Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 22.05.2013 № 575-п| |млн. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе за счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |собственных и | 48 | | 48 | | | | | | |заемных средств | | | | | | | | |--+--------------------+-----+----+----+----+----+----+----| |2.|Число рабочих мест | 45 | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | |--+--------------------+-----+----+----+----+----+----+----| |3.|Объем отгруженных |1 896| |171 |345 |345 |345 |345 | | |товаров, | | | | | | | | | |выполненных работ | | | | | | | | | |и услуг собственного| | | | | | | | | |производства, | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | ------------------------------------------------------------- 5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП
Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные и ведомственные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные целевые программы. Общий объем средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 60,47 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 0,279 млн. рублей (0,5 процента), из средств муниципального бюджета 7,762 млн. рублей (12,8 процента), из средств регионального бюджета 52,429 млн. рублей (8679 процента). Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в приложении 2 к КИП. Таблица 40. Целевые программы КИП
----------------------------------------------------------------------- | N | Программа | Цель | Целевое значение | |п/п| | | | |---+----------------+---------------+--------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+----------------+---------------+--------------------------------| |- -|Программы |создание |профессиональная подготовка, | | |содействия |предпосылок для|переподготовка и повышение | | |занятости |трудоустройства|квалификации безработных | | |населения и |незанятого |граждан, включая обучение в | | |дополнительных |населения |другой местности, - 3 человека; | | |мероприятий по | |организация общественных | | |снижению | |работ и временного | | |напряженности | |трудоустройства - 33 человека; | | |на рынке труда | |организация стажировки | | | | |выпускников образовательных | | | | |учреждений - 2 человека; | | | | |содействие самозанятости | | | | |безработных граждан - 1 человек;| | | | |содействие трудоустройству | | | | |незанятых инвалидов, | | | | |родителей, воспитывающих | | | | |детей-инвалидов, многодетных | | | | |родителей - 1 человек | | | | | | |---+----------------+---------------+--------------------------------| |- -|Программы |улучшение |проведение реконструкции | | |модернизации |условий |систем забора воды, | | |жилищно- |проживания |строительство и реконструкция | | |коммунального |населения, |шахтных колодцев; | | |хозяйства |повышение |газификация жилого фонда | | | |качества услуг | | | | |для населения | | |---+----------------+---------------+--------------------------------| |3. |Субсидии на |приведение |капитальный ремонт дорог | | |финансирование |дорог в | | | |дорожного |соответствие с | | | |хозяйства из |нормативными | | | |областного |требованиями | | | |бюджета местным | | | | |бюджетам | | | | | | | | |---+----------------+---------------+--------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+----------------+---------------+--------------------------------| |4. |Программа |увеличение |создание новых рабочих мест, | | |поддержки |численности |увеличение доли малого | | |субъектов малого|занятых в малом|бизнеса в структуре экономики | | |и среднего |и среднем пред-|сельского поселения | | |предпри- |принимательстве| | | |нимательства | | | |---+----------------+---------------+--------------------------------| |5. |Программа |повышение |новый офис врача общей | | |развития |качества |практики в пос. Поречье- | | |материально- |медицинского |Рыбное | | |технической базы|обслуживания | | | |учреждений |населения | | | |здравоохранения | | | ----------------------------------------------------------------------- Таблица 41. Показатели структуры инвестиций и создания рабочих мест по целевым программам
