Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 22.05.2013 № 575-п|-------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----| |предоставление | 82 | 3,7 | 193 | 9,3 | 128 | 7,2 | 133 | 9,3 | |прочих | | | | | | | | | |коммунальных, | | | | | | | | | |социальных и | | | | | | | | | |персональных услуг | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ Численность занятых в экономике СП Семибратово имеет выраженную тенденцию к сокращению. Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций на начало 2010 года составляла 1 425 человек, что на 19,7 процента меньше, чем на начало 2009 года. При этом численность занятых сокращается по всем видам деятельности (сельское хозяйство, промышленность, строительство). На снижение числа занятых в экономике негативное воздействие оказал финансово-экономический кризис, приведший к спаду производства и к высвобождению работников в
связи с сокращением. Около 25 процентов всех занятых в экономике СП Семибратово трудятся на предприятиях обрабатывающих производств. Таблица 9. Оборот организаций СП Семибратово
------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | 2007 | 2008 | 2009 | |п/п| показателя | год | год | год | | | |-------------+-------------+-------------| | | | млн. | про- | млн. | про- | млн. | про- | | | |рублей|центов|рублей|центов|рублей|центов| |---+-------------------------+------+------+------+------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-------------------------+------+------+------+------+------+------| |1. |Сельское хозяйство, охота| 18,0 | 3,1 | 18,9 | 2,0 | 14,4 | 3,06 | | |и лесное хозяйство | | | | | | | |---+-------------------------+------+------+------+------+------+------| |2. |Обрабатывающие |499,4 | 84,3 |855,5 |89,11 |391,8 | 83,3 |
| |производства | | | | | | | |---+-------------------------+------+------+------+------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-------------------------+------+------+------+------+------+------| |3. |Производство и | | | | | | | | |распределение | | | | | | | | |электроэнергии, газа и | | | | | | | | |воды | | | | | | | |---+-------------------------+------+------+------+------+------+------| |4. |Строительство | 4,3 | 0,7 | 4,7 | 0,49 | 3,9 | 0,83 | | | | | | | | | | |---+-------------------------+------+------+------+------+------+------| |5. |Оптовая и розничная | 27,1 | 4,6 | 20,3 | 2,11 | 33,9 | 7,21 | | |торговля, ремонт, | | | | | | | | |гостиницы и рестораны | | | | | | | |---+-------------------------+------+------+------+------+------+------| |6. |Транспорт и связь | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------+------+------+------+------+------+------| |7. |Финансовая | 37,5 | 6,3 | 53,8 | 5,6 | 21,1 | 4,5 | | |деятельность, операции с | | | | | | | | |недвижимым | | | | | | | | |имуществом, аренда и | | | | | | | | |предоставление услуг | | | | | | | |---+-------------------------+------+------+------+------+------+------| |8. |Предоставление прочих | 6,1 | 1,0 | 6,8 | 0,71 | 5,4 | 1,1 | | |коммунальных, | | | | | | | | |социальных и | | | | | | | | |персональных услуг | | | | | | | |---+-------------------------+------+------+------+------+------+------| |9. |Оборот организаций - |592,4 | 100 |960,0 | 100 |470,5 | 100 | | |всего | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------- Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2009 год составил 470,5 млн. рублей, или 49,0 процента к аналогичному периоду прошлого года. По обрабатывающим производствам снижение оборота организаций составило 54,2 процента. Основной причиной такого
снижения является падение спроса на продукцию ОАО "ФИНГО" и ухудшение
его финансового положения. Структура экономики за 2007 - 2009 годы представлена в таблице 9. Снижение оборота организаций наблюдается по всем отраслям экономики, кроме оптовой и розничной торговли, ремонта, гостиниц и ресторанов, по которым наблюдается рост на 67 процентов к уровню 2008
года. Таким образом, экономика СП Семибратово трансформируется из преимущественно производственной в производственно-сервисную. В настоящее время создаются предпосылки для ликвидации монопрофильности
экономики СП Семибратово и образования ее новой диверсифицированной структуры, ориентированной как на производство промышленных товаров, так и на оказание различных услуг. 2.3.2. Состояние малого и среднего бизнеса.
