Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 22.05.2013 № 575-п - уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения;
- уменьшение удельного веса потерь воды в процессе производства и
транспортировки, в том числе из-за аварий; - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества. Таблица 59. Потребность в финансировании мероприятий муниципальной
целевой программы "Чистая вода Ростовского муниципального района на 2010 - 2014 годы"
------------------------------------------------------------------- |N п/п| Мероприятия |Всего |2010 |2011 | 2012 |2013 |2014| | | | | год | год | год | год |год | |-----+----------------------+------+-----+-----+------+-----+----| | 1. |Развитие системы |66,054|7,087|2,152|56,815| | | | |водоснабжения | | | | | | | |-----+----------------------+------+-----+-----+------+-----+----| | 2. |Развитие системы | | | | | | | | |водоотведения | | | | | | | |-----+----------------------+------+-----+-----+------+-----+----| | 3. |Строительство шахтеных|1,159 |0,307|0,275|0,161 |0,416| | | |колодцев | | | | | | | |-----+----------------------+------+-----+-----+------+-----+----| |4. |Финансирование | | | | | | | | |программы - всего |67,213|7,394|2,427|56,976|0,416| | ------------------------------------------------------------------- 5.3.3. Программа капитального ремонта многоквартирных домов.
Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда реализуются за счет софинансирования из средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Составной частью национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" является реализация мероприятий по расселению аварийного жилья, что позволяет осуществить комплексное решение проблемы перехода к устойчивому формированию и развитию жилищной сферы, обеспечивает доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, создает условия для приведения
существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные условия проживания. Основными задачами муниципальной адресной программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов СП Семибратово являются: - проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений; - повышение надежности работы внутридомовых систем жизнеобеспечения; - улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
- внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учета.
Наиболее важными конечными результатами реализации указанной программы являются: - увеличение доли капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда СП Семибратово; - создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств в жилищное хозяйство. В 2011 году капитально отремонтировано 1 508,5 кв. метра жилой площади, 73 человека улучшили свои жилищные условия, переселено из ветхого и аварийного жилья 19 человек (расселено 284 кв. метра общей площади жилья). 5.4. Капитальный ремонт улично-дорожной сети.
Мероприятия по капитальному ремонту улично-дорожной сети предусматривают в 2011 - 2013 годах проведение работ в СП Семибратово: - пос. Семибратово на улицах Советской и Суворова протяженностью 0,7 километра и 0,16 километра соответственно; - с. Угодичи;
- с. Ново-Никольское.
Финансирование мероприятий по капитальному ремонту улично- дорожной сети 2011 - 2013 годов предусмотрено в сумме 21,803 млн. рублей, в том числе за счет средств: - областного бюджета - 15,6 млн. рублей;
- местного бюджета - 6,203 млн. рублей.
5.5. Источники финансирования КИП.
Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 3 322,57 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов 3 074,0 млн. рублей, целевых муниципальных программ 248,57 млн. рублей. Таблица 60. Объемы и источники финансирования КИП
---------------------------------------------------------------------- |N п/| Источник |Объем финансовых ресурсов на 2010 - 2015 годы,| | п | финансирования | млн. рублей | | | |----------------------------------------------| | | | всего |федераль-|област-|местный| внебюд- | | | | | ный | ной |бюджет | жетные | | | | | бюджет |бюджет | |источники | |----+----------------+---------+---------+-------+-------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----+----------------+---------+---------+-------+-------+----------| |1. |Государственная | 94,296 | 48,113 |29,905 | 7,034 | 9,244 | | |корпорация - | | | | | | | |Фонд содействия | | | | | | | |реформированию | | | | | | | |жилищно- | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |хозяйства | | | | | | |----+----------------+---------+---------+-------+-------+----------| |2. |Министерство | 6 510,6 | 5 844,1 | 666,5 | | | | |здравоохранения | | | | | | | |и социального | | | | | | | |развития | | | | | | | |Российской | | | | | | | |Федерации | | | | | | |----+----------------+---------+---------+-------+-------+----------| | |Федеральная | 6 510,6 | 5 844,1 | 666,5 | | | | |служба по труду| | | | | | | |и занятости | | | | | | |----+----------------+---------+---------+-------+-------+----------| |3. |Программа | 0,1 | | | 0,1 | | | |поддержки | | | | | | | |субъектов малого| | | | | | | |и среднего | | | | | | | |предпринима- | | | | | | | |тельства в | | | | | | | |Ростовском МР | | | | | | | |на 2012 - | | | | | | | |2014 годы | | | | | | |----+----------------+---------+---------+-------+-------+----------| |4. |Программы | 223,238 | 87,752 |102,848|23,242 | 9,396 | | |модернизации | | | | | | | |жилищно- | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | |Ярославской | | | | | | | |области | | | | | | |----+----------------+---------+---------+-------+-------+----------| |5. |Проекты без | 3 074,0 | | | | 3 074,0 | | |бюджетного | | | | | | | |финансирования | | | | | | |----+----------------+---------+---------+-------+-------+----------| | 6. |Капитальный | 21,803 | | 15,6 | 6,203 | | | |ремонт улично- | | | | | | | |дорожной сети | | | | | | |----+----------------+---------+---------+-------+-------+----------| | |Всего |3 322,570| 90,492 |119,137|29,545 |3 083,396 | ---------------------------------------------------------------------- 5.6. Механизм управления реализацией КИП.
Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование
комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование
и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов). Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы: - создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП; - программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации; - экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие
создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения
товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов; - организационная структура управления реализацией КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей. Таблица 61. Организационная структура управления реализацией КИП
------------------------------------------------------------ |N |Участники управления|Роль в управлении реализацией КИП|
|п/п| | | | | | | ------------------------------------------------------------------ |1 | 2 | 3 | |--+-----------------------+-------------------------------------| |1.|Губернатор области |- постановка стратегических целей; | | | |- взаимодействие с федеральными | | | |органами исполнительной власти | |--+-----------------------+-------------------------------------| |2.|Заместитель Губернатора|- детализация стратегических целей и | | |области |задач; | | | |- общая организация работ по | | | |монопрофильным населенным пунктам | | | |области; | | | |- координация деятельности различных | | | |структур, вовлеченных в работы по | | | |реализации КИП; | | | |- контроль достижения стратегических | | | |целей | |--+-----------------------+-------------------------------------| |3.|Департамент |- обеспечение взаимосвязи КИП с | | |инвестиционной политики|целевыми программами, реализуемыми | | |Ярославской области |на территории поселения; | | | |- организация взаимодействия с | | | |федеральными органами | | | |исполнительной власти; | | | |- координация формирования | | | |бюджетных заявок на ассигнования из | | | |федерального бюджета; | | | |- координация работы органов местного| | | |самоуправления муниципальных | | | |образований области и участников КИП;| | | |- мониторинг выполнения мероприятий | | | |КИП; | | | |- мониторинг выполнения показателей | | | |КИП; | | | |- подготовка сводных отчетов о | | | |реализации КИП | |--+-----------------------+-------------------------------------| |4.