Расширенный поиск

Постановление Правительства Ярославской области от 22.05.2013 № 575-п

включающий:
     оптимизацию структуры и повышение эффективности  расходов,  поиск
новых источников доходов муниципального бюджета;
     разработку проекта  реконструкции  объектов  жилищно-коммунальной
инфраструктуры;
     разработку,  утверждение,  подписание  необходимых  документов  и
организацию  финансирования  проектов  модернизации   градообразующего
предприятия;
     - 2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных  инициатив,
включающий   модернизацию   объектов   коммунальной    инфраструктуры,
разработку инвестиционной политики Октябрьского СП;
     - 2013 - 2015 годы - этап развития, включающий:
     выход  модернизированных  и  вновь   созданных   производств   на
проектную мощность;
     рост   доходной   части    муниципального    бюджета,    активное
инвестирование в социальную сферу.

 

     4. Основные проекты КИП
     В   рамках   КИП    будет    реализован    проект    модернизации
торфопредприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское", также  будет  реализовано  5
инвестиционных  проектов  малого  бизнеса.  Общий   объем   инвестиций
составит 89,5 млн. рублей, в том числе из  внебюджетных  источников  -
89,5 млн. рублей. Объемы финансирования  мероприятий  КИП  по  уровням
бюджетной системы представлены в приложении 2 к КИП.
        Таблица 24. Перечень ключевых инвестиционных проектов

 

---------------------------------------------------------------
|N п/| Наименование инвестиционного  |Инвестиции, млн. рублей |
| п  |            проекта            |                        |
|    |                               |                        |
|    |                               |                        |
|    |                               |                        |
|    |                               |                        |
|    |                               |                        |
|    |                               |                        |
|    |                               |------------------------|
|    |                               |всего|2010|2011 -|2013 -|
|    |                               |     |год | 2012 | 2015 |
|    |                               |     |    | годы | годы |
|-------------------------------------------------------------|
|        Диверсификация традиционной отрасли экономики        |
|-------------------------------------------------------------|
| 1. |Модернизация производства      |87, 4|    | 82,7 | 4,7  |
|    |ОАО "Мокеиха-Зыбинское"        |     |    |      |      |
|-------------------------------------------------------------|
|                   Развитие малого бизнеса                   |
|-------------------------------------------------------------|
| 2. |Создание торговой ярмарки      | 0,1 |0,05| 0,05 |      |
|    |                               |     |    |      |      |
|----+-------------------------------+-----+----+------+------|
| 3. |Создание пчеловодческого       | 0,5 |    | 0,5  |      |
|    |хозяйства                      |     |    |      |      |
|----+-------------------------------+-----+----+------+------|
| 4. |Открытие кафе                  | 0,5 |    | 0,5  |      |
|    |                               |     |    |      |      |
|----+-------------------------------+-----+----+------+------|
| 5. |Расширение производства        | 0,5 |    | 0,5  |      |
|    |ООО "Управляющая компания      |     |    |      |      |
|    |ЛИРА" (далее - ООО "УК ЛИРА")  |     |    |      |      |
|----+-------------------------------+-----+----+------+------|
| 6. |Расширение производства        | 0,5 |    | 0,3  | 0,2  |
|    |закрытого акционерного общества|     |    |      |      |
|    |(далее - ЗАО) "Виктория"       |     |    |      |      |
|----+-------------------------------+-----+----+------+------|
|    |Всего                          |89,5 |0,05|84,55 | 4,9  |
|    |                               |     |    |      |      |
|    |в том числе                    | 2,1 |0,05| 1,85 | 0,2  |
|    |проекты малого бизнеса         |     |    |      |      |
---------------------------------------------------------------

 

 Таблица 25. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих
       мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП

 

 

