Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 13.04.2011 № 225-п4.8. Создание гостиничного комплекса. Инициатор: ООО "Эверест" и ИП Лапотников А. В. Проектом предусматривается создание гостинично-развлекательного комплекса, который будет включать в себя гостиницу на 40 мест, офисные помещения, кафе-столовую, бассейн, фитнес-зал, биллиардный зал, сауну, СПА-салон и охраняемую стоянку для автомобилей. Основными задачами, решаемыми в рамках реализации проекта, являются: обеспечение качественными услугами по размещению туристов, прибывающих в СП Семибратово, организация отдыха гостей и жителей СП Семибратово. Общая стоимость проекта 22,0 млн. рублей. В результате реализации проекта создается 75 рабочих мест. Таблица 50. Целевые показатели проекта к 2015 году --------------------------------------------------------------------- | Выручка | Новых |Налоговые платежи | Инвестиции на | Срок | |в год, млн.|рабочих| в местный бюджет | создание 1 |окупаемости,| | рублей | мест |в год, млн. рублей|рабочего места,| лет | | | | | млн. рублей | | |-----------+-------+------------------+---------------+------------| | 12,0 | 75 | 0,24 | 0,293 | 8 | --------------------------------------------------------------------- Таблица 51. Основные показатели проекта в 2010-2015 годах --------------------------------------------------------- |N п| Наименование |Всего|2010|2011|2012|2013|2014|2015| |/п | показателя | |год |год |год |год |год |год | |---+---------------+-----+----+----+----+----+----+----| |1. |Инвестиции, |22,0 |8,0 |4,0 |4,0 |6,0 | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе за | | | | | | | | | |счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |собственных и |22,0 |8,0 |4,0 |4,0 |6,0 | | | | |заемных средств| | | | | | | | |---+---------------+-----+----+----+----+----+----+----| |2. |Число рабочих | 75 | 12 | 18 | 20 | 25 | | | | |мест | | | | | | | | |---+---------------+-----+----+----+----+----+----+----| |3. |Объем | | |6,0 |8,0 |10,0|11,0|12,0| | |отгруженных | | | | | | | | | |товаров, | | | | | | | | | |выполненных | | | | | | | | | |работ и услуг | | | | | | | | | |собственного | | | | | | | | | |производства, | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | --------------------------------------------------------- 5. РЕСУРСНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КИП 5.1. Целевые программы КИП. Программная часть КИП СП Семибратово состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные программы. Общий объем инвестиций, направляемых на реализацию данных программ, составит 390,198 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 22,25 млн. рублей (5,7 процента), областного бюджета 78,447 млн. рублей (20,1 процента), из средств местного бюджета 28,876 млн. рублей (7,4 процента), из средств внебюджетных источников 260,625 млн. рублей (66,8 процента). Таблица 52. Целевые программы КИП ------------------------------------------------------------------------- | N | Программа | Цель | Целевое значение | |п/п| | | | |---+---------------------+--------------------+------------------------| |1. |Региональная адресная|создание условий для|содействие самозанятости| | |программа |повышения занятости |безработных граждан и | | |дополнительных |населения и снижения|стимулирование создания | | |мероприятий по |уровня безработицы |безработными | | |снижению | |гражданами, открывшими | | |напряженности на | |собственное дело, | | |рынке труда | |дополнительных рабочих | | |Ярославской области | |мест для трудоустройства| | |на 2011 год | |безработных граждан - 3 | | | | |человека | |---+---------------------+--------------------+------------------------| |2. |Программы |повышение качества |мероприятия по | | |модернизации и |услуг для населения |переселению из ветхого | | |реформирования | |аварийного (свыше 70 | | |жилищно- | |процентов износа) | | |коммунального | |жилищного фонда; | | |хозяйства | |развитие систем | | | | |водоснабжения, | | | | |водоотведения, | | | | |теплоснабжения и | | | | |газификации СП | | | | |Семибратово | ------------------------------------------------------------------------- Таблица 53. Показатели структуры инвестиций и создания рабочих мест в разрезе целевых программ ------------------------------------------------------------------------------------- | N | Целевые | Новых рабочих | Объем и структура инвестиций |Инвес-| |п/п | программы | мест | на 2010-2015 годы, млн. рублей |тиции | | | | (нарастающим | | на 1 | | | |итогом), человек| | раб. | | | |----------------+------------------------------------|место,| | | |2011|2013 |2015 | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | млн. | | | |год | год | год | | | | | |рубле | | | | | | | | | | | | й | |----+-----------------+----+-----+-----+-------+------+------+------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |----+-----------------+----+-----+-----+-------+------+------+------+-------+------| |1. |Региональная | 3 | 3 | 3 | 2,703 |2,557 |0,146 | 0 | 0 | - | | |адресная | | | | | | | | | | | |программа | | | | | | | | | | | |дополнительных | | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | | |снижению | | | | | | | | | | | |напряженности на | | | | | | | | | | | |рынке труда | | | | | | | | | | | |Ярославской | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |организация | - | - | - | 0,675 |0,542 |0,133 | 0 | 0 | 0 | | |опережающего | | | | | | | | | | | |профессиональног-| | | | | | | | | | | |о обучения | | | | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |организация | | | | 1,377 |1,364 |0,013 | | | | | |общественных | | | | | | | | | | | |работ, временного| | | | | | | | | | | |трудоустройства | | | | | | | | | | | |работников, | | | | | | | | | | | |находящихся под | | | | | | | | | | | |угрозой | | | | | | | | | | | |увольнения, и | | | | | | | | | | | |безработных | | | | | | | | | | | |граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |стажировка | | | | 0,063 |0,063 | | | | | | |выпускников | | | | | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | | | |учреждений в | | | | | | | | | | | |целях | | | | | | | | | | | |приобретения ими | | | | | | | | | | | |опыта работы | | | | | | | | | | |----+-----------------+----+-----+-----+-------+------+------+------+-------+------| | |содействие | 3 | 3 | 3 | 0,588 |0,588 | 0 | 0 | 0 |0,059 | | |самозанятости | | | | | | | | | | | |безработных | | | | | | | | | | | |граждан и | | | | | | | | | | | |стимулирование | | | | | | | | | | | |создания | | | | | | | | | | | |безработными | | | | | | | | | | | |гражданами, | | | | | | | | | | | |открывшими | | | | | | | | | | | |собственное дело,| | | | | | | | | | | |дополнительных | | | | | | | | | | | |рабочих мест для | | | | | | | | | | | |трудоустройства | | | | | | | | | | | |безработных | | | | | | | | | | | |граждан | | | | | | | | | | |----+-----------------+----+-----+-----+-------+------+------+------+-------+------| |2. |Программы | - | - | - |387,4- |19,693|78,301|28,87 |260,625| - | | |модернизации | | | | 95 | | | 6 | | | | |жилищно- | | | | | | | | | | | |коммунального | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2.1.|Региональная | - | - | - | 27,82 |15,993|6,188 |5,641 | 0 | - | | |адресная | | | | 2 | | | | | | | |программа по | | | | | | | | | | | |переселению | | | | | | | | | | | |граждан из | | | | | | | | | | | |аварийного | | | | | | | | | | | |жилищного фонда | | | | | | | | | | |----+-----------------+----+-----+-----+-------+------+------+------+-------+------| |2.2.|Региональная | - | - | - | 5,5 | 3,7 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | - | | |адресная | | | | | | | | | | | |программа по | | | | | | | | | | | |проведению | | | | | | | | | | | |капитального | | | | | | | | | | | |ремонта | | | | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | | | | |домов | | | | | | | | | | |----+-----------------+----+-----+-----+-------+------+------+------+-------+------| |2.3.|Муниципальная | - | - | - |308,2- | 0 | 37,6 | 10,3 |260,325| - | | |целевая | | | | 25 | | | | | | | |программа (далее | | | | | | | | | | | |- МЦП) "Чистая | | | | | | | | | | | |вода Ростовского | | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | | |района на 2010- | | | | | | | | | | | |2014 годы" | | | | | | | | | | |----+-----------------+----+-----+-----+-------+------+------+------+-------+------| |2.4.|МЦП | | | | 45,95 | 0 |33,313|12,635| 0 | | | |"Комплексная | | | | | | | | | | | |программа | | | | | | | | | | | |модернизации и | | | | | | | | | | | |реформирования | | | | | | | | | | | |жилищно- | | | | | | | | | | | |коммунального | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | |Ростовского | | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | | |района" на 2011- | | | | | | | | | | | |2014 годы | | | | | | | | | | |----+-----------------+----+-----+-----+-------+------+------+------+-------+------| | |Всего по целевым | 3 | 3 | 3 |390,198|22,25 |78,447|28,876|260,625| | | |программам | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------- 5.2. Программы содействия занятости населения. В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы: региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год (утверждена постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200- п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год"); региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года (утверждена постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года"). В рамках мероприятий данных программ в СП Семибратово приняли участие 296 работников организаций и безработных граждан, на что израсходовано 2,527 млн. рублей. Таблица 54. Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда -------------------------------------------------------------------------- | N | Мероприятия | 2010 год | |п/п| |-------------------------------| | | |Численн- |Объем финансирования,| | | | ость | млн. руб. | | | |участник-| | | | | ов, |---------------------| | | | человек |всего | ФБ | ОБ | |---+------------------------------------+---------+------+------+-------| |1. |Организация общественных работ, | 234 |1,377 |1,364 | 0,013 | | |временного трудоустройства | | | | | | |находящихся под угрозой увольнения и| | | | | | |безработных граждан | | | | | |---+------------------------------------+---------+------+------+-------| |2. |Организация опережающего | 50 |0,675 |0,542 | 0,133 | | |профессионального обучения | | | | | | |работников | | | | | |---+------------------------------------+---------+------+------+-------| |3. |Стажировка выпускников | 5 |0,063 |0,063 | | | |образовательных учреждений в целях | | | | | | |приобретения ими опыта работы | | | | | |---+------------------------------------+---------+------+------+-------| |4. |Содействие самозанятости безработных| 7 |0,412 |0,412 | | | |граждан и стимулирование создания | | | | | | |безработными гражданами, | | | | | | |открывшими собственное дело, | | | | | | |дополнительных рабочих мест для | | | | | | |трудоустройства безработных граждан | | | | | |---+------------------------------------+---------+------+------+-------| | 5.|Всего | 296 |2,527 |2,381 | 1,146 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------- В 2011 году в целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области реализуется региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 20.01.2011 N 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год". В рамках мероприятий данной программы в СП Семибратово в 2011 году предусмотрено финансирование для содействия самозанятости безработных граждан и стимулирования создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в размере 176,4 тыс. рублей. В мероприятиях примут участие 3 человека. С 2012 года по 2015 год перечень дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в СП Семибратово будет осуществляться и корректироваться в соответствии с результатами реализации мероприятий КИП. 5.3. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В рамках реализации областных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты в период 2011- 2014 годов составят 387,495 млн. рублей. Таблица 55. Предполагаемые объемы финансирования коммунальной инфраструктуры ---------------------------------------------------------------------------- |N п/п | Раздел программы |Объем и структура затрат на 2010-2015| | | | годы, млн. рублей | | | |-------------------------------------| | | | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | |------+-----------------------------+-------+------+------+------+--------| | 1. |Жилье и коммунальная |387,495|19,693|78,301|28,876|260,625 | | |инфраструктура, всего | | | | | | |------+-----------------------------+-------+------+------+------+--------| | 1.1. |Мероприятия по капитальному |27,822 |15,993|6,188 |5,641 | 0 | | |ремонту жилых домов и | | | | | | | |переселению граждан из | | | | | | | |аварийного жилищного фонда | | | | | | | |за счет софинансирования из | | | | | | | |средств государственной | | | | | | | |корпорации - Фонда | | | | | | | |содействия реформированию | | | | | | | |жилищно-коммунального | | | | | | | |хозяйства | | | | | | |------+-----------------------------+-------+------+------+------+--------| |1.1.1.|Мероприятия по переселению |27,822 |15,993|6,188 |5,641 | 0 | | |из ветхого аварийного | | | | | | | |жилищного фонда | | | | | | |------+-----------------------------+-------+------+------+------+--------| |1.1.2.|Мероприятия по капитальному | 5,5 | 3,7 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | | |ремонту многоквартирных | | | | | | | |жилых домов | | | | | | |------+-----------------------------+-------+------+------+------+--------| | 1.2. |Областная целевая программа |45,948 | 0 |33,313|12,635| 0 | | |(далее - ОЦП) "Комплексная | | | | | | | |программа модернизации и | | | | | | | |реформирования жилищно- | | | | | | | |коммунального хозяйства | | | | | | | |Ярославской области" на 2011-| | | | | | | |2014 годы | | | | | | |------+-----------------------------+-------+------+------+------+--------| | 1.3. |МЦП "Чистая вода |308,225| 0 | 27,6 | 10,3 |260,325 | | |Ростовского муниципального | | | | | | | |района на 2010-2014 годы" | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------- 5.3.1. МЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района" на 2011-2014 годы разработана на основе постановления Правительства области от 26.11.2008 N 626-п "О концепции областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно- коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы". Основными целями указанной программы являются обеспечение к 2014 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества, доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. Ожидаемые конечные результаты реализации данной программы: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - повышение уровня газификации жилищного фонда. Таблица 56. Потребность в финансировании мероприятий МЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района" на 2011-2014 годы ------------------------------------------------------------------ | N | Направления |Всего |2010|2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |п/п|использования средств| |год | год | год | год | год | |---+---------------------+------+----+-----+------+------+------| |1. |Системы |12,497| |2,259|10,238| | | | |теплоснабжения | | | | | | | |---+---------------------+------+----+-----+------+------+------| |2. |Системы |33,451| |2,047|6,875 |11,154|13,375| | |газоснабжения | | | | | | | |---+---------------------+------+----+-----+------+------+------| |3. |Финансирование |45,948| 0 |4,306|17,113|11,154|13,375| | |программы, всего | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ 5.3.2. МЦП "Чистая вода Ростовского муниципального района на 2010-2014 годы" разработана на основе концепции областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2010-2014 годы. Основными целями указанной программы являются комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения качественными услугами по водоснабжению и водоотведению, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Ожидаемые результаты реализации программы: - уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения; - уменьшение удельного веса потерь воды в процессе производства и транспортировки, в том числе из-за аварий; - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества. Таблица 57. Потребность в финансировании мероприятий МЦП "Чистая вода Ростовского муниципального района на 2010-2014 годы" -------------------------------------------------------------- |N п| Мероприятия | Всего |2010|2011 |2012 | 2013 | 2014 | |/п | | |год | год | год | год | год | |---+----------------+-------+----+-----+-----+------+-------| |1. |Развитие системы|129,215| |2,152|9,375|20,254|97,434 | | |водоснабжения | | | | | | | |---+----------------+-------+----+-----+-----+------+-------| |2. |Развитие систем |179,01 | | 0 | 0 | 10,3 |168,71 | | |водоотведения | | | | | | | |---+----------------+-------+----+-----+-----+------+-------| |3. |Финансирование |308,225| |2,152|9,375|30,554|266,144| | |программы, всего| | | | | | | -------------------------------------------------------------- 5.3.3. Программа капитального ремонта многоквартирных домов. Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда реализуются за счет софинансирования из средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Составной частью национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" является реализация мероприятий по расселению аварийного жилья, что позволяет осуществить комплексное решение проблемы перехода к устойчивому формированию и развитию жилищной сферы, обеспечивает доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, создает условия для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Основными задачами муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов СП Семибратово являются: - проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений; - повышение надежности работы внутридомовых систем жизнеобеспечения; - улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учета. Наиболее важными конечными результатами реализации указанной программы являются: - увеличение доли капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда СП Семибратово; - создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств в жилищное хозяйство. В 2011 году планируется капитально отремонтировать 12 многоквартирных домов и переселить из ветхого и аварийного жилья 27 человек. 5.3. Источники финансирования КИП. Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 664,198 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов 274,0 млн. рублей, целевых муниципальных программ 390,198 млн. рублей. Таблица 58. Объемы и источники финансирования КИП -------------------------------------------------------------------------- |N п/| Источник |Объем финансовых ресурсов на 2011-2015 годы, млн.| | п | финансирования | рублей | | | |-------------------------------------------------| | | | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | |----+-----------------+---------+--------+---------+---------+----------| | 1. |Государственная | 33,322 | 19,693 | 7,388 | 5,941 | 0,3 | | |корпорация - | | | | | | | |Фонд содействия | | | | | | | |реформированию | | | | | | | |жилищно- | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |хозяйства | | | | | | |----+-----------------+---------+--------+---------+---------+----------| | 2. |Министерство | 2,703 | 2,557 | 0,146 | 0 | 0 | | |здравоохранения | | | | | | | |и социального | | | | | | | |развития | | | | | | | |Российской | | | | | | | |Федерации | | | | | | |----+-----------------+---------+--------+---------+---------+----------| | |Федеральная | 2,703 | 2,557 | 0,146 | 0 | 0 | | |служба по труду и| | | | | | | |занятости | | | | | | |----+-----------------+---------+--------+---------+---------+----------| | 3. |Программы | 354,173 | 0 | 70,913 | 22,935 | 260,325 | | |модернизации | | | | | | | |жилищно- | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | |Ярославской | | | | | | | |области | | | | | | |----+-----------------+---------+--------+---------+---------+----------| | 4. |Проекты без | 274,0 | 0 | 0 | 0 | 274,0 | | |бюджетного | | | | | | | |финансирования | | | | | | |----+-----------------+---------+--------+---------+---------+----------| | |Всего | 664,198 | 22,250 | 78,447 | 28,876 | 534,625 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------- 6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП Общий объем инвестиций в реализацию КИП составит 664,198 млн. рублей, в том числе бюджетных инвестиций - 129,573 млн. рублей. Прирост выручки от реализации указанных проектов составляет 2361,3 млн. рублей. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 503 единицы. Объем дополнительных налоговых поступлений в бюджет составит 129,1 млн. рублей. Таблица 60. Показатели бюджетной эффективности реализации комплексного инвестиционного плана СП Семибратово за 2011-2015 годы --------------------------------------------------------------------------------------- | N | Инвестиционны- |Бюдже- |Прирос-|Число |Дополни- | Бюджетн- |Дополни- |Внебюд- | |п/п| е проекты | тные | т |новых | тельные | ые | тельные | жетные | | | |инвест-|выручк |рабочи|налогов- |инвестици-|налогов- |инвести-| | | | иции, | и, | х | ые | и на | ые | ции на | | | | млн. | млн. | мест |поступле-| 1 |поступле-|1 рубль | | | |рублей |рублей | |ния, млн.|созданное |ния на 1 |бюджет- | | | | | | | рублей | рабочее | рубль | ных | | | | | | | | место, |бюджетн- |инвести-| | | | | | | | млн. | ых | ций, | | | | | | | | рублей |инвестиц-| рублей | | | | | | | | | ий, | | | | | | | | | | рублей | | |---+------------------+-------+-------+------+---------+----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+------------------+-------+-------+------+---------+----------+---------+--------| |1. |Техническое | 0 | 600 | 200 | 31 | 0 | 0 | 0 | | |перевооружени- | | | | | | | | | |е предприятия | | | | | | | | | |ОАО "ФИНГО" | | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+------+---------+----------+---------+--------| |2. |ЗАО "Кондор- | 0 | 1 500 | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | | |Эко" | | | | | | | | | |(производство | | | | | | | | | |узлов) | | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+------+---------+----------+---------+--------| |3. |ЗАО "Кондор- | 0 | 30 | 20 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | | |Эко" (пошив | | | | | | | | | |рукавов) | | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+------+---------+----------+---------+--------| |4. |ЗАО "Кондор- | 0 | 15 | 50 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | | |Эко" (школа | | | | | | | | | |охотников) | | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+------+---------+----------+---------+--------| |5. |Создание | 0 | 40 | 35 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | | |станции | | | | | | | | | |технического | | | | | | | | | |обслуживания ИП | | | | | | | | | |Лапотников А. В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+------+---------+----------+---------+--------| |6. |Создание | 0 | 9 | 18 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | | |автохозяйственног-| | | | | | | | | |о парка ИП | | | | | | | | | |Лапотников А. В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+------+---------+----------+---------+--------| |7. |Создание | 0 | 12 | 75 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | | |гостиничного | | | | | | | | | |комплекса ИП | | | | | | | | | |Лапотников А. В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+------+---------+----------+---------+--------| |8. |ООО "Петрол | 0 | 155,3 | 32 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | | |Систем" | | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+------+---------+----------+---------+--------| |9. |Региональная | 2,703 | | 3 | | | | | | |адресная | | | | | | | | | |программа | | | | | | | | | |дополнительны- | | | | | | | | | |х мероприятий | | | | | | | | | |по снижению | | | | | | | | | |напряженности | | | | | | | | | |на рынке труда | | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+------+---------+----------+---------+--------| |10.