Расширенный поиск

Постановление Правительства Ярославской области от 22.05.2013 № 575-п

     - уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения;
     - уменьшение удельного веса потерь воды в процессе производства и
транспортировки, в том числе из-за аварий;
     - увеличение  доли  населения,   обеспеченного   питьевой   водой
надлежащего качества.

 

  Таблица 59. Потребность в финансировании мероприятий муниципальной
 целевой программы "Чистая вода Ростовского муниципального района на
                          2010 - 2014 годы"

 

 

-------------------------------------------------------------------
|N п/п|     Мероприятия      |Всего |2010 |2011 | 2012 |2013 |2014|
|     |                      |      | год | год | год  | год |год |
|-----+----------------------+------+-----+-----+------+-----+----|
| 1.  |Развитие системы      |66,054|7,087|2,152|56,815|     |    |
|     |водоснабжения         |      |     |     |      |     |    |
|-----+----------------------+------+-----+-----+------+-----+----|
| 2.  |Развитие системы      |      |     |     |      |     |    |
|     |водоотведения         |      |     |     |      |     |    |
|-----+----------------------+------+-----+-----+------+-----+----|
| 3.  |Строительство шахтеных|1,159 |0,307|0,275|0,161 |0,416|    |
|     |колодцев              |      |     |     |      |     |    |
|-----+----------------------+------+-----+-----+------+-----+----|
|4.   |Финансирование        |      |     |     |      |     |    |
|     |программы - всего     |67,213|7,394|2,427|56,976|0,416|    |
-------------------------------------------------------------------

 

     5.3.3. Программа капитального ремонта многоквартирных домов.
     Мероприятия по капитальному ремонту  жилых  домов  и  переселению
граждан  из   аварийного   жилищного   фонда   реализуются   за   счет
софинансирования  из  средств  государственной  корпорации   -   Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
     Составной частью национального проекта  "Доступное  и  комфортное
жилье  -  гражданам  России"  является   реализация   мероприятий   по
расселению аварийного жилья,  что  позволяет  осуществить  комплексное
решение  проблемы  перехода  к  устойчивому  формированию  и  развитию
жилищной сферы, обеспечивает доступность жилья для граждан, безопасные
и комфортные условия проживания в нем, создает условия для  приведения
существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами  качества,
обеспечивающими комфортные условия проживания.
     Основными задачами муниципальной адресной программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов СП Семибратово являются:
     - проведение  работ  по  устранению   неисправностей   изношенных
конструктивных элементов общего имущества собственников помещений;
     - повышение    надежности     работы     внутридомовых     систем
жизнеобеспечения;
     - улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
     - внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учета.
     Наиболее  важными  конечными  результатами  реализации  указанной
программы являются:
     - увеличение доли капитально  отремонтированного  жилья  в  общей
площади жилищного фонда СП Семибратово;
     - создание благоприятных  условий  для  привлечения  внебюджетных
средств в жилищное хозяйство.
     В 2011 году капитально отремонтировано 1 508,5  кв.  метра  жилой
площади, 73 человека улучшили свои  жилищные  условия,  переселено  из
ветхого и аварийного жилья 19 человек (расселено 284 кв.  метра  общей
площади жилья).
     5.4. Капитальный ремонт улично-дорожной сети.
     Мероприятия  по   капитальному   ремонту   улично-дорожной   сети
предусматривают в 2011 - 2013 годах проведение работ в СП Семибратово:
     - пос. Семибратово на улицах Советской и Суворова  протяженностью
0,7 километра и 0,16 километра соответственно;
     - с. Угодичи;
     - с. Ново-Никольское.
     Финансирование  мероприятий  по  капитальному   ремонту   улично-
дорожной сети 2011 - 2013 годов  предусмотрено  в  сумме  21,803  млн.
рублей, в том числе за счет средств:
     - областного бюджета - 15,6 млн. рублей;
     - местного бюджета - 6,203 млн. рублей.
     5.5. Источники финансирования КИП.
     Общий объем средств, необходимых для реализации  КИП,  составляет
3 322,57  млн.  рублей,   в   том   числе   на   реализацию   ключевых
инвестиционных проектов 3 074,0  млн.  рублей,  целевых  муниципальных
программ 248,57 млн. рублей.