----------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Число новых | Объем инвестиций | |п/п | показателя | рабочих мест | за 2010 - 2015 годы, | | | | (нарастающим | млн. рублей | | | | итогом) | | | | |---------------+------------------------------| | | |2010|2010|2012-|всего |феде-| об- |мест-|вне-| | | |год | - |2015 | |раль-|ласт- | ный |бюд-| | | | |2012|годы | | ный | ной |бюд- |жет-| | | | |годы| | |бюд- | бюд- | жет |ные | | | | | | | | жет | жет | |ис- | | | | | | | | | | |точ-| | | | | | | | | | |ники| |----+-----------------+----+----+-----+------+-----+------+-----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----+-----------------+----+----+-----+------+-----+------+-----+----| | 1. |Программы | 1 | 2 | 2 |0,395 |0,279|0,116 | | | | |содействия | | | | | | | | | | |занятости | | | | | | | | | | |населения и | | | | | | | | | | |дополнительных | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | |снижению | | | | | | | | | | |напряженности | | | | | | | | | | |на рынке труда | | | | | | | | | |----+-----------------+----+----+-----+------+-----+------+-----+----| |1.1.|Региональная ад- | 1 | 1 | 1 |0,241 |0,229|0,012 | | | | |ресная программа | | | | | | | | | | |дополнительных | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | |снижению | | | | | | | | | | |напряженности на | | | | | | | | | | |рынке труда | | | | | | | | | | |Ярославской | | | | | | | | | | |области на | | | | | | | | | | |2010 год | | | | | | | | | |----+-----------------+----+----+-----+------+-----+------+-----+----| |1.2.|Региональная ад- | | 1 | 1 | 0,05 |0,05 | | | | | |ресная программа | | | | | | | | | | |дополнительных | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | |снижению | | | | | | | | | | |напряженности на | | | | | | | | | | |рынке труда | | | | | | | | | | |Ярославской | | | | | | | | | | |области на | | | | | | | | | | |2011 год | | | | | | | | | |----+-----------------+----+----+-----+------+-----+------+-----+----| |1.3 |Ведомственная | | | |0,104 | |0,104 | | | | |целевая программа| | | | | | | | | | |"Содействие | | | | | | | | | | |занятости | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | |Ярославской | | | | | | | | | | |области" на | | | | | | | | | | |2012 - 2014 годы | | | | | | | | | |----+-----------------+----+----+-----+------+-----+------+-----+----| | 2. |Программы | | | |43,408| |36,587|6,821| | | |модернизации | | | | | | | | | | |жилищно- | | | | | | | | | | |коммунального | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | |----+-----------------+----+----+-----+------+-----+------+-----+----| |2.1.|Областная | | | |13,225| |11,902|1,323| | | |целевая | | | | | | | | | | |программа | | | | | | | | | | |"Чистая вода | | | | | | | | | | |Ярославской | | | | | | | | | | |области" на | | | | | | | | | | |2010 - 2014 годы | | | | | | | | | |----+-----------------+----+----+-----+------+-----+------+-----+----| |2.2.|Региональная | | | |0,607 | |0,504 |0,103| | | |программа | | | | | | | | | | |"Развитие систем | | | | | | | | | | |водоснабжения, | | | | | | | | | | |водоотведения и | | | | | | | | | | |очистки сточных | | | | | | | | | | |вод Ярославской | | | | | | | | | | |области" на | | | | | | | | | | |2012 - 2017 годы | | | | | | | | | |----+-----------------+----+----+-----+------+-----+------+-----+----| |2.3.|Областная | | | |29,576| |24,181|5,395| | | |целевая программа| | | | | | | | | | |"Комплексная | | | | | | | | | | |программа | | | | | | | | | | |модернизации и | | | | | | | | | | |реформирования | | | | | | | | | | |жилищно- | | | | | | | | | | |коммунального | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | |Ярославской | | | | | | | | | | |области" на | | | | | | | | | | |2010 - 2015 годы | | | | | | | | | |----+-----------------+----+----+-----+------+-----+------+-----+----| | 3. |Субсидии на | | | |6,681 | | 5,84 |0,841| | | |финансирование | | | | | | | | | | |дорожного | | | | | | | | | | |хозяйства из | | | | | | | | | | |областного | | | | | | | | | | |бюджета местным | | | | | | | | | | |бюджетам | | | | | | | | | |----+-----------------+----+----+-----+------+-----+------+-----+----| | 4. |Областная целевая| | | | 9,8 | | 9,8 | | | | |программа | | | | | | | | | | |"Развитие | | | | | | | | | | |материально- | | | | | | | | | | |технической базы | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | | | | | |Ярославской | | | | | | | | | | |области" на | | | | | | | | | | |2009 - 2015 годы | | | | | | | | | |----+-----------------+----+----+-----+------+-----+------+-----+----| | 5. |Программа | | | | 0,1 | | |0,1 | | | |поддержки малого | | | | | | | | | | |и среднего | | | | | | | | | | |предприниматель- | | | | | | | | | | |ства в Ростовском| | | | | | | | | | |муниципальном | | | | | | | | | | |районе на | | | | | | | | | | |2012-2014 годы | | | | | | | | | |----+-----------------+----+----+-----+------+-----+------+-----+----| | |Всего | 1 | 2 | 2 |60,470|0,279|52,429|7,762| | ----------------------------------------------------------------------- 5.1. Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы: - региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год"; - региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная
постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года"; - региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 N 3-п
"О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год"; - ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения
Ярославской области" на 2012 - 2014 годы, утвержденная приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2011 N 1-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы"; - ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения
Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденная приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 08.02.2013 N 2-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости
населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". В 2010 году в рамках мероприятий данных программ в СП Поречье- Рыбное приняли участие 28 работников организаций и безработных граждан, на что израсходовано 0,241 млн. рублей, в 2011 году - 1 человек, израсходовано 0,05 млн. рублей, в 2012 году - 507 человек, предусмотрено использовать 0,224 млн. рублей. Ниже представлен перечень мероприятий по содействию занятости населения в СП Поречье-Рыбное, финансируемых в рамках региональных адресных программ дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области. Таблица 42. Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда
--------------------------------------------------------------------------- |N | Мероприятие |Числен- | Объем | |п/| | ность | финансирования, | |п | | участ- | тыс. рублей | | | | ников, |-------------------------| | | |человек | всего | феде- | об- | | | | | | раль- | ласт- | | | | | | ный | ной | | | | | | бюд- | бюд- | | | | | | жет | жет | |--+-----------------------------------+--------+--------+--------+-------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------------------------------------------------------------------| | В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий | | по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области | | на 2010 год, региональной адресной программы дополнительных | | мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской | | области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии | | 2009 года | |-------------------------------------------------------------------------| |1.| Организация общественных работ, | 25 | 139,6 | 127,7 | 11,9 | | | временного трудоустройства | | | | | | | работников, находящихся под | | | | | | | угрозой увольнения, а также | | | | | | | признанных в установленном порядке| | | | | | | безработными граждан и граждан, | | | | | | | ищущих работу | | | | | |--+-----------------------------------+--------+--------+--------+-------| |2.| Стажировка выпускников | 2 | 42,9 | 42,9 | | | | образовательных учреждений в целях| | | | | | | приобретения опыта работы | | | | | |--+-----------------------------------+--------+--------+--------+-------| |3.| Содействие самозанятости | 1 | 58,8 | 58,8 | | | | безработных граждан и | | | | | | | стимулирование создания | | | | | | | безработными гражданами, | | | | | | | открывшими собственное дело, | | | | | | | дополнительных рабочих мест для | | | | | | | трудоустройства безработных | | | | | | | граждан | | | | | |--+-----------------------------------+--------+--------+--------+-------| | |Итого | 28 | 241,3 | 229,4 | 11,9 | |-------------------------------------------------------------------------| | В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий | | по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области | | на 2011 год | |-------------------------------------------------------------------------| |4.| Содействие трудоустройству | 1 | 50,0 | 50,0 | | | | незанятых инвалидов, родителей, | | | | | | | воспитывающих детей-инвалидов, | | | | | | | многодетных родителей | | | | | |--+-----------------------------------+--------+--------+--------+-------| | |Итого | 1 | 50,0 | 50,0 | | |-------------------------------------------------------------------------| | В рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости | |населения Ярославской области" на 2012-2014 годы (показатели на 2012 год)| |-------------------------------------------------------------------------| |5.| Организация проведения | 16 | 23,9 | | 23,9 | | | оплачиваемых общественных работ | | | | | |--+-----------------------------------+--------+--------+--------+-------| |6.| Профессиональная подготовка, | 7 | 79,4 | | 79,4 | | | переподготовка и повышение | | | | | | | квалификации безработных граждан, | | | | | | | включая обучение в другой | | | | | | | местности | | | | | |--+-----------------------------------+--------+--------+--------+-------| |7.