|Органы исполнительной |- реализация областных и | | |власти Ярославской |ведомственных целевых программ; | | |области - исполнители |- реализация инфраструктурных | | |КИП |проектов; | | | |- маркетинг инвестиционных проектов; | | | |- консультационная и аналитическая | | | |поддержка | |--+-----------------------+-------------------------------------| |5.|Консультационный совет |- координация работы органов местного| | | |самоуправления Ростовского МР, | | | |СП Семибратово и представителей | | | |бизнеса по вопросам реализации КИП; | | | |- работа с инвесторами и существующим| | | |бизнесом; | | | |- консультационная и аналитическая | | | |поддержка | ------------------------------------------------------------------ Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями. Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом. 6. Планируемые результаты реализации КИП
Общий объем инвестиций в реализацию КИП составит 3 322,57 млн. рублей, в том числе бюджетных средств - 248,57 млн. рублей. Прирост выручки от реализации указанных проектов составляет 9 372,1 млн. рублей. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 750 единиц. Объем дополнительных налоговых поступлений в местный бюджет составит 17,7 млн. рублей. Таблица 61. Показатели бюджетной эффективности реализации КИП за
2011 - 2015 годы --------------------------------------------------------------------- | N |Инвести-| Бюд- | При- |Число|Допол- |Бюджет- | Допол- |Внебюд- | |п/п|ционные | жет- | рост |новых|нитель-| ные |нитель- | жетные | | |проекты | ные |выруч-|рабо-| ные |инвести-|ные на- | инвес- | | | |инвес-| ки, | чих |налого-| ции на |логовые |тиции на| | | |тиции,| млн. |мест | вые | 1 соз- |поступ- |1 рубль | | | | млн. |рублей| |поступ-| данное |ления на|бюджет- | | | |рублей| | |ления, |рабочее |1 рубль | ных | | | | | | | млн. | место, |бюджет- | инвес- | | | | | | |рублей | млн. |ных ин- | тиций, | | | | | | | | рублей | вести- | рублей | | | | | | | | | ций, | | | | | | | | | | рублей | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8| 9 | |---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----| |1. |Техническое | | 600 |200| 31 | | | | | |перевооружение| | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | | |ОАО "ФИНГО" | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----| |2. |ОАО | | 1 726 |224|128,2| | | | | |"Сыктывкар | | | | | | | | | |Тиссью Груп" | | | | | | | | | |(производство | | | | | | | | | |бумажных | | | | | | | | | |санитарно- | | | | | | | | | |гигиенических | | | | | | | | | |изделий) | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----| |3. |ЗАО "Кондор- | | 1 500 |70 | 90 | | | | | |Эко" | | | | | | | | | |(производство | | | | | | | | | |узлов) | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----| |4. |ЗАО "Кондор- | | 30 |20 | 1,8 | | | | | |Эко" (пошив | | | | | | | | | |рукавов) | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----| |5. |ЗАО "Кондор- | | 15 |50 | 0,9 | | | | | |Эко" (школа | | | | | | | | | |охотников) | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----| |6. |Создание | | 40 |35 | 1,1 | | | | | |станции | | | | | | | | | |технического | | | | | | | | | |обслуживания | | | | | | | | | |(ИП Лапотни- | | | | | | | | | |ков А. В.) | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----| |7. |Создание | | 9 |18 | 0,6 | | | | | |автохозяйст- | | | | | | | | | |венного парка | | | | | | | | | |(ИП Лапотни- | | | | | | | | | |ков А. В.) | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----| |8. |Создание | | 12 |75 | 2,4 | | | | | |гостиничного | | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | | | |(ИП Лапотни- | | | | | | | | | |ков А. В.) | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----| |9. |ООО "Петрол | | 155,3 |32 | 1,3 | | | | | |Систем" | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----| |10.|Программы |223,238| | | | | | | | |модернизации | | | | | | | | | |жилищно- | | | | | | | | | |коммунального | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----| |11.|Программы | 6,510 | | 2 | | | | | | |содействия | | | | | | | | | |занятости | | | | | | | | | |населения и | | | | | | | | | |дополнительных| | | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | |по снижению | | | | | | | | | |напряженности | | | | | | | | | |на рынке труда| | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----| |12.|Программа | 0,1 | | | | | | | | |поддержки | | | | | | | | | |субъектов | | | | | | | | | |малого и | | | | | | | | | |среднего | | | | | | | | | |предпринима- | | | | | | | | | |тельства | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----| |13.