Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 22.05.2013 № 575-п| |дополнительно созданных | | | | | | | | | | | |постоянных рабочих мест | | | | | | | | | | | |в период эксплуатации | | | | | | | | | | | |инвестиционных проектов | | | | | | | | | | | |(накопленным итогом) | | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------+-----------+-----+----+----+-----+-----+-----+-----| |8. |Среднемесячная | тыс. руб. | 8,2 | 8,8|10,2|10,5| 11,0| 11,0| 11,0| 11,0| | |заработная плата | | | | | | | | | | | |работников крупных и | | | | | | | | | | | |средних предприятий | | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------+-----------+-----+----+----+-----+-----+-----+-----| |9. |Объем отгруженных | млн. руб. | 61,6 | 41,8|51,8|58,4|153,6|153,8|224,0|224,2| | |товаров собственного | | | | | | | | | | | |производства, | | | | | | | | | | | |выполненных работ | | | | | | | | | | | |и услуг собственными | | | | | | | | | | | |силами по крупным | | | | | | | | | | | |и средним предприятиям | | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------+-----------+-----+----+----+-----+-----+-----+-----| |10.|Объем отгруженных | млн. руб. | 61,6 | 41,8|48,6|55,0|150,0|150,0|220,0|220,0| | |товаров собственного | | | | | | | | | | | |производства, | | | | | | | | | | | |выполненных работ и | | | | | | | | | | | |услуг собственными | | | | | | | | | | | |силами градообразующих | | | | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------+-----------+-----+----+----+-----+-----+-----+-----| |11.|Доля градообразующих | процентов | 100 | 100|93,8|94,2| 97,7| 97,5| 98,2| 98,1| | |предприятий в объеме | | | | | | | | | | | |отгруженных товаров | | | | | | | | | | | |собственного | | | | | | | | | | | |производства, | | | | | | | | | | | |выполненных работ и | | | | | | | | | | | |услуг собственными | | | | | | | | | | | |силами по крупным и | | | | | | | | | | | |средним организациям | | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------+-----------+-----+----+----+-----+-----+-----+-----| |12.|Число малых предприятий | единиц | | | | | | | | | | |(без микропредприятий) | | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------+-----------+-----+----+----+-----+-----+-----+-----| |13.|Объем отгруженных | млн. руб. | | | | | | | | | | |товаров собственного | | | | | | | | | | | |производства, | | | | | | | | | | | |выполненных работ и | | | | | | | | | | | |услуг собственными | | | | | | | | | | | |силами малых | | | | | | | | | | | |предприятий (без | | | | | | | | | | | |микропредприятий) | | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------+-----------+-----+----+----+-----+-----+-----+-----| |14.|Число микропредприятий | единиц | 9 | 9| 9| 9| 10| 12| 13| 13| | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------+-----------+-----+----+----+-----+-----+-----+-----| |15.|Объем отгруженных | млн. руб. | | |10,9|10,9| 11,0| 11,5| 12,0| 12,0| | |товаров собственного | | | | | | | | | | | |производства, | | | | | | | | | | | |выполненных работ и | | | | | | | | | | | |услуг собственными | | | | | | | | | | | |силами микропредприятий | | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------+-----------+-----+----+----+-----+-----+-----+-----| |16.|Общий объем | млн. руб. | | 0,04|0,15|0,59| 0,63| 0,63| 0,63| 0,63| | |дополнительных | | | | | | | | | | | |поступлений в | | | | | | | | | | | |муниципальный бюджет | | | | | | | | | | | |от реализации | | | | | | | | | | | |инвестиционных | | | | | | | | | | | |проектов | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |земельный налог | млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |налог на доходы | млн. руб. | | 0,04|0,15|0,59| 0,63| 0,63| 0,63| 0,63| | |физических лиц | | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------+-----------+-----+----+----+-----+-----+-----+-----| |17.|Объем привлеченных | млн. руб. | |166,6|23,0| 1,8| 3,2| 0,7| 0,8| 0,8| | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |инвестиций в год | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Песочное Рыбинского
муниципального района ПАСПОРТА
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках
комплексного инвестиционного плана модернизации
сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района
I. Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор"
---------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |--------------------------------------------------------------------| |Название проекта |модернизация производства ЗАО "Первомайский | | |фарфор" | |---------------------+----------------------------------------------| |Участники проекта |частный инвестор | |---------------------+----------------------------------------------| |Инвестор проекта |ЗАО "Первомайский фарфор" | |---------------------+----------------------------------------------| |Сроки реализации |2010 - 2011 годы | |---------------------+----------------------------------------------| |Готовность |бизнес-план, проектная и конструкторская | | |документация | |---------------------+----------------------------------------------| |Краткое описание |цель проекта: техническое перевооружение | |проекта |предприятия, освоение и выпуск новой продукции|
