Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 22.05.2013 № 575-п| |покупатели и заказчики |11 569 | 9 948 | 9 948 | |----+------------------------------------+-------+-------+-------| |2.4.|Дебиторская задолженность |57 727 |41 496 |63 862 |
| |(в течение 12 месяцев) | | | | | | | | | | | |покупатели и заказчики | 3 653 | 5 920 | 380 | |----+------------------------------------+-------+-------+-------| |2.5.|Денежные средства, краткосрочные | 812 | 398 | 611 | | |финансовые вложения и прочие | | | | | |оборотные активы | | | | |----+------------------------------------+-------+-------+-------| |2.6.|Прочие | 804 | 47 | 125 | | | | | | | |----+------------------------------------+-------+-------+-------| | |Всего |642 102|721 752|804 652| |----+------------------------------------+-------+-------+-------| |3. |Капитал и резервы |277 828|37 777 |317 753| | | | | | | |----+------------------------------------+-------+-------+-------| |3.1.|Уставный капитал и добавочный | 445 | 445 | 445 | | |капитал | | | | |----+------------------------------------+-------+-------+-------| |3.2.|Собственные акции, выкупленные у | | | | | |акционеров | | | | |----+------------------------------------+-------+-------+-------| |3.3.|Добавочный капитал |267 106|266 828|266 797|
| | | | | | |----+------------------------------------+-------+-------+-------| |3.4.|Резервный капитал | 445 | 445 | 445 | | | | | | | |----+------------------------------------+-------+-------+-------| |3.5.|Нераспределенная прибыль | 9 832 |229 941|585 440|
| | | | | | ------------------------------------------------------------------- Таблица 13. Обязательства открытого акционерного общества
"Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д. И.
Менделеева"
(тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------- |N п | Наименование показателя |2007 год|2008 год|2009 год| | /п | | | | | |----+----------------------------------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+----------------------------------+--------+--------+--------| | 1. |Долгосрочные обязательства - всего| 8 004 | 12 832 | 12 984 |
| | | | | | |----+----------------------------------+--------+--------+--------| |1.1.|Займы и кредиты | | | | | | | | | | |----+----------------------------------+--------+--------+--------| |1.2.|Реструктурированные (отложенные) | 8 004 | 12 832 | 12 984 | | |налоговые обязательства | | | | |----+----------------------------------+--------+--------+--------| |1.3.|Прочие долгосрочные обязательства | | | | | | | | | | |----+----------------------------------+--------+--------+--------| | 2. |Краткосрочные обязательства |356 270 |671 143 | 1 109 | | | | | | 421 | |----+----------------------------------+--------+--------+--------| |2.1.|Займы и кредиты |318 714 |641 104 | 1 100 | | | | | | 754 | |----+----------------------------------+--------+--------+--------| |2.2.|Кредиторская задолженность | 37 183 | 29 764 | 8 489 | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |поставщики и подрядчики | 719 | 1 226 | 2 078 | | | | | | | | |задолженность перед персоналом | 9 394 | 8 875 | | | |организации | | | | | | | | | | | |задолженность перед государствен- | 985 | 4 193 | 1 038 | | |ными внебюджетными фондами | | | | |----+----------------------------------+--------+--------+--------| | |задолженность по налогам и сборам | 3 204 | 8 470 | 4 944 | | | | | | | | |прочие кредиторы | 22 881 | 7 000 | 429 | |----+----------------------------------+--------+--------+--------| |2.3.|Задолженность учредителям по | | | | | |выплате доходов | | | | |----+----------------------------------+--------+--------+--------| |2.4.|Доходы будущих периодов | 373 | 275 | 178 | | | | | | | |----+----------------------------------+--------+--------+--------| |2.5.|Резервы предстоящих расходов | | | | | | | | | | |----+----------------------------------+--------+--------+--------| |2.6.|Прочие краткосрочные | | | | | |обязательства | | | | |----+----------------------------------+--------+--------+--------| | |Всего |364 274 | 42 871 | 1 122 | | | | | | 405 | -------------------------------------------------------------------- Обязательства предприятия составляют 1 122 405 тыс. рублей, из них займы и кредиты - 1 100 754 тыс. рублей. Задолженность перед персоналом отсутствует, однако имеется задолженность по налогам и сборам в размере 4 944 тыс. рублей. Общая реструктурированная задолженность предприятия составляет 12 984 тыс. рублей. Показатели таблицы говорят о финансовой нестабильности предприятия. Таблица 14. Основные показатели деятельности