Число субъектов малого предпринимательства на территории СП Семибратово за 2009 год составляет 8 единиц (без микропредприятий), или 100 процентов к уровню 2008 года. Таблица 10. Динамика параметров результативности деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства СП Семибратово
------------------------------------------------------------------ | N | Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |п/п| | год | год | год | год | |---+---------------------------+-------+-------+-------+--------| |1. |Число малых предприятий, | 4 | 8 | 8 | 8 | | |единиц | | | | | |---+---------------------------+-------+-------+-------+--------| |2. |Численность работающих на | 215 | 430 | 465 | 431 | | |малых предприятиях, человек| | | | | |---+---------------------------+-------+-------+-------+--------| |3. |Оборот организаций по малым| 397,1 | 461,8 | 505,9 | 292,1 |
| |предприятиям, млн. рублей | | | | | |---+---------------------------+-------+-------+-------+--------| |4. |Среднемесячная заработная |6 548,7|8 587,6|9 446,3|11 166,2|
| |плата работников малых | | | | | | |предприятий, рублей | | | | | ------------------------------------------------------------------ Средняя численность работников малых предприятий (без микро- предприятий) за 2009 год составила 431 человек, или 92,7 процента к аналогичному периоду прошлого года. Среднемесячная заработная плата составила 11 166,2 рубля. В 2009 году оборот организаций малого бизнеса снизился на 42,3 процента. В целом СП Семибратово обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет: - развития средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая развитие существующих промышленных компаний, привлечение на территорию СП Семибратово новых предприятий обрабатывающих производств и развитие сельхозпредприятий на территории всего СП Семибратово; - развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания,
товаров народного потребления, торговли и услуг, предоставления транспортных услуг, обеспечения автотранспорта горюче-смазочными материалами. 2.3.3. Градообразующие предприятия.
Экономическую базу СП Семибратово в настоящее время составляют промышленные предприятия по производству газоочистного оборудования: ОАО "ФИНГО" и ЗАО "Кондор-Эко". ОАО "ФИНГО" введено в строй действующих мощностей в мае 1950 года. ОАО "ФИНГО" является единственным специализированным предприятием по выпуску газоочистных установок. Основные группы потребителей в России, странах СНГ, Европе: - предприятия черной и цветной металлургии - 45 процентов;
- заводы по производству строительных материалов - 30 процентов;
- тепловые электростанции - 10 процентов;
- промышленные предприятия других отраслей - 15 процентов.
Основные виды газоочистного оборудования производства ОАО "ФИНГО": - электрофильтры общепромышленного назначения - горизонтальные электрофильтры с высотой электродов от 4 до 15 метров, межэлектродным
расстоянием 300; 350; 400 мм. Производительность до 2 млн. куб. метров в час; - рукавные фильтры производительностью от 5 тыс. куб. метров до 1
млн. куб. метров в час; - волокнистые фильтры;
- аппараты мокрой очистки газов (каплеуловители, скрубберы, трубы
Вентури); - запасные части к газоочистному оборудованию.
Газоочистное оборудование, произведенное ОАО "ФИНГО", в основном используется на рынках Российской Федерации и ближнего зарубежья. Эти
рынки представлены большим количеством установок различных типов и видов, разных возможностей по производительности. Большая часть этого
оборудования в силу длительных сроков его эксплуатации требует определенного сервиса и модернизации. Кроме того, создаются новые производственные мощности, где требуется газоочистное оборудование. Среди промышленно-производственного персонала ОАО "ФИНГО" преобладают работники со средним и начальным профессиональным образованием (63 процента). С высшим образованием - 21 процент специалистов. Предприятие ведет целенаправленную политику по обучению
персонала и сохранению кадрового потенциала, нацеленную на подготовку
и трудоустройство молодых работников (до 35 лет) с высшим и средним профессиональным образованием. Tаблица 11. Структура товарной продукции ОАО "ФИНГО"
--------------------------------------------------------------------- |N | Наименование | 2007 | 2008 | 2009 | |п/п| продукции | год | год | год | | | |--------------+--------------+--------------| | | | тыс. | про- | тыс. | про- | тыс. | про- | | | |рублей |центов|рублей |центов|рублей |центов| |---+------------------+-------+------+-------+------+-------+------| |1. |Электрофильтры |71 780 | 31,6 |255 685| 48,1 |120 624| 55,3 |
| | | | | | | | | |---+------------------+-------+------+-------+------+-------+------| |2. |Корпусные |33 408 | 14,7 |77 961 | 14,7 |32 826 | 15,0 |
| | | | | | | | | |---+------------------+-------+------+-------+------+-------+------| |3. |Рукавные |41 476 | 18,3 |66 885 | 12,6 | 9 552 | 4,4 | | | | | | | | | | |---+------------------+-------+------+-------+------+-------+------| |4. |Запчасти |44 361 | 19,6 |97 354 | 18,3 |50 603 | 23,2 |
