Расширенный поиск

Постановление Правительства Ярославской области от 22.05.2013 № 575-п

представлена в приложении 1 к КИП.
     Этапы реализации КИП:
     - 2010 - этап стабилизации и организационной подготовки:
     разработка,  утверждение,  подписание  необходимых  документов  и
организация  финансирования  проектов   модернизации   градообразующих
предприятий;
     разработка   проектов,   законодательная,    организационная    и
юридическая  подготовка  создания   потенциальных   точек   роста   на
инвестиционной карте СП Семибратово - промышленного парка с  льготными
условиями размещения предприятий;
     оптимизация структуры и повышение эффективности  расходов,  поиск
новых источников доходов муниципального бюджета;
     предоставление поддержки  субъектам  малого  предпринимательства,
приватизация муниципальных предприятий;
     разработка и запуск образовательных программ по подготовке  и/или
переобучению кадров для инновационных экономических проектов;
     разработка  муниципальной  программы   стимулирования   здорового
образа жизни,  развития  городской  среды,  сохранения  экологического
ландшафта муниципального района;
     разработка, законодательная  подготовка  и  запуск  муниципальной
программы стимулирования индивидуального жилищного строительства;
     - 2011 - 2012 - этап реализации инфраструктурных инициатив:
     реализация    инвестиционных    проектов    на    градообразующих
предприятиях;
     разработка инвестиционной политики СП Семибратово;
     - 2013 - 2015 - этап развития:
     выход  модернизированных  и  вновь   созданных   производств   на
проектную мощность;
     рост   доходной   части    муниципального    бюджета,    активное
инвестирование в социальную сферу.

 

                          4. Основные проекты КИП

 

     В рамках КИП будет  реализовано  девять  ключевых  инвестиционных
проектов. Общий объем инвестиций составит 3 049,0 млн. рублей,  в  том
числе  из  внебюджетных  источников  3 049,0  млн.  рублей.   Перечень
предложений по  финансированию  мероприятий  КИП,  а  также  источники
финансирования КИП указаны  в  приложениях  2  и  3  к  КИП.  Паспорта
инвестиционных  проектов,  планируемых  к  реализации  в  рамках  КИП,
приведены в приложении 4 к КИП.

 

        Таблица 33. Перечень ключевых инвестиционных проектов

 

 

-------------------------------------------------------------------
| N |     Инвестиционные проекты КИП     |Инвестиции, млн. рублей |
|п/п|                                    |------------------------|
|   |                                    |всего|2010|2011 -|2013 -|
|   |                                    |     |год | 2012 | 2015 |
|   |                                    |     |    | год  | год  |
|---+-------------------------------------------------------------|
|   |       Диверсификация традиционных отраслей экономики        |
|---+-------------------------------------------------------------|
|1. |Техническое перевооружение          | 25  | 0  |  10  |  15  |
|   |предприятия ОАО "ФИНГО"             |     |    |      |      |
|---+------------------------------------+-----+----+------+------|
|2. |ЗАО "Кондор-Эко"                    | 44  | 11 |  28  |  5   |
|   |(производство узлов)                |     |    |      |      |
|---+------------------------------------+-----+----+------+------|
|3. |ЗАО "Кондор-Эко" (пошив рукавов)    | 12  |    |  7   |  5   |
|   |                                    |     |    |      |      |
|---+------------------------------------+-----+----+------+------|
|4. |ЗАО "Кондор-Эко" (школа охотников)  | 35  |    |  20  |  15  |
|   |                                    |     |    |      |      |
|---+------------------------------------+-----+----+------+------|
|   |Итого                               | 105 |    |  65  |  40  |
|---+-------------------------------------------------------------|
|   |                 Развитие "новой" экономики                  |
|---+-------------------------------------------------------------|
|5. |ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп"         |2 800|    | 496  |2 304 |
|   |(производство бумажных санитарно-   |     |    |      |      |
|   |гигиенических изделий)              |     |    |      |      |
|---+------------------------------------+-----+----+------+------|
|6. |Индивидуальный предприниматель      |  8  |    |  8   |      |
|   |(далее - ИП) Лапотников А. В.       |     |    |      |      |
|   |(автохозяйственный парк)            |     |    |      |      |
|---+------------------------------------+-----+----+------+------|
|7. |ИП Лапотников А. В.                 | 14  |    |  8   |  6   |
|   |(гостиничный комплекс)              |     |    |      |      |
|---+------------------------------------+-----+----+------+------|
|8. |ИП Лапотников А. В.                 | 15  | 10 |  5   |      |
|   |(станция техобслуживания)           |     |    |      |      |
|---+------------------------------------+-----+----+------+------|
|9. |ООО "Петрол Систем" (автозаправочный| 121 |121 |      |      |
|   |комплекс)                           |     |    |      |      |
|---+------------------------------------+-----+----+------+------|
|   |Всего                               |3 074|142 | 582  |2 350 |
-------------------------------------------------------------------
     В  таблице  34  представлены  показатели  объемов   и   структуры
привлекаемых инвестиций по всем инвестиционным проектам.

