Расширенный поиск

Постановление Правительства Ярославской области от 22.05.2013 № 575-п

|области" на 2010 - 2014 годы     |области" на 2010 - 2014 годы                        |             Региональная адресная про              |             |  |     |     |  |
|                                 |Региональная адресная про                           |                                                    |             |  |     |     |  |
|---------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+-------------+--+-----+-----+--|
|Региональная адресная про-       |проведение капитального                             |                       домов                        |             |  |     |     |  |
|грамма по проведению капи-       |грамма по проведению капи-                          |V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из|             |  |     |     |  |
|тального ремонта многоквар-      |тального ремонта многоквар-                         |                                                    |             |  |     |     |  |
|тирных домов на территории       |тирных домов на территории                          |                                                    |             |  |     |     |  |
|Октябрьского СП                  |Октябрьского СП                                     |                                                    |             |  |     |     |  |
|                                 |V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из|                                                    |             |  |     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------+-------------+--+-----+-----+--|
|V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из                                  |                        ДДХ                         |             |  |     |     |  |
|ОБ МБ                                                                                 |                                                    |             |  |     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------+-------------+--+-----+-----+--|
|VI. Проекты без бюджетного финансирования                                             |                                                    |             |  |     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------+-------------+--+-----+-----+--|
|                                 |модернизация производ-                              |                                                    |             |  |     |     |  |
|                                 |                                                    |                                                    |             |  |     |     |  |
|                                 |                                                    |                                                    |             |  |     |     |  |
|---------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+-------------+--+-----+-----+--|
|                                 |проекты развития                                    |                                                    |             |  |     |     |  |
|                                 |малого бизнеса                                      |                                                    |             |  |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+--+-----+-----+--|
|Всего потребность в финансировании                                                                                                         |   31,351    |  |28,24|3,111|  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

продолжение таблицы (млн. рублей)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Наименование целевой     |                    Наименование                    |                      Главный                       |           2010 - 2015 годы           |
|          программы           |                    мероприятия                     |                   распорядитель                    |--------------------------------------|
|                              |                                                    |                     бюджетных                      |    всего    |  ФБ  |  ОБ  | МБ  | ВБ |
|                              |                                                    |                      средств                       |             |      |      |     |    |
|------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+----|
|              1               |                         2                          |                         3                          |      4      |  5   |  6   |  7  | 8  |
|------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+----|
|I. Региональные адресные про- |краткосрочные меры по                               |                       го СП                        |    ДГСЗН    |20,379|17,71 |     |1,67|
|граммы дополнительных меро-   |граммы дополнительных меро-                         |            II. МЦП "Развитие сельского             |администрация| 0,15 |      |     |    |
|приятий по снижению напря-    |приятий по снижению напря-                          |                                                    |             |      |      |     |    |
|женности на рынке труда и ве- |женности на рынке труда и ве-                       |                                                    |             |      |      |     |    |
|домственные целевые програм-  |домственные целевые програм-                        |                                                    |             |      |      |     |    |
|мы содействия занятости насе- |мы содействия занятости насе-                       |                                                    |             |      |      |     |    |
|ления на 2010 - 2015 годы     |ления на 2010 - 2015 годы                           |                                                    |             |      |      |     |    |
|                              |II. МЦП "Развитие сельского                         |                                                    |             |      |      |     |    |
|------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+----|
|II. МЦП "Развитие сельского   |создание условий для                                |                территории поселения                |     СП      |      |      |0,15 |    |
|хозяйства на территории Ок-   |хозяйства на территории Ок-                         |           III. МЦП поддержки и развития            |администрация|      |      |     |    |
|тябрьского СП на 2011-2012 го-|тябрьского СП на 2011-2012 го-                      |                                                    |             |      |      |     |    |
|ды"                           |ды"                                                 |                                                    |             |      |      |     |    |
|                              |                                                    |                                                    |             |      |      |     |    |
|                              |III. МЦП поддержки и развития                       |                                                    |             |      |      |     |    |
