Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 13.04.2011 № 225-п- благоустройство Константиновского СП и развитие инфраструктуры. Отраслевым приоритетом является развитие пищевой перерабатывающей промышленности (за счет строительства комбикормового завода). Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП: - увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 511 до 2 639 млн. рублей в год; - увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней до 80 млн. рублей в год; - создание 185 новых рабочих мест; - снижение уровня безработицы до 3,5 процента от численности населения в трудоспособном возрасте. Целевые показатели КИП с разбивкой по годам реализации КИП приведены в приложении 1 "Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района" к КИП. Таблица 30. Основные этапы реализации КИП -------------------------------------------------------------------- |N п/| Этап |Период| Основные задачи | | п | | | | |----+-------------+------+----------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+-------------+------+----------------------------------------| | 1. |Стабилизация | 2010 |разработка, утверждение, подписание | | |ситуации и | год |необходимых документов и организация | | |организацион-| |финансирования проектов модернизации | | |ная | |градообразующих предприятий; | | |подготовка | |разработка проектов, законодательная, | | | | |организационная и юридическая | | | | |подготовка создания потенциальных точек | | | | |роста на инвестиционной карте | | | | |Тутаевского МР - размещение новых | | | | |предприятий; | | | | |оптимизация структуры и повышение | | | | |эффективности расходов, поиск новых | | | | |источников доходов бюджета поселения; | | | | |предоставление поддержки субъектам | | | | |малого предпринимательства; | | | | |приватизация муниципальных | | | | |предприятий; | | | | |разработка и запуск образовательных | | | | |программ по подготовке и переобучению | | | | |кадров для инновационных проектов; | | | | |разработка проекта реконструкции и | | | | |строительства новых объектов жилищно- | | | | |коммунальной инфраструктуры; | | | | | | |----+-------------+------+----------------------------------------| | | | |разработка муниципальной программы | | | | |стимулирования здорового образа жизни, | | | | |развития среды поселения, сохранения | | | | |экологического ландшафта; | | | | |разработка, законодательная подготовка и| | | | |запуск муниципальной программы | | | | |стимулирования жилищного | | | | |строительства | |----+-------------+------+----------------------------------------| | 2. |Реализация |2011- |реализация инвестиционного проекта | | |инфраструкту-| 2012 |строительства комбикормового завода; | | |рных | годы |создание производственных площадок; | | |инициатив | |модернизация и строительство новых | | | | |объектов производственной | | | | |инфраструктуры, привлечение резидентов | | | | |через продажу или сдачу в аренду | | | | |производственных, складских и офисных | | | | |площадей; | | | | |строительство новых инфраструктурных | | | | |объектов под социальное жилищное | | | | |строительство | |----+-------------+------+----------------------------------------| | 3. |Стабильное |2013- |выход модернизированных и вновь | | |развитие | 2015 |созданных производств на проектную | | | | годы |мощность; | | | | |рост доходной части бюджета поселения, | | | | |активное инвестирование в социальную | | | | |сферу; | | | | |активное социальное жилищное | | | | |строительство как для переселения | | | | |жителей из аварийного и ветхого жилья, | | | | |так и для обеспечения жильем новых | | | | |специалистов | -------------------------------------------------------------------- 4. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ КИП 4.1. Сводная информация по основным проектам КИП Таблица 31. Перечень ключевых инвестиционных проектов КИП ------------------------------------------------------- |N п| Наименование |Инвестиции, млн. рублей| |/п | инвестиционного проекта |-----------------------| | | |всего|2010|2011-|2013- | | | | |год |2012 | 2015 | | | | | |годы | годы | |---+-------------------------+-----+----+-----+------| |1. |Строительство |1409 | | 744 | 665 | | |комбикормового завода | | | | | |---+-------------------------+-----+----+-----+------| |2. |Создание торгово-бытового| 12 | 12 | | | | |комплекса | | | | | |---+-------------------------+-----+----+-----+------| |3. |Строительство коттеджного| 385 | | 35 | 350 | | |поселка | | | | | |---+-------------------------+-----+----+-----+------| | |Всего |1806 | 12 | 744 | 1015 | ------------------------------------------------------- Объемы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского СП Тутаевского муниципального района по уровням бюджетной системы приведены в приложении 2 к КИП; источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района на 2010-2015 годы приведены в приложении 3 к КИП. Таблица 32. Показатели объемов и структуры привлекаемых инвестиций ----------------------------------------------------------------------- |N п/| Наименование |Объем и структура инвестиций 2010-2015, млн.| | п | инвестиционного | рублей | | | проекта |--------------------------------------------| | | |всего|федераль-|областно-|местный | внебюд- | | | | | ный |й бюджет | бюджет | жетные | | | | | бюджет | | |источни- | | | | | | | | ки | |----+-------------------+-----+---------+---------+--------+---------| | 1. |Строительство |1 409| | | | 1 409 | | |комбикормового | | | | | | | |завода | | | | | | |----+-------------------+-----+---------+---------+--------+---------| | 2. |Создание торгово- | 12 | | | | 12 | | |бытового комплекса | | | | | | |----+-------------------+-----+---------+---------+--------+---------| | 3. |Строительство | 385 | | | | 385 | | |коттеджного поселка| | | | | | |----+-------------------+-----+---------+---------+--------+---------| | |Всего |1 806| | | | 1 806 | ----------------------------------------------------------------------- Таблица 33. Основные эффекты от реализации проектов ---------------------------------------------------------------- |Наимен-| Создание новых | Объем | Налоговые | |ование | рабочих мест | отгруженных |поступления во все| |инвест-| (нарастающим | товаров, | уровни бюджетной | |иционн-| итогом) | млн. рублей | системы, | | ого | | | млн. рублей | |проект |----------------+------------------+------------------| | а |2010|2011-|2013-|2010|2011-| 2013- |2010|2011- |2013- | | |год |2012 |2015 |год |2012 | 2015 |год | 2012 | 2015 | | | |годы |годы | |годы | годы | | годы | годы | |-------+----+-----+-----+----+-----+-------+----+------+------| |Строит-| |20 |120 | | |4 586,3| | |412,5 | |ельство| | | | | | | | | | |комбик-| | | | | | | | | | |ормово-| | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | |завода | | | | | | | | | | |-------+----+-----+-----+----+-----+-------+----+------+------| |Создан-| |50 |50 | |3 |4,5 | |0,6 |0,9 | | ие | | | | | | | | | | |торгов | | | | | | | | | | | о- | | | | | | | | | | |бытово-| | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | |компле-| | | | | | | | | | | кса | | | | | | | | | | |-------+----+-----+-----+----+-----+-------+----+------+------| |Строит-| | |15 | |142,1|304,5 | |28,1 |60,9 | |ельство| | | | | | | | | | |коттед-| | | | | | | | | | | жного | | | | | | | | | | |поселк | | | | | | | | | | | а | | | | | | | | | | |-------+----+-----+-----+----+-----+-------+----+------+------| | Всего | |70 |185 | |145,1|4 895, | |28,7 |474,3 | | | | | | | |3 | | | | ---------------------------------------------------------------- 4.2. Строительство комбикормового завода. Инициатор: закрытое акционерное общество "Волна-2". Предполагается производство 600 тонн полноценных комбикормов в сутки для различных видов животных. Реализация инвестиционного проекта "Строительство комбикормового завода" позволит осуществить производство гранулированных и витаминных комбикормов, создать дополнительное число рабочих мест, реконструировать и дополнить инфраструктуру двух поселков: Константиновский и Фоминское. Производственный процесс предусматривает: - очистку, сушку зерновых культур (пшеница, ячмень, овес), которые используются в производстве в качестве сырья; - производство гранулированных комбикормов, для этого в качестве сырья применяются жмых, шрот, отруби; - из рыбной, мясо-костной и костной муки планируется производство витаминных комбикормов; - для пищевых добавок в комбикорм используются дробленый известняк и ракушки. Производство продукции предполагает возможность реализации кормовых отходов населению. Основные направления использования инвестиций: - проведение исследований и разработок - 200 млн. рублей; - подготовка производства - 200 млн. рублей; - закупка оборудования и технологий - 900 млн. рублей; - прочие расходы - 109 млн. рублей. Площадка под строительство комбикормового завода расположена между поселками Константиновский и Фоминское, вблизи от железнодорожной ветки и федеральной трассы Ярославль-Рыбинск, что создает хорошую возможность организации перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом. Земельный участок, предполагаемый под строительство завода, находится в собственности закрытого акционерного общества "Волна-2". В целях оптимизации системы водоснабжения поселков необходимо осуществить реконструкцию котельной пос. Константиновский в целях осуществления теплоснабжения обоих жилых поселков от котельной пос. Константиновский. Предполагается запроектировать тепловые сети в надземном исполнении и частично в подземном в районе пересечения дорог в пос. Фоминское. В связи со строительством завода будет увеличена нагрузка на центральный водовод, поэтому одновременно с реконструкцией котельной и прокладкой теплотрассы проектом предусматривается прокладка нового водовода по ул. Ветеранов до котельной пос. Константиновский, протяженностью 876 м, реконструкция водовода по ул. Ленина, протяженностью 1 012 м, замена магистрального водовода, протяженностью 7 000 м от открытого акционерного общества "Тутаевский моторный завод" до насосной станции 4-го подъема в пос. Константиновский. В перспективе на ближайшие 5 лет планируется осуществление строительства жилья для работников комбикормового завода. Этапы работ в 2010-2013 годах: - проведение инженерных изысканий; - разработка проекта и бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации; - строительство инфраструктуры; - проведение исследований и разработок; - покупка оборудования; - приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение технологий; - подготовка производства; - запуск производства; - вывод на проектную мощность. Инвестирование проекта предполагается провести в два этапа: - 2011-2012 годы - 744 млн. рублей; - 2013-2015 годы - 665 млн. рублей. Общая сумма инвестиций - 1 409 млн. рублей. Срок окупаемости - 3 года. Таблица 34. