Расширенный поиск
Постановление Правительства Вологодской области от 30.03.2015 № 251
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.03.2015 № 251 г. Вологда О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1112 Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в Государственную программу «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1112, следующие изменения: 1.1. В паспорте Государственной программы: 1.1.2. Позицию «Название Государственной программы» исключить. 1.1.3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы» изложить в следующей редакции: «
». 1.1.2. В позиции «Задачи Государственной программы» слова «паллиативная помощь» заменить словами «оказание паллиативной помощи». 1.1.3. В позиции «Ожидаемые результаты реализации Государственной программы» слова «увеличение обеспеченности врачами до 34,2 на 10 тыс. населения; обеспечение соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1:4» заменить словами «увеличение обеспеченности врачами до 30,7 на 10 тыс. населения; обеспечение соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1/3,6». 1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции: «4. Финансовое обеспечение Государственной программы Объем финансовых средств, необходимых для реализации Государственной программы: всего – 56 665 600,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 7 456 925,3 тыс. руб., 2015 год – 7 729 379,5 тыс. руб., 2016 год – 6 620 954,5тыс. руб., 2017 год – 7 402 632,8 тыс. руб., 2018 год – 8 746 583,2 тыс. руб., 2019 год – 9 157 672,6 тыс. руб., 2020 год – 9 551 452,7 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (собственные доходы) – 17 108 543,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 2 199 859,3 тыс. руб., 2015 год – 2 274 701,3 тыс. руб., 2016 год – 1 238 955,4 тыс. руб., 2017 год – 2 018 813,7 тыс. руб., 2018 год – 2 298 986,6 тыс. руб., 2019 год – 3 127 375,0 тыс. руб., 2020 год – 3 261 852,2 тыс. руб., средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС – 38 372 875,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 4 710 883,1 тыс. руб., 2015 год – 5 235 499,2 тыс. руб., 2016 год – 5 173 499,2 тыс. руб., 2017 год – 5 173 499,2 тыс. руб., 2018 год – 5 759 596,6 тыс. руб., 2019 год – 6 030 297,6 тыс. руб., 2020 год – 6 289 600,5 тыс. руб., средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 1 184 181,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 546 182,9 тыс. руб., 2015 год – 219 179,0 тыс. руб., 2016 год – 208 499,9 тыс. руб., 2017 год – 210 319,9 тыс. руб. Финансовое обеспечение Государственной программы рассчитано в разрезе источников финансирования (средства федерального и областного бюджетов). В части областного бюджета учтена потребность по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Финансовое обеспечение Государственной программы за счет средств областного бюджета (в том числе за счет субсидий и субвенций федерального бюджета) представлено в приложении 10 к Государственной программе.». 1.3. Дополнить разделом 5 следующего содержания: «5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Государственной программы Объем прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Государственной программы: всего – 90 779 192,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 10 947 780,9 тыс. руб., 2015 год – 11 730 407,6 тыс. руб., 2016 год – 12 475 285,9 тыс. руб., 2017 год – 13 009 497,9 тыс. руб., 2018 год – 13 576 277,4 тыс. руб., 2019 год – 14 214 362,6 тыс. руб., 2020 год – 14 825 580,5 тыс. руб.; из них по источникам финансового обеспечения: средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 1 887 188,4 тыс. руб., средства территориального фонда обязательного медицинского страхования в объеме 87 474 870,6 тыс. руб., указанные средства будут направлены на реализацию следующих подпрограмм: «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»; «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»; «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения области»; «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»; «Охрана здоровья матери и ребенка»; средства Фонда социального страхования Российской Федерации -1 417 133,8 тыс. руб. (постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1233 «О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и послеродовый период, а также диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни»), указанные средства будут направлены на реализацию подпрограмм «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации». Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 11 к Государственной программе.». 1.4. Раздел 5 считать разделом 6 и в нем: 1.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Государственной программы представлены в приложении 13 к Государственной программе.». 1.4.2. Пункты 1 - 22 признать утратившими силу. 1.4.3. Абзацы семьдесят седьмой, семьдесят восьмой изложить в следующей редакции: «обеспеченность врачами до 30,7 на 10 тыс. населения; соотношение врачей и среднего медицинского персонала 1/3,6;». 1.5. В приложении 1 к Государственной программе: 1.5.1. В паспорте Подпрограммы 1: позицию «Наименование Подпрограммы 1» исключить; позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: «