---------------------------------------------------------------------
|N  | Наименова- |Количество рабо-|    Объем и структура     |На ра-|
|п/п|ние инвести-|чих мест (нарас-|   инвестиций за 2010 -   |бочее |
|   |  ционного  | тающим итогом) |  2015 годы, млн. рублей  |место,|
|   |  проекта   |----------------+--------------------------| млн. |
|   |            |201|2011 |2013  |всего|об- |му- |вне-|феде-|рублей|
|   |            | 0 |  -  |  -   |     |ласт|ни- |бюд |раль-|      |
|   |            |год|2012 | 2015 |     |-ной|ци- | -  | ный |      |
|   |            |   |годы | годы |     |бюд-|пал |жет-|бюд- |      |
|   |            |   |     |      |     |жет | ь- |ные | жет |      |
|   |            |   |     |      |     |    |ный |ис- |     |      |
|   |            |   |     |      |     |    |бюд |точ-|     |      |
|   |            |   |     |      |     |    |-жет|ни- |     |      |
|   |            |   |     |      |     |    |    | ки |     |      |
|---+------------+---+-----+------+-----+----+----+----+-----+------|
| 1 |     2      | 3 |  4  |  5   |  6  | 7  | 8  | 9  | 10  |  11  |
|-------------------------------------------------------------------|
|           Диверсификация традиционной отрасли экономики           |
|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
|1. |Модерниза-  |   |     |  63  |87,4 |    |    |87, |     |1,387 |
|   |ция произ-  |   |     |      |     |    |    | 4  |     |      |
|   |водства ОАО |   |     |      |     |    |    |    |     |      |
|   |"Мокеиха-   |   |     |      |     |    |    |    |     |      |
|   |Зыбинское"  |   |     |      |     |    |    |    |     |      |
|---+------------+---+-----+------+-----+----+----+----+-----+------|
| 1 |     2      | 3 |  4  |  5   |  6  | 7  | 8  | 9  | 10  |  11  |
|-------------------------------------------------------------------|
|                      Развитие малого бизнеса                      |
|-------------------------------------------------------------------|
|2. |Создание    | 1 |  1  |  1   | 0,1 |    |    |0,1 |     | 0,1  |
|   |торговой    |   |     |      |     |    |    |    |     |      |
|   |ярмарки     |   |     |      |     |    |    |    |     |      |
|---+------------+---+-----+------+-----+----+----+----+-----+------|
|3. |Создание    |   |  6  |  6   | 0,5 |    |    |0,5 |     |0,083 |
|   |пчеловодче- |   |     |      |     |    |    |    |     |      |
|   |ского хозяй-|   |     |      |     |    |    |    |     |      |
|   |ства        |   |     |      |     |    |    |    |     |      |
|---+------------+---+-----+------+-----+----+----+----+-----+------|
|4. |Открытие    |   |  2  |  2   | 0,5 |    |    |0,5 |     | 0,25 |
|   |кафе        |   |     |      |     |    |    |    |     |      |
|---+------------+---+-----+------+-----+----+----+----+-----+------|
|5. |Расширение  |   |  4  |  4   | 0,5 |    |    |0,5 |     |0,125 |
|   |производства|   |     |      |     |    |    |    |     |      |
|   |ООО "УК     |   |     |      |     |    |    |    |     |      |
|   |ЛИРА"       |   |     |      |     |    |    |    |     |      |
|---+------------+---+-----+------+-----+----+----+----+-----+------|
|6. |Расширение  |   |  6  |  7   | 0,5 |    |    |0,5 |     |0,071 |
|   |производства|   |     |      |     |    |    |    |     |      |
|   |ЗАО         |   |     |      |     |    |    |    |     |      |
|   |"Виктория"  |   |     |      |     |    |    |    |     |      |
|---+------------+---+-----+------+-----+----+----+----+-----+------|
|   |Всего       | 1 | 19  |  83  |89,5 |    |    |    |     | 1,08 |
|   |            |   |     |      |     |    |    |    |     |      |
|   |в том числе | 1 | 19  |  20  | 2,1 |    |    |2,1 |     |0,105 |
|   |проекты ма- |   |     |      |     |    |    |    |     |      |
|   |лого бизнеса|   |     |      |     |    |    |    |     |      |
---------------------------------------------------------------------

 

     Средний объем инвестиций на одно рабочее  место  составляет  1,08
млн. рублей.
     4.1. Диверсификация традиционной отрасли экономики.  Модернизация
производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское".
     Инвестиционный   проект   предполагает   создание    производства
современного продукта с  высокими  качественными  характеристиками  на
основе  сырья,  добываемого  на   месторождении   "Мокеиха-Зыбинское".
Предполагается  модернизация  производства  с  открытием  новой  линии
продуктов - фасованных грунтов для выращивания растений.
     Продукт  будет  выпускаться  под   брендом   "Русский   торф"   и
реализовываться через торговую  сеть  ЗАО  "Русский  Торф".  Основными
потребителями будут являться  домашние  хозяйства  и  профессиональные
пользователи.
     Реализация инвестиционного проекта позволит  удовлетворить  спрос
на  данную  продукцию  на  российском  рынке  и  довести   численность
работающих до 188 человек.
     Основными направлениями использования инвестиций являются:
     - проведение исследований и разработок - 0,9 млн. рублей;
     - подготовка производства - 26,9 млн. рублей;
     - закупка оборудования и технологий - 46,1 млн. рублей;
     - увеличение оборотного капитала - 13,5 млн. рублей.
     ОАО "Мокеиха-Зыбинское" имеет свободные производственные площади,
требующие  капитальных  вложений  для   достройки   и   реконструкции,
необходимые разрешенные мощности по энергетике.
     Этапы работ:
     -  разработка   проекта   бизнес-плана,   согласование   проекта,
подготовка технической документации;
     - проведение исследований и разработок;
     - приобретение и монтаж оборудования импортного и  отечественного
производства, приобретение технологий;
     - подготовка производства;
     - выход на проектную мощность.
  Таблица 26. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
                         проекта к 2015 году

 

 

---------------------------------------------------------------
| Выручка в |Количество | Налоговые | Инвестиции на |Срок оку-|
|   год,    |новых рабо-| платежи в |  создание 1   |паемости,|
|млн. рублей| чих мест  |   год,    |рабочего места,|   лет   |
|           |           |млн. рублей|  млн. рублей  |         |
|-----------+-----------+-----------+---------------+---------|
|  99, 879  |    63     |    1,5    |     1,39      |    6    |
---------------------------------------------------------------

 

     4.2. Проекты малого бизнеса.
     4.2.1. Создание пчеловодческого хозяйства.
     Проект  предусматривает  создание  пасеки  на  50  пчелосемей.  В
результате  строительства  нового  объекта  предполагается  увеличение
объемов оборота продукции пчеловодства, увеличение рабочих мест  на  6
единиц. Срок реализации проекта - 2011 год, срок окупаемости - 5  лет.
Планируется увеличение объемов производства и реализации меда с 1  600
килограммов в 2011 году до 2 500 килограммов к 2015 году.

 

  Таблица 27. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
                         проекта к 2015 году

 

 

---------------------------------------------------------------
| Выручка в |Количество | Налоговые | Инвестиции на |Срок оку-|
|   год,    |новых рабо-| платежи в |  создание 1   |паемости,|
|млн. рублей| чих мест  |   год,    |рабочего места,|   лет   |
|           |           |млн. рублей|  млн. рублей  |         |
|-----------+-----------+-----------+---------------+---------|
|    1,2    |     6     |   0,288   |     0,083     |    5    |
---------------------------------------------------------------

 

     4.2.2. Открытие торговой ярмарки.
     В рамках данного проекта планируется создание нового объекта  для
торговли   товарами   народного   потребления,   расширение    спектра
продовольственных  и  непродовольственных   товаров,   предоставляемых
населению, а также создание условий для  дальнейшего  развития  малого
бизнеса в сфере  розничной  торговли  путем  предоставления  мест  для
торговли. Реализация данного проекта позволит создать 1 рабочее место,
довести годовой объем выручки до 211 200 рублей. Срок окупаемости -  1
год.