 

 

          Таблица 60. Объемы и источники финансирования КИП

 

 

----------------------------------------------------------------------
|N п/|    Источник    |Объем финансовых ресурсов на 2010 - 2015 годы,|
| п  | финансирования |                 млн. рублей                  |
|    |                |----------------------------------------------|
|    |                |  всего  |федераль-|област-|местный| внебюд-  |
|    |                |         |   ный   |  ной  |бюджет |  жетные  |
|    |                |         | бюджет  |бюджет |       |источники |
|----+----------------+---------+---------+-------+-------+----------|
| 1  |       2        |    3    |    4    |   5   |   6   |    7     |
|----+----------------+---------+---------+-------+-------+----------|
|1.  |Государственная | 94,296  | 48,113  |29,905 | 7,034 |  9,244   |
|    |корпорация -    |         |         |       |       |          |
|    |Фонд содействия |         |         |       |       |          |
|    |реформированию  |         |         |       |       |          |
|    |жилищно-        |         |         |       |       |          |
|    |коммунального   |         |         |       |       |          |
|    |хозяйства       |         |         |       |       |          |
|----+----------------+---------+---------+-------+-------+----------|
|2.  |Министерство    | 6 510,6 | 5 844,1 | 666,5 |       |          |
|    |здравоохранения |         |         |       |       |          |
|    |и социального   |         |         |       |       |          |
|    |развития        |         |         |       |       |          |
|    |Российской      |         |         |       |       |          |
|    |Федерации       |         |         |       |       |          |
|----+----------------+---------+---------+-------+-------+----------|
|    |Федеральная     | 6 510,6 | 5 844,1 | 666,5 |       |          |
|    |служба по  труду|         |         |       |       |          |
|    |и занятости     |         |         |       |       |          |
|----+----------------+---------+---------+-------+-------+----------|
|3.  |Программа       |   0,1   |         |       |  0,1  |          |
|    |поддержки       |         |         |       |       |          |
|    |субъектов малого|         |         |       |       |          |
|    |и среднего      |         |         |       |       |          |
|    |предпринима-    |         |         |       |       |          |
|    |тельства в      |         |         |       |       |          |
|    |Ростовском МР   |         |         |       |       |          |
|    |на 2012 -       |         |         |       |       |          |
|    |2014 годы       |         |         |       |       |          |
|----+----------------+---------+---------+-------+-------+----------|
|4.  |Программы       | 223,238 | 87,752  |102,848|23,242 |  9,396   |
|    |модернизации    |         |         |       |       |          |
|    |жилищно-        |         |         |       |       |          |
|    |коммунального   |         |         |       |       |          |
|    |хозяйства       |         |         |       |       |          |
|    |Ярославской     |         |         |       |       |          |
|    |области         |         |         |       |       |          |
|----+----------------+---------+---------+-------+-------+----------|
|5.  |Проекты без     | 3 074,0 |         |       |       | 3 074,0  |
|    |бюджетного      |         |         |       |       |          |
|    |финансирования  |         |         |       |       |          |
|----+----------------+---------+---------+-------+-------+----------|
| 6. |Капитальный     | 21,803  |         | 15,6  | 6,203 |          |
|    |ремонт улично-  |         |         |       |       |          |
|    |дорожной сети   |         |         |       |       |          |
|----+----------------+---------+---------+-------+-------+----------|
|    |Всего           |3 322,570| 90,492  |119,137|29,545 |3 083,396 |
----------------------------------------------------------------------

 

     5.6. Механизм управления реализацией КИП.
     Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование
комплекса мер организационного, экономического и правового характера и
исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего  согласование
и  координацию  действий  всех  участников  реализации  КИП   (органов
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных
образований  области,  лучших  организаций  области,   предприятий   и
организаций различных форм собственности, коммерческих банков  и  иных
инвестиционных институтов).
     Механизм управления реализацией КИП  включает  в  себя  следующие
элементы:
     - создание полноценной методической и  нормативно-правовой  базы,
обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;
     - программно-целевое управление развитием  территории,  важнейших
отраслей и сфер  деятельности.  Мероприятия  КИП  предусматриваются  в
областных целевых  и  ведомственных  целевых  программах  с  указанием
конкретных  сроков  их  исполнения,   ответственных   исполнителей   и
исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их
реализации;
     - экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие
создание благоприятных условий для  предпринимательской  деятельности,
добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного  перемещения
товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности.
КИП  предусматривает  возможность  софинансирования  ряда  проектов  и
мероприятий  за  счет  средств  бюджетов  в   рамках   действующих   и
планируемых к разработке  целевых  программ,  отдельных  непрограммных
мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий  КИП  ежегодно
уточняются с учетом возможностей бюджетов;
     -  организационная  структура  управления   реализацией   КИП   с
определением  состава,  функций,   механизмов   координации   действий
разработчиков и исполнителей.

