Расширенный поиск

Постановление Правительства Ярославской области от 22.05.2013 № 575-п

|--------------------+-----------------------------------------------|
|Участник проекта    |ЗАО "Консервный завод "Поречский"              |
|--------------------+-----------------------------------------------|
|Инвестор проекта    |ЗАО "Консервный завод "Поречский"              |
|--------------------+-----------------------------------------------|
|Сроки реализации    |2010-2015 годы                                 |
|--------------------+-----------------------------------------------|
|Уровень готовности  |опытный образец (запущено производство)        |
|--------------------+-----------------------------------------------|
|Краткое описание    |цель  проекта:  планируется   наладить   выпуск|
|проекта             |овощных консервов "Зеленый горошек" из местного|
|                    |сырья c целью диверсификации производства;     |
|                    |клиенты:   предприятия   торговли   Ярославской|
|                    |области и других субъектов Российской Федерации|
|--------------------+-----------------------------------------------|
|Виды государственной|- софинансирование   процентной    ставки    по|
|поддержки проекта   |привлеченным средствам;                        |
|                    |- выделение    земель     сельскохозяйственного|
|                    |назначения;                                    |
|                    |- финансирование капитального ремонта котельной|
|                    |и инженерных сетей                             |
|--------------------------------------------------------------------|
|               Инвестиционные показатели, млн. рублей               |
|--------------------------------------------------------------------|
|Показатель              |2010 год | 2011-2012 годы | 2013-2015 годы |
|------------------------+---------+----------------+----------------|
|Инвестиции - всего      |  12,0   |      37,0      |      20,0      |
|------------------------+---------+----------------+----------------|
|в том числе за счет:    |         |                |                |
|                        |         |                |                |
|------------------------+---------+----------------+----------------|
|федерального бюджета    |         |                |                |
|------------------------+---------+----------------+----------------|
|областного бюджета      |         |                |                |
|------------------------+---------+----------------+----------------|
|местного бюджета        |         |                |                |
|------------------------+---------+----------------+----------------|
|внебюджетных средств    |  12,0   |      37,0      |      20,0      |
|------------------------+-------------------------------------------|
|Срок окупаемости        |5 лет                                      |
|--------------------------------------------------------------------|
|             Социально-экономический эффект (за период)             |
|--------------------------------------------------------------------|
|Годовая выручка         |56 млн. рублей                             |
|------------------------+-------------------------------------------|
|Новые рабочие места     |   10    |       40       |                |
|------------------------+---------+----------------+----------------|
|Налоговые выплаты -     |  1,02   |      6,3       |                |
|всего                   |         |                |                |
|------------------------+---------+----------------+----------------|
|в том числе в местный   |  0,01   |      0,07      |                |
|бюджет                  |         |                |                |
|--------------------------------------------------------------------|
|                     Основные этапы реализации                      |
|--------------------------------------------------------------------|
|2010 - 2012 годы        |- разработка проекта;                      |
|                        |- монтаж оборудования, запуск производства,|
|                        |заключение договоров с покупателями        |
|------------------------+-------------------------------------------|
|2013 - 2015 годы        |- сбыт продукции                           |
----------------------------------------------------------------------
        II. Создание туристического комплекса "Алеша Попович"

 

 

------------------------------------------------------------------------
|                           Описание проекта                           |
|----------------------------------------------------------------------|
|Название проекта    |создание туристического комплекса                |
|                    |"Алеша Попович"                                  |
|--------------------+-------------------------------------------------|
|Участник проекта    |администрация сельского поселения Поречье-Рыбное |
|--------------------+-------------------------------------------------|
|Инвесторы проекта   |администрация сельского поселения Поречье-Рыбное,|
|                    |частные инвесторы                                |
|--------------------+-------------------------------------------------|
|Сроки реализации    |2012-2015 годы                                   |
|--------------------+-------------------------------------------------|
|Уровень готовности  |бизнес-идея проекта                              |
|--------------------+-------------------------------------------------|
|Краткое описание    |цель: создание туристического комплекса, развитие|
|проекта             |спортивного и сельскохозяйственного туризма      |
|--------------------+-------------------------------------------------|
|Виды                |                                                 |
|государственной     |                                                 |
|поддержки проекта   |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|
|                Инвестиционные показатели, млн. рублей                |
|----------------------------------------------------------------------|
|Показатель          | 2010 год  | 2011-2012 годы  |  2013-2015 годы   |
|--------------------+-----------+-----------------+-------------------|
|Инвестиции - всего  |           |      31,0       |        5,0        |
|--------------------+-----------+-----------------+-------------------|
|в том числе за счет:|           |                 |                   |
|                    |           |                 |                   |
|--------------------+-----------+-----------------+-------------------|
|федерального        |           |                 |                   |
|бюджета             |           |                 |                   |
|--------------------+-----------+-----------------+-------------------|
|областного бюджета  |           |                 |                   |
|--------------------+-----------+-----------------+-------------------|
|местного бюджета    |           |       1,0       |                   |
|--------------------+-----------+-----------------+-------------------|
|внебюджетных        |           |      30,0       |        5,0        |
|средств             |           |                 |                   |
|--------------------+-------------------------------------------------|
|срок окупаемости    |3 года                                           |
|----------------------------------------------------------------------|
|              Социально-экономический эффект (за период)              |
|----------------------------------------------------------------------|
|Годовая выручка     |15,0 млн. рублей                                 |
|--------------------+-------------------------------------------------|
|Новые рабочие       |           |       10        |        25         |
|места               |           |                 |                   |
|--------------------+-----------+-----------------+-------------------|
|Налоговые           |           |                 |        0,7        |
|выплаты -           |           |                 |                   |
|всего               |           |                 |                   |
|--------------------+-----------+-----------------+-------------------|
|в том числе в       |           |                 |       0,05        |
|местный бюджет      |           |                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------|
|                      Основные этапы реализации                       |
|----------------------------------------------------------------------|
|2011 - 2012 годы    |- разработка проектно-сметной документации;      |
|                    |- строительство                                  |
------------------------------------------------------------------------