| |из фарфора, уменьшение электроемкости | | |производства, повышение производительности | | |труда и качества продукции; | | |клиенты: предприятия оптовой и розничной | | |торговли России и стран ближнего зарубежья; | | |поставщики: сырье российского производства | |---------------------+----------------------------------------------| |Виды государственной |предоставление налоговых льгот в рамках |
|поддержки проекта |государственной поддержки инвестиционной | | |деятельности | |---------------------+----------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные источники| |
|---------------------+----------------------------------------------| |Срок окупаемости |4 года | |--------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |--------------------------------------------------------------------| | Показатель |2010 год |2011 - 2012 годы | 2013 - 2015 годы | |---------------------+---------+-----------------+------------------| |Инвестиции - всего | 162,5 | 7,5 | | |---------------------+---------+-----------------+------------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+---------+-----------------+------------------| |федерального бюджета | | | | |---------------------+---------+-----------------+------------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+---------+-----------------+------------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+---------+-----------------+------------------| |внебюджетных средств | 162,5 | 7,5 | | |--------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |--------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка |220 млн. рублей после 2011 года | |---------------------+----------------------------------------------| |Новые рабочие места | 250 в 2013 году | |---------------------+----------------------------------------------| |Налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |---------------------+---------+-----------------+------------------| |в том числе в местный| | | | |бюджет | | | | |--------------------------------------------------------------------| | Основные этапы реализации | |--------------------------------------------------------------------| |2010 год |подготовка проектной и технической документа- |
| |ции; проведение исследований и разработок | |---------------------+----------------------------------------------| |2010 - 2011 годы |приобретение и монтаж оборудования; | | |приобретение и освоение технологий; подготовка|
| |и запуск производств | ---------------------------------------------------------------------- II. Создание производства мучных кондитерских изделий
---------------------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |--------------------------------------------------------------------------------| |Название проекта |создание производства мучных кондитерских | | |изделий | |-------------------------+------------------------------------------------------| |Участники проекта |частные инвесторы | |-------------------------+------------------------------------------------------| |Инвестор проекта |ООО "Агроспецкомплект" | |-------------------------+------------------------------------------------------| |Сроки реализации |2009 - 2012 годы | |-------------------------+------------------------------------------------------| |Готовность |бизнес-проект | |-------------------------+------------------------------------------------------| |Краткое описание проекта |цель проекта: организация производства по выпуску |
| |широкого ассортимента мучных кондитерских изделий; | | |клиенты: предприятия торговли Ярославской области и | | |России (предполагается занять 30 процентов рынка сбыта|
| |по осваиваемой продукции) | |-------------------------+------------------------------------------------------| |Виды государственной | | |поддержки проекта | | |-------------------------+------------------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные источники | | |-------------------------+------------------------------------------------------| |Срок окупаемости |3 года | |--------------------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |--------------------------------------------------------------------------------| | Показатель | 2009 - 2010 | 2011 - 2012 | 2013 - 2015 | | | годы | годы | годы | |-------------------------+-----------------+-----------------+------------------| |Инвестиции - всего | 4,0 | 15,5 | | |-------------------------+-----------------+-----------------+------------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |-------------------------+-----------------+-----------------+------------------| |федерального бюджета | | | | |-------------------------+-----------------+-----------------+------------------| |областного бюджета | | | | |-------------------------+-----------------+-----------------+------------------| |местного бюджета | | | | |-------------------------+-----------------+-----------------+------------------| |внебюджетных средств | 4,0 | 15,5 | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |--------------------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | | | | |-------------------------+-----------------+-----------------+------------------| |Новые рабочие места | 30 | 100 | | |-------------------------+-----------------+-----------------+------------------| |Налоговые выплаты - всего| | | | |-------------------------+-----------------+-----------------+------------------| |в том числе в местный | | | | |бюджет | | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Основные этапы реализации | |--------------------------------------------------------------------------------| |2009 год |подготовка технической и проектной документации; | | |подготовка имеющихся производственных | | |помещений к выпуску продукции | |-------------------------+------------------------------------------------------| |2010 год |получение санитарных заключений на выпуск | | |опытной партии продукции; | | |запуск производства | |-------------------------+------------------------------------------------------| |2010 - 2012 годы |приобретение и монтаж быстросборного | | |производственного здания, подключение к сетям; | | |приобретение и монтаж оборудования; | | |приобретение и освоение технологий; | | |подготовка и запуск производства | ---------------------------------------------------------------------------------- III. Строительство магазина ---------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |--------------------------------------------------------------------| |Название проекта |строительство магазина | |---------------------+----------------------------------------------| |Участники проекта |частные инвесторы | |---------------------+----------------------------------------------| |Инвестор проекта |Рыбинское ПО | |---------------------+----------------------------------------------| |Сроки реализации |2011 - 2013 годы | |---------------------+----------------------------------------------| |Готовность |бизнес-идея | |---------------------+----------------------------------------------| |Краткое описание |цель проекта: обеспечение населения | |проекта |продовольственными и непродовольственными | | |товарами, расширение ассортимента реализуемых |
| |товаров, увеличение товарооборота; | | |клиенты: жители сельского поселения Песочное и|
| |близко расположенных населенных пунктов | |---------------------+----------------------------------------------| |Виды государственной | |
|поддержки проекта | | |---------------------+----------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные источники| | |---------------------+----------------------------------------------| |Срок окупаемости |5 лет | |--------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |--------------------------------------------------------------------| | Показатель | 2010 год | 2011 - 2012 | 2013 - 2015 | | | | годы | годы | |---------------------+------------+----------------+----------------| |Инвестиции - всего | | 0,5 | 1,5 | |---------------------+------------+----------------+----------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+------------+----------------+----------------| |федерального бюджета | | | | |---------------------+------------+----------------+----------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+------------+----------------+----------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+------------+----------------+----------------| |внебюджетных средств | | 0,5 | 1,5 | |--------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |--------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка |3,9 млн. рублей после 2015 года | |---------------------+----------------------------------------------| |Новые рабочие места | | 2 | | |---------------------+------------+----------------+----------------| |Налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |---------------------+------------+----------------+----------------| |в том числе в местный| | 0,13 | | |бюджет | | | | |--------------------------------------------------------------------| | Основные этапы реализации | |--------------------------------------------------------------------| |2011 год |предпроектные и проектные работы; | | |согласование выделения земельного участка; | | |проектирование строительства и согласование | | |проекта | |---------------------+----------------------------------------------| |2012 - 2013 годы |строительные работы; | | |ввод объекта в эксплуатацию; | | |приобретение и установка оборудования | ---------------------------------------------------------------------- IV. Реконструкция торгового центра
---------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |--------------------------------------------------------------------| |Название проекта |реконструкция торгового центра | |---------------------+----------------------------------------------| |Участники проекта |частные инвесторы | |---------------------+----------------------------------------------| |Инвестор проекта |Рыбинское ПО | |---------------------+----------------------------------------------| |Сроки реализации |2011 - 2013 годы | |---------------------+----------------------------------------------| |Готовность |бизнес-идея | |---------------------+----------------------------------------------| |Краткое описание |цель проекта: повышение качества обслуживания |