открытого акционерного общества "Славнефть - Ярославский
нефтеперерабатывающий завод им. Д. И. Менделеева"
-------------------------------------------------------------------- |N п| Наименование показателя |2007 год |2008 год |2009 год| |/п | | | | | |---+---------------------------------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+---------------------------------+---------+---------+--------| |1. |Среднесписочная численность | 1 150 | 1 039 | 953 | | |работающих, человек | | | | |---+---------------------------------+---------+---------+--------| |2. |Выручка от продажи товаров, | 114 001 | 27 078 | 23 247 | | |продукции, работ, услуг | | | | | |(за минусом НДС и акцизов), | | | | | |тыс. рублей | | | | |---+---------------------------------+---------+---------+--------| |3. |Себестоимость проданных | 410 826 | 411 734 |298 722 |
| |товаров, продукции, работ, услуг,| | | | | |тыс. рублей | | | | |---+---------------------------------+---------+---------+--------| |4. |Прочие доходы, тыс. рублей | 7 675 | 12 553 | 4 754 | | | | | | | |---+---------------------------------+---------+---------+--------| |5. |Прочие расходы, тыс. рублей | 23 126 | 35 925 |175 739 | | | | | | | |---+---------------------------------+---------+---------+--------| |6. |Прибыль (+)/убыток (-) до |- 312 271|- 408 027|-285 560|
| |налогообложения, тыс. рублей | | | | |---+---------------------------------+---------+---------+--------| |7. |Чистая прибыль (+)/убыток (-), |-240 051 |-328 223 |-206 362|
| |тыс. рублей | | | | |---+---------------------------------+---------+---------+--------| |8. |Рентабельность (+)/убыточность | -76,8 | -80,4 | -72,3 | | |(-), процентов | | | | |---+---------------------------------+---------+---------+--------| |9. |Выработка на одного | 99,1 | 26,1 | 24,5 | | |работающего (в годовом | | | | | |исчислении), тыс. рублей | | | | |---+---------------------------------+---------+---------+--------| |10.|Соотношение кредиторской | 26,1 | 31,4 | 35,4 | | |задолженности и выручки, | | | | | |процентов | | | | |---+---------------------------------+---------+---------+--------| |11.|Оборачиваемость кредиторской | | | | | |задолженности, процентов | | | | |---+---------------------------------+---------+---------+--------| |12.|Оборачиваемость активов, раз | | | 0,03 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------- На предприятии происходит сокращение численности персонала. Выручка от продаж по сравнению с докризисным периодом сократилась на 81 процент. Убыток по сравнению с тем же периодом уменьшился на 77 процентов. Снижение убыточности предприятия произошло в основном за счет снижения уровня продаж и за счет снижения затрат на приобретение
сырья. Уровень задолженности предприятия в 2008 году был на 72 процента ниже, чем в 2009 году. Однако в I квартале 2010 года кредиторская задолженность по сравнению с 2008 годом увеличилась на 68 процентов. По сравнению с 2007 годом наблюдается стабильное снижение выручки
от реализации продукции: в 2008 году - в 3 раза, в 2009 году - в 4 раза. Основной причиной уменьшения выручки от реализации продукции является снижение объема производства продукции предприятия. Предприятие на протяжении последних 3 лет является убыточным.
Средняя выработка на одного производственного рабочего имеет тенденцию к снижению на протяжении последних 3 лет. Снизилась среднемесячная заработная плата работников предприятия вследствие сокращения рабочей недели и уменьшения стимулирующих выплат. Таблица 15. Основные средства открытого акционерного общества
"Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д. И.