 

  Таблица 28. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
                         проекта к 2015 году

 

 

---------------------------------------------------------------
| Выручка в |Количество | Налоговые | Инвестиции на |Срок оку-|
|   год,    |новых рабо-| платежи в |  создание 1   |паемости,|
|млн. рублей| чих мест  |   год,    |рабочего места,|   лет   |
|           |           |млн. рублей|  млн. рублей  |         |
|-----------+-----------+-----------+---------------+---------|
|   0,211   |     1     |   0,31    |      0,1      |    1    |
---------------------------------------------------------------

 

     4.2.3. Открытие кафе.
     Инициатор: индивидуальный предприниматель Распутина В. В.
     Проект  включает  в   себя   открытие   кафе   на   16   мест   с
самообслуживанием. В  целом  в  Октябрьском  СП  наблюдается  нехватка
предприятий общественного  питания,  предоставляющих  услуги  быстрого
питания высокого качества. Заключение  договоров  с  предприятиями  на
организацию комплексных обедов -  основная  цель  обеспечения  объемов
выручки выше точки безубыточности.
     Кафе  будет   располагаться   в   центре   Октябрьского   СП,   в
непосредственной  близости   от   кафе   расположены   все   бюджетные
учреждения, а также ярмарка, что обеспечит необходимый приток клиентов
и, как следствие,  заключение  договоров  с  руководителями  различных
организаций на корпоративное обслуживание.
     Предполагается создать 2 новых рабочих места.  Период  реализации
проекта - 2 года.

 

  Таблица 29. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
                         проекта к 2015 году

 

 

---------------------------------------------------------------
| Выручка в |Количество | Налоговые | Инвестиции на |Срок оку-|
|   год,    |новых рабо-| платежи в |  создание 1   |паемости,|
|млн. рублей| чих мест  |   год,    |рабочего места,|   лет   |
|           |           |млн. рублей|  млн. рублей  |         |
|-----------+-----------+-----------+---------------+---------|
|    1,5    |     2     |   0,114   |     0,25      |    2    |
---------------------------------------------------------------

 

 

     4.2.4. Расширение производства ООО "УК ЛИРА".
     В рамках данного проекта планируется создание условий  проведения
транспортных, ремонтных и других видов работ по содержанию жилфонда  и
вывоза твердых бытовых  отходов.  За  счет  приобретения  собственного
транспортного  средства  снизятся  затраты  на  предоставление  услуг,
соответственно уменьшатся тарифы  для  населения.  Реализация  данного
проекта позволит  создать  4  рабочих  места,  довести  годовой  объем
выручки до 2 400 тыс. рублей. Срок окупаемости - 1 год.

 

  Таблица 30. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
                         проекта к 2015 году

 

 

---------------------------------------------------------------
| Выручка в |Количество | Налоговые | Инвестиции на |Срок оку-|
|   год,    |новых рабо-| платежи в |  создание 1   |паемости,|
|млн. рублей| чих мест  |   год,    |рабочего места,|   лет   |
|           |           |млн. рублей|  млн. рублей  |         |
|-----------+-----------+-----------+---------------+---------|
|    2,4    |     4     |   0,114   |     0,125     |    1    |
---------------------------------------------------------------

 

     4.2.5. Расширение производства ЗАО "Виктория".
     В  рамках  данного  проекта  планируется  открытие   автосервиса.
Предоставление услуг по шиномонтажу,  ремонту  двигателей  и  покраске
автомобилей.   Основными   потребителями   будут   являться    частные
автовладельцы.  Преимуществом  данного  проекта  является   отсутствие
подобных услуг в Октябрьском СП. Реализация проекта позволит создать 7
рабочих мест, довести годовой объем выручки до 1 800 тыс. рублей. Срок
окупаемости - 3 года.

 

  Таблица 31. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
                         проекта к 2015 году

 

 

---------------------------------------------------------------
| Выручка в |Количество | Налоговые | Инвестиции на |Срок оку-|
|   год,    |новых рабо-| платежи в |  создание 1   |паемости,|
|млн. рублей| чих мест  |   год,    |рабочего места,|   лет   |
|           |           |млн. рублей|  млн. рублей  |         |
|-----------+-----------+-----------+---------------+---------|
|    1,2    |     7     |    0,2    |     0,171     |    3    |
---------------------------------------------------------------

 

 

  Таблица 32. Основные социально-экономические эффекты от реализации
                               проектов

 