 

             III. Создание прудово-рыбоводного хозяйства

 

 

------------------------------------------------------------------------
|                           Описание проекта                           |
|----------------------------------------------------------------------|
|Название проекта     |создание прудово-рыбоводного хозяйства          |
|---------------------+------------------------------------------------|
|Участник проекта     |ООО "Вексицы"                                   |
|---------------------+------------------------------------------------|
|Инвестор проекта     |ООО "Вексицы"                                   |
|---------------------+------------------------------------------------|
|Сроки реализации     |2010-2015 годы                                  |
|---------------------+------------------------------------------------|
|Уровень готовности   |                                                |
|---------------------+------------------------------------------------|
|Краткое описание     |проект    подразумевает    создание     прудово-|
|проекта              |рыбоводного  хозяйства.  В  рамках  проекта   на|
|                     |участке  площадью   22,2   гектара   планируется|
|                     |проводимое с рекультивацией земель создание трех|
|                     |прудов для  разведения  таких  видов  рыбы,  как|
|                     |белый сазан, карп, карась, толстолобик. В рамках|
|                     |проекта планируется открытие и развитие частного|
|                     |рыболовства на водоемах                         |
|---------------------+------------------------------------------------|
|Виды государственной |                                                |
|поддержки проекта    |                                                |
|----------------------------------------------------------------------|
|                Инвестиционные показатели, млн. рублей                |
|----------------------------------------------------------------------|
|Показатель           | 2010 год  | 2011-2012 годы  |  2013-2015 годы  |
|---------------------+-----------+-----------------+------------------|
|Инвестиции - всего   |    2,0    |       5,0       |       3,0        |
|---------------------+-----------+-----------------+------------------|
|в том числе за счет: |           |                 |                  |
|                     |           |                 |                  |
|---------------------+-----------+-----------------+------------------|
|федерального бюджета |           |                 |                  |
|---------------------+-----------+-----------------+------------------|
|областного бюджета   |           |                 |                  |
|---------------------+-----------+-----------------+------------------|
|местного бюджета     |           |                 |                  |
|---------------------+-----------+-----------------+------------------|
|внебюджетных средств |    2,0    |       5,0       |       3,0        |
|---------------------+-----------+-----------------+------------------|
|Срок окупаемости     |  4 года   |                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------|
|              Социально-экономический эффект (за период)              |
|----------------------------------------------------------------------|
|Годовая выручка      |3,0 млн. рублей                                 |
|---------------------+------------------------------------------------|
|Новые рабочие места  |           |       10        |        10        |
|---------------------+-----------+-----------------+------------------|
|Налоговые выплаты -  |           |      0,02       |       0,02       |
|всего                |           |                 |                  |
|---------------------+-----------+-----------------+------------------|
|в том числе в местный|           |                 |                  |
|бюджет               |           |                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------|
|                      Основные этапы реализации                       |
|----------------------------------------------------------------------|
|2010 год             |- проектно-сметные работы;                      |
|                     |- подведение путей                              |
|---------------------+------------------------------------------------|
|2011 - 2012 годы     |- строительство водоемов;                       |
|                     |- закупка малька                                |
|---------------------+------------------------------------------------|
|2013 - 2015 годы     |- обустройство берегов и инфраструктуры         |
------------------------------------------------------------------------

 

  IV. Создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции

 

 

-----------------------------------------------------------------------
|                          Описание проекта                           |
|---------------------------------------------------------------------|
|Название проекта     |создание производства цельномолочной и         |
|                     |кисломолочной продукции                        |
|---------------------+-----------------------------------------------|
|Участники проекта    |частные инвесторы                              |
|---------------------+-----------------------------------------------|
|Инвестор проекта     |ЗАО "Консервный завод "Поречский"              |
|---------------------+-----------------------------------------------|
|Сроки реализации     |2011-2012 годы                                 |
|---------------------+-----------------------------------------------|
|Уровень готовности   |бизнес-проект                                  |
|---------------------+-----------------------------------------------|
|Краткое описание     |цель проекта: организация производства по      |
|проекта              |выпуску широкого ассортимента цельномолочной   |
|                     |и кисломолочной продукции                      |
|---------------------+-----------------------------------------------|
|Виды государственной |субсидирование затрат по реконструкции сетей   |
|поддержки проекта    |водоснабжения и канализации                    |
|---------------------------------------------------------------------|
|               Инвестиционные показатели, млн. рублей                |
|---------------------------------------------------------------------|
|Показатель           |   2011 год    |   2012 год    |2013-2015 годы |
|---------------------+---------------+---------------+---------------|
|Инвестиции - всего   |     48,0      |               |               |
|---------------------+---------------+---------------+---------------|
|в том числе за счет: |               |               |               |
|                     |               |               |               |
|---------------------+---------------+---------------+---------------|
|федерального бюджета |               |               |               |
|---------------------+---------------+---------------+---------------|
|областного бюджета   |               |               |               |
|---------------------+---------------+---------------+---------------|
|местного бюджета     |               |               |               |
|---------------------+---------------+---------------+---------------|
|внебюджетных средств |     48,0      |               |               |
|---------------------+---------------+---------------+---------------|
|Срок окупаемости     |2 года         |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|
|             Социально-экономический эффект (за период)              |
|---------------------------------------------------------------------|
|Годовая выручка      |171 млн. рублей|345 млн. рублей|345 млн. рублей|
|---------------------+---------------+---------------+---------------|
|Новые рабочие места  |      45       |               |               |
|---------------------+---------------+---------------+---------------|
|Налоговые выплаты -  |     14,5      |     29,3      |     87,9      |
|всего                |               |               |               |
|---------------------+---------------+---------------+---------------|
|в том числе в местный|       1       |      1,8      |      5,4      |
|бюджет               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|
|                      Основные этапы реализации                      |
|---------------------------------------------------------------------|
|2011 год             |- подготовка проектной документации;           |
|                     |- капитальный ремонт здания и инженерных сетей;|
|                     |- закупка и монтаж оборудования и технологий;  |
|                     |- приобретение транспорта                      |
|---------------------+-----------------------------------------------|
|2011 - 2012 годы     |- получение санитарных заключений на выпуск    |
|                     |опытной партии продукции;                      |
|                     |- запуск производства;                         |
|                     |- выход на планируемые мощности                |
-----------------------------------------------------------------------

