Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 22.05.2013 № 575-п| | |------------------------------------------------------| | | |новые рабочие места, чел.| | | 173 | | | | | | | | | | |-------------------------+----+-----------+-----------| | | |налоговые выплаты - всего| | | 124,6 | | | | | | | | | | |в том числе | | | 5,6 | | | |в местный бюджет | | | | | | |-------------------------+----+-----------+-----------| | | |влияние на отгрузку | | | 1082 | | | |------------------------------------------------------| | | | Основные этапы реализации | | | |------------------------------------------------------| | | |2010 - 2012 годы|приобретении земельного участка, | | | | |строительство производственного | | | | |корпуса, заказ оборудования | |----------------+-----------------------------------------------+----------------+-------------------------------------| |Виды |предоставление налоговых льгот по налогу на |2011-2012 годы |монтаж оборудования | |государственной |прибыль организаций и налогу на имущество |----------------+-------------------------------------|
|поддержки |организаций |2012-2014 годы |пусконаладочные работы, запуск | |проекта | | |производства, выход на проектные | | | | |мощности | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Расширение производства мясной продукции
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |-----------------------------------------------------------+------------------------------------------------------| |Участник проекта|частный инвестор | |2010|2011 - 2012|2013 - 2015| | | | |год | годы | годы | |----------------+------------------------------------------+-------------------------+----+-----------+-----------| |Инвестор проекта|ЗАО "Единство", |инвестиции - всего | | 20 | 230 | | |директор: Романычева Галина Игнатьевна, | | | | | | |тел. (910) 971-31-07, (48533) 2-11-03, |в том числе за счет | | | | | |е-mail: boss@edinstvo. yar. ru |средств: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | |областного бюджета | | | | |----------------+------------------------------------------| | | | | |Сроки реализации|2010-2014 годы |местного бюджета | | | | |----------------+------------------------------------------| | | | | |Готовность |бизнес-план |внебюджетных источников | | 20 | 230 | |----------------+------------------------------------------+-------------------------+----------------------------| |Краткое описание|ЗАО "Единство" является одним из |предполагаемые | | |проекта |крупнейших предприятий Ярославской |распорядители средств | | | |области в сфере производства мясных |федерального бюджета | | | |продуктов и третьим по величине |-------------------------+----------------------------| | |предприятием ГП Тутаев. Подготовлена |годовая выручка |327 млн. рублей в 2015 году | | |программа расширения производства за счет |-------------------------+----------------------------| | |выпуска высококачественных полуфабрикатов |срок окупаемости |7 лет | | |и продуктов высокой степени готовности на |------------------------------------------------------|
| |основе местного сырья; | Социально-экономический эффект (за период) | | |клиенты: Ярославская область, ожидаемая |------------------------------------------------------| | |рыночная доля по области после расширения |новые рабочие места, чел.| | | 190 | | |производства - 20 процентов; | | | | | | |поставщики: около 50 процентов сырья |-------------------------+----+-----------+-----------| | |импортируется, планируется рост доли сырья|налоговые выплаты - всего| | | 44,1 | | |из местных хозяйств | | | | | | | |в том числе | | | 3,9 | | | |в местный бюджет | | | | | | |-------------------------+----+-----------+-----------| | | |влияние на отгрузку | | | 430 | | | |------------------------------------------------------| | | | Основные этапы реализации | | | |------------------------------------------------------| | | |2010-2012 годы |предоставление и оформление участка; | |----------------+------------------------------------------| |строительство инфраструктуры; | |Виды |предоставление земельного участка; | |заказ оборудования | |государственной |субсидирование процентной ставки по |---------------+--------------------------------------|
|поддержки |инвестиционным кредитам на приобретение |2013-2014 годы |строительство производственного | |проекта |оборудования, предоставление налоговых | |здания; | | |льгот по налогу на прибыль организаций и | |монтаж оборудования; | | |налогу на имущество организаций | |запуск производства; | | | | |выход на проектную мощность | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Расширение производства оборудования для пищевой промышленности
