Расширенный поиск

Постановление Правительства Ярославской области от 17.10.2011 № 810-п

     Филиал  Рыбинской  государственной  авиационной   технологической
академии имени П. А. Соловьева создан на базе ОАО "ГМЗ "Агат" с  целью
подготовки специалистов технических специальностей, в  первую  очередь
для самого предприятия.
     В  ГП Гаврилов-Ям  функционируют  два  муниципальных   учреждения
культуры: "Гаврилов-Ямская межпоселенческая  центральная  библиотека",
"Дом культуры" ГП Гаврилов-Ям, а также  муниципальное  образовательное
учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств".

      Таблица 30. Отдельные показатели культуры в ГП Гаврилов-Ям


----------------------------------------------------------------
|N п/п|    Наименование показателя     |2006 |2007 |2008 |2009 |
|     |                                | год | год | год | год |
|-----+--------------------------------+-----+-----+-----+-----|
| 1.  |Общее число учреждений          |  3  |  3  |  3  |  3  |
|     |культуры, единиц                |     |     |     |     |
|     |                                |     |     |     |     |
|     |в том числе:                    |  1  |  1  |  1  |  1  |
|     |клубов                          |     |     |     |     |
|     |                                |     |     |     |     |
|     |библиотек                       |  2  |  2  |  2  |  2  |
|-----+--------------------------------+-----+-----+-----+-----|
| 2.  |Библиотечный фонд,              |115,8|114,8|114,8|114,8|
|     |тысяч экземпляров               |     |     |     |     |
|-----+--------------------------------+-----+-----+-----+-----|
| 3.  |Число библиотек на 10000 человек|1,07 |1,08 |1,09 |1,10 |
|     |населения, единиц               |     |     |     |     |
|-----+--------------------------------+-----+-----+-----+-----|
| 4.  |Число книг и журналов в         |62,1 |62,1 |62,5 |63,1 |
|     |библиотеках в среднем на 1000   |     |     |     |     |
|     |человек населения, экземпляров  |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------

     В  ГП Гаврилов-Ям   функционируют   47   спортивных   сооружений:
26 единиц открытых плоскостных сооружений, на которых в летний  период
осуществляется  учебно-тренировочная,  соревновательная  и   досуговая
деятельность; 19  спортивных  залов  и  других  спортивных  сооружений
объемно-планировочного типа для проведения  учебной,  тренировочной  и
соревновательной деятельности в течение  года.  Спортивные  сооружения
недостаточно   оснащены    спортивным    инвентарем    и    спортивным
оборудованием. Выделение  средств  на  ремонт  и  оснащение  имеющихся
спортивных сооружений осуществляется по остаточному принципу, то  есть
объекты практически не финансируются.
     2.8. Состояние здравоохранения.
     В ГП Гаврилов-Ям функционирует центральная  районная  больница  с
поликлиникой. Общий коечный фонд составляет 170  коек,  в  том  числе:
стационар круглосуточного пребывания - 155 коек, дневной  стационар  -
15 коек.   Средняя    продолжительность    пребывания    пациента    в
круглосуточном стационаре составляет 12,6 дня. Среднегодовая занятость
койки в круглосуточном стационаре составляет 301 день.
     В учреждениях  здравоохранения  работает  432  человека,  из  них
медицинского  персонала  -  245  человек,  в  том  числе  184  средних
медицинских работника и 61 врач (6 человек с высшей  и  13  человек  с
первой квалификационной категорией).
     Для  повышения  эффективности  лечебно-диагностического  процесса
необходимо  новое  медицинское  оборудование.   Из-за   недостаточного
финансирования в 2009  году  приобретался  только  инструментарий  для
хирургического отделения и женской консультации.

   Таблица 31. Отдельные показатели здравоохранения ГП Гаврилов-Ям


----------------------------------------------------------------
|N п/|     Наименование показателя     |2006 |2007 |2008 |2009 |
| п  |                                 | год | год | год | год |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----|
| 1. |Число больничных учреждений      |  1  |  1  |  1  |  1  |
|    |                                 |     |     |     |     |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----|
| 2. |Число больничных коек            | 185 | 185 | 185 | 170 |
|    |                                 |     |     |     |     |
|    |                                 |     |     |     |     |
|    |на 10000 человек населения       |80,4 |66,3 |66,8 |61,4 |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----|
| 3. |Число врачебных учреждений,      |  1  |  1  |  1  |  1  |
|    |оказывающих амбулаторно-         |     |     |     |     |
|    |поликлиническую помощь населению |     |     |     |     |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----|
| 4. |Численность врачей, человек      | 57  | 61  | 60  | 61  |
|    |                                 |     |     |     |     |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----|
| 5. |Численность среднего медицинского| 163 | 176 | 188 | 184 |
|    |персонала, человек               |     |     |     |     |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----|
| 6. |Объем стационарной медицинской   |64,9 |56,3 |50,4 |46,3 |
|    |помощи,                          |     |     |     |     |
|    |тысяч койко-дней                 |     |     |     |     |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----|
| 7. |Объем амбулаторной медицинской   |235,1|221,2|221,7|207,3|
|    |помощи,                          |     |     |     |     |
|    |тысяч посещений                  |     |     |     |     |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----|
| 8. |Объем скорой медицинской помощи, |11,3 |12,0 |11,0 |11,5 |
|    |тысяч вызовов                    |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------

     Для нормального функционирования  центральной  районной  больницы
требуется, с одной стороны, увеличение финансирования (в том  числе  и
за счет увеличения размера тарифов оплаты медицинских услуг), с другой
- переход на одноканальное финансирование  из  Территориального  фонда
обязательного  медицинского  страхования  Ярославской  области.  Кроме
того, необходимы достройка  и  ввод  в  эксплуатацию  второго  корпуса
больницы.
     2.9. Выводы по результатам анализа текущей ситуации и предпосылок
для модернизации ГП Гаврилов-Ям.
     2.9.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономического  развития
ГП Гаврилов-Ям.
     Для  ГП Гаврилов-Ям  характерны  те  же  проблемы,  что   и   для
большинства малых городов и моногородов России:
     - сокращение численности населения (в том  числе  трудоспособного
возраста) за счет естественной убыли, а также миграции в более крупные
города;
     -  низкий  уровень  доходов  населения,  источниками  которых   в
основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты;
     - недостаточный уровень квалификации рабочей  силы  для  развития
современных производств, отсутствие традиций,  опыта  самозанятости  и
предпринимательской культуры;
     - слабая  диверсификация  экономики  с  точки  зрения  отраслевой
структуры, доминирование в экономике нескольких  крупных  промышленных
предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса;
     - низкая конкурентоспособность и рентабельность бывших  советских
предприятий, что  связано  с  устаревшими  технологиями  производства,
рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью
производственных  площадей   и   территорий,   большой   изношенностью
производственных основных фондов, высокой ресурсоэнергоемкостью;
     - высокая степень износа инфраструктуры, включая  жилищный  фонд,
коммунальные сети и внутригородское дорожное сообщение.
     Специфичными   для   ГП Гаврилов-Ям   проблемами,    ослабляющими
потенциал его развития, являются:
     -  небольшая  численность  населения  по  сравнению   с   другими
динамично развивающимися промышленными центрами;
     -  преобладание  среди  безработных  граждан  женщин  среднего  и
старшего трудоспособного возраста;
     - доминирующая зависимость бюджетной системы  от  трансфертов  из
областного и местных бюджетов (приблизительно на 83 процента);
     -  значительная  доля  занятых  в  бюджетной  сфере   (около   40
процентов);
     - падающий престиж  рабочих  и  инженерных  специальностей  среди
молодежи;
     - существенная зависимость ОАО "Гаврилов-Ямский  льнокомбинат"  и
ОАО  "ГМЗ  "Агат"  от  крупных  российских  производителей  (открытого
акционерного  общества  "Трехгорная  мануфактура",  ОАО   "Автодизель"
федерального  государственного  унитарного   предприятия   "Московское
машиностроительное производственное предприятие "Салют");
     - низкая доля малого бизнеса в экономике (около 15-20  процентов)
даже по меркам Ярославской области, при этом развитие малого бизнеса в
сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;
     -  значительная  изношенность  уличных  электрических  и  газовых
сетей;
     - неудовлетворительная развитость внутригородского  транспортного
сообщения.
     Несмотря на сравнительно благополучное развитие ГП Гаврилов-Ям до
2008 года, перечисленные выше системные  факторы  в  условиях  кризиса
привели к более глубокому падению экономики  ГП  Гаврилов-Ям  и  росту
безработицы по сравнению со средними показателями Ярославской области.
     Основной угрозой  для  ГП  Гаврилов-Ям  в  краткосрочном  периоде
является кризисное финансовое  положение  и  продолжающаяся  стагнация
ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" из-за слабого спроса на продукцию и
высокого уровня долгов перед различными кредиторами, что  может  вновь
привести к остановке предприятия и новому увольнению работников.
     В   долгосрочном   периоде,   помимо   высокой   зависимости   от
градообразующих предприятий,  город  может  столкнуться  с  повышением
социальной напряженности и усилением оттока  населения  в  близлежащие
крупные города в случае невозможности трудоустройства.
     2.9.2. Ресурсы и возможности развития ГП Гаврилов-Ям.
     К  сильным  сторонам  ГП Гаврилов-Ям  можно   отнести   следующие
факторы:
     -  сравнительно  благоприятный  инвестиционный  имидж   Гаврилов-
Ямского МР (по уровню  инвестиций  на  одного  жителя  район  занимает
лидирующие  и  средние  места  среди  всех  муниципальных  образований
области, отсутствуют негативные прецеденты осуществления инвестиций);
     - достаточно благоприятные налоговые условия для  ведения  малого
бизнеса;
     - наличие ОАО "ГМЗ "Агат", на базе которого могут быть развернуты
высокотехнологичные инновационные производства конкурентной  продукции
с высокой добавленной стоимостью;
     - наличие образовательной  базы  для  переобучения  и  подготовки
специалистов высокотехнологичных производств;
     -  возможность  предоставления   складских   и   производственных
помещений на  длительный  срок  с  правом  выкупа  на  территории  ОАО
"Гаврилов-Ямского льнокомбината";
     -  возможность   обеспечения   теплоэнергетическими   и   водными
ресурсами по привлекательным тарифам;
     - удобное расположение в транспортном коридоре Москва-Архангельск
(до федеральной трассы М8-Север  -  20  км),  наличие  железнодорожной
ветки для нужд промышленных предприятий;
     - близость к крупным городам и рынкам сбыта:  до  г. Ярославля  -
около 40 км, до г. Москвы - около 250 км;
     - невысокая стоимость рабочей силы, примерно на  30-40  процентов
дешевле, чем в г. Ярославле;
     - наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к  трудоустройству
(порядка 700 человек), с возможностью переобучения;
     - наличие перспективных  предприятий  новых  видов  экономической
деятельности,   ориентированных   на   внешний   рынок    (предприятий
лакокрасочной промышленности).
     С  точки  зрения  привлечения  новых  предприятий  обрабатывающих
производств, целевым сегментом должны стать  компании  с  численностью
персонала  до  300  человек,  привлечение  более  крупных  предприятий
маловероятно   из-за   недостаточной   базы   трудовых   ресурсов    и
ограниченности доступных производственных площадей.
     В  целом,  ГП Гаврилов-Ям  обладает  потенциалом   для   создания
диверсифицированной экономики за счет:
     - развития средних предприятий  в  обрабатывающих  производствах,
включая развитие существующих промышленных  компаний,  привлечения  на
территорию ГП Гаврилов-Ям новых предприятий обрабатывающих производств
и развития сельхозпредприятий;
     - развития малого бизнеса в сфере производства продуктов  питания
и  товаров  народного  потребления,  торговли  и  услуг,  транспортно-
логистического и производственного  обслуживания  крупных  предприятий
ГП Гаврилов-Ям и области.

