Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1112


Статус

Наименование основных мероприятий

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 9

Развитие информатизации

в здравоохранении

всего, в том числе:

15 650,2

14 614,2

18 116,3

15 410,6

13 373,5

13 373,5

24 910,5

собственные доходы областного бюджета

15 650,2

14 614,2

18 116,3

15 410,6

13 373,5

13 373,5

24 910,5

Основное мероприятие 9.1

Обеспечение функционирования и развития регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

собственные доходы областного бюджета

15 650,2

14 614,2

18 116,3

15 410,6

13 373,5

13 373,5

24 910,5


 

Приложение 2

к Подпрограмме 9

 

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 30.03.2015 № 251)

 

Сведения

о показателях (индикаторах) подпрограммы 9


п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование индикатора (показателя)

Ед. измерения

Значения показателей

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Организация персонализированной работы медицинских организаций с высокорисковыми группами пациентов, в том числе с использованием мобильной связи, SMS, сети Интернет; повышение доступности консультационных услуг медицинских экспертов

для населения за счет использования телемедицинских консультаций; повышение оперативности оказания медицинской помощи высокорисковым группам пациентов за счет использования технологий дистанционного скрининга; внедрение электронных образовательных курсов и систем поддержки принятия врачебных решений в повседневную деятельность медицинских работников

доля государственных медицинских организаций, включенных

в систему обмена медицинской информацией

в защищенной информационной сети в сфере здравоохранения области

процент

5

30

40

50

60

70

80

90

95

2.

Обеспечение эффективной информационной поддержки процесса управления системой здравоохранения области, а также процесса оказания медицинской помощи

доля государственных медицинских организаций, включенных

в систему оценки эффективности их работы и оценки качества медицинских услуг

процент

0

75

80

85

90

91

92

93

95


 

Приложение 3

к Подпрограмме 9

 

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 30.03.2015 № 251)

 

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 9


п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Определение целевого показателя (индикатора)

Временные характеристики целевого показателя (индикатора)

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)

Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле

Метод сбора информации, индекс формы отчетности

Объект и единица наблюдения

Охват единиц совокупности

Ответственный

за сбор данных

по целевому показателю (индикатор)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Доля государственных медицинских организаций, включенных в систему обмена медицинской информацией в защищенной информационной сети в сфере здравоохранения области

процент

доля государственных медицинских организаций, включенных

в систему обмена медицинской информацией

в защищенной информационной сети в сфере здравоохранения области

1 раз в год,

показатель на дату

Y = X / N x 100%

X - число государственных медицинских организаций, включенных в систему обмена медицинской информацией в защищенной информационной сети в сфере здравоохранения области;

N - общее количество учреждений здравоохранения

ведомственная отчетность

учреждения здравоохранения

сплошное наблюдение

департамент здравоохранения области

 

2.

Доля государственных медицинских организаций, включенных в систему оценки эффективности их работы и оценки качества медицинских услуг

 

процент

доля государственных медицинских организаций, включенных в систему оценки эффективности их работы и оценки качества медицинских услуг

 

1 раз в год,

показатель на дату

Y = X / N x 100%

X - число медицинских организаций, включенных в систему оценки эффективности их работы и оценки качества медицинских услуг в сфере здравоохранения области

N - общее количество учреждений здравоохранения

ведомственная отчетность

учреждения здравоохранения

сплошное наблюдение

департамент здравоохранения области

 


 

Приложение 4

к Подпрограмме 9

 

(Дополнено - Постановление Правительства Вологодской области от 18.04.2016 № 357)

 

Перечень

основных мероприятий Подпрограммы 9

Государственной программы


Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый непосредственный результат

Связь с показателями подпрограммы

Годы реализации и источник финансового обеспечения*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

9.1. Обеспечение функционирования и развития регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

департамент здравоохранения области

совершенствование программно-информационного обеспечения учреждений здравоохранения области

доля государственных медицинских организаций, включенных в систему обмена медицинской информацией в защищенной информационной сети в сфере здравоохранения области;

доля государственных медицинских организаций, включенных в систему оценки эффективности их работы и оценки качества медицинских услуг

1

1

1

1

1

1

1


* Индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.

 

 

Приложение 10

к Государственной программе

 

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 09.06.2014 № 497; от 02.09.2014 № 774;

от 27.10.2014 № 966; от 29.12.2014 № 1220;

от 30.03.2015 № 251; от 15.06.2015 № 494;

от 10.08.2015 № 666; от 16.11.2015 № 953;

от 21.12.2015 № 1136; от 15.02.2016 № 132;

от 18.04.2016 № 357; от 11.07.2016 № 617;

от 15.08.2016 № 745; от 15.05.2017 № 435;

от 22.05.2017 № 463; от 10.07.2017 № 607;

от 18.09.2017 № 844)

 

Финансовое обеспечение реализации

Государственной программы

за счет средств областного бюджета


Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

всего

2014 - 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ИТОГО

всего, в том числе

7 456 925,3

8 108 358,1

8 271 979,2

8 723 587,1

8 269 684,3

8 267 410,9

9 551 452,7

58 649 397,6

 

собственные доходы областного бюджета

6 910 742,4

7 501 838,2

7 764 770,1

8 330 620,1

8 163 764,0

8 163 764,0

9 551 452,7

56 386 951,5

 

субвенции и субсидии федерального бюджета

546 182,9

606 519,9

507 209,1

392 967,0

105 920,3

103 646,9

0,0

2 262 446,1

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

7 456 925,3

8 108 358,1

8 268 479,2

8 720 087,1

8 266 184,3

8 263 910,9

9 551 452,7

58 635 397,6

собственные доходы областного бюджета

6 910 742,4

7 501 838,2

7 761 270,1

8 327 120,1

8 160 264,0

8 160 264,0

9 551 452,7

56 372 951,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

546 182,9

606 519,9

507 209,1

392 967,0

105 920,3

103 646,9

0,0

2 262 446,1

Департамент управления делами Правительства области

всего, в том числе

0,0

0,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

0,0

14 000,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

0,0

14 000,0»