 

  Таблица 34. Показатели объемов и структуры привлекаемых инвестиций

 

 

-------------------------------------------------------------------------
| N |       Наименование       |      Объем и структура инвестиций      |
|п/п| инвестиционного проекта  |    на 2010 - 2015 годы, млн. рублей    |
|   |                          |----------------------------------------|
|   |                          |всего|федераль-|област-|мест- | внебюд- |
|   |                          |     |   ный   |  ной  | ный  | жетные  |
|   |                          |     | бюджет  |бюджет |бюджет|источники|
|---+--------------------------+-----+---------+-------+------+---------|
| 1 |            2             |  3  |    4    |   5   |  6   |    7    |
|---+-------------------------------------------------------------------|
|   |          Диверсификация традиционных отраслей экономики           |
|---+-------------------------------------------------------------------|
|1. |Техническое перево-       | 25  |         |       |      |   25    |
|   |оружение предприятия      |     |         |       |      |         |
|   |ОАО "ФИНГО"               |     |         |       |      |         |
|---+--------------------------+-----+---------+-------+------+---------|
|2. |ЗАО "Кондор-Эко"          | 44  |         |       |      |   44    |
|   |(производство узлов)      |     |         |       |      |         |
|---+--------------------------+-----+---------+-------+------+---------|
|3. |ЗАО "Кондор-Эко"          | 12  |         |       |      |   12    |
|   |(пошив рукавов)           |     |         |       |      |         |
|---+--------------------------+-----+---------+-------+------+---------|
|4. |ЗАО "Кондор-Эко"          | 35  |         |       |      |   35    |
|   |(школа охотников)         |     |         |       |      |         |
|---+--------------------------+-----+---------+-------+------+---------|
|   |Итого                     | 105 |         |       |      |   105   |
|---+-------------------------------------------------------------------|
|   |                    Развитие "новой экономики"                     |
|---+-------------------------------------------------------------------|
|5. |ОАО "Сыктывкар Тиссью     |2 800|         |       |      |  2 800  |
|   |Груп" (производство       |     |         |       |      |         |
|   |бумажных санитарно-       |     |         |       |      |         |
|   |гигиенических изделий)    |     |         |       |      |         |
|---+--------------------------+-----+---------+-------+------+---------|
|6. |ИП Лапотников А. В.       |  8  |         |       |      |    8    |
|   |(автохозяйственный парк)  |     |         |       |      |         |
|---+--------------------------+-----+---------+-------+------+---------|
|7. |ИП Лапотников А. В.       | 14  |         |       |      |   14    |
|   |(станция технического     |     |         |       |      |         |
|   |обслуживания)             |     |         |       |      |         |
|---+--------------------------+-----+---------+-------+------+---------|
|8. |ИП Лапотников А. В.       | 15  |         |       |      |   15    |
|   |(гостиничный комплекс)    |     |         |       |      |         |
|---+--------------------------+-----+---------+-------+------+---------|
|9. |ООО "Петрол Систем"       | 121 |         |       |      |   121   |
|   |(автозаправочный комплекс)|     |         |       |      |         |
|---+--------------------------+-----+---------+-------+------+---------|
|   |Всего                     |3 074|         |       |      |  3 074  |
-------------------------------------------------------------------------
     В  таблице  35  отражается  объем   привлекаемых   инвестиций   и
количество новых рабочих мест, планируемых  к  созданию  в  результате
реализации КИП.

 

 Таблица 35. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих
       мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП

 

 