-------------------------------------------------------------------------
| Наименова- | Создание новых  | Объем отгруженных |     Налоговые      |
|ние инвести-|  рабочих мест   | товаров, работ и  |    поступления,    |
|  ционного  |  (накопленным   |      услуг,       |    млн. рублей     |
|  проекта   |     итогом)     |    млн. рублей    |                    |
|            |-----------------+-------------------+--------------------|
|            |2010|2011 |2013 -|2010 |2011 -|2013 -| 2010 |2011 -|2013 -|
|            |год |-2012| 2015 | год | 2012 | 2015 | год  | 2012 | 2015 |
|            |    |годы | годы |     | годы | годы |      | годы | годы |
|-----------------------------------------------------------------------|
|             Диверсификация традиционной отрасли экономики             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Модерниза-  |    | 63  |  63  |     |199,76|299,4 |      | 3,0  | 3,0  |
|ция произ-  |    |     |      |     |      |      |      |      |      |
|водства     |    |     |      |     |      |      |      |      |      |
|ОАО         |    |     |      |     |      |      |      |      |      |
|"Мокеиха-   |    |     |      |     |      |      |      |      |      |
|Зыбинское"  |    |     |      |     |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Проекты развития малого бизнеса                    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Открытие    |    |  2  |  2   |     | 1,2  | 4,2  |      |0,094 |0,322 |
|кафе        |    |     |      |     |      |      |      |      |      |
|------------+----+-----+------+-----+------+------+------+------+------|
|Создание    |    |  6  |  6   |     | 1,1  | 3,0  |      | 0,12 | 0,72 |
|пасеки      |    |     |      |     |      |      |      |      |      |
|------------+----+-----+------+-----+------+------+------+------+------|
|Открытие    | 1  |  1  |  1   |0,512|3,168 | 5,96 |0,0047|0,047 | 0,09 |
|ярмарки     |    |     |      |     |      |      |      |      |      |
|------------+----+-----+------+-----+------+------+------+------+------|
|Расширение  |    |  4  |  4   |     | 4,9  | 8,1  |      | 0,3  | 0,4  |
|производст- |    |     |      |     |      |      |      |      |      |
|ва ООО "УК  |    |     |      |     |      |      |      |      |      |
|ЛИРА"       |    |     |      |     |      |      |      |      |      |
|------------+----+-----+------+-----+------+------+------+------+------|
|Расширение  |    |  6  |  7   |     | 1,9  | 1,8  |      |0,012 |0,016 |
|производст- |    |     |      |     |      |      |      |      |      |
|ва ЗАО      |    |     |      |     |      |      |      |      |      |
|"Виктория"  |    |     |      |     |      |      |      |      |      |
|------------+----+-----+------+-----+------+------+------+------+------|
|Всего       | 1  | 82  |  83  |0,512|212,02|322,46|0,0047|3,573 |4,548 |
|            |    |     |      |     |  6   |      |      |      |      |
-------------------------------------------------------------------------

 

     Паспорта инвестиционных  проектов,  планируемых  к  реализации  в
рамках комплексного инвестиционного  плана  модернизации  Октябрьского
сельского поселения Некоузского  муниципального  района,  приведены  в
приложении 4 к КИП.

 

      5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП
     5.1. Целевые программы КИП.
     Программная  часть  КИП  состоит  из  мероприятий   и   объектов,
включенных  в  областные  целевые  программы,  региональные   адресные
программы, муниципальные программы.
     Общий объем средств, направляемых на реализацию данных  программ,
составит 79,541  млн.  рублей,  в  том  числе  средства  регионального
бюджета - 51,163 млн. рублей, средства  федерального  бюджета  -  20,4
млн. рублей, средства местного бюджета - 6,078 млн.  рублей,  средства
внебюджетных источников - 1,9 млн. рублей.
                  Таблица 33. Целевые программы КИП

 