Менделеева"
------------------------------------------------------------------ |N п | Наименование показателя |2006 |2007 |2008 |2009 | | /п | | год | год | год | год |
|----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 1. |Основные средства по первоначальной|1 087|1 104|1 115|1 176| | |стоимости, тыс. рублей | | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| |1.1.|Здания, сооружения и передаточные | 525 | 537 | 542 | 548 |
| |устройства, тыс. рублей | | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| |1.2.|Машины, оборудование и | 543 | 547 | 552 | 608 |
| |транспортные средства, тыс. рублей | | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 2. |Основные средства по остаточной | 389 | 371 | 345 | 360 |
| |стоимости, тыс. рублей | | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| |2.1.|Здания, сооружения и передаточные |223,5|222,1|212,5|202,3|
| |устройства, тыс. рублей | | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| |2.2.|Машины, оборудование и |150,1|134,5|118,1|144,4|
| |транспортные средства, тыс. рублей | | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 3. |Износ основных средств - всего, | 64 | 66 | 69 | 69 | | |процентов | | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| |3.1.|Здания, сооружения и передаточные | 57 | 59 | 61 | 63 | | |устройства, процентов | | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| |3.2.|Машины, оборудование и | 57 | 59 | 61 | 63 | | |транспортные средства, процентов | | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 4. |Фондоотдача основных средств | 0,1 |0,11 |0,02 |0,02 |
| | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Показатели таблицы свидетельствуют о том, что предприятие имело возможность обновить основные фонды в 2007 году лишь на 3 процента, в
2008 году - на 2 процента, в 2009 году - на 5 процентов, при том что уровень износа основных средств близок к 70 процентам. Данные показатели характеризуют высокий уровень изношенности основных средств и, следовательно, возможность возникновения производственных рисков и
техногенных аварий. Уставный капитал предприятия составляет 445 459 рублей, он разделен на 1 670 470 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля на сумму 334 094 рубля и 556 825 привилегированных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля на сумму 111 365 рублей. Структура акционерного капитала представлена в таблице 16. Таблица 16. Основные акционеры предприятия, доля собственности
--------------------------------------------------------------- |Класс акционеров|Количество| Доля в уставном | | |акционеров| капитале, процентов | |----------------+----------+---------------------------------| |Юридические лица| 10 | 94,74 | |----------------+----------+---------------------------------| |Физические лица | 774 | 5,26 | |----------------+----------+---------------------------------| |Всего | 784 | 100 | |-------------------------------------------------------------| |Крупные акционеры, владеющие более чем 5 процентами уставного| |капитала |
|-------------------------------------------------------------| |Открытое акционерное общество "Нефтегазовая |51,86|
|компания "Славнефть", процентов | | |-------------------------------------------------------+-----| |Закрытое акционерное общество "Депозитарно- |41,17|
|клиринговая компания" (номинальный держатель), | | |процентов | | --------------------------------------------------------------- Общее количество акционеров предприятия по состоянию на 31.12.2009-784, из них юридических лиц - 10, физических - 774. Основными видами деятельности предприятия за 2009 год являлись:
- производство нефтепродуктов из давальческого сырья на условиях процессинга; - оказание услуг промышленного характера.
В период с 2007 года по 2009 год предприятие работало по схеме переработки давальческого сырья: нефти, базовых, нейтральных масел. Выпуск основных видов продукции представлен в таблице 17. Таблица 17. Структура товарной продукции предприятия
---------------------------------------------------------------- |N п| Основные | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |/п | виды |---------------+---------------+-------------| | | выпущенной | тонн |доля, | тонн |доля, | тонн |доля,| | | продукции | | про- | | про- | |про- | | | | |центов| |центов| |цен- | | | | | | | | | тов | |---+------------+--------+------+--------+------+-------+-----| |1. |Масла (всего|10 686,9| 13 |3 928,8 | 87,3 |2 995,1|97,6 | | |масел) | | | | | | | |---+------------+--------+------+--------+------+-------+-----| |2. |Смазки |2 957,3 | 3,6 | 252,05 | 5,6 | 4,79 | 0,2 | | | | | | | | | | |---+------------+--------+------+--------+------+-------+-----| |3. |Присадки | 163,93 | 0,3 | 66,66 | 1,5 | 69,38 | 2,2 | | | | | | | | | | |---+------------+--------+------+--------+------+-------+-----| |4. |Прочие |68 411,6| 83,1 | 252,43 | 5,6 | | | | |продукты | | | | | | | |---+------------+--------+------+--------+------+-------+-----| | |Итого |82 219,8| 100 |4 499,95| 100 |3 069,3| 100 | ---------------------------------------------------------------- Объем переработки нефти за 2007 год составил 82 220 тонн, что меньше достигнутого уровня 2006 года на 71 процент. Уменьшение переработки нефти по отношению к прошлому году связано со снижением количества поставленной давальческой нефти. За 2008 год объем переработки нефти составил 4 500 тонн, что меньше уровня 2007 года на
94,5 процента. Уменьшение переработки нефти по отношению к прошлому году связано с прекращением поставки давальческой нефти. Фактически за 2009 год выпуск товарных нефтепродуктов завода составил 3 069 тонн. На предприятии по сравнению с докризисным периодом снизился объем
производства продукции в 26,8 раза, прекратилось производство прочих продуктов, объем производства масел сократился в 3,5 раза. Из перспектив развития завода на ближайшие 3 года специалистами предприятия обозначено лишь выполнение экологических программ по переработке верхних и нижних кислогудронных прудов. Рост производства
продукции и выручки от реализации не планируется. 2.4. Анализ бюджетной системы.