 

   Таблица 61. Организационная структура управления реализацией КИП

 

------------------------------------------------------------
|N  |Участники управления|Роль в управлении реализацией КИП|
|п/п|                    |                                 |
|   |                    |                                 |

 

 

------------------------------------------------------------------
|1 |           2           |                  3                  |
|--+-----------------------+-------------------------------------|
|1.|Губернатор области     |- постановка стратегических целей;   |
|  |                       |- взаимодействие с федеральными      |
|  |                       |органами исполнительной власти       |
|--+-----------------------+-------------------------------------|
|2.|Заместитель Губернатора|- детализация стратегических целей и |
|  |области                |задач;                               |
|  |                       |- общая организация работ по         |
|  |                       |монопрофильным населенным пунктам    |
|  |                       |области;                             |
|  |                       |- координация деятельности различных |
|  |                       |структур, вовлеченных в работы по    |
|  |                       |реализации КИП;                      |
|  |                       |- контроль достижения стратегических |
|  |                       |целей                                |
|--+-----------------------+-------------------------------------|
|3.|Департамент            |- обеспечение взаимосвязи КИП с      |
|  |инвестиционной политики|целевыми программами, реализуемыми   |
|  |Ярославской области    |на территории поселения;             |
|  |                       |- организация взаимодействия с       |
|  |                       |федеральными органами                |
|  |                       |исполнительной власти;               |
|  |                       |- координация формирования           |
|  |                       |бюджетных заявок на ассигнования из  |
|  |                       |федерального бюджета;                |
|  |                       |- координация работы органов местного|
|  |                       |самоуправления муниципальных         |
|  |                       |образований области и участников КИП;|
|  |                       |- мониторинг выполнения мероприятий  |
|  |                       |КИП;                                 |
|  |                       |- мониторинг выполнения показателей  |
|  |                       |КИП;                                 |
|  |                       |- подготовка сводных отчетов о       |
|  |                       |реализации КИП                       |
|--+-----------------------+-------------------------------------|
|4.|Органы исполнительной  |- реализация областных и             |
|  |власти Ярославской     |ведомственных целевых программ;      |
|  |области - исполнители  |- реализация инфраструктурных        |
|  |КИП                    |проектов;                            |
|  |                       |- маркетинг инвестиционных проектов; |
|  |                       |- консультационная и аналитическая   |
|  |                       |поддержка                            |
|--+-----------------------+-------------------------------------|
|5.|Консультационный совет |- координация работы органов местного|
|  |                       |самоуправления Ростовского МР,       |
|  |                       |СП Семибратово и представителей      |
|  |                       |бизнеса по вопросам реализации КИП;  |
|  |                       |- работа с инвесторами и существующим|
|  |                       |бизнесом;                            |
|  |                       |- консультационная и аналитическая   |
|  |                       |поддержка                            |
------------------------------------------------------------------
     Мониторинг сроков  и  целевых  параметров  КИП  осуществляется  в
соответствии с целевыми показателями.
     Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются  ежеквартально.
Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется  в  срок  до  01
апреля года, следующего за отчетным годом.

 

               6. Планируемые результаты реализации КИП

 

     Общий объем инвестиций в реализацию КИП  составит  3 322,57  млн.
рублей, в том числе бюджетных средств - 248,57  млн.  рублей.  Прирост
выручки от  реализации  указанных  проектов  составляет  9 372,1  млн.
рублей. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации
проектов   и   программ   развития,   составит   750   единиц.   Объем
дополнительных налоговых поступлений в местный  бюджет  составит  17,7
млн. рублей.