 

                    Список используемых сокращений

 

 

                                                
 ЗАО - закрытое акционерное общество            
                                                
 ООО - общество с ограниченной ответственностью 
                                                

 

                                                             УТВЕРЖДЕН
                                                        Постановлением
                                                 Правительства области
                                                 от 13.04.2011 N 225-п
                                             (в редакции постановления
                                                 Правительства области
                                                от 22.05.2013 N 575-п)

 

 

                   КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
       модернизации сельского поселения Cемибратово Ростовского
                        муниципального района

 

 

  ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО
       ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИБРАТОВО РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 

 

                                                                        
 Наименование  комплексный инвестиционный план модернизации             
 КИП           сельского поселения Семибратово Ростовского              
               муниципального района (далее - КИП)                      
                                                                        
                                                                        
 Основание     постановление    администрации    сельского    поселения 
 принятия      Семибратово  от  13.01.2010  N 7   "О создании   рабочей 
 решения о     группы   для   формирования   КИП   развития    рабочего 
 разработке    поселка Семибратово"                                     
 КИП                                                                    
                                                                        
                                                                        
 Основные      руководители органов исполнительной  власти  Ярославской 
 разработчики  области, администрация сельского  поселения  Семибратово 
 КИП           (далее - СП Семибратово),   администрация    Ростовского 
               муниципального района (далее - Ростовский МР),  эксперты 
               государственного   бюджетного   учреждения   Ярославской 
               области  "Агентство  по   сопровождению   инвестиционных 
               проектов"                                                
                                                                        
                                                                        
 Цель и задачи цель  -  обеспечение  устойчивого   развития   экономики 
 КИП           СП  Семибратово   в   условиях   преодоления   кризисных 
               явлений  до   2012   года   и   обеспечение   реализации 
               стратегических  направлений  развития   СП   Семибратово 
               на период до 2015 года;                                  
               основные задачи:                                         
               - развитие  экономического  потенциала  существующих,  в 
               том     числе     градообразующих,     предприятий     и 
               диверсификация традиционных отраслей экономики;          
               -  продвижение   и   реализация   новых   инвестиционных 
               проектов;                                                
               - обеспечение  занятости  населения  в  краткосрочной  и 
               долгосрочной перспективах;                               
               - увеличение   налоговых   поступлений   в   бюджет   СП 
               Семибратово                                              
                                                                        
 Приоритетные  - стабилизация      положения      и      диверсификация 
 направления   деятельности     градообразующих     предприятий:     их 
 реализации    модернизация,    переоснащение    парка    оборудования, 
 КИП           расширение ассортимента выпускаемой продукции;           
               - развитие малого и среднего бизнеса  в  традиционных  и 
               новых отраслях экономики;                                
               - развитие     социальной      инфраструктуры      через 
               стимулирование       экономичного        индивидуального 
               жилищного   строительства,   здорового   образа   жизни, 
               сохранение благоприятной экологической ситуации          
                                                                        
                                                                        
 Сроки и этапы реализация КИП предусматривается в период 2010 -         
 реализации    2015 годов поэтапно:                                     
 КИП           2010 год - этап стабилизации и организационной           
               подготовки;                                              
               2011-2012 годы - этап реализации инфраструктурных        
               инициатив;                                               
               2013-2015 годы - этап развития                           
                                                                        
                                                                        
 Основные      основные мероприятия и проекты КИП:                      
 мероприятия,  - диверсификация традиционных отраслей экономики;        
 ключевые      - проект    расширения    производства     газоочистного 
 инвестицион-  оборудования открытого акционерного  общества  (далее  - 
 ные проекты   ОАО) "ФИНГО";                                            
 КИП           -  проекты  закрытого  акционерного  общества  (далее  - 
               ЗАО) "Кондор-Эко";                                       
               - развитие "новой" экономики;                            
               - реализация инвестиционных проектов малого бизнеса;     
               - целевые программы;                                     
               -   региональные   адресные   программы   дополнительных 
               мероприятий   по   снижению   напряженности   на   рынке 
               труда;                                                   
               -  программа  модернизации  и  реформирования   жилищно- 
               коммунального хозяйства                                  
                                                                        