|------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+----|
|III. МЦП поддержки и развития |создание благоприятных                              |                предпринимательства                 |     СП      |      |      |0,005|    |
|малого и среднего предприни-  |малого и среднего предприни-                        |  IV. Программы модернизации жилищно-коммунального  |             |      |      |     |    |
|мательства                    |мательства                                          |                                                    |             |      |      |     |    |
|                              |IV. Программы модернизации жилищно-коммунального    |                                                    |             |      |      |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+----|
|IV. Программы модернизации жилищно-коммунального                                   |                                                    |   54,693    | 2,69 |46,06 |5,703|0,23|
|хозяйства                                                                          |                                                    |             |      |      |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+----|
|ОЦП "Комплексная программа    |мероприятия по                                      |                       домов                        |    ДЖКК     |      |43,241|4,804|    |
|модернизации и реформирова-   |модернизации и реформирова-                         |            ОЦП "Чистая вода Ярославской            |    ДЖКК     |      |      |     |    |
|ния жилищно-коммунального     |ния жилищно-коммунального                           |                                                    |             |      |      |     |    |
|хозяйства Ярославской области"|хозяйства Ярославской области"                      |                                                    |             |      |      |     |    |
|на 2011 - 2015 годы           |на 2011 - 2015 годы                                 |                                                    |             |      |      |     |    |
|                              |ОЦП "Чистая вода Ярославской                        |                                                    |             |      |      |     |    |
|------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+----|
|ОЦП "Чистая вода Ярославской  |строительство артезиан-                             |                      ния воды                      |    ДЖКК     |      | 0,9  |0,225|    |
|области" на 2010 - 2014 годы  |области" на 2010 - 2014 годы                        |            Региональная программа "Раз             |    ДЖКК     |      |      |     |    |
|                              |Региональная программа "Раз                         |                                                    |             |      |      |     |    |
|------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+----|
|Региональная программа "Раз-  |строительство и реконст-                            |              рукция шахтных колодцев               |    ДЖКК     |      |0,669 |0,194|    |
|витие водоснабжения, водоот-  |витие водоснабжения, водоот-                        |             Региональная адресная про              |    ДЖКК     |      |      |     |    |
|ведения и очистки сточных вод |ведения и очистки сточных вод                       |                                                    |             |      |      |     |    |
|Ярославской области" на 2012 -|Ярославской области" на 2012 -                      |                                                    |             |      |      |     |    |
| 2017 годы                    | 2017 годы                                          |                                                    |             |      |      |     |    |
|                              |Региональная адресная про                           |                                                    |             |      |      |     |    |
|------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+----|
|Региональная адресная про-    |проведение капитального                             |                       домов                        |    ДЖКК     | 4,66 | 2,69 |1,25 |0,48|
|грамма по проведению капи-    |грамма по проведению капи-                          |V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из|     ДДХ     |4,324 |      |4,104|0,22|
|тального ремонта многоквар-   |тального ремонта многоквар-                         |                                                    |             |      |      |     |    |
|тирных домов на территории    |тирных домов на территории                          |                                                    |             |      |      |     |    |
|Октябрьского СП               |Октябрьского СП                                     |                                                    |             |      |      |     |    |
|                              |V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из|                                                    |             |      |      |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+----|
|V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из                               |                        ДДХ                         |    4,324    |      |4,104 |0,22 |    |
|ОБ МБ                                                                              |                                                    |             |      |      |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+----|
|VI. Проекты без бюджетного финансирования                                          |                                                    |    89,5     |      |      |     |89,5|
|-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+----|
|                              |модернизация производ-                              |                                                    |    87,4     |      |      |     |87,4|
|                              |                                                    |                                                    |             |      |      |     |    |
|                              |                                                    |                                                    |             |      |      |     |    |
|------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+----|
|                              |проекты развития                                    |                                                    |     2,1     |      |      |     |2,1 |
|                              |малого бизнеса                                      |                                                    |             |      |      |     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+----|
|Всего потребность в финансировании                                                                                                      |   169,041   | 20,4 |51,163|6,078|91,4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                    Список используемых сокращений