 

   Таблица 61. Показатели бюджетной эффективности реализации КИП за
                           2011 - 2015 годы

 

 

---------------------------------------------------------------------
| N |Инвести-| Бюд- | При- |Число|Допол- |Бюджет- | Допол- |Внебюд- |
|п/п|ционные | жет- | рост |новых|нитель-|  ные   |нитель- | жетные |
|   |проекты | ные  |выруч-|рабо-|  ные  |инвести-|ные на- | инвес- |
|   |        |инвес-| ки,  | чих |налого-| ции на |логовые |тиции на|
|   |        |тиции,| млн. |мест |  вые  | 1 соз- |поступ- |1 рубль |
|   |        | млн. |рублей|     |поступ-| данное |ления на|бюджет- |
|   |        |рублей|      |     |ления, |рабочее |1 рубль |  ных   |
|   |        |      |      |     | млн.  | место, |бюджет- | инвес- |
|   |        |      |      |     |рублей |  млн.  |ных ин- | тиций, |
|   |        |      |      |     |       | рублей | вести- | рублей |
|   |        |      |      |     |       |        |  ций,  |        |
|   |        |      |      |     |       |        | рублей |        |
|   |        |      |      |     |       |        |        |        |

 

 

-----------------------------------------------------------
| 1 |      2       |   3   |   4   | 5 |  6  |  7  |8| 9  |
|---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----|
|1. |Техническое   |       |  600  |200| 31  |     | |    |
|   |перевооружение|       |       |   |     |     | |    |
|   |предприятия   |       |       |   |     |     | |    |
|   |ОАО "ФИНГО"   |       |       |   |     |     | |    |
|---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----|
|2. |ОАО           |       | 1 726 |224|128,2|     | |    |
|   |"Сыктывкар    |       |       |   |     |     | |    |
|   |Тиссью Груп"  |       |       |   |     |     | |    |
|   |(производство |       |       |   |     |     | |    |
|   |бумажных      |       |       |   |     |     | |    |
|   |санитарно-    |       |       |   |     |     | |    |
|   |гигиенических |       |       |   |     |     | |    |
|   |изделий)      |       |       |   |     |     | |    |
|---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----|
|3. |ЗАО "Кондор-  |       | 1 500 |70 | 90  |     | |    |
|   |Эко"          |       |       |   |     |     | |    |
|   |(производство |       |       |   |     |     | |    |
|   |узлов)        |       |       |   |     |     | |    |
|---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----|
|4. |ЗАО "Кондор-  |       |  30   |20 | 1,8 |     | |    |
|   |Эко" (пошив   |       |       |   |     |     | |    |
|   |рукавов)      |       |       |   |     |     | |    |
|---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----|
|5. |ЗАО "Кондор-  |       |  15   |50 | 0,9 |     | |    |
|   |Эко" (школа   |       |       |   |     |     | |    |
|   |охотников)    |       |       |   |     |     | |    |
|---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----|
|6. |Создание      |       |  40   |35 | 1,1 |     | |    |
|   |станции       |       |       |   |     |     | |    |
|   |технического  |       |       |   |     |     | |    |
|   |обслуживания  |       |       |   |     |     | |    |
|   |(ИП Лапотни-  |       |       |   |     |     | |    |
|   |ков А. В.)    |       |       |   |     |     | |    |
|---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----|
|7. |Создание      |       |   9   |18 | 0,6 |     | |    |
|   |автохозяйст-  |       |       |   |     |     | |    |
|   |венного парка |       |       |   |     |     | |    |
|   |(ИП Лапотни-  |       |       |   |     |     | |    |
|   |ков А. В.)    |       |       |   |     |     | |    |
|---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----|
|8. |Создание      |       |  12   |75 | 2,4 |     | |    |
|   |гостиничного  |       |       |   |     |     | |    |
|   |комплекса     |       |       |   |     |     | |    |
|   |(ИП Лапотни-  |       |       |   |     |     | |    |
|   |ков А. В.)    |       |       |   |     |     | |    |
|---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----|
|9. |ООО "Петрол   |       | 155,3 |32 | 1,3 |     | |    |
|   |Систем"       |       |       |   |     |     | |    |
|---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----|
|10.|Программы     |223,238|       |   |     |     | |    |
|   |модернизации  |       |       |   |     |     | |    |
|   |жилищно-      |       |       |   |     |     | |    |
|   |коммунального |       |       |   |     |     | |    |
|   |хозяйства     |       |       |   |     |     | |    |
|---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----|
|11.|Программы     | 6,510 |       | 2 |     |     | |    |
|   |содействия    |       |       |   |     |     | |    |
|   |занятости     |       |       |   |     |     | |    |
|   |населения и   |       |       |   |     |     | |    |
|   |дополнительных|       |       |   |     |     | |    |
|   |мероприятий   |       |       |   |     |     | |    |
|   |по снижению   |       |       |   |     |     | |    |
|   |напряженности |       |       |   |     |     | |    |
|   |на рынке труда|       |       |   |     |     | |    |
|---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----|
|12.|Программа     |  0,1  |       |   |     |     | |    |
|   |поддержки     |       |       |   |     |     | |    |
|   |субъектов     |       |       |   |     |     | |    |
|   |малого и      |       |       |   |     |     | |    |
|   |среднего      |       |       |   |     |     | |    |
|   |предпринима-  |       |       |   |     |     | |    |
|   |тельства      |       |       |   |     |     | |    |
|---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----|
|13.|Программа     |  55   |       |   |     |     | |    |
|   |развития      |       |       |   |     |     | |    |
|   |материально-  |       |       |   |     |     | |    |
|   |технической   |       |       |   |     |     | |    |
|   |базы          |       |       |   |     |     | |    |
|   |физической    |       |       |   |     |     | |    |
|   |культуры и    |       |       |   |     |     | |    |
|   |спорта        |       |       |   |     |     | |    |
|   |Ярославской   |       |       |   |     |     | |    |
|   |области       |       |       |   |     |     | |    |
|---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----|
|14.|Капитальный   |21,803 |       |   |     |     | |    |
|   |ремонт улично-|       |       |   |     |     | |    |
|   |дорожной сети |       |       |   |     |     | |    |
|---+--------------+-------+-------+---+-----+-----+-+----|
|   |Всего         |248,57 |4 087,3|726|257,3|0,346|1|11,7|
-----------------------------------------------------------