                                                                        
 Целевые       - увеличение выручки от реализации КИП к  2016  году  до 
 показатели,   4 719,6 млн. рублей;                                     
 позволяющие   - создание 750 новых рабочих мест;                       
 оценить ход   - увеличение     объема     дополнительных     налоговых 
 реализации    поступлений  от  реализации  инвестиционных  проектов  в 
 КИП           бюджет поселения до 17,7 млн. рублей;                    
               - снижение  уровня  безработицы  с   2,4   процента   до 
               1,8 процента трудоспособного населения;                  
               - рост  средней  заработной  платы  с  11 745  рублей  в 
               2009 году до 20 378 рублей в 2015  году  (увеличение  на 
               73,5 процента)                                           
                                                                        
                                                                        
 Механизм      общее   управление   реализацией   КИП    осуществляется 
 управления    департаментом   инвестиционной   политики    Ярославской 
 реализацией   области.                                                 
 КИП           Координационную     поддержку     будет     осуществлять 
               координационный  совет,   в   состав   которого   войдут 
               представители    органов     местного     самоуправления 
               Ростовского   МР   и    администрации    СП Семибратово, 
               представители бизнеса.                                   
               Общая    организация     работ     по     монопрофильным 
               населенным  пунктам   области,   а   также   координация 
               деятельности различных структур,  вовлеченных  в  работы 
               по   реализации   КИП,   закреплены   за    заместителем 
               Губернатора      области,       курирующим       вопросы 
               формирования экономической политики области              
                                                                        
                                                                        
 Объемы и      полная   стоимость   КИП   до   2015   года   составляет 
 источники     3 322,47 млн. рублей, из которых  бюджетные  средства  - 
 финансирова-  239,174 млн. рублей, частные инвестиции - 3 083,396 млн. 
 ния КИП       рублей. Доля регионального и местного  бюджета  в  общем 
               объеме бюджетных средств составляет 4,2  процента,  доля 
               частных  инвестиций  в   общем   объеме   инвестиций   - 
               92,1 процента                                            
                                                                        

 

 

                             1. Введение

 

     1.1. Подход к разработке КИП.
     Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от  20
июля  1995  года   N 115-ФЗ   "О государственном   прогнозировании   и
программах социально-экономического  развития  Российской  Федерации",
постановлением Губернатора области от  22.06.2007  N 572  "О Стратегии
социально-экономического развития области до  2030  года",  программой
социально-экономического развития  Ростовского  муниципального  района
Ярославской области на  2009-2012  годы,  утвержденной  постановлением
администрации Ростовского муниципального района  от  20.05.2009  N 728
"Об утверждении    программы     социально-экономического     развития
Ростовского муниципального района  Ярославской  области  на  2009-2012
годы".
     При разработке КИП учитывались:
     - основные положения федеральных и областных целевых программ;
     - методические рекомендации Министерства  регионального  развития
Российской Федерации и рабочей группы по модернизации моногородов  при
Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции;
     - стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также
существующие региональные программы и инструменты развития экономики;
     - инвестиционные    проекты,     представленные     инициаторами,
предприятиями  и  организациями  различных   форм   собственности   СП
Семибратово.
     В рамках проекта по подготовке КИП был  проведен  анализ  текущей
ситуации  и  предпосылок  для   развития,   организованы   встречи   с
представителями бизнеса для определения  ограничений  для  развития  и
выявления   перспективных    направлений    для    роста,    проведена
инвентаризация земельных  участков  для  промышленного  строительства,
разработан и утвержден  генеральный  план  СП  Семибратово  для  учета
планов экономического развития.
     В разработке КИП принимали участие администрации СП Семибратово и
Ростовского МР, руководители органов исполнительной власти Ярославской
области, представители градообразующих предприятий ОАО "Финго"  и  ЗАО
"Кондор-Эко",  представители  малого  бизнеса,  а  также  общественных
организаций.
     1.2. Краткое описание КИП.
     Главной целью КИП является обеспечение  устойчивого  развития  СП
Семибратово в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012
года и обеспечение реализации стратегических направлений  развития  СП
Семибратово на период до 2015 года.
     КИП   предусматривает   реализацию   комплекса    взаимосвязанных
инвестиционных  проектов,  реализуемых  на  принципах  государственно-
частного  и   социального   партнерства.   Основными   стратегическими
партнерами являются  органы  муниципального  и  областного  управления
(законодательные  и  исполнительные),  организации,  имеющие  значимые
ресурсы   для   решения   стратегических    проектов    и    программ,
предприниматели  и  жители  СП  Семибратово  (через  различные   формы
общественных инициатив).
     В  ряде  случаев  стратегическими   партнерами   будут   являться
федеральные  ведомства,  партнеры  из   других   регионов   Российской
Федерации  и  иностранных  государств   (по   различным   направлениям
стратегического развития).
     В основу КИП положено следующее видение СП  Семибратово:  к  2015
году  в  СП   Семибратово   будет   сформирована   диверсифицированная
экономика,  где  наряду  с  традиционными  индустриальными   отраслями
(машиностроением)  будут   активно   развиваться   высокотехнологичные
предприятия, а также большое число малых  предприятий  в  строительной
отрасли, сфере услуг, производстве продуктов питания.  СП  Семибратово
будет трансформировано в сельское поселение с комфортной экологической
средой обитания, растущей численностью  населения,  развитым  сектором
услуг, высоким уровнем  качества  жизни  населения,  высокими  темпами
жилищного строительства, в том числе социального.