». 1.5.2. В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1»: 1.5.2.1. В подразделе «Основное мероприятие 1.1 «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей»: пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Реализация популяционной стратегии — развитие проекта «Здоровые города, районы и поселки». В рамках реализации данного направления до 2020 года запланирован ряд мероприятий: 1.1. Включение всех городов и муниципальных образований области в реализацию мероприятий указанного проекта, организация работы координационного совета при Губернаторе области. 1.2. Реализация районных межведомственных здоровьесберегающих программ, целью которых является формирование устойчивой положительной динамики состояния здоровья населения района, снижение показателей заболеваемости и смертности населения района. Мероприятия включают в себя задачи формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний среди населения. До 2017 года планируется включение не менее 18 муниципальных образований области, до 2020 года планируется включение всех городов и муниципальных образований области в реализацию мероприятий. 1.3. Организация и проведение массовых оздоровительных и профилактических мероприятий. Планируется проведение оздоровительных и профилактических мероприятий в рамках календаря памятных дат Всемирной организации здравоохранения (Всемирный день здоровья, Всемирный день сердца и другие). 1.4. Организация и проведение ежегодных областных акций и кампаний по вопросам формирования здорового образа жизни, коррекции факторов риска и профилактики хронических неинфекционных заболеваний («Пространство без табачного дыма» и другие). 1.5. Организация, оформление и проведение «Городков здоровья». В рамках работы проводится измерение артериального давления и консультация населения, распространяются информационные материалы по профилактике неинфекционных заболеваний и здоровому образу жизни. В планах до 2020 года планируется проведение не менее 4 «Городков здоровья» ежегодно. 1.6. Проведение конференций и обучающих семинаров по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний у населения, включая вопросы профилактики болезней системы кровообращения. 1.7. Разработка, издание и тиражирование газеты «Здоровье – наш выбор» (в том числе спецвыпуска), методических рекомендаций, полиграфических информационных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни, коррекции факторов риска и профилактики хронических неинфекционных заболеваний, включая вопросы профилактики табакокурения и злоупотребления алкоголем.»; в подпункте 5.3: после слов «развитие системы психологического и семейного консультирования по вопросам зависимости и созависимости от психоактивных веществ» дополнить словами «и профилактики агрессии». 1.5.2.2. Подраздел «Основное мероприятие 1.2 «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» дополнить абзацами следующего содержания: «обеспечение медицинских организаций области медицинскими иммунобиологическими препаратами для проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а также организация получения, хранения и отпуска иммунобиологических препаратов; освещение в средствах массовой информации (телевидение, радио, печатные издания) вопросов по иммунизации населения, профилактике инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в том числе тиражирование и распространение полиграфической, аудио- и видеопродукции.». 1.5.2.3. Подраздел «Основное мероприятие 1.3 «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C» изложить в следующей редакции: «В целях реализации задачи по предупреждению распространения социально значимых заболеваний проводится системная работа по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, в результате чего наблюдается умеренное развитие эпидемического процесса, которое характеризуется ежегодным приростом новых случаев, не превышающим 10%. Планируемые мероприятия до 2020 года: поддержка сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и работы компьютерной программы для информирования населения по вопросам ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С; развитие системы информирования населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции, в том числе тиражирование и распространение полиграфической, аудио и видеопродукции по профилактике ВИЧ-инфекции, инфекций, передающихся половым путем, парентеральных гепатитов, наркомании в средствах массовой