 

     Таким образом, каждый из  проектов  КИП  является  эффективным  с
точки зрения инвестирования бюджетных средств, а в целом их реализация
позволяет увеличить поступления в бюджет.
     Создание к 2016 году 726 новых рабочих мест, к 2017  году  -  750
новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы СП Семибратово
с 4,0 процентов до 1,8  процента.  Наряду  с  созданием  рабочих  мест
реализация  инвестиционных   проектов   позволит   увеличить   среднюю
заработную плату с 11 745 до 20 378 рублей, или в 1,74 раза.

 

 

  Таблица 62. Прирост трудовых ресурсов СП Семибратово в результате
                            реализации КИП

 

 

-----------------------------------------------------------------
| N |Число новых рабочих мест|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|
|п/п|  (нарастающим итогом)  |год |год |год |год |год |год |год |
|   |                        |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|1. |Градообразующие         | 13 | 71 |225 |283 |311 |340 |340 |
|   |предприятия             |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2. |Предприятия "новой"     | 20 | 89 |139 |194 |252 |384 |408 |
|   |экономики               |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3. |Целевые программы       | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
|   |                        |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|4. |Всего новых рабочих мест| 33 |162 |366 |479 |565 |726 |750 |
|   |                        |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|5. |Общественные работы     |    |    |    |    |    |    |    |
|   |                        |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|6. |Чистый прирост рабочих  | 33 |162 |366 |479 |565 |726 |750 |
|   |мест                    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------

 

 

                                        Приложение 1
                                        к комплексному инвестиционному
                                        плану модернизации сельского
                                        поселения Семибратово
                                        Ростовского муниципального
                                        района

 

                          ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения
                             Семибратово
                  Ростовского муниципального района