 

 

                                                                                          
 ВБ    - внебюджетные источники                                                           
                                                                                          
 ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области       
                                                                                          
 ДЖКХИ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области 
                                                                                          
 ДЖКК  - департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области                  
                                                                                          
 ДДХТ  - департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области                 
                                                                                          
 ДДХ   - департамент дорожного хозяйства Ярославской области                              
                                                                                          
 МБ    - консолидированный бюджет Некоузского муниципального района                       
                                                                                          
 МР    - муниципальный район                                                              
                                                                                          
 МЦП   - муниципальная целевая программа                                                  
                                                                                          
 ОАО   - открытое акционерное общество                                                    
                                                                                          
 ОБ    - областной бюджет                                                                 
                                                                                          
 ОЦП   - областная целевая программа                                                      
                                                                                          
 СП    - сельское поселение                                                               
                                                                                          
 ФБ    - федеральный бюджет                                                               
                                                                                          

 

 

                                                          Приложение 4
                                        к комплексному инвестиционному
                                                    плану модернизации
                                                Октябрьского сельского
                                                 поселения Некоузского
                                                 муниципального района

 

 

                               ПАСПОРТА
      инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках
комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского сельского
             поселения Некоузского муниципального района

 

 

         I. Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"

 

-----------------------------------------------------------------------
|                          Описание проекта                           |
|---------------------------------------------------------------------|
|Название проекта    |модернизация производства                       |
|--------------------+------------------------------------------------|
|Участник проекта    |частный инвестор                                |
|--------------------+------------------------------------------------|
|Инвестор проекта    |ОАО "Мокеиха-Зыбинское"                         |
|--------------------+------------------------------------------------|
|Сроки реализации    |2011-2015 годы                                  |
|--------------------+------------------------------------------------|
|Уровень готовности  |бизнес-план                                     |
|--------------------+------------------------------------------------|
|Краткое описание    |цель проекта: развертывание  производства  фасо-|
|проекта             |ванных грунтов на основе торфа; создание  произ-|
|                    |водства современного продукта с высокими качест-|
|                    |венными характеристиками на основе сырья,  добы-|
|                    |ваемого  на   месторождении   Мокеиха-Зыбинское;|
|                    |проект предусматривает выход  на  годовой  объем|
|                    |производства в объеме 50 000 куб. метров в год  |
|--------------------+------------------------------------------------|
|Виды государственной|нет                                             |
|поддержки проекта   |                                                |
|---------------------------------------------------------------------|
|                      Инвестиционные показатели                      |
|---------------------------------------------------------------------|
|График инвестиций   |2010 год|2011 - 2012 годы |  2013 - 2015 годы   |
|--------------------+--------+-----------------+---------------------|
|всего, млн. рублей  |        |      82,7       |         4,7         |
|--------------------+--------+-----------------+---------------------|
|- внебюджетные      |        |      82,7       |         4,7         |
|источники           |        |                 |                     |
|--------------------+--------+-----------------+---------------------|
|- местный бюджет    |        |                 |                     |
|--------------------+--------+-----------------+---------------------|
|- федеральный       |        |                 |                     |
|бюджет              |        |                 |                     |
|--------------------+------------------------------------------------|
|Годовая выручка     |99,8 млн. рублей                                |
|--------------------+------------------------------------------------|
|Срок окупаемости    |4 года  |                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------|
|                    Влияние на экономику региона                     |
|---------------------------------------------------------------------|
|                    |   2010 год   |2011 - 2012 годы|2013 - 2015 годы|
|--------------------+--------------+----------------+----------------|
|Создание новых ра-  |              |       63       |                |
|бочих мест          |              |                |                |
|--------------------+--------------+----------------+----------------|
|Налоговые выплаты - |              |       6        |       9        |
|всего, млн. рублей  |              |                |                |
|--------------------+--------------+----------------+----------------|
|Налоговые выплаты в |              |                |                |
|местный бюджет,     |              |                |                |
|млн. рублей         |              |                |                |
|--------------------+--------------+----------------+----------------|
|Прирост выручки,    |              |    199,758     |     299,4      |
|млн. рублей         |              |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|
|                      Основные этапы реализации                      |
|---------------------------------------------------------------------|
|2011 год            |- подготовка проектной и технической документа- |
|                    | ции;                                           |
|                    |- проведение исследований и разработок          |
|--------------------+------------------------------------------------|
|2011 - 2012 годы    |- приобретение и монтаж оборудования;           |
|                    |- приобретение и освоение технологий;           |
|                    |- подготовка и запуск производства              |
-----------------------------------------------------------------------
                       II. Организация ярмарки

 

----------------------------------------------------------------------
|                          Описание проекта                          |
|--------------------------------------------------------------------|
|Название проекта   |организация ярмарки                             |
|-------------------+------------------------------------------------|
|Участник проекта   |индивидуальный предприниматель Распутина Ва-    |
|                   |лентина Викторовна                              |
|-------------------+------------------------------------------------|
|Инвестор проекта   |ИП Распутина Валентина Викторовна               |
|-------------------+------------------------------------------------|
|Сроки реализации   |2010 - 2011 годы                                |
|-------------------+------------------------------------------------|
|Уровень готовности |бизнес-проект                                   |
|-------------------+------------------------------------------------|
|Краткое описание   |цель проекта: организация торговли товарами на- |
|проекта            |родного потребления                             |
|                   |                                                |
|-------------------+------------------------------------------------|
|Виды государствен- |нет                                             |
|ной поддержки про- |                                                |
|екта               |                                                |
|--------------------------------------------------------------------|
|                     Инвестиционные показатели                      |
|--------------------------------------------------------------------|
|График инвестиций  |2010 год | 2011 - 2012 го-  | 2013 - 2015 годы  |
|                   |         |        ды        |                   |
|-------------------+---------+------------------+-------------------|
|всего, млн. рублей |  0,05   |       0,05       |                   |
|-------------------+---------+------------------+-------------------|
|- внебюджетные ис- |  0,05   |       0,05       |                   |
|точники            |         |                  |                   |
|-------------------+---------+------------------+-------------------|
|- местный бюджет   |         |                  |                   |
|-------------------+---------+------------------+-------------------|
|- федеральный бюд- |         |                  |                   |
|жет                |         |                  |                   |
|-------------------+------------------------------------------------|
|Годовая выручка    |0,19 млн. рублей                                |
|-------------------+------------------------------------------------|
|Срок окупаемости   |1 год    |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------|
|                    Влияние на экономику региона                    |
|--------------------------------------------------------------------|
|                   |2010 год | 2011 - 2012 годы | 2013 - 2015 годы  |
|-------------------+---------+------------------+-------------------|
|Создание новых ра- |    1    |        1         |                   |
|бочих мест         |         |                  |                   |
|-------------------+---------+------------------+-------------------|
|Налоговые выплаты -| 0,0047  |      0,047       |                   |
|всего, млн. рублей |         |                  |                   |
|-------------------+---------+------------------+-------------------|
|Налоговые выплаты в|         |                  |                   |
|местный бюджет,    |         |                  |                   |
|млн. рублей        |         |                  |                   |
|-------------------+---------+------------------+-------------------|
|Прирост выручки,   |  0,512  |      3,168       |                   |
|млн. рублей        |         |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------|
|                     Основные этапы реализации                      |
|--------------------------------------------------------------------|
|2010 - 2011 годы   |- заключение договора аренды земельного участка;|
|                   |- организация ярмарки                           |
----------------------------------------------------------------------
                          III. Открытие кафе