| | | | | | | | | |---+------------------+-------+------+-------+------+-------+------| |5. |Литье | 2 376 | 1,0 | 348 | 0,1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |---+------------------+-------+------+-------+------+-------+------| |6. |Металлоконструкции|17 317 | 7,6 |21 287 | 4,0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |---+------------------+-------+------+-------+------+-------+------| |7. |Прочие |16 113 | 7,1 |11 771 | 2,2 | 4 657 | 2,1 | | | | | | | | | | |---+------------------+-------+------+-------+------+-------+------| |8. |Всего |226 831| 100 |531 291| 100 |218 262| 100 | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------- Таблица 12. Активы ОАО "ФИНГО"
(тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | | п/п | | год | год | год | год | |------+------------------------------+-------+-------+-------+-------| | 1. |Внеоборотные активы |57 657 |56 162 |70 834 |63 685 | | | | | | | | |------+------------------------------+-------+-------+-------+-------| | 1.1. |Основные средства |47 347 |44 878 |62 558 |55 450 |
| | | | | | | |------+------------------------------+-------+-------+-------+-------| | 1.2. |Незавершенное строительство | 2 265 | 2 265 | 1 361 | 2 241 |
| | | | | | | |------+------------------------------+-------+-------+-------+-------| | 1.3. |Прочие | 8 045 | 9 019 | 6 915 | 5 994 |
| | | | | | | |------+------------------------------+-------+-------+-------+-------| | 2. |Оборотные активы |122 886|152 609|167 621|197 349| | | | | | | | |------+------------------------------+-------+-------+-------+-------| | 2.1. |Запасы |59 509 |126 080|119 839|128 674|
| | | | | | | |------+------------------------------+-------+-------+-------+-------| |2.1.1.|Сырье, материалы и другие |13 991 |32 385 |23 393 |59 384 |
| |аналогичные ценности | | | | | |------+------------------------------+-------+-------+-------+-------| |2.1.2.|Затраты в незавершенном |26 438 |51 646 |52 277 |25 048 |
| |производстве | | | | | |------+------------------------------+-------+-------+-------+-------| |2.1.3.|Готовая продукция и товары для|17 211 |41 062 |43 039 |43 874 | | |перепродажи | | | | | |------+------------------------------+-------+-------+-------+-------| |2.1.4.|Товары отгруженные | 1 054 | 350 | 0 | 41 | | | | | | | | |------+------------------------------+-------+-------+-------+-------| |2.1.5.|Расходы будущих периодов и | 815 | 637 | 1130 | 327 | | |прочие запасы и затраты | | | | | |------+------------------------------+-------+-------+-------+-------| | 2.2. |Налог на добавленную стоимость| 1349 | 761 | 0 | 0 | | |по приобретенным ценностям | | | | | |------+------------------------------+-------+-------+-------+-------| | 2.3. |Краткосрочная дебиторская |61 681 |15 654 |42 859 |49 722 |
| |задолженность | | | | | |------+------------------------------+-------+-------+-------+-------| | 2.4. |Денежные средства, краткосроч-| 347 |10 114 | 4 923 | 6 917 | | |ные финансовые вложения и | | | | | | |прочие оборотные активы | | | | | |------+------------------------------+-------+-------+-------+-------| | |Итого |180 543|208 771|238 455|249 046| |------+------------------------------+-------+-------+-------+-------| | 3. |Капитал и резервы |55 171 |55 640 |56 646 |56 653 | | | | | | | | |------+------------------------------+-------+-------+-------+-------| | 3.1. |Уставный капитал и добавочный |47 753 |47 470 |47 142 |47 093 | | |капитал | | | | | |------+------------------------------+-------+-------+-------+-------| | 3.2. |Резервный капитал | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | |------+------------------------------+-------+-------+-------+-------| | 3.3. |Нераспределенная прибыль | 7 406 | 8 158 | 9 492 | 9 548 |
| | | | | | | |------+------------------------------+-------+-------+-------+-------| | 4. |Справочно: собственные |-2 486 | -522 |-14 188|-7 032 | | |оборотные средства | | | | | ----------------------------------------------------------------------- У ОАО "ФИНГО" отмечается нестабильное финансовое положение. По сравнению с докризисными годами достаточно четко прослеживается нарастание объемов незавершенного производства, запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, что свидетельствует об имеющихся трудностях со сбытом продукции. В составе собственного капитала около 16 процентов занимает нераспределенная прибыль прошлых
лет, которая в перспективе может стать одним из источников финансирования комплексной инвестиционной программы предприятия. Таблица 13. Обязательства ОАО "ФИНГО"
(тыс. рублей) --------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | | п/п | | год | год | год | год | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | 1. |Долгосрочные обязательства | 2 303 | 3 420 | 4 084 | 4 934 | | | | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | 1.1. |Займы и кредиты | | | | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | 1.2. |Отложенные налоговые | 2 303 | 3 420 | 4 084 | 4 934 |
| |обязательства | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | 1.3. |Прочие долгосрочные | | | | | | |обязательства | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | 2. |Краткосрочные обязательства |123 069|149 711|177 725|187 459| | | | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | 2.1. |Займы и кредиты |70 258 |54 000 |63 079 |74 341 |
| | | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | 2.2. |Кредиторская задолженность |52 811 |95 711 |114 646|113 118|
| | | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| |2.2.1.|Поставщики и подрядчики |23 205 |35 640 |43 078 |55 584 |
| | | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| |2.2.2.|Задолженность перед | 2 727 | 4 778 |10 493 | 3 514 |
| |персоналом организации | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| |2.2.3.|Задолженность перед | 5 424 | 8 887 |10 781 |14 902 |
| |государственными | | | | | | |внебюджетными фондами | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| |2.2.4.|Задолженность по налогам и |14 634 |15 643 |17 716 |25 944 |
| |сборам | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| |2.2.5.|Прочие кредиторы | 6 821 |30 763 |32 578 |13 174 |
| | | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | 2.3. |Задолженность перед | | | | | | |учредителями по выплате | | | | | | |доходов | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | 2.4. |Доходы будущих периодов | | | | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | 2.5. |Резервы предстоящих расходов| | | | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | 2.6. |Прочие краткосрочные | | | | | | |обязательства | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | |Всего |125 372|278 503|181 809|192 393| --------------------------------------------------------------------- В последние годы предприятие динамично развивалось. В 2008 году выручка от реализации продукции составила 513,3 млн. рублей, рост по сравнению с 2007 годом составил 234,2 процента. Падение спроса на продукцию в 2009 году привело к сокращению объемов производства и, как следствие, к высвобождению части работников предприятия. Выручка от продажи продукции за 2009 год составила 235,3 млн. рублей, или 45,8 процента к уровню 2008 года. По
состоянию на 01.01.2010 среднесписочная численность на предприятии составила 441 человек, что на 25,8 процента меньше среднесписочной численности работающих в 2009 году. Чистая прибыль предприятия за 2009 год составила 416,0 тыс. рублей, или 41,4 процента к уровню 2008 года, рентабельность - 0,6 процента. В 2008-2009 годах у предприятия отмечается рост кредиторской задолженности. Нарастание задолженности перед различными кредиторами в условиях падения спроса на продукцию и сворачивание производственной программы привели к существенному снижению финансовой независимости предприятия. По итогам работы за 2009 год размер кредиторской задолженности составляет 79,7 процента от выручки, полученной за этот
же период. Таблица 14. Основные показатели деятельности ОАО "ФИНГО"
------------------------------------------------------------------ | N | Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |п/п| | год | год | год | год | |---+----------------------------+-------+-------+-------+-------| |1. |Среднесписочная численность | 678 | 615 | 594 | 441 | | |работающих, человек | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+-------| |2. |Среднемесячная заработная | 9 430 |10 844 |14 815 |11 667 |
| |плата промышленно- | | | | | | |производственного персонала,| | | | | | |рублей | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+-------| |3. |Выручка от продажи товаров, |242 204|219 201|513 285|235 339| | |продукции, работ, услуг | | | | | | |(за минусом НДС и акцизов), | | | | | | |тыс. рублей | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+-------| |4. |Себестоимость проданных |179 707|155 835|423 861|150 195| | |товаров, продукции, работ, | | | | | | |услуг, тыс. рублей | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+-------| |5. |Прочие доходы и расходы, |-59 043|-60 448|-85 451|-83 651|
| |тыс. рублей | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+-------| |6. |Прибыль (убыток) до | 3 454 | 2 918 | 3 973 | 1 493 |
| |налогообложения, тыс. рублей| | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+-------| |7. |Чистая прибыль (убыток), | 1 139 | 4 69 | 1 006 | 416 | | |тыс. рублей | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+-------| |8. |Рентабельность (+)/убыточ- | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | | |ность (-) продаж, процентов | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+-------| |9. |Выработка на одного | 357,2 | 356,4 | 864,1 | 533,6 |
| |работающего (в годовом | | | | | | |исчислении), тыс. рублей | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+-------| |10.|Соотношение кредиторской | 50,8 | 68,3 | 34,6 | 79,7 | | |задолженности и выручки, | | | | | | |процентов | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+-------| |11.|Оборачиваемость кредиторской| 2,4 | 1,6 | 3,1 | 1,3 | | |задолженности, процентов | | | | | |---+----------------------------+-------+-------+-------+-------| |12.|Оборачиваемость активов, раз| 1,5 | 1,1 | 2,3 | 1,0 | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Несмотря на имеющиеся трудности в погашении текущей кредиторской задолженности и мобилизации задолженности потребителей, деятельность предприятия оставалась прибыльной. Однако за I полугодие 2010 года был получен убыток в объеме 23,2 млн. рублей, а за 9 месяцев он увеличился еще на 3,3 млн. рублей. Общая стоимость основных средств ОАО "ФИНГО" на 01.01.2010 составила 133,5 млн. рублей и снизилась по сравнению с 2008 годом на 2,0 процента. Анализ основных средств ОАО "ФИНГО" приведен в таблице 15. Таблица 15. Анализ основных средств ОАО "ФИНГО"