   3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП

     Согласно Стратегии социально-экономического развития  Ярославской
области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора  области
от 22.06.2007  N 572  "О Стратегии  социально-экономического  развития
Ярославской   области   до   2030    года",    целевыми    ориентирами
стратегического развития Гаврилов-Ямского МР являются:
     - машиностроение;
     - льноводческий и льноперерабатывающий комплексы;
     - туристический и рекреационный комплексы.
     В соответствии  с  программой  социально-экономического  развития
ГП Гаврилов-Ям на среднесрочный период 2009-2012  годов,  принятой  на
основании  решения  собрания  представителей  Гаврилов-Ямского  МР  от
16.12.2008   N 58,   определена   стратегическая    цель    социально-
экономического  развития  ГП Гаврилов-Ям  -  стабилизация   уровня   и
качества  жизни  населения  на   основе   сбалансированного   развития
экономического  потенциала  ГП Гаврилов-Ям  и  создание  благоприятных
условий для жизнедеятельности граждан.
     Цели КИП:
     - обеспечение устойчивого  развития  экономики  ГП Гаврилов-Ям  и
Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период
до 2012 года;
     -  обеспечение  реализации  приоритетных   направлений   развития
ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года.
     Задачи КИП:
     - снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;
     - обеспечение занятости населения в краткосрочной и  долгосрочной
перспективах;
     - повышение самостоятельности местного бюджета;
     - развитие городской среды и социальной инфраструктуры.
     Приоритетные направления реализации КИП:
     -   стабилизация   положения   и   диверсификация    деятельности
градообразующих  предприятий:  их  модернизация,  переоснащение  парка
оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
     - создание промышленного парка с льготными  условиями  размещения
для резидентов;
     - развитие среднего  бизнеса  в  традиционных  и  новых  отраслях
экономики:  текстильном  производстве,  лакокрасочной  промышленности,
производстве строительных материалов;
     -  содействие  развитию  малого  бизнеса  в  сферах  производства
продуктов питания, стройматериалов, туризма, услуг населению;
     -  развитие  социальной   инфраструктуры   через   стимулирование
экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа
жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации.
     Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:
     -   увеличение   объема    отгруженных    товаров    собственного
производства, выполненных работ и оказанных услуг с 2,2 до  8,5  млрд.
рублей, в том числе в новых отраслях - с 0 до 3,6 млрд. рублей;
     - создание 2 415 новых рабочих мест;
     -  увеличение  собственных  доходов  консолидированного   бюджета
муниципального района со 146 млн. рублей  в  2009  году  до  432  млн.
рублей - в 2015 году;
     -  снижение  уровня  регистрируемой  безработицы  трудоспособного
населения до 1,7 процента;
     - увеличение среднемесячной  номинальной  начисленной  заработной
платы работников по кругу крупных и средних организаций  с  11,6  тыс.
рублей в 2009 году до 21,0 тыс. рублей в 2015 году.
     Этапы реализации КИП:
     2010  год  -  этап  стабилизации  и  организационной  подготовки,
включающий:
     - разработку, утверждение, подписание  необходимых  документов  и
организацию  финансирования  проектов   модернизации   градообразующих
предприятий;
     -   разработку    инвестиционных    проектов,    законодательную,
организационную и юридическую подготовку создания потенциальных  точек
роста  на  инвестиционной  карте  Гаврилов-Ямского  МР,  в  том  числе
промышленного парка с льготными условиями размещения предприятий;
     - оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск
новых источников доходов муниципального бюджета;
     -  разработку  и  реализацию  программы  стимулирования   деловой
активности  в  Гаврилов-Ямском  МР  через  снижение   административных
барьеров,     предоставление      поддержки      субъектам      малого
предпринимательства, приватизацию муниципальных предприятий;
     - разработку и реализацию образовательных программ по  подготовке
и/или переобучению кадров для инновационных экономических проектов;
     - разработку проекта реконструкции и строительства новых объектов
жилищно-коммунальной инфраструктуры;
     - разработку  муниципальной  программы  стимулирования  здорового
образа жизни,  развития  городской  среды,  сохранения  экологического
ландшафта Гаврилов-Ямского МР;
     -   разработку,   законодательную   подготовку    и    реализацию
муниципальной  программы  стимулирования   индивидуального   жилищного
строительства;
     2011-2012  годы  -  этап  реализации  инфраструктурных  проектов,
включающий:
     -   реализацию   инвестиционных   проектов   на   градообразующих
предприятиях ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" и ОАО "ГМЗ "Агат";
     - создание  промышленного  парка  "Гаврилов-Ям",  модернизацию  и
строительство   новых   объектов   коммунальной   и   производственной
инфраструктуры,  привлечение   резидентов   через   сдачу   в   аренду
производственных, складских и офисных площадей;
     - разработку инвестиционной политики Гаврилов-Ямского МР;
     2013-2015 годы - этап стабильного развития, включающий:
     -  выход  модернизированных  и  вновь  созданных  производств  на
проектную мощность;
     - полное заполнение промышленного парка новыми резидентами;
     -  рост   доходной   части   муниципального   бюджета,   активное
инвестирование в социальную сферу;
     - активное социальное жилищное строительство как для  переселения
жителей из аварийного и ветхого жилья, так и  для  обеспечения  жильем
новых высококвалифицированных специалистов.
     Целевые показатели КИП представлены в приложении 1к КИП.

                       4. Основные проекты КИП

     В рамках  КИП  будет  реализовано  семь  ключевых  инвестиционных
проектов (все проекты малого  бизнеса  учтены  единым  блоком).  Общий
объем инвестиций по ним за период  2010-2015  годов  составит  5 020,7
млн. рублей, в том числе из внебюджетных  источников  -  4 228,0  млн.
рублей (84,2 процента), из средств консолидированного бюджета  области
- 160,7 млн. рублей (3,2 процента), из средств федерального бюджета  -
632,0  млн.  рублей   (12,6   процента).   Перечень   предложений   по
финансированию  мероприятий  КИП,  а  также  паспорта   инвестиционных
проектов, планируемых  к  реализации  в  рамках  КИП,  представлены  в
приложениях 2 и 3 к КИП.

        Таблица 32. Перечень ключевых инвестиционных проектов


-----------------------------------------------------------------
|N п|       Наименование       |    Инвестиции, млн. рублей     |
|/п | инвестиционного проекта  |--------------------------------|
|   |                          |всего |2010 |2011-2012|2013-2015|
|   |                          |      | год |  годы   |  годы   |
|---+-----------------------------------------------------------|
|   |      Диверсификация традиционных отраслей экономики       |
|---+-----------------------------------------------------------|
|   |Расширение производства   |730,2 |83,4 |  218,0  |  428,8  |
|   |авиационной продукции     |      |     |         |         |
|---+-----------------------------------------------------------|
|   |                Развитие "новой экономики"                 |
|---+-----------------------------------------------------------|
|   |Создание промышленного    |1252,1|30,8 |  625,3  |  596,0  |
|   |парка "Гаврилов-Ям"       |      |     |         |         |
|---+--------------------------+------+-----+---------+---------|
|   |Организация производства  |822,5 |  -  |  822,5  |    -    |
|   |канцелярских товаров для  |      |     |         |         |
|   |детского творчества,      |      |     |         |         |
|   |художников и хобби        |      |     |         |         |
|---+--------------------------+------+-----+---------+---------|
|   |Развитие производства     |287,0 |  -  |  52,0   |  235,0  |
|   |полуфабрикатных лаков     |      |     |         |         |
|---+--------------------------+------+-----+---------+---------|
|   |Строительство завода по   |1082,0|  -  |  176,3  |  905,7  |
|   |выпуску керамического     |      |     |         |         |
|   |вакуумно-порового кирпича |      |     |         |         |
|---+--------------------------+------+-----+---------+---------|
|   |Проект комплексного       |737,3 |  -  |  331,1  |  406,2  |
|   |освоения и развития       |      |     |         |         |
|   |территории "Унимерьская   |      |     |         |         |
|   |слобода"                  |      |     |         |         |
|---+--------------------------+------+-----+---------+---------|
|   |Блок проектов развития    |109,6 |15,0 |  78,5   |  16,1   |
|   |предприятий малого бизнеса|      |     |         |         |
|---+--------------------------+------+-----+---------+---------|
|   |Всего                     |5020,7|129,2| 2303,7  | 2587,8  |
-----------------------------------------------------------------

 Таблица 33. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих
       мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП


------------------------------------------------------------------------
|N |Наименова- |    Количество    |    Объеминвестицийза2010-    | На  |
|п/|    ние    |   рабочих мест   |          2015годы,           |рабо-|
|п |инвестици- |   (нарастающим   |         млн. рублей          | чее |
|  |  онного   |     итогом)      |                              |мест |
|  |  проекта  |------------------+------------------------------| о,  |
|  |           |2011-|2013г-|2015-|всег |феде-|облас-|муни-|внеб-|млн. |
|  |           | год |  од  | год |  о  |раль-| тной |ципа-|юдж- |рубл-|
|  |           |     |      |     |     | ный |бюдж- |льны-|етны-| ей  |
|  |           |     |      |     |     |бюд- |  ет  |  й  |  е  |     |
|  |           |     |      |     |     | жет |      |бюд- |исто-|     |
|  |           |     |      |     |     |     |      | жет |чник |     |
|  |           |     |      |     |     |     |      |     |  и  |     |
|--+-----------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|1 |     2     |  3  |  4   |  5  |  6  |  7  |  8   |  9  | 10  | 11  |
|--+-------------------------------------------------------------------|
|  |          Диверсификация традиционных отраслей экономики           |
|--+-------------------------------------------------------------------|
|1.|Расширени- | 167 | 231  | 389 |730,2|  -  |  -   |  -  |730,2|1,88 |
|  |е          |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |производст-|     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |ва         |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |авиационн- |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |ой         |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |продукции  |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|--+-------------------------------------------------------------------|
|  |                    Развитие "новой экономики"                     |
|--+-------------------------------------------------------------------|
|2.|Создание   |     |      |     |1252,|578,2| 58,6 | 1,8 |613,5|  -  |
|  |промышле-  |     |      |     |  1  |     |      |     |     |     |
|  |нного      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |парка      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |"Гаврилов- |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |Ям"        |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|--+-----------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|3.|Организац- | 480 | 950  | 980 |822,5|  -  |  -   |  -  |822,5|0,84 |
|  |ия         |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |производст-|     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |ва         |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |канцелярск-|     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |их товаров |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |для        |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |детского   |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |творчества |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |,          |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |художнико- |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |в и хобби  |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|--+-----------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|4.|Строитель- |     |  65  | 275 |1082,|  -  |  -   |  -  |1082,|3,93 |
|  |ство завода|     |      |     |  0  |     |      |     |  0  |     |
|  |по         |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |выпуску    |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |керамичес- |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |кого       |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |вакуумно-  |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |порового   |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |кирпича    |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|--+-----------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|5.|Развитие   | 80  | 102  | 160 |287,0|  -  |  -   |  -  |287,0|1,79 |
|  |производст-|     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |ва         |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |полуфабри- |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |катных     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |лаков      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|--+-----------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|6.|Проект     |     | 115  | 120 |737,3|  -  |  -   |  -  |737,3|6,14 |
|  |комплексн- |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |ого        |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |освоения и |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |развития   |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |территори- |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |и          |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |"Унимерьс- |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |кая        |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |слобода"   |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|--+-----------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|7.|Блок       | 313 | 390  | 440 |109,6|  -  |  -   |  -  |109,6|0,25 |
|  |проектов   |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |развития   |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |предприят- |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |ий малого  |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|  |бизнеса    |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|--+-----------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----|
|  |Всего      |1040 | 1853 |2364 |5020,|632,0|150,7 |10,0 |4228,|2,12 |
|  |           |     |      |     |  7  |     |      |     |  0  |     |
------------------------------------------------------------------------
     Объем инвестиций к 2015 году, приходящийся на  1  рабочее  место,
составляет 2,12 млн. рублей, бюджетных инвестиций на 1 рабочее место -
0,34 млн. рублей.

     4.1. Диверсификация традиционных отраслей  экономики.  Расширение
производства авиационной продукции.
     Инициатор - ОАО "ГМЗ "Агат".
     Основные потребители продукции -  авиационные  моторостроительные
предприятия:   федеральное   государственное   унитарное   предприятие
"Московское машиностроительное производственное  предприятие  "Салют",
открытое   акционерное   общество    "Московское    машиностроительное
предприятие имени В.  В.  Чернышева",  открытое  акционерное  общество
"Уфимское моторостроительное производственное  объединение",  открытое
акционерное  общество  "Новосибирское   авиационное   производственное
объединение  им.   В. П. Чкалова",   закрытое   акционерное   общество
"Российская   ракетно-космическая   корпорация   "Энергия",   открытое
акционерное  общество  "Протон   -   Пермские   моторы",   федеральное
государственное   унитарное   предприятие    "Всероссийский    научно-
исследовательский   институт   "Сигнал".   В   связи   с    программой
перевооружения Вооруженных Сил  Российской  Федерации  постановкой  на
производство новых видов техники планируется занять 40 процентов рынка
по осваиваемой продукции.
     Реализация  данного  инвестиционного  проекта  позволит   освоить
выпуск новых видов  продукции,  восстановить  докризисную  численность
работников и довести ее до 1,7 тыс. человек.
     Основные направления использования инвестиций:
     - проведение исследований и разработок - 100 млн. рублей;
     - подготовка производства - 100 млн. рублей;
     - закупка оборудования и технологий - 300 млн. рублей;
     - другие направления использования - 82 млн. рублей.
     ОАО "ГМЗ "Агат" имеет выгодное географическое расположение - в 18
км от трассы Москва-Холмогоры, на  трассе  Ярославль-Иваново,  имеется
железнодорожная ветка, свободные  земельные  участки  в  собственности
предприятия, свободные производственные площади, требующие капитальных
вложений для достройки.
     Предприятие  располагает   всеми   необходимыми   инженерными   и
транспортными   коммуникациями.   Однако    требуется    реконструкция
подстанции N 110 (питает город и ОАО "ГМЗ "Агат") с  реконструкцией  1
км электролинии до ОАО "ГМЗ "Агат". Необходимо жилищное  строительство
в размере не менее 3000 кв. метров в год для обеспечения  специалистов
жильем, а также обеспечение перевозки работников в пределах  Гаврилов-
Ямского МР.
     Этапы работ за 2010-2012 годы:
     -  разработка  проекта  и  бизнес-плана,  согласование   проекта,
подготовка технической документации;
     - проведение исследований и разработок;
     - приобретение и монтаж оборудования импортного и  отечественного
производства, приобретение технологий;
     - подготовка производства.