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году -------------------------------------------------------------- | Выручка в | Новых | Налоговые | Инвестиции на | Срок | | год, |рабочих| платежи в | создание 1 |окупаемости,| |млн. рублей| мест | год, |рабочего места,| лет | | | |млн. рублей| млн. рублей | | |-----------+-------+-----------+---------------+------------| | 1834,5 | 120 | 55 | 11,7 | 3 | -------------------------------------------------------------- 4.3. Создание торгово-бытового комплекса. Инициатор: общество с ограниченной ответственностью "Ремсервис- Яр". В рамках проекта планируется создание в центре пос. Константиновский современного торгово-бытового комплекса с учетом передового опыта оборудования торговых комплексов, размещение под одной крышей большого ассортимента товаров, различных по назначению и ценовой категории. Здание торгового центра украсит облик поселка. Кроме того, для жителей поселка появятся дополнительные рабочие места. Появление торговой компании "Ярославич" в поселке позволит решить одну из актуальных проблем любого районного города, поселка - недостаток торговых площадей, соответствующих современным стандартам. На площади 860 кв. метров планируется создать продавцам и покупателям комфортные условия с помощью эффективных систем отопления и кондиционирования воздуха, размещения современного торгового оборудования. В пос. Константиновский нет аналогичного торгового комплекса, где можно приобрести продукты, одежду, обувь, аудио-видеотехнику, газовое оборудование, мясо, фрукты, овощи, печатную продукцию, хозяйственные товары, бытовую химию, вело-мототехнику и другие товары, а также воспользоваться услугами парикмахерской, ремонтом обуви и одежды. Общая сумма инвестиций: 12 млн. рублей. Направления использования инвестиций: - покупка здания - 9 млн. рублей; - капитальный ремонт здания: крыша, фасад, инженерные сети, благоустройство прилегающей территории - 2,1 млн. рублей; - покупка торгового оборудования - 0,9 млн. рублей. Таблица 35. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году ----------------------------------------------------------- |Выручка в| Новых | Налоговые | Инвестиции на | Срок | | год, |рабочих| платежи в | создание 1 |окупаемости| | млн. | мест | год, |рабочего места,| , лет | | рублей | |млн. рублей| млн. рублей | | |---------+-------+-----------+---------------+-----------| | 15,0 | 50 | 0,045 | 0,24 | 7 | ----------------------------------------------------------- 4.4. Строительство коттеджного поселка. Инициаторы: закрытое акционерное общество "Волна-2", общество с ограниченной ответственностью "Свой дом". В рамках проекта будет произведено строительство коттеджного поселка. Проект предполагает обеспечение благоустроенным жильем жителей Ярославской области, в том числе Константиновского СП, переселенцев из районов крайнего севера. Кроме того, создание новых рабочих мест на время строительства поселка и в сфере обслуживания. Застройка предполагает строительство индивидуальных жилых домов, характерных для малоэтажной застройки. Застройку планируется производить на отведенных земельных участках. Основные потребители: жители Ярославской области, в том числе Константиновского СП, переселенцы из районов Крайнего Севера. В связи с общим оживлением экономики ожидается увеличение спроса и, соответственно, объемов покупок планируемого к постройке жилья. Потребность в продукции/услугах местных товаропроизводителей: строительные материалы и оказываемые в строительстве услуги. Строительство возможно (и планируется) с использованием материалов отечественного, в том числе местного, производства. Общая сумма инвестиций: 385 млн. рублей. Направления использования инвестиций: - разработка проекта и бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации; - строительство инфраструктуры; - проведение исследований и разработок; - строительство малоэтажных коттеджей; - благоустройство территории поселка. Объемы финансирования проекта по годам: - 2011-2012 годы - 35 млн. рублей, - 2013-2015 годы - 350 млн. рублей. Таблица 36. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году --------------------------------------------------------------- |Выручка| Новых | Налоговые | Инвестиции на | Срок | |в год, |рабочих мест| платежи в | создание 1 |окупаемости,| | млн. | | год, |рабочего места,| лет | |рублей | |млн. рублей| млн. рублей | | |-------+------------+-----------+---------------+------------| | 101,5 | 15 | 3 | 25,7 | 6 | --------------------------------------------------------------- 5. РЕСУРСНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КИП Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные целевые и региональные адресные программы. Общий объем средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 10,4 млн. рублей, в том числе из средств регионального бюджета - 4,1 млн. рублей (39,4 процента), из средств федерального бюджета - 4,30 млн. рублей (41,3 процента), из средств местного бюджета - 0,5 млн. рублей (4,8 процента), из внебюджетных источников - 1,5 млн. рублей (14,4 процента). Таблица 37. Целевые программы комплексного инвестиционного плана ----------------------------------------------------------------------- |N п/| Программа | Цель | Целевое значение | | п | | | | |----+-----------------------+---------------+------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+-----------------------+---------------+------------------------| | 1. |Областная целевая |улучшение |газификация жилого | | |программа "Комплексная |условий |фонда пос. | | |программа модернизации |проживания |Константиновский | | |и реформирования |населения | | | |жилищно- | | | | |коммунального | | | | |хозяйства Ярославской | | | | |области" на | | | | |2011-2014 годы | | | |----+-----------------------+---------------+------------------------| | 2. |Областная целевая |обеспечение |строительство | | |программа "Чистая вода |населения |артезианских скважин в | | |Ярославской области" на|питьевой водой,|пос. Микляиха | | |2010-2014 годы |соответствующе-| | | | |й установленным| | | | |санитарно- | | | | |гигиеническим | | | | |требованиям | | |----+-----------------------+---------------+------------------------| | 3. |Региональная адресная |улучшение |проведение капитального | | |программа по |условий |ремонта двух | | |проведению |проживания |многоквартирных домов в | | |капитального ремонта |населения |пос. Константиновский | | |многоквартирных домов | |общей площадью | | |в Ярославской области | |11,1 тыс. кв. метров | | |на 2010 год | | | |----+-----------------------+---------------+------------------------| | 4. |Региональная адресная |создание |организация | | |программа |условий для |общественных работ, | | |дополнительных |повышения |временного | | |мероприятий по |занятости |трудоустройства | | |снижению |населения и |работников | | |напряженности на рынке |снижения уровня|системообразующих и | | |труда Ярославской |безработицы |градообразующих | | |области на 2011 год | |предприятий, | | | | |находящихся под угрозой | | | | |увольнения, а также | | | | |признанных в | | | | |установленном порядке | | | | |безработными граждан и | | | | |граждан, ищущих работу, | | | | |проживающих в | | | | |монопрофильных | | | | |населенных пунктах с | | | | |напряженной ситуацией | | | | |на рынке труда, - 20 | | | | |человек; | | | | |содействие самозанятости| | | | |безработных граждан и | | | | |стимулирование создания | | | | |безработными | | | | |гражданами, открывшими | | | | |собственное дело, | | | | |дополнительных рабочих | | | | |мест для трудоустройства| | | | |безработных граждан - 10| | | | |человек | |----+-----------------------+---------------+------------------------| | 5. |Областная целевая |обеспечение |улучшение жилищных | | |программа "Развитие |жильем |условий граждан (5 | | |агропромышленного |малоимущих |семей), проживающих в | | |комплекса и сельских |граждан, |сельской местности | | |территорий Ярославской |проживающих в | | | |области" на |поселении и | | | |2010-2014 годы |нуждающихся в | | | | |улучшении | | | | |жилищных | | | | |условий | | ----------------------------------------------------------------------- 5.1. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В рамках реализации региональных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства в пос. Константиновский в 2011-2014 годах будут проводиться мероприятия по газификации жилого фонда в пос. Константиновский, будут построены две артезианские скважины в пос. Микляиха. Таблица 38. Планируемые объемы финансирования модернизации жилищно- коммунального хозяйства ---------------------------------------------------------------------- |N п| Наименование | Объем и структура затрат на 2010-2015 | |/п |программы, мероприятия | годы, млн. рублей | | | |----------------------------------------| | | |всего|федерал-|областн-|муници-|внебюд- | | | | | ьный | ой |пальный| жетные | | | | | бюджет | бюджет |бюджет |источни-| | | | | | | | ки | |---+-----------------------+-----+--------+--------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+-----------------------+-----+--------+--------+-------+--------| |1. |Областная целевая | 2,5 | | 2,0 | 0,5 | | | |программа | | | | | | | |"Комплексная | | | | | | | |программа | | | | | | | |модернизации и | | | | | | | |реформирования | | | | | | | |жилищно- | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |хозяйства Ярославской | | | | | | | |области" на | | | | | | | |2011-2014 годы | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |газификация жилого | 2,5 | | 2,0 | 0,5 | | | |фонда | | | | | | |---+-----------------------+-----+--------+--------+-------+--------| |2. |Областная целевая |3,75 | | 3,0 | 0,75 | | | |программа "Чистая вода | | | | | | | |Ярославской области" на| | | | | | | |2010-2014 годы | | | | | | |---+-----------------------+-----+--------+--------+-------+--------| |3. |Региональная адресная |3,54 | 2,81 | 0,39 | 0,16 | 0,18 | | |программа по | | | | | | | |проведению | | | | | | | |капитального ремонта | | | | | | | |многоквартирных домов | | | | | | | |в Ярославской области | | | | | | | |на 2010 год | | | | | | |---+-----------------------+-----+--------+--------+-------+--------| | |Всего |9,79 | 2,81 | 5,39 | 1,41 | 0,18 | ---------------------------------------------------------------------- 5.2. Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы: региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 г. N 1200-п, "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год"; региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 г. N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года". В рамках мероприятий данных программ в Константиновском СП приняли участие 193 работника организаций и безработных граждан, на что израсходовано 1 945 тыс. рублей, в том числе: на организацию общественных работ, временного трудоустройства 189 работников, находящихся под угрозой увольнения, и безработных граждан - 1 710,0 тыс. рублей; на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (4 чел.) - 235,2 тыс. рублей; В 2011 году в целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области реализуется региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 года N 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год". В рамках данной программы в 2011 году предусмотрено финансирование в размере 936,7 тыс. рублей. В мероприятиях примут участие 30 человек. С 2011 по 2020 годы перечень дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в Константиновском СП будет осуществляться и корректироваться в соответствии с результатами реализации в 2010 году мероприятий КИП. Таблица 39. Перечень дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Константиновского СП на 2010-2011годы ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование мероприятия | 2010 год | |п/п| |--------------------| | | |численнос-| объем | | | | ть |финанси- | | | |участнико |рования, | | | |в, человек| млн. | | | | | рублей | |---+-------------------------------------------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------------------------------------| |В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий | |по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010| | год по Константиновскому СП | |--------------------------------------------------------------------| |1. |Организация общественных работ, | 189 | 1,710 | | |временного трудоустройства работников, | | | | |находящихся под угрозой увольнения, а также| | | | |признанных в установленном порядке | | | | |безработными граждан и граждан, ищущих | | | | |работ | | | |---+-------------------------------------------+----------+---------| |2. |Содействие самозанятости безработных | 4 | 0,235 | | |граждан и стимулирование создания | | | | |безработными гражданами, открывшими | | | | |собственное дело, дополнительных рабочих | | | | |мест для трудоустройства безработных | | | | |граждан | | | |---+-------------------------------------------+----------+---------| | |Итого | 193 | 1,945 | |--------------------------------------------------------------------| |В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий | |по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011| | год по Константиновскому СП | |--------------------------------------------------------------------| |3. |Организация общественных работ, | 20 | 0,349 | | |временного трудоустройства работников | | | | |системообразующих и градообразующих | | | | |предприятий, находящихся под угрозой | | | | |увольнения, а также признанных в | | | | |установленном порядке безработными | | | | |граждан и граждан, ищущих работу, | | | | |проживающих в монопрофильных | | | | |населенных пунктах с напряженной | | | | |ситуацией на рынке труда | | | |---+-------------------------------------------+----------+---------| |4. |Содействие самозанятости безработных | 10 | 0,588 | | |граждан и стимулирование создания | | | | |безработными гражданами, открывшими | | | | |собственное дело, дополнительных рабочих | | | | |мест для трудоустройства безработных | | | | |граждан | | | |---+-------------------------------------------+----------+---------| | |Итого | 30 | 0,937 | ---------------------------------------------------------------------- Таблица 40. Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда Константиновского СП -------------------------------------------------------------------- |N | Наименование | Численность | Объем финансирования на | |п/| мероприятия |участников, человек|2010-2015 годы, млн. рублей| |п | |-------------------+---------------------------| | | |2010 |2011- |2013- |всего | ФБ | ОБ |МБ | ВБ | | | | год | 2012 | 2015 | | | | | | | | | | годы | годы | | | | | | |--+---------------+-----+------+------+------+-----+-----+---+----| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |--+---------------+-----+------+------+------+-----+-----+---+----| |1.|Организация | 189 | 20 | |2,059 |1,98 |0,07 | | | | |общественных | | | | | 2 | 7 | | | | |работ, | | | | | | | | | | |временного | | | | | | | | | | |трудоустройств-| | | | | | | | | | |а работников, | | | | | | | | | | |находящихся | | | | | | | | | | |под угрозой | | | | | | | | | | |увольнения, а | | | | | | | | | | |также | | | | | | | | | | |признанных в | | | | | | | | | | |установленном | | | | | | | | | | |порядке | | | | | | | | | | |безработными | | | | | | | | | | |граждан и | | | | | | | | | | |граждан, | | | | | | | | | | |ищущих работу | | | | | | | | | |--+---------------+-----+------+------+------+-----+-----+---+----| |2.|Содействие | 4 | 10 | |0,823 |0,82 | | | | | |самозанятости | | | | | | | | | | |безработных | | | | | | | | | | |граждан и | | | | | | | | | | |стимулировани- | | | | | | | | | | |е создания | | | | | | | | | | |безработными | | | | | | | | | | |гражданами, | | | | | | | | | | |открывшими | | | | | | | | | | |собственное | | | | | | | | | | |дело, | | | | | | | | | | |дополнительны- | | | | | | | | | | |х рабочих мест | | | | | | | | | | |для | | | | | | | | | | |трудоустройств-| | | | | | | | | | |а безработных | | | | | | | | | | |граждан | | | | | | | | | |--+---------------+-----+------+------+------+-----+-----+---+----| | |Всего | 193 | 30 | |2,882 |2,80 |0,07 | | | | | | | | | | 5 | 7 | | | -------------------------------------------------------------------- В связи с реализацией КИП в ближайшие 6 лет потребуются более масштабные мероприятия по подготовке кадров по рабочим и инженерным специальностям, которые будут востребованы как вновь созданными, так и существующими предприятиями. 5.3. Программы улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Таблица 41. Планируемые объемы финансирования мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | Объем и структура затрат на 2010-2015 годы, | |программы, мероприятия| млн. рублей | | |---------------------------------------------| | |всего| в том числе за счет средств | | | |---------------------------------------| | | |федераль-|областн-|муницип-|внебюджетн-| | | | ного | ого |ального | ых | | | | бюджета | бюджет |бюджета |источников | | | | | а | | | |----------------------+-----+---------+--------+--------+-----------| |Областная целевая | 5,0 | 1,5 | 2,0 | | 1,5 | |программа "Развитие | | | | | | |агропромышленного | | | | | | |комплекса и сельских | | | | | | |территорий Ярославской| | | | | | |области" на 2010-2014 | | | | | | |годы | | | | | | |----------------------+-----+---------+--------+--------+-----------| |Всего | 5,0 | 1,5 | 2,0 | | 1,5 | ---------------------------------------------------------------------- 6.3. Источники финансирования. Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 1 818,4 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов, - 1 808 млн. рублей, региональных целевых программ - 10,4 млн. рублей. Структура источников финансирования представлена в таблице 42. Таблица 42. Структура источников финансирования КИП на 2010-2015 годы ----------------------------------------------------------------------- |N п| Наименование показателя | Источники финансирования на 2010-2015 | |/п | | годы, млн. рублей | | | |---------------------------------------| | | |всего | в том числе за счет средств | | | | |--------------------------------| | | | |федера-|област-|муници- |внебюд-| | | | |льного | ного |пальног-|жетных | | | | |бюдже- |бюдже- | о |источн-| | | | | та | та | бюджет | иков | | | | | | | а | | |---+-------------------------+------+-------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+-------------------------+------+-------+-------+--------+-------| |1. |Строительство |1 409 | | | | 1 409 | | |комбикормового завода | | | | | | |---+-------------------------+------+-------+-------+--------+-------| |2. |Создание торгово-бытового| 12 | | | | 12 | | |комплекса | | | | | | |---+-------------------------+------+-------+-------+--------+-------| |3. |Строительство коттеджного| 385 | | | | 385 | | |поселка | | | | | | |---+-------------------------+------+-------+-------+--------+-------| |4. |Программы модернизации | 9,79 | 2,81 | 5,39 | 1,41 | 0,18 | | |жилищно-коммунального | | | | | | | |хозяйства | | | | | | |---+-------------------------+------+-------+-------+--------+-------| |5. |Программы | 2,88 | 2,80 | 0,08 | | | | |дополнительных | | | | | | | |мероприятий по снижению | | | | | | | |напряженности на рынке | | | | | | | |труда | | | | | | |---+-------------------------+------+-------+-------+--------+-------| |6. |Программы улучшения | 5,0 | 1,5 | 2,0 | | 1,5 | | |жилищных условий | | | | | | | |граждан, проживающих в | | | | | | | |сельской местности | | | | | | |---+-------------------------+------+-------+-------+--------+-------| | |Всего | 1 | 7,11 | 7,47 | 1,41 |1 807,6| | | |823,67| | | | 8 | ----------------------------------------------------------------------- 6.4. Механизм управления реализацией КИП Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов). Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы: - создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП; - программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации; - экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов; - организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей. Таблица 43. Организационная структура управления реализацией КИП --------------------------------------------------------------------- |N | Участники управления | Роль в управлении реализацией КИП | |п/п| | | |---+------------------------+--------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |---+------------------------+--------------------------------------| |1. |Губернатор области |постановка стратегических целей; | | | |взаимодействие с федеральными | | | |органами исполнительной власти | |---+------------------------+--------------------------------------| |2. |Заместитель Губернатора |детализация стратегических целей и | | |области |задач; | | | |общая организация работ по | | | |монопрофильным населенным пунктам | | | |области; | | | |координация деятельности различных | | | |структур, вовлеченных в работы по | | | |реализации КИП; | | | |контроль достижения стратегических | | | |целей | |---+------------------------+--------------------------------------| |3. |Департамент |обеспечение взаимосвязи комплексного | | |экономического развития |плана модернизации с целевыми | | |Ярославской области |программами, реализуемыми на | | | |территории поселения; | | | |организация взаимодействия с | | | |федеральными органами | | | |исполнительной власти; | | | |координация формирования бюджетных | | | |заявок на ассигнования из федерального| | | |бюджета; | | | |мониторинг социально-экономической | | | |ситуации в Константиновском СП | |---+------------------------+--------------------------------------| |4. |Дирекция по комплексным |управление реализацией комплексного | | |инвестиционным планам в |плана, в том числе оперативное | | |составе государственного|управление реализацией проектов; | | |бюджетного учреждения |координация работы органов местного | | |Ярославской области |самоуправления муниципальных | | |"Агентство по |образований области и участников КИП; | | |сопровождению |мониторинг выполнения мероприятий | | |инвестиционных |КИП; | | |проектов" |мониторинг выполнения показателей | | | |КИП; | | | |подготовка сводных отчетов о | | | |реализации КИП | |---+------------------------+--------------------------------------| |5. |Органы исполнительной |реализация областных и ведомственных | | |власти Ярославской |целевых программ; | | |области - исполнители |реализация инфраструктурных проектов; | | |мероприятий КИП |маркетинг инвестиционных проектов; | | | |консультационная и аналитическая | | | |поддержка | |---+------------------------+--------------------------------------| |6. |Координационный совет |координация работы органов местного | | |Константиновского СП |самоуправления муниципальных | | | |образований области и представителей | | | |бизнеса по реализации КИП; | | | |работа с инвесторами и существующим | | | |бизнесом; | | | |консультационная и аналитическая | | | |поддержка | --------------------------------------------------------------------- Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии с целевыми показателями, приведенными в приложении 1 "Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения" к КИП. Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже 1 раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП будет представляться должностным лицам Правительства Ярославской области и в Министерство регионального развития Российской Федерации в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом. 6. Планируемые результаты реализации КИП Таблица 44. Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010-2015 годы ------------------------------------------------------------------------- |N п| Наименование |Бюдже- | Число |Дополн- |Бюджетн- |Дополни- |Внебю- | |/п |инвестиционно-| тные | новых |ительн- | ые | тельные |джетн- | | | го проекта |инвест-|рабочи-| ые |инвестиц-|налоговы-| ые | | | | иции, |х мест |налогов-| ии на 1 | е |инвест-| | | | млн. | | ые |созданно-|поступле-| иции | | | |рублей | |поступл-|е рабочее|ния на 1 | на 1 | | | | | | ения, | место, | рубль | рубль | | | | | | млн. | млн. |бюджетн- |бюдже- | | | | | | рублей | рублей | ых | тных | | | | | | | |инвестиц-|инвест-| | | | | | | | ий, | иций, | | | | | | | | рублей |рублей | |---+--------------+-------+-------+--------+---------+---------+-------| |1. |Строительство | | 120 | 412,5 | | | | | |комбикормовог-| | | | | | | | |о завода | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+--------+---------+---------+-------| |2. |Создание | | 50 | 1,5 | | | | | |торгово- | | | | | | | | |бытового | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+--------+---------+---------+-------| |3. |Строительство | | 15 | 89,0 | | | | | |коттеджного | | | | | | | | |поселка | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+--------+---------+---------+-------| | |Всего | | 195 | 503 | | | | ------------------------------------------------------------------------- Таблица 45. Прирост трудовых ресурсов Константиновского СП в результате реализации комплексного инвестиционного плана ---------------------------------------------------------------- |N п | Число новых рабочих мест |2010|2011|2012|2013|2014|2015| | /п | (нарастающим итогом) |год |год |год |год |год |год | |----+---------------------------+----+----+----+----+----+----| | 1. |Новых рабочих мест - всего | | 20 | 70 |175 |190 |185 | | | | | | | | | | |----+---------------------------+----+----+----+----+----+----| |1.1.|Средний бизнес | | | 20 |100 |120 |120 | | | | | | | | | | |----+---------------------------+----+----+----+----+----+----| |1.2.|Малый бизнес | | 20 | 50 | 75 | 70 | 65 | | | | | | | | | | |----+---------------------------+----+----+----+----+----+----| |1.3.|Целевые программы | | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------------------+----+----+----+----+----+----| | 2. |Занятые на общественных |193 |223 | | | | | | |работах | | | | | | | |----+---------------------------+----+----+----+----+----+----| | 3. |Чистый прирост рабочих мест| | 20 | 70 |175 |190 |185 | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------- В результате реализации КИП число вновь созданных рабочих мест за период 2010-2015 годов составит 185 единиц, что сократит численность официально зарегистрированных безработных на 50 процентов и снизит уровень безработицы до 3,5 процента. Приложение 1 к комплексному инвестиционному плану модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | Единица | Фактическое | Плановое значение | |п/п| |измерения| значение | | | | | |-----------------+---------------------------------------------| | | | |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |2020 | | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |---+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----| |1. |Численность постоянного | человек |5413 |5301 |5072 |5068 |4968 | 5258 | 5295 | 5307 | 5387 |5436 | | |населения в трудоспособном | | | | | | | | | | | | | |возрасте, человек | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----| |2. |Доля работающих на |процентов| 21 | 20 | 19 | 14 |16,5 | 18,6 | 18,9 | 20,7 | 21,3 |21,1 | | |градообразующих предприятиях | | | | | | | | | | | | | |от численности населения | | | | | | | | | | | | | |трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----| |3. |Доля работающих на малых |процентов|4,69 |4,13 | 4,0 |4,14 |4,19 | 4,20 | 4,43 | 4,56 | 4,56 |4,56 | | |предприятиях от численности | | | | | | | | | | | | | |населения трудоспособного | | | | | | | | | | | | | |возраста | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----| |4. |Уровень регистрируемой |процентов| 1,5 | 1,9 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | | |безработицы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе пос. |процентов| 1,2 | 1,7 | 6,2 | 7,2 | 7,0 | 6,5 | 5,2 | 4,0 | 3,0 | 1,2 | | |Константиновский | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----| |5. |Общее количество | человек | | | | 193 | 223 | | | | | | | |дополнительно созданных | | | | | | | | | | | | | |временных рабочих мест в | | | | | | | | | | | | | |период реализации проектов | | | | | | | | | | | | | |(накопленным итогом) | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----| |6. |Общее количество | человек | | | | | 20 | 70 | 175 | 190 | 185 | 20 | | |дополнительно созданных | | | | | | | | | | | | | |постоянных рабочих мест в | | | | | | | | | | | | | |период эксплуатации проектов | | | | | | | | | | | | | |(накопленным итогом) | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----| |7. |Среднемесячная заработная плата|тыс. руб.|11,4 |12,6 |11,8 |12,1 |12,4 | 12,8 | 13,2 | 13,7 | 13,8 |14,2 | | |работников крупных и средних | | | | | | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----| |8. |Объем отгруженных товаров, |млн. руб.|389,0|439,8|518,5|511,1|470,5|1107,9|1801,7|2555,5|2638,8|2742,| | |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | 1 | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | | |градообразующими | | | | | | | | | | | | | |предприятиями | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----| |9. |Доля отгруженных товаров, |процентов| | | | | | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | | |организаций традиционных | | | | | | | | | | | | | |отраслей в общегородском | | | | | | | | | | | | | |объеме отгруженных товаров, | | | | | | | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----| |10.|Объем отгруженных товаров, |млн. руб.|114,0|27,1 |21,5 |19,7 |21,6 | 20,3 | 19,8 | 18,3 | 18,1 |18,4 | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | | |градообразующими | | | | | | | | | | | | | |предприятиями | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----| |11.|Доля градообразующих |процентов|99,6 |98,4 |97,6 |97,4 |97,8 | 96,9 | 94,1 | 96,2 | 95,7 |95,3 | | |предприятий в общегородском | | | | | | | | | | | | | |объеме отгруженных товаров, | | | | | | | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----| |12.|Доля малых и средних |процентов| 0,3 | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 2,3 | 4,1 | 2,6 | 3,1 | 3,4 | | |предприятий в общегородском | | | | | | | | | | | | | |объеме отгруженных товаров | | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----| |13.|Доля прочих предприятий в |процентов| 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | | |общегородском объеме | | | | | | | | | | | | | |отгруженных товаров | | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----| |14.|Количество малых предприятий | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----| |15.|Общий объем дополнительных |млн. руб.| | | | | 2,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | | |поступлений от проектов в | | | | | | | | | | | | | |муниципальный бюджет | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |земельный налог; |млн. руб.| | | | | 2,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | | | | | | | | | | | | | | | | |налог на доходы физических лиц |млн. руб.| | | | | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----| |16.|Объем привлеченных |млн. руб.| | | | 744 | 345 | 170 | 80 | 35 | 35 | | | |внебюджетных инвестиций в год | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----| |17.|Доля собственных доходов |процентов|98,2 | 100 | 100 |97,4 |94,5 | 97,8 | 98,1 | 97,4 | 98,2 |98,3 | | |бюджета в общих доходах | | | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к комплексному инвестиционному плану модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района Объемы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района по уровням бюджетной системы ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/| Наименование показателя | Количество новых | Объем инвестиций | | п | | рабочих мест | за 2010-2015 годы, | | | |(нарастающим итогом)| млн. рублей | | | |--------------------+-------------------------------| | | | 2010 | 2013 | 2015 | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | | | | год | год | год | | | | | | |----+-----------------------------------------+------+------+------+--------+----+----+----+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----+-----------------------------------------+------+------+------+--------+----+----+----+-------| | 1. |Строительство комбикормового завода | | 100 | 120 | 1409 | | | | 1409 | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------------------------+------+------+------+--------+----+----+----+-------| | 2. |Создание торгово-бытового комплекса | | 50 | 50 | 12 | | | | 12 | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------------------------+------+------+------+--------+----+----+----+-------| | 3. |Строительство коттеджного поселка | | 20 | 15 | 385 | | | | 385 | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------------------------+------+------+------+--------+----+----+----+-------| | 4. |Программы модернизации жилищно- | | | | 9,79 |2,81|5,39|1,41| 0,18 | | |коммунального хозяйства | | | | | | | | | |----+-----------------------------------------+------+------+------+--------+----+----+----+-------| | 5. |Программы дополнительных мероприятий по | | | | 2,88 |2,80|0,08| | | | |снижению напряженности на рынке труда | | | | | | | | | |----+-----------------------------------------+------+------+------+--------+----+----+----+-------| | 6. |Программы улучшения жилищных условий | | | | 5,0 |1,5 |2,0 | | 1,5 | | |граждан, проживающих в сельской местности| | | | | | | | | |----+-----------------------------------------+------+------+------+--------+----+----+----+-------| | |Всего | | 190 | 185 |1 823,67|7,11|7,47|1,41|1 807,6| | | | | | | | | | | 8 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Используемые сокращения: ФБ - федеральный бюджет ОБ - областной бюджет МБ - местный бюджет ВБ - внебюджетные источники Приложение 3 к комплексному инвестиционному плану модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района на 2010-2015 годы начало таблицы (млн. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Федеральное | Мероприятия | Главный | 2010 год | 2011 год | | министерство/программа | | распоря- | | | | | | дитель |-------------------------+-------------------------| | | | бюджет- |всего| ФБ | ОБ | МБ | ВБ |всего| ФБ |ОБ | МБ | ВБ | | | | ных | | | | | | | | | | | | | | средств | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------+----------+-----+----+----+----+----+-----+-----+---+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | 12 | 13 | |------------------------------------------------------+-----+----+----+----+----+-----+-----+---+----+----| |I. Министерство здравоохранения и социального развития|1,945|1,86|0,07| | |5,937|2,437|2,0| |1,5 | |Российской Федерации | | 8 | 7 | | | | | | | | |------------------------------------------------------+-----+----+----+----+----+-----+-----+---+----+----| |Федеральная служба по труду и занятости |1,945|1,86|0,07| | |5,937|2,437|2,0| |1,5 | |(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных | | 8 | 7 | | | | | | | | |мероприятий, направленных на снижение напряженности | | | | | | | | | | | |на рынке труда) | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------+-----+----+----+----+----+-----+-----+---+----+----| |Региональные адресные |краткосрочные |ДГЗСН |1,945|1,86|0,07| | |0,937|0,937| | | | |программы |меры по | | | 8 | 7 | | | | | | | | |дополнительных |улучшению | | | | | | | | | | | | |мероприятий по |ситуации на рынке | | | | | | | | | | | | |снижению напряженности |труда | | | | | | | | | | | | |на рынке труда | | | | | | | | | | | | | |Ярославской области на | | | | | | | | | | | | | |2010-2011 годы | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------+-----+----+----+----+----+-----+-----+---+----+----| |II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ |3,54 |2,81|0,39|0,16|0,18| | | | | | |------------------------------------------------------+-----+----+----+----+----+-----+-----+---+----+----| |Региональная адресная |капитальный |ДЖКХИ |3,54 |2,81|0,39|0,16|0,18| | | | | | |программа по проведению |ремонт двух | | | | | | | | | | | | |капитального ремонта |многоквартирных | | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов в |домов общей | | | | | | | | | | | | |Ярославской области на |площадью | | | | | | | | | | | | |2010 год |11,1 тыс. кв. | | | | | | | | | | | | | |метров | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------+-----+----+----+----+----+-----+-----+---+----+----| |III. Областные целевые программы | | | | | |8,75 | 1,5 |5,0|0,75|1,5 | |------------------------------------------------------+-----+----+----+----+----+-----+-----+---+----+----| |Областная целевая |газификация |ДЖКХИ | | | | | | | | | | | |программа "Комплексная |жилого фонда в | | | | | | | | | | | | |программа модернизации |пос. Констан- | | | | | | | | | | | | |и реформирования |тиновский | | | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | | | |хозяйства Ярославской | | | | | | | | | | | | | |области" | | | | | | | | | | | | | |на 2011-2014 годы | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------+----------+-----+----+----+----+----+-----+-----+---+----+----| |Областная целевая |строительство |ДЖКХИ | | | | | |3,75 | |3,0|0,75| | |программа "Чистая вода |артезианских | | | | | | | | | | | | |Ярославской области" на |скважин в пос. | | | | | | | | | | | | |2010-2014 годы |Микляиха | | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------+----------+-----+----+----+----+----+-----+-----+---+----+----| |Областная целевая |мероприятия по |ДАПК | | | | | | 5,0 | 1,5 |2,0| |1,5 | |программа "Развитие |улучшению | | | | | | | | | | | | |агропромышленного |жилищных | | | | | | | | | | | | |комплекса и сельских |условий граждан, | | | | | | | | | | | | |территорий Ярославской |проживающих в | | | | | | | | | | | | |области" |сельской | | | | | | | | | | | | |на 2010-2014 годы |местности | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------+-----+----+----+----+----+-----+-----+---+----+----| |VI. Проекты без бюджетного финансирования | | | | | |61,0 | | | |61,0| |------------------------------------------------------+-----+----+----+----+----+-----+-----+---+----+----| | |строительство | | | | | |44,0 | | | |44,0| | |комбикормового завода | | | | | | | | | | | |------------------------+-----------------------------+-----+----+----+----+----+-----+-----+---+----+----| | |создание торгово-бытового | | | | | |12,0 | | | |12,0| | |комплекса | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+----+----+----+----+-----+-----+---+----+----| | |строительство коттеджного | | | | | | 5,0 | | | |5,0 | | |поселка | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------+-----+----+----+----+----+-----+-----+---+----+----| |Всего |5,485|4,67|0,46|0,16|0,18|70,68|2,437| 5 |0,75|62,5| | | | 8 | 7 | | | 7 | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ продолжение таблицы (млн. рублей) --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Федеральное | Мероприятия | Главный | 2012 год | 2013 год | | министерство/программа | | распоря- | | | | | | дитель |-------------------+----------------------| | | | бюджет- |всего|ФБ|ОБ|МБ| ВБ |всего|ФБ|ОБ | МБ | ВБ | | | | ных | | | | | | | | | | | | | | средств | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------+----------+-----+--+--+--+----+-----+--+---+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 |5 |6 |7 | 8 | 9 |10|11 | 12 | 13 | |------------------------------------------------------+-----+--+--+--+----+-----+--+---+----+----| |I. Министерство здравоохранения и социального развития| | | | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------+-----+--+--+--+----+-----+--+---+----+----| | Федеральная служба по труду и занятости | | | | | | | | | | | | (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных | | | | | | | | | | | | мероприятий, направленных на снижение напряженности | | | | | | | | | | | | на рынке труда) | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------+-----+--+--+--+----+-----+--+---+----+----| |Региональные адресные |краткосрочные | ДГЗСН | | | | | | | | | | | |программы дополнитель- |меры по | | | | | | | | | | | | |ных мероприятий по |улучшению | | | | | | | | | | | | |снижению напряженности |ситуации на рынке | | | | | | | | | | | | |на рынке труда |труда | | | | | | | | | | | | |Ярославской области на | | | | | | | | | | | | | |2010-2011 годы | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------+-----+--+--+--+----+-----+--+---+----+----| | II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------+-----+--+--+--+----+-----+--+---+----+----| |Региональная адресная |капитальный | ДЖКХИ | | | | | | | | | | | |программа по проведению |ремонт двух | | | | | | | | | | | | |капитального ремонта |многоквартирных | | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов в |домов общей | | | | | | | | | | | | |Ярославской области на |площадью | | | | | | | | | | | | |2010 год |11,1 тыс. кв. | | | | | | | | | | | | | |метров | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------+-----+--+--+--+----+-----+--+---+----+----| | III. Областные целевые программы | | | | | |1,25 | |1,0|0,25| | |------------------------------------------------------+-----+--+--+--+----+-----+--+---+----+----| |Областная целевая |газификация | ДЖКХИ | | | | | |1,25 | |1,0|0,25| | |программа "Комплексная |жилого фонда в | | | | | | | | | | | | |программа модернизации |пос. | | | | | | | | | | | | |и реформирования |Константиновский | | | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | | | |хозяйства Ярославской | | | | | | | | | | | | | |области" | | | | | | | | | | | | | |на 2011-2014 годы | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------+----------+-----+--+--+--+----+-----+--+---+----+----| |Областная целевая |строительство | ДЖКХИ | | | | | | | | | | | |программа "Чистая вода |артезианских | | | | | | | | | | | | |Ярославской области" на |скважин в пос. | | | | | | | | | | | | |2010-2014 годы |Микляиха | | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------+----------+-----+--+--+--+----+-----+--+---+----+----| |Областная целевая |мероприятия по | ДАПК | | | | | | | | | | | |программа "Развитие |улучшению | | | | | | | | | | | | |агропромышленного |жилищных | | | | | | | | | | | | |комплекса и сельских |условий граждан, | | | | | | | | | | | | |территорий Ярославской |проживающих в | | | | | | | | | | | | |области" |сельской | | | | | | | | | | | | |на 2010-2014 годы |местности | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------+-----+--+--+--+----+-----+--+---+----+----| | VI. Проекты без бюджетного финансирования |730,0| | | |730,|765,0| | | |765,| | | | | | | 0 | | | | | 0 | |------------------------------------------------------+-----+--+--+--+----+-----+--+---+----+----| | | строительство |700,0| | | |700,|665,0| | | |665,| | | комбикормового завода | | | | | 0 | | | | | 0 | | |-----------------------------+-----+--+--+--+----+-----+--+---+----+----| | | создание торгово-бытового | | | | | | | | | | | | | комплекса | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+--+--+--+----+-----+--+---+----+----| | | строительство коттеджного |30,0 | | | |30,0|100,0| | | |100,| | | поселка | | | | | | | | | | 0 | |------------------------------------------------------+-----+--+--+--+----+-----+--+---+----+----| | Всего |730,0| | | |730,|766,2| |1,0|0,25|765,| | | | | | | 0 | 5 | | | | 0 | --------------------------------------------------------------------------------------------------- продолжение таблицы (млн. рублей) --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Федеральное | Мероприятия | Главный | 2014 год | 2015 год | | министерство/программа | | распоря- | | | | | | дитель |----------------------+-------------------| | | | бюджет- |всего|ФБ|ОБ |МБ |ВБ |всего|ФБ|ОБ|МБ|ВБ | | | | ных | | | | | | | | | | | | | | средств | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------+----------+-----+--+---+----+----+-----+--+--+--+----| | 1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11|12| 13 | |------------------------------------------------------+-----+--+---+----+----+-----+--+--+--+----| |I. Министерство здравоохранения и социального развития| | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------+-----+--+---+----+----+-----+--+--+--+----| |Федеральная служба по труду и занятости | | | | | | | | | | | |(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных | | | | | | | | | | | |мероприятий, направленных на снижение напряженности | | | | | | | | | | | |на рынке труда) | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------+-----+--+---+----+----+-----+--+--+--+----| |Региональные адресные |краткосрочные |ДГЗСН | | | | | | | | | | | |программы |меры по | | | | | | | | | | | | |дополнительных |улучшению | | | | | | | | | | | | |мероприятий по |ситуации на рынке | | | | | | | | | | | | |снижению напряженности |труда | | | | | | | | | | | | |на рынке труда | | | | | | | | | | | | | |Ярославской области на | | | | | | | | | | | | | |2010-2011 годы | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------+-----+--+---+----+----+-----+--+--+--+----| |II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------+-----+--+---+----+----+-----+--+--+--+----| |Региональная адресная |капитальный |ДЖКХИ | | | | | | | | | | | |программа по проведению |ремонт двух | | | | | | | | | | | | |капитального ремонта |многоквартирных | | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов в |домов общей | | | | | | | | | | | | |Ярославской области на |площадью | | | | | | | | | | | | |2010 год |11,1 тыс. кв. | | | | | | | | | | | | | |метров | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------+-----+--+---+----+----+-----+--+--+--+----| |III. Областные целевые программы |1,25 | |1,0|0,25| | | | | | | |------------------------------------------------------+-----+--+---+----+----+-----+--+--+--+----| |Областная целевая |газификация |ДЖКХИ |1,25 | |1,0|0,25| | | | | | | |программа "Комплексная |жилого фонда в | | | | | | | | | | | | |программа модернизации |пос. Констан- | | | | | | | | | | | | |и реформирования |тиновский | | | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | | | |хозяйства Ярославской | | | | | | | | | | | | | |области" | | | | | | | | | | | | | |на 2011-2014 годы | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------+----------+-----+--+---+----+----+-----+--+--+--+----| |Областная целевая |строительство |ДЖКХИ | | | | | | | | | | | |программа "Чистая вода |артезианских | | | | | | | | | | | | |Ярославской области" на |скважин в пос. | | | | | | | | | | | | |2010-2014 годы |Микляиха | | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------+----------+-----+--+---+----+----+-----+--+--+--+----| |Областная целевая |мероприятия по |ДАПК | | | | | | | | | | | |программа "Развитие |улучшению | | | | | | | | | | | | |агропромышленного |жилищных | | | | | | | | | | | | |комплекса и сельских |условий граждан, | | | | | | | | | | | | |территорий Ярославской |проживающих в | | | | | | | | | | | | |области" |сельской | | | | | | | | | | | | |на 2010-2014 годы" |местности | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------+-----+--+---+----+----+-----+--+--+--+----| |VI. Проекты без бюджетного финансирования |170,0| | | |170,|80,0 | | | |80,0| | | | | | |0 | | | | | | |------------------------------------------------------+-----+--+---+----+----+-----+--+--+--+----| | |строительство | | | | | | | | | | | | |комбикормового завода | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+--+---+----+----+-----+--+--+--+----| | |создание торгово-бытового | | | | | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----+--+---+----+----+-----+--+--+--+----| | |строительство коттеджного |170,0| | | |170,|80,0 | | | |80,0| | |поселка | | | | |0 | | | | | | |------------------------------------------------------+-----+--+---+----+----+-----+--+--+--+----| |Всего |171,2| |1,0|0,25|170,|80,0 | | | |80,0| | |5 | | | |0 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Список используемых сокращений: ВБ - внебюджетные источники ГК - государственная корпорация ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области ДЖКХИ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области ДАПК - департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области МБ - бюджет Константиновского сельского поселения ОБ - областной бюджет ОЦП - областная целевая программа ФБ - федеральный бюджет Приложение 4 к комплексному инвестиционному плану модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района ПАСПОРТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ КОНСТАНТИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА I. Строительство комбикормового завода --------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |-------------------------------------------------------------------| |Название проекта|строительство комбикормового завода | |----------------+--------------------------------------------------| |Участник проекта|частный инвестор | |----------------+--------------------------------------------------| |Инвестор проекта|закрытое акционерное общество "Волна-2" | | |директор: Шаипов Рамзан Хамидович | | |тел.: (48533) 4-01-68, 4-03-51 | |----------------+--------------------------------------------------| |Сроки реализации|2010-2013 годы | |----------------+--------------------------------------------------| |Готовность |бизнес-план в разработке, подготовлена проектная | | |документация | |----------------+--------------------------------------------------| |Краткое описание|цель проекта: строительство комбикормового завода;| |проекта |клиенты: собственные потребители, животноводческие| | |хозяйства Ярославской и Ивановской областей; | | |поставщики: российские производители | |----------------+--------------------------------------------------| |Виды |финансирование строительства инфраструктуры; | |государственной |субсидирование процентной ставки по | |поддержки |инвестиционным кредитам на приобретение | |проекта |оборудования, входящего в перечень, утверждаемый | | |Минсельхозом России; предоставление налоговых | | |льгот | |----------------+--------------------------------------------------| |Предполагаемые |Инвестиционный фонд Российской Федерации | |федеральные | | |источники | | |----------------+--------------------------------------------------| |Срок окупаемости|3 года | |-------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |-------------------------------------------------------------------| |Показатель |2010 год |2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |------------------------+---------+---------------+----------------| |Инвестиции - всего | | 744 | 665 | |------------------------+---------+---------------+----------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |------------------------+---------+---------------+----------------| |федерального | | | | |бюджета | | | | |------------------------+---------+---------------+----------------| |областного бюджета | | | | |------------------------+---------+---------------+----------------| |местного бюджета | | | | |------------------------+---------+---------------+----------------| |внебюджетных | | 744 | 665 | |средств | | | | |-------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |-------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | 1 835 млн. рублей после 2013 года | |------------------------+------------------------------------------| |Новые рабочие места | | 20 | 120 | |------------------------+---------+---------------+----------------| |Налоговые выплаты - | | 2 | 270 | |всего | | | | |------------------------+---------+---------------+----------------| |в том числе в местный | | 0,5 | 8,0 | |бюджет | | | | |-------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |-------------------------------------------------------------------| |2010 год |подготовка проектной и технической | | |документации; | |------------------------+------------------------------------------| |2011-2012 годы |строительство коммунальной инфраструктуры,| | |производственных зданий и сооружений; | |------------------------+------------------------------------------| |2012-2013 годы |приобретение и монтаж оборудования, | | |подготовка и запуск производств | --------------------------------------------------------------------- II. Создание торгово-бытового комплекса ---------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |--------------------------------------------------------------------| |Название проекта|создание торгово-бытового комплекса "Ярославич" | |----------------+---------------------------------------------------| |Участник проекта|частный инвестор | |----------------+---------------------------------------------------| |Инвестор проекта|общество с ограниченной ответственностью | | |"Ремсервис-Яр" | | |директор: Вислапу Владимир Леонидович | | |тел.: (4852)302-587, 302-479 | |----------------+---------------------------------------------------| |Сроки реализации|2010-2011 годы | |----------------+---------------------------------------------------| |Готовность |бизнес-план в разработке, наличие эскизного проекта| |----------------+---------------------------------------------------| |Краткое описание|цель проекта: создание современного торгово- | |проекта |бытового комплекса для жителей Константиновского | | |сельского поселения | |----------------+---------------------------------------------------| |Виды |предоставление налоговых льгот | |государственной | | |поддержки | | |проекта | | |----------------+---------------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные | | |источники | | |----------------+---------------------------------------------------| |Срок окупаемости|7 лет | |--------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |--------------------------------------------------------------------| |Показатель | 2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 годы | |----------------------+----------+----------------+-----------------| |Инвестиции - всего | | 12 | | |----------------------+----------+----------------+-----------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |----------------------+----------+----------------+-----------------| |федерального | | | | |бюджета | | | | |----------------------+----------+----------------+-----------------| |областного бюджета | | | | |----------------------+----------+----------------+-----------------| |местного бюджета | | | | |----------------------+----------+----------------+-----------------| |внебюджетных | | 12 | 350 | |средств | | | | |--------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |--------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | 15 млн. рублей после 2012 года | |----------------------+---------------------------------------------| |Новые рабочие места | | 50 | | |----------------------+----------+----------------+-----------------| |Налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |----------------------+----------+----------------+-----------------| |в том числе в местный | | | | |бюджет | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |--------------------------------------------------------------------| |2011-2012 годы |капитальный ремонт здания, благоустройство | | |прилегающей территории; | | |приобретение и монтаж торгового оборудования;| | |ввод в действие | ---------------------------------------------------------------------- III. Строительство коттеджного поселка ---------------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |--------------------------------------------------------------------------| |Название проекта|строительство коттеджного поселка | |----------------+---------------------------------------------------------| |Участник проекта|частный инвестор | |----------------+---------------------------------------------------------| |Инвестор проекта|общество с ограниченной ответственностью "Свой | | |дом", закрытое акционерное общство "Волна-2" | | |директор: Шаипов Рамзан Хамидович | | |тел.: (48533) 4-01-68, 4-03-51 | |----------------+---------------------------------------------------------| |Сроки реализации|2012-2015 годы | |----------------+---------------------------------------------------------| |Готовность |бизнес-план в разработке, подготовка проектно- | | |сметной документации | |----------------+---------------------------------------------------------| |Краткое описание|цель проекта: создание современного коттеджного | |проекта |поселка для работников комбикормового завода и | | |жителей Константиновского сельского поселения | |----------------+---------------------------------------------------------| |Виды |финансирование строительства инфраструктуры; | |государственной |предоставление налоговых льгот | |поддержки | | |проекта | | |----------------+---------------------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные | | |источники | | |----------------+---------------------------------------------------------| |Срок окупаемости|5 лет | |--------------------------------------------------------------------------| |Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |--------------------------------------------------------------------------| |Показатель |2010 год |2011-2012 годы |2013-2015 годы | |---------------------+------------+-------------------+-------------------| |Инвестиции - всего | |35 |350 | |---------------------+------------+-------------------+-------------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+------------+-------------------+-------------------| |федерального | | | | |бюджета | | | | |---------------------+------------+-------------------+-------------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+------------+-------------------+-------------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+------------+-------------------+-------------------| |внебюджетных | |35 |350 | |средств | | | | |--------------------------------------------------------------------------| |Социально-экономический эффект (за период) | |--------------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка |101,5 млн. рублей после 2013 года | |---------------------+----------------------------------------------------| |Новые рабочие места | |20 |15 | |---------------------+------------+-------------------+-------------------| |Налоговые выплаты - | |3 |25 | |всего | | | | |---------------------+------------+-------------------+-------------------| |в том числе в местный| |3 |3 | |бюджет | | | | |--------------------------------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |--------------------------------------------------------------------------| |2011 