информации, социальной рекламы в общественном транспорте, изготовление и размещение баннеров; реализация специальных проектов для педагогов и молодежной аудитории в рамках средних и высших учебных заведений по профилактике и предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C при сотрудничестве с Департаментом образования области, Департаментом культуры и туризма области; проведение информационных тренингов, акций и массовых мероприятий для населения по профилактике ВИЧ-инфекций; распространение системы добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекцию, в том числе на рабочем месте; проведение мероприятий по диагностике и выявлению ВИЧ-инфекций и постановке на диспансерный учет лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека; проведение мероприятий по повышению приверженности ВИЧ-инфицированных к лечению ВИЧ-инфекции и диспансерному наблюдению в целях сокращения смертности и предотвращения перехода ВИЧ в стадию СПИДа; проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных медицинских организаций, включая капитальный ремонт, разработку проектно-сметной документации, оснащение оборудованием, автотранспортом и прочие мероприятия.». 1.5.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции: «4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 1» Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 1: всего – 2 810 499,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 365 014,1 тыс. руб., 2015 год – 343 852,8 тыс. руб., 2016 год – 220 668,3 тыс. руб., 2017 год – 390 385,7 тыс. руб., 2018 год – 474 854,7 тыс. руб., 2019 год – 497 172,9 тыс. руб., 2020 год – 518 551,4 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (собственные доходы) – 2 805 439,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 363 714,5 тыс. руб., 2015 год – 342 582,4 тыс. руб., 2016 год – 219 423,3 тыс. руб., 2017 год – 389 140,7 тыс. руб., 2018 год – 474 854,7 тыс. руб., 2019 год – 497 172,9 тыс. руб., 2020 год – 518 551,4 тыс. руб., средства федерального бюджета (субвенции и субсидии)– 5 060,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 1 299,6 тыс. руб., 2015 год – 1 270,4 тыс. руб., 2016 год – 1 245,0 тыс. руб., 2017 год – 1 245,0 тыс. руб. Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (в том числе субвенции и субсидии из федерального бюджета) представлено в приложении 1 к Подпрограмме 1.». 1.5.4. Дополнить разделом 5 следующего содержания: «5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 1 Объем прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 1: всего – 37 835 062,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 4 567 983,3 тыс. руб., 2015 год – 4 879 460,7 тыс. руб., 2016 год – 5 199 873,6 тыс. руб., 2017 год – 5 425 667,4 тыс. руб., 2018 год – 5 658 795,1 тыс. руб., 2019 год – 5 924 758,8 тыс. руб., 2020 год – 6 179 523,5 тыс. руб., из них по источникам финансового обеспечения: средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 9 322,3 тыс. руб., средства территориального фонда обязательного медицинского страхования – 37 258 089,9 тыс. руб., средства Фонда социального страхования Российской Федерации – 568 150,2 тыс. руб. Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 1.». 1.5.5. Раздел 5 считать разделом 6 и в нем: абзац второй изложить в новой редакции: «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 1.»; пункты 1 - 24 исключить. 1.5.6. Приложение 1 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 1.5.7. Приложение 2 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 1.5.8. Дополнить приложением 4 к Подпрограмме 1 согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 1.6. В приложении 2 к Государственной программе: 1.6.1. В паспорте Подпрограммы 2: позицию «Наименование Подпрограммы 2» исключить; в позиции «Задачи Подпрограммы 2» слова «снижение заболеваемости туберкулезом; снижение смертности от туберкулеза; увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;» заменить словами «снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза, увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;»; в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2» слова «количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез на 100 тыс. населения; смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения;» исключить; позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: «