 

       2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации СП
                             Семибратово

 

     2.1. Краткая историческая справка.
     Общие данные о СП Семибратово.
     Население - 13 500 человек.
     Центром СП  Семибратово  является  рабочий  поселок  Семибратово,
кроме этого,  в  состав  территории  СП  Семибратово  входят  сельские
образования:  Левково,  Ново-Никольское,  Татищев   Погост,   Сулость,
Угодичи, Мосейцево.
     Территориально-административный    статус    -    самостоятельное
муниципальное образование - СП Семибратово Ростовского МР.
     Органы  местного   самоуправления:   представительный   орган   -
муниципальный совет депутатов, исполнительно-распорядительный орган  -
администрация   СП   Семибратово,   деятельность   органов    местного
самоуправления   возглавляется    выборным    главой    муниципального
образования - главой СП Семибратово.
     Население  рабочего  поселка  Семибратово  -  7,1  тыс.  человек.
Населенный пункт Семибратово основан в начале ХVII  века  как  деревня
Исады, позднее переименованная в селение Семибратов. В  1693  году  по
указу Петра I было учреждено почтовое сообщение между г. Москвой и  г.
Архангельском, появилась  Семибратовская  почтовая  станция,  название
"Семибратово" осталось и за станцией железной  дороги,  построенной  в
1870 году.
     В 1948  году  вышел  Указ  Президиума  Верховного  Совета  РСФСР:
"Отнести населенный пункт Исады Ростовского района Ярославской области
к  категории  рабочих  поселков,  присвоив  ему  наименование  рабочий
поселок Семибратово". В 1950 году вступил в строй Семибратовский завод
газоочистительной  аппаратуры.  Строительство  завода  гармонизировало
развитие и формирование рабочего  поселка  Семибратово,  достигшего  к
1985 году численности населения около 9 тыс. человек.
     Рабочий поселок Семибратово расположен на левом берегу реки Устье
(бассейн  Волги),  на  федеральной  автомобильной  трассе  "Холмогоры"
(Москва -  Архангельск).  Железнодорожная  станция  Северной  железной
дороги на линии Москва - Ярославль разделяет  его  на  две  части.  От
железнодорожной станции Семибратово имеется ветка (20  километров)  на
г. Гаврилов-Ям.
     Расстояние от рабочего поселка Семибратово до  г.  Ростова  -  16
километров, до г. Ярославля -  37  километров,  до  г.  Москвы  -  218
километров.
     В основном  рабочий  поселок  Семибратово  застроен  пятиэтажными
домами со всеми удобствами, имеет четкую городскую планировку.
     2.2. Социально-демографическая ситуация.
     2.2.1. Динамика численности и структура населения.
     Численность постоянного населения СП  Семибратово  на  01.01.2010
составила  13,2  тыс.  человек,  в  том  числе  численность  населения
рабочего поселка Семибратово - 7,1 тыс. человек.
     В течение достаточно продолжительного времени  в  СП  Семибратово
наблюдается снижение численности населения,  которое  за  последние  4
года  сократилось  на  4,4  процента.  Основным  фактором   сокращения
численности населения СП Семибратово является естественная  убыль.  По
итогам 2009 года численность населения снизилась на 2,2 процента.

 

    Таблица 1. Численность населения СП Семибратово на конец года
                                                             (человек)

 

---------------------------------------------------------------
|     Наименование показателя     | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|                                 | год  | год  | год  | год  |
|---------------------------------+------+------+------+------|
|Численность постоянного населения|13 800|13 800|13 500|13 200|
|СП Семибратово                   |      |      |      |      |
|---------------------------------+------+------+------+------|
|Численность постоянного населения|7 410 |7 364 |7 214 |7 100 |
|рабочего поселка Семибратово     |      |      |      |      |
|                                 |      |      |      |      |
|в том числе в трудоспособном     |4 161 |4 019 |3 749 |3 688 |
|возрасте                         |      |      |      |      |
---------------------------------------------------------------

 

     С 2006 года в  СП  Семибратово  отмечается  устойчивая  тенденция
сокращения  численности   трудоспособного   населения,   что   вызвано
естественными причинами  (смертность  и  достижение  нетрудоспособного
возраста).

 

  Таблица 2. Распределение населения рабочего поселка Семибратово по
                     основным возрастным группам

 

 

---------------------------------------------------------------------
|     Наименование      | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
|      показателя       |----------+----------+----------+----------|
|                       |чело-|про-|чело-|про-|чело-|про-|чело-|про-|
|                       | век |цен-| век |цен-| век |цен-| век |цен-|
|                       |     |тов |     |тов |     |тов |     |тов |
|-----------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----|
|Численность постоянного|7 410|100 |7 364|100 |7 214|100 |7 100|100 |
|населения рабочего     |     |    |     |    |     |    |     |    |
|поселка Семибратово,   |     |    |     |    |     |    |     |    |
|человек                |     |    |     |    |     |    |     |    |
|                       |     |    |     |    |     |    |     |    |
|в том числе:           |     |    |     |    |     |    |     |    |
|                       |     |    |     |    |     |    |     |    |
|                       |     |    |     |    |     |    |     |    |
|моложе трудоспособного |1 037|14,0|1 026|13,9|1 010|14,0|1 022|14,4|
|возраста               |     |    |     |    |     |    |     |    |
|                       |     |    |     |    |     |    |     |    |
|в трудоспособном       |4 161|56,0|4 019|54,6|3 749|52,0|3 688|51,9|
|возрасте               |     |    |     |    |     |    |     |    |
|                       |     |    |     |    |     |    |     |    |
|старше трудоспособного |2 223|30,0|2 319|31,5|2 455|34,0|2 390|33,7|
|возраста               |     |    |     |    |     |    |     |    |
---------------------------------------------------------------------
     Структура  населения  рабочего  поселка  Семибратово   постепенно
смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста,
в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных
граждан.

