Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 22.05.2013 № 575-п| | | | | | | | |мясные консервы | тыс. | 2 726 | 1 528 | 920 | | | | рублей | | | | | | | | | | | | |сыры | тонн | | | 485 | |----+----------------------+-----------+-------+----------+-------| | 5. |Выручка от продажи (за| тыс. | 398 | 555 499 |555 150| | |минусом НДС, акцизов) | рублей | 732 | | | |----+----------------------+-----------+-------+----------+-------| | 6. |Темп роста | процентов | | 139,3 | 99,9 | | | | | | | | |----+----------------------+-----------+-------+----------+-------| | 7. |Прибыль |тыс. рублей| 6 702 | 42 171 |32 595 | | | | | | | | |----+----------------------+-----------+-------+----------+-------| | 8. |Темп роста | процентов | |в 6,3 раза| 77,3 | | | | | | | | |----+----------------------+-----------+-------+----------+-------| | 9. |Среднесписочная | человек | 321 | 332 | 342 | | |численность работников| | | | | |----+----------------------+-----------+-------+----------+-------| |10. |Темп роста | процентов | | 103,4 | 103,3 | | | | | | | | |----+----------------------+-----------+-------+----------+-------| |11. |Среднемесячная | рублей | 4 571 | 6 866 | 8 032 | | |заработная плата 1 | | | | | | |работника | | | | | |----+----------------------+-----------+-------+----------+-------| |12. |Темп роста | процентов | | 150,2 | 117,0 | | | | | | | | |----+----------------------+-----------+-------+----------+-------| |13. |Дебиторская | тыс. | | | | | |задолженность (менее | рублей |48 433 | 57 395 |12 414 | | |года) | | | | | |----+----------------------+-----------+-------+----------+-------| |14. |Кредиторская | тыс. |58 890 | 63 737 |68 207 | | |задолженность | рублей | | | | -------------------------------------------------------------------- Реализуется продукция ЗАО "Консервный завод "Поречский" через оптовые и розничные предприятия для потребления населением на территории Российской Федерации. Кроме этого, ЗАО "Консервный завод "Поречский" снабжает поселок питьевой водой и оказывает услуги по очистке сточных вод, а также поставляет теплоэнергию для отопления части жилых домов, детского сада и здания администрации поселения. Таблица 12. Активы ЗАО "Консервный завод "Поречский"
(тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | 2008 | 2009 | |п/п | | год | год | |----+---------------------------------------+-------+-------| |1. |Внеоборотные активы |39 772 |46 467 | | | | | | |----+---------------------------------------+-------+-------| |1.1.|Основные средства |28 146 |30 841 |
| | | | | |----+---------------------------------------+-------+-------| |1.2.|Незавершенное строительство | 96 36 | 9 636 |
| | | | | |----+---------------------------------------+-------+-------| |1.3.|Прочие | 1 990 | 5 990 |
| | | | | |----+---------------------------------------+-------+-------| |2. |Оборотные активы |158 306|177 004| | | | | | |----+---------------------------------------+-------+-------| |2.1.|Запасы |74 675 |68 353 |
| |из них: | | | | | | | | | |сырье, материалы и другие аналогичные |30 118 |26 663 | | |ценности | | | | | | | | | |готовая продукция и товары для |44 557 |41 690 | | |перепродажи | | | | | | | | | |расходы будущих периодов и прочие | 252 | 1 164 | | |запасы и затраты | | | |----+---------------------------------------+-------+-------| |2.2.|Краткосрочная дебиторская задолженность|61 142 |90 562 | | | | | | |----+---------------------------------------+-------+-------| |2.3.|Денежные средства, | 830 | 425 | | |краткосрочные финансовые вложения и |21 407 |16 500 | | |прочие оборотные активы | | | |----+---------------------------------------+-------+-------| |2.4.|Итого всех активов |198 078|223 471|
| | | | | |----+---------------------------------------+-------+-------| |3. |Капитал и резервы |33 729 |97 479 | | | | | | |----+---------------------------------------+-------+-------| |3.1.|Уставный капитал и добавочный капитал | 8 500 | 8 500 |
| | | | | |----+---------------------------------------+-------+-------| |3.2.|Нераспределенная прибыль |25 229 |88 979 |
| | | | | -------------------------------------------------------------- Таблица 13. Обязательства ЗАО "Консервный завод "Поречский"
(тыс. рублей)
---------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя |2008 год|2009 год| |п/п | | | | |----+---------------------------------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+---------------------------------+--------+--------| | 1. |Долгосрочные обязательства | | | | | | | | |----+---------------------------------+--------+--------| |1.1.|Займы и кредиты | 58 272 | 51 500 |
| | | | | |----+---------------------------------+--------+--------| |1.2.|Итого по долгосрочным | 58 272 | 51 500 |
| |обязательствам | | | |----+---------------------------------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+---------------------------------+--------+--------| | 2. |Краткосрочные обязательства | | | | | | | | |----+---------------------------------+--------+--------| |2.1.|Займы и кредиты | 1 100 | - | | | | | | |----+---------------------------------+--------+--------| |2.2.|Кредиторская задолженность | 67 493 | 73 516 |
