Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 22.05.2017 № 463

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

От 22.05.2017 № 463

г. Вологда

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства области

от 28 октября 2013 года № 1112

 

 

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1.                  Внести в Государственную программу «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1112, следующие изменения:

1.1.           В паспорте Государственной программы:

1.1.1.    В позиции «Целевые индикаторы и показатели Государственной программы» слова «распространенность потребления табака среди детей и подростков, %;» исключить.

1.1.2.    Позицию «Объемы финансового обеспечения Государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«


Объемы

финансового обеспечения

Государственной программы

за счет средств областного

бюджета

всего – 58 225 645,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 7 456 925,3 тыс. руб.,

2015 год – 8 108 358,1 тыс. руб.,

2016 год – 8 271 979,2 тыс. руб.,

2017 год – 8 299 572,7 тыс. руб.,

2018 год – 8 269816,9 тыс. руб.,

2019 год –8 267 540,4 тыс. руб.,

2020 год – 9 551 452,7 тыс. руб.,

из них:

средства областного бюджета (собственные доходы) – 17 520 999,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 2 199 859,3 тыс. руб.,

2015 год – 2 281 839,0 тыс. руб.,

2016 год – 2 474 373,0 тыс. руб.,

2017 год – 2 754 164,2 тыс. руб.,

2018 год – 2 280 295,2 тыс. руб.,

2019 год – 2 268 616,4 тыс. руб.,

2020 год – 3 261 852,2 тыс. руб.,

средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС – 38 724 521,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 4 710 883,1 тыс. руб.,

2015 год – 5 219 999,2 тыс. руб.,

2016 год – 5 290 397,1 тыс. руб.,

2017 год – 5 435 025,2 тыс. руб.,

2018 год – 5 883 468,8 тыс. руб.,

2019 год – 5 895 147,6 тыс. руб.,

2020 год – 6 289 600,5 тыс. руб.,

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 1 980 124,5 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 год – 546 182,9 тыс. руб.,

2015 год – 606 519,9 тыс. руб.,

2016 год – 507 209,1 тыс. руб.,

2017 год – 110 383,3 тыс. руб.,

2018 год – 106 052,9 тыс. руб.,

2019 год – 103 776,4 тыс. руб.


».

1.1.3.    В позиции «Ожидаемые результаты реализации Государственной программы»:

слова и цифры «снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15,0%;» исключить;

1.2.  Раздел 4 «Финансовое обеспечение Государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«4. Финансовое обеспечение Государственной программы

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Государственной программы:

всего – 58 225 645,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 7 456 925,3 тыс. руб.,

2015 год – 8 108 358,1 тыс. руб.,

2016 год – 8 271 979,2 тыс. руб.,

2017 год – 8 299 572,7 тыс. руб.,

2018 год – 8 269816,9 тыс. руб.,

2019 год –8 267 540,4 тыс. руб.,

2020 год – 9 551 452,7 тыс. руб.,

из них:

средства областного бюджета (собственные доходы) – 17 520 999,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 2 199 859,3 тыс. руб.,

2015 год – 2 281 839,0 тыс. руб.,

2016 год – 2 474 373,0 тыс. руб.,

2017 год – 2 754 164,2 тыс. руб.,

2018 год – 2 280 295,2 тыс. руб.,

2019 год – 2 268 616,4 тыс. руб.,

2020 год – 3 261 852,2 тыс. руб.,

средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС – 38 724 521,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 4 710 883,1 тыс. руб.,

2015 год – 5 219 999,2 тыс. руб.,

2016 год – 5 290 397,1 тыс. руб.,

2017 год – 5 435 025,2 тыс. руб.,

2018 год – 5 883 468,8 тыс. руб.,

2019 год – 5 895 147,6 тыс. руб.,

2020 год – 6 289 600,5 тыс. руб.,

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 1 980 124,5 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 год – 546 182,9 тыс. руб.,

2015 год – 606 519,9 тыс. руб.,

2016 год – 507 209,1 тыс. руб.,

2017 год – 110 383,3 тыс. руб.,

2018 год – 106 052,9 тыс. руб.,

2019 год – 103 776,4 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Государственной программы рассчитано в разрезе источников финансирования (средства федерального и областного бюджетов).

Финансовое обеспечение Государственной программы за счет средств областного бюджета (в том числе за счет субсидий и субвенций федерального бюджета) представлено в приложении 10 к Государственной программе.».