»; в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2» слова «снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез до 30,0 на 100 тыс. населения; снижение уровня смертности от туберкулеза до 6,8 на 100 тыс. населения;» исключить. 1.6.2. В разделе 2 «Цели, задачи, сроки, ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2» слова «снижение заболеваемости туберкулезом; снижение смертности от туберкулеза; увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;» заменить словами «снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза, увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;». 1.6.3. В разделе 3 «Характеристика мероприятий Подпрограммы 2»: 1.6.3.1. В подпункте 2.2.1 «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека» подраздела «Основное мероприятие 2.2 «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C, инфекционными заболеваниями»: абзац седьмой исключить; в пункте 3 после слов «ведение персонифицированной системы мониторинга ВИЧ-инфекции»: слова «организация хосписной помощи ВИЧ-инфицированным больным на территории области.» исключить; дополнить абзацами следующего содержания: «приобретение диагностических средств для выявления и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции и ВИЧ-ассоциированных заболеваний; обеспечение антивирусными препаратами для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С для целей плановой и экстренной профилактики ВИЧ-инфекции; организация получения, хранения и отпуска диагностических средств и лекарственных препаратов.». 1.6.3.2. В подразделе «Основное мероприятие 2.5 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями» пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Участие в реализации мероприятий подпрограммы 4 «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 – 2020 годы» по реконструкции 600-коечного корпуса БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница» для организации сосудистого центра.». 1.6.3.3. В подпункте 2.7.1 «Совершенствование скорой медицинской помощи» подраздела «Основное мероприятие 2.7 «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»: пункт 1 исключить; пункты 2 - 9 считать соответственно пунктами 1 - 8. 1.6.3.4. В подразделе «Основное мероприятие 2.9 «Совершенствование оказания медицинской помощи больным травматологического профиля» слова и цифры «подпрограммы «Инвестиции в объекты капитального строительства на 2014 - 2020 годы» государственной программы «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов» заменить словами и цифрами «подпрограммы 4 «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 – 2020 годы». 1.6.3.5. В подразделе «Основное мероприятие 2.10 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»: в подпункте 2.10.4 «Совершенствование службы судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомической службы»» пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Участие в реализации мероприятий подпрограммы 4 «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 – 2020 годы» по строительству ритуального зала с бюро судебно-медицинской экспертизы в г. Череповце.»; в подпункте 2.10.5 «Совершенствование стационарной медицинской помощи (по общим профилям)» слова и цифры «участие в реализации мероприятий подпрограммы «Инвестиции в объекты капитального строительства на 2014 - 2020 годы» государственной программы «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов» по реконструкции 600-коечного корпуса БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница», реконструкции здания БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн», строительству инфекционного корпуса БУЗ ВО «Тотемская ЦРБ», строительству лечебного корпуса БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» заменить словами и цифрами «участие в реализации мероприятий подпрограммы 4 «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 – 2020 годы» по реконструкции 600-коечного корпуса БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница», реконструкции здания БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн», строительству инфекционного корпуса БУЗ ВО «Тотемская ЦРБ». 1.6.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции: «4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 2: всего – 8 659 295,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 1 108 033,2 тыс. руб., 2015 год – 1 150 432,8 тыс. руб., 2016 год – 568 071,7 тыс. руб., 2017 год – 1 039 329,8 тыс. руб., 2018 год – 1 527 045,4 тыс. руб., 2019 год – 1 598 816,6 тыс. руб., 2020 год – 1 667 565,6 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (собственные доходы) – 8 315 654,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 1 006 079,2 тыс. руб., 2015 год – 1 064 497,3 тыс. руб., 2016 год – 490 196,2 тыс. руб., 2017 год – 961 454,3 тыс. руб., 2018 год – 1 527 045,4 тыс. руб., 2019 год – 1 598 816,6 тыс. руб., 2020 год – 1 667 565,6 тыс. руб., средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 343 640,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 101 954,0 тыс. руб., 2015 год – 85 935,5 тыс. руб., 2016 год – 77 875,5 тыс. руб., 2017 год – 77 875,5 тыс. руб. Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (в том числе субвенции и субсидии из федерального бюджета) представлено в приложении 1 к Подпрограмме 2.». 