 

---------------------------------------------------------------------
|                         Описание проекта                          |
|-------------------------------------------------------------------|
|Название проекта   |открытие кафе                                  |
|-------------------+-----------------------------------------------|
|Участник проекта   |частный инвестор                               |
|-------------------+-----------------------------------------------|
|Инвестор проекта   |ИП Распутина Валентина Викторовна              |
|-------------------+-----------------------------------------------|
|Сроки реализации   |2011 - 2012 годы                               |
|-------------------+-----------------------------------------------|
|Уровень готовности |бизнес-идея                                    |
|-------------------+-----------------------------------------------|
|Краткое описание   |оказание качественных услуг общественного пита-|
|проекта            |ния для посетителей со средним уровнем доходов;|
|                   |основные потребители услуги - жители Октябрь-  |
|                   |ского СП и близлежащих населенных пунктов      |
|-------------------+-----------------------------------------------|
|Виды государствен- |нет                                            |
|ной поддержки про- |                                               |
|екта               |                                               |
|-------------------------------------------------------------------|
|                     Инвестиционные показатели                     |
|-------------------------------------------------------------------|
|График инвестиций  |2010 год | 2011 - 2012 годы | 2013 - 2015 годы |
|-------------------+---------+------------------+------------------|
|всего, млн. руб.   |         |       0,5        |                  |
|                   |         |                  |                  |
|-------------------+---------+------------------+------------------|
|- внебюджетные ис- |         |       0,5        |                  |
|точники            |         |                  |                  |
|-------------------+---------+------------------+------------------|
|- местный бюджет   |         |                  |                  |
|-------------------+---------+------------------+------------------|
|- федеральный бюд- |         |                  |                  |
|жет                |         |                  |                  |
|-------------------+-----------------------------------------------|
|Годовая выручка    |1,3 млн. рублей                                |
|-------------------+-----------------------------------------------|
|Срок окупаемости   |2 года   |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|
|                   Влияние на экономику региона                    |
|-------------------------------------------------------------------|
|                   |2010 год | 2011 - 2012 годы | 2013 - 2015 годы |
|-------------------+---------+------------------+------------------|
|Создание новых ра- |         |        2         |        2         |
|бочих мест         |         |                  |                  |
|-------------------+---------+------------------+------------------|
|Налоговые выплаты -|         |      0,094       |      0,322       |
|всего, млн. рублей |         |                  |                  |
|-------------------+---------+------------------+------------------|
|Налоговые выплаты в|         |                  |                  |
|местный бюджет,    |         |                  |                  |
|млн. рублей        |         |                  |                  |
|-------------------+---------+------------------+------------------|
|Прирост выручки,   |         |       1,2        |       4,2        |
|млн. рублей        |         |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|
|                     Основные этапы реализации                     |
|-------------------------------------------------------------------|
|2011 год           |- переоборудование помещения;                  |
|                   |- приобретение и установка оборудования;       |
|                   |- ремонтные работы                             |
|-------------------+-----------------------------------------------|
|2012 год           |- ввод объекта в эксплуатацию                  |
---------------------------------------------------------------------

 

 

              IV. Расширение производства ООО "УК ЛИРА"

 

---------------------------------------------------------------------
|                         Описание проекта                          |
|-------------------------------------------------------------------|
|Название проекта   |расширение производства                        |
|-------------------+-----------------------------------------------|
|Участник проекта   |частный инвестор                               |
|-------------------+-----------------------------------------------|
|Инвестор проекта   |ООО "УК ЛИРА"                                  |
|-------------------+-----------------------------------------------|
|Сроки реализации   |2011 год                                       |
|-------------------+-----------------------------------------------|
|Уровень готовности |бизнес-проект                                  |
|-------------------+-----------------------------------------------|
|Краткое описание   |расширение производства, создание новых рабочих|
|проекта            |мест; клиенты - потребители услуги - население |
|                   |Октябрьского СП                                |
|-------------------+-----------------------------------------------|
|Виды государствен- |нет                                            |
|ной поддержки про- |                                               |
|екта               |                                               |
|-------------------------------------------------------------------|
|                     Инвестиционные показатели                     |
|-------------------------------------------------------------------|
|График инвестиций  |2010 год | 2011 - 2012 годы | 2013 - 2015 годы |
|-------------------+---------+------------------+------------------|
|всего, млн. руб.   |         |       0,5        |                  |
|                   |         |                  |                  |
|-------------------+---------+------------------+------------------|
|- внебюджетные ис- |         |       0,5        |                  |
|точники            |         |                  |                  |
|-------------------+---------+------------------+------------------|
|- местный бюджет   |         |                  |                  |
|-------------------+---------+------------------+------------------|
|- федеральный бюд- |         |                  |                  |
|жет                |         |                  |                  |
|-------------------+-----------------------------------------------|
|Годовая выручка    |2,4 млн. рублей                                |
|-------------------+-----------------------------------------------|
|Срок окупаемости   |1 год    |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|
|                   Влияние на экономику региона                    |
|-------------------------------------------------------------------|
|                   |2010 год | 2011 - 2012 годы | 2013 - 2015 годы |
|-------------------+---------+------------------+------------------|
|Создание новых ра- |         |        4         |        4         |
|бочих мест         |         |                  |                  |
|-------------------+---------+------------------+------------------|
|Налоговые выплаты -|         |       0,3        |       0,4        |
|всего, млн. рублей |         |                  |                  |
|-------------------+---------+------------------+------------------|
|Налоговые выплаты в|         |                  |                  |
|местный бюджет,    |         |                  |                  |
|млн. рублей        |         |                  |                  |
|-------------------+---------+------------------+------------------|
|Прирост выручки,   |         |       4,9        |       8,1        |
|млн. рублей        |         |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|
|                     Основные этапы реализации                     |
|-------------------------------------------------------------------|
|2011 год           |приобретение трактора                          |
---------------------------------------------------------------------