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |     Наименование показателя     |Единица|     Факт     |               План               |
|п/п|                                 |измере-|--------------+----------------------------------|
|   |                                 |  ния  |2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2020|
|   |                                 |       |год |год |год |год |год |год |год |год |год |год |
|---+---------------------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 1 |                2                |   3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---+---------------------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|1. |Доля работающих на градо-        | про-  |15,3|15,8| 14 |9,5 |10,7|13,9|14,9|15,4|15,9|17,0|
|   |образующих предприятиях от       |центов |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |численности населения            |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |трудоспособного возраста         |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---+---------------------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|2. |Доля работающих на малых пред-   | про-  |    |12,4|11,7|12,3|12,5|12,5|12,5|12,5|12,5|14,8|
|   |приятиях от численности населения|центов |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |трудоспособного возраста         |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---+---------------------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|3. |Уровень зарегистрированной       | про-  |1,6 |1,2 |4,0 |2,4 |1,9 |1,9 |1,8 |1,8 |1,8 |1,8 |
|   |безработицы                      |центов |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---+---------------------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|4. |Общее количество дополнительно   |человек|    |    |122 |239 |239 |256 |262 |268 |274 |    |
|   |созданных временных рабочих мест |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |в период реализации проектов     |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |(накопленным итогом)             |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|1  |                2                |   3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |   11   |  12  |  13  |
|---+---------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+--------+------+------|
|5. |Общее количество дополнительно   |человек|      |      |      |  33  | 162  | 366  |  474  |  565   | 726  | 750  |
|   |созданных постоянных рабочих     |       |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |
|   |мест в период реализации проектов|       |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |
|   |(накопленным итогом)             |       |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |
|---+---------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+--------+------+------|
|6. |Среднемесячная заработная плата  |рублей |10 869|14 979|11 745|12 653|13 918|15 310|16 841 | 18 525 |20 378|23 435|
|   |работников крупных и средних     |       |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |
|   |предприятий                      |       |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |
|---+---------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+--------+------+------|
|7. |Объем отгруженных товаров,       | млн.  | 454  |906,7 |447,3 |462,3 |578,2 |1241,5|1661,8 | 2108,6 |2773,9|2857,1|
|   |выполненных работ и услуг        |рублей |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |
|   |собственного производства        |       |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |
|   |градообразующими предприятиями   |       |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |
|   |(открытое акционерное общество   |       |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |
|   |"ФИНГО", закрытое акционерное    |       |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |
|   |общество "Кондор-Эко")           |       |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |
|---+---------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+--------+------+------|
|8. |Количество малых предприятий     |единиц |  8   |  10  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16   |   17   |  18  |  18  |
|   |                                 |       |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |
|---+---------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+--------+------+------|
|9. |Общий объем дополнительных       | млн.  |      |      |      | 0,2  | 0,83 | 5,96 | 8,49  | 12,04  | 17,7 | 18,0 |
|   |поступлений от проектов в        |рублей |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |
|   |муниципальный бюджет             |       |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |
|---+---------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+--------+------+------|
|10.|Объем привлеченных               | млн.  |      |      |      | 142  |17,452|565,0 |1304,53|1551,144|153,8 |      |
|   |внебюджетных инвестиций          |рублей |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |
|---+---------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+--------+------+------|
|11.|Доля собственных доходов бюджета | про-  | 38,4 | 28,9 | 23,5 | 48,4 | 62,2 | 61,0 | 61,6  |  61,5  | 62,6 | 64,2 |
|   |в общих доходах бюджета          |центов |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                        Приложение 2
                                        к комплексному инвестиционному
                                        плану модернизации сельского
                                        поселения Семибратово
                                        Ростовского муниципального
                                        района

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ
предложений по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного
    плана модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского
                        муниципального района

