Расширенный поиск

Постановление Правительства Калужской области от 30.10.2014 № 638

 


6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

 

            В данном разделе приводится информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы за счет всех источников финансирования, и обоснование финансирования в рамках основных подпрограмм.

            Наименование и объемы финансирования по конкретным мероприятиям приводятся в разделе 5 «Перечень программных мероприятий подпрограммы» по каждой подпрограмме.

 

6.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

 

(тыс. руб. в ценах каждого года)

Наименование подпрограммы и источников финансирования

 

в том числе по годам

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

3

4

5

6

7

8

9

Всего

105 387 872,789

15 414 817,003

15 016 536,300

13 277 100,400

14 171 076,655

15 058 443,226

15 857 792,116

16 592 107,089

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

1. По подпрограммам:

 

 

 

 

 

 

 

 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

44 244 473,411

5 103 151,855

5 782 816,191

5 610 148,591

6 054 612,821

6 604 477,631

7 181 741,731

7 907 524,591

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

49 495 283,116

7 244 090,936

6 410 560,734

6 593 792,434

6 864 308,459

7 160 907,120

7 482 043,610

7 739 579,823

«Развитие государственно-частного партнерства»

4 455 000,000

1 765 000,000

1 765 000,000

15 000,000

310 000,000

350 000,000

250 000,000

0,000

«Охрана здоровья матери и ребенка»

134 734,780

22 472,980

17 203,200

17 203,200

18 063,400

18 966,500

19 914,800

20 910,700

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

971 534,721

141 688,923

138 307,633

138 307,633

138 307,633

138 307,633

138 307,633

138 307,633

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

545 502,768

69 865,830

79 272,823

79 272,823

79 272,823

79 272,823

79 272,823

79 272,823

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

3 774 752,661

804 364,061

573 640,900

573 640,900

455 776,700

455 776,700

455 776,700

455 776,700

«Развитие информатизации в здравоохранении»

112 000,000

0,000

0,000

0,000

9 000,000

21 000,000

41 000,000

41 000,000

«Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Калужской области»

430 259,849

61 849,349

61 401,750

61 401,750

61 401,750

61 401,750

61 401,750

61 401,750

«Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области»

1 332 331,483

202 333,069

188 333,069

188 333,069

188 333,069

188 333,069

188 333,069

188 333,069

2. По источникам финансирования:

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

1 726 484,600

1 327 165,000

197 659,800

197 659,800

1 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

областной бюджет

20 930 990,403

3 308 769,503

2 840 203,400

2 438 947,400

2 674 842,100

2 931 126,300

3 206 238,900

3 530 862,800

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области

72 005 304,686

8 057 984,300

9 502 334,600

9 853 170,300

10 345 828,855

10 863 120,226

11 406 276,216

11 976 590,189

средства юридических лиц

5 722 994,500

1 901 823,000

1 914 296,300

178 017,000

488 109,800

544 711,800

462 974,100

233 062,500

средства из иных источников

5 002 098,600

819 075,200

562 042,200

609 305,900

661 295,900

718 484,900

781 302,900

850 591,600

 

6.2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

 

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, показателей

Ед. изм.

Значения по годам реализации программы:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

 

Итого по подпрограмме

тыс. руб.

5103151,855

5782816,191

5610148,591

6054612,821

6604477,631

7181741,731

7907524,591

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

428059,455

669447,891

268191,891

483307,691

717711,791

960142,391

1330107,291

 

средства федерального бюджета

тыс. руб.

67896,000

67896,00

67896,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

средства ТФОМС

тыс. руб.

3752793,000

4435628,600

4603232,600

4833394,230

5075063,940

5328817,140

5595258,000

 

собственные средства организаций (юр. Лица)

тыс. руб.

124733,600

137206,90

150927,60

166020,40

182622,40

200884,70

220973,10

 

привлеченные средства (иные источники)

тыс. руб.

729669,800

472636,800

519900,500

571890,500

629079,500

691897,500

761186,200

 

Основные мероприятия:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребление табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику. В рамках данного раздела предусмотрены мероприятия по организации иммунопрофилактики и вакцинации, а также проведения информационно-просветительской работы по предупреждению распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из общего объема:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Процессные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения Калужской области

тыс. чел.