 

 

                V. Создание пчеловодческого хозяйства

 

----------------------------------------------------------------------
|                          Описание проекта                          |
|--------------------------------------------------------------------|
|Название проекта   |создание пасеки                                 |
|-------------------+------------------------------------------------|
|Участник проекта   |частный инвестор                                |
|-------------------+------------------------------------------------|
|Инвестор проекта   |ИП Коровкин Сергей Николаевич                   |
|-------------------+------------------------------------------------|
|Сроки реализации   |2011 год                                        |
|-------------------+------------------------------------------------|
|Уровень готовности |бизнес-проект                                   |
|-------------------+------------------------------------------------|
|Краткое описание   |строительство нового объекта, увеличение объемов|
|проекта            |оборота продукции пчеловодства, создание новых  |
|                   |рабочих мест                                    |
|-------------------+------------------------------------------------|
|Виды государствен- |нет                                             |
|ной поддержки про- |                                                |
|екта               |                                                |
|--------------------------------------------------------------------|
|                     Инвестиционные показатели                      |
|--------------------------------------------------------------------|
|График инвестиций  | 2010 год | 2011 - 2012 годы | 2013 - 2015 годы |
|-------------------+----------+------------------+------------------|
|всего, млн. руб.   |          |       0,5        |                  |
|                   |          |                  |                  |
|-------------------+----------+------------------+------------------|
|- внебюджетные ис- |          |       0,5        |                  |
|точники            |          |                  |                  |
|-------------------+----------+------------------+------------------|
|- местный бюджет   |          |                  |                  |
|-------------------+----------+------------------+------------------|
|- федеральный бюд- |          |                  |                  |
|жет                |          |                  |                  |
|-------------------+------------------------------------------------|
|Годовая выручка    |1,3 млн. рублей                                 |
|-------------------+------------------------------------------------|
|Срок окупаемости   |5 лет     |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|
|                    Влияние на экономику региона                    |
|--------------------------------------------------------------------|
|                   | 2010 год | 2011 - 2012 годы | 2013 - 2015 годы |
|-------------------+----------+------------------+------------------|
|Создание новых ра- |          |        6         |                  |
|бочих мест         |          |                  |                  |
|-------------------+----------+------------------+------------------|
|Налоговые выплаты -|          |       0,12       |       0,72       |
|всего, млн. рублей |          |                  |                  |
|-------------------+----------+------------------+------------------|
|Налоговые выплаты в|          |                  |                  |
|местный бюджет,    |          |                  |                  |
|млн. рублей        |          |                  |                  |
|-------------------+----------+------------------+------------------|
|Прирост выручки,   |          |                  |       3,0        |
|млн. рублей        |          |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|
|                     Основные этапы реализации                      |
|--------------------------------------------------------------------|
|     2011 год      |строительство объекта                           |
----------------------------------------------------------------------

 

 

              VI. Расширение производства ЗАО "Виктория"

 