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |         Наименование проекта/мероприятия         |   Число новых    |          Объем инвестиций             |
|п/п|                                                  |   рабочих мест   |        на 2010 - 2015 годы,           |
|   |                                                  |   (нарастающим   |              млн. рублей              |
|   |                                                  |     итогом)      |                                       |
|   |                                                  |------------------+---------------------------------------|
|   |                                                  |2010|2011 -|2011 -| всего  |феде- |  об-  |мест- |внебюд- |
|   |                                                  |год | 2012 | 2015 |        |раль- | ласт- | ный  | жетные |
|   |                                                  |    | годы | годы |        | ный  |  ной  |бюджет| источ- |
|   |                                                  |    |      |      |        | бюд  | бюд-  |      |  ники  |
|   |                                                  |    |      |      |        | жет  |  жет  |      |        |
|---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------|
| 1 |                        2                         | 3  |  4   |  5   |   6    |  7   |   8   |  9   |   10   |
|---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------|
|1. |Расширение производства газоочистного оборудования|    | 150  | 200  |   25   |      |       |      |   25   |
|   |ОАО "Финго"                                       |    |      |      |        |      |       |      |        |
|---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------|
|2. |ЗАО "Кондор-Эко" (производство узлов)             |    |  50  |  70  |   44   |      |       |      |   44   |
|   |                                                  |    |      |      |        |      |       |      |        |
|---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------|
|3. |ЗАО "Кондор-Эко" (пошив рукавов)                  |    |  10  |  20  |   12   |      |       |      |   12   |
|   |                                                  |    |      |      |        |      |       |      |        |
|---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------|
|4. |ЗАО "Кондор-Эко" (школа охотников)                |    |  15  |  50  |   35   |      |       |      |   35   |
|   |                                                  |    |      |      |        |      |       |      |        |
|---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------|
|5. |ИП Лапотников А. В. (автохозяйственный парк)      |    |  35  |  35  |   8    |      |       |      |   8    |
|   |                                                  |    |      |      |        |      |       |      |        |
|---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------|
|6. |ИП Лапотников А. В. (станция техобслуживания)     |    |  18  |  18  |   15   |      |       |      |   15   |
|   |                                                  |    |      |      |        |      |       |      |        |
|---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------|
| 1 |                        2                         | 3  |  4   |  5   |   6    |  7   |   8   |  9   |   10   |
|---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------|
|7. |ИП Лапотников А. В. (гостиничный комплекс)        |    |  50  |  75  |   14   |      |       |      |   14   |
|   |                                                  |    |      |      |        |      |       |      |        |
|---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------|
|8. |ООО "Петрол Систем" (автозаправочный комплекс)    |    |  32  |  32  |  121   |      |       |      |  121   |
|   |                                                  |    |      |      |        |      |       |      |        |
|---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------|
|9. |ОАО ""Сыктывкар Тиссью Груп" (производство        |    |  4   | 248  | 2 800  |      |       |      | 2 800  |
|   |бумажных санитарно-гигиенических изделий)         |    |      |      |        |      |       |      |        |
|---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------|
|10.|Программы содействия занятости населения и        |    |      |      | 6,510  |5,844 | 0,666 |      |        |
|   |дополнительных мероприятий по снижению            |    |      |      |        |      |       |      |        |
|   |напряженности на рынке труда на 2010 - 2015 годы  |    |      |      |        |      |       |      |        |
|---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------|
|11.|Программы модернизации жилищно-коммунального      |    |      |      |223,238 |87,752|102,848|23,242|   9,396|
|   |хозяйства                                         |    |      |      |        |      |       |      |        |
|---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------|
|12.|Программа поддержки cубъектов малого и среднего   |    |      |      |  0,1   |      |       | 0,1  |        |
|   |предпринимательства                               |    |      |      |        |      |       |      |        |
|---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------|
|13.|Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из |    |      |      | 21,803 |      |   15,6| 6,203|        |
|   |областного бюджета местным бюджетам               |    |      |      |        |      |       |      |        |
|---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------|
|   |Всего проекты                                     |    | 364  | 748  | 3 074  |      |       |      | 3 074  |
|---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------|
|   |Всего программы                                   |    |  3   |  3   | 248,57 |90,492|119,137|29,545|   9,396|
|---+--------------------------------------------------+----+------+------+--------+------+-------+------+--------|
|   |Всего                                             |    | 367  | 751  |3 322,57|90,492|119,137|29,545|3083,396|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                    Список используемых сокращений

 

ЗАО - закрытое акционерное общество
ИП - индивидуальный предприниматель
ОАО - открытое акционерное общество
ООО - общество с ограниченной ответственностью

 

                                                          Приложение 3
                                        к комплексному инвестиционному
                                          плану модернизации сельского
                                                 поселения Семибратово
                                            Ростовского муниципального
                                                                района

 