----------------------------------------------------------------------------------
| N |     Наименование      | Создание новых |      Объем инвестиций       | На  |
|п/п|инвестиционного проекта|  рабочих мест  |     на 2010-2015 годы,      |1 ра-|
|   |                       |  (нарастающим  |         млн. рублей         |бочее|
|   |                       |    итогом)     |                             |мес- |
|   |                       |----------------+-----------------------------| то, |
|   |                       |2010|2011-|2013-|все-|феде-|обла-|муни-| вне- |млн. |
|   |                       |год |2012 |2015 | го |раль-|стной| ци- | бюд- |руб- |
|   |                       |    |годы |годы |    | ный |бюд- |паль-| жет- | лей |
|   |                       |    |     |     |    |бюд- | жет | ный | ные  |     |
|   |                       |    |     |     |    | жет |     |бюд- |источ-|     |
|   |                       |    |     |     |    |     |     | жет | жет  |     |
|   |                       |    |     |     |    |     |     |     |  9   |     |
|---+-----------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+-----|
| 1 |           2           | 3  |  4  |  5  | 6  |  7  |  8  |  9  |  10  | 11  |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
|   |               Диверсификация традиционных отраслей экономики               |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
|1. |Техническое            |    | 150 | 200 | 25 |     |     |     |  25  | 0,1 |
|   |перевооружение         |    |     |     |    |     |     |     |      |     |
|   |предприятия ОАО        |    |     |     |    |     |     |     |      |     |
|   |"ФИНГО"                |    |     |     |    |     |     |     |      |     |
|---+-----------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+-----|
|2. |ЗАО "Кондор-Эко"       | 4  | 50  | 70  | 25 |     |     |     |  25  | 0,4 |
|   |(производство узлов)   |    |     |     |    |     |     |     |      |     |
|---+-----------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+-----|
|3. |ЗАО "Кондор-Эко"       | 4  | 10  | 20  | 20 |     |     |     |  20  |  1  |
|   |(пошив рукавов)        |    |     |     |    |     |     |     |      |     |
|---+-----------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+-----|
|4. |ЗАО "Кондор-Эко"       | 5  | 15  | 50  | 35 |     |     |     |  35  | 0,7 |
|   |(школа охотников)      |    |     |     |    |     |     |     |      |     |
|---+-----------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+-----|
|   |Всего                  | 13 | 225 | 340 |105 |     |     |     | 105  | 0,4 |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
|   |                         Развитие "новой экономики"                         |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
|5. |ОАО "Сыктывкар         |    |  4  | 224 |2800|     |     |     | 2800 |11,3 |
|   |Тиссью Груп"           |    |     |     |    |     |     |     |      |     |
|   |(производство          |    |     |     |    |     |     |     |      |     |
|   |бумажных санитарно-    |    |     |     |    |     |     |     |      |     |
|   |гигиенических изделий) |    |     |     |    |     |     |     |      |     |
|---+-----------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+-----|
|6. |ИП Лапотников А. В.    |    | 35  | 35  | 8  |     |     |     |  8   | 0,2 |
|   |(автохозяйственный     |    |     |     |    |     |     |     |      |     |
|   |парк)                  |    |     |     |    |     |     |     |      |     |
|---+-----------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+-----|
|7. |ИП Лапотников А. В.    | 8  | 18  | 18  | 14 |     |     |     |  14  | 0,3 |
|   |(станция               |    |     |     |    |     |     |     |      |     |
|   |техобслуживания)       |    |     |     |    |     |     |     |      |     |
|---+-----------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+-----|
|8. |ИП Лапотников А. В.    | 12 | 50  | 75  | 15 |     |     |     |  15  | 0,1 |
|   |(гостиничный комплекс) |    |     |     |    |     |     |     |      |     |
|---+-----------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+-----|
|9. |ООО "Петрол Систем"    |    | 32  | 32  |121 |     |     |     | 121  |3,781|
|   |(автозаправочный       |    |     |     |    |     |     |     |      |     |
|   |комплекс)              |    |     |     |    |     |     |     |      |     |
|---+-----------------------+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+-----|
|   |Всего                  | 33 | 364 | 724 |3074|     |     |     | 3074 | 4,2 |
----------------------------------------------------------------------------------
     4.1. Проект технического перевооружения предприятия ОАО ФИНГО".
     Инициатор: ОАО "ФИНГО".
     Разработаны    бизнес-план,    проектная    и     конструкторская
документация, план технического перевооружения предприятия. Реализация
данного проекта направлена на усиление позиций ОАО "ФИНГО" на рынке  и
включает следующие основные мероприятия:
     - расширение модельного ряда продукции и модернизация конструкции
поставляемых аппаратов газоочистки;
     - развитие     направления,     связанного      с      поставками
металлоконструкций;
     - развитие направления, связанного с  реализацией  проектов  "под
ключ";
     - развитие  направления   смежного   газоочистного   оборудования
(воздушные фильтры для газотурбинных генераторных установок);
     - развитие новых смежных и сопутствующих видов  продукции  (блок-
контейнеры).
     Реализация  инвестиционного  проекта   "Расширение   производства
газоочистного  оборудования"  позволит  освоить  выпуск  новых   видов
продукции, увеличить численность работающих на 200 человек  от  уровня
2010 года и довести ее до 641 человека.

 

          Таблица 36. Целевые показатели проекта к 2015 году

 

 

------------------------------------------------------------------------
| Выручка в |Новых рабочих|  Налоговые  |  Инвестиции на  |    Срок    |
|  год,     |    мест     |  платежи в  |   создание 1    |окупаемости,|
|млн. рублей|             |   местный   |рабочего места,  |    лет     |
|           |             |бюджет в год,|   млн. рублей   |            |
|           |             | млн. рублей |                 |            |
|-----------+-------------+-------------+-----------------+------------|
|600        |200          |1,1          |  0,125          |  2,5       |
------------------------------------------------------------------------
      Таблица 37. Основные показатели проекта в 2010-2015 годах

 

--------------------------------------------------------------------
|N  | Наименование   |Всего |2010|2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|п/п|  показателя    |      |год | год | год  | год  | год  | год  |
|---+----------------+------+----+-----+------+------+------+------|
|1. |Инвестиции,     |  25  |    |     |  10  |  10  |  5   |      |
|   |млн. рублей     |      |    |     |      |      |      |      |
|   |                |      |    |     |      |      |      |      |
|   |в том числе за  |      |    |     |      |      |      |      |
|   |счет собственных|      |    |     |      |      |      |      |
|   |                |      |    |     |      |      |      |      |
|   |и заемных       |25,0  |    |     |  10  |  10  |  5   |      |
|   |средств         |      |    |     |      |      |      |      |
|---+----------------+------+----+-----+------+------+------+------|
|2. |Число рабочих   | 200  |    | 50  | 100  |  30  |  10  |  10  |
|   |мест            |      |    |     |      |      |      |      |
|---+----------------+------+----+-----+------+------+------+------|
|3. |Объем           |1 841 |    |60,0 |248,0 |422,0 |511,0 |600,0 |
|   |отгруженных     |      |    |     |      |      |      |      |
|   |товаров,        |      |    |     |      |      |      |      |
|   |выполненных     |      |    |     |      |      |      |      |
|   |работ и услуг   |      |    |     |      |      |      |      |
|   |собственного    |      |    |     |      |      |      |      |
|   |производства,   |      |    |     |      |      |      |      |
|   |млн. рублей     |      |    |     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------

 

     4.2. Проект строительства цеха  автоматизированного  производства
узлов газоочистного оборудования.
     Инициатор: ЗАО "Кондор-Эко".
     Разработан бизнес-план и готовится  техническая  документация  на
строительство  здания  цеха  автоматизированного  производства   узлов
газоочистного  оборудования,  создание  автоматизированной  линии   по
прокатке осадительных и коронирующих элементов электрофильтров  нового
поколения. Общая  сумма  инвестиций  в  проект  составляет  25,0  млн.
рублей, проектом будет создано 70 новых рабочих мест. Годовая  выручка
к 2015 году составит 1 500 млн. рублей. Налоговые  платежи  в  бюджеты
всех уровней составят 90,0 млн. рублей.