 

   Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население
                     рабочего поселка Семибратово
                                                             (человек)

 

  ------------------------------------------------------
  |          Наименование          |2006|2007|2008|2009|
  |           показателя           |год |год |год |год |
  |--------------------------------+----+----+----+----|
  |На 1000 человек трудоспособного |446 |454 |480 |481 |
  |возраста приходится лиц старше и|    |    |    |    |
  |моложе трудоспособного возраста |    |    |    |    |
  |                                |    |    |    |    |
  |в том числе:                    |    |    |    |    |
  |                                |    |    |    |    |
  |                                |    |    |    |    |
  |моложе трудоспособного возраста |137 |139 |140 |144 |
  |                                |    |    |    |    |
  |старше трудоспособного возраста |309 |315 |340 |337 |
  ------------------------------------------------------

 

     2.2.2. Ситуация на рынке труда.
     За 2009  год  произошло  резкое  увеличение  количества  граждан,
признанных безработными. Если в 2008 году  уровень  зарегистрированной
безработицы  в  рабочем  поселке  Семибратово  составлял   около   1,2
процента,  то  к  концу  2009  года  он  достиг  4,0   процента,   при
среднеобластном   уровне   3,6   процента.   На   01.01.2011   уровень
зарегистрированной безработицы составил  2,4  процента.  Более  1  350
человек трудоспособного населения СП Семибратово постоянно работают на
предприятиях города Ярославля, и около 150 человек выезжают на  работы
вахтовым методом в другие населенные пункты Российской Федерации.

 

 Таблица 4. Уровень безработицы рабочего поселка Семибратово на конец
                                 года

 

 

--------------------------------------------------------------------
| N |       Наименование показателя        |2006 |2007 |2008 |2009 |
|п/п|                                      | год | год | год | год |
|---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|1. |Численность населения в трудоспособном|4 161|4 019|3 749|3 688|
|   |возрасте, человек                     |     |     |     |     |
|---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|2. |Среднегодовая численность населения в |4 700|4 700|4 600|4 600|
|   |трудоспособном возрасте, человек      |     |     |     |     |
|---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|3. |Численность официально                | 94  | 73  | 55  | 186 |
|   |зарегистрированных безработных        |     |     |     |     |
|   |рабочего поселка Семибратово, человек |     |     |     |     |
|---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|4. |Уровень регистрируемой безработицы в  | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 4,0 |
|   |рабочем поселке Семибратово, процентов|     |     |     |     |
|---+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|5. |Среднеобластной уровень регистрируемой| 1,4 | 1,3 | 1,5 | 3,6 |
|   |безработицы, процентов                |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------

 

     Среди официально признанных безработными  41  процент  составляют
граждане,  уволенные  по  сокращению  численности  и  по  собственному
желанию.  К  концу   2009   года   количество   вакансий,   заявленных
работодателями, составляло лишь 122 единицы,  51  процент  к  значению
прошлого года. Востребованные  работодателями  профессии:  технический
персонал, подсобный рабочий, помощник воспитателя, продавец. В связи с
этим  основная  часть  трудоспособного  населения   рабочего   поселка
Семибратово  (из  числа  безработных)   ищет   работу   за   пределами
Ростовского МР. Сложившаяся практика работы службы занятости населения
показывает, что из числа граждан, официально признанных  безработными,
нетрудоустроенными остаются около 25 - 30 процентов безработных.
     2.2.3. Качество рабочей силы.
     СП Семибратово имеет высокий уровень образования населения. Среди
трудовых ресурсов СП Семибратово преобладают специалисты  с  высшим  и
средним образованием,  которые  ранее  были  заняты  на  ОАО  "Финго".
Численность населения с полным высшим образованием  значительно  выше,
чем в Ярославской области и  в  Российской  Федерации.  Это  позволяет
создать новые рабочие места как на существующих предприятиях, так и  в
новых отраслях экономики.  Анализ  уровня  образования  представлен  в
таблице 5.
     В связи со сложившейся обстановкой из СП  Семибратово  происходит
отток специалистов с высшим образованием  в  областной  центр  или  за
пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства
и уровень оплаты труда существенно выше.

 

  Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного
                       населения СП Семибратово
                                                           (процентов)

 

------------------------------------------------------------------
|N п/|Вид образования |   СП   |Ярослав-|Централь-|Москва|Россий-|
| п  |                |Семибра-|  ская  |ный феде-|      | ская  |
|    |                |  тово  |область | ральный |      |Федера-|
|    |                |        |        |  округ  |      |  ция  |
|----+----------------+--------+--------+---------+------+-------|
| 1. |Полное высшее   |   27   |   22   |   28    |  42  |  24   |
|    |                |        |        |         |      |       |
|----+----------------+--------+--------+---------+------+-------|
| 2. |Неполное высшее |   2    |   2    |    2    |  2   |   2   |
|    |                |        |        |         |      |       |
|----+----------------+--------+--------+---------+------+-------|
| 3. |Среднее         |   25   |   27   |   16    |  24  |  26   |
|    |профессиональное|        |        |         |      |       |
|----+----------------+--------+--------+---------+------+-------|
| 4. |Начальное       |   15   |   14   |   15    |  15  |  18   |
|    |профессиональное|        |        |         |      |       |
|----+----------------+--------+--------+---------+------+-------|
| 5. |Полное среднее  |   24   |   27   |   23    |  14  |  23   |
|    |                |        |        |         |      |       |
|----+----------------+--------+--------+---------+------+-------|
| 6. |Основное общее  |   6    |   8    |    6    |  3   |   7   |
|    |                |        |        |         |      |       |
|----+----------------+--------+--------+---------+------+-------|
| 7. |Начальное общее |   1    |   1    |    1    |  0   |   1   |
|    |                |        |        |         |      |       |
------------------------------------------------------------------

 

     2.2.4. Доходы населения.
     В январе-декабре 2009 года среднемесячная начисленная номинальная
заработная плата (без  выплат  социального  характера)  на  крупных  и
средних организациях СП Семибратово составила 11 745  рублей,  что  на
21,6 процента ниже, чем в 2008 году.
     Средний уровень доходов в 2009  году,  получаемых  населением  СП
Семибратово  в  виде  заработной  платы,   на   25,2   процента   ниже
среднеобластного.  В  предыдущие  годы  разница  между  среднемесячной
заработной платой работников СП Семибратово и номинальной  начисленной
заработной платой  в  Ярославской  области  составляла  не  более  8,6
процента. Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на  2  процента  ниже
среднеобластного.