| Трудоустройство при содействии | 48 | | | | | | органов службы занятости граждан | | | | | |--+-----------------------------------+--------+--------+--------+-------| |8.| Организация профессиональной | 90 | 0,2 | | 0,2 | | | ориентации граждан в целях выбора | | | | | | | сферы деятельности (профессии), | | | | | | | трудоустройства, профессионального| | | | | | | обучения | | | | | |--+-----------------------------------+--------+--------+--------+-------| |9.| Социальная адаптация безработных | 4 | 0,05 | | 0,05 | | | граждан на рынке труда | | | | | |--+-----------------------------------+--------+--------+--------+-------| | |Итого | 165 | 103,55 | |103,55 | |--+-----------------------------------+--------+--------+--------+-------| | |Всего | 259 |1 217,3 |1 1018, | 115,5 | | | | | | 8 | | --------------------------------------------------------------------------- 5.2. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках реализации областных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты в период 2011- 2015 годов составят 43,408 млн. рублей. Таблица 43. Предполагаемые объемы финансирования коммунальной
инфраструктуры
----------------------------------------------------------------------- |N | Наименование |Объем и структура затрат на 2010 - 2015 годы,| |п/п| областных целевых | млн. рублей | | | программ, |---------------------------------------------| | | мероприятий | всего | феде- |област- | местный | внебюд- | | | | |ральный | ной | бюджет | жетные | | | | | бюджет | бюджет | | источ- | | | | | | | | ники | |---+-------------------+-------+--------+--------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+-------------------+-------+--------+--------+---------+---------| | |Коммунальная |43,408 | | 36,587 | 6,821 | | | |инфраструктура - | | | | | | | |всего | | | | | | |---+-------------------+-------+--------+--------+---------+---------| |1. |Областная целевая | | | | | | | |программа "Чистая | | | | | | | |вода Ярославской | | | | | | | |области" на 2010 - | | | | | | | |2014 годы, | | | | | | | |региональная | | | | | | | |программа | | | | | | | |"Развитие систем | | | | | | | |водоснабжения, | | | | | | | |водоотведения и | | | | | | | |очистки сточных | | | | | | | |вод Ярославской | | | | | | | |области" на 2012 - |13,832 | | 12,406 | 1,426 | | | |2017 годы | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |развитие систем |13,225 | | 11,902 | 1,323 | | | |водоотведения и | | | | | | | |водоснабжения в | | | | | | | |СП Поречье- | | | | | | | |Рыбное | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкция и | 0,607 | | 0,504 | 0,103 | | | |строительство | | | | | | | |шахтных | | | | | | | |колодцев | | | | | | |---+-------------------+-------+--------+--------+---------+---------| |2. |Областная целевая |29,576 | | 24,181 | 5,395 | | | |программа | | | | | | | |"Комплексная | | | | | | | |программа | | | | | | | |модернизации и | | | | | | | |реформирования | | | | | | | |жилищно- | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | |Ярославской | | | | | | | |области" на | | | | | | | |2010 - 2015 годы | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |строительство | 2,511 | | 1,76 | 0,751 | | | |газопровода до | | | | | | | |с. Климатино | | | | | | | | | | | | | | | |газификация |20,479 | | 16,695 | 3,784 | | | |рабочего поселка | | | | | | | |Поречье-Рыбное | | | | | | | | | | | | | | | |газификация | 2,011 | | 1,609 | 0,402 | | | |с. Климатино | | | | | | |---+-------------------+-------+--------+--------+---------+---------| | |строительство | 2,778 | | 2,5 | 0,278 | | | |газопровода | | | | | | | |низкого давления | | | | | | | |к жилым домам в | | | | | | | |рабочем поселке | | | | | | | |Поречье-Рыбное | | | | | | | | | | | | | | | |строительство | 1,797 | | 1,617 | 0,180 | | | |блочно- | | | | | | | |модульной | | | | | | | |газовой котельной | | | | | | | |в с. Климатино | | | | | | | |(СП Поречье- | | | | | | | |Рыбное | | | | | | | |Ростовского МР) | | | | | | ----------------------------------------------------------------------- 5.3. Муниципальная программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района на 2011-2014 годы" разработана на основе областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2010-2014 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 02.11.2010 N 820-п "Об утверждении областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно- коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.11.2008 N 626-п". Основной целью программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг;
- снижение убыточности муниципальных предприятий;
- улучшение экологической ситуации.