|Программа | 55 | | | | | | | | |развития | | | | | | | | | |материально- | | | | | | | | | |технической | | | | | | | | | |базы | | | | | | | | | |физической | | | | | | | | | |культуры и | | | | | | | | | |спорта | | | | | | | | | |Ярославской | | | | | | | | | |области | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----| |14.|Капитальный |21,803 | | | | | | | | |ремонт улично-| | | | | | | | | |дорожной сети | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----| | |Всего |248,57 |4 087,3|726|257,3|0,346|1|11,7| ----------------------------------------------------------- Таким образом, каждый из проектов КИП является эффективным с точки зрения инвестирования бюджетных средств, а в целом их реализация позволяет увеличить поступления в бюджет. Создание к 2016 году 726 новых рабочих мест, к 2017 году - 750 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы СП Семибратово с 4,0 процентов до 1,8 процента. Наряду с созданием рабочих мест реализация инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату с 11 745 до 20 378 рублей, или в 1,74 раза. Таблица 62. Прирост трудовых ресурсов СП Семибратово в результате
реализации КИП
----------------------------------------------------------------- | N |Число новых рабочих мест|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016| |п/п| (нарастающим итогом) |год |год |год |год |год |год |год | | | | | | | | | | | |---+------------------------+----+----+----+----+----+----+----| |1. |Градообразующие | 13 | 71 |225 |283 |311 |340 |340 |
| |предприятия | | | | | | | | |---+------------------------+----+----+----+----+----+----+----| |2. |Предприятия "новой" | 20 | 89 |139 |194 |252 |384 |408 |
| |экономики | | | | | | | | |---+------------------------+----+----+----+----+----+----+----| |3. |Целевые программы | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |---+------------------------+----+----+----+----+----+----+----| |4. |Всего новых рабочих мест| 33 |162 |366 |479 |565 |726 |750 | | | | | | | | | | | |---+------------------------+----+----+----+----+----+----+----| |5. |Общественные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------+----+----+----+----+----+----+----| |6. |Чистый прирост рабочих | 33 |162 |366 |479 |565 |726 |750 |
| |мест | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------- Приложение 1
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Семибратово Ростовского муниципального
района
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Семибратово
Ростовского муниципального района
------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя |Единица| Факт | План | |п/п| |измере-|--------------+----------------------------------|
| | | ния |2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2020| | | | |год |год |год |год |год |год |год |год |год |год | |---+---------------------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---+---------------------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |1. |Доля работающих на градо- | про- |15,3|15,8| 14 |9,5 |10,7|13,9|14,9|15,4|15,9|17,0| | |образующих предприятиях от |центов | | | | | | | | | | | | |численности населения | | | | | | | | | | | | | |трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |2. |Доля работающих на малых пред- | про- | |12,4|11,7|12,3|12,5|12,5|12,5|12,5|12,5|14,8| | |приятиях от численности населения|центов | | | | | | | | | | | | |трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |3. |Уровень зарегистрированной | про- |1,6 |1,2 |4,0 |2,4 |1,9 |1,9 |1,8 |1,8 |1,8 |1,8 | | |безработицы |центов | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |4. |Общее количество дополнительно |человек| | |122 |239 |239 |256 |262 |268 |274 | | | |созданных временных рабочих мест | | | | | | | | | | | | | |в период реализации проектов | | | | | | | | | | | | | |(накопленным итогом) | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---+---------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+--------+------+------| |5. |Общее количество дополнительно |человек| | | | 33 | 162 | 366 | 474 | 565 | 726 | 750 | | |созданных постоянных рабочих | | | | | | | | | | | | | |мест в период реализации проектов| | | | | | | | | | | | | |(накопленным итогом) | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+--------+------+------| |6. |Среднемесячная заработная плата |рублей |10 869|14 979|11 745|12 653|13 918|15 310|16 841 | 18 525 |20 378|23 435|