1.6.5. Дополнить разделом 5 следующего содержания: «5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 2 Объем прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 2: всего – 41 120 036,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 4 815 588,0 тыс. руб., 2015 год – 5 333 563,3 тыс. руб., 2016 год – 5 668 366,9 тыс. руб., 2017 год – 5 909 951,1 тыс. руб., 2018 год – 6 177 903,0 тыс. руб., 2019 год – 6 468 264,2 тыс. руб., 2020 год – 6 746 399,6 тыс. руб.; из них по источникам финансового обеспечения: средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) 610 250,7 – тыс. руб., средства территориального фонда обязательного медицинского страхования в объеме – 39 660 801,8 тыс. руб. средства Фонда социального страхования Российской Федерации – 848 983,6 тыс. руб. Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 2.». 1.6.6. Раздел 5 считать разделом 6 и в нем: абзац второй изложить в следующей редакции: «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 2.»; пункты с 1 по 17 исключить. 1.6.7. Приложение 1 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 1.6.8. Приложение 2 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 1.6.9. В приложении 3 к Подпрограмме 2: пункты 1, 2 исключить; пункт 3 считать пунктом 1 и изложить в следующей редакции: «
»; пункты 4 - 10 считать соответственно пунктами 2 - 8. 1.6.10. Дополнить приложением 4 к Подпрограмме 2 согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 1.7. В приложении 3 к Государственной программе: 1.7.1. В паспорте Подпрограммы 3: позицию «Наименование Подпрограммы 3» исключить; позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: «
». 1.7.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции: «4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 3: всего – 38 857 477,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 4 777 489,2 тыс. руб., 2015 год – 5 302 575,8 тыс. руб., 2016 год – 5 238 514,6 тыс. руб., 2017 год – 5 240 334,6 тыс. руб., 2018 год – 5 829 385,3 тыс. руб., 2019 год – 6 103 366,4 тыс. руб., 2020 год – 6 365 811,2 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (собственные доходы) – 473 600,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 64 310,9 тыс. руб., 2015 год – 64 781,4 тыс. руб., 2016 год – 62 720,2 тыс. руб., 2017 год – 62 720,2 тыс. руб., 2018 год – 69 788,7 тыс. руб., 2019 год – 73 068,8 тыс. руб., 2020 год – 76 210,7 тыс. руб., средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС – 38 372 875,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 4 710 883,1 тыс. руб., 2015 год – 5 235 499,2 тыс. руб., 2016 год – 5 173 499,2 тыс. руб., 2017 год – 5 173 499,2 тыс. руб., 2018 год – 5 759 596,6 тыс. руб., 2019 год – 6 030 297,6 тыс. руб., 2020 год – 6 289 600,5 тыс. руб., средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 11 000,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 2 295,2 тыс. руб., 2015 год - 2 295,2 тыс. руб., 2016 год - 2 295,2 тыс. руб., 2017 год – 4 115,2 тыс. руб. Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 3.». 1.7.3. Дополнить разделом 5 следующего содержания: «5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 3 Объем прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 3: всего – 1 421 806,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 165 095,2 тыс. руб., 2015 год – 183 496,1 тыс. руб., 2016 год –195 562,2 тыс. руб., 2017 год – 205 885,2 тыс. руб., 2018 год – 214 005,5 тыс. руб., 2019 год – 224 063,7 тыс. руб., 2020 год – 233 698,5 тыс. руб., из них по источникам финансового обеспечения: средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 25 089,3 тыс. руб., средства территориального фонда обязательного медицинского страхования в объеме – 1 396 717,1 тыс. руб. Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 3.». 1.7.4. Раздел 5 считать разделом 6 и в нем: абзац второй изложить в следующей редакции: «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 4.»; абзацы третий - шестой исключить. 1.7.5. Приложение 1 к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 1.7.6. Приложение 2 к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению. 1.7.7. Дополнить приложением 4 к Подпрограмме 3 согласно приложению 9 к настоящему постановлению. 1.8. В приложении 4 к Государственной программе: 1.8.1. В паспорте Подпрограммы 4: позицию «Наименование Подпрограммы 4» исключить; позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции: «