| | | | | |----+---------------------------------+--------+--------| |2.3.|Поставщики и подрядчики | 58 203 | 63 714 | | | | | | |----+---------------------------------+--------+--------| |2.4.|Задолженность перед персоналом | 1 500 | 1 764 | | |организации | | | |----+---------------------------------+--------+--------| |2.5.|Задолженность перед | 534 | 614 | | |государственными внебюджетными | | | | |фондами | | | |----+---------------------------------+--------+--------| |2.6.|Задолженность по налогам и сборам| 5 195 | 9185 | | | | | | |----+---------------------------------+--------+--------| |2.7.|Прочие кредиторы | 2 058 | 4 238 | | | | | | |----+---------------------------------+--------+--------| |2.8.|Итого по краткосрочным |136 083 |153 031 |
| |обязательствам | | | |----+---------------------------------+--------+--------| | 3. |Итого всех обязательств |194 355 |204 531 |
| | | | | ---------------------------------------------------------- Основные показатели деятельности градообразующего предприятия представлены в таблице 14. Таблица 14. Основные показатели деятельности ЗАО "Консервный завод
"Поречский"
--------------------------------------------------------- |N | Наименование показателя | 2008 | 2009 | |п/| | год | год | |п | | | | |--+------------------------------------+-------+-------| |1 | 2 | 3 | 4 | |--+------------------------------------+-------+-------| | |Среднесписочная численность | 332 | 342 | |1.|работающих, человек | | | | | | | | |--+------------------------------------+-------+-------| |2.|Выручка от продажи товаров, |555 499|555 150|
| |продукции, работ, услуг (за минусом | | | | |НДС и акцизов), тыс. рублей | | | |--+------------------------------------+-------+-------| |3.|Себестоимость проданных товаров, |469 812|473 346|
| |продукции, работ, услуг, тыс. рублей| | | |--+------------------------------------+-------+-------| |4.|Прочие доходы |12 594 |12 371 |
| |и расходы, тыс. рублей | 938 | 363 | |--+------------------------------------+-------+-------| |5.|Прибыль (убыток) до налогообложения,|55 282 |27 957 | | |тыс. рублей | | | |--+------------------------------------+-------+-------| |6.|Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей|42 171 |32 595 | | | | | | |--+------------------------------------+-------+-------| |7.|Рентабельность (+)/убыточность (-), | 18,5 | 17 | | |процентов | | | |--+------------------------------------+-------+-------| |1 | 2 | 3 | 4 | |--+------------------------------------+-------+-------| |8.|Выработка на одного работающего | 1 526 | 1 404 |
| |(в годовом исчислении), тыс. рублей | | | |--+------------------------------------+-------+-------| |9.|Соотношение кредиторской | 11,5 | 12,3 | | |задолженности и выручки, процентов | | | --------------------------------------------------------- За 2009 год выручка от продажи продукции составила 555,2 млн. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка снизилась на 0,1 процента. Объем производства в 2009 году составил 475,7 тыс. рублей, что ниже уровня 2008 года на 6 процентов. Прибыль за 2009 год составила 32,6 млн. рублей, снижение к уровню предыдущего
года составило 22,7 процента. Рентабельность реализованной продукции в 2009 году составила 17 процентов, в 2008 году - 18,5 процента. Снижение платежеспособности заказчиков на продукцию промышленного
предприятия привело к росту задолженности. По состоянию на 01 января 2010 года размер дебиторской задолженности предприятия составляет 90 562 тыс. рублей, рост составил 48,1 процента, кредиторской задолженности - 73 516 тыс. рублей, рост составил 8,9 процента. На долю предприятия приходится более 26 процентов всех налоговых платежей в местный бюджет. Таблица 15. Структура товарной продукции ЗАО "Консервный завод
"Поречский"
----------------------------------------------------------------- | N | Основные виды товарной| 2008 год | 2009 год | |п/п| продукции |-----------------+-----------------| | | | млн. | доля, | млн. | доля, | | | |рублей |процентов|рублей |процентов| |---+-----------------------+-------+---------+-------+---------| |1. |Молочная продукция, |416 624| 75 |416 362| 75 | | |сыры | | | | | |---+-----------------------+-------+---------+-------+---------| |2. |Кофе, специи |83 324 | 15 |83 272 | 15 | | | | | | | | |---+-----------------------+-------+---------+-------+---------| |3. | Мясо-, плодо-, овощные|55 551 | 10 |55 516 | 10 | | | консервы | | | | | ----------------------------------------------------------------- В 2010 году планируется увеличить производство консервов в целом,
наладить производство консервов "Зеленый горошек". На предприятии прослеживается положительная динамика создания новых рабочих мест, расширение ассортимента выпускаемой продукции, внедрение новых технологий. 2.4. Анализ бюджетной системы.