--------------------------------------------------------------------
|                         Описание проекта                         |
|------------------------------------------------------------------|
|Название проекта   |расширение производства ЗАО "Виктория"        |
|-------------------+----------------------------------------------|
|Участник проекта   |частный инвестор                              |
|-------------------+----------------------------------------------|
|Инвестор проекта   |ЗАО "Виктория"                                |
|-------------------+----------------------------------------------|
|Сроки реализации   |2011 - 2012 годы                              |
|-------------------+----------------------------------------------|
|Уровень готовности |бизнес-проект                                 |
|-------------------+----------------------------------------------|
|Краткое описание   |открытие автосервиса: предоставление услуг по |
|проекта            |шиномонтажу, ремонту двигателей и покраске ав-|
|                   |томобилей; основными потребителями будут яв-  |
|                   |ляться частные автовладельцы                  |
|-------------------+----------------------------------------------|
|Виды государствен- |нет                                           |
|ной поддержки про- |                                              |
|екта               |                                              |
|------------------------------------------------------------------|
|                    Инвестиционные показатели                     |
|------------------------------------------------------------------|
|График инвестиций  |2010 год |2011 - 2012 годы | 2013 - 2015 годы |
|-------------------+---------+-----------------+------------------|
|всего, млн. руб.   |         |       0,3       |       0,2        |
|                   |         |                 |                  |
|-------------------+---------+-----------------+------------------|
|- внебюджетные ис- |         |       0,3       |       0,2        |
|точники            |         |                 |                  |
|-------------------+---------+-----------------+------------------|
|- местный бюджет   |         |                 |                  |
|-------------------+---------+-----------------+------------------|
|- федеральный бюд- |         |                 |                  |
|жет                |         |                 |                  |
|-------------------+----------------------------------------------|
|Годовая выручка    |1,2 млн. рублей                               |
|-------------------+----------------------------------------------|
|Срок окупаемости   |3 года   |                 |                  |
|------------------------------------------------------------------|
|                   Влияние на экономику региона                   |
|------------------------------------------------------------------|
|                   |2010 год |2011 - 2012 годы | 2013 - 2015 годы |
|-------------------+---------+-----------------+------------------|
|Создание новых ра- |         |        7        |                  |
|бочих мест         |         |                 |                  |
|-------------------+---------+-----------------+------------------|
|Налоговые выплаты -|         |       0,2       |       0,8        |
|всего, млн. рублей |         |                 |                  |
|-------------------+---------+-----------------+------------------|
|Налоговые выплаты в|         |                 |                  |
|местный бюджет,    |         |                 |                  |
|млн. рублей        |         |                 |                  |
|-------------------+---------+-----------------+------------------|
|Прирост выручки,   |         |                 |                  |
|млн. рублей        |         |                 |                  |
|------------------------------------------------------------------|
|                    Основные этапы реализации                     |
|------------------------------------------------------------------|
|2011 год           |строительство объекта                         |
|-------------------+----------------------------------------------|
|2012 год           |запуск объекта в эксплуатацию                 |
--------------------------------------------------------------------

 

 

                    Список используемых сокращений

 

 

                                                 
 ЗАО - закрытое акционерное общество             
                                                 
 ИП  - индивидуальный предприниматель            
                                                 
 ОАО - открытое акционерное общество             
                                                 
 ООО -  общество с ограниченной ответственностью 
                                                 
 УК  - управляющая компания                      
                                                 

 

                                                          Приложение 5
                                        к комплексному инвестиционному
                                                    плану модернизации
                                                Октябрьского сельского
                                                 поселения Некоузского
                                                 муниципального района

 

                         ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 баланса трудовых ресурсов Октябрьского сельского поселения с учетом
               реализации комплексного инвестиционного
   плана модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского
                        муниципального района

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------
|N п/|     Наименование показателя     |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |
| п  |                                 | год | год | год | год | год | год | год | год |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|1.  |Трудоспособное население в тру-  |2 340|2 227|2 174|2 127|2 081|2 061|2 043|2 028|
|    |доспособном возрасте, человек    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|2.  |Среднегодовая численность заня-  | 562 | 511 | 498 | 500 | 563 | 573 | 585 | 593 |
|    |тых в экономике - всего, человек |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|3.  |Население, не занятое в          |1 778|1 716|1 676|1 627|1 518|1 488|1 458|1 435|
|    |экономике, - всего, человек      |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    |                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    |в том числе:                     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    |                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    |                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    |незанятое население, состоящее на|     |     |     |     |     |     |     |     |
|    |учете в службе занятости         | 44  | 111 | 106 | 30  | 28  | 25  | 23  | 21  |
|    |                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    |прочие незанятые                 |1 734|1 605|1 570|1 597|1 490|1 463|1 435|1 414|
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|4.  |Уровень официально зарегистри-   | 5,4 | 6,4 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|    |рованной безработицы по поселку  |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    |Октябрь, в процентах от населения|     |     |     |     |     |     |     |     |
|    |в трудоспособном возрасте        |     |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                              УТВЕРЖДЕН постановлением
                                                 Правительства области
                                                 от 13.04.2011 N 225-п
                                             (в редакции постановления
                                                 Правительства области
                                                от 22.05.2013 N 575-п)

 

 

                   КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
              модернизации сельского поселения Песочное
                   Рыбинского муниципального района

 

 

  ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО
                          ПОСЕЛЕНИЯ ПЕСОЧНОЕ
                   РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 

                                                                         
 Наименование   комплексный     инвестиционный     план     модернизации 
 КИП            сельского      поселения       Песочное       Рыбинского 
                муниципального района (далее - КИП)                      
                                                                         
                                                                         
 Основание      постановление          администрации          Рыбинского 
 принятия       муниципального района  от  26.01.2010  N 60  "О создании 
 решения о      рабочей    группы    по     обеспечению     стабилизации 
 разработке КИП социально-экономического       положения       сельского 
                поселения     Песочное     Рыбинского     муниципального 
                района в период финансового кризиса"                     
                                                                         