|проекта |населения, улучшение условий труда работников,|
| |увеличение объема товарооборота; | | |клиенты - жители сельского поселения Песочное | |---------------------+----------------------------------------------| |Виды государственной | |
|поддержки проекта | | |---------------------+----------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные источники| |
|---------------------+----------------------------------------------| |Срок окупаемости |5 лет | |--------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |--------------------------------------------------------------------| | Показатель | 2010 год | 2011 - 2012 | 2013 - 2015 | | | | годы | годы | |---------------------+------------+----------------+----------------| |Инвестиции - всего | | | 1,0 | |---------------------+------------+----------------+----------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+------------+----------------+----------------| |федерального бюджета | | | | |---------------------+------------+----------------+----------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+------------+----------------+----------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+------------+----------------+----------------| |внебюджетных средств | | | 1,0 | |--------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |--------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка |2,4 млн. рублей после 2013 года | |---------------------+----------------------------------------------| |Новые рабочие места | | | 2 | |---------------------+------------+----------------+----------------| |Налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |---------------------+------------+----------------+----------------| |в том числе в местный| | | | |бюджет | | | | |--------------------------------------------------------------------| | Основные этапы реализации | |--------------------------------------------------------------------| |2011 год |подготовка проектной документации | |---------------------+----------------------------------------------| |2012 - 2013 годы |перепланировка и ремонт помещений; | | |приобретение и установка оборудования; | | |открытие объекта | ---------------------------------------------------------------------- V. Реконструкция кафе
------------------------------------------------------------------ | Описание проекта | |----------------------------------------------------------------| |Название проекта |реконструкция кафе | |---------------------+------------------------------------------| |Участники проекта |частные инвесторы | |---------------------+------------------------------------------| |Инвестор проекта |индивидуальный предприниматель | | |Самсонова Л. Н. | | | | |---------------------+------------------------------------------| |Сроки реализации |2010 - 2012 годы | |---------------------+------------------------------------------| |Готовность |бизнес-идея | |---------------------+------------------------------------------| |Краткое описание |цель проекта: расширение производственных |
|проекта |помещений, увеличение объемов выпускаемой |
| |продукции, улучшение качества обслуживания| | |населения; | | |клиенты: потребители - жители сельского | | |поселения Песочное, Рыбинского района | | |и г. Рыбинска | |---------------------+------------------------------------------| |Виды государственной | |
|поддержки проекта | | |---------------------+------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные источники| |
|---------------------+------------------------------------------| |Срок окупаемости |5 лет | |----------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |----------------------------------------------------------------| | Показатель | 2010 год | 2011 - 2012 | 2013 - 2015 | | | | годы | годы | |---------------------+-----------+--------------+---------------| |Инвестиции - всего | | 1,0 | | |---------------------+-----------+--------------+---------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+-----------+--------------+---------------| |федерального бюджета | | | | |---------------------+-----------+--------------+---------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+-----------+--------------+---------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+-----------+--------------+---------------| |внебюджетных средств | | 1,0 | | |----------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |----------------------------------------------------------------| |Годовая выручка |1 млн. рублей после 2011 года | |---------------------+------------------------------------------| |Новые рабочие места | | 6 | | |---------------------+-----------+--------------+---------------| |налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |---------------------+-----------+--------------+---------------| |в том числе в местный| | | | |бюджет | | | | |----------------------------------------------------------------| | Основные этапы реализации | |----------------------------------------------------------------| |2011 год |подготовка проектной документации | |---------------------+------------------------------------------| |2012 год |перепланировка и ремонт помещений; | | |строительство дополнительных | | |производственных помещений; | | |приобретение и установка оборудования; | | |открытие объекта | ------------------------------------------------------------------ VI. Реконструкция магазина