---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |п/п | | год | год | год | год | |----+--------------------------------+-------+-------+------+-------| | 1. |Основные средства по |116 003|116 143|136218|133 484|
| |первоначальной стоимости, | | | | | | |тыс. рублей | | | | | |----+--------------------------------+-------+-------+------+-------| |1.1.|Здания, сооружения и |70 665 |70 408 |70 217|69 758 |
| |передаточные устройства, | | | | | | |тыс. рублей | | | | | |----+--------------------------------+-------+-------+------+-------| |1.2.|Машины, оборудование и |42 613 |42 953 |62 369|59 965 |
| |транспортные средства, | | | | | | |тыс. рублей | | | | | |----+--------------------------------+-------+-------+------+-------| |1.3.|Другие виды основных средств, | 2 725 | 2 782 |3 632 | 3 761 |
| |тыс. рублей | | | | | |----+--------------------------------+-------+-------+------+-------| | 2. |Основные средства по остаточной |47 347 |44 878 |62 558|55 450 | | |стоимости, тыс. рублей | | | | | |----+--------------------------------+-------+-------+------+-------| |2.1.|Здания, сооружения и |38 560 |37 432 |36 542|35 590 |
| |передаточные устройства, | | | | | | |тыс. рублей | | | | | |----+--------------------------------+-------+-------+------+-------| |2.2.|Машины, оборудование и | 8 077 | 6 832 |24 824|19 030 |
| |транспортные средства, тыс. | | | | | | |рублей | | | | | |----+--------------------------------+-------+-------+------+-------| |2.3.|Другие виды основных средств, | 710 | 614 | 1192 | 830 | | |тыс. рублей | | | | | |----+--------------------------------+-------+-------+------+-------| | 3. |Износ основных средств - всего, | 59,2 | 61,4 | 54,1 | 58,5 | | |процентов | | | | | |----+--------------------------------+-------+-------+------+-------| |3.1.|Здания, сооружения и | 45,4 | 46,8 | 48,0 | 49,0 | | |передаточные устройства, | | | | | | |процентов | | | | | |----+--------------------------------+-------+-------+------+-------| |3.2.|Машины, оборудование и | 81,1 | 84,1 | 60,2 | 68,3 | | |транспортные средства, процентов| | | | | |----+--------------------------------+-------+-------+------+-------| |3.3.|Другие виды основных средств, | 73,9 | 77,9 | 67,2 | 77,9 | | |процентов | | | | | |----+--------------------------------+-------+-------+------+-------| | 4. |Фондоотдача основных средств | 2,1 | 1,9 | 3,8 | 1,8 | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Износ производственного оборудования у предприятия достаточно велик - более 75 процентов. Имеющееся оборудование позволяет выпускать традиционные и достаточно прогрессивные виды газоочистного оборудования. Однако для налаживания выпуска новых видов основной, а также смежных и сопутствующих видов продукции, которые обладали бы высокими конкурентными преимуществами перед аналогичной продукцией отечественных и зарубежных производителей, требуется техническое перевооружение и модернизация производства. Другое градообразующее предприятие - ЗАО "Кондор-Эко" - совместно
с научно-исследовательским институтом "Семибратовский филиал НИИОГАЗ"
(далее - НИИ "СФ НИИОГАЗ") создало в 2003 году Экологический холдинг "Кондор-Эко-СФ НИИОГАЗ" (далее - Экологический холдинг). НИИ "СФ НИИОГАЗ" с 1962 года осуществляет разработку и поставку на серийное производство пылеулавливающих аппаратов: электрофильтров, рукавных фильтров, циклонов. Создание Экологического холдинга стало закономерным этапом в развитии структуры организаций, занимающихся экотехникой. В новых экономических отношениях НИИ "СФ НИИОГАЗ" и ЗАО "Кондор-Эко" в результате тесного сотрудничества разработали новое поколение пылеулавливающего оборудования на основе новых возможностей
мирового рынка и имеющихся совместных разработок и исследований. В настоящее время в состав Экологического холдинга входят: ЗАО "Кондор-Эко", ЗАО "Семибратовская фирма НИИ по промышленной и санитарной очистке газов", ЗАО "Управляющая компания "Кондор-Эко", Красноярский филиал ЗАО "Кондор-Эко", общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Семибратовский завод газоочистных установок", ООО "Сибирский завод экологической техники", ООО "Кондор-
Строй", ООО "Деса". Сегодня Экологический холдинг представляет собой современное, высокоэффективное предприятие, способное успешно работать в рыночных условиях; имеет собственные производственные помещения, административные здания, гаражи, автопарк, производственные мощности,
станки, автоматические линии, оборудование, большое количество компьютерной техники и сопутствующих программ, а также штат высококвалифицированных сотрудников. Это позволяет решать все вопросы
на самом высоком уровне. Общая численность работающих в подразделениях Экологического холдинга составляет более 240 человек. В Экологическом
холдинге трудятся 6 кандидатов технических наук и три доктора технических наук. Более 70 процентов специалистов, работающих в Экологическом холдинге, имеют высшее специальное образование. Для пополнения Экологического холдинга молодыми специалистами заключен договор с Ярославским государственным техническим университетом по подготовке специалистов в области газоочистки. Аудиторские проверки подтверждают, что разработанная система управления качеством соответствует требованиям мировых стандартов, что подтверждается сертификатами. Для осуществления видов деятельности на