1.3.           Раздел 5 «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов

на достижение целей и решение задач Государственной программы

Объем привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Государственной программы:

всего – 91544111,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 10947780,9 тыс. руб.,

2015 год – 11730407,6 тыс. руб.,

2016 год – 12075851,7 тыс. руб.,

2017 год – 12558637,6 тыс. руб.,

2018 год – 14335973,7 тыс. руб.,

2019 год – 15069879,1 тыс. руб.,

2020 год – 14825580,5 тыс. руб.;

из них по источникам финансового обеспечения:

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 2079684,1 тыс. руб.;

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования в объеме 88206962,2 тыс. руб., указанные средства будут направлены на реализацию следующих подпрограмм: «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»; «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»; «Управление развитием отрасли»; «Охрана здоровья матери и ребенка»; «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»;

средства Фонда социального страхования Российской Федерации – 1257464,8 тыс. руб. (постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1233 «О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и послеродовый период, а также диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни»), указанные средства будут направлены на реализацию подпрограмм «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 11 к Государственной программе.».

1.4.           В разделе 6 «Целевые показатели и основные результаты реализации Государственной программы»:

слова «распространенность потребления табака среди детей и подростков - до 15%» исключить;

дополнить абзацем двадцать восьмым следующего содержания:

«Показателя «распространенности потребления табака среди детей и подростков к 2017 году составит 18,5%».

1.5.           В приложении 1 к Государственной программе:

1.5.1.    В паспорте Подпрограммы 1:

1.5.1.1.     Позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1» дополнить абзацем следующего содержания:

«охват диспансеризацией взрослого населения, %».

1.5.1.2.     Позицию «Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:


«Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

всего – 2725549,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 365014,1 тыс. руб.,

2015 год – 329981,9 тыс. руб.,

2016 год – 388645,6 тыс. руб.,

2017 год – 414907,9 тыс. руб.,

2018 год – 358933,2 тыс. руб.,

2019 год – 349515,2 тыс. руб.,

2020 год – 518551,4 тыс. руб.,

из них: средства областного бюджета (собственные доходы) – 2718717,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 363714,5 тыс. руб.,

2015 год – 327044,2 тыс. руб.,

2016 год – 386051,1 тыс. руб.,

2017 год – 414907,9 тыс. руб.,

2018 год – 358933,2 тыс. руб.,

2019 год – 349515,2 тыс. руб.,

2020 год – 518551,4 тыс. руб.,

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 6831,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 1299,6 тыс. руб.,

2015 год – 2937,7 тыс. руб.,

2016 год – 2594,5 тыс. руб.


».

1.5.1.3. Позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1» дополнить абзацем следующего содержания:

«охват диспансеризацией взрослого населения – 20 %».

1.5.2.    В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1»:

1.5.2.1.          Подраздел «Основное мероприятие 1.2 «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» дополнить абзацем следующего содержания:

«; организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний.».

1.5.2.2. В подразделе «Основное мероприятие 1.3 «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C» слова «осуществление выборочного контроля лекарственных средств; мониторинг качества лекарственных средств» исключить.

1.5.3.    Раздел 4 «Финансовое обеспечение Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

 

«4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 1

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 1:

всего - 2725549,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 365014,1 тыс. руб.,

2015 год – 329981,9 тыс. руб.,

2016 год – 388645,6 тыс. руб.,

2017 год – 414907,9 тыс. руб.,

2018 год – 358933,2 тыс. руб.,

2019 год – 349515,2 тыс. руб.,

2020 год – 518551,4 тыс. руб.,

из них: средства областного бюджета (собственные доходы) – 2718717,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 363714,5 тыс. руб.,

2015 год – 327044,2 тыс. руб.,

2016 год – 386051,1 тыс. руб.,

2017 год – 414907,9 тыс. руб.,

2018 год – 358933,2 тыс. руб.,

2019 год – 349515,2 тыс. руб.,

2020 год – 518551,4 тыс. руб.,

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 6831,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 1299,6 тыс. руб.,

2015 год – 2937,7 тыс. руб.,

2016 год – 2594,5 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (в том числе субвенции и субсидии из федерального бюджета) представлено в приложении 1 к Подпрограмме 1.».

1.5.4.    Раздел 5 «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

 

«5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения

средств федерального бюджета, бюджетов государственных

внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 1

Объем привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 1:

всего – 38665434,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 4567483,3 тыс. руб.,

2015 год – 4879460,7 тыс. руб.,

2016 год – 5042885,7 тыс. руб.,

2017 год – 5304621,6 тыс. руб.,

2018 год – 6185394,8 тыс. руб.,

2019 год – 6506064,6 тыс. руб.,

2020 год – 6179523,5 тыс. руб.,

из них по источникам финансового обеспечения:

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 6647,3 тыс. руб.;

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования – 38164668,0 тыс. руб.;

средства Фонда социального страхования Российской Федерации – 494118,9 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 1.».

