Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 30.03.2015 № 251

1.9.3. Дополнить разделом 5 следующего содержания:

«5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 5

Объем прогнозной оценки привлечения средств  федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 5:

всего – 1 385 101,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 138 053,4 тыс. руб.,

2015 год – 183 129,2 тыс. руб.,

2016 год – 195 324,0 тыс. руб.,

2017 год – 203 917,0 тыс. руб.,

2018 год – 211 746,8 тыс. руб.,

2019 год – 221 699,0 тыс. руб.,

2020 год – 231 232,1 тыс. руб.,

из них по источникам финансового обеспечения:

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования в объеме – 1 385 101,5 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 5.».

1.9.4. Раздел 5 считать разделом 6 и в нем:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 5 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 5.»;

пункты 1 - 3 исключить.

1.9.5. Приложение 1 к Подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

1.9.6. Приложение 2 к Подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

1.9.7. В приложении 3 к Подпрограмме 5 строку

«

охват реабилитационной медицинской помощью пациентов 

процент

1,9

4

6

9

12

15

17

21

не менее 25

»

исключить.

1.9.8. Дополнить приложением 4 к Подпрограмме 5 согласно приложению 15 к настоящему постановлению.

1.10. В приложении 6 к Государственной программе:

1.10.1. В паспорте Подпрограммы 6:

позицию «Наименование Подпрограммы 6» исключить;

позицию «Задачи Подпрограммы 6» дополнить абзацем следующего содержания:

«повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников»;

позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«

Объемы

финансового

обеспечения

Подпрограммы 6

за счет средств областного бюджета

всего – 714 329,7 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 66 809,2 тыс. руб.,

2015 год – 97 846,9 тыс. руб.,

2016 год – 77 235,5 тыс. руб.,

2017 год – 116 097,5 тыс. руб.,

2018 год – 113 519,6 тыс. руб.,

2019 год – 118 855,1 тыс. руб.,

2020 год – 123 965,9 тыс. руб.,

из них:

средства областного бюджета (собственные доходы) - 714 329,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 66 809,2 тыс. руб.,

2015 год – 97 846,9 тыс. руб.,

2016 год – 77 235,5 тыс. руб.,

2017 год – 116 097,5 тыс. руб.,

2018 год – 113 519,6 тыс. руб.,

2019 год – 118 855,1 тыс. руб.,

2020 год – 123 965,9 тыс. руб.

».

1.10.2. В разделе 2:

в абзаце четвертом слова «тягостных симптомовзаменить словами «тягостных симптомов;»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников.».

1.10.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 6

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 6:

всего – 714 329,7 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 66 809,2 тыс. руб.,

2015 год – 97 846,9 тыс. руб.,

2016 год – 77 235,5 тыс. руб.,

2017 год – 116 097,5 тыс. руб.,

2018 год – 113 519,6 тыс. руб.,

2019 год – 118 855,1 тыс. руб.,

2020 год – 123 965,9 тыс. руб.,

из них:

средства областного бюджета (собственные доходы) - 714 329,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 66 809,2 тыс. руб.,

2015 год – 97 846,9 тыс. руб.,

2016 год – 77 235,5 тыс. руб.,

2017 год – 116 097,5 тыс. руб.,

2018 год – 113 519,6 тыс. руб.,

2019 год – 118 855,1 тыс. руб.,

2020 год – 123 965,9 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 6.».

1.10.4. В разделе 5 «Целевые показатели реализации Подпрограммы 6»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 6 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 6.»;

пункты 1 - 2 исключить.

1.10.5. Приложение 1 к Подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению.

1.10.6. В приложении 2 к Подпрограмме 6 графу 4 изложить в новой редакции:

«

Ед. измерения

4

на 100 тыс. взрослого населения

на 100 тыс. детского населения

».

1.10.7. Дополнить приложением 3 к Подпрограмме 6 согласно приложению 17 к настоящему постановлению.

1.11. В приложении 7 к Государственной программе:

1.11.1. В паспорте Подпрограммы 7:

1.11.1.1. Позицию «Наименование Подпрограммы 1» исключить.

1.11.1.2. Позицию «Задачи Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

«

Задачи

Подпрограммы 7

снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения, устранение дисбаланса в соотношении врачи/средний медицинский персонал;

совершенствование системы практической и постдипломной подготовки медицинских и фармацевтических работников;

повышение престижа медицинской профессии и привлечение выпускников общеобразовательных организаций области в медицинские образовательные организации, совершенствование целевой контрактной подготовки врачебных кадров;

внедрение аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов

».