------------------------------------------------------------------ | Описание проекта | |----------------------------------------------------------------| |Название проекта |реконструкция магазина | |---------------------+------------------------------------------| |Участники проекта |частные инвесторы | |---------------------+------------------------------------------| |Инвестор проекта |ПО "Красный огородник" | |---------------------+------------------------------------------| |Сроки реализации |2010 - 2015 годы | |---------------------+------------------------------------------| |Готовность |бизнес-идея | |---------------------+------------------------------------------| |Краткое описание |цель проекта: увеличение площади торгового|
|проекта |зала, внедрение прогрессивной формы | | |обслуживания покупателей, увеличение | | |товарооборота; | | |клиенты: потребители - жители сельского | | |поселения Песочное | |---------------------+------------------------------------------| |Виды государственной | |
|поддержки проекта | | |---------------------+------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные источники| |
|---------------------+------------------------------------------| |Срок окупаемости |5 лет | |----------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |----------------------------------------------------------------| | Показатель | 2010 год | 2011 - 2012 | 2013 - 2015 | | | | годы | годы | |---------------------+-----------+--------------+---------------| |Инвестиции - всего | | 0,3 | 2,2 | |---------------------+-----------+--------------+---------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+-----------+--------------+---------------| |федерального бюджета | | | | |---------------------+-----------+--------------+---------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+-----------+--------------+---------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+-----------+--------------+---------------| |внебюджетных средств | | 0,3 | 2,2 | |----------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |----------------------------------------------------------------| |Годовая выручка |14,4 млн. рублей после 2015 года | |---------------------+------------------------------------------| |Новые рабочие места | | |3 | |---------------------+-----------+--------------+---------------| |Налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |---------------------+-----------+--------------+---------------| |в том числе в местный| | | | |бюджет | | | | |----------------------------------------------------------------| | Основные этапы реализации | |----------------------------------------------------------------| |2010 - 2011годы |подготовка проектной документации | |---------------------+------------------------------------------| |2012 - 2014 годы |реконструкция помещений; | | |ремонтные работы | ------------------------------------------------------------------ VII. Открытие парикмахерской
--------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |-------------------------------------------------------------------| |Название проекта |открытие парикмахерской | |---------------------+---------------------------------------------| |Участники проекта |частные инвесторы | |---------------------+---------------------------------------------| |Инвестор проекта |индивидуальный предприниматель Соколова О. В.|
| | | |---------------------+---------------------------------------------| |Сроки реализации |2011 год | |---------------------+---------------------------------------------| |Готовность |бизнес-проект | |---------------------+---------------------------------------------| |Краткое описание |цель проекта: организация объекта бытового | |проекта |обслуживания населения по предоставлению | | |парикмахерских услуг; | | |клиенты: население сельского поселения | | |Песочное и близко расположенных населенных | | |пунктов | |---------------------+---------------------------------------------| |Виды государственной |выплаты на реализацию мероприятия по |
|поддержки проекта |содействию самозанятости безработных граждан |
| |и стимулированию создания безработными | | |гражданами, открывшими собственное дело, | | |дополнительных рабочих мест для | | |трудоустройства безработных граждан в рамках |
| |региональной адресной программы | | |дополнительных мероприятий по снижению | | |напряженности на рынке труда Ярославской | | |области на 2011 год | |---------------------+---------------------------------------------| |Предполагаемые | | |федеральные источники| |