                                                                         
 Основные       администрация    Рыбинского    муниципального     района 
 разработчики   (далее  -   Рыбинский   МР),   администрация   сельского 
 КИП            поселения  Песочное  (далее  -  СП   Песочное),   органы 
                исполнительной  власти  Ярославской  области,   эксперты 
                государственного   бюджетного   учреждения   Ярославской 
                области  "Агентство  по   сопровождению   инвестиционных 
                проектов"                                                
                                                                         
                                                                         
 Цели и задачи  цели:                                                    
 КИП            -    обеспечение    устойчивого    развития    экономики 
                СП   Песочное   в   условиях    преодоления    кризисных 
                явлений на период до 2012 года;                          
                -  обеспечение   реализации   приоритетных   направлений 
                развития СП Песочное на период до 2015 года;             
                задачи:                                                  
                -  снижение  долгосрочных  рисков  через  диверсификацию 
                экономики;                                               
                - обеспечение  занятости  населения  в  краткосрочной  и 
                долгосрочной перспективах;                               
                - повышение самостоятельности местного бюджета;          
                -    развитие    городской    среды     и     социальной 
                инфраструктуры                                           
                                                                         
                                                                         
 Приоритетные   -    стабилизация     положения     и     диверсификация 
 направления    деятельности    градообразующего    предприятия:     его 
 реализации КИП модернизация,    переоснащение    парка    оборудования, 
                расширение ассортимента выпускаемой продукции;           
                -  содействие  развитию  предприятий  малого  бизнеса  в 
                сферах  торговли,   бытового   обслуживания   населения, 
                производства продуктов питания;                          
                -   развитие   социальной   инфраструктуры   посредством 
                стимулирования      жилищного      строительства       и 
                модернизации      жилищно-коммунального       хозяйства, 
                сохранение благоприятной экологической ситуации          
                                                                         
                                                                         
 Сроки и этапы  реализация    КИП    предусматривается     в     течение 
 реализации КИП 2010 - 2015 годов поэтапно:                              
                -  2010  год  -  этап  стабилизации  и   организационной 
                подготовки;                                              
                - 2011 - 2012  годы  -  этап  реализации  инвестиционных 
                проектов;                                                
                - 2013 - 2015 годы - этап стабильного развития           
                                                                         
                                                                         
 Основные       -  диверсификация  традиционных  отраслей  экономики   - 
 мероприятия,   проект   модернизации    производства    и    увеличение 
 ключевые       выпуска фарфоровой посуды;                               
 инвестиционные - развитие "новой" экономики - проекты малого бизнеса;   
 проекты КИП    - целевые программы:                                     
                региональные    адресные    программы     дополнительных 
                мероприятий   по   снижению   напряженности   на   рынке 
                труда;                                                   
                программы       модернизации       жилищно-коммунального 
                хозяйства Ярославской области                            
                                                                         
                                                                         
 Целевые        - увеличение  объема  отгруженных  товаров  собственного 
 показатели,    производства, выполненных  работ  и  оказанных  услуг  с 
 позволяющие    61,6 до 224 млн. рублей в год;                           
 оценить ход    - увеличение  объема  налоговых  поступлений  в  бюджеты 
 реализации КИП всех уровней на 0,63 млн. рублей в год;                  
                - создание 365 новых рабочих мест;                       
                - снижение уровня регистрируемой безработицы  с  5,0  до 
                2,1 процента трудоспособного населения;                  
                - увеличение  средней  заработной  платы  до  11,0  тыс. 
                рублей,  что  составляет   134,1   процента   к   уровню 
                2009 года                                                
                                                                         
                                                                         
 Механизм       -    координация    реализации    КИП     осуществляется 
 управления     департаментом   инвестиционной   политики    Ярославской 
 реализацией    области;                                                 
 КИП            -   координационную   поддержку    будет    осуществлять 
                консультационный  совет,  в   состав   которого   войдут 
                представители    органов     местного     самоуправления 
                Рыбинского   МР    и    администрации    СП    Песочное, 
                представители бизнеса;                                   
                -   общая   организация    работ    по    монопрофильным 
                населенным  пунктам   области,   а   также   координация 
                деятельности различных структур,  вовлеченных  в  работы 
                по   реализации   КИП,   закреплена   за    заместителем 
                Губернатора      области,       курирующим       вопросы 
                формирования экономической политики области              
                                                                         
                                                                         
 Объемы и       общая    потребность    в    финансовых    ресурсах    в 
 источники      2010 - 2015 годах составляет 254,989 млн. рублей, из них 
 финансирования средства    федерального,    областного    и    местного 
 КИП            бюджетов - 54,971 млн. рублей;                           
                источниками    финансирования    за     счет     средств 
                федерального бюджета являются средства, выделяемые:      
                - Министерством    здравоохранения     и     социального 
                развития Российской Федерации, - 11,159 млн. рублей;     
                - государственной  корпорацией   -   Фондом   содействия 
                реформированию      жилищно-коммунального      хозяйства 
                (далее   -   ГК   -   Фонд   содействия   реформированию 
                ЖКХ), - 20,64 млн. рублей                                
                                                                         