Таблица 44. Потребность в финансировании мероприятий областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2010 - 2015 годы по годам
----------------------------------------------------------- | N | Направление |Всего |2010 |2011 |2012 | 2013 | 2014 |
|п/п|использования | | год | год | год | год | год | | | средств | | | | | | | |---+--------------+------+-----+-----+-----+------+------| |1. |Системы |0,607 |0,185|0,245| |0,177 | | | |водоснабжения | | | | | | | |---+--------------+------+-----+-----+-----+------+------| |2. |Системы |27,779| |6,846|8,355|12,578| | | |газоснабжения | | | | | | | |---+--------------+------+-----+-----+-----+------+------| |3. |Системы |15,022| | | |1,797 |13,225| | |теплоснабжения| | | | | | | |---+--------------+------+-----+-----+-----+------+------| |4. |Всего |43,408|0,185|7,091|8,355|14,552|13,225|
| | | | | | | | | ----------------------------------------------------------- 5.4. Муниципальная программа "Чистая вода Ростовского муниципального района на 2010 - 2014 годы" разработана на основе Концепции областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 05.08.2009 N 804-п "О Концепции областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы". Основной целью программы является комплексное решение проблемы
гарантированного обеспечения населения качественными услугами по водоснабжению и водоотведению, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Ожидаемые результаты реализации программы:
- уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения;
- уменьшение удельного веса потерь воды в процессе производства и
транспортировки, в том числе из-за аварий; - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества. 5.5. Для осуществления дорожной деятельности в отношении дорог муниципальной собственности выделена субсидия из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог СП Поречье-Рыбное. Таблица 45. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из
областного бюджета местным бюджетам по годам
------------------------------------------------------- | Наименование |Всего|2010|2011|2012 |2013|2014| | мероприятия | |год |год | год |год |год | |---------------------+-----+----+----+-----+----+----| |Благоустройство дорог|6,681| | |2,931|3,75| | |---------------------+-----+----+----+-----+----+----| |Итого |6,681| | |2,931|3,75| | ------------------------------------------------------- 5.6. Механизм управления реализацией КИП.
Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование
комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование
и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов). Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие
элементы: - создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП; - программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации; - экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие
создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения
товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов; - организационная структура управления реализацией КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей. Таблица 46. Организационная структура управления реализацией КИП
------------------------------------------------------------------- |N | Участники управления | Роль в управлении реализацией КИП | |п/п| | | |---+-----------------------+-------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |---+-----------------------+-------------------------------------| |1. |Губернатор области |- постановка стратегических целей; | | | |- взаимодействие с федеральными | | | |органами исполнительной власти | |---+-----------------------+-------------------------------------| |2. |Заместитель Губернатора|- детализация стратегических целей и | | |области |задач; | | | |- общая организация работ по | | | |монопрофильным населенным пунктам | | | |области; | | | |- координация деятельности различных | | | |структур, вовлеченных в работы по | | | |реализации КИП; | | | |- контроль достижения стратегических | | | |целей | |---+-----------------------+-------------------------------------| |3. |Департамент |- обеспечение взаимосвязи КИП с | | |инвестиционной политики|целевыми программами, реализуемыми | | |Ярославской области |на территории поселения; | | | |- организация взаимодействия с | | | |федеральными органами | | | |исполнительной власти; | | | |- координация формирования | | | |бюджетных заявок на ассигнования