  Таблица 34. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
                         проекта к 2015 году


---------------------------------------------------------------
| Выручка в | Количество | Налоговые |Инвестиции на|   Срок   |
|   год,    |   новых    | платежи в | создание 1  |окупаемос-|
|млн. рублей|рабочих мест|   год,    |  рабочего   | ти, лет  |
|           |            |млн. рублей|   места,    |          |
|           |            |           | млн. рублей |          |
|-----------+------------+-----------+-------------+----------|
|   2228    |    389     |    348    |     1,9     |    3     |
---------------------------------------------------------------

     4.2. Развитие "новой экономики".
     Основными направлениями развития  предприятий  "новой  экономики"
ГП Гаврилов-Ям являются:
     - комплексная программа поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  направленная  на  упрощение  подбора   земельных
участков,  подведение  к  ним  коммуникаций,  увеличение   доступности
финансирования и образовательных программ;
     -  адресное   содействие   реализации   инвестиционных   проектов
существующих и вновь создаваемых предприятий.
     4.2.1. Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям".
     Цель   проекта   -   создание   инфраструктуры,    обеспечивающей
организацию новых производств, ранее не характерных для  экономики  ГП
Гаврилов-Ям.
     Промышленный  парк  планируется  создать  путем  приобретения   в
собственность Ярославской области  объекта  недвижимости  и  земельных
участков,  расположенных  в  центральной  части   ГП   Гаврилов-Ям   в
промышленной зоне.
     Создание промышленного парка также предусматривает  строительство
новых и реконструкцию имеющихся объектов производственного  назначения
для размещения в них производств резидентов.
     В ходе создания  промышленного  парка  также  будет  осуществлена
модернизация  объектов  коммунальной   инфраструктуры,   имеющей   для
ГП Гаврилов-Ям    высокую    социальную    значимость.    Модернизация
коммунальной инфраструктуры включает в  себя  децентрализацию  системы
теплоснабжения  ГП Гаврилов-Ям,  реконструкцию   котельной,   очистных
сооружений водоснабжения и комплекса очистных сооружений канализации.
     Потенциальными резидентами промышленного парка станут  российские
предприятия  различных  сфер  деятельности.  С  учетом  местоположения
промышленного парка "Гаврилов-Ям" (центральная  часть  ГП Гаврилов-Ям)
его   потенциальными   арендаторами   могут   стать   предприятия    и
производства, для которых установлены санитарно-защитные зоны площадью
50-100 метров, а именно:
     - производство товаров для художественного творчества;
     - производство текстильной продукции для сферы здравоохранения;
     - объекты фармацевтической промышленности;
     - производство строительных материалов и обработка древесины;
     - сооружения автотранспортной и логистической инфраструктуры;
     - предприятия коммунального хозяйства и обслуживания.
     Проведены предварительные переговоры о размещении  на  территории
промышленного парка "Гаврилов-Ям":
     - производства фильтровальных  полотен  и  других  фильтровальных
элементов из полимерных термостойких пылефильтровальных материалов;
     - модульной фабрики электронной обработки текстильных  материалов
для медицинской промышленности;
     - производственной базы по выпуску нетканых материалов на  основе
натуральных, синтетических и  комбинированных  волокон  по  технологии
типа "Spunlace" и "Spandbond";
     - производства влаговпитывающих изделий для  гигиены,  таких  как
дайперсы (подгузники для взрослых), впитывающие простыни.
     Этапы работ:
     2010 год:
     -  приобретение   в   собственность   ГП   Гаврилов-Ям   объектов
коммунальной   инфраструктуры    (котельной,    очистных    сооружений
водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации), необходимых
для создания промышленного парка;
     -  приобретение  в  собственность  Ярославской  области   объекта
недвижимости  и  земельных  участков,  расположенных   в   центральной
промышленной  части   ГП   Гаврилов-Ям,   необходимых   для   создания
промышленного парка;
     -  подготовка   проектной   документации   на   реконструкцию   и
строительство   объектов   коммунальной   инфраструктуры   (котельной,
очистных  сооружений  водоснабжения,  комплекса  очистных   сооружений
канализации)  и  объектов  производственного  назначения  создаваемого
промышленного парка;
     - проведение конкурсных процедур по выбору подрядных  организаций
на реконструкцию и строительство объектов коммунальной  инфраструктуры
и объектов  производственного  назначения  создаваемого  промышленного
парка;
     2011-2012 годы:
     - реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры  (котельной,
очистных  сооружений  водоснабжения,  комплекса  очистных   сооружений
канализации);
     - строительство новых объектов производственного  назначения  для
размещения резидентов промышленного парка;
     - реконструкция имеющихся объектов производственного назначения и
помещений производственного назначения;
     - ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры;
     -  организационные  мероприятия  по  передаче  прав  на   объекты
недвижимого  имущества  в  порядке  и   на   условиях,   установленных
действующим законодательством;
     - привлечение резидентов (и сдача в аренду объектов  недвижимости
производственного назначения);
     - реализация  инвестиционных  проектов  резидентов  промышленного
парка.
     Для создания промышленного парка  "Гаврилов-Ям"  в  собственность
Ярославской  области  будут  приобретены  объект  недвижимости   общей
площадью не менее 490 кв. метров и не более 500 кв. метров и земельные
участки общей площадью от 6,5 га до 8,5 га. На эти цели из  областного
бюджета будет выделено 19,1 млн. рублей.
     В  целях   реализации   инвестиционного   проекта   по   созданию
промышленного  парка  "Гаврилов-Ям"  будет  произведена  реконструкция
объектов коммунальной инфраструктуры с общей  сметной  стоимостью  398
млн. рублей, в том числе:
     -  реконструкция  котельной  со  сметной  стоимостью  115,0  млн.
рублей;
     - реконструкция  очистных  сооружений  водоснабжения  со  сметной
стоимостью 96,0 млн. рублей;
     - реконструкция  комплекса  очистных  сооружений  канализации  со
сметной стоимостью 187,0 млн. рублей.
     В результате  конкурсных  процедур  по  заключению  муниципальных
контрактов  на  строительно-монтажные  работы  образовалась   экономия
бюджетных средств в размере 74,922 млн. рублей, в том числе по:
     - реконструкции котельной - 24,489 млн. рублей;
     - реконструкции очистных сооружений водоснабжения  -  7,698  млн.
рублей;
     -  реконструкции  комплекса  очистных  сооружений  канализации  -
42,735 млн. рублей.
     В соответствии с протоколом заочного голосования  Рабочей  группы
по  модернизации  моногородов  при   Правительственной   комиссии   по
экономическому развитию  и  интеграции  от  19  сентября  2011 г.  N 2
образовавшаяся экономия в размере 74 921,645 40  тыс.  рублей,  в  том
числе:
     - за счет неиспользованного остатка дотации на поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации
в общем объеме 71 191,505 44 тыс. рублей;
     - за счет неиспользованных средств бюджета Ярославской области  в
общем объеме - 3 689,406 10 тыс. рублей;
     - за счет неиспользованных средств бюджета  городского  поселения
Гаврилов-Ям  в  общем  объеме  -  40,733  86  тыс.  рублей   -   будет
использована на нижеследующие дополнительные работы  по  реконструкция
объектов    коммунальной    инфраструктуры    в    целях    реализации
инвестиционного проекта по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям".
     1. Дополнительные работы по реконструкции котельной.
     Объем финансирования за счет неиспользованного остатка дотации  -
7000,00 тыс. рублей.
     Объем   финансирования   за   счет    неиспользованных    средств
регионального бюджета - 353,315 тыс. рублей.
     Объем финансирования за счет  неиспользованных  средств  местного
бюджета в общем объеме - 5,522 65 тыс. рублей.
     2. Реконструкция очистных сооружений водозабора (II этап).
     Объем финансирования за счет неиспользованного остатка дотации  -
30 129,00 тыс. рублей.
     Объем   финансирования   за   счет    неиспользованных    средств
регионального бюджета - 1 548,487 10 тыс. рублей.
     Объем финансирования за счет  неиспользованных  средств  местного
бюджета в общем объеме - 29,876 67 тыс. рублей.
     3. Реконструкция очистных сооружений канализации (II этап).
     Объем финансирования за счет неиспользованного остатка дотации  -
34 062,505 44 тыс. рублей.
     Объем   финансирования   за   счет    неиспользованных    средств
регионального бюджета - 1 787,604 тыс. рублей.
     Объем финансирования за счет  неиспользованных  средств  местного
бюджета в общем объеме - 5,334 54 тыс. рублей.
     Для размещения новых производств резидентов  промышленного  парка
на  первом  этапе  будет  произведено  строительство   двух   объектов
производственного назначения  из  быстровозводимых  металлоконструкций
общей площадью 15 000 кв. метров (8 000 кв. метров и 7 000 кв. метров)
с  общей  сметной  стоимостью  215,9  млн.  рублей.   Данные   объекты
производственного  назначения   будут   находиться   в   собственности
Ярославской области.
     В дальнейшем за счет средств инвесторов предполагается  построить
и реконструировать еще ряд объектов производственного назначения общей
площадью 12,6 тыс. кв. метров.
     В  настоящее  время   определены   два   резидента   создаваемого
промышленного парка:
     - общество с ограниченной ответственностью "Гамма" (далее  -  ООО
"Гамма"), которое разместится в строящихся для  него  производственных
зданиях. Объем инвестиций со стороны общества  составляет  822,5  млн.
рублей, завершение проекта - 31 декабря 2012 года.
     - общество с ограниченной  ответственностью  "Реле",  планирующее
построить на территории площадью 2 000 кв. м  производственный  корпус
для реализации базового проекта по  переработке  торфа  с  применением
современных технологий и оборудования.  Объем  инвестиций  со  стороны
общества составляет 400 млн. рублей, завершение строительства  данного
производственного корпуса - 31 декабря 2013 года.
     4.2.2. Организация производства канцелярских товаров для детского
творчества, художников и хобби.
     Инициатор  -  ООО  "Гамма",  являющееся   дочерним   предприятием
открытого акционерного общества "Гамма" (г. Москва) с годовым оборотом
свыше  1,2  млрд.  рублей.  Компания  производит  более   трех   тысяч
ассортиментных  позиций  продукции  для  детского  и   художественного
творчества  (акварель,  гуашь,  пластилин  и  другие),  при  этом   ее
клиентская база составляет более 400 организаций.  Положение  компании
позволяет увеличивать объемы  производства  на  20  процентов  в  год.
Имеются возможности дополнительного освоения производства новых  видов
продукции на 500 млн. рублей в год.
     Проект  "Организация  производства   канцелярских   товаров   для
детского творчества, художников  и  хобби"  связан  с  передислокацией
основных производственных  мощностей  ООО  "Гамма"  на  альтернативную
производственную площадку.  Постановлением  Правительства  области  от
29.03.2011 N 213-п  "О продлении  срока  государственной  поддержки  и
внесении изменений в постановление Администрации области от 27.03.2006
N 48-а" данный проект включен в перечень  приоритетных  инвестиционных
проектов Ярославской области.
     Компания начала реализацию проекта в  2010  году,  переведя  част
своего  производства  на  свободные   площади   ОАО   "Гаврилов-Ямский
льнокомбинат".  В  рамках  проекта  компания  предполагает  выйти   на
проектную мощность в 2012 году. Общий объем инвестиций со стороны  ООО
"Гамма" составляет 822,5 млн. рублей.

  Таблица 35. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
                         проекта к 2015 году


-------------------------------------------------------------------
| Выручка в | Количество | Налоговые | Инвестиции на |    Срок    |
|   год,    |   новых    | платежи в |  создание 1   |окупаемости,|
|млн. рублей|рабочих мест|   год,    |рабочего места,|    лет     |
|           |            |млн. рублей|  млн. рублей  |            |
|-----------+------------+-----------+---------------+------------|
|   1500    |    980     |   211,5   |     0,84      |     7      |
-------------------------------------------------------------------
     4.2.3. Строительство завода по  выпуску  керамического  вакуумно-
порового кирпича.
     Инициатор - общество с ограниченной ответственностью "Комфорт"
     На  базе  общества  с  ограниченной  ответственностью   "Комфорт"
создано  закрытое  акционерное  общество  завод   "Военно-промышленная
компания  "Аметист",  которое  совместно  с  итальянским  предприятием
"Puchchini  industry"   планирует   приступить   к   реализации   двух
инвестиционных проектов:
     -  создание   технологической   лаборатории   и   установки   для
производства микросфер;
     - строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового
кирпича.
     Строительство завода по выпуску  керамического  вакуумно-порового
кирпича с применением новых технологий  позволит  выпускать  вакуумно-
поровый  кирпич  марок  прочности  150-200  кгс/кв.  см.  Завод  будет
производить кирпич и  блок  европейского  качества,  имеющие  отличные
технические характеристики, превышающие стандартный кирпич в 2-3 раза.
     Этапы работ:
     2010 год:
     - предпроектные и проектные работы;
     - проектирование производства и согласование проекта;
     2010-2012 годы:
     - строительство завода, инженерной инфраструктуры,  осуществление
пусконаладочных работ.
     Для  дальнейшей  реализации  проекта  требуется   подключение   к
инфраструктурному обеспечению. Предприятие  характеризуется  близостью
завода  к  магистральному  газопроводу   (500   м),   наличием   линии
электропередач непосредственно  на  площадке,  наличием  автодороги  с
твердым покрытием, в достаточной  близости  находится  железнодорожный
тупик, связанный с узловой станцией  Гаврилов-Ям.  При  этом  появится
возможность дополнительно поставлять дешевую электроэнергию городу  за
счет установки на заводе теплогенератора.

  Таблица 36. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
                         проекта к 2015 году


-----------------------------------------------------------------
| Выручка в | Количество | Налоговые | Инвестиции на |   Срок   |
|   год,    |   новых    | платежи в |  создание 1   |окупаемос-|
|млн. рублей|рабочих мест|   год,    |рабочего места,|   ти,    |
|           |            |млн. рублей|  млн. рублей  |   лет    |
|-----------+------------+-----------+---------------+----------|
|    732    |    275     |    136    |      3,9      |    6     |
-----------------------------------------------------------------

     4.2.4. Развитие производства полуфабрикатных лаков.
     Инициатор  -   закрытое   акционерное   общество   "Лакокрасочные
материалы".
     Закрытое  акционерное  общество   "Лакокрасочные   материалы"   в
настоящее  время  уже  реализует  долгосрочный  инвестиционный  проект
"Реконструкция производства лакокрасочных  материалов",  что  позволит
увеличить выпуск продукции до 20 тыс. тонн в год и обеспечить  работой
порядка 277 человек.  В  2009  году  предприятие  получило  финансовую
поддержку на реализацию проекта производства полуфабрикатных лаков  из
областного бюджета в размере 3,1 млн. рублей на  погашение  банковских
процентов по кредитам. Общий объем инвестиций  проекта  составляет  59
млн. рублей.
     Одновременно   закрытое   акционерное   общество   "Лакокрасочные
материалы" разработало инвестиционный  проект  "Развитие  производства
полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах".
     В  рамках  проекта  планируется  создание   нового   производства
полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах  с  целью  обеспечения
потребностей   собственного   производства    алкидных    строительных
лакокрасочных  материалов.  Наличие   такого   производства   позволит
сократить или вовсе отказаться от закупок лаков на  стороне,  повысить
качество   продукции,   снизить   себестоимость   готовой   продукции.
Строительство производства планируется в две очереди.
     Этапы работ:
     2010 год:
     -  проектирование   и   возведение   объектов   производственного
назначения;
     - проектирование производства и согласование проекта;
     2011-2012 годы:
     - заказ и изготовление оборудования, в том числе энергетического;
     - монтаж оборудования и проведение пуско-наладочных работ.
     Предприятие   обеспечено   необходимой   инфраструктурой,   кроме
электроснабжения. Дополнительные потребности  составляют  200-300 КВт.
На  территории  имеется  техническая  возможность   подведения   газа,
потребность в котором составляет порядка 400 тыс. куб. метров в год.