-----------------------------------------------------------------------
| N |     Программа     |     Цель      |      Целевое значение       |
|п/п|                   |               |                             |
|---+-------------------+---------------+-----------------------------|
| 1 |         2         |       3       |              4              |
|---+-------------------+---------------+-----------------------------|
|1. |Программы допол-   |создание  усло-|организация      общественных|
|   |нительных меро-    |вий  для  повы-|работ,  временного  трудоуст-|
|   |приятий по сниже-  |шения   занято-|ройства  работников  системо-|
|   |нию напряженности  |сти населения и|образующих  и   градообразую-|
|   |на рынке труда     |снижения       |щих   предприятий,    находя-|
|   |(региональная ад-  |уровня   безра-|щихся  под  угрозой  увольне-|
|   |ресная программа   |ботицы         |ния, а также признанных в ус-|
|   |дополнительных     |               |тановленном  порядке   безра-|
|   |мероприятий по     |               |ботными  граждан  и  граждан,|
|   |снижению напря-    |               |ищущих   работу,    проживаю-|
|   |женности на рынке  |               |щих  в   монопрофильных   на-|
|   |труда Ярославской  |               |селенных  пунктах  с   напря-|
|   |области на         |               |женной  ситуацией  на   рынке|
|   |2011 год)          |               |труда, - 480 человек;        |
|   |                   |               |содействие      самозанятости|
|   |                   |               |безработных  граждан  и  сти-|
|   |                   |               |мулирование  создания  безра-|
|   |                   |               |ботными    гражданами,    от-|
|   |                   |               |крывшими  собственное   дело,|
|   |                   |               |дополнительных        рабочих|
|   |                   |               |мест   для    трудоустройства|
|   |                   |               |безработных (5 человек)      |
|---+-------------------+---------------+-----------------------------|
|2. |Программа развития |обеспечение    |увеличение   доли   крестьян-|
|   |сельского хозяйства|эффективного  и|ских  фермерских  хозяйств  и|
|   |                   |устойчивого    |личных подсобных  хозяйств  в|
|   |                   |развития       |структуре  отрасли,  развитие|
|   |                   |аграрной   эко-|пчеловодства                 |
|   |                   |номики,    спо-|                             |
|   |                   |собной   конку-|                             |
|   |                   |рировать     на|                             |
|   |                   |рынке          |                             |
|---+-------------------+---------------+-----------------------------|
|3. |Программа          |обеспечение    |формирование      инфраструк-|
|   |поддержки и        |благоприятных  |туры   поддержки    субъектов|
|   |развития малого и  |условий     для|малого  и  среднего  предпри-|
|   |среднего предпри-  |развития  субъ-|нимательства                 |
|   |нимательства       |ектов малого  и|                             |
|   |                   |среднего  пред-|                             |
|   |                   |принимательст- |                             |
|   |                   |ва             |                             |
|---+-------------------+---------------+-----------------------------|
|4. |Программы          |повышение ка-  |реконструкция котельной;     |
|   |модернизации и     |чества услуг   |строительство   газораспреде-|
|   |реформирования     |для населения; |лительных сетей  и  газифика-|
|   |жилищно-           |улучшение      |ция жилых домов;             |
|   |коммунального      |эксплуатаци-   |строительство    артезианской|
|   |хозяйства          |онных характе- |скважины и водовода;         |
|   |                   |ристик жилищ-  |капитальный ремонт много-    |
|   |                   |ного фонда,    |квартирных домов             |
|   |                   |обеспечиваю-   |                             |
|   |                   |щее гражданам  |                             |
|   |                   |безопасные и   |                             |
|   |                   |комфортные     |                             |
|   |                   |условия про-   |                             |
|   |                   |живания        |                             |
-----------------------------------------------------------------------
     5.1.1.   Программы   дополнительных   мероприятий   по   снижению
напряженности на рынке труда.
     В целях снижения социальной напряженности и предотвращения  роста
безработицы разработаны следующие программы, одобренные Правительством
Российской Федерации:
     - региональная адресная программа дополнительных  мероприятий  по
снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год,
утвержденная  постановлением  Правительства  области   от   22.12.2009
N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий
по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области  на  2010
год";
     - региональная адресная программа дополнительных  мероприятий  по
снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год,
реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года,  утвержденная
постановлением   Правительства   области   от    13.05.2010    N 288-п
"О региональной  адресной  программе  дополнительных  мероприятий   по
снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год,
реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года".
     В мероприятиях данных программ в поселке Октябрь приняли  участие
809 работников организаций и безработных граждан, на что израсходовано
10 499,2 тыс. рублей, в том числе:
     -  на  организацию  опережающего  профессионального  обучения  24
работников, находящихся под угрозой увольнения, - 328,5 тыс. рублей;
     - на организацию общественных работ,  временного  трудоустройства
773 работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных
в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу,
- 9 549,1 рубля;
     -  на  организацию  стажировки  2   выпускников   образовательных
учреждений в целях приобретения ими опыта работы - 33,6 тыс. рублей;
     -   на   содействие   самозанятости   безработных    граждан    и
стимулирование   создания    безработными    гражданами,    открывшими
собственное дело,  дополнительных  рабочих  мест  для  трудоустройства
безработных граждан (10 человек) - 588,0 тыс. рублей.
     В  2011   году   в   целях   предотвращения   роста   безработицы
департаментом государственной службы занятости  населения  Ярославской
области реализуется  региональная  адресная  программа  дополнительных
мероприятий по  снижению  напряженности  на  рынке  труда  Ярославской
области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области
от 20.01.2011 N 3-п "О региональной адресной программе  дополнительных
мероприятий по  снижению  напряженности  на  рынке  труда  Ярославской
области на 2011 год".
     В   рамках   данной   программы   в   2011   году   предусмотрено
финансирование в размере 8 661,6 тыс. рублей.  В  мероприятиях  примут
участие 485 человек (количественные показатели представлены по поселку
Октябрь).
     Таблица 34. Дополнительные мероприятия по снижению напряженности
        на рынке труда по поселку Октябрь на 2010 - 2011 годы

 

--------------------------------------------------------------------------
|N п/|        Мероприятия        |     2010 год     |      2011 год      |
| п  |                           |------------------+--------------------|
|    |                           |числен- |  объем  | числен-  |  объем  |
|    |                           | ность  | финан-  |  ность   |финанси- |
|    |                           |участни-| сирова- | участни- |рования, |
|    |                           |ков, че-|ния, тыс.|ков, чело-|тыс. руб-|
|    |                           | ловек  | рублей  |   век    |   лей   |
|----+---------------------------+--------+---------+----------+---------|
| 1  |             2             |   3    |    4    |    5     |    6    |
|------------------------------------------------------------------------|
|    Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по       |
|      снижению напряженности на рынке труда на 2010 и 2011 годы         |
|                           по поселку Октябрь                           |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Организация опережающего   |   24   |  328,5  |          |         |
|    |профессионального обуче-   |        |         |          |         |
|    |ния работников, находя-    |        |         |          |         |
|    |щихся под угрозой увольне- |        |         |          |         |
|    |ния                        |        |         |          |         |
|----+---------------------------+--------+---------+----------+---------|
| 2. |Организация общественных   |  773   | 8 265,5 |   635    | 9 818,6 |
|    |работ, временного трудоуст-|        |         |          |         |
|    |ройства работников, нахо-  |        |         |          |         |
|    |дящихся под угрозой уволь- |        |         |          |         |
|    |нения, а также признанных в|        |         |          |         |
|    |установленном порядке без- |        |         |          |         |
|    |работными граждан и граж-  |        |         |          |         |
|    |дан, ищущих работу         |        |         |          |         |
|----+---------------------------+--------+---------+----------+---------|
| 3. |Организация стажировки     |   2    |  33,6   |    1     |  21,4   |
|    |выпускников в целях приоб- |        |         |          |         |
|    |ретения опыта работы       |        |         |          |         |
|----+---------------------------+--------+---------+----------+---------|
| 4. |Содействие самозанятости   |   10   | 5 88,0  |    11    |  646,8  |
|    |безработных граждан и сти- |        |         |          |         |
|    |мулирование создания без-  |        |         |          |         |
|    |работными гражданами, от-  |        |         |          |         |
|    |крывшими собственное де-   |        |         |          |         |
|    |ло, дополнительных рабочих |        |         |          |         |
|    |мест для трудоустройства   |        |         |          |         |
|    |безработных граждан        |        |         |          |         |
|----+---------------------------+--------+---------+----------+---------|
|    |Всего                      |  809   | 9 215,6 |   647    |10 486,8 |
--------------------------------------------------------------------------
     5.1.2.  Программа  развития  сельского  хозяйства  на  территории
Октябрьского СП.
     Целью  муниципальной  целевой  программы   является   обеспечение
эффективного и  устойчивого  развития  аграрной  экономики,  способной
конкурировать   на    рынках    сельскохозяйственной    продукции    и
обеспечивающей достойный уровень жизни населения.
Таблица 35. Предполагаемые объемы финансирования по программе развития
        сельского хозяйства из средств бюджета Октябрьского СП