| |работников крупных и средних | | | | | | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+--------+------+------| |7. |Объем отгруженных товаров, | млн. | 454 |906,7 |447,3 |462,3 |578,2 |1241,5|1661,8 | 2108,6 |2773,9|2857,1| | |выполненных работ и услуг |рублей | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | | |градообразующими предприятиями | | | | | | | | | | | | | |(открытое акционерное общество | | | | | | | | | | | | | |"ФИНГО", закрытое акционерное | | | | | | | | | | | | | |общество "Кондор-Эко") | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+--------+------+------| |8. |Количество малых предприятий |единиц | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+--------+------+------| |9. |Общий объем дополнительных | млн. | | | | 0,2 | 0,83 | 5,96 | 8,49 | 12,04 | 17,7 | 18,0 | | |поступлений от проектов в |рублей | | | | | | | | | | | | |муниципальный бюджет | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+--------+------+------| |10.|Объем привлеченных | млн. | | | | 142 |17,452|565,0 |1304,53|1551,144|153,8 | | | |внебюджетных инвестиций |рублей | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+--------+------+------| |11.|Доля собственных доходов бюджета | про- | 38,4 | 28,9 | 23,5 | 48,4 | 62,2 | 61,0 | 61,6 | 61,5 | 62,6 | 64,2 | | |в общих доходах бюджета |центов | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение 2
к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского
поселения Семибратово
Ростовского муниципального
района ПЕРЕЧЕНЬ
предложений по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского
муниципального района
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование проекта/мероприятия | Число новых | Объем инвестиций | |п/п| | рабочих мест | на 2010 - 2015 годы, | | | | (нарастающим | млн. рублей | | | | итогом) | | | | |------------------+---------------------------------------| | | |2010|2011 -|2011 -| всего |феде- | об- |мест- |внебюд- | | | |год | 2012 | 2015 | |раль- | ласт- | ный | жетные | | | | | годы | годы | | ный | ной |бюджет| источ- | | | | | | | | бюд | бюд- | | ники | | | | | | | | жет | жет | | | |---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------| |1. |Расширение производства газоочистного оборудования| | 150 | 200 | 25 | | | | 25 | | |ОАО "Финго" | | | | | | | | | |---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------| |2. |ЗАО "Кондор-Эко" (производство узлов) | | 50 | 70 | 44 | | | | 44 | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------| |3. |ЗАО "Кондор-Эко" (пошив рукавов) | | 10 | 20 | 12 | | | | 12 | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------| |4. |ЗАО "Кондор-Эко" (школа охотников) | | 15 | 50 | 35 | | | | 35 | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------| |5. |ИП Лапотников А. В. (автохозяйственный парк) | | 35 | 35 | 8 | | | | 8 | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------| |6. |ИП Лапотников А. В. (станция техобслуживания) | | 18 | 18 | 15 | | | | 15 | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------| |7. |ИП Лапотников А. В. (гостиничный комплекс) | | 50 | 75 | 14 | | | | 14 | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------| |8. |ООО "Петрол Систем" (автозаправочный комплекс) | | 32 | 32 | 121 | | | | 121 | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------| |9. |ОАО ""Сыктывкар Тиссью Груп" (производство | | 4 | 248 | 2 800 | | | | 2 800 | | |бумажных санитарно-гигиенических изделий) | | | | | | | | | |---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------| |10.|Программы содействия занятости населения и | | | | 6,510 |5,844 | 0,666 | | | | |дополнительных мероприятий по снижению | | | | | | | | | | |напряженности на рынке труда на 2010 - 2015 годы | | | | | | | | | |---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------| |11.|Программы модернизации жилищно-коммунального | | | |223,238 |87,752|102,848|23,242| 9,396| | |хозяйства | | | | | | | | | |---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------| |12.|Программа поддержки cубъектов малого и среднего | | | | 0,1 | | | 0,1 | | | |предпринимательства | | | | | | | | | |---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------| |13.|Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из | | | | 21,803 | | 15,6| 6,203| | | |областного бюджета местным бюджетам | | | | | | | | | |---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------| | |Всего проекты | | 364 | 748 | 3 074 | | | | 3 074 | |---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------| | |Всего программы | | 3 | 3 | 248,57 |90,492|119,137|29,545| 9,396| |---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------| | |Всего | | 367 | 751 |3 322,57|90,492|119,137|29,545|3083,396| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Список используемых сокращений
ЗАО - закрытое акционерное общество ИП - индивидуальный предприниматель ОАО - открытое акционерное общество ООО - общество с ограниченной ответственностью Приложение 3 к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Семибратово
Ростовского муниципального
района
ИСТОЧНИКИ
финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации
сельского поселения Семибратово
Ростовского муниципального района
начало таблицы (млн. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Наименование |Главный | 2010 год | 2011 год | | федерального органа | мероприятия |распоря-| | | | исполнительной | | дитель |----------------------------------+------------------------------| | власти/программы | |бюджет- | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | | (проекта программы) | | ных | | | | | | | | | | | | | |средств | | | | | | | | | | | |-------------------------+------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |--------------------------------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----| |I. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ | | 5,497 | 3,7 |1,225 |0,298| 0,274 |11,257|6,529|2,429|2,201|0,098| |--------------------------------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----| |Региональная адресная | мероприятия по | ДЖКХИ | 5,497 | 3,7 |1,225 |0,298| 0,274 |1,639 | 1,0 |0,29 |0,251|0,098| |программа по проведению | проведению | | | | | | | | | | | | |капитального ремонта | капитального ремонта | | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов | жилого фонда | | | | | | | | | | | | |-------------------------+------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----| |Региональная адресная | мероприятия по | ДС | | | | | |9,618 |5,529|2,139|1,95 | | |программа по переселению | переселению граждан из | | | | | | | | | | | | |граждан из аварийного | аварийного жилищного | | | | | | | | | | | | |жилищного фонда | фонда | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----| |II. Министерство здравоохранения и социального | | 2,527 |2,381|0,146 | | |0,364 |0,359|0,005| | | |развития Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----| |Федеральная служба по труду и занятости (субсидии | | 2,527 |2,381|0,146 | | |0,364 |0,359|0,005| | | |из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, | | | | | | | | | | | | |направленных на снижение напряженности на рынке | | | | | | | | | | | | |труда) | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |-------------------------+------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----| |Региональные адресные |краткосрочные меры | ДГСЗН | 2,527 |2,381|0,146 | | |0,364 |0,359|0,005| | | |программы |по улучшению ситуации | | | | | | | | | | | | |дополнительных |на рынке труда сельского| | | | | | | | | | | | |мероприятий по снижению |поселения Семибратово | | | | | | | | | | | | |напряженности на рынке | | | | | | | | | | | | | |труда на 2010 и 2011 годы| | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----| |III. Программы содействия занятости населения и | ДГСЗН | | | | | | | | | | | |дополнительных мероприятий по снижению | | | | | | | | | | | | |напряженности на рынке труда Ярославской области | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----| |IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской | |23,894 | |16,982|6,912| |2,427 | |1,847|0,428|0,152| |области | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----| |ОЦП "Чистая вода |реконструкция водоза- | ДЖКХИ | 7,087 | | 5,0 |2,087| |2,152 | | 1,6 | 0,4 |0,152| |Ярославской области" |борных очистных соору- | | | | | | | | | | | | |на 2010 - 2014 годы |жений и строительство | | | | | | | | | | | | | |станции очистки воды в | | | | | | | | | | | | | |рабочем поселке | | | | | | | | | | | | | |Семибратово | | | | | | | | | | | | | |------------------------| |-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----| | |реконструкция и | | 0,307 | |0,236 |0,071| |0,275 | |0,247|0,028| | | |строительство шахтных | | | | | | | | | | | | | |колодцев | | | | | | | | | | | | |-------------------------+------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----| |ОЦП "Комплексная прог- |перевод на природный газ| ДЖКХИ | 16,5 | |11,746|4,754| | | | | | | |рамма модернизации и ре- |котельной с. Белогостицы| | | | | | | | | | | | |формирования жилищно- | | | | | | | | | | | | | |коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | |Ярославской области" на | | | | | | | | | | | | | |2011 - 2015 годы | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----| |V. Поддержка малого и среднего предпринимательства| | | | | | | | | | | | |в Ростовском МР на 2012 - 2014 годы | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |--------------------------------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----| |VI. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства|админи- | | | | | |1,353 | | |1,353| | |из ОБ МБ |страция | | | | | | | | | | | | |Ростов- | | | | | | | | | | | | |ского | | | | | | | | | | | | |МР | | | | | | | | | | | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|