  Таблица 37. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
                         проекта к 2015 году


----------------------------------------------------------------
| Выручка в | Количество | Налоговые | Инвестиции на |  Срок   |
|   год,    |   новых    | платежи в |  создание 1   |окупаемо-|
|млн. рублей|рабочих мест|   год,    |рабочего места,|сти, лет |
|           |            |млн. рублей|  млн. рублей  |         |
|-----------+------------+-----------+---------------+---------|
|    940    |    160     |    105    |      1,8      |    4    |
----------------------------------------------------------------
     4.2.5.  Проект  комплексного  освоения  и   развития   территории
"Унимерьская слобода".
     Проект комплексного освоения и развития  территории  "Унимерьская
слобода"     предусматривает     малоэтажное      жилищно-коммунальное
строительство с объектами социальной  инфраструктуры  для  обеспечения
жильем специалистов и руководителей промышленных предприятий, входящих
в промышленный парк "Гаврилов-Ям".
     Земельный участок общей  площадью  47,17  га  расположен  в  селе
Унимерь   Заячье-Холмского   сельского   поселения    Гаврилов-Ямского
муниципального района, находящегося в 23 км от г. Ярославля и в  8  км
от ГП Гаврилов-Ям. Через село  проходит  автомобильная  дорога  общего
пользования Ярославль - Иваново.
     В рамках проекта планируется:
     - строительство жилых домов общей площадью 19 000  кв.  метров  с
использованием  новых  эффективных  энергосберегающих   технологий   и
современных строительных материалов;
     - размещение на территории села экологически чистого производства
переработки сельскохозяйственной продукции;
     -  реконструкция  и  строительство  объектов:  детского  сада   -
начальной  школы  на  40  мест,  медпункта,   спортивного   комплекса,
магазина, кафе, помещения речной флотилии,  причала,  моста  через  р.
Которосль (оценочная стоимость объектов 100 млн. рублей).
     Имеется исходно-разрешительная документация,  построены  наружные
коммуникации (газопровод  высокого  давления,  газорегуляторный  пункт
шкафной   мощностью   2   000   куб.   метров   в   час,   комплектная
трансформаторная подстанция КТП 2х630 кВт с  воздушной  высоковольтной
линией электропередачи ВЛ 10 кВ).
     Необходимо  строительство  ливневой  канализации,   водопроводной
насосной станции,  артезианских  скважин  (3  штуки),  канализационной
насосной станции  с  магистральными  наружными  сетями  водопровода  и
канализации, очистных сооружений, устройство солнечных батарей с целью
энергообеспечения жилых домов. Оценочная стоимость объектов  100  млн.
рублей.
     Данный проект позволит решить проблему нехватки жилья,  ввести  в
эксплуатацию до 19 тыс. кв. метров  жилых  домов,  создать  120  новых
рабочих мест, увеличить  объем  налоговых  поступлений  на  18,7  млн.
рублей в 2012-2015 годах. Срок окупаемости проекта - 3 года.
     4.2.6. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса.
     4.2.6.1.   Проект   общества   с   ограниченной   ответственности
"Старатель" "Народная дверь" -  расширение  действующего  производства
межкомнатных дверей.
     Целью   данного   проекта   является   расширение    действующего
производства межкомнатных дверей  путем  технического  перевооружения,
что приведет к росту производства межкомнатных дверей в 3 раза.  Общая
стоимость  проекта  составляет  60  млн.  рублей.  Реализация  данного
проекта позволит создать 80  дополнительных  рабочих  мест,  увеличить
объем выручки к  2012  году  до  150  млн.  рублей  в  год,  налоговых
отчислений - до 6,5 млн. рублей в год. Срок окупаемости - 5 лет.
     4.2.6.2. Проект покупки и установки оборудования для  кур-несушек
и для производства мяса птицы крестьянского хозяйства Акуленко В. В.
     Проект  усовершенствования  производства   мяса   птицы   и   яиц
планируется осуществить путем приобретения и установки  отечественного
оборудования на базе существующих площадей птичника.  Срок  реализации
проекта - 1 год, объем необходимых инвестиций - 5 млн. рублей. В  ходе
реализации проекта возможно создание 6  дополнительных  рабочих  мест,
рост налоговых отчислений - до 2 млн. рублей.
     4.2.6.3.   Проект   реконструкции    производственного    корпуса
государственного унитарного производственного предприятия хлебопечения
и торговли Ярославской области  "Гаврилов-Ямский  хлебозавод".  Данный
проект позволит модернизировать и  расширить  производство,  увеличить
ассортиментный перечень и  повысить  качество  выпускаемой  продукции.
Реализация данного  проекта  возможна  при  привлечении  инвестиций  в
размере 18 млн. рублей, что приведет к росту объемов выпуска продукции
к 2012 году до 103 млн. рублей в год, налоговых  отчислений  -  до  28
млн. рублей в год, позволит создать до 50  новых  рабочих  мест.  Срок
окупаемости - 5 лет.
     4.2.6.4. Проект создания Центра водного туризма  на  базе  отдыха
"Лесной родник". Целью  проекта  является  создание  8  дополнительных
рабочих  мест  для  выпускников  детских  домов  Ярославской  области,
увеличение объема выручки  к  2012  году  до  8  млн.  рублей  в  год,
налоговых отчислений - до  2  млн.  рублей  в  год.  Срок  окупаемости
проекта - 2,5 года.
     4.2.6.5. Проект создания музея  "Постоялый  двор  "У  ямщика".  В
рамках   данного   проекта   планируется   осуществлять   новый    вид
туристических услуг - прием туристов в  трапезной  ямщика,  знакомство
туристов с ямщицкими традициями приема гостей и местными ремеслами,  а
также с историей Гаврилов-Ямской льняной  мануфактуры.  Целью  данного
проекта  является  создание   нового   конкурентоспособного   продукта
туристической  инфраструктуры  к  1000-летию  г. Ярославля,   развитие
народных  промыслов  и  ремесел  в   Гаврилов-Ямском   МР,   поддержка
предпринимателей и ремесленников. Реализация данного  проекта  требует
привлечения  1  млн.  рублей  инвестиций,  что  позволит   создать   8
дополнительных рабочих мест, увеличить объем выручки к 2012 году до  8
млн. рублей в год, налоговых отчислений - до 2 млн. рублей в год. Срок
окупаемости - 2 года.

  Таблица 38. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
       проектов развития предприятий малого бизнеса к 2015 году


-------------------------------------------------------------------
| Выручка в | Новых рабочих |  Налоговые  | Инвестиции  |  Срок   |
|   год,    |     мест,     |  платежи в  |на создание 1|окупаемо-|
|млн. рублей|    человек    |    год,     |  рабочего   |  сти,   |
|           |               | млн. рублей |   места,    |   лет   |
|           |               |             | млн. рублей |         |
|-----------+---------------+-------------+-------------+---------|
|    397    |      440      |    33,8     |    0,72     |   1-5   |
|           | (в том числе: |  (за счет   |  (за счет   |         |
|           |    за счет    | реализации: | реализации: |         |
|           |  реализации   |инвестиционн-|инвестиционн-|         |
|           |инвестиционных |ых проектов) |ых проектов) |         |
|           |проектов - 152;|             |             |         |
|           |    за счет    |             |             |         |
|           |  реализации   |             |             |         |
|           |   программы   |             |             |         |
|           |   поддержки   |             |             |         |
|           |   малого и    |             |             |         |
|           |   среднего    |             |             |         |
|           |предпринимател-|             |             |         |
|           | ьства - 288)  |             |             |         |
-------------------------------------------------------------------

      5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП

     5.1. Целевые программы КИП.
     Программная  часть  КИП  состоит  из  мероприятий   и   объектов,
включенных в областные и ведомственные целевые программы, региональные
адресные программы, муниципальные целевые программы.
     Общий объем средств, направляемых на реализацию данных  программ,
составит 425,1 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 2,9
млн.   рублей   (0,7   процента),   из   средств    консолидированного
регионального бюджета 206,7 млн. рублей (48,6  процента),  из  средств
федерального бюджета  215,5  млн.  рублей  (50,7  процента).  Перечень
предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в приложении
2 к КИП.

                  Таблица 39. Целевые программы КИП


-----------------------------------------------------------------------
|N п| Наименование |       Цель        |       Целевое значение       |
|/п |  программы   |                   |                              |
|---+--------------+-------------------+------------------------------|
| 1 |      2       |         3         |              4               |
|---+--------------+-------------------+------------------------------|
|1. |Программы     |создание           |опережающее                   |
|   |содействия    |предпосылок для    |профессиональное обучение и   |
|   |занятости     |трудоустройства    |переподготовка - 45 человек;  |
|   |населения и   |незанятого         |организация общественных      |
|   |снижения      |населения          |работ и временного            |
|   |напряженности |                   |трудоустройства - 1 511       |
|   |на рынке труда|                   |человека;                     |
|   |              |                   |организация стажировки        |
|   |              |                   |выпускников                   |
|   |              |                   |образовательных учреждений    |
|   |              |                   |- 69 человека;                |
|   |              |                   |содействие самозанятости      |
|   |              |                   |безработных граждан - 152     |
|   |              |                   |человека;                     |
|   |              |                   |содействие трудоустройству    |
|   |              |                   |незанятых инвалидов,          |
|   |              |                   |родителей, воспитывающих      |
|   |              |                   |детей-инвалидов,              |
|   |              |                   |многодетных родителей - 5     |
|   |              |                   |человек                       |
|---+--------------+-------------------+------------------------------|
|2. |Программа     |создание новых     |увеличение доли малого        |
|   |поддержки     |рабочих мест в     |бизнеса в структуре           |
|   |малого и      |сфере малого и     |экономики ГП Гаврилов-Ям      |
|   |среднего      |среднего           |до 30 процентов;              |
|   |предпринимате-|предпринимательств |создание Центра поддержки     |
|   |льства        |а;                 |предпринимательства;          |
|   |              |увеличение доли    |    создание             новых|
|   |              |малого бизнеса в   |рабочих мест - 288 человек;   |
|   |              |структуре          |                              |
|   |              |экономики          |                              |
|   |              |ГП Гаврилов-Ям     |                              |
|---+--------------+-------------------+------------------------------|
|3. |Программы     |улучшение условий  |проведение капитального       |
|   |модернизации  |проживания         |ремонта многоквартирных       |
|   |жилищно-      |населения,         |домов общей площадью 59,83    |
|   |коммунального |повышение качества |тыс. кв. метров;              |
|   |хозяйства     |услуг для населения|реконструкция очистных        |
|   |              |                   |сооружений водоснабжения      |
|   |              |                   |пропускной способностью       |
|   |              |                   |12,5 тыс. куб. метров в сутки;|
|   |              |                   |строительство и               |
|   |              |                   |реконструкция шахтных         |
|   |              |                   |колодцев;                     |
|   |              |                   |газификация жилого фонда      |
|   |              |                   |ГП Гаврилов-Ям общей          |
|   |              |                   |площадью 20,98 тыс. кв.       |
|   |              |                   |метров                        |
|---+--------------+-------------------+------------------------------|
|4. |Программа по  |формирование       |площадь жилищного фонда,      |
|   |переселению   |рынка доступного   |признанного непригодным       |
|   |граждан из    |жилья экономкласса |для проживания, и (или) с     |
|   |жилищного     |                   |высоким уровнем износа, из    |
|   |фонда,        |                   |которого расселены граждане   |
|   |признанного   |                   |- 389 кв. метров;             |
|   |непригодным   |                   |площадь жилых помещений,      |
|   |для           |                   |в том числе в строящихся      |
|   |проживания, и |                   |домах, приобретенных путем    |
|   |(или) с       |                   |долевого участия в            |
|   |высоким       |                   |строительстве или             |
|   |уровнем       |                   |строительства домов для       |
|   |износа        |                   |обеспечения                   |
|   |              |                   |благоустроенными жилыми       |
|   |              |                   |помещениями граждан,          |
|   |              |                   |переселяемых из жилищного     |
|   |              |                   |фонда, признанного            |
|   |              |                   |непригодным для               |
|   |              |                   |проживания, и (или) с         |
|   |              |                   |высоким уровнем износа -      |
|   |              |                   |442,8 кв. метров;             |
|   |              |                   |количество переселенных       |
|   |              |                   |граждан - 31 человек          |
|---+--------------+-------------------+------------------------------|
|5. |Программа     |повышение качества |новая центральная районная    |
|   |развития      |медицинского       |больница на 415 посещений в   |
|   |материально-  |обслуживания       |смену, на 45 тыс. койко-дней  |
|   |технической   |населения          |в год                         |
|   |базы          |                   |                              |
|   |учреждений    |                   |                              |
|   |здравоохранен-|                   |                              |
|   |ия            |                   |                              |
|   |(строительство|                   |                              |
|   |центральной   |                   |                              |
|   |районной      |                   |                              |
|   |больницы)     |                   |                              |
-----------------------------------------------------------------------
     5.1.1.  Программы  содействия  занятости  населения  и   снижения
напряженности на рынке труда.
     В целях предотвращения роста безработицы разработаны  и  одобрены
Правительством Российской Федерации следующие программы:
     - региональная адресная программа дополнительных  мероприятий  по
снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год,
утвержденная  постановлением   Правительства   области   от 22.12.2009
N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий
по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области  на  2010
год";
     - региональная адресная программа дополнительных  мероприятий  по
снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год,
реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года,  утвержденная
постановлением   Правительства   области   от    13.05.2010    N 288-п
"О региональной  адресной  программе  дополнительных  мероприятий   по
снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год,
реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года";
     - региональная адресная программа дополнительных  мероприятий  по
снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год,
утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011  N 3-п
"О региональной  адресной  программе  дополнительных  мероприятий   по
снижению напряженности на рынке  труда  Ярославской  области  на  2011
год".
     В рамках мероприятий указанных программ в ГП Гаврилов-Ям в период
2010-2011 годов предполагается участие 1 782 работников и  безработных
граждан, на что запланировано выделить 32,02 млн. рублей, в том  числе
за счет средств:
     - федерального бюджета - 31,62 млн. рублей;
     - областного бюджета - 0,40 млн. рублей.
     Ниже представлен перечень  мероприятий  по  содействию  занятости
населения  в  ГП Гаврилов-Ям,  финансируемых  в  рамках   региональных
адресных программ дополнительных мероприятий по снижению напряженности
на рынке труда Ярославской области.