1004,8

1005,5

1006,4

1006,4

1006,3

1004,2

1003,2

 

Объем  финансовых ресурсов, всего

тыс. руб.

393199,455

336087,891

336087,891

305191,891

324627,591

341650,091

384574,891

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

325303,455

268191,891

268191,891

305191,891

324627,591

341650,091

384574,891

 

средства федерального бюджета

тыс. руб.

67896,000

67896,000

67896,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.1

Действующие расходные обязательства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем  финансовых ресурсов, всего

тыс. руб.

393199,455

336087,891

336087,891

305191,891

324627,591

341650,091

384574,891

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

325303,455

268191,891

268191,891

305191,891

324627,591

341650,091

384574,891

 

средства федерального бюджета

тыс. руб.

67896,000

67896,00

67896,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Проектные (бюджет развития)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество строящихся и реконструируемых объектов здравоохранения для реализации мероприятий подпрограммы

ед.

1

1

0

3

5

4

4

 

Количество учреждений здравоохранения, в которых планируется капитальный и текущий ремонт, развитие материльно-технической базы для реализации мероприятий подпрограммы

ед.

2

0

0

7

9

11

11

 

Объем  финансовых ресурсов, всего

тыс. руб.

3855549,000

4836884,600

4603232,600

5011510,030

5468148,140

5947309,440

6540790,400

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

102756,000

401256,000

0,000

178115,800

393084,200

618492,300

945532,400

Подпрограмма  2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологическую, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

 

Итого по подпрограмме

тыс. руб.

7244090,936

6410560,734

6593792,434

6864308,459

7160907,120

7482043,610

7739579,823

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

1950167,836

1247663,534

1247663,534

1268442,434

1290322,534

1323004,534

1277663,534

 

средства федерального бюджета

тыс. руб.

908 754,500

11899,600

11899,600

0,000

0,000

0,000

0,000

 

иные источники

тыс. руб.

89405,400

89405,400

89405,400

89405,400

89405,400

89405,400

89405,400

 

средства юридических лиц

тыс. руб.

12089,400

12089,400

12089,400

12089,400

12089,400

12089,400

12089,400

 

средства ТФОМС

тыс. руб.

4283673,800

5049502,800

5232734,500

5494371,225

5769089,786

6057544,276

6360421,489

 

Основные мероприятия:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами В и С.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным психическими расстройствами и расстройствами поведения.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.

Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.

Развитие службы крови.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из общего объема:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Процессные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения Калужской области

тыс. чел.

1004,8

1005,5

1006,4

1006,4

1006,3

1004,2

1003,2

 

Объем  финансовых ресурсов, всего

тыс. руб.

1418341,406

1361057,934

1361057,934

1349937,234

1359158,334

1369158,334

1379158,334

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

1252717,106

1247663,534

1247663,534

1248442,434

1257663,534

1267663,534

1277663,534

 

средства федерального бюджета

тыс. руб.

64129,500

11899,600

11899,600

0,000

0,000

0,000

0,000

 

иные источники

тыс. руб.

89405,400

89405,400

89405,400

89405,400

89405,400

89405,400

89405,400

 

средства юридических лиц

тыс. руб.

12089,400

12089,400

12089,400

12089,400

12089,400

12089,400

12089,400

1.1

Действующие расходные обязательства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем  финансовых ресурсов, всего

тыс. руб.

1418341,406

1361057,934

1361057,934

1349937,234

1359158,334

1369158,334

1379158,334

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

1252717,106

1247663,534

1247663,534

1248442,434

1257663,534

1267663,534

1277663,534

 

средства федерального бюджета

тыс. руб.

64129,500

11899,600

11899,600

0,000

0,000

0,000

0,000

 

иные источники

тыс. руб.

89405,400

89405,400

89405,400

89405,400

89405,400

89405,400

89405,400

 

средства юридических лиц

тыс. руб.

12089,400

12089,400

12089,400

12089,400

12089,400

12089,400

12089,400

2

Проектные (бюджет развития)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество строящихся и реконструируемых объектов здравоохранения для реализации мероприятий подпрограммы

ед.

2

0

0

1

1

1

0

 

Количество учреждений здравоохранения, в которых планируется капитальный и текущий ремонт, развитие материльно-технической базы для реализации мероприятий подпрограммы

ед.