 

          Таблица 38. Целевые показатели проекта к 2015 году

 

-------------------------------------------------------------------
| Выручка в | Новых |  Налоговые   |  Инвестиции на  |    Срок    |
|  год,     |рабочих|  платежи в   |    создание     |окупаемости,|
|млн. рублей| мест  |местный бюджет|1 рабочего места,|    лет     |
|           |       |    в год,    |   млн. рублей   |            |
|           |       | млн. рублей  |                 |            |
|-----------+-------+--------------+-----------------+------------|
|   1 500   |  70   |      15      |      0,41       |     3      |
-------------------------------------------------------------------

 

      Таблица 39. Основные показатели проекта в 2010-2015 годах

 

---------------------------------------------------------------
| N |   Наименование    |Всего|2010|2011|2012|2013|2014 |2015 |
|п/п|    показателя     |     |год |год |год |год | год | год |
|---+-------------------+-----+----+----+----+----+-----+-----|
|1. |Инвестиции,        | 44  | 11 | 8  | 20 | 2  | 1,5 | 1,5 |
|   |млн. рублей        |     |    |    |    |    |     |     |
|   |                   |     |    |    |    |    |     |     |
|   |в том числе за счет|     |    |    |    |    |     |     |
|   |                   |     |    |    |    |    |     |     |
|   |собственных и      | 44  | 11 | 8  | 20 | 2  | 1,5 | 1,5 |
|   |заемных            |     |    |    |    |    |     |     |
|   |средств            |     |    |    |    |    |     |     |
|---+-------------------+-----+----+----+----+----+-----+-----|
|2. |Число рабочих      | 70  | 4  | 6  | 40 | 5  |  5  | 10  |
|   |мест               |     |    |    |    |    |     |     |
|---+-------------------+-----+----+----+----+----+-----+-----|
|3. |Объем              |3 760|    | 60 |500 |700 |1 000|1 500|
|   |отгруженных        |     |    |    |    |    |     |     |
|   |товаров,           |     |    |    |    |    |     |     |
|   |выполненных работ  |     |    |    |    |    |     |     |
|   |и услуг            |     |    |    |    |    |     |     |
|   |собственного       |     |    |    |    |    |     |     |
|   |производства, млн. |     |    |    |    |    |     |     |
|   |рублей             |     |    |    |    |    |     |     |
|---+-------------------+-----+----+----+----+----+-----+-----|
|4. |Прибыль до         | 188 |0,5 |2,5 | 25 | 35 | 50  | 75  |
|   |налогообложения,   |     |    |    |    |    |     |     |
|   |млн. рублей        |     |    |    |    |    |     |     |
|---+-------------------+-----+----+----+----+----+-----+-----|
|5. |Налоговые          |225,6|0,6 | 3  | 30 | 42 | 60  | 90  |
|   |платежи, млн.      |     |    |    |    |    |     |     |
|   |рублей             |     |    |    |    |    |     |     |
|   |                   |     |    |    |    |    |     |     |
|   |в том числе в      |37,6 |0,1 |0,5 | 5  | 7  | 10  | 15  |
|   |местный бюджет     |     |    |    |    |    |     |     |
---------------------------------------------------------------

 

     4.3. Проект модернизации цеха пошива рукавов.
     Инициатор: ЗАО "Кондор-Эко".
     Проектом   предусматривается   строительство   здания   цеха   по
производству фильтрующих элементов с применением новейших технологий в
области   газоочистного   оборудования,    основанных    на    высокой
автоматизации и безотходности  производства.  Общая  сумма  инвестиций
составит 20,0 млн. рублей. Налоговые выплаты в  бюджеты  всех  уровней
составят 1,8  млн.  рублей.  В  результате  реализации  проекта  будет
создано 20 новых рабочих мест.

 

     Таблица 40. Целевые показатели проекта к 2015 году

 

 

------------------------------------------------------------------
| Выручка в | Новых |  Налоговые  |  Инвестиции на  |    Срок    |
|   год,    |рабочих|  платежи в  |    создание     |окупаемости,|
|млн. рублей| мест  |   местный   |1 рабочего места,|    лет     |
|           |       |бюджет в год,|   млн. рублей   |            |
|           |       | млн. рублей |                 |            |
|-----------+-------+-------------+-----------------+------------|
|    30     |  20   |     0,3     |      1,25       |     3      |
------------------------------------------------------------------

 

      Таблица 41. Основные показатели проекта в 2010-2015 годах

 

 