 Таблица 40. Перечень мероприятий по содействию занятости населения в
       ГП Гаврилов-Ям, финансируемых за счет бюджетных средств


-------------------------------------------------------------------
| N |     Наименование мероприятий      |Численность|    Объем    |
|п/п|                                   |участников,|финансирован-|
|   |                                   |  человек  |     ия,     |
|   |                                   |           | млн. рублей |
|---+-----------------------------------+-----------+-------------|
| 1 |                 2                 |     3     |      4      |
|---+-----------------------------------+-----------+-------------|
|1. |Опережающее профессиональное       |    45     |    0,80     |
|   |обучение работников в случае угрозы|           |             |
|   |увольнения (установление неполного |           |             |
|   |рабочего времени, временная        |           |             |
|   |приостановка работ, предоставление |           |             |
|   |отпусков без сохранения заработной |           |             |
|   |платы, мероприятия по              |           |             |
|   |высвобождению работников)          |           |             |
|---+-----------------------------------+-----------+-------------|
|2. |Организация общественных работ,    |   1511    |    21,0     |
|   |временного трудоустройства         |           |             |
|   |работников системообразующих и     |           |             |
|   |градообразующих организаций,       |           |             |
|   |находящихся под угрозой увольнения,|           |             |
|   |а также признанных в установленном |           |             |
|   |порядке безработными граждан и     |           |             |
|   |граждан, ищущих работу,            |           |             |
|   |проживающих в монопрофильных       |           |             |
|   |населенных пунктах с напряженной   |           |             |
|   |ситуацией на рынке труда           |           |             |
|---+-----------------------------------+-----------+-------------|
|3. |Организация стажировки выпускников |    69     |    1,07     |
|   |образовательных учреждений в целях |           |             |
|   |приобретения опыта работы          |           |             |
|---+-----------------------------------+-----------+-------------|
|4. |Содействие самозанятости           |    152    |    8,90     |
|   |безработных граждан и              |           |             |
|   |стимулирование создания            |           |             |
|   |безработными гражданами,           |           |             |
|   |открывшими собственное дело,       |           |             |
|   |дополнительных рабочих мест для    |           |             |
|   |трудоустройства безработных граждан|           |             |
|---+-----------------------------------+-----------+-------------|
|5. |Содействие трудоустройству         |     5     |    0,25     |
|   |незанятых инвалидов, родителей,    |           |             |
|   |воспитывающих детей-инвалидов,     |           |             |
|   |многодетных родителей              |           |             |
|---+-----------------------------------+-----------+-------------|
|   |Итого                              |   1782    |    32,02    |
-------------------------------------------------------------------

     Опережающее  обучение  по  профессиям,  востребованным  на  рынке
труда,  будет  способствовать  занятости  работников  как   на   своем
предприятии (по новой профессии или после  повышения  квалификации  по
имеющейся профессии (специальности)), так и на других предприятиях  по
месту проживания или в случае переезда в другую местность.
     Для реализации  данной  задачи  определен  перечень  организаций,
которые будут осуществлять опережающее  обучение  своих  работников  в
образовательных учреждениях, а также на базе ОАО "ГМЗ "Агат".
     В  вышеперечисленных  программах  приведен   график   организации
профессиональной подготовки, переподготовки и  повышения  квалификации
работников.
     В связи с реализацией КИП в  ближайшие  6 лет  потребуются  более
масштабные мероприятия по подготовке кадров по  рабочим  и  инженерным
специальностям, которые будут востребованы как вновь созданными, так и
существующими предприятиями.

Таблица 41. План опережающего переобучения работников, находящихся под
                          угрозой увольнения


-------------------------------------------------------------------
|Место | Имеющаяся  |Кол-|  Место   | Новая  |Коли-|Новое |Стоим- |
|работы|специальнос-|иче-|переобуч- |специал-|чест-|место | ость  |
|      |     ть     |ство|   ения   | ьность |во   |работ |переоб-|
|      |            |    |          |        |     |  ы   |учения |
|      |            |    |          |        |     |      |   ,   |
|      |            |    |          |        |     |      |рублей |
|------+------------+----+----------+--------+-----+------+-------|
|ОАО   |заточник,   | 45 |научно-   |токарь, |45   |ОАО   |562500 |
|"ГМЗ  |наладчик    |    |образоват-|шлифов- |     |"ГМЗ  |       |
|"Агат"|станков     |    |ельное    |щик;    |     |"Агат"|       |
|      |числового   |    |учрежден- |фрезеро-|     |      |       |
|      |программног-|    |ие        |вщик,   |     |      |       |
|      |о           |    |"Учебно-  |слесарь |     |      |       |
|      |управления, |    |техничес- |механос-|     |      |       |
|      |фрезеровщи  |    |кий центр |борочны-|     |      |       |
|      |к           |    |"Новик"   |х работ |     |      |       |
-------------------------------------------------------------------

 Таблица 42. Организация профессиональной подготовки и переподготовки
           работников в рамках реализации КИП в 2010 году*


--------------------------------------------------------------------
|N п|  Направление   |Численность|  Наименование предполагаемого   |
|/п |профессионально-|участников |       учебного заведения        |
|   |й переподготовки| обучения, |                                 |
|   |                |  человек  |                                 |
|---+----------------+-----------+---------------------------------|
| 1 |       2        |     3     |                4                |
|---+--------------------------------------------------------------|
|   |Закрытое акционерное общество "Лакокрасочные материалы"       |
|---+--------------------------------------------------------------|
|1. |Водитель        |     4     |учебный комбинат (далее - УК)    |
|   |погрузчика      |           |"Профессионал", г. Ярославль     |
|---+----------------+-----------+---------------------------------|
|2. |Электрогазосвар-|     4     |государственные образовательные  |
|   |щик             |           |учреждения начального            |
|   |                |           |профессионального образования    |
|   |                |           |Ярославской области (далее - ГОУ |
|   |                |           |НПО ЯО) профессиональные         |
|   |                |           |училища (далее - ПУ) N 1, N 24,  |
|   |                |           |N 25, г. Рыбинск;                |
|   |                |           |ГОУ НПО ЯО профессиональные      |
|   |                |           |лицеи (далее - ПЛ) N 11, N 12,   |
|   |                |           |N 13, N 21, N 24, N 38,          |
|   |                |           |г. Ярославль;                    |
|   |                |           |ГОУ НПО ЯО ПУ N 37,              |
|   |                |           |г. Переславль-Залесский;         |
|   |                |           |УК "Мелиоратор", г. Ярославль    |
|---+----------------+-----------+---------------------------------|
|3. |Стропальщик     |     3     |УК "Мелиоратор", г. Ярославль    |
|   |                |           |                                 |
|---+----------------+-----------+---------------------------------|
|   |Итого           |    11     |                                 |
|---+--------------------------------------------------------------|
|   | Муниципальное унитарное предприятие "Центр туризма и отдыха  |
|   |                       "Ямская слобода"                       |
|---+--------------------------------------------------------------|
|4. |Менеджер по     |     2     |ГОУ высшего профессионального    |
|   |туризму         |           |образования Ярославской области  |
|   |                |           |"Ярославский государственный     |
|   |                |           |педагогический университет имени |
|   |                |           |К. Д. Ушинского", г. Ярославль;  |
|   |                |           |Ярославский государственный      |
|   |                |           |университет имени П. Г. Демидова,|
|   |                |           |г. Ярославль                     |
|---+----------------+-----------+---------------------------------|
|   |Итого           |     2     |                                 |
|---+--------------------------------------------------------------|
|   |     Общество с ограниченной ответственностью "Старатель"     |
|---+--------------------------------------------------------------|
|5. |Электромонтер   |     2     |ГОУ НПО ЯО ПУ N 1, N 3, N 8,     |
|   |                |           |N 18, г. Рыбинск;                |
|   |                |           |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2, N 7, N 32,    |
|   |                |           |г. Ярославль;                    |
|   |                |           |УК "Мелиоратор", г. Ярославль;   |
|   |                |           |ГОУ НПО ЯО ПУ N 41, г. Тутаев;   |
|   |                |           |ГОУ НПО ЯО ПУ N 6,               |
|   |                |           |г. Переславль-Залесский;         |
|   |                |           |ГОУ среднего профессионального   |
|   |                |           |образования Ярославской области  |
|   |                |           |(далее - СПО ЯО) Даниловский     |
|   |                |           |политехнический техникум, г.     |
|   |                |           |Данилов;                         |
|   |                |           |УК "Мелиоратор", г. Ярославль    |
|---+----------------+-----------+---------------------------------|
|   |Итого           |     2     |                                 |
|---+--------------------------------------------------------------|
|   |    Общество с ограниченной ответственностью "Строймастер"    |
|---+--------------------------------------------------------------|
|6. |Электрогазосвар-|     2     |ГОУ НПО ЯО ПУ N 1, N 23, N 25,   |
|   |щик             |           |г. Ярославль;                    |
|   |                |           |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 10, N 12, N 13,  |
|   |                |           |N 21, N 24, г. Ярославль;        |
|   |                |           |ГОУ НПО ЯО ПУ N 37,              |
|   |                |           |г. Переславль-Залесский          |
|---+----------------+-----------+---------------------------------|
|7. |Электрик        |     1     |ГОУ НПО ЯО ПУ N 1, N 3,          |
|   |                |           |г. Рыбинск;                      |
|   |                |           |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2, N 8,          |
|   |                |           |г. Ярославль;                    |
|   |                |           |УК "Мелиоратор", г. Ярославль;   |
|   |                |           |ГОУ НПО ЯО ПУ N 41, г. Тутаев;   |
|   |                |           |ГОУ НПО ЯО ПУ N 6,               |
|   |                |           |г. Переславль-Залесский;         |
|   |                |           |ГОУ СПО ЯО Даниловский           |
|   |                |           |политехнический техникум,        |
|   |                |           |г. Данилов;                      |
|   |                |           |Угличский институт повышения     |
|   |                |           |квалификации, г. Углич           |
|---+----------------+-----------+---------------------------------|
|   |Итого           |     3     |                                 |
|---+----------------+-----------+---------------------------------|
|   |Всего           |    18     |                                 |
--------------------------------------------------------------------
     * Информация, приведенная в таблице, является справочной.
     5.1.2. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства.
     В рамках реализации КИП разработана и согласована в  Министерстве
экономического развития Российской Федерации  муниципальная  программа
поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов-Ям.  Основными  целями
данной программы является увеличение числа занятых в малом  и  среднем
предпринимательстве и, как  следствие,  рост  доли  малого  бизнеса  в
структуре экономики ГП Гаврилов-Ям до 30 процентов.

Таблица 43. Потребность в финансировании мероприятий поддержки малого
   и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы
          поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов-Ям