1.11.1.3. В позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 7» слова и цифры «обеспеченность врачебными кадрами на 10 тыс. населения;», «соотношение врачи/средний медицинский персонал, коэффициент;», «соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области, %; соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области, %; соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области, %» исключить.

1.11.1.4. Позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

«

Объемы

финансового

обеспечения

Подпрограммы 7

за счет средств областного бюджета

всего – 756 578,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 105 274,5 тыс. руб.,

2015 год – 106 439,3 тыс. руб.,

2016 год – 45 649,5 тыс. руб.,

2017 год – 126 827,8 тыс. руб.,

2018 год – 118 631,7 тыс. руб.,

2019 год – 124 207,4 тыс. руб.,

2020 год – 129 548,3 тыс. руб.,

из них: средства областного бюджета (собственные доходы) – 745 530,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 94 226,5 тыс. руб.,

2015 год – 106 439,3 тыс. руб.,

2016 год – 45 649,5 тыс. руб.,

2017 год – 126 827,8 тыс. руб.,

2018 год – 118 631,7 тыс. руб.,

2019 год – 124 207,4 тыс. руб.,

2020 год – 129 548,3 тыс. руб.,

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии)

– 11 048,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 11 048,0 тыс. руб.

».

1.11.1.5. В позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7» слова и цифры «увеличение показателя обеспеченности врачебными кадрами до 34.2 на 10 тыс. населения, «изменение соотношения врачи/средний медицинский персонал до 1/4;», «увеличение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), до 200 процентов от средней заработной платы в области; увеличение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) до средней заработной платы в области; увеличение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) до 200 процентов от средней заработной платы в области» исключить.

1.11.2. В разделе 2 «Цель, задачи, сроки реализации Подпрограммы 7» абзацы второй - восьмой изложить в следующей редакции:

«Задачи:

снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения, устранение дисбаланса в соотношении врачи/средний медицинский персонал;

совершенствование системы практической и постдипломной подготовки медицинских и фармацевтических работников;

повышение престижа медицинской профессии и привлечение выпускников общеобразовательных организаций области в медицинские образовательные организации, совершенствование целевой контрактной подготовки врачебных кадров;

внедрение аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов».

1.11.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 7

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 7:

всего – 756 578,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 105 274,5 тыс. руб.,

2015 год – 106 439,3 тыс. руб.,

2016 год – 45 649,5 тыс. руб.,

2017 год – 126 827,8 тыс. руб.,

2018 год – 118 631,7 тыс. руб.,

2019 год – 124 207,4 тыс. руб.,

2020 год – 129 548,3 тыс. руб.,

из них: средства областного бюджета (собственные доходы) – 745 530,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 94 226,5 тыс. руб.,

2015 год – 106 439,3 тыс. руб.,

2016 год – 45 649,5 тыс. руб.,

2017 год – 126 827,8 тыс. руб.,

2018 год – 118 631,7 тыс. руб.,

2019 год – 124 207,4 тыс. руб.,

2020 год – 129 548,3 тыс. руб.,

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 11 048,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 11 048,0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 7.».

1.11.4. Дополнить разделом 5 следующего содержания:

«5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 7

 Объем прогнозной оценки привлечения средств  федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 7:

всего – 11 048,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 11 048,0 тыс. руб.,

из них по источникам финансового обеспечения:

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 11 048,0 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 7.».

1.11.5. Раздел 5 считать разделом 6 и в нем:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Сведения о показателях Подпрограммы 7 представлены в приложении 3 к Подпрограмме 7»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 7 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 7.»;

пункты 1 - 13 исключить.

1.11.6. Приложение 1 к Подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению.

1.11.7. Дополнить приложением 2 к Подпрограмме 7 «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 7» согласно приложению 19 к настоящему постановлению.

1.11.8. Приложение 2 к Подпрограмме 7 считать приложением 3 к Подпрограмме 7 и изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению.

1.11.9. Дополнить приложением 4 к Подпрограмме 7 согласно приложению 21 к настоящему постановлению.