1.5.5.    Раздел 6 «Целевые показатели реализации Подпрограммы 1» дополнить абзацем следующего содержания:

«; охват диспансеризацией взрослого населения составит 20%».

1.5.6.    Приложение 1 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5.7.    Приложение 2 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5.8.    В приложении 3 к Подпрограмме 1 пункт 6 «Формирование здорового образа жизни» изложить в новой редакции:

«


6.

Формирование здорового образа жизни

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

процент

93

93,5

94

97,7

97,7

98

98

98

98

охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

распространенность низкой физической активности среди взрослого населения

процент

16,7

16,7

16,7

17

17

17

17

17

17

распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения

процент

50

50

50

31,4

31,4

31,4

30,7

30,1

29,5

распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения

процент

56,1

56,1

56,1

55

55

55

52,5

52,5

50

охват диспансеризацией взрослого населения

процент

-

-

-

-

-

20

20

20

20


».

1.5.9.    Приложение 4 к Подпрограмме 1 дополнить пунктом следующего содержания:

«


25.

Охват диспансеризацией взрослого населения

процент

показатель характеризует процент взрослого населения, прошедших диспансеризацию

1 раз в год, показатель за период

 

-

-

официальная статисческая отчетность

 

-

-

департамент здравоохранения области

 


».

1.5.10.   В приложении 5 к Подпрограмме 1 пункты 1.3 и 1.4 изложить в новой редакции:

«


1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C

департамент здравоохранения области

стабилизация эпидемического процесса по ВИЧ-инфекции; снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B

доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;

заболеваемость острым вирусным гепатитом B

1, 2

1, 2

1, 2

1

1

1

1,2

1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям

департамент здравоохранения области

повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, проведение профилактических осмотров

доля затрат на амбулаторно-поликлиническую помощь в общем объеме финансирования отрасли;

доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях;

доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;

доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года;

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;

охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

охват диспансеризацией взрослого населения

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3


».

1.6.           В приложении 2 к Государственной программе:

1.6.1.    Позицию «Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«


Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

всего – 8215663,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 1108033,2 тыс. руб.,

2015 год – 1114821,2 тыс. руб.,

2016 год – 1191409,5 тыс. руб.,

2017 год – 1133729,8 тыс. руб.,

2018 год – 1004190,3 тыс. руб.,

2019 год – 995913,7 тыс. руб.,

2020 год – 1667565,6 тыс. руб.,

из них: средства областного бюджета (собственные доходы) – 7899896,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 1006079,2 тыс. руб.,

2015 год – 1028885,7 тыс. руб.,

2016 год – 1110930,8 тыс. руб.,

2017 год – 1117305,8 тыс. руб.,

2018 год – 988532,6 тыс. руб.,

2019 год – 980596,5 тыс. руб.,

2020 год – 1667565,6 тыс. руб.,

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 315767,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 101954,0 тыс. руб.,

2015 год – 85935,5 тыс. руб.,

2016 год – 80478,7 тыс. руб.,

2017 год – 16424,0 тыс. руб.,

2018 год – 15657,7 тыс. руб.,

2019 год – 15317,2 тыс. руб.


».

1.6.2.    В разделе 3 «Характеристика мероприятий Подпрограммы 2»:

1.6.2.1.     В подразделе 2.7.1 «Совершенствование скорой медицинской помощи» подраздела «Основное мероприятие 2.7 Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

пункт 9 изложить в новой редакции:

«9. Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам, санитарно-авиационной эвакуации, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.»;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Обеспечение готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.».

1.6.2.2.     Подраздел «Основное мероприятие 2.8 «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 2.8 «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»

Мероприятия по совершенствованию оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и больным травматологического профиля до 2016 года:

оснащение медицинским оборудованием службы скорой медицинской помощи области;

оснащение реанимобилями класса C отделений скорой медицинской помощи лечебных учреждений, осуществляющих транспортировку пострадавших в травмоцентры первого и второго уровня;

обновление автопарка автомобилями скорой медицинской помощи;

организация межрайонных центров в Великоустюгском, Тотемском, Сокольском муниципальных районах, в г. Вологде и г. Череповце.