 

Приложение 11

к Государственной программе

 

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 09.06.2014 № 497; от 29.12.2014 № 1220;

от 30.03.2015 № 251; от 18.04.2016 № 357;

от 15.05.2017 № 435; от 22.05.2017 № 463)

 

Прогнозная (справочная) оценка

объемов привлечения средств федерального бюджета,

бюджетов государственных внебюджетных фондов

на реализацию целей Государственной программы


Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

всего

2014 - 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего

10 947 780,9

11 730 407,6

12 075 851,7

12 558 637,6

14 335 973,7

15 069 879,1

14 825 580,5

91 544 111,1

Федеральный бюджет

546 182,9

219 179,0

507 209,1

352 717,7

106 052,9

103 776,4

244 566,1

2 079 684,1

Территориальный фонд ОМС

10 219 500,0

11 344 933,6

11 402 257,6

12 041 921,9

14 065 182,0

14 808 188,6

14 324 978,5

88 206 962,2

Фонд социального страхования Российской Федерации

182 098,0

166 295,0

166 385,0

163 998,0

164 738,8

157 914,1

256 035,9

1 257 464,8


 

Приложение 12

к Государственной программе

 

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 02.09.2014 № 774; от 30.03.2015 № 251;

от 15.08.2016 № 745; от 26.12.2016 № 1191;

от 06.03.2017 № 232; от 15.05.2017 № 435;

от 22.05.2017 № 463; от 21.08.2017 № 757)

 

Сведения о показателях (индикаторах )

Государственной программы

"Развитие здравоохранения Вологодской области"

на 2014 - 2020 годы


N

п/п

Задачи

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. измерения

Значения показателей

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи

потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

13,75

13,30

13,00

12,75

9,1

9,0

9,0

8,9

8,7

распространенность потребления табака среди взрослого населения

процент

29,1

29,1

29,1

27

27

26,5

26

25,4

24,8

распространенность потребления табака среди детей и подростков

процент

-

20

20

20

18,5

-

-

-

-

количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез

на 100 тыс. населения

32,9

33,5

33

26,4

26,3

26,1

25,9

25,7

25,5

смертность от всех причин

на 1000 населения

15,1

14,7

14,3

14

13,6

13,1

12,6

12,2

11,9

ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

69,2

69,5

70, 1

71,2

71,8

72,5

73,2

74,0

74,8

2.

Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

смертность от болезней системы кровообращения

на 100 тыс. населения

893,3

859,4

825,5

791,6

757,7

712,8

670,4

640,9

613,8

смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

18,3

10,8

10,2

9,4

9,1

8,5

8

7,6

7,2

смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

на 100 тыс. населения

223,4

215

210

204

202

200,5

197,8

194,6

191,6

смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

7.2

7

7

6

6

6

6

6

6

3.

Обеспечение эффективности управления Государственной программой

фондооснащенность медицинских организаций

рублей на 1 кв. м

6311,1

6575,3

6608,2

8852,0

8896,3

8940,8

8985,5

9165,1

9348,4

удельный расход энергии в государственных медицинских организаций

тн у.т./кв. м

0,0642

0,0641

0,0621

0,0617

0,0614

-

-

-

-

удельный расход энергии на одного работника в государственных медицинских организациях

тн  у.т./чел.

1,563

1,593

1,556

1,550

1,544

-

-

-

-

удельный расход тепла на отопление единицы лечебной площади зданий

тн у.т./кв. м

0,0429

0,0426

0,0406

0,0404

0,0402

-

-

-

-

доля оснащения приборами учета тепловой энергии государственных медицинских организаций

процент

43

59

62

67

72

-

-

-

-

4.

Повышение эффективности службы родовспоможения и детства

материнская смертность

случаев на 100 тыс. родившихся живыми

17,9

16

15,5

14,5

13,8

13,5

13

12,9

12,9

младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

8,4

8,2

8

7,8

7,5

7,4

7

6,6

6,4

5.

Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей

охват реабилитационной медицинской помощью пациентов

процент

1.90

4.00

6.00

9.00

12.00

15.00

17.00

21.00

25

6.

Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей (оказание паллиативной помощи)

обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи

коек/ 100 тыс. населения

н/д

н/д

0,9

1,8

26,44

26,47

26,54

26,57

26,61

7.

Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами

 

обеспеченность врачами

на 10 тыс. населения

31,5

32,5

29,7

30,0

30,2

30,4

30,5

30,6

30,7

соотношение врачи/средний персонал

коэффициент

1/3,4

1/3,5

1/3,6

1/3,6

1/3,6

1/3,6

1/3,6

1/3,6

1/3,6

соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в области*

процент

118,8

116,8

130,7

137,0

159,6

180,0**

200,0

200,0

200,0

соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в области*

процент

62,5

61,9

76,2

79,3

86,3

90,0***

100,0

100,0

100,0

соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в области*

процент

28,6

28,0

51,0

52,4

55,5

80,0****

100,0

100,0

100,0

8.

Совершенствование лекарственного обеспечения населения области

удовлетворение потребности граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов, в необходимых лекарственных препаратах

процент

96.50

97.00

97.50

98.00

98.00

98.00

98.00

98.00

98.00

9.

Развитие информатизации системы здравоохранения области, включая развитие телемедицины

доля учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами

процент

10.00

15.00

20.00

30.00

35.00

40.00

50.00

80.00

95.00


Информация по документу
Читайте также