предприятиях Экологического холдинга получены лицензии на строительные виды работ и проектирование. В связи с изменившимся законодательством
головная организация Экологического холдинга вступила в члены саморегулируемых организаций. Представляемый Экологическим холдингом диапазон услуг охватывает все проблемы, которые возникают у заказчика в области пылегазоочистки: разработка и производство оборудования, проектирование установок, шефмонтаж, пусконаладка, монтаж, эксплуатация установок газоочистки. Осуществляется инжиниринг, разработка, производство, строительство, шефмонтаж и сервисное обслуживание высококачественных, конкурентоспособных пылеулавливающих установок на базе электрофильтров, рукавных фильтров, циклонов. Учитывая технологические особенности, Экологический холдинг поставляет фильтры для ведущих отраслей промышленности: энергетики, черной и цветной металлургии, строительной промышленности, химической и нефтехимической промышленности. Производственная деятельность ЗАО "Кондор-Эко" основывается на использовании прогрессивной технологии субконтрактинга - максимального использования передовых технологий ряда предприятий для более качественного изготовления отдельных узлов и агрегатов газоочистного оборудования, в основном собирающихся на монтажной площадке. Собственная производственная база Экологического холдинга составляет 22 тыс. кв. метров, кроме того, площадь научно- производственного стенда составляет 1,2 тыс. кв. метров. Работа в направлении расширения производственной базы Экологического холдинга за счет партнерских отношений с производителями дает возможность на условиях конкурса выбрать производителя, выпускающего более качественную продукцию по более низким ценам. В Экологическом холдинге создано специализированное подразделение
для монтажа и контроля за соответствием нормам строительства газоочистных установок ООО "Кондор-Строй", укомплектованное квалифицированными специалистами, имеющими большой опыт монтажных и организационных работ. Используя организации Экологического холдинга,
ООО "Кондор-Строй" может организовать работы в любом объеме: субподряд, генподряд, мобильно разворачивать работы по монтажу и строительству как новых конструкций, так и модернизации имеющегося оборудования. Только за последнее время Экологический холдинг успешно решил ряд
экологических проблем на предприятиях крупных компаний Российской Федерации: ОАО "Новокузнецкий цементный завод", ООО "Красноярский цемент", ОАО "Новотроицкий цементный завод", ОАО "Северсталь", ЗАО "Новосибирскэнерго", ОАО "Сибэлектротерм" и других. Экологический холдинг осуществляет экспортные поставки электрофильтров, рукавных фильтров и запчастей в Болгарию, Вьетнам, Казахстан, Монголию, Узбекистан. Использование Экологическим холдингом собственных патентов и дальнейшее продолжение научно-исследовательских работ на базе уникальных испытательных стендов и методик гарантирует заказчикам внедрение самого совершенного газоочистного оборудования, отвечающего
мировым экологическим стандартам. Основные показатели деятельности ЗАО "Кондор-Эко" отражены в таблицах 16-20. Таблица 16. Структура товарной продукции ЗАО "Кондор-Эко"
------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | 2007 | 2008 | 2009 | |п/п| продукции | год | год | год | | | |--------------+--------------+--------------| | | | тыс. | про- | тыс. | про- | тыс. | про- | | | |рублей |центов|рублей |центов|рублей |центов| |---+----------------+-------+------+-------+------+-------+------| |1. |Электрофильтры |150 000| 44 |349 000| 74 |59 000 | 23 | | | | | | | | | | |---+----------------+-------+------+-------+------+-------+------| |2. |Рукавные фильтры|80 000 | 23 |60 000 | 13 |120 000| 47 | | | | | | | | | | |---+----------------+-------+------+-------+------+-------+------| |3. |Инерционные |10 000 | 3 |10 000 | 2 |58 000 | 23 | | |аппараты | | | | | | | |---+----------------+-------+------+-------+------+-------+------| |4. |Услуги |100 000| 30 |55 000 | 11 |15 000 | 7 | | | | | | | | | | |---+----------------+-------+------+-------+------+-------+------| | |Всего |340 000| |474 000| |252 000| | ------------------------------------------------------------------- Таблица 17. Активы ЗАО "Кондор-Эко"
(тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | | п/п | | год | год | год | год | |------+---------------------------+-------+-------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+---------------------------+-------+-------+-------+-------| | 1. |Внеоборотные активы |391 347|470 388|444 923|418 569| | | | | | | | |------+---------------------------+-------+-------+-------+-------| | 1.1. |Основные средства | 9 393 |14 123 |16 462 |17 326 |
| | | | | | | |------+---------------------------+-------+-------+-------+-------| | 1.2. |Незавершенное строительство| 6 065 | 2 449 | 2 533 | 1 892 | | | | | | | | |------+---------------------------+-------+-------+-------+-------| | 1.3. |Прочие |375 889|453 816|425 928|399 051|
| | | | | | | |------+---------------------------+-------+-------+-------+-------| | 2. |Оборотные активы |122 436|113 091|183 984|186 464| | | | | | | | |------+---------------------------+-------+-------+-------+-------| | 2.1. |Запасы |42 556 |26 431 |54 914 |26 789 |