Мероприятия по совершенствованию оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и больным травматологического профиля до 2020 года:

использование авиационной техники при ДТП с числом пострадавших более 2 человек и при ДТП в отдаленных участках автомобильных дорог в режиме постоянной готовности;

оснащение современными средствами связи и навигации автомобилей скорой медицинской помощи и санитарной авиации с целью обеспечения межведомственного взаимодействия с дорожными службами и МЧС при оказании помощи пострадавшим в ДТП;

укомплектование врачами-травматологами межрайонных центров и районных больниц;

организация лечения пациентов травматологического профиля в соответствии со стандартами медицинской помощи;

участие в реализации мероприятий подпрограммы 4 «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы» по реконструкции 600-коечного корпуса БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница».

1.6.2.3.     Подраздел «Основное мероприятие 2.9 Совершенствование оказания медицинской помощи больным травматологического профиля» изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 2.9 «Оказание специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, государственными учреждениями, работающими в системе обязательного медицинского страхования»

Мероприятия по совершенствованию оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля

внедрение стандартов и порядка оказания дерматовенерологической помощи;

проведение мероприятий первичной профилактики ИППП для фокусных групп населения;

совершенствование методов ранней диагностики ИППП среди населения области, в том числе среди детско-подросткового контингента;

оснащение дерматовенерологических учреждений и кабинетов медицинским оборудованием для оказания профилактической, консультативной, диагностической медицинской помощи;

совершенствование системы мониторинга оценки ситуации, связанной с распространением ИППП и заразных кожных заболеваний среди населения;

проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений дерматовенерологической службы: БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер», БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер № 2»;

обучение специалистов новым технологиям диагностики, лечения, профилактики ИППП и болезней кожи и подкожно-жировой клетчатки;

проведение тренингов по профилактике ИППП и формированию безопасной модели сексуального поведения для населения, в том числе для подростков.

Мероприятия по совершенствованию оказания медицинской помощи пациентам нефрологического профиля:

организация и ведение регистра пациентов с хроническими заболеваниями почек;

увеличение количества диализных мест;

развитие современных методов диагностики и лечения пациентов с заболеваниями почек;

проведение капитального ремонта отделений БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница», центральных районных больниц;

оснащение медицинским оборудованием в соответствии с порядком оказания медицинской помощи, утвержденным приказом Минздрава России.

Мероприятия по совершенствованию оказания медицинской помощи пациентам офтальмологического профиля:

оснащение высокотехнологичным оборудованием БУЗ ВО «Вологодская областная офтальмологическая больница», БУЗ ВО «Череповецкая городская больница № 2»;

проведение капитальных ремонтов в БУЗ ВО «Вологодская областная офтальмологическая больница», отделениях БУЗ ВО «Череповецкая городская больница № 2» и БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ»;

укомплектование врачами-офтальмологами лечебных учреждений области;

открытие Центров по лечению и профилактике глаукомы на базе БУЗ ВО «Вологодская областная офтальмологическая больница», БУЗ ВО «Череповецкая городская больница № 2»;

проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику и раннее выявление заболеваний с устранимой причиной слепоты в начальной стадии заболевания.

Мероприятия по совершенствованию службы судебно-медицинской экспертизы, патолого-анатомической службы:

участие в реализации мероприятий подпрограммы 4 «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы» по строительству ритуального зала с бюро судебно-медицинской экспертизы в г. Череповце.

капитальные ремонты в помещениях моргов;

развитие межрайонных центров (отделений);

укомплектование учреждений судебно-медицинскими экспертами и патологоанатомами;

проведение судебно-медицинской экспертизы.

Мероприятия по совершенствованию стационарной медицинской помощи (по общим профилям):

участие в реализации мероприятий подпрограммы 4 «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы» по реконструкции 600-коечного корпуса БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница», реконструкции здания БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн», строительству инфекционного корпуса БУЗ ВО «Тотемская ЦРБ»;

укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций, включая капитальный ремонт, разработку проектно-сметной документации, оснащение оборудованием, автотранспортом и прочие мероприятия;

выплата гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам;

организация и оказание медицинской помощи в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования.