Бюджет Константиновского СП в 2008-2009 годах был утвержден и исполнен в составе бюджета Тутаевского МР. С января 2010 года в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" значительная часть полномочий,
в том числе по исполнению бюджета, была передана Константиновскому СП. Основные параметры исполнения бюджета Константиновского СП приведены в таблице 18. Таблица 18. Основные параметры исполнения бюджета
---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | 2010 год | 2011 год | | п/п | статьи |-----------------------+-----------------------| | | бюджета |плановое |факти-|испол-|плановое |факти-|испол-| | | |значение,|ческое|нение,|значение,|ческое|нение,| | | | тыс. |значе-| про- | тыс. |значе-| про- | | | | рублей | ние, |центов| рублей | ние, |центов| | | | | тыс. | | | тыс. | | | | | |рублей| | |рублей| | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| | 1. |Налоговые и | 14 703 |14 799|100,6 | 14 401 |14 627| 102 | | |неналоговые | | | | | | | | |доходы | | | | | | | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| |1.1. |Налог на | 3 327 |3 544 |106,8 | 3 637 |3 420 | 94 | | |доходы физи- | | | | | | | | |ческих лиц | | | | | | | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| |1.2. |Налоги на | | | | 30 | 4 | 13,3 | | |совокупный | | | | | | | | |доход | | | | | | | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| |1.3. |Налог на | 754 | 603 | 80 | 160 | 151 | 94 | | |имущество | | | | | | | | |физических | | | | | | | | |лиц | | | | | | | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| |1.4. |Земельный | 9 996 |10 002|100,1 | 10 062 |10 605|105,4 | | |налог | | | | | | | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| |1.5. |Прочие нало- | 37 | 37 | 100 | 35 | 41 |116,3 | | |говые доходы | | | | | | | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| |1.6. |Неналоговые | 589 | 612 | 104 | 477 | 406 | 85 | | |доходы | | | | | | | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| |1.7. |Безвозмездные | 286 | 286 | 100 | 7542 |4 008 | 85 | | |поступления | | | | | | | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| | |Итого доходов | 14 989 |15 085|100,6 | 21 943 |18 635| 85 | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| | 2. |Расходы | 14 989 |14 659| 98 | 22 080 |18 532| 83,9 | | | | | | | | | | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| |2.1. |Заработная | 2 450 |2 450 | 100 | 2 478 |2 478 | 100 | | |плата | | | | | | | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| |2.2. |Прочие | 1 | | | 1 | 1 | 100 | | |выплаты | | | | | | | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| |2.3. |Начисления на | 640 | 640 | 100 | 823 | 823 | 100 | | |выплаты по | | | | | | | | |оплате труда | | | | | | | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| |2.4. |Услуги связи | 54 | 54 | 100 | 69 | 69 | 100 | | | | | | | | | | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| |2.5. |Транспортные | 36 | 36 | 100 | 12 | 12 | 100 | | |услуги | | | | | | | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| |2.6. |Коммуналь- | 1 527 |1 527 | 100 | 1 864 |1 864 | 100 | | |ные услуги | | | | | | | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| |2.7. |Арендная | | | | | | | | |плата за | | | | | | | | |пользование | | | | | | | | |имуществом | | | | | | | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| |2.8. |Работы, услуги| 3 953 |3 953 | 100 | 2 842 |2 842 | 100 | | |по содержанию | | | | | | | | |имущества | | | | | | | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| |2.9. |Прочие | 990 | 990 | 100 | 3 121 |1 896 | 61 | | |работы, услуги| | | | | | | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| |2.10.|Обслуживание | | | | | | | | |муниципаль- | | | | | | | | |ного долга | | | | | | | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| |2.11.|Безвозмездные | 3 765 |3 435 | 91,2 | 9 638 |7 996 | 83 | | |перечисления | | | | | | | | |муниципаль- | | | | | | | | |ным | | | | | | | | |организациям | | | | | | | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| |2.12.|Социальное | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| |2.13.|Прочие | 561 | 561 | 100 | 716 | 716 | 100 | | |расходы | | | | | | | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| |2.14.|Увеличение | 622 | 622 | 100 | 156 | 156 | 100 | | |стоимости | | | | | | | | |основных | | | | | | | | |средств | | | | | | | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| |2.15.|Материальные | 390 | 390 | 100 | 361 | 361 | 100 | | |затраты | | | | | | | |-----+--------------+---------+------+------+---------+------+------| | |Итого | 14 989 |14 659| 97,8 | 22 080 |18 532| 83,9 | | |расходов | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Доходная часть бюджета Константиновского СП исполнена в 2010 году