| | | | | | | |------+---------------------------+-------+-------+-------+-------| |2.1.1.|Сырье, материалы и другие |19 398 |16 375 |47 082 |21 577 |
| |аналогичные ценности | | | | | |------+---------------------------+-------+-------+-------+-------| |2.1.2.|Затраты в незавершенном |20 282 | 7 454 | 6 971 | 4 188 |
| |производстве | | | | | |------+---------------------------+-------+-------+-------+-------| |2.1.3.|Готовая продукция и товары | 1 436 | 1 168 | 354 | 638 | | |для перепродажи | | | | | |------+---------------------------+-------+-------+-------+-------| |2.1.4.|Расходы будущих периодов и | 1 440 | 1 434 | 507 | 386 | | |прочие запасы и затраты | | | | | |------+---------------------------+-------+-------+-------+-------| | 2.2. |Налог на добавленную | 1 495 | 1 731 | 5 957 | 3 565 |
| |стоимость по приобретенным | | | | | | |ценностям | | | | | |------+---------------------------+-------+-------+-------+-------| | 2.3. |Краткосрочная дебиторская |68 375 |78 998 |122 757|155 739|
| |задолженность | | | | | |------+---------------------------+-------+-------+-------+-------| | 2.4. |Денежные средства, |10 010 | 5 931 | 356 | 371 | | |краткосрочные финансовые | | | | | | |вложения и прочие оборотные| | | | | | |активы | | | | | |------+---------------------------+-------+-------+-------+-------| | |Итого |513 783|583 479|628 907|604 733| |------+---------------------------+-------+-------+-------+-------| | 3. |Капитал и резервы |30 276 |29 236 |37 636 |43 890 | | | | | | | | |------+---------------------------+-------+-------+-------+-------| | 3.1. |Уставный капитал и |10 052 |10 052 |10 052 |10 052 |
| |добавочный капитал | | | | | |------+---------------------------+-------+-------+-------+-------| | 3.2. |Резервный капитал | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |------+---------------------------+-------+-------+-------+-------| | 3.3. |Нераспределенная прибыль |20 222 |19 182 |27 582 |33 836 |
| | | | | | | |------+---------------------------+-------+-------+-------+-------| | 4. |Справочно: собственные |14 212 |11 253 |17 313 |23 045 | | |оборотные средства | | | | | -------------------------------------------------------------------- Таблица 18. Обязательства ЗАО "Кондор-Эко"
(тыс. рублей) --------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | | п/п | | год | год | год | год | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | 1. |Долгосрочные обязательства | | | | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | 1.1. |Займы и кредиты | | | | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | 1.2. |Отложенные налоговые | | | | | | |обязательства | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | 1.3. |Прочие долгосрочные | | | | | | |обязательства | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | 2. |Краткосрочные обязательства |483 507|554 243|591 271|560 843| | | | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | 2.1. |Займы и кредиты | | | 7 791 |12 324 | | | | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | 2.2. |Кредиторская задолженность |108 224|101 838|158 880|150 795|
| | | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| |2.2.1.|Поставщики и подрядчики |106 793|98 659 |158 547|149 380|
| | | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| |2.2.2.|Задолженность перед | 651 | 1 718 | | 599 | | |персоналом организации | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| |2.2.3.|Задолженность перед | 309 | 820 | 1 | 378 | | |государственными | | | | | | |внебюджетными фондами | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| |2.2.4.|Задолженность по налогам и | 471 | 641 | 332 | 438 | | |сборам | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| |2.2.5.|Прочие кредиторы | | | | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | 2.3. |Задолженность перед учреди- | | | | | | |телями по выплате доходов | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | 2.4. |Доходы будущих периодов |375 283|452 405|424 600|397 724|
| | | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | 2.5. |Резервы предстоящих расходов| | | | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | 2.6. |Прочие краткосрочные | | | | | | |обязательства | | | | | |------+----------------------------+-------+-------+-------+-------| | |Всего |513 783|583 479|628 907|604 733| --------------------------------------------------------------------- Таблица 19. Основные показатели деятельности ЗАО "Кондор-Эко"
------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |п/п| | год | год | год | год | |---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------| |1. |Среднесписочная численность | 94 | 95 | 98 | 77 | | |работающих, человек | | | | | |---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------| |2. |Среднемесячная заработная плата |14 038 |18 121 |21 275 |14 413 |
| |промышленно-производственного | | | | | | |персонала, рублей | | | | | |---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------| |3. |Выручка от продажи товаров, |310 874|234 674|393 380|212 005|