1.12. В приложении 8 к Государственной программе:

1.12.1. В паспорте Подпрограммы 8:

позицию «Наименование Подпрограммы 8» исключить;

позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 8» изложить в следующей редакции:

«

Объемы

финансового обеспечения

Подпрограммы 8

за счет средств областного бюджета

всего – 2 545 558,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 732 299,2 тыс. руб.,

2015 год – 434 677,9 тыс. руб.,

2016 год – 277 084,2 тыс. руб.,

2017 год – 164 950,9 тыс. руб.,

2018 год – 298 356,0 тыс. руб.,

2019 год – 312 378,8 тыс. руб.,

2020 год – 325 811,1 тыс. руб.,

из них:

средства областного бюджета (собственные доходы) – 1 744 412,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 315 000,0 тыс. руб.,

2015 год – 305 000,0 тыс. руб.,

2016 год – 150 000,0 тыс. руб.,

2017 год – 37 866,7 тыс. руб.,

2018 год – 298 356,0 тыс. руб.,

2019 год – 312 378,8 тыс. руб.,

2020 год – 325 811,1 тыс. руб.,

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии)

– 801 145,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 417 299,2 тыс. руб.,

2015 год – 129 677,9 тыс. руб.,

2016 год – 127 084,2 тыс. руб.,

2017 год – 127 084,2 тыс. руб.

».

1.12.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 8

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 8:

всего – 2 545 558,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 732 299,2 тыс. руб.,

2015 год – 434 677,9 тыс. руб.,

2016 год – 277 084,2 тыс. руб.,

2017 год – 164 950,9 тыс. руб.,

2018 год – 298 356,0 тыс. руб.,

2019 год – 312 378,8 тыс. руб.,

2020 год – 325 811,1 тыс. руб.,

из них:

средства областного бюджета (собственные доходы) – 1 744 412,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 315 000,0 тыс. руб.,

2015 год – 305 000,0 тыс. руб.,

2016 год – 150 000,0 тыс. руб.,

2017 год – 37 866,7 тыс. руб.,

2018 год – 298 356,0 тыс. руб.,

2019 год – 312 378,8 тыс. руб.,

2020 год – 325 811,1 тыс. руб.,

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 801 145,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 417 299,2 тыс. руб.,

2015 год – 129 677,9 тыс. руб.,

2016 год – 127 084,2 тыс. руб.,

2017 год – 127 084,2 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета (в том числе за счет субсидий и субвенций из федерального бюджета) представлено в приложении 1 к Подпрограмме 8.».

1.12.3. Дополнить разделом 5 следующего содержания:

«5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 8

Объем прогнозной оценки привлечения средств  федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 8:

всего – 1 219 191,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 417 299,2 тыс. руб.,

2015 год – 129 677,9 тыс. руб.,

2016 год – 127 084,2 тыс. руб.,

2017 год – 127 084,2 тыс. руб.,

2018 год – 133 177,1 тыс. руб.,

2019 год – 139 436,4 тыс. руб.,

2020 год – 145 432,2 тыс. руб.,

из них по источникам финансового обеспечения:

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 1 219 191,2 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 8.».

1.12.4. Раздел 5 считать разделом 6 и в нем:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 8 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 8.»;

пункты 1 - 4 исключить.

1.12.5. Приложение 1 к Подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению.

1.12.6. Приложение 2 к Подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению.

1.12.7. В графе 2 строки 1 приложения 3 к Подпрограмме 8 слово «средствами» заменить словом « препаратами».

1.12.8. Дополнить приложением 4 к Подпрограмме 8 согласно приложению 24 к настоящему постановлению.

1.13. В приложении 9 к Государственной программе:

1.13.1. В паспорте Подпрограммы 9:

позицию «Наименование Подпрограммы 9» исключить;

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 9» слова «процент учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами исключить;

позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 9» изложить в следующей редакции:

«

Объемы

финансового обеспечения

Подпрограммы 9

за счет средств областного бюджета

всего – 133 617,65 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 15 650,2 тыс. руб.,

2015 год – 15 015,4 тыс. руб.,

2016 год – 12 522,9 тыс. руб.,

2017 год – 18 823,8 тыс. руб.,

2018 год – 22 811,36 тыс. руб.,

2019 год – 23 883,5 тыс. руб.,

2020 год – 24 910,49 тыс. руб.,

из них:

средства областного бюджета (собственные доходы) – 133 617,65 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 15 650,2 тыс. руб.,

2015 год – 15 015,4 тыс. руб.,

2016 год – 12 522,9 тыс. руб.,

2017 год – 18 823,8 тыс. руб.,

2018 год – 22 811,36 тыс. руб.,

2019 год – 23 883,5 тыс. руб.,

2020 год – 24 910,49 тыс. руб.

»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9» слова и цифры «процент учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами, составит не менее 95%;» исключить.