 

                             1. Введение

 

     1.1. Подход к разработке КИП.
     КИП разработан в соответствии с Федеральным законом  от  20  июля
1995 года N 115-ФЗ  "О государственном  прогнозировании  и  программах
социально-экономического развития  Российской  Федерации",  Стратегией
социально-экономического развития Ярославской области  до  2030  года,
утвержденной постановлением Губернатора области  от  22.06.2007  N 572
"О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области  до
2030 года".
     При разработке КИП учитывались:
     - основные положения федеральных целевых программ;
     - рекомендации  Министерства  регионального  развития  Российской
Федерации от  22.12.2009  N 43529 - ВБ/13  и  от  26.01.2010  N 2416 -
 НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти;
     -   инвестиционные    проекты    модернизации    градообразующего
предприятия   СП   Песочное   -   закрытого   акционерного    общества
"Первомайский фарфор" (далее - ЗАО  "Первомайский  фарфор"),  а  также
субъектов среднего и малого бизнеса СП Песочное;
     - стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также
действующие областные и ведомственные целевые программы.
     В рамках подготовки КИП был проведен анализ  текущей  ситуации  и
предпосылок  для  развития  СП  Песочное,   организованы   встречи   с
представителями бизнеса  для  определения  ограничений  в  развитии  и
выявления перспективных направлений  роста.  Проведена  инвентаризация
земельных  участков  для  промышленного  строительства   и   уточнение
генерального  плана  СП  Песочное  с  учетом   планов   экономического
развития.
     В разработке плана принимали участие администрации Рыбинского  МР
и СП Песочное, представители ЗАО "Первомайский фарфор",  представители
среднего и малого бизнеса, общественных организаций, а также население
СП Песочное.
     1.2. Краткое описание КИП.
     Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития экономики СП
Песочное в условиях преодоления кризисных явлений на  период  до  2012
года, обеспечение  реализации  приоритетных  направлений  развития  СП
Песочное на период до 2015 года.
     КИП   предусматривает   реализацию   комплекса    взаимосвязанных
инвестиционных  проектов,  реализуемых  на  принципах  государственно-
частного  и   социального   партнерства.   Основными   стратегическими
партнерами являются органы местного самоуправления Рыбинского МР и  СП
Песочное,   органы   исполнительной   власти   Ярославской    области,
организации, имеющие значимые ресурсы для реализации ключевых проектов
и программ, предприниматели и население СП Песочное  (через  различные
формы общественных инициатив).
     В основу КИП положено следующее видение СП Песочное. К 2015  году
в СП Песочное должна быть сформирована сбалансированная экономика, где
наряду  с   традиционной   производственной   отраслью   (производство
фарфоровой посуды), перешедшей на выпуск конкурентоспособной продукции
с высокой  долей  добавленной  стоимости,  активно  развиваются  малые
предприятия в сфере производства продуктов питания,  торговли,  услуг.
СП  Песочное  трансформируется  в  населенный   пункт   с   комфортной
экологической  средой  обитания,  стабильной  численностью  населения,
развитым  сектором  услуг,  благоприятными  условиями   проживания   и
растущим уровнем жизни населения.

 

2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации СП Песочное

 

     2.1. Краткая историческая справка о СП Песочное.
     СП Песочное  образовано  в  соответствии  с  Законом  Ярославской
области от 21 декабря  2004 г.  N 65-з  "О наименованиях,  границах  и
статусе муниципальных образований Ярославской области".
     С 03 июля 2006 года СП Песочное входит в состав Рыбинского  МР  в
соответствии с Законом Ярославской области от 30 марта 2005 г.  N 18-з
"О представительных органах первого созыва и главах вновь образованных
муниципальных образований Ярославской области". Географическая площадь
территории СП Песочное составляет 5 975 кв. километров, периметр -  21
километр.
     Территорию СП Песочное составляют исторически  сложившиеся  земли
поселка Песочное, а также  в  соответствии  с  генеральным  планом  СП
Песочное территории,  предназначенные  для  развития  его  социальной,
транспортной и иной инфраструктуры.
     Поселок расположен на правом берегу Волги,  в  15  километрах  от
железнодорожной станции Лом (на линии Ярославль - Сонково).
     История поселка Песочное тесно связана  с  историей  Песоченского
фарфорового завода.
     Песоченский  фарфоровый  завод  был  создан  на  базе  кирпичного
завода, основанного в 1882 году рыбинским купцом  П.  А.  Никитиным  в
деревне Песочное. Богатые месторождения глины и развитие строительства
в  Рыбинске  позволили  наладить  массовое  производство  кирпича.  Из
кирпича с маркой "Никитин" построены многие дома не только в Рыбинске,
но и в других городах Ярославской области.
     В 1885 году фабрика приступила к  выпуску  фарфоровой  продукции:
белой и раскрашенной посуды европейского и азиатского ассортимента.


Информация по документу
Читайте также