2.9.6. Мероприятия по совершенствованию высокотехнологичной медицинской помощи, развитие эффективных методов лечения:

проведение в БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница» операций по эндопротезированию крупных суставов 50-60 операций в год;

внедрение операций на головном мозге с применением современной навигационной системы в нейрохирургическом отделении БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница»;

внедрение на базе БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница» и БУЗ ВО «Череповецкая детская городская больница» следующих высокотехнологичных оперативных вмешательств: реконструктивно-пластические операции на тонкой и толстой кишке у новорожденных, в том числе лапароскопические; хирургическое лечение диафрагмальной грыжи, гастрошизиса и омфацеле у новорожденных, в том числе торако- и лапароскопические; комплексное лечение больных с обширными ожогами более 30% поверхности тела, ингаляционным поражением, осложнениями и последствиями ожогов, операций с применением современных биодеградируемых имплантов в детской травматологии.

Мероприятия по развитию высокотехнологичной медицинской помощи до 2020 года:

внедрение новых видов операций на сетчатке и средах глаза в БУЗ ВО «Вологодская областная офтальмологическая больница» (около 500 операций в год);

внедрение высокотехнологичных операций с применением микрохирургической техники в оториноларингологической практике;

внедрение операций на позвоночнике с применением современных металлоконструкций в нейрохирургическом отделении БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница».

В рамках основного мероприятия «Оказание специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи государственными учреждениями, работающими в системе обязательного медицинского страхования» планируется проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных медицинских организаций, включая капитальный ремонт, разработку проектно-сметной документации, оснащение оборудованием, автотранспортом и прочие мероприятия.».

1.6.2.4.     Наименование подраздела «Основное мероприятие 2.10 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» дополнить словами «с этапами реализации: 2014 – 2016 годы».

1.6.3.    Раздел 4 «Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 Финансовое обеспечение Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

 

«4. «Финансовое обеспечение Подпрограммы 2

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 2:

всего - 8215663,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 1108033,2 тыс. руб.,

2015 год – 1114821,2 тыс. руб.,

2016 год – 1191409,5 тыс. руб.,

2017 год – 1133729,8 тыс. руб.,

2018 год – 1004190,3 тыс. руб.,

2019 год – 995913,7 тыс. руб.,

2020 год – 1667565,6 тыс. руб.,

из них: средства областного бюджета (собственные доходы) – 7899896,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 1006079,2 тыс. руб.,

2015 год – 1028885,7 тыс. руб.,

2016 год – 1110930,8 тыс. руб.,

2017 год – 1117305,8 тыс. руб.,

2018 год – 988532,6 тыс. руб.,

2019 год – 980596,5 тыс. руб.,

2020 год – 1667565,6 тыс. руб.,

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 315767,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 101954,0 тыс. руб.,

2015 год – 85935,5 тыс. руб.,

2016 год – 80478,7 тыс. руб.,

2017 год – 16424,0 тыс. руб.,

2018 год – 15657,7 тыс. руб.,

2019 год – 15317,2 тыс. руб.,

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (в том числе субвенции и субсидии из федерального бюджета) представлено в приложении 1 к Подпрограмме 2.».

1.6.4.    Раздел 5 «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

 

«5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения

средств федерального бюджета, бюджетов государственных

внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 2

Объем привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 2:

всего – 39997299,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 4815588,0 тыс. руб.,

2015 год – 5333563,3 тыс. руб.,

2016 год – 5034758,6 тыс. руб.,

2017 год – 5332470,0 тыс. руб.,

2018 год – 6208580,4 тыс. руб.,

2019 год – 6525939,4 тыс. руб.,

2020 год – 6746399,6 тыс. руб.;

из них по источникам финансового обеспечения:

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 408517,0 тыс. руб.;

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - в объеме 38825436,3 тыс. руб.;

средства Фонда социального страхования Российской Федерации – 763345,9 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 2.».

1.6.5.    Приложение 1 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.6.6.    Приложение 2 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.6.7.    Приложение 5 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 Государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.7.  В приложении 3 к Государственной программе:

1.7.1.    В паспорте Подпрограммы 3:

1.7.1.1.     Раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3» дополнить абзацем следующего содержания:

«; доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме, %».