Деятельность по планированию и исполнению бюджета СП Поречье- Рыбное осуществляется на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131- ФЗ), Устава СП Поречье-Рыбное, а также Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе СП Поречье-Рыбное, утвержденного решением муниципального совета СП Поречье-Рыбное от 22.09.2006 N 13, и других принятых в соответствии с ними муниципальных правовых актов. Формирование бюджета, результаты его исполнения напрямую зависят от эффективности бюджетной политики Ростовского МР. 2.4.1. Администрирование доходной части бюджета.
В течение 2008-2009 годов доходы бюджета поселения формировались из налоговых, неналоговых доходов, безвозмездных отчислений. Изменение структуры доходов поселения в 2008 - 2009 годах незначительны. Налоговые и неналоговые доходы находятся на одном уровне - 2,6 млн. рублей, занимают в общей сумме доходов 2008 года 37,8 процента, 2009 года - 28,1 процента. Это связано с увеличением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Ростовского МР бюджету СП Поречье-Рыбное в 2009 году и необходимостью
предоставления субсидий из бюджета СП Поречье-Рыбное бюджету Ростовского МР в соответствии со статьей 53 пункта 4 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ. В структуре налоговых и неналоговых доходов в 2008 и 2009 годах налог на доходы физических лиц составляет 30 процентов, земельный налог - 43,6 процента в 2008 году и 39,6 процента в 2009 году, налог на имущество физических лиц - 9,7 процента в 2008 году и 13,6 процента в 2009 году, неналоговые доходы - 16 процентов и 16,7 процента соответственно. Собственные доходы бюджета СП Поречье-Рыбное в 2008-2009 годах находятся на одном уровне. В 2008 году величина собственных доходов бюджета составила 2 575 тыс. рублей, что в 2,1 раза превышает уровень
2007 года, что объясняется увеличением кадастровой стоимости земельных участков в Ярославской области с 01 января 2008 года и, соответственно, увеличением суммы земельного налога, поступающего в бюджет СП Поречье-Рыбное по нормативу 100 процентов. Исполнение бюджета 2009 года проходило в условиях финансового кризиса, явления которого повлияли на выполнение доходной части бюджета. В целом, доходная часть бюджета исполнена на 84 процента от плановых показателей. При этом налоговые доходы исполнены на 74 процента, неналоговые доходы - на 73 процента, безвозмездные поступления - на 89 процентов, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - на 91 процент. Основной целью политики СП Поречье-Рыбное в сфере доходов на ближайшие три года является сохранение налогового потенциала поселения путем создания благоприятных условий для деятельности экономических субъектов. Как и в предыдущие годы, основополагающим элементом для развития внутреннего налогового потенциала являлась организация и проведение работ по вовлечению земельных участков, в том числе образуемых в счет невостребованных земельных долей, в экономический и
хозяйственный оборот для привлечения инвестиций в экономику поселения. Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет СП Поречье- Рыбное в 2010 году прогнозируется в сумме 2412 тыс. рублей - на 273 тыс. рублей больше уровня поступлений 2009 года. Налоговые доходы планируются в размере 34 процентов от общей суммы прогнозируемых доходов, неналоговые доходы - 8 процентов, безвозмездные поступления - 56 процентов, доходы от предпринимательской деятельности - 2 процента. Прогноз рассчитан исходя из умеренного (консервативного) варианта социально-экономического развития Ярославской области, основанного на
относительно устойчивом, но менее благоприятном сочетании внешних и внутренних условий функционирования экономики, планов платежей крупных и средних налогоплательщиков. 2.4.2. Администрирование расходной части бюджета.