на 100,6 процента, в 2011 году - на 85 процентов. На 2012 год бюджет Константиновского СП утвержден в сумме 15 315 тыс. рублей. Основными источниками поступления в доход бюджета Константиновского СП в 2010- 2011 годах являлись: - налог на доходы физических лиц (в 2010 году - 3544 тыс. рублей,
или 23,9 процента; в 2011 году - 3 420 тыс. рублей, или 23,4 процента); - земельный налог (в 2010 году - 10 002 тыс. рублей, или 67,6 процента; в 2011 году - 10 605 тыс. рублей, или 72,5 процента). Доля собственных доходов бюджета поселения составляет 100 процентов. В бюджете Константиновского СП планируется незначительное снижение собственных доходов - налога на доходы физических лиц (на 5 процентов), однако ситуация в районе и в поселении свидетельствует о значительном снижении уровня доходов населения, следовательно, и о реальном недопоступлении налога с доходов физических лиц как минимум на 20 процентов. Однако в связи с вводом в эксплуатацию комбикормового завода и созданием дополнительных рабочих мест данный показатель составит 15 процентов. Ввиду нестабильной ситуации на градообразующем предприятии - открытом акционерном обществе "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д. И. Менделеева" (именно оно является основным плательщиком земельного налога в бюджет Константиновского СП), возможно, недопоступит планируемая сумма основного налога (земельного) как минимум на 7 процентов. Реализация основного инвестиционного проекта "Строительство комбикормового завода" создаст предпосылки для увеличения объема поступлений в доход бюджета Константиновского СП более чем на 40 процентов. Расходы бюджета Константиновского СП в 2010 году исполнены на 97,8 процента. Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство составила 10 процентов, доля расходов на транспортные услуги составила 0,02 процента. Имеющиеся на территории Константиновского СП учреждения здравоохранения, образования и культуры находятся в ведении органов местного самоуправления Тутаевского МР. Расходы на их содержание осуществляются из бюджета Тутаевского МР. 2.5. Состояние инфраструктуры.
2.5.1. Коммунальная инфраструктура.
2.5.1.1. Водоснабжение и водоотведение.
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" Тутаевского МР обеспечивает водоснабжение и водоотведение поселка Фоминское и поселка Константиновский. Основные характеристики и показатели систем водоснабжения и водоотведения представлены в таблицах 19-21. Таблица 19. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения
------------------------------------------------------------- |Наименование | Общая |Протяженность |Уровень износа,| | показателя |протяженность,|сетей с полным| процентов | | | км | износом, км | | |-------------+--------------+--------------+---------------| |Водоснабжение| 22,2 | 17 | 76 | |-------------+--------------+--------------+---------------| |Водоотведение| 22,4 | 3,8 | 17 | ------------------------------------------------------------- Таблица 20. Отдельные показатели работы водопроводов