| |продукции, работ, услуг (за | | | | | | |минусом НДС и акцизов), тыс. | | | | | | |рублей | | | | | |---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------| |4. |Себестоимость проданных |298 167|233 432|378 923|198 846|
| |товаров, продукции, работ, услуг, | | | | | | |тыс. рублей | | | | | |---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------| |5. |Прочие доходы и расходы, | -24 | 261 |-1 335 |-5 438 | | |тыс. рублей | | | | | |---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------| |6. |Прибыль (убыток) до |12 683 | 1 503 |13 122 | 7 721 |
| |налогообложения, тыс. рублей | | | | | |---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------| |7. |Чистая прибыль (убыток), | 9 673 | 589 |10 685 | 6 362 | | |тыс. рублей | | | | | |---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------| |8. |Рентабельность (+)/убыточность (--| 4 | 1 | 3 | 4 | | |) продаж, процентов | | | | | |---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------| |9. |Выработка на одного работающего | 3 307 | 2 470 | 4 014 | 2 753 |
| |(в годовом исчислении), тыс. | | | | | | |рублей | | | | | |---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------| |10.|Соотношение кредиторской | 35 | 43 | 40 | 71 | | |задолженности и выручки, | | | | | | |процентов | | | | | ------------------------------------------------------------------------ Таблица 20. Анализ основных средств ЗАО "Кондор-Эко"
--------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |п/п | | год | год | год | год | |----+----------------------------------+------+------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+----------------------------------+------+------+------+------| | 1. |Основные средства по |13 570|19 058|22 472|24 209|
| |первоначальной стоимости, тыс. | | | | | | |рублей | | | | | |----+----------------------------------+------+------+------+------| |1.1.|Здания, сооружения и передаточные |6 683 |9 980 |10 301|11 418| | |устройства, тыс. рублей | | | | | |----+----------------------------------+------+------+------+------| |1.2.|Машины, оборудование и |5 970 |7 486 |9 783 |10 402|
| |транспортные средства, тыс. рублей| | | | | |----+----------------------------------+------+------+------+------| |1.3.|Другие виды основных средств, | 917 |1 592 |2 388 |2 389 | | |тыс. рублей | | | | | |----+----------------------------------+------+------+------+------| | 2. |Основные средства по остаточной |9 393 |14 123|16 462|17 326|
| |стоимости, тыс. рублей | | | | | |----+----------------------------------+------+------+------+------| |2.1.|Здания, сооружения и передаточные |6 352 |9 480 |10 029|11 058| | |устройства, тыс. рублей | | | | | |----+----------------------------------+------+------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+----------------------------------+------+------+------+------| |2.2.|Машины оборудование и |2 764 |4 054 |5 420 |5 510 |
| |транспортные средства, тыс. рублей| | | | | |----+----------------------------------+------+------+------+------| |2.3.|Другие виды основных средств, | 277 | 589 |1 013 | 758 | | |тыс. рублей | | | | | |----+----------------------------------+------+------+------+------| | 3. |Износ основных средств - всего, | 69 | 74 | 73 | 72 | | |процентов | | | | | |----+----------------------------------+------+------+------+------| |3.1.|Здания, сооружения и передаточные | 95 | 95 | 97 | 97 | | |устройства, процентов | | | | | |----+----------------------------------+------+------+------+------| |3.2.|Машины, оборудование и | 46 | 54 | 55 | 53 | | |транспортные средства, процентов | | | | | |----+----------------------------------+------+------+------+------| |3.3.|Другие виды основных средств, | 30 | 37 | 42 | 32 | | |процентов | | | | | |----+----------------------------------+------+------+------+------| | 4. |Фондоотдача основных средств | 33,1 | 16,6 | 23,9 | 12,2 |
| | | | | | | --------------------------------------------------------------------- 2.3.4. Анализ бюджетной системы СП Семибратово.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 131-ФЗ) значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения СП Семибратово социальными и коммунальными услугами несет администрация СП Семибратово. Таблица 21. Основные параметры исполнения консолидированного бюджета СП Семибратово
(тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------- |N |Наименование | 2008 год | 2009 год | |п/п| показателя |--------------------------+---------------------------|
| | |план, |факт, | ис- |доля,|план, |факт, | ис- |доля, | | | | тыс. | тыс. | пол- |про- | тыс. | тыс. | пол- | про- | | | | руб- | руб- |нение,|цен- | руб- | руб- |нение,|центов| | | | лей | лей | про- | тов | лей | лей | про- | | | | | | | цен- | | | | цен- | | | | | | | тов | | | | тов | | |---+-------------+------+------+------+-----+------+------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-------------+------+------+------+-----+------+------+------+------| |1. |Налоговые и |9 773 |10 877| 111 | 29 |16 603|14 205| 86 | 24 | | |неналоговые | | | | | | | | | | |доходы | | | | | | | | | |---+-------------+------+------+------+-----+------+------+------+------| |2. |Налог на |4 578 |5 329 | 116 | 14 |3 683 |2 953 | 80 | 5 | | |доходы физи- | | | | | | | | | | |ческих лиц | | | | | | | | | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|