год |подготовка проектной и технической | | |документации; | |---------------------+----------------------------------------------------| |2012-2013 годы |строительство коммунальной инфраструктуры, | | |строительство коттеджей, благоустройство прилегающей| | |территории; | | | | |---------------------+----------------------------------------------------| |2013-2015 годы |продажа коттеджей | ---------------------------------------------------------------------------- УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства области от 13.04.2011 N 225-п КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИБРАТОВО РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИБРАТОВО РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Наименование комплексный инвестиционный план модернизации КИП сельского поселения Семибратово (далее - КИП) Основание постановление администрации сельского поселения принятия Семибратово от 13.01.2010 N 7 "О создании рабочей решения о группы для формирования КИП развития рабочего разработке поселка Семибратово" КИП Основные руководители органов исполнительной власти разработчики Ярославской области, администрация сельского КИП поселения Семибратово (далее - СП Семибратово), администрация Ростовского муниципального района (далее - Ростовский МР), эксперты государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов" Цель и задачи цель - обеспечение устойчивого развития экономики СП КИП Семибратово в условиях преодоления кризисных явлений до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития СП Семибратово на период до 2015 года; основные задачи: - развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий и диверсификация традиционных отраслей экономики; - продвижение и реализация новых инвестиционных проектов; - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - увеличение налоговых поступлений в бюджет СП Семибратово Приоритетные - стабилизация положения и диверсификация направления деятельности градообразующего предприятия: его реализации модернизация, переоснащение парка оборудования, КИП расширение ассортимента выпускаемой продукции; - развитие малого и среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики; - развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации Сроки и этапы реализация комплексного инвестиционного плана реализации предусматривается в период 2010-2015 годов поэтапно: КИП 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки; 2011-2012 годы - этап реализации инфраструктурных инициатив; 2013-2015 годы - этап развития Основные основные мероприятия и проекты КИП: мероприятия, - диверсификация традиционных отраслей экономики; ключевые - проект расширения производства газоочистного инвестицион- оборудования открытого акционерного общества (далее - ные проекты ОАО) "ФИНГО"; КИП - проекты закрытого акционерного общества (далее - ЗАО) "Кондор-Эко"; - развитие "новой" экономики; - реализация инвестиционных проектов малого бизнеса; - целевые программы; - региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда; - программа модернизации и реформирования жилищно- коммунального хозяйства Целевые - увеличение выручки от реализации КИП к 2015 году до показатели, 2773,9 млн. рублей; позволяющие - создание 503 новых рабочих мест; оценить ход - увеличение объема дополнительных налоговых реализации поступлений от реализации инвестиционных проектов в КИП бюджет поселения до 16,7 млн. рублей; - снижение уровня безработицы с 2,4 процента до 2,1 процента трудоспособного населения; - рост средней заработной платы с 11 745 рублей в 2009 году до 20378 рублей в 2015 году (увеличение на 73,5 процента) Механизм общее управление реализацией КИП будет управления осуществляться дирекцией по комплексным реализацией инвестиционным планам государственного бюджетного КИП учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов". Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Ростовского МР и администрации СП Семибратово, представители бизнеса. Общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, будут закреплены за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области Объемы и полная стоимость комплексного плана до 2015 года источники составляет 664,198 млн. рублей, из которых бюджетные финансирова- средства - 129,573 млн. рублей, частные инвестиции - ния КИП 534,625 млн. рублей. Доля регионального и местного бюджета в общем объеме бюджетных средств составляет 84,5 процента, доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций - 80,9 процента 1. ВВЕДЕНИЕ 1.1. Подход к разработке КИП. Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года", Программой социально-экономического развития Ростовского муниципального района Ярославской области на 2009-2012 годы, утвержденной постановлением администрации Ростовского муниципального района от 20.05. 2009 N 728 "Об утверждении программы социально-экономического развития Ростовского муниципального района Ярославской области на 2009-2012 годы". При разработке КИП учитывались: - основные положения федеральных и областных целевых программ; - методические рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации и рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции; - стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также существующие региональные программы и инструменты развития экономики; - инвестиционные проекты, представленные инициаторами, предприятиями и организациями различных форм собственности СП Семибратово. В рамках проекта по подготовке КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений для развития и выявления перспективных направлений для роста, проведена инвентаризация земельных участков для промышленного строительства, разработан и утвержден Генеральный план СП Семибратово для учета планов экономического развития. В разработке КИП принимали участие администрации СП Семибратово и Ростовского МР, руководители профильных департаментов Правительства Ярославской области, представители градообразующих предприятий ОАО "Финго" и ЗАО "Кондор-Эко", представители малого бизнеса, а также общественных организаций. 1.2. Краткое описание КИП. Главной целью КИП является обеспечение устойчивого развития СП Семибратово в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития СП Семибратово на период до 2015 года. План предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно- частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы муниципального и областного управления (законодательные и исполнительные), организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и жители СП Семибратово (через различные формы общественных инициатив). В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из других регионов России и иностранных государств (по различным направлениям стратегического развития). В основу КИП положено следующее видение СП Семибратово: к 2015 году в СП Семибратово будет сформирована диверсифицированная экономика, где наряду с традиционными индустриальными отраслями (машиностроением) будут активно развиваться высокотехнологичные предприятия, а также большое число малых предприятий в строительной отрасли, сфере услуг, производстве продуктов питания. СП Семибратово будет трансформировано в сельское поселение с комфортной экологической средой обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем качества жизни населения, высокими темпами жилищного строительства, в том числе социального. 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СП СЕМИБРАТОВО 2.1. Краткая историческая справка. Общие данные о СП Семибратово. Население - 13500 человек. Центром СП Семибратово является рабочий поселок Семибратово, кроме этого, в состав территории СП Семибратово входят сельские образования: Левково, Ново-Никольское, Татищев-Погост, Сулость, Угодичи, Мосейцево. Территориально-административный статус - самостоятельное муниципальное образование - СП Семибратово Ростовского МР. Органы местного самоуправления: представительный орган - муниципальный совет депутатов, исполнительно-распорядительный орган - администрация СП Семибратово, деятельность органов местного самоуправления возглавляется выборным главой муниципального образования - главой СП Семибратово. Население рабочего поселка Семибратово - 7,1 тыс. человек. Населенный пункт Семибратово основан в начале ХVII века как деревня Исады, позднее переименованная в селение Семибратов. В 1693 году по указу Петра I было учреждено почтовое сообщение между г. Москвой и г. Архангельском, появилась Семибратовская почтовая станция, название "Семибратово" осталось и за станцией железной дороги, построенной в 1870 году. В 1948 году вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР: "Отнести населенный пункт Исады Ростовского района Ярославской области к категории рабочих поселков, присвоив ему наименование рабочий поселок Семибратово. В 1950 году вступил в строй Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры. Строительство завода гармонизировало развитие и формирование рабочего поселка Семибратово, достигшего к 1985 году численности населения около 9 тыс. человек. Рабочий поселок Семибратово расположен на левом берегу реки Устье (бассейн Волги), на федеральной автомобильной трассе "Холмогоры" (Москва - Архангельск). Железнодорожная станция Северной железной дороги на линии Москва - Ярославль разделяет его на две части. От железнодорожной станции Семибратово имеется ветка (20 км) на г. Гаврилов-Ям. Расстояние от рабочего поселка Семибратово до г. Ростова - 16 км, до г. Ярославля - 37 км, до г. Москвы - 218 км. В основном рабочий поселок Семибратово застроен пятиэтажными домами со всеми удобствами, имеет четкую городскую планировку. 2.2. Социально-демографическая ситуация. 2.2.1. Динамика численности и структура населения. Численность постоянного населения СП Семибратово на 01.01.2010 составила 13,2 тыс. человек, в том числе численность населения рабочего поселка Семибратово - 7,1 тыс. человек. В течение достаточно продолжительного времени в СП Семибратово наблюдается снижение численности населения, которое за последние 4 года сократилось на 4,4 процента. Основным фактором сокращения численности населения СП Семибратово является естественная убыль. По итогам 2009 года численность населения снизилась на 2,2 процента. Таблица 1. Численность населения на конец года СП Семибратово (человек) ----------------------------------------------------------- | Наименование показателя |2006 |2007 |2008 |2009 | | | год | год | год | год | |---------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Численность постоянного населения|13800|13800|13500|13200| |СП Семибратово | | | | | |---------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Численность постоянного населения|7410 |7364 |7214 |7100 | |рабочего поселка Семибратово | | | | | | | | | | | |в том числе: |4161 |4019 |3749 |3688 | |в трудоспособном возрасте | | | | | ----------------------------------------------------------- С 2006 года в СП Семибратово отмечается устойчивая тенденция сокращения численности трудоспособного населения, что вызвано естественными причинами (смертность и достижение нетрудоспособного возраста). Таблица 2. Распределение населения по основным возрастным группам рабочего поселка Семибратово -------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | | показателя | год | год | год | год | | |------------+-------------+-------------+-------------| | |челов-|проц-|челов-|проце-|челов-|проце-|челов-|проце-| | | ек |ентов| ек | нтов | ек | нтов | ек | нтов | |-----------------------+------+-----+------+------+------+------+------+------| |Численность постоянного| 7410 | 100 | 7364 | 100 | 7214 | 100 | 7100 | 100 | |населения рабочего | | | | | | | | | |поселка Семибратово, | | | | | | | | | |человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |моложе трудоспособного | 1037 |14,0 | 1026 | 13,9 | 1010 | 14,0 | 1022 | 14,4 | |возраста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в трудоспособном | 4161 |56,0 | 4019 | 54,6 | 3749 | 52,0 | 3688 | 51,9 | |возрасте | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |старше трудоспособного | 2223 |30,0 | 2319 | 31,5 | 2455 | 34,0 | 2390 | 33,7 | |возраста | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Структура населения рабочего поселка Семибратово постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан. Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население рабочего поселка Семибратово (человек) ------------------------------------------------------ | Наименование |2006|2007|2008|2009| | показателя |год |год |год |год | |--------------------------------+----+----+----+----| |На 1000 человек трудоспособного |446 |454 |480 |481 | |возраста приходится лиц старше и| | | | | |моложе трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |моложе трудоспособного возраста |137 |139 |140 |144 | | | | | | | |старше трудоспособного возраста |309 |315 |340 |337 | ------------------------------------------------------ 2.2.2. Ситуация на рынке труда. За 2009 год произошло резкое увеличение количества граждан, признанных безработными. Если в 2008 году уровень зарегистрированной безработицы в рабочем поселке Семибратово составлял около 1,2 процента, то к концу 2009 года он достиг 4,0 процента. При среднеобластном уровне 3,6 процента. На 01.01.2011 уровень зарегистрированной безработицы составил 2,4 процента. Более 1 350 человек трудоспособного населения СП Семибратово постоянно работают на предприятиях города Ярославля и около 150 человек выезжают на работы вахтовым методом в другие населенные пункты Российской Федерации. Таблица 4. Уровень безработицы на конец года рабочего поселка Семибратово ---------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя |2006|2007|2008|2009| |п/п| |год |год |год |год | |---+--------------------------------------+----+----+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+--------------------------------------+----+----+----+----| |1. |Численность населения в трудоспособном|4161|4019|3749|3688| | |возрасте, человек | | | | | |---+--------------------------------------+----+----+----+----| |2. |Среднегодовая численность населения в |4700|4700|4600|4600| | |трудоспособном возрасте, человек | | | | | |---+--------------------------------------+----+----+----+----| |3. |Численность официально | 94 | 73 | 55 |186 | | |зарегистрированных безработных | | | | | | |рабочего поселка Семибратово, человек | | | | | |---+--------------------------------------+----+----+----+----| |4. |Уровень регистрируемой безработицы в |2,0 |1,6 |1,2 |4,0 | | |рабочем поселке Семибратово, процентов| | | | | |---+--------------------------------------+----+----+----+----| |5. |Среднеобластной уровень регистрируемой|1,4 |1,3 |1,5 |3,6 | | |безработицы, процентов | | | | | ---------------------------------------------------------------- Среди официально признанных безработными 41 процент составляют граждане, уволенные по сокращению численности и по собственному желанию. К концу 2009 года количество вакансий, заявленных работодателями, составляло лишь 122 единицы, 51 процент к значению прошлого года. Востребованные работодателями профессии: технический персонал, подсобный рабочий, помощник воспитателя, продавец. В связи с этим основная часть трудоспособного населения рабочего поселка Семибратово (из числа безработных) ищет работу за пределами Ростовского МР. Сложившаяся практика работы службы занятости населения показывает, что из числа граждан, официально признанных безработными, нетрудоустроенными остаются около 25-30 процентов безработных. 2.2.3. Качество рабочей силы. СП Семибратово имеет высокий уровень образования населения. Среди трудовых ресурсов СП Семибратово преобладают специалисты с высшим и средним образованием, которые ранее были заняты на ОАО "Финго". Численность населения с полным высшим образованием значительно выше, чем в Ярославской области и в Российской Федерации. Это позволяет создать новые рабочие места как на существующих предприятиях, так в новых отраслях экономики. Анализ уровня образования представлен в таблице 5. В связи со сложившейся обстановкой из СП Семибратово происходит отток специалистов с высшим образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше. Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения СП Семибратово (процентов) ------------------------------------------------------------------------- |N п/|Вид образования | СП |Ярославск-|Централь- |Москва|Российска-| | п | |Семибрат-|ая область| ный | | я | | | | ово | |федеральн-| | Федераци | | | | | | ый округ | | я | |----+----------------+---------+----------+----------+------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----+----------------+---------+----------+----------+------+----------| | 1. |Полное высшее | 27 | 22 | 28 | 42 | 24 | | | | | | | | | |----+----------------+---------+----------+----------+------+----------| | 2. |Неполное высшее | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | |----+----------------+---------+----------+----------+------+----------| | 3. |Среднее | 25 | 27 | 16 | 24 | 26 | | |профессиональное| | | | | | |----+----------------+---------+----------+----------+------+----------| | 4. |Начальное | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 | | |профессиональное| | | | | | |----+----------------+---------+----------+----------+------+----------| | 5. |Полное среднее | 24 | 27 | 23 | 14 | 23 | | | | | | | | | |----+----------------+---------+----------+----------+------+----------| | 6. |Основное общее | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | | | | | | | | | |----+----------------+---------+----------+----------+------+----------| | 7. |Начальное общее | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------- 2.2.4. Доходы населения. В январе-декабре 2009 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата (без выплат социального характера) на крупных и средних организациях СП Семибратово составила 11 745 рублей, что на 21,6 процента ниже, чем в 2008 году. Средний уровень доходов в 2009 году, получаемых населением СП Семибратово в виде заработной платы, на 25,2 процента ниже среднеобластного. В предыдущие годы разница между среднемесячной заработной платой работников СП Семибратово и номинальной начисленной зарплатой в Ярославской области составляла не более 8,6 процента. Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного. Таблица 6. Динамика средней заработной платы по кругу крупных и средних организаций СП Семибратово ----------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя |2005|2006 |2007 |2008 |2009 | |п/п| |год | год | год | год | год | |---+------------------------------+----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+------------------------------+----+-----+-----+-----+-----| |1. |Среднемесячная начисленная |7209|9356 |10869|14979|11745| | |заработная плата работников в | | | | | | | |СП Семибратово, рублей | | | | | | | | | | | | | | | |в процентах к предыдущему | |129,8|116,2|137,8|78,4 | | |году | | | | | | |---+------------------------------+----+-----+-----+-----+-----| |2. |Номинальная начисленная |7833|9593 |11894|14929|15708| | |заработная плата в Ярославской| | | | | | | |области, рублей | | | | | | | | | | | | | | | |в процентах к предыдущему | |122,5|124,0|125,5|105,2| | |году | | | | | | |---+------------------------------+----+-----+-----+-----+-----| |3. |Соотношение среднемесячной | 92 |97,5 |91,4 |100,3|74,8 | | |заработной платы в процентах | | | | | | |---+------------------------------+----+-----+-----+-----+-----| |4. |Средний размер назначенных |2520|2824 |3641 |4474 |5307 | | |месячных пенсий в Ростовском | | | | | | | |МР, рублей | | | | | | | | | | | | | | | |в процентах к предыдущему | |112,1|128,9|122,9|118,6| | |году | | | | | | |---+------------------------------+----+-----+-----+-----+-----| |5. |Средний размер назначенных |2560|2868 |3684 |4556 |5436 | | |месячных пенсий в Ярославской | | | | | | | |области, рублей | | | | | | | | | | | | | | | |в процентах к предыдущему | |112,0|128,5|123,7|119,3| | |году | | | | | | |---+------------------------------+----+-----+-----+-----+-----| |6. |Соотношение средней пенсии, |98,4|98,5 |98,8 |98,2 |97,6 | | |процентов | | | | | | ----------------------------------------------------------------- 2.3. Экономическое состояние. 2.3.1. Отраслевая структура экономики. Основным видом экономической деятельности СП Семибратово является обрабатывающая промышленность. На ее долю приходится 83,3 процента оборота всех организаций СП Семибратово. Среди остальных предприятий СП Семибратово наибольшую долю - 7,2 процента по оборотам представляют организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости - бюджетная сфера. Таблица 7. Число хозяйствующих объектов СП Семибратово ----------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |п/п| |-------------+-------------+-------------| | | |един-|процен-|едини|процен-|един-|процен-| | | | иц | тов | ц | тов | иц | тов | |---+-----------------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-----------------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------| |1. |Сельское хозяйство, охота и | 4 | 7,1 | 4 | 6,9 | 4 | 5,3 | | |лесное хозяйство, рыболовство| | | | | | | | |и рыбоводство | | | | | | | |---+-----------------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------| |2. |Добыча полезных ископаемых | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------| |3. |Обрабатывающие | 11 | 19,6 | 11 | 19 | 11 | 14,5 | | |производства | | | | | | | |---+-----------------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------| |4. |Производство и распределение | 1 | 1,8 | 1 | 1,7 | 1 | 1,3 | | |электроэнергии, газа и воды | | | | | | | |---+-----------------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------| |5. |Строительство | 7 | 12,5 | 7 | 12,1 | 7 | 9,2 | | | | | | | | | | |---+-----------------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------| |6. |Оптовая и розничная торговля,| 18 | 32,2 | 20 | 34,5 | 38 | 50,0 | | |ремонт, гостиницы и | | | | | | | | |рестораны | | | | | | | |---+-----------------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------| |7. |Транспорт и связь | 2 | 3,6 | 2 | 3,4 | 2 | 2,6 | | | | | | | | | | |---+-----------------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------| |8. |Финансовая деятельность, | 2 | 3,6 | 2 | 3,4 | 2 | 2,6 | | |операции с недвижимым | | | | | | | | |имуществом, аренда и | | | | | | | | |предоставление услуг | | | | | | | |---+-----------------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------| |9. |Государственное управление, | 7 | 12,5 | 7 | 12,1 | 7 | 9,2 | | |образование, здравоохранение | | | | | | | | |и предоставление социальных | | | | | | | | |услуг | | | | | | | |---+-----------------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------| |10.|Предоставление прочих | 4 | 7,1 | 4 | 6,9 | 4 | 5,3 | | |коммунальных, социальных и | | | | | | | | |персональных услуг | | | | | | | |---+-----------------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------| |11.|Число хозяйствующих | 56 | 100 | 58 | 100 | 76 | 100 | | |субъектов - всего | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|