 

 

-------------------------------------------------------------
|   Направления государственной    |Всего,|   В том числе   |
|            поддержки             | млн. |-----------------|
|                                  |рублей|2011 год|2012 год|
|----------------------------------+------+--------+--------|
|Создание условий для развития     | 0,15 |  0,05  |  0,1   |
|сельскохозяйственного производства|      |        |        |
|на территории поселения           |      |        |        |
-------------------------------------------------------------

 

     5.1.3.  Программа  поддержки  и  развития   малого   и   среднего
предпринимательства в Октябрьском СП.
     Целью программы является обеспечение  благоприятных  условий  для
развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
    Таблица 36. Предполагаемые объемы финансирования по программе
       развития субъектов малого и среднего предпринимательства
                  из средств бюджета Октябрьского СП
                                                         (млн. рублей)

 

--------------------------------------------------------------------
|  Наименование   |        Выполняемые        |Финансовое обеспече-|
|   мероприятия   |          работы           |  ние, млн. рублей  |
|                 |                           |--------------------|
|                 |                           |2009 | 2010 | 2011  |
|                 |                           | год | год  |  год  |
|-----------------+---------------------------+-----+------+-------|
|Создание благо-  |создание благоприятных ус- |     |      |0,005  |
|приятных условий |ловий для развития малого и|     |      |       |
|для развития     |среднего предприниматель-  |     |      |       |
|малого и среднего|ства в рамках полномочий   |     |      |       |
|предприниматель- |органов местного само-     |     |      |       |
|ства, устранение |управления Октябрьского    |     |      |       |
|необоснованных   |СП                         |     |      |       |
|административ-   |                           |     |      |       |
|ных барьеров     |                           |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------
     5.1.4.   Программы   модернизации   и   реформирования   жилищно-
коммунального хозяйства.
     В  рамках  реализации  областных   целевых   программ   в   сфере
модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты за период  2010 -
 2015 годов составят 54,683 млн. рублей.
    Таблица 37. Предполагаемые объемы финансирования коммунальной
                    инфраструктуры Октябрьского СП

 

-----------------------------------------------------------------------
|N п|      Наименование целевых       |   Объем и структура затрат    |
|/п |      программ, мероприятий      |     на 2010 - 2015 годы,      |
|   |                                 |          млн. рублей          |
|   |                                 |-------------------------------|
|   |                                 |всего |феде-|област-| му- |вне-|
|   |                                 |      |раль-|  ной  |ници-|бюд-|
|   |                                 |      | ный | бюд-  |паль-|жет-|
|   |                                 |      |бюд- |  жет  | ный |ные |
|   |                                 |      | жет |       |бюд- |ис- |
|   |                                 |      |     |       | жет |точ-|
|   |                                 |      |     |       |     |ники|
|---+---------------------------------+------+-----+-------+-----+----|
| 1 |                2                |  3   |  4  |   5   |  6  | 7  |
|---+---------------------------------+------+-----+-------+-----+----|
|1. |Областная целевая программа      |48,045|     |43,241 |4,804|    |
|   |"Комплексная программа модерни-  |      |     |       |     |    |
|   |зации и реформирования жилищ-    |      |     |       |     |    |
|   |но-коммунального хозяйства Яро-  |      |     |       |     |    |
|   |славской области" на 2011 -      |      |     |       |     |    |
|   |2015 годы                        |      |     |       |     |    |
|---+---------------------------------+------+-----+-------+-----+----|
| 1 |                2                |  3   |  4  |   5   |  6  | 7  |
|---+---------------------------------+------+-----+-------+-----+----|
|   |в том числе:                     |      |     |       |     |    |
|   |                                 |      |     |       |     |    |
|   |                                 |      |     |       |     |    |
|   |газификация жилых домов в        |48,045|     |43,241 |4,804|    |
|   |поселке Октябрь                  |      |     |       |     |    |
|   |(2013 - 2014 годы)               |      |     |       |     |    |
|---+---------------------------------+------+-----+-------+-----+----|
|2. |Областная целевая программа      |      |     |       |     |    |
|   |"Чистая вода" на 2010 - 2014 годы|1,125 |     |  0,9  |0,225|    |
|   |                                 |      |     |       |     |    |
|   |в том числе:                     |      |     |       |     |    |
|   |                                 |      |     |       |     |    |
|   |                                 |      |     |       |     |    |
|   |строительство артезианской сква- |1,125 |     |  0,9  |0,225|    |
|   |жины и водовода к станции обез-  |      |     |       |     |    |
|   |железивания воды в поселке Волга |      |     |       |     |    |
|---+---------------------------------+------+-----+-------+-----+----|
|   |строительство и реконструкция    |0,863 |     | 0,669 |0,194|    |
|   |шахтных колодцев                 |      |     |       |     |    |
|---+---------------------------------+------+-----+-------+-----+----|
|3. |Региональная адресная программа  | 4,66 |2,69 | 1,25  |0,48 |0,23|
|   |по проведению капитального       |      |     |       |     |    |
|   |ремонта многоквартирных домов    |      |     |       |     |    |
|---+---------------------------------+------+-----+-------+-----+----|
|3. |Всего                            |54,693| 2,69|  46,06|5,703|0,23|
-----------------------------------------------------------------------
     5.1.5. Субсидии  на   финансирование   дорожного   хозяйства   из
областного бюджета местным бюджетам.
     В 2012-2013 годах предусмотрены средства на капитальный и текущий
ремонт автомобильных дорог  протяженностью  2  километра,  разворотной
площадки у торгового центра  в  поселке  Октябрь  площадью  1 800  кв.
метров, ремонт дворовых проездов площадью 1 472 кв. метра.
     5.2. Источники финансирования КИП.
     Общий объем средств, необходимых для реализации  КИП,  составляет
169,041 млн. рублей, в том числе на реализацию программ - 79,541  млн.
рублей, на реализацию ключевых проектов КИП - 89,5 млн. рублей.
 Таблица 38. Структура источников финансирования проектов и программ
                       КИП на 2010 - 2015 годы