|---------------------+---------------------------------------------| |Срок окупаемости |1 год | |-------------------------------------------------------------------| | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |-------------------------------------------------------------------| | Показатель |2010 год |2011 - 2012 годы |2013 - 2015 годы | |---------------------+---------+-----------------+-----------------| |Инвестиции - всего | | 0,08 | | |---------------------+---------+-----------------+-----------------| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |---------------------+---------+-----------------+-----------------| |федерального бюджета | | 0,06 | | |---------------------+---------+-----------------+-----------------| |областного бюджета | | | | |---------------------+---------+-----------------+-----------------| |местного бюджета | | | | |---------------------+---------+-----------------+-----------------| |внебюджетных средств | | 0,02 | | |-------------------------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |-------------------------------------------------------------------| |Годовая выручка | | 0,1 млн. рублей | | |---------------------+---------+-----------------+-----------------| |Новые рабочие места | | 2 | | |---------------------+---------+-----------------+-----------------| |Налоговые выплаты - | | | | |всего | | | | |---------------------+---------+-----------------+-----------------| |в том числе в местный| | | | |бюджет | | | | |-------------------------------------------------------------------| | Основные этапы реализации | |-------------------------------------------------------------------| |2011 год |заключение договора аренды помещения; | | |установка оборудования; | | |открытие парикмахерской | --------------------------------------------------------------------- Список используемых сокращений
ЗАО - закрытое акционерное общество
ООО - общество с ограниченной ответственностью
ПО - потребительское общество
Приложение 3
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Песочное Рыбинского
муниципального района ПЕРЕЧЕНЬ
предложений по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации СП Песочное Рыбинского муниципального района
Объемы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации СП Песочное Рыбинского муниципального района по уровням бюджетной
системы
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование проекта/мероприятия | Количество новых | Объем инвестиций | |п/п| | рабочих мест | за 2010 - 2015 годы, | | | |(нарастающим итогом)| млн. рублей | | | |--------------------+---------------------------------| | | |2010|2011 - |2013 - |всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | | | |год | 2012 | 2015 | | | | | | | | | | годы | годы | | | | | | |---+--------------------------------------------------+----+-------+-------+------+------+------+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+--------------------------------------------------+----+-------+-------+------+------+------+-----+------| |1. |Модернизация производства ЗАО "Первомайский | | 250 | 250 |170,0 | | | |170,0 | | |фарфор" | | | | | | | | | |---+--------------------------------------------------+----+-------+-------+------+------+------+-----+------| |2. |Проекты развития малого бизнеса | 32 | 108 | 115 |26,08 | 0,06 | | |26,02 | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------------------------+----+-------+-------+------+------+------+-----+------| |3. |Региональные адресные программы дополнительных |679 | 1 230 | |12,023|11,159|0,864 | | | | |мероприятий по снижению напряженности на рынке | | | | | | | | | | |труда Ярославской области на 2010 и 2011 годы | | | | | | | | | |---+--------------------------------------------------+----+-------+-------+------+------+------+-----+------| |4. |Ведомственная целевая программа "Содействие | | 27 | | 2,24 | | 2,24 | | | | |занятости населения Ярославской области" | | | | | | | | | | |на 2012 - 2014 годы | | | | | | | | | |---+--------------------------------------------------+----+-------+-------+------+------+------+-----+------| |5. |Ведомственная целевая программа "Содействие | | | 45 | 0,33 | | 0,33 | | | | |занятости населения Ярославской области" | | | | | | | | | | |на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов| | | | | | | | | |---+--------------------------------------------------+----+-------+-------+------+------+------+-----+------| |6. |Программы модернизации жилищно-коммунального | | | |38,296|20,64 |10,229|3,567| 3,86 | | |хозяйства (с учетом средств ГК - Фонда содействия | | | | | | | | | | |реформированию ЖКХ) | | | | | | | | | |---+--------------------------------------------------+----+-------+-------+------+------+------+-----+------| |7. |Субсидии на финансирование дорожного хозяйства | | | | 6,02 | | 5,71 |0,31 | | | |из ОБ МБ | | | | | | | | | |---+--------------------------------------------------+----+-------+-------+------+------+------+-----+------| | |Итого проекты | 32 | 358 | 365 |196,08| 0,06 | | |196,02| |---+--------------------------------------------------+----+-------+-------+------+------+------+-----+------| | |Итого программы |679 | 1257 | 45 |58,909|31,799|19,373|3,877| 3,86 | |---+--------------------------------------------------+----+-------+-------+------+------+------+-----+------| | |Всего |711 | 1615 | 410 |254,98|31,859|19,373|3,877|199,88| | | | | | | 9 | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Источники финансирования комплексного инвестиционного плана