 

 

   Таблица 6. Динамика средней заработной платы по кругу крупных и
                  средних организаций СП Семибратово

 

---------------------------------------------------------------------
| N |   Наименование показателя    |2005 |2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|п/п|                              | год | год | год  | год  | год  |
|---+------------------------------+-----+-----+------+------+------|
| 1 |              2               |  3  |  4  |  5   |  6   |  7   |
|---+------------------------------+-----+-----+------+------+------|
|1. |Среднемесячная начисленная    |7 209|9 356|10 869|14 979|11 745|
|   |заработная плата работников в |     |     |      |      |      |
|   |СП Семибратово, рублей        |     |     |      |      |      |
|   |                              |     |     |      |      |      |
|   |в процентах к предыдущему году|     |129,8|116,2 |137,8 | 78,4 |
|---+------------------------------+-----+-----+------+------+------|
|2. |Номинальная начисленная       |7 833|9 593|11 894|14 929|15 708|
|   |заработная плата в Ярославской|     |     |      |      |      |
|   |области, рублей               |     |     |      |      |      |
|   |                              |     |     |      |      |      |
|   |в процентах к предыдущему году|     |122,5|124,0 |125,5 |105,2 |
|---+------------------------------+-----+-----+------+------+------|
|3. |Соотношение среднемесячной    | 92  |97,5 | 91,4 |100,3 | 74,8 |
|   |заработной платы в процентах  |     |     |      |      |      |
|---+------------------------------+-----+-----+------+------+------|
| 1 |              2               |  3  |  4  |  5   |  6   |  7   |
|---+------------------------------+-----+-----+------+------+------|
|4. |Средний размер назначенных    |2 520|2 824|3 641 |4 474 |5 307 |
|   |месячных пенсий в             |     |     |      |      |      |
|   |Ростовском МР, рублей         |     |     |      |      |      |
|   |                              |     |     |      |      |      |
|   |в процентах к предыдущему году|     |112,1|128,9 |122,9 |118,6 |
|---+------------------------------+-----+-----+------+------+------|
|5. |Средний размер назначенных    |2560 |2868 | 3684 | 4556 | 5436 |
|   |месячных пенсий в Ярославской |     |     |      |      |      |
|   |области, рублей               |     |     |      |      |      |
|   |                              |     |     |      |      |      |
|   |в процентах к предыдущему году|     |112,0|128,5 |123,7 |119,3 |
|---+------------------------------+-----+-----+------+------+------|
|6. |Соотношение средней пенсии,   |98,4 |98,5 | 98,8 | 98,2 | 97,6 |
|   |процентов                     |     |     |      |      |      |
---------------------------------------------------------------------

 

     2.3. Экономическое состояние.
     2.3.1. Отраслевая структура экономики.
     Основным видом экономической деятельности СП Семибратово является
обрабатывающая промышленность. На ее  долю  приходится  83,3  процента
оборота всех организаций СП Семибратово. Среди  остальных  предприятий
СП Семибратово наибольшую долю (7,2 процента) по оборотам представляют
организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а  по
занятости - бюджетная сфера.

 

        Таблица 7. Число хозяйствующих объектов СП Семибратово

 

 

-----------------------------------------------------------------------
| N |   Наименование показателя   | 2007 год  | 2008 год  | 2009 год  |
|п/п|                             |-----------+-----------+-----------|
|   |                             |еди-| про- |еди-| про- |еди-| про- |
|   |                             |ниц |центов|ниц |центов|ниц |центов|
|---+-----------------------------+----+------+----+------+----+------|
| 1 |              2              | 3  |  4   | 5  |  6   | 7  |  8   |
|---+-----------------------------+----+------+----+------+----+------|
|1. |Сельское хозяйство, охота и  | 4  | 7,1  | 4  | 6,9  | 4  | 5,3  |
|   |лесное хозяйство, рыболовство|    |      |    |      |    |      |
|   |и рыбоводство                |    |      |    |      |    |      |
|---+-----------------------------+----+------+----+------+----+------|
|2. |Добыча полезных ископаемых   |    |      |    |      |    |      |
|   |                             |    |      |    |      |    |      |
|---+-----------------------------+----+------+----+------+----+------|
|3. |Обрабатывающие               | 11 | 19,6 | 11 |  19  | 11 | 14,5 |
|   |производства                 |    |      |    |      |    |      |
|---+-----------------------------+----+------+----+------+----+------|
|4. |Производство и распределение | 1  | 1,8  | 1  | 1,7  | 1  | 1,3  |
|   |электроэнергии, газа и воды  |    |      |    |      |    |      |
|---+-----------------------------+----+------+----+------+----+------|
|5. |Строительство                | 7  | 12,5 | 7  | 12,1 | 7  | 9,2  |
|   |                             |    |      |    |      |    |      |
|---+-----------------------------+----+------+----+------+----+------|
|6. |Оптовая и розничная торговля,| 18 | 32,2 | 20 | 34,5 | 38 | 50,0 |
|   |ремонт, гостиницы и          |    |      |    |      |    |      |
|   |рестораны                    |    |      |    |      |    |      |
|---+-----------------------------+----+------+----+------+----+------|
|7. |Транспорт и связь            | 2  | 3,6  | 2  | 3,4  | 2  | 2,6  |
|   |                             |    |      |    |      |    |      |
|---+-----------------------------+----+------+----+------+----+------|
|8. |Финансовая деятельность,     | 2  | 3,6  | 2  | 3,4  | 2  | 2,6  |
|   |операции с недвижимым        |    |      |    |      |    |      |
|   |имуществом, аренда и         |    |      |    |      |    |      |
|   |предоставление услуг         |    |      |    |      |    |      |
|---+-----------------------------+----+------+----+------+----+------|
| 1 |              2              | 3  |  4   | 5  |  6   | 7  |  8   |
|---+-----------------------------+----+------+----+------+----+------|
|9. |Государственное управление,  | 7  | 12,5 | 7  | 12,1 | 7  | 9,2  |
|   |образование, здравоохранение |    |      |    |      |    |      |
|   |и предоставление социальных  |    |      |    |      |    |      |
|   |услуг                        |    |      |    |      |    |      |
|---+-----------------------------+----+------+----+------+----+------|
|10.|Предоставление прочих        | 4  | 7,1  | 4  | 6,9  | 4  | 5,3  |
|   |коммунальных, социальных и   |    |      |    |      |    |      |
|   |персональных услуг           |    |      |    |      |    |      |
|---+-----------------------------+----+------+----+------+----+------|
|11.|Число хозяйствующих          | 56 | 100  | 58 | 100  | 76 | 100  |
|   |субъектов - всего            |    |      |    |      |    |      |
-----------------------------------------------------------------------