11

0

0

0

0

0

0

 

Объем  финансовых ресурсов, всего

тыс. руб.

5825749,530

5049502,800

5232734,500

5514371,225

5801748,786

6112885,276

6360421,489

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

697450,730

0,00

0,00

20000,00

32659,00

55341,00

0,00

 

средства федерального бюджета

тыс. руб.

844625,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

средства ТФОМС

тыс. руб.

4283673,800

5049502,800

5232734,500

5494371,225

5769089,786

6057544,276

6360421,489

Подпрограмма 3 «Развитие  государственно-частного партнерства"

 

Суммарное значение финансовых ресурсов, всего

тыс. руб.

1765000,000

1765000,000

15000,000

310000,000

350000,000

250000,000

0,000

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственные средства организаций (юр. лица)

тыс. руб.

1765000,000

1765000,000

15000,000

310000,000

350000,000

250000,000

0,000

 

Основные мероприятия:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Заключение концессионного соглашения о передаче частному инвестору объекта здравоохранения в г. Калуге для осуществления работ по реконструкции.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Строительство частного многофункционального медицинского центра мощностью 1200 посещений в смену и 100 коек стационара в  г. Калуге.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Строительство детско-взрослой поликлиники в районе «Правобережье» г. Калуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Строительство поликлиники в пос. Северный г. Калуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Строительство центра гемодиализа в г. Калуге.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Проведение разъяснительной работы с негосударственными медицинскими организациями по расширению их участия в оказании медицинской помощи населению в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Калужской области, бесплатной медицинской помощи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из общего объема:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Проектные (бюджет развития)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество строящихся и реконструируемых объектов здравоохранения для реализации мероприятий подпрограммы

ед.

2

2

1

2

2

1

0

 

Объем  финансовых ресурсов, всего

тыс. руб.

1765000,000

1765000,000

15000,000

310000,000

350000,000

250000,000

0,000

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственные средства организаций (юр. лица)

тыс. руб.

1765000,000

1765000,000

15000,000

310000,000

350000,000

250000,000

0,000

Подпрограмма 4  Охрана здоровья матери и ребенка

 

Суммарное значение финансовых ресурсов, всего

тыс. руб.

22472,980

17203,200

17203,200

18063,400

18966,500

19914,800

20910,700

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

397,780

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

средства федерального бюджета

тыс. руб.

7557,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

средства ТФОМС

тыс. руб.

14517,500

17203,200

17203,200

18063,400

18966,500

19914,800

20910,700

 

Основные мероприятия:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Совершенствование акушерско-гинекологической службы путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Развитие специализированной медицинской помощи детям.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Профилактика абортов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из общего объема:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Процессные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность детского населения (от 0 до 14 лет)

чел.

143491

145802

147502

148584

149070

149065

148674

 

Численность женщин фертильного возраста

чел.

233327

229416

225858

222936

220522

218034

216231

 

Объем  финансовых ресурсов, всего

тыс. руб.

7955,480

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

397,780

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

средства федерального бюджета

 

7557,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.1

Действующие расходные обязательства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем  финансовых ресурсов

тыс. руб.

7955,480

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

397,780

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

средства федерального бюджета

тыс. руб.

7557,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

средства ТФОМС

тыс. руб.

14517,500

17203,200

17203,200

18063,400

18966,500

19914,800

20910,700

 

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санитарно-курортного лечения, в том числе детям"

 

Суммарное значение финансовых ресурсов, всего

тыс. руб.

141688,923

138307,633

138307,633

138307,633

138307,633

138307,633

138307,633

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

141688,923

138307,633

138307,633

138307,633

138307,633

138307,633

138307,633

 

Основные мероприятия:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Открытие новых подразделений, осуществляющих медицинскую реабилитацию.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

2. Дооснащение оборудованием отделений (кабинетов) реабилитации в соответствие с Порядком организации медицинской помощи по реабилитации

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Строительство и оснащение многопрофильного  детско-взрослого Центра реабилитации на 200 коек*

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Модернизация  материально–технической базы санаторно-курортных медицинских организаций области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из общего объема:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Процессные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения Калужской области

тыс. чел.

1004,8

1005,5

1006,4

1006,4

1006,3

1004,2

1003,2

 

Объем  финансовых ресурсов, всего

тыс. руб.