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Описание проекта | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------| |Участник проекта|частный инвестор | |2010|2011 - 2012|2013 - 2015| | | | |год | годы | годы | |----------------+-------------------------------------------+----------------------------+----+-----------+-----------| |Инвестор проекта|ЗАО "Единство" |инвестиции - всего | | | 255 | | |директор: Романычева Галина Игнатьевна, | | | | | | |тел. (910) 971-31-07, (48533) 2-11-03, |в том числе за счет средств:| | | | | |е-mail: boss@edinstvo. yar. ru | | | | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | |областного бюджета | | | | |----------------+-------------------------------------------| | | | | |Сроки реализации|2013-2015 годы |местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |внебюджетных источников | | | 255 | | | |----------------------------+----------------------------| |----------------+-------------------------------------------|предполагаемые | | |Готовность |бизнес-план |распорядители средств | | |----------------+-------------------------------------------|федерального бюджета | | |Краткое описание|цель проекта: расширение производственных |----------------------------+----------------------------|
|проекта |мощностей машиностроительного |годовая выручка |170 млн. рублей в 2015 году | | |подразделения предприятия, освоения |----------------------------+----------------------------| | |выпуска новых видов оборудования для |срок окупаемости |7 лет | | |пищевой промышленности; |---------------------------------------------------------| | |клиенты: сбыт на территории России и стран | Социально-экономический эффект (за период) | | |СНГ, импортозамещение; |---------------------------------------------------------| | |поставщики: около 80 процентов сырья |новые рабочие места | | | 140 | | |импортируется |----------------------------+----+-----------+-----------| | | |налоговые выплаты - всего | | | 34,5 | | | | | | | | | | |в том числе | | | 3,5 | | | |в местный бюджет | | | | | | |----------------------------+----+-----------+-----------| | | |влияние на отгрузку | | | 252,5 | | | |---------------------------------------------------------| | | | Основные этапы реализации | | | |---------------------------------------------------------| | | |2011-2012 годы|приобретение земельного участка, | | | | |разработка проекта, получение | | | | |банковского кредита, заказ оборудования | |----------------+-------------------------------------------+--------------+------------------------------------------| |Виды |предоставление земельного участка; |2013-2015 годы|строительство заготовительного и | |государственной |предоставление налоговых льгот по налогу на| |инженерного корпусов; | |поддержки |прибыль организаций и налогу на имущество | |дооснащение необходимым | |проекта |организаций | |оборудованием; запуск производства; | | | | |выход на проектную мощность | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10. Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и
оборудования
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |-----------------------------------------------------------+------------------------------------------------------| |Участник проекта|частный инвестор | |2010|2011 - 2012|2013 - 2015| | | | |год | годы | годы | | | |-------------------------+----+-----------+-----------| | | |инвестиции - всего | 3 | 20 | 6 | | | | | | | | | | |в том числе за счет | | | | | | |средств: | | | | | | | | | | | |----------------+------------------------------------------| | | | | |Инвестор проекта|ООО "ТМК", |федерального бюджета | | | | | |директор: Калганов Алексей Валентинович, | | | | | | |тел. (48533) 7-34-15, |областного бюджета | | | | | |е-mail: akalganov@mail. ru | | | | | | | |местного бюджета | | | | |----------------+------------------------------------------| | | | | |Сроки реализации|2010 - 2013 годы |внебюджетных источников | 3 | 20 | 6 | |----------------+------------------------------------------+-------------------------+----------------------------| |Готовность |бизнес-план |предполагаемые | | |----------------+------------------------------------------|распорядители средств | | |Краткое описание|цель проекта: модернизация действующего |федерального бюджета | | |проекта |производства запасных частей для |-------------------------+----------------------------| | |сельскохозяйственной техники и |годовая выручка |43,7 млн. рублей с 2013 года| | |оборудования, механообработки деталей из |-------------------------+----------------------------| | |черных, цветных металлов и сплавов с |срок окупаемости |3 года | | |применением новейших технологий |------------------------------------------------------| | |обработки и лазерной резки металла; | Социально-экономический эффект (за период) | | |клиенты: сбыт на территории России и стран|------------------------------------------------------|