Расходная часть бюджета СП Поречье-Рыбное сформирована в соответствии с перечнем вопросов местного значения поселений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ. Таблица 16. Основные параметры исполнения бюджета СП Поречье-Рыбное (млн. рублей)
--------------------------------------------------------------------- |N | Наименование | 2008 год | 2009 год | |п/| показателя |-----------------------+----------------------| |п | |план |факт | ис- |доля |план|факт | ис- |доля |
| | | | |пол- | | | |пол- | | | | | | | не- | | | | не- | | | | | | | ние | | | | ние | | |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| | |Итого доходов |6,95 | 6,8 |98,1 |100,0|10,8| 9,1 |84,3 |100,0| |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| |1.|Налоговые и | 2,7 | 2,6 |95,1 |37,8 |3,5 | 2,6 |73,7 |28,2 |
| |неналоговые | | | | | | | | | | |доходы | | | | | | | | | |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| |2.|Налог на доходы |0,71 | 0,8 |100,9|11,4 |0,98| 0,8 |78,5 | 8,4 |
| |физических лиц | | | | | | | | | |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| |3.|Налоги на | |0,001| | | |0,001| | | | |совокупный | | | | | | | | | | |доход | | | | | | | | | |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| |4.|Налог на | 0,4 | 0,3 |64,3 | 3,7 |0,3 | 0,4 |129,2| 3,8 |
| |имущество | | | | | | | | | | |физических лиц | | | | | | | | | |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| |5.|Земельный налог | 1,2 | 1,1 |97,7 |16,5 |1,6 | 1,0 |63,5 |11,1 |
| | | | | | | | | | | |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| |6.|Прочие | 0,1 |0,01 |0,18 | 0,1 |0,1 |0,01 |14,0 | 0,1 |
| |налоговые | | | | | | | | | | |доходы | | | | | | | | | |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| |7.|Неналоговые | 0,4 | 0,4 |102,0| 6,0 |0,6 | 0,4 |73,0 | 4,7 |
| |доходы | | | | | | | | | |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| |8.|Безвозмездные | 4,1 | 4,1 |100,0|59,7 |7,2 | 6,4 |89,1 |70,0 |
| |поступления | | | | | | | | | |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| |9.|Доходы от | 0,2 | 0,2 |100,0| 2,5 |0,2 | 0,2 |100,0| 1,8 |
| |предпринима- | | | | | | | | | | |тельской и иной | | | | | | | | | | |приносящей | | | | | | | | | | |доход | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| | |Итого расходов | 7,0 | 6,8 |97,4 |100,0|10,9| 9,2 |83,5 |100,0| |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| | |Заработная плата,| 2,6 | 2,6 |98,5 |37,8 |2,3 | 2,2 |98,5 |24,4 |
|1 |прочие выплаты, | | | | | | | | | |0.|начисления на | | | | | | | | | | |выплаты по | | | | | | | | | | |оплате труда | | | | | | | | | |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| |11|Услуги связи |0,030|0,025|83,3 | 0,4 |0,03|0,03 |103,1| 0,4 |
|. | | | | | | | | | | |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| |1 |Транспортные |0,01 |0,01 |100,0| 0,2 |0,01|0,01 |57,8 | 0,1 |
|2.|услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| |1 |Коммунальные | 0,1 | 0,1 |97,5 | 1,8 |0,1 | 0,1 |82,2 | 1,1 |
|3.|услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| |1 |Работы, услуги |0,08 |0,08 |98,9 | 1,2 |0,4 | 0,3 |80,6 | 3,1 |
|4.|по содержанию | | | | | | | | | | |имущества | | | | | | | | | |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| |1 |Прочие работы, | 2,7 | 2,6 |97,0 |39,1 |1,6 | 0,9 |58,2 |10,2 |
|5.|услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| |1 |Безвозмездные | | | | |1,5 | 1,5 |98,6 |16,4 | |6.|перечисления | | | | | | | | | | |муниципальным | | | | | | | | | | |организациям | | | | | | | | | |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| |1 |Увеличение |0,08 |0,06 |81,5 | 1,0 |0,03|0,01 |54,8 | 0,2 |
|7.|стоимости | | | | | | | | | | |основных средств | | | | | | | | | |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| |1 |Материальные | 0,2 | 0,2 |94,8 | 2,2 |0,2 | 0,1 |81,1 | 1,4 |
|8.|затраты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| |1 |Прочие расходы |0,13 |0,07 |53,0 | 1,0 |0,3 | 0,2 |75,6 | 2,5 |
|9.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| |2 |Перечисления |1,04 |1,04 |100,0|15,3 |4,5 | 3,7 |82,6 |40,2 |
|0.|другим | | | | | | | | | | |бюджетам | | | | | | | | | | |бюджетной | | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| |2 |Дефицит/ |-0,05|0,04 | | |0,09|0,01 | | | |1.|профицит | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+-----------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----| |2 |Кредиторская | | | | | |0,295| | | |2.|задолженность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------- Значительный удельный вес в расходах года - расходы на решение общегосударственных вопросов (содержание органов местного самоуправления, проведение выборов). В связи с оптимизацией расходов,
расходы по этой статье имеют тенденцию к снижению - от 53,7 процента в 2007 году до 23,1 процента в 2009 году. Расходы на обеспечение населения топливом (возмещение разницы в цене на уголь) в 2009 году составили 1 510,4 тыс. рублей, или 16,4 процента от общей суммы расходов. Межбюджетные трансферты в 2009 году перечислены в сумме 3 698,8 тыс. рублей, или 40,2 процента от общей суммы расходов. Затраты по благоустройству, содержанию, ремонту и строительству дорог находятся на уровне 11 - 15 процентов от общей суммы бюджета. Большая часть дорог поселения не соответствует нормативным требованиям. Имеется значительный износ, вызванный долгосрочным отсутствием мероприятий по
ремонту и реконструкции, нарушением правил содержания дорог. Основной
причиной является нехватка финансовых средств. Кроме того, увеличение
количества транспортных средств требует дальнейшего развития дорожной
сети. При формировании бюджета поселения на 2010 - 2012 годы основные задачи в сфере бюджетной политики скорректированы исходя из сложившейся экономической ситуации и необходимости максимального смягчения последствий кризиса как для населения, так и для хозяйствующих субъектов. Основным принципом бюджетной политики поселения в период кризиса остается сокращение необоснованных бюджетных расходов. Значительных изменений в структуре расходов в 2010 - 2012 годах не планируется. Рассматривая состояние муниципальных финансов, можно выделить отрицательные и положительные тенденции. Отрицательная составляющая непосредственно связана с политикой Правительства Российской Федерации, направленной на централизацию бюджетных доходов. Таким образом, СП Поречье-Рыбное частично лишается
стимулов для свободного развития и будет вынуждено в долгосрочном периоде опираться в первую очередь на земельный налог, налог на доходы физических лиц, неналоговые доходы, налог на имущество, межбюджетные трансферты. Положительные тенденции заключаются в росте объемов производства на 30 процентов в 2008 году, незначительном снижении в 2009 году в связи с мировым финансовым кризисом и прогнозированием роста производства в 2010 году. Отметим, что 26 процентов налоговых и неналоговых поступлений в бюджет СП Поречье-Рыбное формируется за счет перечислений градообразующего предприятия. Бюджет СП Поречье-Рыбное по итогам 2008 года исполнен по доходам в сумме 6 648 тыс. рублей (98 процентов уточненного годового плана), по расходам в сумме 6 608,5 тыс. рублей (97 процентов уточненного годового плана). За 2009 год бюджет исполнен по доходам в сумме 8 955
тыс. рублей (84 процента уточненного годового плана), по расходам - в
сумме 9 035 тыс. рублей (84 процента уточненного годового плана). 2.5. Состояние инфраструктуры.
Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения. 2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.
В СП Поречье-Рыбное используется централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения является река Сара, где имеется водозабор производительностью 10 тыс. куб. м/сутки. Поселковым водопроводом диаметром 100 - 200 мм охвачены жилая застройка, учреждения социального назначения и промышленное предприятие. Дома малоэтажной застройки и индивидуальные жилые дома имеют водоснабжение
от уличных водоразборных колонок, что создает определенные неудобства
для жителей сельского поселения. Централизованная система водоснабжения имеется также в селе Климатино. Водоснабжение осуществляется от трех скважин 1983 года бурения. Протяженность водопроводной сети составляет около 2,5 километра. Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ
труб и запорной арматуры, который составляет порядка 60-80 процентов.
Качество воды не соответствует требуемым нормам по содержанию солей железа. Планируется реконструкция очистных сооружений водопровода в селе Климатино и СП Поречье-Рыбное с установкой современного оборудования по очистке воды от солей железа. В целях развития СП Поречье-Рыбное планируется строительство новых сетей водопровода в районах перспективной застройки. Таблица 17. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения
--------------------------------------------------------------- | N |Наименование | Общая |Протяженность |Доля изношен-| |п/п| показателя |протяженность,|сетей с полным| ных сетей, | | | | км | износом, км | процентов | |---+-------------+--------------+--------------+-------------| |1. |Водоснабжение| 16,2 | 3,2 | 20 | | | | | | | |---+-------------+--------------+--------------+-------------| |2. |Водоотведение| 4,9 | 1,5 | 31 | | | | | | | --------------------------------------------------------------- В настоящее время требуется заменить 20 процентов сетей водопровода, более 60 процентов сетей требуют капитального ремонта. Таблица 18. Отдельные показатели работы водопроводов
------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя |2006|2007 |2008 |2009 | |п/п| |год | год | год | год |
|---+--------------------------------+----+-----+-----+-----| |1. |Одиночное протяжение уличных |15,2|15,2 |15,2 |15,2 |
| |водопроводных сетей, км | | | | | | | | | | | | | |в том числе нуждающихся в замене|2,1 |2,65 |3,04 |3,04 |
|---+--------------------------------+----+-----+-----+-----| |2. |Установленная производственная |1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| |мощность водопроводных сетей - | | | | | | |всего, тыс. куб. метров в сутки | | | | | |---+--------------------------------+----+-----+-----+-----| |3. |Использование мощности |0,31|0,32 |0,34 |0,28 |
| |водопроводов, тыс. куб. метров в| | | | | | |сутки | | | | | |---+--------------------------------+----+-----+-----+-----| |4. |Использование мощности | 26 | 27 | 28 | 25 | | |водопроводов, в процентах от | | | | | | |установленной производственной | | | | | | |мощности водопровода | | | | | |---+--------------------------------+----+-----+-----+-----| |5. |Подано воды в сеть, тыс. куб. | 47 |117,5|122,6|105,2|
| |метров | | | | | |---+--------------------------------+----+-----+-----+-----| |6. |Отпущено воды всем |28,4| 74 |76,7 | 83 | | |потребителям, тыс. куб. метров | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |населению |21,4|65,1 |67,8 |73,3 | | | | | | | | | |бюджетофинансируемым | 7 | 8,9 | 8,9 | 9,7 | | |организациям | | | | | ------------------------------------------------------------- В СП Поречье-Рыбное действует централизованная система бытовой канализации, которая охватывает многоэтажную жилую застройку, учреждения социального назначения и промышленное предприятие. Очистные сооружения являются сооружениями искусственной биологической очистки.