141688,923

138307,633

138307,633

138307,633

138307,633

138307,633

138307,633

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

141688,923

138307,633

138307,633

138307,633

138307,633

138307,633

138307,633

1.1

Действующие расходные обязательства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем  финансовых ресурсов (тыс. руб.)

тыс. руб.

141688,923

138307,633

138307,633

138307,633

138307,633

138307,633

138307,633

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

141688,923

138307,633

138307,633

138307,633

138307,633

138307,633

138307,633

Подпрограмма 6 Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

 

Суммарное значение финансовых ресурсов, всего

тыс. руб.

69865,830

79272,823

79272,823

79272,823

79272,823

79272,823

79272,823

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

69865,830

79272,823

79272,823

79272,823

79272,823

79272,823

79272,823

 

Основные мероприятия:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Оказание паллиативной помощи взрослым.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Оказание паллиативной помощи детям.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из общего объема:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Процессные

 

1004,800

1005,500

1006,400

1006,400

1006,300

1004,200

1003,200

 

Количество пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи (прогнозная оценка)

чел.

300

300

300

300

300

300

300

 

Объем  финансовых ресурсов, всего

тыс. руб.

69865,830

79272,823

79272,823

79272,823

79272,823

79272,823

79272,823

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

69865,830

79272,823

79272,823

79272,823

79272,823

79272,823

79272,823

1.1

Действующие расходные обязательства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем  финансовых ресурсов

тыс. руб.

69865,830

79272,823

79272,823

79272,823

79272,823

79272,823

79272,823

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

69865,830

79272,823

79272,823

79272,823

79272,823

79272,823

79272,823

Подпрограмма 7 Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

 

Суммарное значение финансовых ресурсов, всего

тыс. руб.

804364,061

573640,900

573640,900

455776,700

455776,700

455776,700

455776,700

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

461407,261

455776,700

455776,700

455776,700

455776,700

455776,700

455776,700

 

средства федерального бюджета

тыс. руб.

342956,800

117864,200

117864,200

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Основные мероприятия:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь, необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств областного бюджета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование обеспечения специфическими лекарственными препаратами лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности за счет средств областного бюджета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом, расходными материалами для инсулиновых помп, глюкометрами и тест-полосками к ним.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из общего объема:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Процессные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения Калужской области

тыс. чел.

1004,8

1005,5

1006,4

1006,4

1006,3

1004,2

1003,2

 

Объем  финансовых ресурсов, всего

тыс. руб.

804364,061

573640,900

573640,900

455776,700

455776,700

455776,700

455776,700

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

461407,261

455776,700

455776,700

455776,700

455776,700

455776,700

455776,700

 

средства федерального бюджета

тыс. руб.

342956,800

117864,200

117864,200

0,000

0,000

0,000

0,000

1.1

Действующие расходные обязательства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем  финансовых ресурсов

тыс. руб.

804364,061

573640,900

573640,900

455776,700

455776,700

455776,700

455776,700

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

461407,261

455776,700

455776,700

455776,700

455776,700

455776,700

455776,700

 

средства федерального бюджета

тыс. руб.

342956,800

117864,200

117864,200

0,000

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма  8 "Развитие информатизации в здравоохранении"

 

Суммарное значение финансовых ресурсов, всего

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

9000,000

21000,000

41000,000

41000,000

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

8000,000

20000,000

40000,000

40000,000

 

средства федерального бюджета

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

 

Основные мероприятия:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершение мероприятий по внедрению региональной медицинской системы, ее адаптация под специфику работы на территории Калужской области; обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения с целью перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца, в том числе обеспеченных федеральным электронным приложением универсальной электронной карты, использования телемедицинских систем, систем электронного документооборота и ведение медицинских карт пациентов в электронном виде.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение медицинских организаций средствами вычислительной техники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение работ по приведению информационных систем персональных данных требованиям Федерального закона «О персональных данных»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернизация локально-вычислительных сетей в медицинских учреждениях с созданием 8 000 портов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение внедрения современных информационных систем в деятельность медицинских организаций