из | | | |федерального бюджета; | | | |- координация работы органов местного| | | |самоуправления муниципальных | | | |образований области и участников КИП;| | | |- мониторинг выполнения мероприятий | | | |КИП; | | | |- мониторинг выполнения показателей | | | |КИП; | | | |- подготовка сводных отчетов о | | | |реализации КИП | |---+-----------------------+-------------------------------------| |4. |Органы исполнительной |- реализация областных и | | |власти Ярославской |ведомственных целевых программ; | | |области - исполнители |- реализация инфраструктурных | | |КИП |проектов; | | | |- маркетинг инвестиционных проектов; | | | |- консультационная и аналитическая | | | |поддержка | |---+-----------------------+-------------------------------------| |5. |Консультационный совет |- координация работы органов местного| | | |самоуправления Ростовского МР, | | | |СП Поречье-Рыбное и представителей | | | |бизнеса по вопросам реализации КИП; | | | |- работа с инвесторами и существующим| | | |бизнесом; | | | |- консультационная и аналитическая | | | |поддержка | ------------------------------------------------------------------- Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями. Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом. 6. Планируемые результаты реализации КИП
Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 223,47 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных
проектов - 163,0 млн. рублей, целевых муниципальных программ - 60,47 млн. рублей. Таблица 47. Объемы и источники финансирования КИП
----------------------------------------------------------------- |N | Источник | Объем финансовых ресурсов | |п/п| финансирования | на 2010-2015 годы, млн. рублей | | | |-------------------------------------+- | | |всего | феде- |област-|мест- |внебюд-| | | | |ральный| ной | ный |жетные | | | | |бюджет |бюджет |бюджет|источ- | | | | | | | | ники | |---+--------------------+------+-------+-------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+--------------------+------+-------+-------+------+-------| |1. |Проекты бюджетного | 36,0 | | | 1 | 35,0 | | |финансирования | | | | | | |---+--------------------+------+-------+-------+------+-------| | |Создание туристи- | 36,0 | | | 1 | 35,0 | | |ческого комплекса | | | | | | | |"Алеша Попович" | | | | | | |---+--------------------+------+-------+-------+------+-------| |2. |Министерство |0,291 | 0,279 | 0,012 | | | | |здравоохранения и | | | | | | | |социального развития| | | | | | | |Российской Федерации| | | | | | |---+--------------------+------+-------+-------+------+-------| | |Федеральная служба |0,291 | 0,279 | 0,012 | | | | |по труду и занятости| | | | | | |---+--------------------+------+-------+-------+------+-------| |3. |Программы | 0,19 | | 0,19 | | | | |содействия занятости| | | | | | | |населения и допол- | | | | | | | |нительных мероприя- | | | | | | | |тий по снижению | | | | | | | |напряженности на | | | | | | | |рынке труда | | | | | | | |Ярославской области | | | | | | |---+--------------------+------+-------+-------+------+-------| |4. |Программы модерни- |43,408| |36,587 |6,821 | | | |зации жилищно-ком- | | | | | | | |мунального хозяйства| | | | | | |---+--------------------+------+-------+-------+------+-------| |5. |Финансирование |6,681 | | 5,84 |0,841 | | | |дорожного хозяйства | | | | | | |---+--------------------+------+-------+-------+------+-------| |6. |Программа | 0,1 | | | 0,1 | | | |поддержки субъектов | | | | | | | |малого и среднего | | | | | | | |предпринимательства | | | | | | |---+--------------------+------+-------+-------+------+-------| |7. |Программа развития | 9,8 | | 9,8 | | | | |материально- | | | | | | | |технической базы | | | | | | | |учреждений | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | |---+--------------------+------+-------+-------+------+-------| |8. |Проекты без |127,0 | | | | 127,0 | | |бюджетного | | | | | | | |финансирования | | | | | | |---+--------------------+------+-------+-------+------+-------| | |Всего |223,47| 0,279 |52,429 |8,762 | 162,0 | ----------------------------------------------------------------- Общий объем инвестиций на реализацию КИП составит 223,47 млн. рублей, в том числе бюджетных инвестиций - 61,47 млн. рублей. Объем дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит 36,8 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов составит Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|