-----------------------------------------------------------------------
|N п |      Название мероприятия       |     Объем финансирования     |
| /п |                                 |      за 2010-2015 годы,      |
|    |                                 |         млн. рублей          |
|    |                                 |------------------------------|
|    |                                 |всего|феде-|обла-|муни- |внеб-|
|    |                                 |     |раль-|стно-|ципал-|юдж- |
|    |                                 |     | ный |  й  | ьный |етны-|
|    |                                 |     |бюд- |бюд- |бюдж- |  е  |
|    |                                 |     |жет* | жет |  ет  |исто-|
|    |                                 |     |     |     |      |чник |
|    |                                 |     |     |     |      |  и  |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+------+-----|
| 1  |                2                |  3  |  4  |  5  |  6   |  7  |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+------+-----|
| 1. |Всего по программе поддержки     |168,9|153,4|13,60| 1,92 |     |
|    |малого и среднего                |  3  |  1  |     |      |     |
|    |предпринимательства              |     |     |     |      |     |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+------+-----|
| 2. |Содействие модернизации и        |27,23|25,80|1,15 | 0,28 |     |
|    |повышению эффективности          |     |     |     |      |     |
|    |производства субъектов малого и  |     |     |     |      |     |
|    |среднего предпринимательства     |     |     |     |      |     |
|    |(далее - СМиСП)                  |     |     |     |      |     |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+------+-----|
|2.1.|Субсидирование СМиСП на          |21,99|20,80|0,95 | 0,24 |     |
|    |финансирование мероприятий       |     |     |     |      |     |
|    |программ энергоэффективности     |     |     |     |      |     |
|    |производства и технологическое   |     |     |     |      |     |
|    |присоединение к объектам         |     |     |     |      |     |
|    |электросетевого хозяйства (до 500|     |     |     |      |     |
|    |кВт с учетом ранее               |     |     |     |      |     |
|    |присоединенной в данной точке    |     |     |     |      |     |
|    |присоединения мощности)          |     |     |     |      |     |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+------+-----|
|2.2.|Субсидирование СМиСП на          |5,24 |5,00 |0,20 | 0,04 |     |
|    |компенсацию части затрат на      |     |     |     |      |     |
|    |уплату лизинговых платежей по    |     |     |     |      |     |
|    |договорам финансового лизинга и  |     |     |     |      |     |
|    |уплату первого взноса при        |     |     |     |      |     |
|    |заключении договора лизинга      |     |     |     |      |     |
|    |оборудования                     |     |     |     |      |     |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+------+-----|
| 3. |Финансовая поддержка СМиСП       |96,80|91,20|5,15 | 0,45 |     |
|    |                                 |     |     |     |      |     |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+------+-----|
|3.1.|Предоставление грантов           |43,20|40,00|2,75 | 0,45 |     |
|    |начинающим предпринимателям      |     |     |     |      |     |
|    |на создание собственного дела    |     |     |     |      |     |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+------+-----|
|3.2.|Расширение возможностей          |53,60|51,20|2,40 |      |     |
|    |СМиСП для получения              |     |     |     |      |     |
|    |кредитных и иных финансовых      |     |     |     |      |     |
|    |ресурсов путем выделения квот на |     |     |     |      |     |
|    |микрозаймы ОАО "Гарантийное      |     |     |     |      |     |
|    |агентство "Ярославия"            |     |     |     |      |     |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+------+-----|
| 4. |Пропаганда и обучение,           |9,95 |9,29 |0,58 | 0,08 |     |
|    |формирование положительного      |     |     |     |      |     |
|    |имиджа СМиСП                     |     |     |     |      |     |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+------+-----|
|4.1.|Организация обучения             |5,31 |5,00 |0,31 |      |     |
|    |работников сферы МиСП,           |     |     |     |      |     |
|    |организаций, образующих          |     |     |     |      |     |
|    |инфраструктуру поддержки         |     |     |     |      |     |
|    |СМиСП, и лиц, вовлекаемых в      |     |     |     |      |     |
|    |предпринимательскую              |     |     |     |      |     |
|    |деятельность                     |     |     |     |      |     |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+------+-----|
|4.2.|Субсидирование части затрат на   |1,69 |1,50 |0,18 | 0,01 |     |
|    |участие СМиСП в выставках,       |     |     |     |      |     |
|    |ярмарках, фестивалях, конкурсах  |     |     |     |      |     |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+------+-----|
|4.3.|Разработка и изготовление        |0,54 |0,50 |0,04 |      |     |
|    |информационных материалов для    |     |     |     |      |     |
|    |СМиСП. Пропаганда                |     |     |     |      |     |
|    |молодежного                      |     |     |     |      |     |
|    |предпринимательства              |     |     |     |      |     |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+------+-----|
|4.4.|Выпуск тематических              |2,41 |2,30 |0,04 | 0,07 |     |
|    |телепрограмм и статей о          |     |     |     |      |     |
|    |предпринимательстве в СМИ        |     |     |     |      |     |
|    |Гаврилов-Ямского района и        |     |     |     |      |     |
|    |Ярославской области.             |     |     |     |      |     |
|    |Формирование положительного      |     |     |     |      |     |
|    |имиджа СМиСП                     |     |     |     |      |     |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+------+-----|
| 5. |Правовое, организационное и      |5,18 |4,89 |0,29 |      |     |
|    |аналитическое обеспечение        |     |     |     |      |     |
|    |деятельности субъектов малого и  |     |     |     |      |     |
|    |среднего предпринимательства     |     |     |     |      |     |
|    |(далее - СМиСП). Проведение      |     |     |     |      |     |
|    |исследований в сфере малого и    |     |     |     |      |     |
|    |среднего предпринимательства     |     |     |     |      |     |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+------+-----|
|5.1.|Маркетинговое исследование в     |4,46 |4,25 |0,21 |      |     |
|    |сфере малого и среднего          |     |     |     |      |     |
|    |предпринимательства              |     |     |     |      |     |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+------+-----|
|5.2.|Создание и актуализация реестров |0,15 |0,15 |     |      |     |
|    |СМиСП                            |     |     |     |      |     |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+------+-----|
|5.3.|Осуществление мониторинга        |0,58 |0,50 |0,08 |      |     |
|    |СМиСП, анализ динамики           |     |     |     |      |     |
|    |развития МСП (постановление      |     |     |     |      |     |
|    |Администрации МР от              |     |     |     |      |     |
|    |07.09.2009 г. N 1422 "О порядке  |     |     |     |      |     |
|    |проведения мониторинга в сфере   |     |     |     |      |     |
|    |малого предпринимательства")     |     |     |     |      |     |
|----+---------------------------------+-----+-----+-----+------+-----|
| 6. |Создание и развитие              |29,78|22,22|6,45 | 1,11 |     |
|    |инфраструктуры поддержки         |     |     |     |      |     |
|    |СМиСП (создание и развитие       |     |     |     |      |     |
|    |Центра поддержки                 |     |     |     |      |     |
|    |предпринимательства с целью      |     |     |     |      |     |
|    |оказания информационно-          |     |     |     |      |     |
|    |консультационной поддержки       |     |     |     |      |     |
|    |СМиСП, неотложной правовой       |     |     |     |      |     |
|    |помощи, а также приема жалоб,    |     |     |     |      |     |
|    |связанных с                      |     |     |     |      |     |
|    |несанкционированными             |     |     |     |      |     |
|    |проверками правоохранительных    |     |     |     |      |     |
|    |и контролирующих органов)        |     |     |     |      |     |
-----------------------------------------------------------------------
     *  Указаны  средства,  предполагаемые  к  получению  при  условии
наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти.

     В отраслевой структуре средние предприятия будут  представлены  в
основном  производителями  технических  тканей  и  их  производных,  в
качестве базовой площадки для их расположения  планируется  территория
промышленного  парка.  Малые  и  микропредприятия  будут  представлены
предприятиями  торговли,  пищевой  промышленности,  предприятиями   по
оказанию  бытовых  услуг  населению,   автосервисами,   предприятиями,
предоставляющими прочие услуги.
     Определены основные направления государственной поддержки:
     -   правовое,   организационное   и   аналитическое   обеспечение
деятельности СМиСП;
     - финансовая поддержка СМиСП, развитие  инфраструктуры  поддержки
малого и среднего предпринимательства;
     - информационная и консультационная поддержка СМиСП;
     -  поддержка  СМиСП  в  области  подготовки,   переподготовки   и
повышения квалификации кадров;
     - содействие росту конкурентоспособности и продвижению  продукции
СМиСП;
     -  поддержка  СМиСП   в   области   инноваций   и   промышленного
производства;
     - содействие органам местного самоуправления  Гаврилов-Ямского МР
в  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территориях
муниципальных образований;
     - поддержка народных художественных промыслов.
     Предусмотрены следующие мероприятия:
     - предоставление субсидий СМиСП на компенсацию  части  затрат  на
уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга  и  уплату
первого взноса при заключении договора лизинга оборудования;
     - предоставление субсидий  СМиСП  на  финансирование  мероприятий
программ   энергоэффективности    производства    и    технологическое
присоединение к объектам  электросетевого  хозяйства  (до  500  кВт  с
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
     - предоставление грантов начинающим предпринимателям на  создание
собственного дела;
     - расширение возможностей СМиСП для получения  кредитных  и  иных
финансовых  ресурсов  путем   выделения   квот   на   микрозаймы   ОАО
"Гарантийное агентство "Ярославия";
     - предоставление субсидий  на  реализацию  муниципальных  целевых
программ развития СМиСП;
     -  организация  обучения  работников  сферы  малого  и   среднего
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру  поддержки
СМиСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность (льготное
обучение - 50 процентов от стоимости).
     Разрабатываются и внедряются новые направления:
     -  популяризация  молодежного  предпринимательства  и  вовлечение
молодежи в предпринимательство;
     -    формирование    поддержки    региональных    летних     школ
предпринимательства,  образовательных   лагерей   для   представителей
молодежи (в возрасте до 27  лет),  открывших  или  намеренных  открыть
собственное дело;
     - создание образовательных программ, направленных на подготовку и
повышение квалификации кадров для  СМиСП,  на  основе  государственных
образовательных стандартов, в том числе для региональных  летних  школ
предпринимательства,  образовательных   лагерей   для   представителей
молодежи (в возрасте до 27  лет),  открывших  или  намеренных  открыть
собственное дело;
     - предоставление  субсидий  на  компенсацию  части  затрат  малых
предприятий, связанных с патентованием изобретений, полезных  моделей,
промышленных   образцов   и   селекционных   достижений,    а    также
государственной   регистрацией   иных   результатов   интеллектуальной
деятельности, созданных малыми предприятиями;
     - предоставление субсидий на компенсацию  части  затрат  малых  и
средних   предприятий,   связанных   с   реализацией    программ    по
энергосбережению, присоединению к объектам  электросетевого  хозяйства
(до 100 кВт), в том числе объектов инфраструктуры  поддержки  СМиСП  и
сельхозпроизводителей;
     - предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру
поддержки  СМиСП,  на  компенсацию  части  затрат   по   оказанию   им
консультационных услуг.
     5.1.3. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
     В рамках реализации областных  целевых  и  региональных  адресных
программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства  затраты
на газификацию, реконструкцию очистных сооружений, капитальный  ремонт
жилых домов в период 2010- 2013 годов составят около 68 млн. рублей.

    Таблица 44. Предполагаемые объемы финансирования коммунальной
                            инфраструктуры


---------------------------------------------------------------------
|N п|     Наименование областных      |  Объем и структура затрат   |
|/п |  целевых программ, мероприятий  |     на 2010-2015 годы,      |
|   |                                 |         млн. рублей         |
|   |                                 |-----------------------------|
|   |                                 |всего|феде-|обла-|муни-|внеб-|
|   |                                 |     |раль-|стно-|ципа-|юдж- |
|   |                                 |     | ный |  й  |льны-|етны-|
|   |                                 |     |бюд- |бюд- |  й  |  е  |
|   |                                 |     | жет | жет |бюд- |исто-|
|   |                                 |     |     |     | жет |чник |
|   |                                 |     |     |     |     |  и  |
|---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----|
| 1 |                2                |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
|---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----|
|   |Жилье и коммунальная             |67,99|30,51|22,65|11,98|2,85 |
|   |инфраструктура - всего           |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----|
|1. |Областная целевая программа      |2,20 |     |1,00 |1,20 |     |
|   |"Модернизация объектов           |     |     |     |     |     |
|   |коммунальной инфраструктуры      |     |     |     |     |     |
|   |Ярославской области" на 2008-    |     |     |     |     |     |
|   |2010 годы                        |     |     |     |     |     |
|   |                                 |     |     |     |     |     |
|   |в том числе на 2010 год -        |2,20 |     |1,00 |1,20 |     |
|   |газификация ГП Гаврилов-Ям       |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----|
|2. |Областная целевая программа      |10,25|     |8,20 |2,05 |     |
|   |"Комплексная программа           |     |     |     |     |     |
|   |модернизации и реформирования    |     |     |     |     |     |
|   |жилищно-коммунального            |     |     |     |     |     |
|   |хозяйства Ярославской области"   |     |     |     |     |     |
|   |на 2011-2014 годы                |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----|
|3. |Областная целевая программа      |17,00|     |11,60|5,40 |     |
|   |"Чистая вода" на 2010-2014 годы  |     |     |     |     |     |
|   |в том числе:                     |     |     |     |     |     |
|   |                                 |     |     |     |     |     |
|   |                                 |     |     |     |     |     |
|   |реконструкция очистных           |11,00|     |7,40 |3,60 |     |
|   |сооружений водоснабжения в       |     |     |     |     |     |
|   |ГП Гаврилов-Ям (1 этап)          |     |     |     |     |     |
|   |                                 |     |     |     |     |     |
|   |реконструкция очистных           |2,85 |     |2,00 |0,85 |     |
|   |сооружений водоснабжения в       |     |     |     |     |     |
|   |ГП Гаврилов-Ям (2 этап),         |     |     |     |     |     |
|   |проектные работы                 |     |     |     |     |     |
|   |                                 |     |     |     |     |     |
|   |реконструкция комплекса          |2,75 |     |1,90 |0,85 |     |
|   |очистных сооружений              |     |     |     |     |     |
|   |канализации (2 этап), ул. Клубная|     |     |     |     |     |
|   |в ГП Гаврилов-Ям, проектные      |     |     |     |     |     |
|   |работы                           |     |     |     |     |     |
|   |                                 |     |     |     |     |     |
|   |строительство и реконструкция    |0,40 |     |0,30 |0,10 |     |
|   |шахтных колодцев в               |     |     |     |     |     |
|   |ГП Гаврилов-Ям                   |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----|
|4. |Мероприятия по капитальному      |38,54|30,51|1,85 |3,33 |2,85 |
|   |ремонту жилых домов за счет      |     |     |     |     |     |
|   |софинансирования из средств      |     |     |     |     |     |
|   |государственной корпорации -     |     |     |     |     |     |
|   |Фонда содействия                 |     |     |     |     |     |
|   |реформированию жилищно-          |     |     |     |     |     |
|   |коммунального хозяйства - всего  |     |     |     |     |     |
|   |в том числе:                     |     |     |     |     |     |
|   |                                 |     |     |     |     |     |
|   |                                 |     |     |     |     |     |
|   |меры дополнительной поддержки    |26,49|21,81|     |2,73 |1,95 |
|   |субъектов Российской Федерации,  |     |     |     |     |     |
|   |на территории которых находятся  |     |     |     |     |     |
|   |монопрофильные муниципальные     |     |     |     |     |     |
|   |образования (в соответствии с    |     |     |     |     |     |
|   |постановлением Правительства     |     |     |     |     |     |
|   |Российской Федерации от 31 мая   |     |     |     |     |     |
|   |2010 г. N 380 "О дополнительной  |     |     |     |     |     |
|   |поддержке субъектов Российской   |     |     |     |     |     |
|   |Федерации, на территории         |     |     |     |     |     |
|   |которых находятся                |     |     |     |     |     |
|   |монопрофильные муниципальные     |     |     |     |     |     |
|   |образования")                    |     |     |     |     |     |
|   |                                 |     |     |     |     |     |
|   |региональная адресная программа  |12,05|8,70 |1,85 |0,60 |0,90 |
|   |по проведению капитального       |     |     |     |     |     |
|   |ремонта многоквартирных домов    |     |     |     |     |     |
|   |(в соответствии с Федеральным    |     |     |     |     |     |
|   |законом от 21 июля 2007 года     |     |     |     |     |     |
|   |185-ФЗ "О Фонде содействия       |     |     |     |     |     |
|   |реформированию жилищно-          |     |     |     |     |     |
|   |коммунального хозяйства")        |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------