модернизации СП Песочное
Тутаевского муниципального района
начало таблицы (млн. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Наименование | Главный | 2010 год | 2011 год | | федерального органа | мероприятия | распоря- | | | | исполнительной | | дитель |--------------------------------+----------------------------| | власти/программы | | бюджет- | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |всего | ФБ | ОБ |МБ | ВБ | | (проекта программы) | | ных | | | | | | | | | | | | | | средств | | | | | | | | | | | |-------------------------+----------------------------------------------+--------------------------------------------+-------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+---+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12 | 13 | |------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+---+-----| |I. Федеральная служба по труду и занятости | | 3,55 |3,55 | | | |8,473 |7,609|0,864| | | |(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных | | | | | | | | | | | | |мероприятий, направленных на снижение | | | | | | | | | | | | |напряженности на рынке труда) | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+---+-----| |Региональная адресная |краткосрочные меры по | ДГСЗН | 3,55 |3,55 | | | |8,473 |7,609|0,864| | | |программа |программа | | | | | | | | | | | | |дополнительных |дополнительных | | | | | | | | | | | | |мероприятий по |мероприятий по | | | | | | | | | | | | |снижению |снижению | | | | | | | | | | | | |напряженности на рынке |напряженности на рынке | | | | | | | | | | | | |труда Ярославской области|труда Ярославской области | | | | | | | | | | | | |на 2010 и 2011 годы |на 2010 и 2011 годы | | | | | | | | | | | | | |II. Программы содействия занятости населения и| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+---+-----| |II. Программы содействия занятости населения и | | | | | | | | | | | | |дополнительных мероприятий по снижению | | | | | | | | | | | | |напряженности на рынке труда Ярославской области | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+---+-----| |Ведомственная целевая |меры по улучшению | ситуации на рынке труда | | | | | | | | | | | |программа "Содействие |программа "Содействие | Ведомственная целевая | | | | | | | | | | | |занятости населения |занятости населения | | | | | | | | | | | | |Ярославской области" |Ярославской области" | | | | | | | | | | | | |на 2012 - 2014 годы |на 2012 - 2014 годы | | | | | | | | | | | | | |Ведомственная целевая | | | | | | | | | | | | |-------------------------+----------------------------------------------+--------------------------------------------+-------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+---+-----| |Ведомственная целевая |меры по улучшению | ситуации на рынке труда | | | | | | | | | | | |программа "Содействие |программа "Содействие |III. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ| | | | | | | | | | | |занятости населения |занятости населения | | | | | | | | | | | | |Ярославской области" на |Ярославской области" на | | | | | | | | | | | | |2013 год и на плановый |2013 год и на плановый | | | | | | | | | | | | |период 2014 и 2015 годов |период 2014 и 2015 годов | | | | | | | | | | | | | |III. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+---+-----| |III. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ | | 3,31 | 1,7 | 1,0 |0,44 | 0,17 | 2,0 | 1,1 | 0,3 |0,5| 0,1 | |------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+---+-----| |Региональная адресная |мероприятия по | ремонта жилого фонда | ДЖКХИ |3,31 | 1,7 | 1,0 | 0,44 | 0,17 | 2,0 | 1,1 |0,3| 0,5 | |программа по проведению |программа по проведению | IV. Программы модернизации жилищно- | |0,936| |0,283|0,653 | | | | | | |капитального ремонта |капитального ремонта | | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов |многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | |в Ярославской области на |в Ярославской области на | | | | | | | | | | | | |2010 и 2011 годы |2010 и 2011 годы | | | | | | | | | | | | | |IV. Программы модернизации жилищно- | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+---+-----| |IV. Программы модернизации жилищно- | | 0,936 | |0,283|0,653| | | | | | | |коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+---+-----| |МЦП "Развитие |строительство уличного | | 0,37 | | |0,37 | | | | | | | |жилищно-коммунального |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | | |хозяйства и |хозяйства и | | | | | | | | | | | | |благоустройства в |благоустройства в | | | | | | | | | | | | |Рыбинском |Рыбинском | | | | | | | | | | | | |муниципальном районе |муниципальном районе | | | | | | | | | | | | |на 2006 - 2010 годы" |на 2006 - 2010 годы" | | | | | | | | | | | | | |Региональная программа | | | | | | | | | | | | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|