 

 

-------------------------------------------------------------------
|N п|  Наименование программы  |     Источники финансирования     |
|/п |                          | на 2010 - 2015 годы, млн. рублей |
|   |                          |----------------------------------|
|   |                          | всего |феде-|област-|мест-| вне- |
|   |                          |       |раль-|  ной  | ный | бюд- |
|   |                          |       | ный |бюджет |бюд- | жет- |
|   |                          |       |бюд- |       | жет | ные  |
|   |                          |       | жет |       |     |источ-|
|   |                          |       |     |       |     | ники |
|---+--------------------------+-------+-----+-------+-----+------|
| 1 |            2             |   3   |  4  |   5   |  6  |  7   |
|---+--------------------------+-------+-----+-------+-----+------|
|1. |Модернизация производства | 87,4  |     |       |     | 87,4 |
|   |ОАО "Мокеиха-Зыбинское"   |       |     |       |     |      |
|---+--------------------------+-------+-----+-------+-----+------|
|2. |Проекты развития малого   |  2,1  |     |       |     | 2,1  |
|   |бизнеса                   |       |     |       |     |      |
|---+--------------------------+-------+-----+-------+-----+------|
| 1 |            2             |   3   |  4  |   5   |  6  |  7   |
|---+--------------------------+-------+-----+-------+-----+------|
|3. |Программы дополнитель-    |20,379 |17,71| 0,999 |     | 1,67 |
|   |ных мероприятий по сниже- |       |     |       |     |      |
|   |нию напряженности на рын- |       |     |       |     |      |
|   |ке труда                  |       |     |       |     |      |
|---+--------------------------+-------+-----+-------+-----+------|
|4. |Программа поддержки и     | 0,005 |     |       |0,005|      |
|   |развития малого и среднего|       |     |       |     |      |
|   |предпринимательства       |       |     |       |     |      |
|---+--------------------------+-------+-----+-------+-----+------|
|5. |Программа развития        | 0,15  |     |       |0,15 |      |
|   |сельского хозяйства       |       |     |       |     |      |
|---+--------------------------+-------+-----+-------+-----+------|
|6. |Программы  модернизации  и|54,693 |2,69 | 46,06 |5,703| 0,23 |
|   |реформирования    жилищно-|       |     |       |     |      |
|   |коммунального хозяйства   |       |     |       |     |      |
|---+--------------------------+-------+-----+-------+-----+------|
|7. |Субсидии  на  финансирова-| 4,324 |     | 4,104 |0,22 |      |
|   |ние дорожного хозяйства из|       |     |       |     |      |
|   |областного  бюджета  мест-|       |     |       |     |      |
|   |ным бюджетам              |       |     |       |     |      |
|---+--------------------------+-------+-----+-------+-----+------|
|   |Всего                     |169,041|20,4 |51,163 |6,078| 91,4 |
-------------------------------------------------------------------
     Более  подробная  информация  об  источниках  финансирования  КИП
приведена в приложении 3 к КИП.
     5.3. Механизм управления реализацией КИП.
     Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование
комплекса мер организационного, экономического и правового характера и
исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего  согласование
и  координацию  действий  всех  участников  реализации  КИП   (органов
государственной  власти  области  и  органов  местного  самоуправления
Некоузского МР, лучших организаций области, предприятий и  организаций
различных   форм   собственности,   коммерческих   банков    и    иных
инвестиционных институтов).
     Механизм управления реализацией КИП  включает  в  себя  следующие
элементы:
     - создание полноценной методической и  нормативно-правовой  базы,
обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;
     - программно-целевое управление развитием  территории,  важнейших
отраслей  и  сфер  деятельности;  мероприятия  КИП   предусмотрены   в
областных целевых  и  ведомственных  целевых  программах  с  указанием
конкретных  сроков  их  исполнения,   ответственных   исполнителей   и
исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их
реализации;
     - экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие
создание благоприятных условий для  предпринимательской  деятельности,
добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного  перемещения
товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности;
КИП  предусматривает  возможность  софинансирования  ряда  проектов  и
мероприятий  за  счет  средств  бюджетов  в   рамках   действующих   и
планируемых к разработке  целевых  программ,  отдельных  непрограммных
мероприятий, при этом объемы финансирования мероприятий  КИП  ежегодно
уточняются с учетом возможностей бюджетов;
     -  организационная  структура  управления  КИП   с   определением
состава, функций,  механизмов  координации  действий  разработчиков  и
исполнителей.
   Таблица 39. Организационная структура управления реализацией КИП