|Программы |126,87 | | | | | | | | |модернизации | | | | | | | | | |жилищно- | | | | | | | | | |коммунального | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+------+---------+----------+---------+--------| | |Всего |129,57 |2361,3 | 503 | 129,1 | 0,258 | 0,996 | 4,126 | | | | 3 | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------- Таким образом, каждый из проектов КИП является эффективным с точки зрения инвестирования бюджетных средств, а в целом их реализация позволяет увеличить поступления в бюджет. Создание к 2015 году 503 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы СП Семибратово с 4,0 процента до 2,1 процента. Наряду с созданием рабочих мест реализация инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату с 11745 до 20378 рублей, или в 1,74 раза. Таблица 61. Прирост трудовых ресурсов СП Семибратово в результате реализации КИП ----------------------------------------------------------------- | N | Число новых рабочих мест |2010|2011|2012|2013|2014|2015| |п/п| (нарастающим итогом) |год |год |год |год |год |год | | | | | | | | | | |---+-----------------------------+----+----+----+----+----+----| |1. |Градообразующие предприятия | 13 | 71 |225 |283 |311 |340 | | | | | | | | | | |---+-----------------------------+----+----+----+----+----+----| |2. |Предприятия "новой" экономики| 36 | 89 |135 |160 |160 |160 | | | | | | | | | | |---+-----------------------------+----+----+----+----+----+----| |3. |Целевые программы | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | |---+-----------------------------+----+----+----+----+----+----| |4. |Всего новых рабочих мест | 49 |163 |363 |446 |474 |503 | | | | | | | | | | |---+-----------------------------+----+----+----+----+----+----| |5. |Общественные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------+----+----+----+----+----+----| |6. |Чистый прирост рабочих мест | 49 |163 |363 |446 |474 |503 | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------- --- --- Приложение 1 к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя |Единица | Факт | План | |п/п| |измерен-|-----------------+------------------------------------------------| | | | ия |2007 |2008 |2009 |2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |---+---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---+---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+------+------| |1. |Доля работающих на |процент-|15,3 |15,8 | 14 | 9,5 | 10,7 | 13,9 | 14,9 | 15,4 | 15,9 | 17,0 | | |градообразующих предприятиях от | ов | | | | | | | | | | | | |численности населения | | | | | | | | | | | | | |трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+------+------| |2. |Доля работающих на малых |процент-| |12,4 |11,7 |12,3 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 14,8 | | |предприятиях от численности | ов | | | | | | | | | | | | |населения трудоспособного | | | | | | | | | | | | | |возраста | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+------+------| |3. |Уровень зарегистрированной |процент-| 1,6 | 1,2 | 4,0 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | | |безработицы | ов | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+------+------| |4. |Общее количество дополнительно |человек | 0 | 0 | 122 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |созданных временных рабочих мест | | | | | | | | | | | | | |в период реализации проектов | | | | | | | | | | | | | |(накопленным итогом) | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+------+------| |5. |Общее количество дополнительно |человек | 0 | 0 | 0 | 49 | 163 | 363 | 446 | 474 | 503 | 503 | | |созданных постоянных рабочих | | | | | | | | | | | | | |мест в период реализации проектов| | | | | | | | | | | | | |(накопленным итогом) | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+------+------| |6. |Среднемесячная заработная плата | рублей |10869|14979|11745|12653|13918 |15310 |16841 | 18525 |20378 |23435 | | |работников крупных и средних | | | | | | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+------+------| |7. |Объем отгруженных товаров, | млн. | 454 |906,7|447,3|462,3|578,2 |1241,5|1661,8|2108,6 |2773,9|2857,1| | |выполненных работ и услуг | рублей | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | | |градообразующим предприятием | | | | | | | | | | | | | |(ОАО "ФИНГО" + | | | | | | | | | | | | | |ЗАО "Кондор-Эко") | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+------+------| |8. |Количество малых предприятий | единиц | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+------+------| |9. |Общий объем дополнительных | млн. | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,83 | 5,94 | 8,32 | 11,63 | 16,7 | 18,0 | | |поступлений от проектов в | рублей | | | | | | | | | | | | |муниципальный бюджет | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+------+------| |10.|Объем привлеченных | млн. | 0 | 0 | 0 | 142 |17,452| 69,0 |38,029|261,144| 7,0 | | | |внебюджетных инвестиций | рублей | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+------+------| |11.|Доля собственных доходов бюджета |процент-|38,4 |28,9 |23,5 |48,4 | 62,2 | 61,0 | 61,6 | 61,5 | 62,6 | 64,2 | | |в общих доходах бюджета | ов | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Список используемых сокращений ОАО - открытое акционерное общество ЗАО - закрытое акционерное общество Приложение 2 к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Перечень предложений по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование проекта/мероприятия | Число новых |Объем инвестиций на 2010-2015 годы, | |п/п| | рабочих мест | млн. рублей | | | | (нарастающим | | | | | итогом) | | | | |----------------+------------------------------------| | | |2010|2011-|2011-| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | | | |год |2012 |2015 | | | | | | | | | | год | год | | | | | | |---+----------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+------+------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+----------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+------+------+------+-------| |1. |Расширение производства газоочистного оборудования | 0 | 150 | 200 | 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | | |ОАО "Финго" | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+------+------+------+-------| |2. |ЗАО "Кондор-Эко" (производство узлов) | 4 | 50 | 70 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29,0 | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+------+------+------+-------| |3. |ЗАО "Кондор-Эко" (пошив рукавов) | 4 | 10 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+------+------+------+-------| |4. |ЗАО "Кондор-Эко" (школа охотников) | 5 | 15 | 50 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37,0 | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+------+------+------+-------| |5. |ИП Лапотников А. В. (автохозяйственный парк) | 0 | 35 | 35 | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+------+------+------+-------| |6. |ИП Лапотников А. В. (станция техобслуживания) | 8 | 18 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+------+------+------+-------| |7. |ИП Лапотников А. В. (гостиничный комплекс) | 12 | 50 | 75 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22,0 | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+------+------+------+-------| |8. |ООО "Петрол Систем" (автозаправочный комплекс) | 16 | 32 | 32 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+------+------+------+-------| |9. |Региональная адресная программа дополнительных | 0 | 0 | 0 | 2,703 |2,557 |0,146 | 0,0 | 0,0 | | |мероприятий по снижению напряженности на рынке труда| | | | | | | | | | |на 2010 год | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+------+------+------+-------| |10.|Программы модернизации жилищно-коммунального | 0 | 0 | 0 |387,495|19,693|78,301|28,876|260,625| | |хозяйства | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+------+------+------+-------| | |Всего - проекты | 49 | 360 | 500 | 274 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274,0 | |---+----------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+------+------+------+-------| | |Всего - программы | 0 | 3 | 3 |390,198|22,25 |78,447|28,876|260,625| |---+----------------------------------------------------+----+-----+-----+-------+------+------+------+-------| | |Всего | 49 | 363 | 503 |664,198|22,25 |78,447|28,876|534,625| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Список используемых сокращений ОАО - открытое акционерное общество ЗАО - закрытое акционерное общество ООО - общество с ограниченной ответственностью ИП - индивидуальный предприниматель Приложение 3 к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации СП Семибратово Ростовского муниципального района начало таблицы (млн. рублей) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Наименование | Главный | 2010 год | 2011 год | | федерального органа | мероприятия |распоряд-| | | | исполнительной | | итель |---------------------------+-------------------------------| |власти/программы (проекта | |бюджетн- | всего | ФБ | ОБ |МБ| ВБ |всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | | программы) | | ых | | | | | | | | | | | | | | средств | | | | | | | | | | | |--------------------------+------------------------+---------+-------+-----+-----+--+----+------+-----+-----+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---------------------------------------------------+---------+-------+-----+-----+--+----+------+-----+-----+-----+------| |I. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ | | | | | | |15,118|9,229|3,339|2,25 | 0,3 | |---------------------------------------------------+---------+-------+-----+-----+--+----+------+-----+-----+-----+------| |Региональная адресная |мероприятия по | ДЖКХИ | | | | | | 5,5 | 3,7 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | |программа по проведению |проведению | | | | | | | | | | | | |капитального ремонта |капитального ремонта | | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов |жилого фонда | | | | | | | | | | | | |--------------------------+------------------------+---------+-------+-----+-----+--+----+------+-----+-----+-----+------| |Региональная адресная |мероприятия по | ДС | | | | | |9,618 |5,529|2,139|1,95 | | |программа по переселению |переселению граждан из | | | | | | | | | | | | |граждан из аварийного |аварийного жилищного | | | | | | | | | | | | |жилищного фонда |фонда | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+---------+-------+-----+-----+--+----+------+-----+-----+-----+------| |II. Министерство здравоохранения и социального | | 2,527 |2,381|0,146| | |0,176 |0,176| | | | |развития Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+---------+-------+-----+-----+--+----+------+-----+-----+-----+------| |Федеральная служба по труду и занятости (субсидии | | 2,527 |2,381|0,146| | |0,176 |0,176| | | | |из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, | | | | | | | | | | | | |направленных на снижение напряженности на рынке | | | | | | | | | | | | |труда) | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+---------+-------+-----+-----+--+----+------+-----+-----+-----+------| |Региональная адресная |краткосрочные меры по | ДГСЗН | 2,527 |2,381|0,146| | |0,176 |0,176| | | | |программа |улучшению ситуации на | | | | | | | | | | | | |дополнительных |рынке труда СП | | | | | | | | | | | | |мероприятий по снижению |Семибратово | | | | | | | | | | | | |напряженности на рынке | | | | | | | | | | | | | |труда на 2010 год, на 2011| | | | | | | | | | | | | |год | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+---------+-------+-----+-----+--+----+------+-----+-----+-----+------| |III. Программы модернизации ЖКХ Ярославской | | | | | | |6,458 | | 1,6 |4,706|0,152 | |области | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+---------+-------+-----+-----+--+----+------+-----+-----+-----+------| |ОЦП "Чистая вода |реконструкция | ДЖКХИ | | | | | |2,152 | | 1,6 | 0,4 |0,152 | |Ярославской области" на |водозаборных очистных | | | | | | | | | | | | |2010-2014 годы |сооружений и | | | | | | | | | | | | | |строительство станции | | | | | | | | | | | | | |очистки воды в рабочем | | | | | | | | | | | | | |поселке Семибратово | | | | | | | | | | | | |--------------------------+------------------------+---------+-------+-----+-----+--+----+------+-----+-----+-----+------| |ОЦП "Комплексная |развитие систем | ДЖКХИ | | | | | |4,306 | | |4,306| | |программа модернизации и |газоснабжения и | | | | | | | | | | | | |реформирования жилищно- |теплоснабжения в СП | | | | | | | | | | | | |коммунального хозяйства |Семибратово | | | | | | | | | | | | |Ярославской области" на | | | | | | | | | | | | | |2011-2014 годы | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+---------+-------+-----+-----+--+----+------+-----+-----+-----+------| |IV. Проекты без бюджетного финансирования | | 142,0 | | | |142 | 17 | | | | 17 | |---------------------------------------------------+---------+-------+-----+-----+--+----+------+-----+-----+-----+------| |Модернизация и | | | | | | | | | | | | | |диверсификация | | | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | | | |градообразующего | | | | | | | | | | | | | |предприятия ОАО | | | | | | | | | | | | | |"ФИНГО" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+------------------------+---------+-------+-----+-----+--+----+------+-----+-----+-----+------| |Модернизация и | | | 11,0 | | | |11,0| 8,0 | | | | 8,0 | |диверсификация | | | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | | | |градообразующего | | | | | | | | | | | | | |предприятия ЗАО "Кондор- | | | | | | | | | | | | | |Эко" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+------------------------+---------+-------+-----+-----+--+----+------+-----+-----+-----+------| |Создание новых |проекты по созданию | | 10 | | | | 10 | 9 | | | | 9 | |предприятий в сегменте |СТО, гостиничного | | | | | | | | | | | | |малого и среднего бизнеса |комплекса, | | | | | | | | | | | | | |автохозяйственного парка| | | | | | | | | | | | | |ИП Лапотников А. В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-------+-----+-----+--+----+------+-----+-----+-----+------| | |проект создания АЗК | | 121 | | | |121 | | | | | | | |ООО "Петрол Систем" | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+---------+-------+-----+-----+--+----+------+-----+-----+-----+------| |Всего потребность в финансировании | |144,527|2,381|0,146| |142 |38,725|9,405|4,939|6,956|17,452| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- продолжение таблицы (млн. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Наименование | Главный | 2012 год | 2013 год | | федерального органа | мероприятия |распоряд-| | | | исполнительной | | итель |-------------------------------+-----------------------------| | власти/программы | |бюджетн- |всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |всего |ФБ| ОБ | МБ | ВБ | | (проекта программы) | | ых | | | | | | | | | | | | | | средств | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------------+---------+------+------+------+-----+----+------+--+------+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10| 11 | 12 | 13 | |------------------------------------------------+---------+------+------+------+-----+----+------+--+------+-----+------| | I. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ | |18,204|10,464|4,049 |3,691| | | | | | | |------------------------------------------------+---------+------+------+------+-----+----+------+--+------+-----+------| | Региональная адресная |мероприятия по | ДЖКХИ | | | | | | | | | | | | программа по |проведению капитального | | | | | | | | | | | | |проведению капитального|ремонта жилого фонда | | | | | | | | | | | | | ремонта | | | | | | | | | | | | | | многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------------+---------+------+------+------+-----+----+------+--+------+-----+------| | Региональная адресная |мероприятия по | ДС |18,204|10,464|4,049 |3,691| | | | | | | | программа по |переселению граждан из | | | | | | | | | | | | |переселению граждан из |аварийного жилищного | | | | | | | | | | | | | аварийного жилищного |фонда | | | | | | | | | | | | | фонда | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+---------+------+------+------+-----+----+------+--+------+-----+------| | II. Министерство здравоохранения и социального | | | | | | | | | | | | | развития Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+---------+------+------+------+-----+----+------+--+------+-----+------| | Федеральная служба по труду и занятости | | | | | | | | | | | | | (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных | | | | | | | | | | | | | мероприятий, направленных на снижение | | | | | | | | | | | | | напряженности на рынке труда) | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+---------+------+------+------+-----+----+------+--+------+-----+------| |Региональная адресная |краткосрочные меры по | ДГСЗН | | | | | | | | | | | |программа |улучшению ситуации на | | | | | | | | | | | | |дополнительных |рынке труда СП | | | | | | | | | | | | |мероприятий по |Семибратово | | | | | | | | | | | | |снижению | | | | | | | | | | | | | |напряженности на рынке | | | | | | | | | | | | | |труда на 2010 год, на | | | | | | | | | | | | | |2011 год | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+------+------+------+-----+----+------+--+------+-----+------| | III. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области |26,488| |21,19 |5,298| |41,708| |22,223|6,456|13,029| |----------------------------------------------------------+------+------+------+-----+----+------+--+------+-----+------| |ОЦП "Чистая вода |реконструкция | ДЖКХИ |9,375 | | 7,5 |1,875| |30,554| | 13,3 |4,225|13,029| |Ярославской области" на|водозаборных очистных | | | | | | | | | | | | |2010-2014 годы |сооружений и | | | | | | | | | | | | | |строительство станции | | | | | | | | | | | | | |очистки воды в рабочем | | | | | | | | | | | | | |поселке Семибратово | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------------+---------+------+------+------+-----+----+------+--+------+-----+------| |ОЦП "Комплексная |развитие систем | ДЖКХИ |17,113| |13,69 |3,423| |11,154| |8,923 |2,231| | |программа модернизации |газоснабжения и | | | | | | | | | | | | |и реформирования |теплоснабжения | | | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального |СП Семибратово | | | | | | | | | | | | |хозяйства Ярославской | | | | | | | | | | | | | |области" на 2011-2014 | | | | | | | | | | | | | |годы | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+---------+------+------+------+-----+----+------+--+------+-----+------| |IV. Проекты без бюджетного финансирования | | 69 | | | | 69 | 25 | | | | 25 | |------------------------------------------------+---------+------+------+------+-----+----+------+--+------+-----+------| |Модернизация и |модернизация и | | 10,0 | | | |10,0| 10 | | | | 10 | |диверсификация |диверсификация | | | | | | | | | | | | |производства |производства | | | | | | | | | | | | |градообразующего |градообразующего | | | | | | | | | | | | |предприятия ОАО |предприятия ОАО | | | | | | | | | | | | |"ФИНГО" |"ФИНГО" | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------------+---------+------+------+------+-----+----+------+--+------+-----+------| |Модернизация и |модернизация и | | 47 | | | | 47 | 9 | | | | 9 | |диверсификация |диверсификация | | | | | | | | | | | | |производства |производства | | | | | | | | | | | | |градообразующего |градообразующего | | | | | | | | | | | | |предприятия ЗАО |предприятия ЗАО | | | | | | | | | | | | |"Кондор-Эко" |"Кондор-Эко" | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------------+---------+------+------+------+-----+----+------+--+------+-----+------| |Создание новых |проекты по созданию | | 12 | | | | 12 | 6 | | | | 6 | |предприятий в сегменте |СТО, гостиничного | | | | | | | | | | | | |малого и среднего |комплекса, | | | | | | | | | | | | |бизнеса |автохозяйственного парка| | | | | | | | | | | | | |ИП Лапотников А. В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+------+------+------+-----+----+------+--+------+-----+------| | |проект создания АЗК | | | | | | | | | | | | | |ООО "Петрол Систем" | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+---------+------+------+------+-----+----+------+--+------+-----+------| |Всего потребность в финансировании | |113,69|10,464|25,239|8,989| 69 |68,708|0 |22,22 |6,456|38,02 | | | | 2 | | | | | | | 3 | | 9 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- продолжение таблицы (млн. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Наименование | Главный | 2014 год | 2015 год | | федерального органа | мероприятия |распоряд-| | | | исполнительной | | итель |-----------------------------+-----------------| | власти/программы | |бюджетн- | всего |ФБ| ОБ | МБ | ВБ |всего|ФБ|ОБ|МБ|ВБ| | (проекта программы) | | ых | | | | | | | | | | | | | | средств | | | | | | | | | | | |-------------------------+------------------------+---------+-------+--+----+-----+-------+-----+--+--+--+--| | 1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11|12|13| |--------------------------------------------------+---------+-------+--+----+-----+-------+-----+--+--+--+--| |I. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+-------+--+----+-----+-------+-----+--+--+--+--| |Региональная адресная |мероприятия по | ДЖКХИ | | | | | | | | | | | |программа по проведению |капитальному ремонту | | | | | | | | | | | | |капитального ремонта |жилого фонда | | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+------------------------+---------+-------+--+----+-----+-------+-----+--+--+--+--| |Региональная адресная |мероприятия по | ДС | | | | | | | | | | | |программа по |переселению граждан из | | | | | | | | | | | | |переселению граждан из |аварийного жилищного | | | | | | | | | | | | |аварийного жилищного |фонда | | | | | | | | | | | | |фонда | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+-------+--+----+-----+-------+-----+--+--+--+--| |II. Министерство здравоохранения и социального | | | | | | | | | | | | |развития Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+-------+--+----+-----+-------+-----+--+--+--+--| |Федеральная служба по труду и занятости | | | | | | | | | | | | |(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных | | | | | | | | | | | | |мероприятий, направленных на снижение | | | | | | | | | | | | |напряженности на рынке труда) | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+-------+--+----+-----+-------+-----+--+--+--+--| |Региональная адресная |краткосрочные меры по | ДГСЗН | | | | | | | | | | | |программа |улучшению ситуации на | | | | | | | | | | | | |дополнительных |рынке труда СП | | | | | | | | | | | | |мероприятий по |Семибратово | | | | | | | | | | | | |снижению напряженности | | | | | | | | | | | | | |на рынке труда на 2010 | | | | | | | | | | | | | |год, на 2011 год | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------+-------+--+----+-----+-------+-----+--+--+--+--| | III. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области |279,519| |25,9|6,475|247,14 | | | | | | |------------------------------------------------------------+-------+--+----+-----+-------+-----+--+--+--+--| |ОЦП "Чистая вода |реконструкция | ДЖКХИ |266,144| |15,2| 3,8 |247,144| | | | | | |Ярославской области" на |водозаборных очистных | | | | | | | | | | | | |2010-2014 годы |сооружений | | | | | | | | | | | | | |строительство станции | | | | | | | | | | | | | |очистки воды в рабочем | | | | | | | | | | | | | |поселке Семибратово | | | | | | | | | | | | |-------------------------+------------------------+---------+-------+--+----+-----+-------+-----+--+--+--+--| |ОЦП "Комплексная |Развитие систем | ДЖКХИ |13,375 | |10,7|2,675| | | | | | | |программа модернизации |газоснабжения и | | | | | | | | | | | | |и реформирования |теплоснабжения | | | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального |СП Семибратово | | | | | | | | | | | | |хозяйства Ярославской | | | | | | | | | | | | | |области" на 2011-2014 | | | | | | | | | | | | | |годы | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+------------------------+---------+-------+--+----+-----+-------+-----+--+--+--+--| |Модернизация и |модернизация и | | 5 | | | | 5 | | | | | | |диверсификация |диверсификация | | | | | | | | | | | | |производства |производства | | | | | | | | | | | | |градообразующего |градообразующего | | | | | | | | | | | | |предприятия ОАО |предприятия ОАО | | | | | | | | | | | | |"ФИНГО" |"ФИНГО" | | | | | | | | | | | | |-------------------------+------------------------+---------+-------+--+----+-----+-------+-----+--+--+--+--| |Модернизация и |модернизация и | | 9 | | | | 9 | 7 | | | |7 | |диверсификация |диверсификация | | | | | | | | | | | | |производства |производства | | | | | | | | | | | | |градообразующего |градообразующего | | | | | | | | | | | | |предприятия |предприятия ЗАО | | | | | | | | | | | | |ЗАО "Кондор-Эко" |"Кондор-Эко" | | | | | | | | | | | | |-------------------------+------------------------+---------+-------+--+----+-----+-------+-----+--+--+--+--| |Создание новых |проекты по созданию | | | | | | | | | | | | |предприятий в сегменте |СТО, гостиничного | | | | | | | | | | | | |малого и среднего бизнеса|комплекса, | | | | | | | | | | | | | |автохозяйственного парка| | | | | | | | | | | | | |ИП Лапотников А. В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-------+--+----+-----+-------+-----+--+--+--+--| | |проект создания АЗК | | | | | | | | | | | | | |ООО "Петрол Систем" | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+---------+-------+--+----+-----+-------+-----+--+--+--+--| |Всего потребность в финансировании | |293,519|0 |25,9|6,475|261,144| 7 | | | |7 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- продолжение таблицы (млн. рублей) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование федерального | Наименование | Главный | 2010-2015 годы | | органа исполнительной | мероприятия |распорядитель|------------------------------------| | власти/программы (проекта | | бюджетных | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | | программы) | | средств | | | | | | |--------------------------------+---------------------------+-------------+-------+------+------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------------------------------------------------------+-------------+-------+------+------+------+-------| |I. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ | |33,322 |19,693|7,388 |5,941 | 0,3 | |------------------------------------------------------------+-------------+-------+------+------+------+-------| |Региональная адресная программа |мероприятия по | ДЖКХИ | 5,5 | 3,7 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | |по проведению капитального |капитальному ремонту | | | | | | | |ремонта многоквартирных домов |жилого фонда | | | | | | | |--------------------------------+---------------------------+-------------+-------+------+------+------+-------| |Региональная адресная программа |мероприятия по | ДС |27,822 |15,993|6,188 |5,641 | | |по переселению граждан из |переселению граждан из | | | | | | | |аварийного жилищного фонда |аварийного жилищного | | | | | | | | |фонда | | | | | | | |------------------------------------------------------------+-------------+-------+------+------+------+-------| |II. Министерство здравоохранения и социального развития | | 2,703 |2,557 |0,146 | 0 | 0 | |Российской Федерации | | | | | | | |------------------------------------------------------------+-------------+-------+------+------+------+-------| |Федеральная служба по труду и занятости | | 2,703 |2,557 |0,146 | 0 | 0 | |(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных | | | | | | | |мероприятий, направленных на снижение напряженности на | | | | | | | |рынке труда) | | | | | | | |------------------------------------------------------------+-------------+-------+------+------+------+-------| |Региональная адресная программа |краткосрочные меры по | ДГСЗН | 2,703 |2,557 |0,146 | 0 | 0 | |дополнительных мероприятий по |улучшению ситуации на | | | | | | | |снижению напряженности на |рынке труда СП | | | | | | | |рынке труда на 2010 год, на 2011|Семибратово | | | | | | | |год | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------+-------+------+------+------+-------| | III. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области |354,173| 0 |70,913|22,935|260,325| |--------------------------------------------------------------------------+-------+------+------+------+-------| |ОЦП "Чистая вода Ярославской |реконструкция | ДЖКХИ |308,225| 0 | 37,6 | 10,3 |260,325| |области" на 2010-2014 годы |водозаборных очистных | | | | | | | | |сооружений и | | | | | | | | |строительство станции | | | | | | | | |очистки воды в рабочем | | | | | | | | |поселке Семибратово | | | | | | | |--------------------------------+---------------------------+-------------+-------+------+------+------+-------| |ОЦП "Комплексная программа |развитие систем | ДЖКХИ |45,948 | 0 |33,313|12,635| 0 | |модернизации и реформирования |газоснабжения и | | | | | | | |жилищно-коммунального |теплоснабжения | | | | | | | |хозяйства Ярославской области" |СП Семибратово | | | | | | | |на 2010-2014 годы | | | | | | | | |------------------------------------------------------------+-------------+-------+------+------+------+-------| |IV. Проекты без бюджетного финансирования | | | | | | | |------------------------------------------------------------+-------------+-------+------+------+------+-------| |Модернизация и диверсификация |модернизация и диверси- | | 25 | | | | 25 | |производства градообразующего |фикация производства | | | | | | | |предприятия ОАО "ФИНГО" |градообразующего пред- | | | | | | | | |приятия ОАО "ФИНГО" | | | | | | | |--------------------------------+---------------------------+-------------+-------+------+------+------+-------| |Модернизация и диверсификация |модернизация и диверси- | | 91 | | | | 91 | |производства градообразующего |фикация производства гра- | | | | | | | |предприятия ЗАО "Кондор-Эко" |дообразующего предприя- | | | | | | | | |тия ЗАО "Кондор-Эко" | | | | | | | |--------------------------------+---------------------------+-------------+-------+------+------+------+-------| |Создание новых предприятий в |проекты по созданию СТО, | | 37 | | | | 27 | |сегменте среднего бизнеса |гостиничного комплекса, | | | | | | | | |автохозяйственного парка ИП| | | | | | | | |Лапотников А. В. | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+-------------+-------+------+------+------+-------| | |проект создания АЗК ООО | | 121 | | | | 121 | | |"Петрол Систем" | | | | | | | |------------------------------------------------------------+-------------+-------+------+------+------+-------| |Всего потребность в финансировании | |664,198|22,25 |78,447|28,876|534,625| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Список используемых сокращений ВБ - внебюджетные источники ГК - государственная корпорация СП - сельское поселение ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области ДЖКХИ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области ДС - департамент строительства ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство ЗАО - закрытое акционерное общество ИП - индивидуальный предприниматель ОАО - открытое акционерное общество МБ - консолидированный бюджет Ростовского муниципального района ООО - общество с ограниченной ответственностью МР - муниципальный район ОЦП - областная целевая программа ОБ - областной бюджет ФБ - федеральный бюджет ГК - государственная корпорация АЗК - автозаправочный комплекс СТО - станция технического обслуживания Приложение 4 к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района ПАСПОРТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИБРАТОВО РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА I. Расширение производства газоочистительного оборудования ----------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |---------------------------------------------------------------------| |Название проекта |расширение производства газоочистительного| | |оборудования | |--------------------------+------------------------------------------| |Участники проекта |частные инвесторы | |--------------------------+------------------------------------------| |Инвестор(ы) проекта |ОАО "ФИНГО" | | | | |--------------------------+------------------------------------------| |Сроки реализации |2011-2015 годы | |--------------------------+------------------------------------------| |Уровень готовности |бизнес-проект | |--------------------------+------------------------------------------| |Краткое описание проектов |техническое перевооружение предприятия, | | |освоение и выпуск новой продукции, | | |используемой на предприятиях энергетики, | | |металлургии, строительных материалов | |--------------------------+------------------------------------------| |Виды государственной | | |поддержки проекта | | |--------------------------+------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные источники | | |--------------------------+------------------------------------------| |Срок окупаемости |2,5 года | |---------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |---------------------------------------------------------------------| |Показатель |2010 год |2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |--------------------------+---------+---------------+----------------| |Инвестиции - всего | | 10 | 15 | |--------------------------+---------+---------------+----------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |--------------------------+---------+---------------+----------------| |федерального бюджета | | | | |--------------------------+---------+---------------+----------------| |областного бюджета | | | | |--------------------------+---------+---------------+----------------| |местного бюджета | | | | |--------------------------+---------+---------------+----------------| |внебюджетных источников | | 10 | 15 | |--------------------------+---------+---------------+----------------| | | | | | |--------------------------+---------+---------------+----------------| | | | | | |---------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |---------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | 600 млн. руб. к 2015 году | |--------------------------+------------------------------------------| |Новые рабочие места | | 150 | 50 | |--------------------------+---------+---------------+----------------| |Налоговые выплаты -всего | | 13 | 31 | |--------------------------+---------+---------------+----------------| |в том числе в местный | | 0,5 | 1,1 | |бюджет | | | | |---------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |---------------------------------------------------------------------| |Подготовительный этап |подготовка технической документации, | |(2011 год) |проведение исследований и разработок | |--------------------------+------------------------------------------| |Запуск производства (2012-|приобретение и монтаж оборудования | |2013 годы) |приобретение и освоение технологий | | |подготовка и запуск производства | ----------------------------------------------------------------------- II. Автохозяйственный парк ------------------------------------------------------------------------ | Описание проекта | |----------------------------------------------------------------------| |Название проекта |автохозяйственный парк | |------------------------+---------------------------------------------| |Участники проекта |ИП Лапотников А. В., ООО "Эверест" | |------------------------+---------------------------------------------| |Инвестор(ы) проекта |ИП Лапотников А. В. | |------------------------+---------------------------------------------| |Сроки реализации |2011-2012 годы | |------------------------+---------------------------------------------| |Уровень готовности |бизнес-проект | |------------------------+---------------------------------------------| |Краткое описание проекта|расширение парка дорожно-строительной техники| | |для содержания, ремонта и строительства дорог| | |СП Семибратово | | | | |------------------------+---------------------------------------------| |Виды государственной | | |поддержки проекта | | |------------------------+---------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные источники | | |------------------------+---------------------------------------------| |Срок окупаемости |4 года | |----------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |----------------------------------------------------------------------| | | 2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |------------------------+----------+----------------+-----------------| |Инвестиции - всего | | 8,0 | | |------------------------+----------+----------------+-----------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |------------------------+----------+----------------+-----------------| |федерального бюджета | | | | |------------------------+----------+----------------+-----------------| |областного бюджета | | | | |------------------------+----------+----------------+-----------------| |местного бюджета | | | | |------------------------+----------+----------------+-----------------| |внебюджетных | | 8,0 | | |источников | | | | |----------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |----------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | 40,0 млн. рублей (к 2015 году) | |------------------------+---------------------------------------------| |Новые рабочие места | | 35 | | |------------------------+----------+----------------+-----------------| |Налоговые выплаты | | 0,84 | 1,1 | |------------------------+----------+----------------+-----------------| |в том числе в местный | | 0,08 | 0,11 | |бюджет | | | | |----------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |----------------------------------------------------------------------| |Подготовительный этап |закупка оборудования и выполнение работ по | |(2010-2012 годы) |содержанию, ремонту и строительству дорог | |------------------------+---------------------------------------------| |Расширение производства |расширение производства | |(2013-2015 годы) | | ------------------------------------------------------------------------ III. Станция технического обслуживания -------------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |------------------------------------------------------------------------| |Название проекта |станция технического обслуживания | |--------------------+---------------------------------------------------| |Участники проекта |ИП Лапотников А. В., ООО "Эверест" | |--------------------+---------------------------------------------------| |Инвестор(ы) проекта |ИП Лапотников А. В. | | | | |--------------------+---------------------------------------------------| |Сроки реализации |2012 год | |--------------------+---------------------------------------------------| |Уровень готовности |бизнес-проект | |--------------------+---------------------------------------------------| |Краткое описание |диагностика и ремонт электрооборудования, подвески,| |проектов |двигателей отечественного и зарубежного | | |производства, легковых и грузовых автомобилей, | | |шиномонтаж, компьютерный сход-развал, кузовные и | | |лакокрасочные работы | |--------------------+---------------------------------------------------| |Виды | | |государственной | | |поддержки проекта | | |--------------------+---------------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные | | |источники | | |--------------------+---------------------------------------------------| |Срок окупаемости |5 лет | |------------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |------------------------------------------------------------------------| |Показатели | 2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |--------------------+------------+------------------+-------------------| |Инвестиции - всего | 2,0 | 5,0 | | |--------------------+------------+------------------+-------------------| |в том числе за счет:| | | | | | | | | |--------------------+------------+------------------+-------------------| |федерального | | | | |бюджета | | | | |--------------------+------------+------------------+-------------------| |областного бюджета | | | | |--------------------+------------+------------------+-------------------| |местного бюджета | | | | |--------------------+------------+------------------+-------------------| |внебюджетных | 2,0 | 5,0 | | |источников | | | | |------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |------------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | 9,0 млн. рублей (к 2015 году) | |--------------------+---------------------------------------------------| |Новые рабочие места | 8 | 10 | | |--------------------+------------+------------------+-------------------| |Налоговые выплаты | 0,16 | 0,43 | 0,6 | |--------------------+------------+------------------+-------------------| |в том числе в | 0,02 | 0,04 | 0,06 | |местный бюджет | | | | |------------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |------------------------------------------------------------------------| |Подготовительный |реконструкция здания | |этап (2010 год) | | |--------------------+---------------------------------------------------| |2011-2013 годы |закупка и установка оборудования | | |ввод СТО в эксплуатацию | |--------------------+---------------------------------------------------| |2014-2015 годы |расширение производства | -------------------------------------------------------------------------- IV. Гостиничный комплекс -------------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |------------------------------------------------------------------------| |Название проекта |гостиничный комплекс | |---------------------+--------------------------------------------------| |Участники проекта |ИП Лапотников А. В., ООО "Эверест" | |---------------------+--------------------------------------------------| |Инвестор(ы) проекта |ИП Лапотников А. В. | | | | |---------------------+--------------------------------------------------| |Сроки реализации |2012-2013 годы | |---------------------+--------------------------------------------------| |Уровень готовности |бизнес-проект | |---------------------+--------------------------------------------------| |Краткое описание |создание гостиничного комплекса, в состав которого| |проекта |входят: | | |гостиница на 40 мест, кафе-столовая, 2 зала на 80 | | |человек, бассейн, фитнесзал, бильярдный зал, СПА- | | |салон, охраняемая стоянка на 40 мест, | | |помещения под офисы площадью 150 метров | |---------------------+--------------------------------------------------| |Виды государственной | | |поддержки проекта | | |---------------------+--------------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные источники| | |---------------------+--------------------------------------------------| |Срок окупаемости |7 лет | |------------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |------------------------------------------------------------------------| |Показатели | 2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |---------------------+------------+------------------+------------------| |Инвестиции - всего | 8,0 | 8,0 | 6,0 | |---------------------+------------+------------------+------------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+------------+------------------+------------------| |федерального бюджета | | | | |---------------------+------------+------------------+------------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+------------+------------------+------------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+------------+------------------+------------------| |внебюджетных | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |источников | | | | |------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |------------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | 12,0 млн. рублей (к 2015 году) | |---------------------+--------------------------------------------------| |Новые рабочие места | 12 | 38 | 25 | |---------------------+------------+------------------+------------------| |Налоговые выплаты | 0,2 | 1,2 | 2,4 | |---------------------+------------+------------------+------------------| |в том числе в местный| 0,02 | 0,012 | 0,24 | |бюджет | | | | |------------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |------------------------------------------------------------------------| |Подготовительный этап|реконструкция здания - I этап | |(2010 год) | | |---------------------+--------------------------------------------------| |2011-2012 годы |закупка и установка оборудования, | | |реконструкция здания - II этап | |---------------------+--------------------------------------------------| |2013-2015 годы |ввод комплекса в эксплуатацию | -------------------------------------------------------------------------- V. Автозаправочный комплекс "Петрол Систем" -------------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |------------------------------------------------------------------------| |Название проекта |автозаправочный комплекс "Петрол Систем" | |-------------------------+----------------------------------------------| |Участники проекта |ООО "Петрол Систем", "Инвестторгбанк" | |-------------------------+----------------------------------------------| |Инвестор(ы) проекта |"Инвестторгбанк" | |-------------------------+----------------------------------------------| |Сроки