--------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |п/п| | год | год | год | год | |---+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------| |1. |Протяженность уличных водопроводных | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | | |сетей - всего, км | | | | | | | | | | | | | |в том числе нуждающихся в замене | 4,9 | 4,9 | 5,5 | 5,5 | |---+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------| |2. |Установленная производственная | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | | |мощность водопроводных сетей - всего,| | | | | | |тыс. куб. метров в сутки | | | | | |---+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------| |3. |Использование мощности водопроводов, | 5,2 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | | |тыс. куб. метров в сутки | | | | | |---+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------| |4. |Использование мощности водопроводов, | 85,2 | 70 | 73,1 | 71,6 | | |процентов от установленной | | | | | | |производственной мощности | | | | | | |водопровода | | | | | |---+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------| |5. |Подано воды в сеть, тыс. куб. метров |1 894,9|1 727,2|1 777,9|1 754,5| | | | | | | | |---+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------| |6. |Отпущено воды всем потребителям - |1 515,9|1 392,9|1 433,8|1 426,5|
| |всего, тыс. куб. метров | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |населению | 724,7 | 765,5 | 757,7 | 730 | | | | | | | | | |бюджетофинансируемым организациям | 38,5 | 40 | 42 | 44,3 | --------------------------------------------------------------------------- Большинство уличных сетей водоснабжения поселка Константиновский введено в эксплуатацию в 1960 году и выполнено из стальных труб. Срок
эксплуатации стальных трубопроводов по нормативам без замены составляет 15 лет, поэтому показатель износа водопроводных сетей высокий. По ул. 20 лет Октября, ул. Ленина, ул. Старостина пропускная способность трубопроводов мала. Необходимо срочно произвести замену водопровода по ул. 20 лет Октября с увеличением сечения трубы от 150 до 200 миллиметров. Разница в объемах воды, поданной в сеть и отпущенной всем потребителям, составляет в среднем 25 процентов - это
потери при транспортировании. Магистральный водовод от открытого акционерного общества "Тутаевский моторный завод" до поселка Константиновский диаметром 500
миллиметров, протяженностью 7 километров имеет 100-процентный износ и
требует замены. Таблица 21. Отдельные показатели работы водоотведения
------------------------------------------------------------------------- |N п| Наименование показателя | 2006 |2007 | 2008 | 2009 | |/п | | год | год | год | год | |---+-------------------------------------+-------+-----+-------+-------| |1. |Протяженность уличных | 10,5 |10,5 | 10,5 | 10,5 | | |канализационных сетей - всего, км | | | | | | | | | | | | | |в том числе нуждающихся в замене | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |---+-------------------------------------+-------+-----+-------+-------| |2. |Установленная пропускная | 41 | 41 | 41 | 41 | | |способность очистных сооружений, | | | | | | |тыс. куб. метров в сутки | | | | | |---+-------------------------------------+-------+-----+-------+-------| |3. |Использование пропускной | 23 | 23 | 23 | 23 | | |способности очистных сооружений, | | | | | | |тыс. куб. метров в сутки | | | | | |---+-------------------------------------+-------+-----+-------+-------| |4. |Использование пропускной | 56 | 56 | 56 | 56 | | |способности очистных сооружений, | | | | | | |процентов от установленной | | | | | | |пропускной способности | | | | | |---+-------------------------------------+-------+-----+-------+-------| |5. |Пропуск сточных вод, тыс. куб. метров|1 271,8|1 210|1 275,6|1 236,7| | | | | | | | |---+-------------------------------------+-------+-----+-------+-------| |6. |Пропуск сточных вод через очистные |1 271,8|1 210|1 275,6|1 236,7|
| |сооружения - всего, тыс. куб. метров | | | | | | | | | | | | | |из них нормативно очищенные |1 271,8|1 210|1 275,6|1 236,7| | |сточные воды | | | | | ------------------------------------------------------------------------- В поселке Константиновский и поселке Фоминское нет своих очистных
сооружений. Очистка стоков происходит на биологических очистных сооружениях г. Тутаева. Показатели пропускной способности очистных сооружений показаны в целом, с учетом стоков города. По сетям канализации необходимо срочно заменить напорный коллектор от КНС-5 в поселке Фоминское до биологических очистных сооружений и напорный коллектор от КНС-6 в поселке Константиновский до КНС-7, так как трубопроводы имеют 100-процентный износ. 2.5.1.2. Электро- и теплоснабжение.