 

 

----------------------------------------------------------------------
|N  |  Участники управления  |   Роль в управлении реализацией КИП   |
|п/п|                        |                                       |
|---+------------------------+---------------------------------------|
| 1 |           2            |                   3                   |
|---+------------------------+---------------------------------------|
|1. |Губернатор области      |- постановка стратегических целей;     |
|   |                        |- взаимодействие с федеральными орга-  |
|   |                        |нами исполнительной власти             |
|---+------------------------+---------------------------------------|
|2. |Заместитель Губернатора |- детализация стратегических целей и   |
|   |области                 |задач;                                 |
|   |                        |- общая организация работ по монопро-  |
|   |                        |фильным населенным пунктам области;    |
|   |                        |- координация деятельности различных   |
|   |                        |структур, вовлеченных в работы по реа- |
|   |                        |лизации КИП;                           |
|   |                        |- контроль достижения стратегических   |
|   |                        |целей                                  |
|---+------------------------+---------------------------------------|
|3. |Департамент инвестицион-|- обеспечение взаимосвязи КИП с целе-  |
|   |ной политики Ярославской|выми программами, реализуемыми на      |
|   |области                 |территории поселения;                  |
|   |                        |- организация взаимодействия с феде-   |
|   |                        |ральными органами исполнительной       |
|   |                        |власти;                                |
|   |                        |- координация формирования бюджет-     |
|   |                        |ных заявок на ассигнования из феде-    |
|   |                        |рального бюджета;                      |
|   |                        |- координация работы органов местного  |
|   |                        |самоуправления муниципальных образо-   |
|   |                        |ваний области и участников КИП;        |
|   |                        |- мониторинг выполнения мероприятий    |
|   |                        |КИП;                                   |
|   |                        |- мониторинг выполнения показателей    |
|   |                        |КИП;                                   |
|   |                        |- подготовка сводных отчетов о реализа-|
|   |                        |ции КИП                                |
|---+------------------------+---------------------------------------|
|4. |Органы исполнительной   |- реализация областных и ведомствен-   |
|   |власти Ярославской      |ных целевых программ;                  |
|   |области - исполнители   |- реализация инфраструктурных проек-   |
|   |КИП                     |тов;                                   |
|   |                        |- маркетинг инвестиционных проектов;   |
|   |                        |- консультационная и аналитическая     |
|   |                        |поддержка                              |
|---+------------------------+---------------------------------------|
|5. |Консультационный совет  |- координация работы органов местного  |
|   |                        |самоуправления Некоузского МР,         |
|   |                        |Октябрьского СП и представителей биз-  |
|   |                        |неса по вопросам реализации КИП;       |
|   |                        |- работа с инвесторами и существующим  |
|   |                        |бизнесом;                              |
|   |                        |- консультационная и аналитическая     |
|   |                        |поддержка                              |
----------------------------------------------------------------------
     Мониторинг сроков  и  целевых  параметров  КИП  осуществляется  в
соответствии с целевыми показателями.
     Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются  ежеквартально.
Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется  в  срок  до  01
апреля года, следующего за отчетным годом.

 

 

               6. Планируемые результаты реализации КИП
     Общий объем финансирования КИП составит 169,041  млн.  рублей,  в
том числе бюджетных инвестиций - 77,641 млн. рублей.  Прирост  выручки
от продаж в результате реализации проектов накопленным итогом за 6 лет
составляет 414,9 млн. рублей.
     Количество новых рабочих мест, создаваемых  в  рамках  реализации
проектов и программ  развития,  составит  83  единицы.  Инвестиции  на
создание 1 нового рабочего места составят 1,08 млн. рублей.
         Таблица 40. Показатели бюджетной эффективности реализации
                     проектов КИП за 2010 - 2015 годы

 

 

--------------------------------------------------------------------
|N  | Инвестици- |Бюд-  |При-  |Чис- |До-   | Бюд-  |Допол- |Вне-  |
|п/п| онные про- |жет-  |рост  | ло  |полни-|жетные |нитель-|бюд-  |
|   |    екты    |ные   |выруч-| но- |тель- | инве- |ные на-|жет-  |
|   |            |инве- |ки,   | вых |ные   |стиции |логовые|ные   |
|   |            |сти-  |млн.  |рабо-|нало- | на 1  |поступ-|инве- |
|   |            |ции,  |руб.  | чих |говые |создан-|ления  |сти-  |
|   |            |млн.  |      |мест |посту-|ное ра-|на 1   |ции   |
|   |            |руб.  |      |     |пле-  | бочее |рубль  |на 1  |
|   |            |      |      |     |ния,  |место, |бюд-   |рубль |
|   |            |      |      |     |млн.  |млн.   |жетных |бюд-  |
|   |            |      |      |     |руб.  |руб.   |инве-  |жет-  |
|   |            |      |      |     |      |       |стиций,|ных   |
|   |            |      |      |     |      |       |руб.   |инве- |
|   |            |      |      |     |      |       |       |сти-  |
|   |            |      |      |     |      |       |       |ций,  |
|   |            |      |      |     |      |       |       |руб.  |
|   |            |      |      |     |      |       |       |      |
|---+------------+------+------+-----+------+-------+-------+------|
|1. |Модерниза-  |      |399,5 | 63  | 6,0  |       |       |      |
|   |ция произ-  |      |      |     |      |       |       |      |
|   |водства ОАО |      |      |     |      |       |       |      |
|   |"Мокеиха-   |      |      |     |      |       |       |      |
|   |Зыбинское"  |      |      |     |      |       |       |      |


Информация по документу
Читайте также