»; в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4» слова и цифры «увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,753» заменить словами и цифрами «увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,857». 1.8.2. Подраздел «Основное мероприятие 4.6 «Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» раздела 3 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4»: дополнить пунктом 2 следующего содержания: «2. Реализация комплекса мер, направленных на профилактику раннего начала половой жизни, профилактику абортов у женщин фертильного возраста – от 15 до 49 лет.»; пункт 2 считать пунктом 3. 1.8.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции: «4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 4: всего – 1 373 752,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 191 725,3 тыс. руб., 2015 год – 183 011,2 тыс. руб., 2016 год – 109 042,9 тыс. руб., 2017 год – 197 407,9 тыс. руб., 2018 год – 220 630,9 тыс. руб., 2019 год – 231 000,5 тыс. руб., 2020 год – 240 933,6 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 1 361 465,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 179 438,4 тыс. руб., 2015 год – 183 011,2 тыс. руб., 2016 год – 109 042,9 тыс. руб., 2017 год – 197 407,9 тыс. руб., 2018 год – 220 630,9 тыс. руб., 2019 год – 231 000,5 тыс. руб., 2020 год – 240 933,6 тыс. руб., средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 12 286,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 12 286,9 тыс. руб. Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 представлено в приложении 1 к Подпрограмме 4.». 1.8.4. Дополнить разделом 5 следующего содержания: «5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 4 Объем прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 4: всего – 7 786 447,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 833 213,8 тыс. руб., 2015 год – 1 021 080,4 тыс. руб., 2016 год – 1 089 075,0 тыс. руб., 2017 год – 1 136 993,0 тыс. руб., 2018 год –1 180 649,9 тыс. руб., 2019 год – 1 236 140,5 тыс. руб., 2020 год – 1 289 294,6 тыс. руб., из них по источникам финансового обеспечения: средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 12 286,9 тыс. руб., средства территориального фонда обязательного медицинского страхования в объеме – 7 774 160,3 тыс. руб. Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 4.». 1.8.5. Раздел 5 считать разделом 6 и в нем: абзац второй изложить в следующей редакции: «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 4.»; пункты 1 - 12 исключить; слова и цифры «смертность детей 0 - 17 лет будет стабилизирована на уровне 8,3 случая на 10 тыс. населения соответствующего возраста» заменить словами и цифрами «смертность детей в возрасте 0 - 17 лет будет стабилизирована на уровне 83 случая на 100 тыс. населения соответствующего возраста»; слова и цифры «увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,684» заменить словами и цифрами «увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,855»; слова и цифры «смертность детей 0 - 17 лет снизится с 8,3 случая на 10 тыс. населения соответствующего возраста в 2016 году до 7,7 случая на 10 тыс. населения соответствующего возраста в 2020 году» заменить словами и цифрами «смертность детей в возрасте 0 - 17 лет снизится с 83 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2016 году до 77 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2020 году»; слова и цифры «увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,753» заменить словами и цифрами «увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,857». 1.8.6. Приложение 1 к Подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению. 1.8.7. Приложение 2 к Подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению. 1.8.8. В приложении 3 к Подпрограмме 4: в графе 3 строки 1 слова и цифры «смертность детей 0 – 17 лет» заменить словами и цифрами «смертность детей в возрасте 0 – 17 лет»; в графе 2 строки 4 слова «профилактика и снижение абортов» заменить словами «профилактика и снижение количества абортов». 1.8.9. Дополнить приложением 4 к Подпрограмме 4 согласно приложению 12 к настоящему постановлению. 1.9. В приложении 5 к Государственной программе: 1.9.1. В паспорте Подпрограммы 5: позицию «Наименование Подпрограммы 5» исключить; позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции: «
». 1.9.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции: «4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 5: всего – 814 492,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 94 630,4 тыс. руб., 2015 год – 95 527,4 тыс. руб., 2016 год – 72 164,9 тыс. руб., 2017 год – 108 474,8 тыс. руб., 2018 год – 141 348,2 тыс. руб., 2019 год – 147 991,4 тыс. руб., 2020 год – 154 355,1 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (собственные доходы) – 814 492,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 94 630,4 тыс. руб., 2015 год – 95 527,4 тыс. руб., 2016 год – 72 164,9 тыс. руб., 2017 год – 108 474,8 тыс. руб., 2018 год – 141 348,2 тыс. руб., 2019 год – 147 991,4 тыс. руб., 2020 год – 154 355,1 тыс. руб. Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 представлено в приложении 1 к Подпрограмме 5.». Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|