1.7.1.2.     Позицию «Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«


Объемы

финансового

обеспечения

Подпрограммы 3 за счет средств

областного

бюджета

всего – 39284958,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 4777489,2 тыс. руб.,

2015 год – 5281538,2 тыс. руб.,

2016 год – 5357405,9 тыс. руб.,

2017 год – 5533332,2 тыс. руб.,

2018 год – 5978952,2 тыс. руб.,

2019 год – 5990429,3 тыс. руб.,

2020 год – 6365811,2 тыс. руб.,

из них:

средства областного бюджета (собственные доходы) – 547895,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 64310,9 тыс. руб.,

2015 год – 59473,3 тыс. руб.,

2016 год – 62830,6 тыс. руб.,

2017 год – 96973,0 тыс. руб.,

2018 год – 94149,4 тыс. руб.,

2019 год – 93947,7 тыс. руб.,

2020 год – 76210,7 тыс. руб.,

средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС – 38724521,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 4710883,1 тыс. руб.,

2015 год – 5219999,2 тыс. руб.,

2016 год – 5290397,1 тыс. руб.,

2017 год – 5435025,2 тыс. руб.,

2018 год – 5883468,8 тыс. руб.,

2019 год – 5895147,6 тыс. руб.,

2020 год – 6289600,5 тыс. руб.,

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 12541,1 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 год – 2295,2 тыс. руб.,

2015 год – 2065,7 тыс. руб.,

2016 год – 4178,2 тыс. руб.,

2017 год – 1334,0 тыс. руб.,

2018 год – 1334,0 тыс. руб.,

2019 год – 1334,0 тыс. руб.


».

1.7.1.3.     Раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3» дополнить абзацем следующего содержания:

«; увеличение доли государственных услуг, предоставленных в электронной форме до 70%».

1.7.2.    Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3» дополнить подразделом следующего содержания:

«Основное мероприятие 3.3 «Обеспечение предоставления услуг (работ) иными государственными учреждениями»

В рамках основного мероприятия запланирован ряд мероприятий:

осуществление бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, подведомственных департаменту здравоохранения области;

формирование резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий;

осуществление выборочного контроля лекарственных средств;

мониторинг качества лекарственных средств;

проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных медицинских организаций, включая капитальный ремонт, разработку проектно-сметной документации, оснащение оборудованием, автотранспортом и прочие мероприятия.».

1.7.3.    Раздел 4 «Финансовое обеспечение Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

 

«4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 3

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 3:

всего – 39284958,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 4777489,2 тыс. руб.,

2015 год – 5281538,2 тыс. руб.,

2016 год – 5357405,9 тыс. руб.,

2017 год – 5533332,2 тыс. руб.,

2018 год – 5978952,2 тыс. руб.,

2019 год – 5990429,3 тыс. руб.,

2020 год – 6365811,2 тыс. руб.,

из них:

средства областного бюджета (собственные доходы) – 547895,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 64310,9 тыс. руб.,

2015 год – 59473,3 тыс. руб.,

2016 год – 62830,6 тыс. руб.,

2017 год – 96973,0 тыс. руб.,

2018 год – 94149,4 тыс. руб.,

2019 год – 93947,7 тыс. руб.,

2020 год – 76210,7 тыс. руб.,

средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС – 38724521,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 4710883,1 тыс. руб.,

2015 год – 5219999,2 тыс. руб.,

2016 год – 5290397,1 тыс. руб.,

2017 год – 5435025,2 тыс. руб.,

2018 год – 5883468,8 тыс. руб.,

2019 год – 5895147,6 тыс. руб.,

2020 год – 6289600,5 тыс. руб.,

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 12541,1 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 год – 2295,2 тыс. руб.,

2015 год – 2065,7 тыс. руб.,

2016 год – 4178,2 тыс. руб.,

2017 год – 1334,0 тыс. руб.,

2018 год – 1334,0 тыс. руб.,

2019 год – 1334,0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 3.».

1.7.4.    Раздел 5 «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

 

«5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения

средств федерального бюджета, бюджетов государственных

внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 3

Объем привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 3:

всего – 1091883,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 165095,2 тыс. руб.,

2015 год – 183496,1 тыс. руб.,

2016 год – 113570,9 тыс. руб.,

2017 год – 116711,0 тыс. руб.,

2018 год – 136096,4 тыс. руб.,

2019 год – 143215,4 тыс. руб.,

2020 год – 233698,5 тыс. руб.,

из них по источникам финансового обеспечения:

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 17671,8 тыс. руб.;

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - в объеме 1074211,7 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 3.».

1.7.5.    Приложение 1 к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.7.6.    Приложение 2 к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.7.7.    Пункт 1 приложения 3 к Подпрограмме 3 изложить в следующей редакции:

«


1.

Организация исполнения мероприятий Государственной программы; оценка медико-демографического состояния территории; анализ материально-технического потенциала

доля мероприятий Государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

процент

 

 

95.0

95.0

95.0

95.0

95.0

95.0

95.0

 

доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме

процент

-

-

-

-

-

60

70

70

70


Информация по документу
Читайте также