Проектная производительность очистных сооружений - 4 000 куб. м/сутки, фактическое поступление стоков - 3 700 куб. м/сутки. Общая протяженность канализационных сетей составляет около 8,3 километра. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в ручей, который впадает в озеро Неро. Централизованной канализацией охвачено 20 процентов жилого фонда. Население усадебной застройки в основном пользуется выгребами.
В остальных проектируемых населенных пунктах централизованная канализация отсутствует. Жидкие нечистоты, как правило, утилизируются
в пределах придомовых участков самими жителями. Планируется дальнейшее развитие бытовой канализации СП Поречье- Рыбное. В районах нового жилищного строительства намечено строительство самотечных сетей канализации, 2 канализационных насосных станций с отведением стоков в существующую систему канализации. Для остальных населенных пунктов СП Поречье-Рыбное предусматривается использование децентрализованных схем канализации с применением для очистки сточных вод фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации,
септиков и выгребов. Основные направления развития водоотведения:
- повышение качества очистки сточных вод;
- снижение концентрации вредных веществ в сточных водах до уровня
предельно допустимой концентрации. Таблица 19. Отдельные показатели работы водоотведения
СП Поречье-Рыбное
------------------------------------------------------- |N | Наименование показателя |2008|2009| |п/| |год |год |
|п | | | | |--+----------------------------------------+----+----| |1.|Протяженность уличных канализационных |4,9 |4,9 |
| |сетей, км | | | | | | | | | |в том числе нуждающихся в замене, км | 1 |1,5 | |--+----------------------------------------+----+----| |2.|Установленная пропускная способность | 4 | 4 | | |очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки| | | |--+----------------------------------------+----+----| |3.|Использование пропускной способности |3,5 |3,7 |
| |очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки| | | |--+----------------------------------------+----+----| |4.|Использование пропускной способности |87,5|92,5|
| |очистных сооружений, в процентах от | | | | |установленной пропускной способности | | | | | | | | | |из них нормативно очищенные сточные воды| 43 | 46 |
| |тыс. куб. метров | | | ------------------------------------------------------- В настоящее время очистные сооружения и 1,2 километра сетей являются собственностью ЗАО "Консервный завод "Поречский". Пропускная
способность очистных сооружений не соответствует необходимому для очистки объему собираемых стоков. 2.5.2. Электро- и теплоснабжение.
В настоящее время электроснабжение СП Поречье-Рыбное осуществляется по высоковольтным линиям передач (далее - ВЛ) - 10 кВ от электроподстанции 35/10 кВ "Поречье". В поселке действует 6 комплексных трансформаторных подстанций (далее - КТП) 10/0,4 кВт общей установленной мощностью 1 090 МВт. Кроме указанных подстанций, имеется подстанция на очистных сооружениях КТП - 63 и на водозаборной станции. Техническое состояние сетей и сооружений (10 кВ) в целом удовлетворительное. Электроснабжение других населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, осуществляется по ВЛ (10 кВ). Уличная сеть СП Поречье-Рыбное имеет живописную нерегулярную исторически сложившуюся структуру, которую, безусловно, следует сохранить как уникальную особенность села - центра сельского поселения. Централизованное теплоснабжение многоквартирной застройки и производственных предприятий СП Поречье-Рыбное осуществляется от трех
котельных. Теплоснабжение в селе Климатино осуществляется от отдельной котельной. Основными видами топлива для котельных являются газ и мазут. Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 2,9 километра (в двухтрубном исчислении), из которых отработали
свой ресурс и требуют реконструкции 50 процентов теплопроводов. Усадебная застройка СП Поречье-Рыбное, а также других населенных пунктов имеет индивидуальные источники тепла - теплогенераторы на местных видах топлива и частично на природном газе. Для дальнейшего развития СП Поречье-Рыбное необходима реконструкция и развитие инженерной инфраструктуры, а также перевод мазутных котельных на использование газа. Таблица 20. Отдельные показатели теплоснабжения СП Поречье-Рыбное
------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя |2006 |2007 |2008 |2009 | |п/п| | год | год | год | год |
|---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----| |1. |Число источников | 3 | 3 | 3 | 3 | | |теплоснабжения, единиц | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----| |2. |Суммарная мощность источников | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,1 |
| |теплоснабжения, Гкал/час | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----| |3. |Степень износа источников | 57 | 60 | 65 | 50 | | |теплоснабжения, процентов | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----| |4. |Протяженность тепловых и | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| |паровых сетей, км | | | | | | | | | | | | | |в том числе нуждающихся в | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | | |замене, км | | | | | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----| |5. |Отпущено тепловой энергии |1 323|2 576|3 147|3 094|
| |потребителям - всего, тыс. Гкал| | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |населению |1 151|2 159|2 892|2 930| | | | | | | | | |бюджетным организациям | 172 | 417 | 244 | 164 | |---+-------------------------------+-----+-----+-----+-----| |6. |Отпущено тепловой энергии в | 7,2 | 6,0 | 7,4 | 7,5 |
| |расчете на одного жителя, Гкал | | | | | ------------------------------------------------------------- 2.5.3. Газоснабжение и газификация.