реализации |2011 год | |-------------------------+----------------------------------------------| |Уровень готовности |бизнес-проект | |-------------------------+----------------------------------------------| |Краткое описание проекта |строительство и эксплуатация автозаправочного | | |комплекса и кафе, реализация товаров народного| | |потребления | |-------------------------+----------------------------------------------| |Виды государственной | | |поддержки проекта | | |-------------------------+----------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные источники | | |-------------------------+----------------------------------------------| |Срок окупаемости |5 лет | |------------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |------------------------------------------------------------------------| |Инвестиции - всего | 2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |-------------------------+----------+-----------------+-----------------| |в том числе за счет: | 121,0 | | | | | | | | |-------------------------+----------+-----------------+-----------------| |федерального бюджета | | | | |-------------------------+----------+-----------------+-----------------| |областного бюджета | | | | |-------------------------+----------+-----------------+-----------------| |местного бюджета | | | | |-------------------------+----------+-----------------+-----------------| |внебюджетных источников | 121,0 | | | |-------------------------+----------------------------------------------| | | | |------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |------------------------------------------------------------------------- |Годовая выручка | 155,29 млн. рублей (к 2015 году) |-------------------------+----------------------------------------------- |Новые рабочие места | 16 | 16 | | |-------------------------+----------+-----------------+-----------------| |Налоговые выплаты - всего| 0,25 | 1,3 | 1,3 | |-------------------------+----------+-----------------+-----------------| |в том числе в местный | 0,008 | 0,039 | 0,039 | |бюджет | | | | |------------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |------------------------------------------------------------------------| |Подготовительный этап |строительство автозаправочного комплекса | |(2010 год) | | |-------------------------+----------------------------------------------| |2011 год |закупка и установка оборудования | | |ввод в эксплуатацию | -------------------------------------------------------------------------- VI. Цех автоматизированного производства узлов газоочистительного оборудования ------------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |-----------------------------------------------------------------------| |Название проекта |цех автоматизированного производства узлов | | |газоочистительного оборудования | |------------------------+----------------------------------------------| |Участники проекта |ЗАО "Кондор-Эко" | |------------------------+----------------------------------------------| |Инвестор(ы) проекта |Bufete de ABJGADOS | |------------------------+----------------------------------------------| |Сроки реализации |2010-2015 год | |------------------------+----------------------------------------------| |Уровень готовности |бизнес-проект | |------------------------+----------------------------------------------| |Краткое описание проекта|строительство здания цеха автоматизированного | | |производства узлов газоочистительного | | |оборудования, создание автоматизированной | | |линии по прокатке осадительных и | | |коронирующих элементов электрофильтров | |------------------------+----------------------------------------------| |Виды государственной |выделение земельного участка из состава земель| |поддержки проекта |населенного пункта; | | |содействие в подключении объекта к инженерным | | |сетям | |------------------------+----------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные источники | | |------------------------+----------------------------------------------| |Срок окупаемости |7 лет | |-----------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |-----------------------------------------------------------------------| |Показатели | 2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |------------------------+----------+----------------+------------------| |Инвестиции - всего | 4,0 | 20,0 | 5,0 | |------------------------+----------+----------------+------------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |------------------------+----------+----------------+------------------| |федерального бюджета | | | | |------------------------+----------+----------------+------------------| |областного бюджета | | | | |------------------------+----------+----------------+------------------| |местного бюджета | | | | |------------------------+----------+----------------+------------------| |внебюджетных | 4,0 | 20,0 | 5,0 | |источников | | | | |-----------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |-----------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | 1500,0 млн. рублей (к 2015 году) | |------------------------+----------------------------------------------| |Новые рабочие места | 4 | 46 | 20 | |------------------------+----------+----------------+------------------| |Налоговые выплаты - | 0,6 | 30,0 | 90,0 | |всего | | | | |------------------------+----------+----------------+------------------| |в том числе в местный | 0,1 | 5,0 | 15,0 | |бюджет | | | | |-----------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |-----------------------------------------------------------------------| |Подготовительный этап |проектирование и строительство | |(2010-2011 годы) | | |------------------------+----------------------------------------------| |2012 год |закупка и запуск автоматизированной линии | |------------------------+----------------------------------------------| |2013-2015 годы |расширение рынка сбыта готовой продукции | ------------------------------------------------------------------------- VII. Модернизация цехов пошива рукавов ------------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |-----------------------------------------------------------------------| |Название проекта |модернизация цехов пошива рукавов | |------------------------+----------------------------------------------| |Участники проекта |ЗАО "Кондор-Эко", Bufete de ABJGADOS | |------------------------+----------------------------------------------| |Инвестор(ы) проекта |Bufete de ABJGADOS | |------------------------+----------------------------------------------| |Сроки реализации |2010-2015 годы | |------------------------+----------------------------------------------| |Уровень готовности |бизнес-проект | |------------------------+----------------------------------------------| |Краткое описание проекта|строительство здания цеха автоматизированного | | |производства узлов газоочистительного | | |оборудования, создание автоматизированной | | |линии по прокатке осадительных и коронирующих | | |элементов электрофильтров нового поколения | |------------------------+----------------------------------------------| |Виды государственной |выделение земельного участка из состава земель| |поддержки проекта |населенного пункта; | | |содействие в подключении объекта к инженерным | | |сетям | |------------------------+----------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные источники | | |------------------------+----------------------------------------------| |Срок окупаемости |5 лет | |-----------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |-----------------------------------------------------------------------| |Показатели | 2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |------------------------+----------+----------------+------------------| |Инвестиции - всего | 5,0 | 15,0 | 5,0 | |------------------------+----------+----------------+------------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |------------------------+----------+----------------+------------------| |федерального бюджета | | | | |------------------------+----------+----------------+------------------| |областного бюджета | | | | |------------------------+----------+----------------+------------------| |местного бюджета | | | | |------------------------+----------+----------------+------------------| |внебюджетных | 5,0 | 15,0 | 5,0 | |источников | | | | |-----------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |-----------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | 30,0 млн. рублей (к 2015 году) | |------------------------+----------------------------------------------| |Новые рабочие места | 4 | 6 | 10 | |------------------------+----------+----------------+------------------| |Налоговые выплаты - | 0,3 | 0,6 | 1,8 | |всего | | | | |------------------------+----------+----------------+------------------| |в том числе в местный | 0,05 | 0,1 | 0,3 | |бюджет | | | | |-----------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |-----------------------------------------------------------------------| |Подготовительный этап |проектирование и строительство здания цеха | |(2010-2011 годы) | | |------------------------+----------------------------------------------| |2012 год |закупка и запуск новых технологий | | | | |------------------------+----------------------------------------------| |2013-2015 годы |расширение рынка сбыта готовой продукции | ------------------------------------------------------------------------- VIII. Школа охотников ---------------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |--------------------------------------------------------------------------| |Название проекта |школа охотников | |---------------------+----------------------------------------------------| |Участники проекта |ЗАО Кондор-Эко" | |---------------------+----------------------------------------------------| |Инвестор(ы) проекта |ЗАО Кондор-Эко", Банк "РБА" | |---------------------+----------------------------------------------------| |Сроки реализации |2010-2015 годы | |---------------------+----------------------------------------------------| |Уровень готовности |бизнес-проект | |---------------------+----------------------------------------------------| |Краткое описание |организация сферы услуг, связанных с обучением, | |проектов |подготовкой, отдыхом охотников и спортсменов | |---------------------+----------------------------------------------------| |Виды государственной |выделение земельных участков для | |поддержки проекта |строительства; | | |содействие в подключении объекта к инженерным сетям;| | | | |---------------------+----------------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные источники| | |---------------------+----------------------------------------------------| |Срок окупаемости |5 лет | |--------------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |--------------------------------------------------------------------------| |Показатели | 2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |---------------------+------------+-------------------+-------------------| |Инвестиции - всего | 2,0 | 20,0 | 15,0 | |---------------------+------------+-------------------+-------------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+------------+-------------------+-------------------| |федерального бюджета | | | | |---------------------+------------+-------------------+-------------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+------------+-------------------+-------------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+------------+-------------------+-------------------| |внебюджетных | 2,0 | 20,0 | 15,0 | |источников | | | | |--------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |--------------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | 15,0 млн. рублей (к 2015 году) | |---------------------+----------------------------------------------------| |Новые рабочие места | 5 | 10 | 35 | |---------------------+------------+-------------------+-------------------| |Налоговые выплаты - | | 0,3 | 0,9 | |всего | | | | |---------------------+------------+-------------------+-------------------| |в том числе в местный| | 0,05 | 0,15 | |бюджет | | | | |--------------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |--------------------------------------------------------------------------| |Подготовительный этап|разработка технической документации | |(2010-2011 годы) | | |---------------------+----------------------------------------------------| |2012 год |строительство тира, площадок для стрельбищ, | | |инфраструктуры (гостевые домики, гостиницы, | | |кафе) | |---------------------+----------------------------------------------------| |2013-2015 годы |обустройство егерских участков | ---------------------------------------------------------------------------- Список используемых сокращений ОАО - открытое акционерное общество ЗАО - закрытое акционерное общество ИП - индивидуальный предприниматель ООО - общество с ограниченной ответственностью СП - сельское поселение СТО - станция технического обслуживания УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства области от 13.04.2011 N 255-п КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Наименование комплексный инвестиционный план модернизации КИП сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района (далее - КИП) Основание постановление главы сельского поселения Поречье- Рыбное от принятия 16.12.2010 N 40 "О комплексном инвестиционном плане решения о модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное на 2010-2015 разработке годы". КИП Основные администрация Ростовского района, администрация разработчики сельского поселения Поречье-Рыбное (далее - СП КИП Поречье-Рыбное), департамент экономического развития Ярославской области Цель и задачи цель: создание условий для обеспечения социальной КИП стабильности СП Поречье-Рыбное на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности сельского поселения: экономики, социальной сферы; окружающей среды (экологии); задачи: - развитие экономического потенциала существующих предприятий СП Поречье-Рыбное, в том числе градообразующего предприятия, и диверсификация отраслей экономики; - продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для сельского поселения отраслей экономики (сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания); - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; - оптимизация экологического ландшафта и социальной инфраструктуры сельского поселения; - комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории сельского поселения Приоритетные - диверсификация отраслей экономики; направления - создание новых отраслей экономики (сфера услуг, реализации туризм, производство товаров массового потребления, КИП продуктов питания); - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; - оптимизация экологического ландшафта и развитие социальной инфраструктуры; - комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Сроки и этапы реализация комплексного инвестиционного плана реализации предусматривается в период с 2010 года по 2015 годы КИП поэтапно: - 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки; - 2011-2012 годы - этап реализации инфраструктурных инициатив; - 2013-2015 годы - этап роста Основные ключевые инвестиционные проекты: мероприятия, - производство овощных консервов "Зеленый горошек" ключевые закрытым акционерным обществом "Консервный завод инвестиционны- "Поречский" (далее - ЗАО "Консервный завод е проекты КИП "Поречский"); - создание туристического комплекса "Алеша Попович"; - создание предприятия по производству цельномолоч- ной и кисломолочной продукции; - создание прудово-рыбоводного хозяйства; - целевые программы: программы содействия занятости населения; программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Целевые - увеличение объема отгруженных товаров показатели, градообразующего предприятия с 569,2 млн. рублей до позволяющие 706,2 млн. рублей; оценить ход - увеличение объема отгруженных товаров вновь реализации образованных предприятий до 363,0 млн. рублей; КИП - создание 132 новых рабочих мест; - снижение уровня безработицы трудоспособного населения с 3,1 процента до 2,3 процента; - увеличение дополнительных поступлений в муниципальный бюджет до 1,96 млн. рублей Механизм общее управление реализацией КИП будет управления осуществляться дирекцией по комплексным реализацией инвестиционным планам государственного бюджетного КИП учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов". Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Ростовского МР и СП Поречье-Рыбное, представители бизнеса. Общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, будет закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области Объемы и полная стоимость КИП до 2015 года составляет 195,713 источники млн. рублей, из которых бюджетные средства - 31,913 финансировани- млн. рублей, частные инвестиции - 163,8 млн. рублей. я КИП Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций составляет 16,3 процента, доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций - 83,7 процента. 1. ВВЕДЕНИЕ 1.1. Подход к разработке КИП. Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", Программой социально-экономического развития Ростовского района. При разработке КИП учтены основные положения: - федеральных, областных и муниципальных целевых программ, региональных адресных инвестиционных программ; - национальных проектов; - программ (проектов) технического перевооружения предприятий СП Поречье-Рыбное; - инвестиционных проектов, представленных инициаторами, а также предложения, подготовленные специалистами органов местного самоуправления, предприятиями и организациями различных форм собственности, населением СП Поречье-Рыбное. В разработке плана принимали участие администрации Ростовского МР и СП Поречье-Рыбное, руководители профильных департаментов Правительства Ярославской области, представители градообразующего предприятия ЗАО "Консервный завод "Поречский", представители среднего и малого бизнеса, а также общественных организаций. 1.2. Краткое описание КИП. Целью КИП является создание условий для обеспечения социальной стабильности СП Поречье-Рыбное на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности сельского поселения: экономики, социальной сферы; окружающей среды (экологии). В основу КИП положено следующее видение сельского поселения: К 2015 году в СП Поречье-Рыбное необходимо сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционной отраслью - пищевой промышленностью, перешедшей на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются сектора туристических услуг, сферы социально-бытовых услуг, малый бизнес. СП Поречье-Рыбное трансформируется в территорию с высоким уровнем экологической безопасности, развивающейся инфраструктурой, растущим населением, высоким уровнем качества жизни населения. 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ СП ПОРЕЧЬЕ - РЫБНОЕ 2.1. Краткая историческая справка о СП Поречье-Рыбное. Село Поречье-Рыбное, известное с начала 14 века, расположено на берегу озера Неро. В 1374 году ростовскими князьями Гесчастным и Щепиным были построены деревянные церкви Петра и Павла. Поречье- Рыбное - родина огородничества на Ростовской земле. Вместе с рыбной ловлей огородничество было основным занятием поречан. С начала 18 века в Поречье стали выращивать цикорий, зеленый горошек и более 80 видов лекарственных трав. В 1875 году француз Мальтон выстроил в селе завод по производству консервированных овощей. Реконструированный в 1978 году завод работает и по сей день. Главные культурные достопримечательности - Поречская колокольня, являющаяся самой высокой во всей России, ансамбль церквей Петра и Павла, родник, названный в честь Алеши Поповича, который родился и вырос на Поречской земле. Центром сельского поселения является рабочий поселок Поречье- Рыбное, кроме этого в состав территории сельского поселения входят 4 села и 10 деревень, 4 из которых нежилые. Территориально-административный статус - самостоятельное муниципальное образование - СП Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района. Органы местного самоуправления: представительный орган - муниципальный совет депутатов, исполнительно-распорядительный орган - администрация СП Поречье-Рыбное, деятельность органов местного самоуправления возглавляется выборным главой муниципального образования - главой сельского поселения. Границы поселения. СП Поречье-Рыбное расположено в юго-восточной части Ярославской области на расстоянии 69 км от областного центра г. Ярославля, в западной части Ростовского муниципального района и в 193 км от г. Москвы. Расстояние от рабочего поселка Поречье-Рыбное до городского поселения Ростов 16 км и 4 км до федеральной трассы М8 Москва - Холмогоры. Основа экономической базы - пищевая промышленность (консервирование и переработка сельскохозяйственной продукции). Градообразующим предприятием является ЗАО "Консервный завод "Поречский". 2.2. Социально-демографическая ситуация. 2.2.1. Динамика численности и структура населения. Население поселения составляет 2300 чел., территория - 158,3 кв. км. Численность постоянного населения рабочего поселка Поречье-Рыбное на 01 января 2010 года составила 1,9 тыс. человек. Удельный вес населения рабочего поселка в численности населения Ростовского района составляет 3,4 процента. Демографическая ситуация рабочего поселка на протяжении последних лет характеризуется сокращением численности населения. Основным фактором сокращения численности населения остается естественная убыль. В 2009 году численность населения рабочего поселка выросла по сравнению с началом года на 1,7 процента и составила 1895 человек. Таблица 1. Численность населения рабочего поселка Поречье-Рыбное ---------------------------------------------------- | Наименование |1998|2002|2004|2006|2007|2008|2009| | показателя |год |год |год |год |год |год |год | |---------------+----+----+----+----+----+----+----| |Численность |2257|939 |1949|1913|1893|1864|1895| |постоянного | | | | | | | | |населения | | | | | | | | |---------------+----+----+----+----+----+----+----| |в том числе: |2108|1146|1267|1057|1012|970 |979 | |трудоспособного| | | | | | | | |возраста | | | | | | | | ---------------------------------------------------- С 2004 года наблюдается устойчивое снижение численности трудоспособного населения рабочего поселка, что вызвано естественными причинами: смертность, достижение нетрудоспособного возраста. Таблица 2. Распределение населения рабочего поселка Поречье- Рыбное по основным возрастным группам -------------------------------------------------------------- | Наименование | 2008 год | 2009 год | | показателя |-----------------+----------------| | |человек|процентов|человек|проценто| | | | | | в | |-------------------------+-------+---------+-------+--------| |Численность постоянного | 1864 | 100 | 1895 | 100 | |населения, человек | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | |моложе трудоспособного | 242 | 13 | 252 | 13 | |возраста | | | | | | | | | | | |в трудоспособном возрасте| 970 | 52 | 979 | 52 | | | | | | | |старше трудоспособного | 652 | 35 | 664 | 35 | |возраста | | | | | -------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|