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение реализации мероприятий по популяризации использования информационных технологий в здравоохранении (организация обучающих семинаров, конференций, выезд представителей ЛПУ, для обмена опытом и т.д.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масштабирование аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг медицинским работником на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение медицинского и технического персонала учреждений здравоохранения инновационным техническим решениям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание базы знаний и внедрение электронных образовательных курсов и систем поддержки принятия врачебных решений в повседневную деятельной медицинских работников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие телемедицины на основе единой технологической и технической политики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие телемедицины на основе единой технологической и технической политики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование системы обеспечения вызовов скорой медицинской помощи с использованием технологии ГЛОНАСС, обеспечение работоспособности унифицированного программного решения для обеспечения функции диспетчеризации санитарного автотранспорта с использованием технологии ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, интеграция с системой обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112»:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержка инновационных проектов по внедрению современных информационных систем в здравоохранение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из общего объема:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Процессные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения Калужской области, имеющего персональные электронные медицинские карты

% к общей численности населения

15,0

 22,0

28,0 

34,0 

40,0 

46,0 

50,0 

 

Объем  финансовых ресурсов, всего

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

9000,000

21000,000

41000,000

41000,000

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства федерального бюджета

 

0,000

0,000

0,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

8000,000

20000,000

40000,000

40000,000

1.1

Действующие расходные обязательства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем  финансовых ресурсов

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

9000,000

21000,000

41000,000

41000,000

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства федерального бюджета

 

0,000

0,000

0,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

8000,000

20000,000

40000,000

40000,000

Подпрограмма 9 «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Калужской области»

 

Суммарное значение финансовых ресурсов, всего

тыс. руб.

61849,349

61401,750

61401,750

61401,750

61401,750

61401,750

61401,750

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

61849,349

61401,750

61401,750

61401,750

61401,750

61401,750

61401,750

 

Основные мероприятия:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Функционирование "Горячей линии "Здравоохранения"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из общего объема:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Процессные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения Калужской области

тыс. чел.

1004,8

1005,5

1006,4

1006,4

1006,3

1004,2

1003,2

 

Объем  финансовых ресурсов, всего

тыс. руб.

61849,349

61401,750

61401,750

61401,750

61401,750

61401,750

61401,750

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

61849,349

61401,750

61401,750

61401,750

61401,750

61401,750

61401,750

1.1

Действующие расходные обязательства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем  финансовых ресурсов

тыс. руб.

61849,349

61401,750

61401,750

61401,750

61401,750

61401,750

61401,750

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

61849,349

61401,750

61401,750

61401,750

61401,750

61401,750

61401,750

 

Подпрограмма10  Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области

 

Суммарное значение финансовых ресурсов, всего

тыс. руб.

202333,069

195333,069

188333,069

188333,069

188333,069

188333,069

188333,069

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства ТФОМС

тыс. руб.

7000,000

7000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

195333,069

188333,069

188333,069

188333,069

188333,069

188333,069

188333,069

 

Основные мероприятия:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Проведение мониторинга кадрового состава государственных учреждений здравоохранения, текущей и перспективной потребности

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов для медицинских работников, решение социально-бытовых вопросов

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Обеспечение подготовки новых специалистов и повышения уровня квалификации медицинских и фармацевтических кадров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из общего объема:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Процессные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество студентов, обеспеченных мерами социальной поддержки

чел.

400

500

550

600

600

600

600

 

Количество медицинских работников, получивших социальную поддержку по вопросу обеспечения жильем

чел.

450

480

500

520

520

520

520

 

Количество студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования

чел.

1120

1160

1180

1200

1200

1200

1200

 

Объем  финансовых ресурсов, всего

тыс. руб.

195333,069

188333,069

188333,069

188333,069

188333,069

188333,069

188333,069

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства ТФОМС

тыс. руб.

7000,000

7000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

195333,069

188333,069

188333,069

188333,069

188333,069

188333,069

188333,069

1.1

Действующие расходные обязательства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем  финансовых ресурсов

тыс. руб.

195333,069

188333,069

188333,069

188333,069

188333,069

188333,069

188333,069

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства областного бюджета

тыс. руб.

195333,069

188333,069

188333,069

188333,069

188333,069

188333,069

188333,069

 

средства ТФОМС

тыс. руб.

7000,000

7000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


Информация по документу
Читайте также