Газоснабжение СП Поречье-Рыбное осуществляется на базе природного
и сжиженного углеводородного газа. В настоящее время в СП Поречье-Рыбное газифицировано две улицы из
18, протяженность газопровода - 2,5 километра. На газ переведены котельные ЗАО "Консервный завод "Поречский" и открытого акционерного общества "Ростелеком". За 2009 год на территории СП Поречье-Рыбное работы, связанные с газификацией, не велись. Газификация является одним из основных направлений развития СП Поречье-Рыбное. В 2010 году планируется дальнейшее подключение многоквартирных домов рабочего поселка Поречье-Рыбное к природному газу. Протяженность газопровода - 1 километр. До 2015 года около 60 процентов существующего жилищного фонда предполагается перевести на природный газ, намечается газификация населенных пунктов Климатино, Филимоново и Огарево, а также строительство новой газовой котельной, для чего потребуется прокладка около 4 километров газопровода. Необходимость газификации рабочего поселка Поречье-Рыбное, сел Климатино и Огарево, где проживает более 97 процентов всего населения
сельского поселения, вызвана тем, что администрацией поселения ежегодно выделяются средства на обеспечение населения твердым топливом (углем) в размере 1,8-2,0 млн. рублей, что составляет в среднем 30 процентов от бюджета поселения, или 90 процентов от собственных доходов бюджета поселения. Важно отметить, что газификация жилищного фонда поможет резко снизить количество пожаров, возникающих вследствие износа печного отопления, использования электроприборов и газовых баллонов в квартирах. Таблица 21. Отдельные показатели газоснабжения СП Поречье-Рыбное
------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя |2008|2009| |п/п| |год |год |
|---+---------------------------------------------+----+----| |1. |Протяженность уличных газовых сетей, км |2,5 |2,5 |
| | | | | |---+---------------------------------------------+----+----| |2. |Степень износа газовых сетей, процентов | 20 | 22 |
| | | | | |---+---------------------------------------------+----+----| |3. |Число газифицированных квартир с начала |204 |204 |
| |газификации, единиц | | | |---+---------------------------------------------+----+----| |4. |Обеспеченность жилищного фонда сетевым газом,|22,6|22,6| | |процентов | | | ------------------------------------------------------------- 2.5.4. Жилищный фонд и жилищное строительство.
Общая площадь жилищного фонда СП Поречье-Рыбное составляет 185,3 тыс. кв. метров. Из них 6,7 тыс. кв. метров, или 3,6 процента, является муниципальным фондом, остальная часть - это частный сектор. Почти половина жилищного фонда имеет износ от 45 до 80 процентов, во избежание ветшания этих домов необходимо постоянно следить за их техническим состоянием и по мере необходимости производить ремонт. Комплексный капитальный ремонт жилищного фонда не производился, ведется только выборочный капитальный ремонт без элементов реконструкции и модернизации жилищного фонда. Многоквартирные дома требуют ремонта крыш, подвальных помещений. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 1,23 тыс. кв. метров. Таблица 22. Жилищный фонд и жилищное строительство
СП Поречье-Рыбное
-------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя |2008 |2009 | |п/п| | год | год |
|---+--------------------------------------+-----+-----| |1. |Жилищный фонд - всего, тыс. кв. метров|185,3|185,3| | | | | | | | | | | | |в том числе | | | | | | | | | |государственный | | | | | | | | | |муниципальный | | 6,7 | | | | | | | |частный | |178,6| |---+--------------------------------------+-----+-----| |2. |Площадь ветхого и аварийного | |1,23 | | |жилищного фонда, тыс. кв. метров | | | |---+--------------------------------------+-----+-----| |3. |Число семей, состоящих на учете на | 13 | 15 | | |получение жилья и улучшение | | | | |жилищных условий, единиц | | | |---+--------------------------------------+-----+-----| |4. |Доля населения, проживающего в |0,69 |0,79 |
| |домах, признанных аварийными, | | | | |процентов | | | |---+--------------------------------------+-----+-----| |5. |Ввод в действие жилых домов - всего, | | | | |тыс. кв. метров | | | |---+--------------------------------------+-----+-----| |6. |Средняя обеспеченность населения | 10 | 10 | | |жилой площадью, | | | | |кв. метров на 1 человека | | | -------------------------------------------------------- Строительство, за исключением небольшого процента индивидуального
жилищного строительства, на территории поселения отсутствует. 2.5.5. Транспортная и инженерная инфраструктура.