     Государственная  корпорация  -  Фонд  содействия   реформированию
жилищно-коммунального   хозяйства    (далее    -    Фонд    содействия
реформированию ЖКХ), исходя из предварительных расчетов, на  основании
постановления Правительства Российской Федерации  от  31  мая  2010 г.
N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской  Федерации,  на
территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования"
довела объем средств, предназначенных для ГП Гаврилов-Ям, до  21 811,1
тыс. рублей. С  учетом  объема  средств  дополнительной  поддержки  на
проведение капитального ремонта многоквартирных жилых  домов  выделено
26,49 млн. рублей, в том числе за счет средств:
     - Фонда содействия реформированию ЖКХ - 21,81 млн. рублей;
     - местного бюджета - 2,73 млн. рублей;
     - средств собственников жилья - 1,95 млн. рублей.
     Кроме того, за счет средств,  предусмотренных  Фондом  содействия
реформированию ЖКХ, Ярославской  области  на  выполнение  региональной
адресной программы "Проведение  капитального  ремонта  многоквартирных
домов в городском поселении Гаврилов-Ям"  на  2010  год,  утвержденной
постановлением   Правительства   области   от    19.08.2010    N 618-п
"Об утверждении   региональной    адресной    программы    "Проведение
капитального  ремонта  многоквартирных  домов  в  городском  поселении
Гаврилов-Ям" на 2010 год", в рамках реализации Федерального закона  от
21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" ГП Гаврилов-Ям на 2010-2011 годы  планируется
выделить еще 12,05 млн. рублей, в том числе за счет средств:
     - Фонда содействия реформированию ЖКХ - 8,7 млн. рублей;
     - областного бюджета - 1,85 млн. рублей;
     - местного бюджета - 0,6 млн. рублей;
     - средств собственников жилья - 0,9 млн. рублей.
     Таким  образом,  в  целом  на  проведение  капитального   ремонта
многоквартирных  жилых   домов   на   2010-2011   годы   предусмотрено
финансирование в сумме 38,54 млн. рублей, в том числе за счет средств:
     - Фонда содействия реформированию ЖКХ - 30,51 млн. рублей;
     - областного бюджета - 1,85 млн. рублей;
     - местного бюджета - 3,33 млн. рублей;
     - средств собственников жилья - 2,85 млн. рублей.
     В целях обеспечения  приведения  многоквартирных  жилых  домов  в
нормативное состояние необходимо предоставление за счет средств  Фонда
содействия реформированию ЖКХ дополнительно 19,5 млн. рублей.
     5.1.4. Программа  по  переселению  граждан  из  жилищного  фонда,
признанного непригодным для проживания,  и  (или)  с  высоким  уровнем
износа.
     В рамках реализации областной целевой  программы  "Стимулирование
развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на
2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства  области  от
26.01.2011   N 9-п   "Об утверждении   областной   целевой   программы
"Стимулирование  развития  жилищного   строительства   на   территории
Ярославской области" на 2011-2015 годы" в 2011 году в  ГП  Гаврилов-Ям
планируется проведение мероприятия по переселению граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным  для  проживания,  и  (или)  с  высоким
уровнем износа.
     Потребность в средствах  на  переселение  граждан  из  ветхого  и
аварийного жилищного фонда в 2011 году составляет 13,26 млн. рублей, в
том числе за счет средств:
     - областного бюджета - 9,57 млн. рублей;
     - местного бюджета - 3,69 млн. рублей.
     5.1.5. Программа развития материально-технической базы учреждений
здравоохранения (строительство центральной районной больницы Гаврилов-
Ямского МР).
     В  рамках  реализации  областной  целевой   программы   "Развитие
материально-технической базы  учреждений  здравоохранения  Ярославской
области" на 2009-2015 годы, утвержденной постановлением  Правительства
области  от  01.09.2009  N 897-п  "Об утверждении  областной   целевой
программы   "Развитие    материально-технической    базы    учреждений
здравоохранения Ярославской области" на  2009-2015  годы"  и  внесении
изменений в постановление Правительства области от  24.12.2008  N 703-
п", предусмотрено завершение строительства  муниципального  учреждения
здравоохранения  "Гаврилов-Ямская  центральная  районная  больница"  в
2012-2015 годах. Проект включает в себя осуществление  строительных  и
отделочных  работ  по  достройке  второй  очереди  5-этажного  корпуса
(литера А). Здание находится под крышей, произведено остекление  окон,
все   коммуникации   водоснабжения,    канализации,    теплоснабжения,
электроснабжения,  водоотведения  находятся  в  подвальном   помещении
1 очереди 5-этажного здания (литера А).
     В настоящее время поликлинические  услуги  оказываются  населению
ГП Гаврилов-Ям в четырех  разных  местах,  расстояние  между  которыми
достигает 3,5 км (при отсутствии сообщения общественным  транспортом).
Посещаемость  -  415  посещений   в   смену,   оказание   стационарной
медицинской помощи - 45 000 койко-дней в год.
     Общий объем инвестиций оценивается  в  148,5  млн.  рублей.  Срок
строительства - 4 года, ввод объекта в эксплуатацию  -  2015  год.  На
время строительства будет создано от 25 до 50 временных рабочих мест.
     Подана   заявка   на   согласование   финансирования   завершения
строительства данного объекта на 2012-2013 годы. Подготовка  проектной
документации будет осуществлена в период 2010-2011 годов.

     5.2. Источники финансирования.
     Общий объем средств, необходимых для реализации  КИП,  составляет
5455,82 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных
проектов - 5 020,72 млн. рублей, целевых региональных и  муниципальных
программ - 425,10 млн. рублей.

          Таблица 45. Объемы и источники финансирования КИП


-------------------------------------------------------------------
|N п|  Источник финансирования  |    Объем финансовых ресурсов    |
|/п |                           | на 2010-2015 годы, млн. рублей  |
|   |                           |---------------------------------|
|   |                           |всего |федер-|облас-|мун-|внебю- |
|   |                           |      |альны-| тной |ици-|джетн- |
|   |                           |      |  й   |бюдж- |пал-|  ый   |
|   |                           |      |бюдж- |  ет  |ьны-|источн-|
|   |                           |      |  ет  |      | й  |  ики  |
|   |                           |      |      |      |бюд-|       |
|   |                           |      |      |      |жет |       |
|---+---------------------------+------+------+------+----+-------|
| 1 |             2             |  3   |  4   |  5   | 6  |   7   |
|---+---------------------------+------+------+------+----+-------|
|1. |Министерство               |168,93|153,4 |13,60 |1,92|       |
|   |экономического развития    |      |  1*  |      |    |       |
|   |Российской Федерации       |      |      |      |    |       |
|   |(субсидии на               |      |      |      |    |       |
|   |государственную поддержку  |      |      |      |    |       |
|   |СМиСП)                     |      |      |      |    |       |
|---+---------------------------+------+------+------+----+-------|
|   |Софинансирование городской |168,93|153,4 |13,60 |1,92|       |
|   |целевой программы развития |      |  1*  |      |    |       |
|   |СМиСП                      |      |      |      |    |       |
|---+---------------------------+------+------+------+----+-------|
|2. |Министерство финансов      |1252,1|578,2 |58,60 |1,80|613,50 |
|   |Российской Федерации       |  0   |  0   |      |    |       |
|---+---------------------------+------+------+------+----+-------|
|   |Создание      промышленного|      |      |      |    |       |
|   |парка "Гаврилов-Ям":       |      |      |      |    |       |
|   |                           |      |      |      |    |       |
|   |                           |      |      |      |    |       |
|   |- дотация на поддержку мер |398,00|378,2 |19,70 |0,10|   -   |
|   |по обеспечению             |      |  0   |      |    |       |
|   |сбалансированности         |      |      |      |    |       |
|   |бюджетов субъектов         |      |      |      |    |       |
|   |Российской Федерации       |      |      |      |    |       |
|   |                           |      |      |      |    |       |
|   |- бюджетный кредит         |854,10|200,0 |38,90 |1,70|613,50 |
|   |                           |      |  0   |      |    |       |
|---+---------------------------+------+------+------+----+-------|
|3. |Фонд содействия            |38,54 |30,51 | 1,85 |3,33| 2,85  |
|   |реформированию ЖКХ         |      |      |      |    |       |
|---+---------------------------+------+------+------+----+-------|
|4. |Министерство               |32,02 |31,62 | 0,40 | -  |   -   |
|   |здравоохранения и          |      |      |      |    |       |
|   |социального развития       |      |      |      |    |       |
|   |Российской Федерации       |      |      |      |    |       |
|---+---------------------------+------+------+------+----+-------|
|   |Федеральная служба по труду|32,02 |31,62 | 0,40 | -  |   -   |
|   |и занятости                |      |      |      |    |       |
|---+---------------------------+------+------+------+----+-------|
|5. |Министерство регионального |737,32|53,80 |92,10 |8,20|583,22 |
|   |развития Российской        |      |      |      |    |       |
|   |Федерации                  |      |      |      |    |       |
|---+---------------------------+------+------+------+----+-------|
|6. |Программы модернизации     |37,11 |  -   |26,47 |10,6|   -   |
|   |жилищно-коммунального      |      |      |      | 4  |       |
|   |хозяйства Ярославской      |      |      |      |    |       |
|   |области                    |      |      |      |    |       |
|---+---------------------------+------+------+------+----+-------|
|7. |Программа развития         |148,50|  -   |148,5 | -  |   -   |
|   |материально-технической    |      |      |  0   |    |       |
|   |базы учреждений            |      |      |      |    |       |
|   |здравоохранения            |      |      |      |    |       |
|   |Ярославской области        |      |      |      |    |       |
|   |(строительство центральной |      |      |      |    |       |
|   |районной больницы          |      |      |      |    |       |
|   |Гаврилов-Ямского МР)       |      |      |      |    |       |
|---+---------------------------+------+------+------+----+-------|
|8. |Проекты без бюджетного     |  3   |  -   |  -   | -  |   3   |
|   |финансирования             |031,30|      |      |    |031,30 |
|---+---------------------------+------+------+------+----+-------|
|   |Всего                      |5445,8|847,54|341,5 |25,8|4230,8 |
|   |                           |  2   |      |  2   | 9  |   7   |
-------------------------------------------------------------------

     5.3. Механизм управления реализацией КИП.
     Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование
комплекса мер организационного, экономического и правового характера и
исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего  согласование
и  координацию  действий  всех  участников  реализации  КИП   (органов
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных
образований  области,  лучших  организаций  области,   предприятий   и
организаций различных форм собственности, коммерческих банков  и  иных
инвестиционных институтов).
     Механизм управления реализацией КИП  включает  в  себя  следующие
элементы:
     - создание полноценной методической и  нормативно-правовой  базы,
обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;
     - программно-целевое управление развитием  территории,  важнейших
отраслей и сфер  деятельности.  Мероприятия  КИП  предусматриваются  в
областных целевых  и  ведомственных  целевых  программах  с  указанием
конкретных  сроков  их  исполнения,   ответственных   исполнителей   и
исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их
реализации;
     - экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие
создание благоприятных условий для  предпринимательской  деятельности,
добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного  перемещения
товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности.
КИП  предусматривает  возможность  софинансирования  ряда  проектов  и
мероприятий  за  счет  средств  бюджетов  в   рамках   действующих   и
планируемых к разработке  целевых  программ,  отдельных  непрограммных
мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий  КИП  ежегодно
уточняются с учетом возможностей бюджетов;
     -  организационную  структуру  управления  КИП   с   определением
состава, функций,  механизмов  координации  действий  разработчиков  и
исполнителей.

   Таблица 46. Организационная структура управления реализацией КИП


-----------------------------------------------------------------------
|N  | Участники управления  |    Роль в управлении реализацией КИП    |
|п/п|                       |                                         |
|---+-----------------------+-----------------------------------------|
| 1 |           2           |                    3                    |
|---+-----------------------+-----------------------------------------|
|1. |Губернатор области     |постановка стратегических целей;         |
|   |                       |взаимодействие с федеральными органами   |
|   |                       |исполнительной власти                    |
|---+-----------------------+-----------------------------------------|
|2. |Заместитель Губернатора|детализация стратегических целей и задач;|
|   |области                |общая организация работ по               |
|   |                       |монопрофильным населенным пунктам        |
|   |                       |области;                                 |
|   |                       |координация деятельности различных       |
|   |                       |структур, вовлеченных в работы по        |
|   |                       |реализации КИП;                          |
|   |                       |контроль достижения стратегических       |
|   |                       |целей                                    |
|---+-----------------------+-----------------------------------------|
|3. |Департамент            |обеспечение взаимосвязи комплексного     |
|   |экономического развития|плана модернизации с целевыми            |
|   |Ярославской области    |программами, реализуемыми на             |
|   |                       |территории поселения;                    |
|   |                       |организация взаимодействия с             |
|   |                       |федеральными органами исполнительной     |
|   |                       |власти;                                  |
|   |                       |координация формирования бюджетных       |
|   |                       |заявок на ассигнования из федерального   |
|   |                       |бюджета;                                 |
|   |                       |мониторинг социально-экономической       |
|   |                       |ситуации в ГП Гаврилов-Ям                |
|---+-----------------------+-----------------------------------------|
|4. |Дирекция по            |управление реализацией комплексного      |
|   |комплексным            |плана, в том числе оперативное           |
|   |инвестиционным планам  |управление реализацией                   |
|   |в составе              |инфраструктурных и бизнес-проектов;      |
|   |государственного       |координация работы органов местного      |
|   |бюджетного учреждения  |самоуправления муниципальных             |
|   |Ярославской области    |образований области и участников КИП;    |
|   |"Агентство по          |мониторинг выполнения мероприятий        |
|   |сопровождению          |КИП;                                     |
|   |инвестиционных         |мониторинг выполнения показателей        |
|   |проектов"              |КИП;                                     |
|   |                       |подготовка сводных отчетов о реализации  |
|   |                       |КИП                                      |
|---+-----------------------+-----------------------------------------|
|5. |Органы исполнительной  |реализация областных и ведомственных     |
|   |власти Ярославской     |целевых программ;                        |
|   |области - исполнители  |реализация инфраструктурных проектов;    |
|   |                       |маркетинг инвестиционных проектов;       |
|   |                       |консультационная и аналитическая         |
|   |                       |поддержка                                |
|---+-----------------------+-----------------------------------------|
|6. |Координационный совет  |координация работы органов местного      |
|   |ГП Гаврилов-Ям         |самоуправления муниципальных             |
|   |                       |образований области и представителей     |
|   |                       |бизнеса по реализации КИП;               |
|   |                       |работа с инвесторами и существующим      |
|   |                       |бизнесом;                                |
|   |                       |консультационная и аналитическая         |
|   |                       |поддержка                                |
-----------------------------------------------------------------------
     Мониторинг сроков  и  целевых  параметров  КИП  будет  вестись  в
соответствии с целевыми показателями,  приведенными  в  приложении  1к
КИП.
     Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже
1 раза в  квартал.  Сводный  годовой  отчет  о  реализации  КИП  будет
представляться в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.