-----------------------------------------------------------
| N |  Наименование   |Всего|2010|2011|2012|2013|2014|2015|
|п/п|   показателя    |     |год |год |год |год |год |год |
|---+-----------------+-----+----+----+----+----+----+----|
|1. |Инвестиции,      | 12  |    |    | 7  | 2  |1,5 |1,5 |
|   |млн. рублей      |     |    |    |    |    |    |    |
|   |                 |     |    |    |    |    |    |    |
|   |в том числе      |     |    |    |    |    |    |    |
|   |за счет          |     |    |    |    |    |    |    |
|   |                 |     |    |    |    |    |    |    |
|   |собственных и    | 12  |    |    | 7  | 2  |1,5 |1,5 |
|   |заемных средств  |     |    |    |    |    |    |    |
|---+-----------------+-----+----+----+----+----+----+----|
|2. |Число рабочих    | 20  | 4  | 1  | 5  | 3  | 3  | 4  |
|   |мест             |     |    |    |    |    |    |    |
|---+-----------------+-----+----+----+----+----+----+----|
|3. |Объем отгруженных| 87  | 0  | 12 | 10 | 15 | 20 | 30 |
|   |товаров,         |     |    |    |    |    |    |    |
|   |выполненных      |     |    |    |    |    |    |    |
|   |работ и услуг    |     |    |    |    |    |    |    |
|   |собственного     |     |    |    |    |    |    |    |
|   |производства,    |     |    |    |    |    |    |    |
|   |млн. рублей      |     |    |    |    |    |    |    |
|---+-----------------+-----+----+----+----+----+----+----|
|4. |Прибыль до       |4,35 |0,25|0,35|0,5 |0,75|1,0 |1,5 |
|   |налогообложения, |     |    |    |    |    |    |    |
|   |млн. рублей      |     |    |    |    |    |    |    |
|---+-----------------+-----+----+----+----+----+----+----|
|5. |Налоговые        |5,22 |0,3 |0,42|0,6 |0,9 |1,2 |1,8 |
|   |платежи, млн.    |     |    |    |    |    |    |    |
|   |рублей           |     |    |    |    |    |    |    |
|   |                 |     |    |    |    |    |    |    |
|   |в том числе в    |0,87 |0,05|0,07|0,1 |0,15|0,2 |0,3 |
|   |местный бюджет   |     |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------

 

     4.4. Проект создания школы охотников.
     Инициатор: ЗАО "Кондор-Эко".
     Проектом   предусматривается   создание   школы    охотников    с
организацией сферы услуг, связанных с обучением, подготовкой и отдыхом
охотников и спортсменов, строительство тира, площадок  для  стрельбищ,
инфраструктуры (гостевые домики, гостиницы, кафе и т.п.), обустройство
егерских участков. Общая сумма инвестиций в проект составит 35,0  млн.
рублей. В результате реализации проекта будет создано 50 рабочих мест.
Налоговые платежи в бюджеты всех уровней к 2015 году составят 0,9 млн.
рублей.

 

          Таблица 42. Целевые показатели проекта к 2015 году

 

 

----------------------------------------------------------------------
| Выручка в |   Новых    |  Налоговые   | Инвестиции на |    Срок    |
|   год,    |рабочих мест|  платежи в   |  создание 1   |окупаемости,|
|млн. рублей|            |местный бюджет|рабочего места,|    лет     |
|           |            |    в год,    |  млн. рублей  |            |
|           |            | млн. рублей  |               |            |
|-----------+------------+--------------+---------------+------------|
|    15     |     50     |     0,15     |      0,7      |     3      |
----------------------------------------------------------------------

 

      Таблица 43. Основные показатели проекта в 2010-2015 годах

 

----------------------------------------------------------
| N |  Наименование  |Всего|2010|2011|2012|2013|2014|2015|
|п/п|   показателя   |     |год |год |год |год |год |год |
|---+----------------+-----+----+----+----+----+----+----|
| 1 |       2        |  3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
|---+----------------+-----+----+----+----+----+----+----|
|1. |Инвестиции,     | 35  |    |    | 20 | 5  | 6  | 4  |
|   |млн. рублей     |     |    |    |    |    |    |    |
|   |                |     |    |    |    |    |    |    |
|   |в том числе     |     |    |    |    |    |    |    |
|   |за счет         |     |    |    |    |    |    |    |
|   |                |     |    |    |    |    |    |    |
|   |собственных и   | 35  |    |    | 20 | 5  | 6  | 4  |
|   |заемных средств |     |    |    |    |    |    |    |
|---+----------------+-----+----+----+----+----+----+----|
|2. |Число рабочих   | 50  | 5  | 1  | 9  | 20 | 10 | 5  |
|   |мест            |     |    |    |    |    |    |    |
|---+----------------+-----+----+----+----+----+----+----|
|3. |Объем           | 41  |    |    | 5  | 9  | 12 | 15 |
|   |отгруженных     |     |    |    |    |    |    |    |
|   |товаров,        |     |    |    |    |    |    |    |
|   |выполненных     |     |    |    |    |    |    |    |
|   |работ и услуг   |     |    |    |    |    |    |    |
|   |собственного    |     |    |    |    |    |    |    |
|   |производства,   |     |    |    |    |    |    |    |
|   |млн. рублей     |     |    |    |    |    |    |    |
|---+----------------+-----+----+----+----+----+----+----|
|4. |Прибыль до      |2,05 |    |    |0,25|0,45|0,6 |0,75|
|   |налогообложения,|     |    |    |    |    |    |    |
|   |млн. рублей     |     |    |    |    |    |    |    |
|---+----------------+-----+----+----+----+----+----+----|
|5. |Налоговые       |2,46 |    |    |0,3 |0,54|0,72|0,9 |
|   |платежи,        |     |    |    |    |    |    |    |
|   |млн. рублей     |     |    |    |    |    |    |    |
|   |                |     |    |    |    |    |    |    |
|   |в том числе в   |0,41 |    |    |0,05|0,09|0,12|0,15|
|   |местный бюджет  |     |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------

 

     4.5. Проект строительства автозаправочного комплекса. Инициаторы:
ООО "Петрол Систем", акционерный коммерческий банк Инвестторгбанк.
     Проектом   предусматривается    строительство    автозаправочного
комплекса и кафе. Общая сумма инвестиций составляет 121  млн.  рублей,
проектом будет создано 32 рабочих места. Годовая выручка к  2015  году
составит 155,3 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты  всех  уровней
составят 1,3 млн. рублей в год.
          Таблица 44. Целевые показатели проекта к 2015 году