| |ближнего зарубежья; |новые рабочие места, чел.| 2 | 18 | 10 | | |поставщики: сырье и материалы для | | | | | | |производства закупаются в Тутаевском МР |-------------------------+----+-----------+-----------| | | |налоговые выплаты - всего| | 1,0 | 8,6 | | | | | | | | | | |в том числе | | 0,1 | 0,7 | | | |в местный бюджет | | | | | | |-------------------------+----+-----------+-----------| | | |влияние на отгрузку | | 14,6 | 131,1 | | | |------------------------------------------------------| | | | Основные этапы реализации | | | |------------------------------------------------------| |----------------+------------------------------------------|2010-2011|строительство нового цеха; получение |
|Виды |субсидирование первого взноса при |годы |банковского кредита; заказ оборудования | |государственной |заключении договора лизинга оборудования; |---------+--------------------------------------------| |поддержки |субсидирование части затрат, связанных с |2012-2013|получение и монтаж оборудования; | |проекта |уплатой процентов по договорам лизинга |годы |запуск производства; | | |оборудования | |выход на проектную мощность | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. Организация производства древесно-полимерных материалов
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |----------------------------------------------------------+------------------------------------------------------| |Участник проекта|частный инвестор | |2010 |2011-2012 | 2013-2015 | | | | | год | годы | годы | | | |-------------------------+-----+----------+-----------| | | |инвестиции - всего | | 8 | 2 | | | | | | | | | | |в том числе за счет | | | | | | |средств: | | | | | | | | | | | |----------------+-----------------------------------------| | | | | |Инвестор проекта|ООО "ТМК", |федерального бюджета | | | | | |директор: Калганов Алексей Валентинович, | | | | | | |тел. (48533) 7-34-15, |областного бюджета | | | | | |е-mail: akalganov@mail. ru | | | | | | | |местного бюджета | | | | |----------------+-----------------------------------------| | | | | |Сроки реализации|2011-2013 годы |внебюджетных источников | | 8 | 2 | |----------------+-----------------------------------------+-------------------------+----------------------------| |Готовность |бизнес-план |предполагаемые | | |----------------+-----------------------------------------|распорядители средств | | |Краткое описание|цель проекта: организация производства |федерального бюджета | | |проекта |древесно-полимерных материалов, |-------------------------+----------------------------| | |применяемых в жилищном строительстве и |годовая выручка |38,8 млн. рублей с 2014 года| | |благоустройстве территорий |-------------------------+----------------------------| | | |срок окупаемости |3 года | | | |------------------------------------------------------| | | | Социально-экономический эффект (за период) | | | |------------------------------------------------------| | | |новые рабочие места | | 12 | 8 | | | |-------------------------+-----+----------+-----------| | | |налоговые выплаты - всего| | 0,4 | 6,8 | | | | | | | | | | |в том числе | | 0,1 | 0,5 | | | |в местный бюджет | | | | | | |-------------------------+-----+----------+-----------| | | |влияние на отгрузку | | 5,8 | 105,4 | | | |------------------------------------------------------| | | | Основные этапы реализации | | | |------------------------------------------------------| |----------------+-----------------------------------------|2011-2012|строительство нового цеха; получение |
|Виды |субсидирование первого взноса при |годы |банковского кредита; заказ оборудования | |государственной |заключении договора лизинга оборудования;| | | |поддержки |субсидирование части затрат, связанных с |---------+--------------------------------------------|
|проекта |уплатой процентов по договорам лизинга |2012-2013|получение и монтаж оборудования; | | |оборудования |годы |запуск производства; | | | | |выход на проектную мощность | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Расширение литейного и механического производства