               6. Планируемые результаты реализации КИП

     Общий объем финансирования КИП составит 5445,82  млн.  рублей,  в
том числе  бюджетных  ассигнований  -  1214,95  млн.  рублей.  Прирост
выручки от реализации проектов накопленным итогом за  6  лет  составит
13,8 млрд. рублей. К 2015 году экономика ГП Гаврилов-Ям вырастет в 2,8
раза по сравнению с 2009 годом.
     Количество новых рабочих мест, создаваемых  в  рамках  реализации
проектов и программ развития, составит 2  415  единиц.  Инвестиции  на
создание 1 нового рабочего места составят  2,14  млн.  рублей,  в  том
числе бюджетные - 0,39 млн. рублей.
     Объем дополнительных налоговых поступлений от реализации проектов
КИП составит за 6 лет около 2,3 млрд. рублей, что в  2,4  раза  больше
объема инвестиций за счет бюджетных средств.
Таблица 47. Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП
                          за 2010-2015 годы

---------------------------------------------------------------------------
|N |Инвестиционны |Бюдж- |Приро-|Число |Дополн-|Бюджет- |Дополн- |Внебюд- |
| п|      е       |етные |  ст  |новых |ительн-|  ные   |ительн- | жетные |
|/п|   проекты    |инвес-|выруч-|рабочи|  ые   |инвести-|   ые   |инвести-|
|  |              | тици | ки,  |  х   |налого-| ции на |налогов-| ции на |
|  |              |  и,  | млн. | мест |  вые  |   1    |   ые   |1 рубль |
|  |              | млн. |рубле |      |поступ-|созданн-|поступ- |бюджет- |
|  |              |рубле |  й   |      |ления, |   ое   | ления  |  ных   |
|  |              |  й   |      |      | млн.  |рабочее |  на 1  |инвести-|
|  |              |      |      |      |рублей | место, | рубль  |  ций,  |
|  |              |      |      |      |       |  млн.  |бюджет- | рублей |
|  |              |      |      |      |       | рублей |  ных   |        |
|  |              |      |      |      |       |        |инвести-|        |
|  |              |      |      |      |       |        |  ций,  |        |
|  |              |      |      |      |       |        | рублей |        |
|--+--------------+------+------+------+-------+--------+--------+--------|
|1 |      2       |  3   |  4   |  5   |   6   |   7    |   8    |   9    |
|--+--------------+------+------+------+-------+--------+--------+--------|
|1.|Расширение    |  -   | 4228 | 389  | 820,6 |   -    |   -    |   -    |
|  |производства  |      |      |      |       |        |        |        |
|  |авиационной   |      |      |      |       |        |        |        |
|  |продукции     |      |      |      |       |        |        |        |
|--+--------------+------+------+------+-------+--------+--------+--------|
|2.|Строительство |  -   | 1518 | 275  | 254,9 |   -    |   -    |   -    |
|  |завода по     |      |      |      |       |        |        |        |
|  |выпуску       |      |      |      |       |        |        |        |
|  |керамического |      |      |      |       |        |        |        |
|  |вакуумно-     |      |      |      |       |        |        |        |
|  |порового      |      |      |      |       |        |        |        |
|  |кирпича       |      |      |      |       |        |        |        |
|--+--------------+------+------+------+-------+--------+--------+--------|
|3.|Развитие      |  -   | 1670 | 160  | 204,7 |   -    |   -    |   -    |
|  |производства  |      |      |      |       |        |        |        |
|  |полуфабрикатн-|      |      |      |       |        |        |        |
|  |ых лаков      |      |      |      |       |        |        |        |
|--+--------------+------+------+------+-------+--------+--------+--------|
|4.|Создание      |638,6 |  -   |  -   | 92,5  |   -    |  0,14  |  1,0   |
|  |промышленног- |      |      |      |       |        |        |        |
|  |о парка       |      |      |      |       |        |        |        |
|  |"Гаврилов-Ям" |      |      |      |       |        |        |        |
|--+--------------+------+------+------+-------+--------+--------+--------|
|5.|Организация   |  -   | 5254 | 980  | 727,3 |   -    |   -    |   -    |
|  |производства  |      |      |      |       |        |        |        |
|  |канцелярских  |      |      |      |       |        |        |        |
|  |товаров для   |      |      |      |       |        |        |        |
|  |детского      |      |      |      |       |        |        |        |
|  |творчества,   |      |      |      |       |        |        |        |
|  |художников и  |      |      |      |       |        |        |        |
|  |хобби         |      |      |      |       |        |        |        |
|--+--------------+------+------+------+-------+--------+--------+--------|
|6.|Блок проектов |  -   | 1097 | 440  | 143,8 |   -    |   -    |   -    |
|  |развития      |      |      |      |       |        |        |        |
|  |предприятий   |      |      |      |       |        |        |        |
|  |малого бизнеса|      |      |      |       |        |        |        |
|--+--------------+------+------+------+-------+--------+--------+--------|
|7.|Проект        |154,1 |  -   | 120  | 22,3  |  1,28  |  0,14  |  3,8   |
|  |комплекс-ного |      |      |      |       |        |        |        |
|  |освоения и    |      |      |      |       |        |        |        |
|  |развития      |      |      |      |       |        |        |        |
|  |территории    |      |      |      |       |        |        |        |
|  |"Унимерьская  |      |      |      |       |        |        |        |
|  |слобода"      |      |      |      |       |        |        |        |
|--+--------------+------+------+------+-------+--------+--------+--------|
|8.|Строительство |148,5 |  -   |  51  |  1,7  |  2,91  |  0,01  |   -    |
|  |центральной   |      |      |      |       |        |        |        |
|  |районной      |      |      |      |       |        |        |        |
|  |больницы      |      |      |      |       |        |        |        |
|  |Гаврилов-     |      |      |      |       |        |        |        |
|  |Ямского МР    |      |      |      |       |        |        |        |
|--+--------------+------+------+------+-------+--------+--------+--------|
|  |Всего         |941,2 |13767,| 2415 |2267,9 |  0,39  |  2,41  |  4,49  |
|  |              |      |  4   |      |       |        |        |        |
---------------------------------------------------------------------------
     Наряду   с   созданием   рабочих   мест,   реализация    ключевых
инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату  в
Гаврилов-Ямском МР до 21,0 тыс. рублей, что составляет 181  процент  к
уровню 2009 года.

 Таблица 48. Прирост трудовых ресурсов в ГП Гаврилов-Ям в результате
                            реализации КИП


---------------------------------------------------------------
|N  | Число новых рабочих мест  |2010|2011|2012|2013|2014|2015|
|п/п|   (нарастающим итогом)    |год |год |год |год |год |год |
|---+---------------------------+----+----+----+----+----+----|
| 1 |             2             | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
|---+---------------------------+----+----+----+----+----+----|
|1. |Новых рабочих мест - всего |681 |1040|1403|1853|2115|2415|
|   |                           |    |    |    |    |    |    |
|---+---------------------------+----+----+----+----+----+----|
|1.1|Градообразующее            |149 |167 |174 |231 |286 |389 |
|.  |предприятие                |    |    |    |    |    |    |
|   |(ОАО "ГМЗ "Агат")          |    |    |    |    |    |    |
|---+---------------------------+----+----+----+----+----+----|
|1.2|Крупный и средний бизнес   |266 |560 |898 |1232|1380|1535|
|.  |                           |    |    |    |    |    |    |
|   |                           |    |    |    |    |    |    |
|---+---------------------------+----+----+----+----+----+----|
|1.3|Малый бизнес               |266 |313 |331 |390 |420 |440 |
|.  |                           |    |    |    |    |    |    |
|   |                           |    |    |    |    |    |    |
|---+---------------------------+----+----+----+----+----+----|
|1.4|Целевые программы          | -  | -  | -  | -  | 29 | 51 |
|.  |                           |    |    |    |    |    |    |
|   |                           |    |    |    |    |    |    |
|---+---------------------------+----+----+----+----+----+----|
| 1 |2                          | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
|---+---------------------------+----+----+----+----+----+----|
|1.5|Сокращенные рабочие места  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|.  |                           |    |    |    |    |    |    |
|   |                           |    |    |    |    |    |    |
|---+---------------------------+----+----+----+----+----+----|
|2. |Занятые на общественных    |564 |724 |724 |724 |724 |724 |
|   |работах                    |    |    |    |    |    |    |
|---+---------------------------+----+----+----+----+----+----|
|3. |Чистый прирост рабочих мест|117 |316 |679 |1129|1391|1691|
|   |                           |    |    |    |    |    |    |
---------------------------------------------------------------
     Создание к 2016 году 2 415 новых рабочих  мест  позволит  снизить
уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям с 9,1 процента до  1,7  процента.
Прирост трудовых ресурсов приблизительно на 1 000 человек  планируется
обеспечить за счет миграции  высококвалифицированных  специалистов  из
соседних   муниципальных   районов   области    за    счет    создания
привлекательной социально-экономической среды  ГП Гаврилов-Ям  и,  как
следствие, повышения уровня жизни населения ГП Гаврилов-Ям.
     Прогноз изменения значения показателей баланса трудовых  ресурсов
в результате реализации КИП представлен в приложении 5 к КИП.



                                                          Приложение 1
                                        к комплексному инвестиционному
                                         плану модернизации городского
                                                 поселения Гаврилов-Ям


  Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации
                   городского поселения Гаврилов-Ям


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п|     Наименование показателя     | Единица |   Фактическое   |            Плановое значение            |
|/п |                                 |измерения|    значение     |                                         |
|   |                                 |         |-----------------+-----------------------------------------|
|   |                                 |         |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2020 |
|   |                                 |         | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
|---+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 1 |                2                |    3    |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  | 13  |
|---+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|1. |Доля работающих на               |процентов|32,8 |30,2 |17,6 |19,4 |18,8 |18,3 |18,0 |18,4 |19,3 |20,1 |
|   |градообразующих предприятиях     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |от численности населения         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |трудоспособного возраста         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|2. |Доля работающих на малых         |процентов| 8,8 |10,8 | 7,6 |11,6 |12,5 |13,5 |13,8 |14,3 |14,7 |16,6 |
|   |предприятиях от численности      |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |населения трудоспособного        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |возраста                         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|3. |Уровень зарегистрированной       |процентов| 2,5 | 3,9 | 9,1 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
|   |безработицы                      |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|4. |Общее количество дополнительно   | человек |  -  |  -  |  -  | 564 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 |
|   |созданных временных рабочих      |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |мест в период реализации         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |инвестиционных проектов          |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |(накопленным итогом)             |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|5. |Общее количество дополнительно   | человек |  -  |  -  |  -  | 681 |1 040|1 403|1 853|2 115|2 415|2 630|
|   |созданных постоянных рабочих     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |мест в период эксплуатации       |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |инвестиционных проектов          |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |(накопленным итогом)             |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|6. |Среднемесячная заработная плата  |тыс. руб.| 9,8 |11,1 |11,6 |14,0 |15,4 |17,0 |18,7 |20,3 |21,0 |24,7 |
|   |работников крупных и средних     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |предприятий                      |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|7. |Объем отгруженных товаров,       |млн. руб.|2 449|2 777|2 207|2 653|2 949|3 210|3 508|3 840|4 277|5 570|
|   |выполненных работ и услуг        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |собственного производства        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |организаций традиционных         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |отраслей                         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|8. |Доля отгруженных товаров,        |процентов|100,0|100,0|100,0|70,6 |63,7 |55,4 |49,6 |47,0 |45,1 |50,1 |
|   |выполненных работ и услуг        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |собственного производства        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |организаций традиционных         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |отраслей в общегородском объеме  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |отгруженных товаров,             |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |выполненных работ и услуг        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |собственного производства        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|9. |Объем отгруженных товаров,       |млн. руб.|1 514|1 121| 864 |1 210|1 406|1 581|1 805|2 092|2 483|3 190|
|   |выполненных работ и услуг        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |собственного производства        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |градообразующих предприятий      |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|10.|Доля градообразующих             |процентов| 62  | 40  | 39  | 33  | 30  | 28  | 27  | 28  | 28  | 30  |
|   |предприятий в общегородском      |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |объеме отгруженных товаров,      |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |выполненных работ и услуг        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |собственного производства        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|11.|Доля среднесписочной             |процентов| 9,4 |11,8 | 8,7 |12,8 |13,7 |14,7 |15,0 |15,4 |15,8 |17,6 |
|   |численности работников (без      |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |внешних совместителей) малых и   |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |средних предприятий от           |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |совокупного количества           |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |экономически активного           |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |населения                        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|12.|Доля малых предприятий в         |процентов| 17  | 19  | 15  | 20  | 22  | 25  | 26  | 28  | 29  | 30  |
|   |общегородском объеме             |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |отгруженных товаров              |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |собственного производства        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |организаций                      |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|13.|Доля прочих предприятий в        |процентов|21,3 |40,5 |46,3 |47,8 |47,3 |47,5 |47,3 |44,5 |43,3 |40,2 |
|   |общегородском объеме             |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |отгруженных товаров,             |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |выполненных работ и услуг        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |собственного производства        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |организаций                      |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|14.|Количество малых предприятий     | единиц  | 39  | 30  | 24  | 35  | 37  | 39  | 41  | 41  | 42  | 45  |
|   |                                 |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|15.|Количество малых и средних       | единиц  |1,40 |1,08 |0,87 |1,27 |1,30 |1,36 |1,37 |1,39 |1,40 |1,45 |
|   |предприятий в расчете на 1 тысячу|         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |человек населения города         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|16.|Общий объем дополнительных       |млн. руб.|  -  |  -  |  -  |30,8 |40,9 |58,9 |81,8 |104,1|114,0|150,0|
|   |поступлений в муниципальный      |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |бюджет от реализации             |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |инвестиционных проектов          |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|17.|Объем привлеченных               |млн. руб.|98,2 |132,5|57,0 |211,7|752,6|811,4|713,3|284,5|173,5|350,0|
|   |внебюджетных инвестиций          |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|18.|Доля собственных доходов         |процентов|  -  |33,5 |16,7 |20,2 |24,2 |28,6 |32,7 |36,0 |38,0 |40,8 |
|   |местного бюджета в общих         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |доходах бюджета                  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Информация по документу
Читайте также