                              ИСТОЧНИКИ
    финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации
                   сельского поселения Семибратово
                  Ростовского муниципального района
начало таблицы (млн. рублей)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      Наименование       |      Наименование      |Главный |             2010 год             |           2011 год           |
|   федерального органа   |      мероприятия       |распоря-|                                  |                              |
|     исполнительной      |                        | дитель |----------------------------------+------------------------------|
|    власти/программы     |                        |бюджет- | всего | ФБ  |  ОБ  | МБ  |  ВБ   |всего | ФБ  | ОБ  | МБ  | ВБ  |
|   (проекта программы)   |                        |  ных   |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|                         |                        |средств |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|-------------------------+------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----|
|            1            |           2            |   3    |   4   |  5  |  6   |  7  |   8   |  9   | 10  | 11  | 12  | 13  |
|--------------------------------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----|
|I. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ        |        | 5,497 | 3,7 |1,225 |0,298| 0,274 |11,257|6,529|2,429|2,201|0,098|
|--------------------------------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----|
|Региональная адресная    | мероприятия по         | ДЖКХИ  | 5,497 | 3,7 |1,225 |0,298| 0,274 |1,639 | 1,0 |0,29 |0,251|0,098|
|программа по проведению  | проведению             |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|капитального ремонта     | капитального ремонта   |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|многоквартирных домов    | жилого фонда           |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|-------------------------+------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----|
|Региональная адресная    | мероприятия по         |   ДС   |       |     |      |     |       |9,618 |5,529|2,139|1,95 |     |
|программа по переселению | переселению граждан из |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|граждан из аварийного    | аварийного жилищного   |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|жилищного фонда          | фонда                  |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----|
|II. Министерство здравоохранения и социального    |        | 2,527 |2,381|0,146 |     |       |0,364 |0,359|0,005|     |     |
|развития Российской Федерации                     |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----|
|Федеральная служба по труду и занятости (субсидии |        | 2,527 |2,381|0,146 |     |       |0,364 |0,359|0,005|     |     |
|из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий,   |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|направленных на снижение напряженности на рынке   |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|труда)                                            |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----|
|            1            |           2            |   3    |   4   |  5  |  6   |  7  |   8   |  9   | 10  | 11  | 12  | 13  |
|-------------------------+------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----|
|Региональные адресные    |краткосрочные меры      | ДГСЗН  | 2,527 |2,381|0,146 |     |       |0,364 |0,359|0,005|     |     |
|программы                |по улучшению ситуации   |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|дополнительных           |на рынке труда сельского|        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|мероприятий по снижению  |поселения Семибратово   |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|напряженности на рынке   |                        |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|труда на 2010 и 2011 годы|                        |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----|
|III. Программы содействия занятости населения и   | ДГСЗН  |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|дополнительных мероприятий по снижению            |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|напряженности на рынке труда Ярославской области  |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----|
|IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской        |        |23,894 |     |16,982|6,912|       |2,427 |     |1,847|0,428|0,152|
|области                                           |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----|
|ОЦП "Чистая вода         |реконструкция водоза-   | ДЖКХИ  | 7,087 |     | 5,0  |2,087|       |2,152 |     | 1,6 | 0,4 |0,152|
|Ярославской области"     |борных очистных соору-  |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|на 2010 - 2014 годы      |жений и строительство   |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|                         |станции очистки воды в  |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|                         |рабочем поселке         |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|                         |Семибратово             |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|                         |------------------------|        |-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----|
|                         |реконструкция и         |        | 0,307 |     |0,236 |0,071|       |0,275 |     |0,247|0,028|     |
|                         |строительство шахтных   |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|                         |колодцев                |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|-------------------------+------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----|
|ОЦП "Комплексная прог-   |перевод на природный газ| ДЖКХИ  | 16,5  |     |11,746|4,754|       |      |     |     |     |     |
|рамма модернизации и ре- |котельной с. Белогостицы|        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|формирования жилищно-    |                        |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|коммунального хозяйства  |                        |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|Ярославской области" на  |                        |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|2011 - 2015 годы         |                        |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----|
|V. Поддержка малого и среднего предпринимательства|        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|в Ростовском МР на 2012 - 2014 годы               |        |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----|
|            1            |           2            |   3    |   4   |  5  |  6   |  7  |   8   |  9   | 10  | 11  | 12  | 13  |
|--------------------------------------------------+--------+-------+-----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----|
|VI. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства|админи- |       |     |      |     |       |1,353 |     |     |1,353|     |
|из ОБ МБ                                          |страция |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|                                                  |Ростов- |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|                                                  |ского   |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |
|                                                  |МР      |       |     |      |     |       |      |     |     |     |     |


Информация по документу
Читайте также