 

 

-------------------------------------------------------------------
|Выручка в| Новых |   Налоговые    |  Инвестиции на  |    Срок    |
|год, млн.|рабочих|   платежи в    |    создание     |окупаемости,|
| рублей  | мест  |местный бюджет в|1 рабочего места,|    лет     |
|         |       |год, млн. рублей|   млн. рублей   |            |
|---------+-------+----------------+-----------------+------------|
|  155,3  |  32   |     0,039      |      3,78       |     10     |
-------------------------------------------------------------------
      Таблица 45. Основные показатели проекта в 2010-2015 годах

 

----------------------------------------------------------------
|N п/| Наименование  |Всего|2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |
| п  |  показателя   |     | год | год | год | год |год  |год  |
|----+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 1. |Инвестиции,    |121,0|121,0|     |     |     |     |     |
|    |млн. рублей    |     |     |     |     |     |     |     |
|    |               |     |     |     |     |     |     |     |
|    |в том числе за |     |     |     |     |     |     |     |
|    |счет           |     |     |     |     |     |     |     |
|    |               |     |     |     |     |     |     |     |
|    |собственных и  |121,0|121,0|     |     |     |     |     |
|    |заемных        |     |     |     |     |     |     |     |
|    |средств        |     |     |     |     |     |     |     |
|----+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 2. |Число рабочих  | 32  |     | 32  |     |     |     |     |
|    |мест           |     |     |     |     |     |     |     |
|----+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 3. |Объем          |732,9|27,0 |127,8|134,1|140,9|147,9|155,2|
|    |отгруженных    |     |     |     |     |     |     |     |
|    |товаров,       |     |     |     |     |     |     |     |
|    |выполненных    |     |     |     |     |     |     |     |
|    |работ и услуг  |     |     |     |     |     |     |     |
|    |собственного   |     |     |     |     |     |     |     |
|    |производства,  |     |     |     |     |     |     |     |
|    |млн. рублей    |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------
     4.6. Проект  создания  нового  производства  бумажных  санитарно-
гигиенических изделий.
     Инициатор: ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп".
     Данный проект является частью стратегической  программы  развития
ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп" и предполагает расширение и диверсификацию
деятельности  предприятия  за  счет  создания  новой  производственной
площадки  и  установки  дополнительных   производственных   мощностей.
Выпускаемая  продукция:  товарная  бумага-основа,  туалетная   бумага,
бумажные полотенца,  салфетки,  бумажные  платочки.  Основные  целевые
группы потребителей по потребительской  продукции  -  практически  все
население. Емкость рынка в 2011 году составила 450 тыс.  тонн  в  год.
Прогнозируется увеличение емкости рынка в ближайшие 5 - 7 лет  на  8 -
 12 процентов ежегодно.
     Инвестиции  в  развитие  производства  составляют  2 800,0   млн.
рублей. Сроки реализации  проекта  - 2012 - 2016  годы.  В  результате
реализации проекта к 2017 году планируется создать 248 рабочих мест, в
том числе к 2016 году - 224 рабочих места. Годовая выручка к 2015 году
составит 1 726,00 млн. рублей, к 2017 году  -  2 536,40  млн.  рублей.
Налоговые платежи в бюджеты всех уровней  планируются  в  сумме  128,2
млн. рублей в год.
     В  целях  развития  инвестиционного   проекта   предприятия   ООО
"Сыктывкар  Тиссью  Груп"  планируется  за  счет   бюджетных   средств
реализовать  следующие  инфраструктурные  мероприятия  ориентировочной
стоимостью 138 млн. рублей:
     - проектирование    очистных    сооружений    канализации    пос.
Семибратово: стоимость строительно-монтажных работ составит около  100
млн. рублей;
     - строительство резервуара чистой воды на 1 000 куб.  метров  для
потребления предприятием  ООО  "Сыктывкар  Тиссью  Груп"  -  5,5  млн.
рублей;
     - ремонт водопроводных сетей протяженностью  3  километра  -  4,5
млн. рублей;
     - ремонт канализационных сетей протяженностью 9 километров - 13,5
млн. рублей;
     - ремонт трубопроводов горячей воды протяженностью 3 километра  -
2,5 млн. рублей;
     - ремонт дорожного покрытия - 7 млн. рублей;
     - капитальный ремонт  дорожного  покрытия  для  подъездных  путей
предприятия ООО  "Сыктывкар  Тиссью  Груп",  находящегося  на  балансе
департамента дорожного хозяйства  Ярославской  области,  стоимостью  5
млн. рублей.
     Кроме  того,  потребность  в  финансировании  за  счет  бюджетных
средств разработки проектной,  сметной  документации  на  производство
работ на указанных объектах составляет 14 млн. рублей.

 

                Таблица 46. Целевые показатели проекта

 

 

----------------------------------------------------------------
|Выручка в| Новых |  Налоговые  |  Инвестиции на  |    Срок    |
|год, млн.|рабочих|  платежи в  |    создание     |окупаемости,|
| рублей  | мест  |   местный   |1 рабочего места,|    лет     |
|         |       |бюджет в год,|   млн. рублей   |            |
|         |       | млн. рублей |                 |            |
|---------+-------+-------------+-----------------+------------|
| 2 536,4 |  248  |             |      11,29      |     6      |
----------------------------------------------------------------
      Таблица 47. Основные показатели проекта в 2010-2016 годах

 