Перевозки между населенными пунктами выполняет государственное унитарное предприятие Ярославской области "Ростовское автотранспортное предприятие". Предприятие обслуживает 6 рейсов. Протяженность автомобильных дорог местного поселенческого значения общего пользования СП Поречье-Рыбное Ростовского МР составляет 53,7 километра, из них 31,7 километра автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют капитального ремонта. Таблица 23. Состояние транспортной и инженерной инфраструктуры
---------------------------------------------------------------- |N | Наименование показателя |2007|2008|2009| |п/| |год |год |год |
|п | | | | | |--+--------------------------------------------+----+----+----| |1.|Общая протяженность автомобильных дорог, км |53,7|53,7|53,7| | | | | | | |--+--------------------------------------------+----+----+----| | |в том числе с твердым покрытием, км |20,8|20,8|20,8| | | | | | | | |из них с усовершенствованным покрытием, км |1,2 |1,2 |1,2 | |--+--------------------------------------------+----+----+----| |2.|Протяженность автомобильных дорог, не |31,7|31,7|31,7|
| |соответствующих нормативным требованиям, км | | | | | | | | | | | |в том числе с твердым покрытием, км |16,6|16,6|16,6| | | | | | | | |из них с усовершенствованным покрытием, км | | | | |--+--------------------------------------------+----+----+----| |3.|Произведен капитальный ремонт | | | | | |автомобильных дорог, км | | | | |--+--------------------------------------------+----+----+----| |4.|Количество мостов, путепроводов, | 5 | 5 | 4 | | |железнодорожных переездов, требующих ремонта| | | | ---------------------------------------------------------------- 2.5.6. Состояние системы образования и культуры.
В системе образования осуществляет свою деятельность одна муниципальная школа, одно муниципальное дошкольное учреждение и Климатинский детский дом. Для занятий детей на базе школы работают кружки: художественного труда, изобразительного искусства, краеведения. Поречская средняя образовательная школа рассчитана на 550 человек. Ввиду малого количества учеников, посещающих школу (184 человека), уровень загруженности школы составляет менее 35 процентов.
Число мест в муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад N 16" - 320. При этом посещают детский сад 56 человек. Таблица 24. Отдельные показатели системы образования
СП Поречье-Рыбное
------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя |2006|2007|2008|2009| |п/п| |год |год |год |год |
|---+-----------------------------------+----+----+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+-----------------------------------+----+----+----+----| |1. |Общее число образовательных | 3 | 3 | 3 | 3 | | |учреждений, единиц | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | 1 | 1 | 1 | 1 | | |общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | |детских дошкольных учреждений | 1 | 1 | 1 | 1 | |---+-----------------------------------+----+----+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+-----------------------------------+----+----+----+----| |2. |Численность обучающихся |294 |297 |282 |270 |
| |(воспитанников) - всего, человек | | | | | | | | | | | | | |из них обучающихся: |216 |209 |193 |184 | | |в общеобразовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | | |в детских дошкольных учреждениях | 48 | 58 | 59 | 56 | | | | | | | | | |в детских домах | 30 | 30 | 30 | 30 | |---+-----------------------------------+----+----+----+----| |3. |Численность учителей (воспитателей,| 46 | 43 | 49 | 51 | | |преподавателей), человек | | | | | | |из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в общеобразовательных учреждениях | 26 | 23 | 24 | 25 | | | | | | | | | |в детских дошкольных учреждениях | 5 | 5 | 6 | 9 | | | | | | | | | |в детских домах | 15 | 15 | 19 | 17 | ------------------------------------------------------------- На территории городского поселения имеется два учреждения культуры: библиотека, сельский дом культуры на 200 зрительских мест. Для детей работают танцевальные кружки, театральная студия. Таблица 25. Отдельные показатели культуры СП Поречье-Рыбное
--------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя |2006|2007|2008|2009| |п/п| |год |год |год |год |
|---+-------------------------------------+----+----+----+----| |1. |Общее число учреждений культуры, | 2 | 2 | 2 | 2 | | |единиц, | | | | | | |из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |клубов | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |библиотек | 1 | 1 | 1 | 1 | |---+-------------------------------------+----+----+----+----| |2. |Библиотечный фонд, тысяч экземпляров |17,1|17,2|17,0|17,1| | | | | | | | |---+-------------------------------------+----+----+----+----| |3. |Число библиотек на 10 000 человек |0,2 |0,2 |0,2 |0,2 |
| |населения, единиц | | | | | |---+-------------------------------------+----+----+----+----| |4. |Число книг и журналов в библиотеках в|7,8 |7,8 |7,6 |7,6 | | |среднем на 1 000 человек населения, | | | | | | |экземпляров | | | | | --------------------------------------------------------------- 2.5.7. Состояние системы здравоохранения, физической культуры и спорта. В системе здравоохранения функционируют 3 лечебно- профилактических учреждения - амбулатория, аптека, дом сестринского ухода. Расстояние до центральной районной больницы Ростовского МР составляет 16 километров. В здравоохранении работает 5 человек. Укомплектованность медицинских учреждений врачами составляет 50 процентов; средним медицинским персоналом - 60 процентов. Таблица 26. Отдельные показатели здравоохранения СП Поречье-Рыбное
----------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя |2006|2007|2008|2009| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|