Протяженности воздушных линий электропередач, проходящих по территории Константиновского СП, составляет: ВЛ-6 кВ - 34,3 километра; ВЛ-0,4 кВ - 21,54 километра. Таблица 22. Отдельные показатели теплоснабжения поселка
Константиновский ----------------------------------------------------------------------- |N п| Наименование показателя |2006|2007 |2008 |2009 | |/п | |год | год | год | год |
|---+------------------------------------------+----+-----+-----+-----| |1. |Число источников теплоснабжения, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |---+------------------------------------------+----+-----+-----+-----| |2. |Суммарная мощность источников |36,7|36,7 |36,7 |36,7 |
| |теплоснабжения, Гкал/час | | | | | |---+------------------------------------------+----+-----+-----+-----| |3. |Степень износа источников | | | |60,00| | |теплоснабжения, процентов | | | | | |---+------------------------------------------+----+-----+-----+-----| |4. |Протяженность тепловых и паровых сетей, км|7,06|11,76|11,76|11,76| | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе нуждающихся в замене, км | |2,22 | 0,8 | 0,8 | |---+------------------------------------------+----+-----+-----+-----| |5. |Отпущено тепловой энергии потребителям - |48,8|59,9 |60,9 |59,6 |
| |всего, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |населению |41,1|50,4 |51,7 |50,1 | | | | | | | | | |бюджетофинансируемым организациям |6,1 | 8 | 7,9 | 7,9 | |---+------------------------------------------+----+-----+-----+-----| |6. |Отпущено тепловой энергии в расчете на | | | | | | |одного жителя, Гкал | | | | | ----------------------------------------------------------------------- Увеличение протяженности теплотрассы связано с присоединением тепловых сетей поселка Фоминское к поселка Константиновский в рамках программы "Оптимизация теплоснабжения". Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 1 738,9 метра. Таблица 23. Отдельные показатели теплоснабжения поселка Микляиха
------------------------------------------------------------------------ |N п| Наименование показателя |2006 |2007 |2008 |2009 | |/п | | год | год | год | год |
|---+------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |1. |Число источников теплоснабжения, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |---+------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |2. |Суммарная мощность источников |10,73|10,73|10,73|10,73|
| |теплоснабжения, Гкал/час | | | | | |---+------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |3. |Степень износа источников | | | |67,00| | |теплоснабжения, процентов | | | | | |---+------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |4. |Протяженность тепловых и паровых сетей, км|6,68 |6,68 |6,68 |6,68 | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе нуждающихся в замене, км | |0,07 | 0,7 | | |---+------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |5. |Отпущено тепловой энергии потребителям - | 5,4 | 5,9 | 5,7 | 5,1 |
| |всего, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |населению | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | | | | | | | | | |бюджетофинансируемым организациям | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |---+------------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |6. |Отпущено тепловой энергии в расчете на | | | | | | |одного жителя, Гкал | | | | | ------------------------------------------------------------------------ 2.5.1.3. Газоснабжение и газификация.
На территории Константиновского СП находятся три населенных пункта, газифицированных природным газом, - поселок Константиновский,
поселок Фоминское, поселок Микляиха. Общее количество газифицированных квартир и протяженность газовых сетей высокого и низкого давления приведены в таблице 24. Таблица 24. Отдельные показатели газоснабжения
---------------------------------------------------------------------- |N п/| Наименование показателя |2006 |2007 |2008 |2009 | | п | | год | год | год | год | |----+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 1. |Протяженность уличных газовых сетей, км|18,1 |26,9 |26,9 |27,3 | | | | | | | | |----+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |1.1.|Поселок Константиновский | 8,5 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| | | | | | | |----+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |1.2.|Поселок Фоминское | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| | | | | | | |----+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |1.3.|Поселок Микляиха | | 7,8 | 7,8 | 8,2 | | | | | | | | |----+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 2. |Степень износа газовых сетей, процентов| | | | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 3. |Число газифицированных квартир |3 147|3 539|3 541|3 604|
| |с начала газификации, единиц | | | | | |----+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |3.1.|Поселок Константиновский |2 432|2 549|2 551|2 551|
| | | | | | | |----+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |3.2.|Поселок Фоминское | 715 | 715 | 715 | 715 |
| | | | | | | |----+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |3.3.|Поселок Микляиха | | 275 | 275 | 275 | | | | | | | | |----+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 4. |Обеспеченность жилого фонда сетевым | | | | | | |газом, процентов | | | | | |----+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 5. |Отпуск газа сетевого - всего, | | | | | | |млн. куб. метров | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 2.5.1.4. Жилищный фонд и жилищное строительство.
Таблица 25. Жилищный фонд и жилищное строительство
----------------------------------------------------------------- |N | Наименование показателя |2006 |2007 |2008 |2009 | |п/п| | год | год | год | год | |---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| |1. |Жилищный фонд - всего, |186,6|186,6|186,6|205,1|
| |тыс. кв. метров | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальный |26,9 |26,9 |26,9 |45,3 | | | | | | | | | |частный |110,2|110,2|110,2|110,2| |---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| |2. |Площадь ветхого и аварийного фонда,|49,5 |49,5 |49,5 |49,5 | | |тыс. кв. метров | | | | | |---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| |3. |Число семей, состоящих на учете на | 89 | 95 | 104 | 117 | | |получение жилья и улучшение | | | | | | |жилищных условий, единиц | | | | | |---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| |4. |Доля населения, проживающего | 5 | 5 | 12 | 12 | | |в домах, признанных аварийными, | | | | | | |процентов | | | | | |---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| |5. |Средняя обеспеченность населения | 19 |18,8 | 20 |19,8 | | |жилой площадью, | | | | | | |кв. метров на 1 человека | | | | | ----------------------------------------------------------------- Средняя обеспеченность населения Константиновского СП жилой площадью составляет 19,8 кв. метра на одного жителя, что ниже среднего показателя по Ярославской области (22,6 кв. метра на одного жителя) на 14,2 процента. На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 117 семей, проживающих в Константиновском СП. Доля аварийного жилья от общего жилого фонда составляет 26,5 процента. 2.5.2. Транспортная и инженерная инфраструктура.
Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории поселения в 2009 году составила 31 километр - это на 11,4 километра больше, чем в 2008 году, и на 13,2 километра больше, чем в 2007 году. Таблица 26. Состояние транспортной и инженерной инфраструктуры
---------------------------------------------------------- |N | Наименование показателя |2007 |2008 |2009| |п/| | год | год |год |
|п | | | | | |--+------------------------------------+-----+-----+----| |1.|Общая протяженность автомобильных |19,84|19,58| 31 |
| |дорог, км | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |с твердым покрытием, км | | |29,1| | | | | | | | |с грунтовым покрытием, км | | |1,9 | |--+------------------------------------+-----+-----+----| |2.|Протяженность автомобильных дорог, | | |5,4 | | |не соответствующих нормативным | | | | | |требованиям, км | | | | | | | | | | | |в том числе с твердым покрытием | | |3,9 | |--+------------------------------------+-----+-----+----| |3.|Произведен капитальный ремонт | | 5,8 | | | |автомобильных дорог, км | | | | |--+------------------------------------+-----+-----+----| |4.|Количество мостов, требующих ремонта| 2 | 2 | 2 | | | | | | | ---------------------------------------------------------- В 2008 году произведен капитальный и текущий ремонт дорожного покрытия протяженностью 5,8 километра. В 2010 году планировалось отремонтировать 5,4 тыс. кв. метров автомобильных дорог. Однако имеются отдельные участки автомобильных дорог, не соответствующие нормативным требованиям и требующие капитального ремонта, общей протяженностью 5,4 километра, из них 3,9 километра - с
твердым покрытием. Пассажирские перевозки осуществляет и в полной мере удовлетворяет
потребность в них открытое акционерное общество "Ярославич", обслуживающее всю территорию Константиновского СП. На муниципальной территории население пользуется услугами маршрутного и частного такси. 2.5.3. Социальная инфраструктура.
Таблица 27. Отдельные показатели системы образования
------------------------------------------------------------------ |N п/| Наименование показателя |2006 |2007 |2008 |2009 | | п | | год | год | год | год | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 1. |Общее число образовательных | 8 | 8 | 8 | 8 | | |учреждений, единиц | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | 4 | 4 | 4 | 4 | | |общеобразовательные учреждения | | | | | | | | | | | | | |детские дошкольные учреждения | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | |учреждения среднего | 1 | 1 | 1 | 1 | | |профессионального образования | | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 2. |Численность обучающихся |1 102|1 066|1 021|1 021|
| |(воспитанников) - всего, человек | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | |в общеобразовательных учреждениях | 574 | 541 | 495 | 481 | | | | | | | | | |в детских дошкольных учреждениях | 460 | 461 | 464 | 479 | | | | | | | | | |в учреждениях начального и среднего| 68 | 64 | 62 | 61 | | |профессионального образования | | | | | |----+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 3. |Численность учителей (воспитателей,| 106 | 106 | 106 | 106 | | |преподавателей), человек | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | |в общеобразовательных учреждениях | 58 | 58 | 58 | 58 | | | | | | | | | |в детских дошкольных учреждениях | 45 | 45 | 45 | 45 | | | | | | | | | |в учреждениях начального и среднего| 3 | 3 | 3 | 3 | | |профессионального образования | | | | | ------------------------------------------------------------------ На протяжении 2007 - 2009 годов в Константиновском СП сохранялось
стабильное число образовательных учреждений. На территории Константиновского СП расположено 8 муниципальных образовательных учреждений, из них 4 - средние общеобразовательные школы, государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области химико- технологический лицей, 3 детских дошкольных учреждения, государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Ярославской области "Ярославский региональный инновационно-образовательный центр "Новая школа". Несмотря на сохраненное число образовательных учреждений, численность обучающихся
в образовательных учреждениях постоянно сокращается, так, в 2009 году
по сравнению с 2006 годом численность обучающихся сократилась на 81 человека, или на 7,4 процента. Причиной уменьшения численности обучающихся послужило снижение рождаемости населения в результате Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|