---------------------------------------------------------------------
|N п/|Наименование | Всего |2010|2011|2012| 2013 |2014 |2015 | 2016 |
| п  | показателя  |       |год |год |год | год  |год  |год  | год  |
|----+-------------+-------+----+----+----+------+-----+-----+------|
| 1. |Инвестиции,  |2 880,0|    |    |496 |1266,5|890,7|146,8|      |
|    |млн. рублей  |       |    |    |    |      |     |     |      |
|    |             |       |    |    |    |      |     |     |      |
|    |в том числе  |       |    |    |    |      |     |     |      |
|    |за счет      |       |    |    |    |      |     |     |      |
|    |             |       |    |    |    |      |     |     |      |
|    |собственных и|2 880,0|    |    |496 |1266,5|890,7|146,8|      |
|    |заемных      |       |    |    |    |      |     |     |      |
|    |средств      |       |    |    |    |      |     |     |      |
|----+-------------+-------+----+----+----+------+-----+-----+------|
| 2. |Число рабочих|  248  |    |    | 4  |  34  | 56  | 130 |  24  |
|    |мест         |       |    |    |    |      |     |     |      |
|----+-------------+-------+----+----+----+------+-----+-----+------|
| 3. |Объем        |37 856 |    |    |    |120,7 |881,5|1726 |2536,4|
|    |отгруженных  |       |    |    |    |      |     |     |      |
|    |товаров,     |       |    |    |    |      |     |     |      |
|    |выполненных  |       |    |    |    |      |     |     |      |
|    |работ и услуг|       |    |    |    |      |     |     |      |
|    |собственного |       |    |    |    |      |     |     |      |
|    |производства,|       |    |    |    |      |     |     |      |
|    |млн. рублей  |       |    |    |    |      |     |     |      |
---------------------------------------------------------------------

 

     4.7. Проект создания автохозяйственного парка.
     Инициатор: ООО "Эверест" и ИП Лапотников А. В.
     Основной  целью  создания   автохозяйственного   парка   является
выполнение  работ  по  содержанию,  ремонту  и  строительству   дорог.
Инвестиции в развитие  производства  составляют  8,0  млн.  рублей.  В
результате реализации проекта будет создано дополнительно  35  рабочих
мест. Годовая выручка к 2015 году составит 40,0 млн. рублей. Налоговые
платежи в бюджеты всех уровней составят 1,1 млн. рублей в год.

 

 

          Таблица 48. Целевые показатели проекта к 2015 году

 

 

----------------------------------------------------------------------
|  Выручка  | Новых |     Налоговые     | Инвестиции на |    Срок    |
|  в год,   |рабочих|     платежи в     |  создание 1   |окупаемости,|
|млн. рублей| мест  |   местный бюджет  |рабочего места,|    лет     |
|           |       | в год, млн. рублей|  млн. рублей  |            |
|-----------+-------+-------------------+---------------+------------|
|    40     |  35   |       0,11        |     0,229     |     4      |
----------------------------------------------------------------------

 

      Таблица 49. Основные показатели проекта в 2010-2015 годах

 

 

--------------------------------------------------------------------
|N п/|   Наименование    |Всего |2010|2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |
| п  |    показателя     |      |год | год | год | год | год | год |
|----+-------------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 1. |Инвестиции,        | 8,0  |    | 3,0 | 5,0 |     |     |     |
|    |млн. рублей        |      |    |     |     |     |     |     |
|    |                   |      |    |     |     |     |     |     |
|    |в том числе за счет|      |    |     |     |     |     |     |
|    |                   |      |    |     |     |     |     |     |
|    |собственных и      | 8,0  |    | 3,0 | 5,0 |     |     |     |
|    |заемных средств    |      |    |     |     |     |     |     |
|----+-------------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 2. |Число рабочих мест |  35  |    | 15  | 20  |     |     |     |
|    |                   |      |    |     |     |     |     |     |
|----+-------------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 3. |Объем отгружен-    |140,0 |    |10,0 |25,0 |30,0 |35,0 |40,0 |
|    |ных товаров,       |      |    |     |     |     |     |     |
|    |выполненных работ  |      |    |     |     |     |     |     |
|    |и услуг собствен-  |      |    |     |     |     |     |     |
|    |ного производства, |      |    |     |     |     |     |     |
|    |млн. рублей        |      |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------

 

     4.8. Создание станции технического обслуживания автомобилей.
     Инициатор: ООО "Эверест" и ИП Лапотников А. В.
     Проектом   предусматривается   создание   станции    технического
обслуживания и ремонта легковых и грузовых автомобилей  отечественного
и  зарубежного  производства. Объем  инвестиций  составляет  5,0  млн.
рублей, проектом будет создано 18 новых рабочих мест. Выручка  к  2015
году составит 9,0 млн. рублей. Платежи в бюджеты всех уровней составят
0,6 млн. рублей в год.

 

 

          Таблица 50. Целевые показатели проекта к 2015 году

 

 

---------------------------------------------------------------------
|  Выручка  | Новых |Налоговые платежи | Инвестиции на |    Срок    |
|  в год,   |рабочих| в местный бюджет |  создание 1   |окупаемости,|
|млн. рублей| мест  |в год, млн. рублей|рабочего места,|    лет     |
|           |       |                  |  млн. рублей  |            |
|-----------+-------+------------------+---------------+------------|
|    9,0    |  18   |       0,06       |     0,389     |     5      |
---------------------------------------------------------------------

 

 

      Таблица 51. Основные показатели проекта в 2010-2015 годах

 

 