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |-------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------| |Участник проекта|частный инвестор | |2010|2011 - 2012|2013 - 2015| | | | |год | годы | годы | |----------------+--------------------------------------------+----------------------------+----+-----------+-----------| |Инвестор проекта|ООО "Феникс", |инвестиции - всего | | 4 | 28 | | |директор: Галимов Рашид Мубаракзанович, | | | | | | |тел. (48533) 2-36-42 |в том числе за счет средств:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | |----------------+--------------------------------------------| | | | | |Сроки реализации|2012-2014 годы |областного бюджета | | | | |----------------+--------------------------------------------| | | | | |Готовность |бизнес - план |местного бюджета | | | | |----------------+--------------------------------------------| | | | | |Краткое описание|цель проекта: замена и модернизация |внебюджетных источников | | 4 | 28 | |проекта |оборудования, организация сварочного |----------------------------+----------------------------| | |производства для выпуска высококачествен- |предполагаемые | | | |ных сталей и чугунов, увеличения мощности |распорядители средств | | | |литейного производства и |федерального бюджета | | | |производительности труда, переход на |----------------------------+----------------------------| | |высокоточную обработку на станках с |годовая выручка |121 млн. рублей с 2014 года | | |числовым программным управлением; |----------------------------+----------------------------| | |клиенты: предприятия машиностроительной, |срок окупаемости |3 года | | |стекольной, нефтехимической и |---------------------------------------------------------| | |газодобывающей, дорожной и | Социально-экономический эффект (за период) | | |железнодорожной, авиационной, строительной |---------------------------------------------------------| | |промышленности и агропромышленного |новые рабочие места | | 5 | 35 | | |комплекса России и стран ближнего зарубежья;|----------------------------+----+-----------+-----------|
| |поставщики: российские поставщики |налоговые выплаты - всего | | 0,3 | 18,4 | | |продукции металлургического производства | | | | | | | |в том числе | | | 1,0 | | | |в местный бюджет | | | | | | |----------------------------+----+-----------+-----------| | | |влияние на отгрузку | | 3,8 | 265,6 | | | |---------------------------------------------------------| | | | Основные этапы реализации | | | |---------------------------------------------------------| | | |2012 - 2013 годы |разработка проекта расширения | | | | |производства; заказ оборудования и | |----------------+--------------------------------------------| |технологий; проведение экологической | |Виды |субсидирование первого взноса при | |экспертизы и экспертизы промышленной | |государственной |заключении договора лизинга оборудования; | |безопасности | |поддержки |субсидирование части затрат, связанных с |-----------------+---------------------------------------| |проекта |уплатой процентов по договорам лизинга |2013 - 2014 годы |получение и монтаж оборудования; | | |оборудования | |запуск производства, вывод производства| | | | |на проектную мощность | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. Организация производства металлоконструкций
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------| |Участник проекта|частный инвестор | |2010|2011 - 2012|2013 - 2015| | | | |год | годы | годы | |----------------+-------------------------------------------+-------------------------+----+-----------+-----------| |Инвестор проекта|ООО "Промышленные силовые машины", |инвестиции - всего | | 50 | 10 | | |директор: Медведев Андрей Евгеньевич, | | | | | | |тел. (4852) 58-08-12, |в том числе за счет | | | | | |e-mail: psm@powerunit |средств: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | |областного бюджета | | | | |----------------+-------------------------------------------| | | | | |Сроки реализации|2012-2013 годы |местного бюджета | | | | |----------------+-------------------------------------------| | | | | |Готовность |бизнес-план в стадии разработки |внебюджетных источников | | 50 | 10 | |----------------+-------------------------------------------+-------------------------+----------------------------| |Краткое описание|цель проекта: создание современного |предполагаемые | | |проекта |металлообрабатывающего производства на |распорядители средств | | | |площадях тутаевского промышленного парка |федерального бюджета | | | | |-------------------------+----------------------------| | | |годовая выручка |65 млн. рублей в 2015 году | | | |-------------------------+----------------------------| | | |срок окупаемости |3 года | | | |------------------------------------------------------| | | | Социально-экономический эффект (за период) | | | |------------------------------------------------------| | | |новые рабочие места, чел.