 

     Общее число хозяйствующих субъектов за 2009  год  выросло  на  18
единиц за  счет  роста  количества  предприятий  оптовой  и  розничной
торговли, ремонта, гостиниц и ресторанов.  Их  удельный  вес  в  общем
количестве хозяйствующих субъектов увеличился с 34,5  процента  до  50
процентов.

 

Таблица 8. Среднесписочная численность работающих в крупных и средних
                     организациях СП Семибратово

 

 

------------------------------------------------------------------------
|   Наименование    |    2006    |    2007    |    2008    |   2009    |
|    показателя     |    год     |    год     |    год     |    год    |
|                   |------------+------------+------------+-----------|
|                   |чело-| про- |чело-| про- |чело-| про- |чело-|про- |
|                   | век |центов| век |центов| век |центов| век |центо|
|                   |     |      |     |      |     |      |     |  в  |
|-------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----|
|         1         |  2  |  3   |  4  |  5   |  6  |  7   |  8  |  9  |
|-------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----|
|Среднесписочная    |2 232| 100  |2 080| 100  |1 774| 100  |1 425| 100 |
|численность        |     |      |     |      |     |      |     |     |
|работающих - всего |     |      |     |      |     |      |     |     |
|                   |     |      |     |      |     |      |     |     |
|в том числе:       |     |      |     |      |     |      |     |     |
|                   |     |      |     |      |     |      |     |     |
|-------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----|
|сельское хозяйство,| 283 | 12,7 | 243 | 11,7 | 202 | 11,4 | 196 |13,8 |
|охота и лесное     |     |      |     |      |     |      |     |     |
|хозяйство          |     |      |     |      |     |      |     |     |
|-------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----|
|обрабатывающие     | 688 | 30,8 | 667 | 32,0 | 585 | 33,0 | 364 |25,5 |
|производства       |     |      |     |      |     |      |     |     |
|-------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----|
|производство и     | 443 | 19,8 | 308 | 14,8 | 172 | 9,7  | 149 |10,5 |
|распределение      |     |      |     |      |     |      |     |     |
|электроэнергии,    |     |      |     |      |     |      |     |     |
|газа и воды        |     |      |     |      |     |      |     |     |
|-------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----|
|строительство      | 138 | 6,2  | 135 | 6,4  | 201 | 11,3 | 131 | 9,2 |
|-------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----|
|оптовая и розничная| 65  | 2,9  | 70  | 3,4  | 80  | 4,5  | 65  | 4,6 |
|торговля, ремонт,  |     |      |     |      |     |      |     |     |
|гостиницы и        |     |      |     |      |     |      |     |     |
|рестораны          |     |      |     |      |     |      |     |     |
|-------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----|
|транспорт и связь  | 15  | 0,7  | 12  | 0,6  | 10  | 0,6  |  5  | 0,3 |
|-------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----|
|         1         |  2  |  3   |  4  |  5   |  6  |  7   |  8  |  9  |
|-------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----|
|финансовая         | 113 | 5,1  | 91  | 4,4  | 78  | 4,4  | 66  | 4,6 |
|деятельность,      |     |      |     |      |     |      |     |     |
|операции с         |     |      |     |      |     |      |     |     |
|недвижимым         |     |      |     |      |     |      |     |     |
|имуществом, аренда |     |      |     |      |     |      |     |     |
|и предоставление   |     |      |     |      |     |      |     |     |
|услуг              |     |      |     |      |     |      |     |     |
|-------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----|
|государственное    | 405 | 18,1 | 361 | 17,4 | 318 | 17,9 | 316 |22,2 |
|управление,        |     |      |     |      |     |      |     |     |
|образование,       |     |      |     |      |     |      |     |     |
|здравоохранение и  |     |      |     |      |     |      |     |     |
|предоставление     |     |      |     |      |     |      |     |     |
|социальных услуг   |     |      |     |      |     |      |     |     |


Информация по документу
Читайте также