-------------------------------------------------------------
| N |   Наименование    |Всего|2010|2011|2012|2013|2014|2015|
|п/п|    показателя     |     |год |год |год |год |год |год |
|---+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----|
|1. |Инвестиции,        |15,0 | 10 |2,0 |3,0 |    |    |    |
|   |млн. рублей        |     |    |    |    |    |    |    |
|   |                   |     |    |    |    |    |    |    |
|   |в том числе за счет|     |    |    |    |    |    |    |
|   |                   |     |    |    |    |    |    |    |
|   |собственных и      |15,0 | 10 |2,0 |3,0 |    |    |    |
|   |заемных средств    |     |    |    |    |    |    |    |
|---+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----|
|2. |Число рабочих      | 18  | 8  | 4  | 6  |    |    |    |
|   |мест               |     |    |    |    |    |    |    |
|---+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----|
|3. |Объем отгружен-    |36,0 |    |6,0 |6,0 |7,0 |8,0 |9,0 |
|   |ных товаров, вы-   |     |    |    |    |    |    |    |
|   |полненных работ    |     |    |    |    |    |    |    |
|   |и услуг собствен-  |     |    |    |    |    |    |    |
|   |ного производства, |     |    |    |    |    |    |    |
|   |млн. рублей        |     |    |    |    |    |    |    |
-------------------------------------------------------------
     4.9. Создание гостиничного комплекса.
     Инициатор: ООО "Эверест" и ИП Лапотников А. В.
     Проектом предусматривается  создание  гостинично-развлекательного
комплекса, который будет включать в себя гостиницу на 40 мест, офисные
помещения, кафе-столовую, бассейн, фитнес-зал, биллиардный зал,  сауну
и охраняемую стоянку для автомобилей. Основными задачами, решаемыми  в
рамках реализации проекта, являются обеспечение качественными услугами
по размещению туристов,  прибывающих  в  СП  Семибратово,  организация
отдыха гостей и жителей СП Семибратово. Общая стоимость проекта - 10,0
млн. рублей. В результате  реализации  проекта  создается  75  рабочих
мест.
          Таблица 52. Целевые показатели проекта к 2015 году

 

 

----------------------------------------------------------------------
|  Выручка  | Новых |     Налоговые     | Инвестиции на |    Срок    |
|  в год,   |рабочих|     платежи в     |  создание 1   |окупаемости,|
|млн. рублей| мест  |   местный бюджет  |рабочего места,|    лет     |
|           |       | в год, млн. рублей|  млн. рублей  |            |
|-----------+-------+-------------------+---------------+------------|
|   12,0    |  75   |       0,24        |     0,293     |     8      |
----------------------------------------------------------------------

 

      Таблица 53. Основные показатели проекта в 2010-2015 годах

 

 

---------------------------------------------------------
|N п|  Наименование |Всего|2010|2011|2012|2013|2014|2015|
|/п |   показателя  |     |год |год |год |год |год |год |
|---+---------------+-----+----+----+----+----+----+----|
| 1 |       2       |  3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
|---+---------------+-----+----+----+----+----+----+----|
|1. | Инвестиции,   |14,0 |    |4,0 |4,0 |6,0 |    |    |
|   | млн. рублей   |     |    |    |    |    |    |    |
|   |               |     |    |    |    |    |    |    |
|   | в том числе за|     |    |    |    |    |    |    |
|   | счет          |     |    |    |    |    |    |    |
|---+---------------+-----+----+----+----+----+----+----|
| 1 |       2       |  3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
|---+---------------+-----+----+----+----+----+----+----|
|   | собственных и |14,0 |    |4,0 |4,0 |6,0 |    |    |
|   | заемных       |     |    |    |    |    |    |    |
|   | средств       |     |    |    |    |    |    |    |
|---+---------------+-----+----+----+----+----+----+----|
|2. | Число рабочих | 75  | 12 | 18 | 20 | 25 |    |    |
|   | мест          |     |    |    |    |    |    |    |
|---+---------------+-----+----+----+----+----+----+----|
|3. | Объем         |47,0 |    |6,0 |8,0 |10,0|11,0|12,0|
|   | отгруженных   |     |    |    |    |    |    |    |
|   | товаров,      |     |    |    |    |    |    |    |
|   | выполненных   |     |    |    |    |    |    |    |
|   | работ и услуг |     |    |    |    |    |    |    |
|   | собственного  |     |    |    |    |    |    |    |
|   | производства, |     |    |    |    |    |    |    |
|   | млн. рублей   |     |    |    |    |    |    |    |
---------------------------------------------------------
      5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП

 

     5.1. Целевые программы КИП.
     Программная  часть  КИП  состоит  из  мероприятий   и   объектов,
включенных  в  областные  целевые  программы,  региональные   адресные
программы,   муниципальные   программы.   Общий   объем    инвестиций,
направляемых на  реализацию  данных  программ,  составит  248,57  млн.
рублей, в том числе из средств федерального бюджета 90,490 млн. рублей
(36,4  процента),  областного  бюджета  119,137  млн.   рублей   (47,9
процента), из  средств  местного  бюджета  29,545  млн.  рублей  (11,9
процента), из средств внебюджетных источников 0,787 млн.  рублей  (3,8
процента).
                  Таблица 54. Целевые программы КИП

 

------------------------------------------------------------------------
| N |     Программа     |        Цель         |    Целевое значение    |
|п/п|                   |                     |                        |
|---+-------------------+---------------------+------------------------|
| 1 |         2         |          3          |           4            |
|---+-------------------+---------------------+------------------------|
|1. |Программы          |создание условий  для|опережающее             |
|   |содействия         |повышения   занятости|профессиональное        |
|   |занятости          |населения и  снижения|обучение и              |


Информация по документу
Читайте также