| | 25 | 20 | | | | | | | | | | |-------------------------+----+-----------+-----------| | | |налоговые выплаты - всего| | 2,0 | 13,4 | | | | | | | | | | |в том числе | | 0,2 | 1,1 | | | |в местный бюджет | | | | |----------------+-------------------------------------------+-------------------------+----+-----------+-----------| |Виды |предоставление налоговых льгот по налогу на|влияние на отгрузку | | 25 | 175 | |государственной |прибыль организаций и налогу на имущество |------------------------------------------------------|
|поддержки |организаций | Основные этапы реализации | |проекта | |------------------------------------------------------| | | |2012 год |запуск в эксплуатацию производства | | | | |металлоконструкций | | | |---------+--------------------------------------------| | | |2013 год |запуск в эксплуатацию производства | | | | |компонентов | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. Строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС
мощностью 52 МВт в час
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------| |Участник проекта|ОАО "Тутаевская ПГУ" | |2010|2011 - 2012|2013 - 2015 | | | | |год | годы | годы | | | |----------------------------+----+-----------+------------| | | |инвестиции - всего | | 1 890 | 378 | | | | | | | | | | |в том числе за счет средств:| | | | | | | | | | | |----------------+-------------------------------------------| | | | | |Инвестор проекта|ОАО "Ярославская генерирующая компания", |федерального бюджета | | | | | |директор: Тамаров Виктор Владимирович, | | | | | | |тел. (4852) 58-96-09 |областного бюджета | | | | |----------------+-------------------------------------------| | | | | |Сроки реализации|2011-2014 годы |местного бюджета | | | | |----------------+-------------------------------------------| | | | | |Готовность |проектно-сметная документация |внебюджетных источников | | 1 890 | 378 | |----------------+-------------------------------------------+----------------------------+-----------------------------| |Краткое описание|цель проекта: строительство парогазовой |предполагаемые | | |проекта |установки мощностью 52 МВт для |распорядители средств | | | |устойчивого тепло- и электроснабжения |федерального бюджета | | | |г. Тутаева, внедрение современных |----------------------------+-----------------------------| | |производственных технологий, |годовая выручка |1 214 млн. рублей в 2015 году| | |обеспечивающих сдерживание роста тарифов |----------------------------+-----------------------------| | |на тепло- и электроэнергию |срок окупаемости |8 лет | | | |----------------------------------------------------------| | | | Социально-экономический эффект (за период) | | | |----------------------------------------------------------| | | |новые рабочие места, чел | | 10 | 127 | | | |----------------------------+----+-----------+------------| | | |налоговые выплаты - всего | | | 193,0 | | | | | | | | | | |в том числе | | | | | | |в местный бюджет | | | 5,6 | |----------------+-------------------------------------------+----------------------------+----+-----------+------------| |Виды |предоставление налоговых льгот по налогу на|влияние на отгрузку | | | 2 813 | |государственной |прибыль организаций и налогу на имущество |----------------------------------------------------------|
|поддержки |организаций | Основные этапы реализации | |проекта | |----------------------------------------------------------| | | |2011 - 2012 год |подготовка земельного участка; | | | | |строительство производственного | | | | |здания; заказ и поставка оборудования | | | |-----------------+----------------------------------------| | | |2012 - 2014 годы |монтаж и пусконаладка оборудования; | | | | |запуск производства, выход на | | | | |проектные мощности | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. Развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Описание проекта | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------| |Участники |частные инвесторы | |2010|2011 - 2012|2013 - 2015| |проекта | | |год | годы | годы | | | |----------------------------+----+-----------+-----------| | | |инвестиции - всего | 5 | 35 | 60 | | | | | | | | | | |в том числе за счет средств:| | | | | | | | | | | |----------------+-------------------------------------------| | | | | |Инвестор проекта|представители малого бизнеса ГП Тутаев и |федерального бюджета | | | | | |Тутаевского МР | | | | | | | |областного бюджета | | | | |----------------+-------------------------------------------| | | | | |Сроки реализации|2010-2015 годы |местного бюджета | | | | |----------------+-------------------------------------------| | | | | |Готовность |бизнес-идея |внебюджетных источников | 5 | 35 | 60 | |----------------+-------------------------------------------+----------------------------+----------------------------| |Краткое описание|цели проекта: развитие на территории |предполагаемые | | |проекта |г. Тутаева мини-гостиниц, кафе и ресторанов|распорядители средств | | | |для повышения туристической |федерального бюджета | | | |привлекательности города, создание |----------------------------+----------------------------| | |дополнительных рабочих мест в сфере |годовая выручка |44 млн. рублей с 2015 года | | |туризма и гостеприимства |----------------------------+----------------------------| | | |срок окупаемости |7 лет | | | |---------------------------------------------------------| | | | Социально-экономический эффект (за период) | | | |---------------------------------------------------------| | | |новые рабочие места, чел. | 7 | 23 | 52 | | | | | | | | | | |----------------------------+----+-----------+-----------| | | |налоговые выплаты - всего | | 3,0 | 19,9 | | | | | | | | | | |в том числе | | 0,3 | 1,6 | | | |в местный бюджет | | | | |----------------+-------------------------------------------+----------------------------+----+-----------+-----------| |Виды |субсидирование первого взноса при |влияние на отгрузку |1,4 | 22,2 | 99,5 | |государственной |заключении договора лизинга оборудования; |---------------------------------------------------------|
|поддержки |субсидирование части затрат, связанных с | Основные этапы реализации | |проекта |уплатой процентов по договорам лизинга |---------------------------------------------------------| | |оборудования |2010-2011 годы |проведение исследовательских и | | | | |проектных работ | | | |---------------+-----------------------------------------| | | |2011-2015 годы |проведение реконструкции и | | | | |строительства объектов, отводимых | | | | |под создание мини-гостиниц, кафе и | | | | |ресторанов | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Список используемых сокращений
Внешэкономбанк - государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" ГП - городское поселение ЗАО - закрытое акционерное общество КП - коробка переключения передач Минэкономразвития России - Министерство экономического развития Российской Федерации МР - муниципальный район ОАО - открытое акционерное общество ООО "ТМК" - общество с ограниченной ответственностью "Тутаевская механическая компания" ООО - общество с ограниченной ответственностью ПГУ - парогазовая установка ТМЗ - Тутаевский моторный завод
Приложение 3
к комплексному инвестиционному плану модернизации городского
поселения Тутаев
СХЕМЫ
географического и туристического положения городского поселения Тутаев (Схема не приводится)
Схема расстояний до крупных городов Схема туристического маршрута
"Золотое кольцо России"
Приложение 4 к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Тутаев
ПРОГНОЗ
показателей баланса трудовых ресурсов городского поселения Тутаев и их изменения в результате реализации комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев
I. Прогноз отдельных показателей баланса трудовых ресурсов городского поселения Тутаев
Исходные данные для расчета предложения рабочей силы на рынке труда городского поселения Тутаев (далее - ГП Тутаев) и потребности в
создании дополнительных постоянных рабочих мест с разбивкой по годам представлены в таблице: ----------------------------------------------------------------- |N п| Предложение рабочей силы |2010 |2011 |2012 |2013|2014|2015| |/п | | год | год | год |год |год |год |
|---+--------------------------+-----+-----+-----+----+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+--------------------------+-----+-----+-----+----+----+----| |1. |Безработные граждане, |1 741|1 072| 856 |638 |514 |407 |