1.13.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

  «4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 9

  Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 9:

всего – 133 617,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 15 650,2 тыс. руб.,

2015 год – 15 015,4 тыс. руб.,

2016 год – 12 522,9 тыс. руб.,

2017 год – 18 823,8 тыс. руб.,

2018 год – 22 811,4 тыс. руб.,

2019 год – 23 883,5 тыс. руб.,

2020 год – 24 910,5 тыс. руб.,

из них:

средства областного бюджета (собственные доходы) – 133 617,65 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 15 650,2 тыс. руб.,

2015 год – 15 015,4 тыс. руб.,

2016 год – 12 522,9 тыс. руб.,

2017 год – 18 823,8 тыс. руб.,

2018 год – 22 811,36 тыс. руб.,

2019 год – 23 883,5 тыс. руб.,

2020 год – 24 910,49 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 9.».

1.13.3. В разделе 5 «Целевые показатели реализации Подпрограммы 9»:

абзац второй изложить в новой редакции:

«Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 9 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 9.»;

пункты 1 - 3 исключить;

слова и цифры «процент учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами, составит не менее 95%;» исключить.

1.13.4. Приложение 1 к Подпрограмме 9 изложить в новой редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению.

1.13.5. Приложение 2 к Подпрограмме 9 изложить в новой редакции согласно приложению 26 к настоящему постановлению.

1.13.6. Дополнить приложением 4 к Подпрограмме 9 согласно приложению 27 к настоящему постановлению.

1.14. Приложение 10 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 28 к настоящему постановлению.

1.15. Приложение 11 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 29 к настоящему постановлению.

1.16. В приложении 12 к Государственной программе:

1.16.1. Строку 3 изложить в новой редакции:

«


3.  

Обеспечение эффективности управления Государственной программой

 

фондооснащенность

рублей

на 1 м²

6311,1

6575,3

6608,2

6641,2

6674,4

6707,8

6741,3

6876,1

7013,6

удельный расход энергии в учреждениях здравоохранения

т.у./м²

 

0,0642

0,0641

0,0621

0,0617

0,0614

0,0611

0,0608

0,0605

0,0602

удельный расход энергии на одного работника в учреждениях здравоохранения

т.у./чел.

 

1,563

1,593

1,556

1,550

1,544

1,538

1,532

1,526

1,520

удельный расход тепла на отопление единицы лечебной площади зданий

т.у./м²

0,0429

0,0426

0,0406

0,0404

0,0402

0,0400

0,0398

0,0396

0,0394

доля оснащения приборами учета тепловой энергии учреждений здравоохранения

процент

43

59

62

67

72

77

82

87

92


».

1.16.2. В графе 8 строки 2 цифры «7,0» заменить цифрами «6,9».

1.16.3. В строке 6 слова и цифры «коек / 100 тыс. взрослого населения» заменить словами и цифрами «коек / 100 тыс. населения».

1.17. Дополнить приложением 13 к Государственной программе согласно приложению 30 к настоящему постановлению.

2.        Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 

 

По поручению Губернатора области

первый заместитель

Губернатора области          А.Н. Луценко

 

 


Приложение 1

к постановлению

Правительства области

от 30.03.2015 № 251

"Приложение 1

к Подпрограмме 1

 

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 Государственной программы

за счет средств областного бюджета

 

Статус

Наименование основных мероприятий

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

предельные объемы

предельные объемы

предельные объемы

предельные объемы

потребность

потребность

потребность

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрог-рамма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

всего, в том числе

365 014,1

343 852,8

220 668,3

390 385,7

474 854,7

497 172,9

518 551,4

собственные доходы областного бюджета

363 714,5

342 582,4

219 423,3

389 140,7

474 854,7

497 172,9

518 551,4

субвенции и субсидии федерального бюджета

1 299,6

1 270,4

1 245,0

1 245,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1

Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

собственные доходы областного бюджета

23 115,4

30 762,0

20 319,9

33 309,5

33 167,5

34 726,4

36 219,6

Основное мероприятие 1.2

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

собственные доходы областного бюджета

38 400,0

38 400,0

18 000,0

42 751,9

44 932,2

47 044,0

49 066,9

Основное мероприятие 1.3

Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С

всего, в том числе

41 071,1

40 444,0

27 081,5

53 877,1

60 828,7

63 687,6

66 426,2

собственные доходы областного бюджета

39 771,5

39 173,6

25 836,5

52 632,1

60 828,7

63 687,6

66 426,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

1 299,6

1 270,4

1 245,0

1 245,0

 0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4

Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям

собственные доходы областного бюджета

262 427,6

234 246,8

155 266,9

260 447,2

335 926,3

351 714,9

366 838,7


Информация по документу
Читайте также