| |состоящие на учете в | | | | | | | | |Центре занятости населения| | | | | | | | |ГП Тутаев | | | | | | | |---+--------------------------+-----+-----+-----+----+----+----| |2. |Лица, которые могут начать| 600 | 550 | 500 |450 |400 |350 | | |трудовую деятельность или | | | | | | | | |возобновить ее после | | | | | | | | |длительного перерыва | | | | | | | | |(домашние хозяйки, лица, | | | | | | | | |работающие без оформ- | | | | | | | | |ления договоров и другие) | | | | | | | |---+--------------------------+-----+-----+-----+----+----+----| |3. |Маятниковая миграция, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |экономически активное | 145 | 145 | 145 |140 |140 |130 | | |сельское население | | | | | | | | |Тутаевского муниципаль- | | | | | | | | |ного района, которое | | | | | | | | |работает или будет | | | | | | | | |работать в ГП Тутаев | | | | | | | | | | | | | | | | | |жители ГП Тутаев, |2 700|2 600|2 000|1450|950 |600 | | |работающие и желающие | | | | | | | | |работать за его пределами | | | | | | | |---+--------------------------+-----+-----+-----+----+----+----| |4. |Лица пенсионного возраста,| 230 | 200 | 210 |220 |210 |230 | | |желающие трудоустроиться | | | | | | | |---+--------------------------+-----+-----+-----+----+----+----| |5. |Граждане, желающие | 800 | 830 | 850 |850 |860 |880 |
| |работать по | | | | | | | | |совместительству на | | | | | | | | |временных работах (в | | | | | | | | |качестве подработки) | | | | | | | |---+--------------------------+-----+-----+-----+----+----+----| |6. |Молодежь, выходящая на | 450 | 450 | 460 |440 |450 |450 |
| |рынок труда, - всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |выпускники учреждений | 170 | 170 | 180 |180 |185 |185 | | |системы | | | | | | | | |профессионального | | | | | | | | |образования, направляемые | | | | | | | | |на замещение естественной | | | | | | | | |убыли работников в | | | | | | | | |действующей экономике | | | | | | | |---+--------------------------+-----+-----+-----+----+----+----| |7. |Кадры, выбывшие с | 210 | 210 | 200 |190 |190 |180 |
| |предприятий и организаций | | | | | | | | |по различным причинам | | | | | | | | |(уход на пенсию по | | | | | | | | |старости или по | | | | | | | | |инвалидности, переезд и | | | | | | | | |другие) | | | | | | | |---+--------------------------+-----+-----+-----+----+----+----| |8. |Граждане, высвобождаемые | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |с предприятий при | | | | | | | | |модернизации производства | | | | | | | | |(повышение | | | | | | | | |производительности труда),| | | | | | | | |сокращении, ликвидации | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | |---+--------------------------+-----+-----+-----+----+----+----| |9. |Направление на досрочную | 100 | 95 | 90 | 85 | 60 | 50 | | |пенсию безработных | | | | | | | | |граждан | | | | | | | ----------------------------------------------------------------- В расчете учтены:
- незанятые жители сельской местности, которые традиционно работали в ГП Тутаев; - потребность граждан в работах по совместительству;
- пенсионеры, желающие трудоустроиться;
- число граждан, выходящих на рынок труда впервые, которое скорректировано с учетом имеющегося невозврата в ГП Тутаев выпускников после обучения; - необходимое количество рабочей силы для замещения естественной убыли работающих на предприятиях (миграция, уход на пенсию и т.д.) При расчете учтено, по сложившейся практике, что открытие дополнительных рабочих мест в ГП Тутаев стимулирует возврат рабочей силы, работающей за пределами города. Граждан, желающих иметь вторичную подработку, и пенсионеров планируется в 2010-2011 годах использовать на временных работах. Общая потребность в создании дополнительных постоянных рабочих мест, исходя из данных 2010 года, составляет 3 976 мест. Источниками финансирования профессиональной подготовки и переподготовки кадров для вновь создаваемых рабочих мест по группам незанятого населения будут являться: - для безработных граждан - субвенция из федерального бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2009-2011 годы; - для граждан, находящихся под риском увольнения, - субсидия из федерального бюджета на организацию опережающего профессионального обучения в рамках мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области. II. Прогноз изменения показателей баланса трудовых ресурсов в
результате реализации
комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | |-----+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 1. |Среднегодовая численность трудовых ресурсов|28 320|28 148|28 163|28 153|28 578|29 103|29 653|30 233|
| | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------| |1.1. |Трудоспособное население в трудоспособном |26 350|26 209|26 221|26 202|26 692|27 299|27 963|28 661|
| |возрасте | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------| |1.2. |Лица старше трудоспособного возраста, |1 960 |1 934 |1 935 |1 943 |1 991 |2 040 |2 090 |2 119 |
| |занятые в экономике | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------| |1.3. |Подростки, занятые в экономике | 10 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|