Расширенный поиск

Постановление Правительства Ярославской области от 22.05.2013 № 575-п

|многоквартирных домов           |                                      |         |         |        |        |       |       |
|(в соответствии с Федеральным   |                                      |         |         |        |        |       |       |
|законом от 21 июля 2007 года    |                                      |         |         |        |        |       |       |
|N 185-ФЗ "О Фонде содействия    |                                      |         |         |        |        |       |       |
|реформированию жилищно-         |                                      |         |         |        |        |       |       |
|коммунального хозяйства")       |                                      |         |         |        |        |       |       |
|--------------------------------+--------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
|Меры дополнительной             |мероприятия по капитальному           |  ДЖКК   |  78,4   |  66,3  |        |  8,2  |  3,9  |
|поддержки субъектов             |ремонту жилого фонда                  |         |         |        |        |       |       |
|Российской Федерации, на        |                                      |         |         |        |        |       |       |
|территории которых находятся    |                                      |         |         |        |        |       |       |
|монопрофильные                  |                                      |         |         |        |        |       |       |
|муниципальные образования       |                                      |         |         |        |        |       |       |
|--------------------------------+--------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
|Региональная адресная           |мероприятия по ликвидации             |   ДС    |  159,8  |  78,2  |  65,7  | 14,9  |  1,0  |
|программа по переселению        |аварийного жилого фонда               |         |         |        |        |       |       |
|граждан из аварийного жилищ-    |                                      |         |         |        |        |       |       |
|ного фонда Ярославской области  |                                      |         |         |        |        |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
|5. Министерство транспорта Российской Федерации                        |         |  43,5   |  8,1   |  27,7  |  7,7  |       |
|-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
|Приоритетный национальный       |реконструкция автомобильных дорог,    |   ДДХ   |  11,5   |  8,1   |  1,7   |  1,7  |       |
|проект "Доступное и комфортное  |тротуаров и подъездных путей к        |         |         |        |        |       |       |
|жилье - гражданам России":      |поселку малоэтажной застройки         |         |         |        |        |       |       |
|обеспечение автомобильными      |"Северная пасека", Тутаевский         |         |         |        |        |       |       |
|дорогами новых микрорайонов     |муниципальный район                   |         |         |        |        |       |       |
|                                |--------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
|                                |строительство причала в левобережной  |         |  32,0   |        |  26,0  |  6,0  |       |
|                                |части города                          |         |         |        |        |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
|6. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ             |   ДДХ   |  96,98  |        | 87,02  | 9,66  |       |
|-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
|7. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации,    |         |   3,5   |        |  1,75  | 1,75  |       |
|Федеральное агентство водных ресурсов (субсидии из ФБ на               |         |         |        |        |       |       |
|софинансирование объектов капитального строительства государственной   |         |         |        |        |       |       |
|собственности субъектов Российской Федерации и (или) на                |         |         |        |        |       |       |
|предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов          |         |         |        |        |       |       |
|Российской Федерации МБ на софинансирование объектов капитального      |         |         |        |        |       |       |
|строительства муниципальной собственности)                             |         |         |        |        |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
|                                |берегоукрепление реки Волги в         |  ДООСП  |   3,5   |        |  1,75  | 1,75  |       |
|                                |ГП Тутаев                             |         |         |        |        |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
|8. Программы модернизации объектов культуры, туризма и социальной сферы|         |  243,5  |        | 215,6  | 27,9  |       |
|-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
|                                |реставрация объектов историко-        |   ДК    |   3,1   |        |  3,1   |       |       |
|                                |культурного наследия                  |         |         |        |        |       |       |
|                                |--------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
|                                |реконструкция туристических объектов  |         |   1,0   |        |        |  1,0  |       |
|                                |--------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
|                                |строительство, реконструкция объектов |   ДС    |  239,4  |        | 212,5  | 26,9  |       |
|                                |социальной инфраструктуры             |         |         |        |        |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
|9. Программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры         |         |  272,648|        | 124,849| 27,799|    120|
|Ярославской области                                                    |         |         |        |        |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
|РП "Развитие водоснабжения,     |строительство водопровода             |  ДЖКК   |  0,465  |        | 0,372  | 0,093 |       |
|водоотведения и очистки         |хозяйственной и питьевой воды,        |         |         |        |        |       |       |
|сточных вод Ярославской         |ул. Брейтовская, г. Тутаев (ГП Тутаев)|         |         |        |        |       |       |
|области" на 2012 - 2017 годы    |--------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
|                                |строительство шахтных колодцев        |  ДЖКК   |  0,513  |        | 0,407  | 0,106 |       |
|--------------------------------+--------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
|ОЦП "Модернизация объектов      |мероприятия по газификации и          |  ДЖКК   | 207,67  |        | 75,57  | 12,1  | 120,0 |
|коммунальной инфраструктуры     |теплоснабжению                        |         |         |        |        |       |       |
|Ярославской области" на         |                                      |         |         |        |        |       |       |
|2008 - 2010 годы.               |--------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
|ОЦП "Комплексная программа      |реконструкция Волжской набережной     |         |  55,0   |        |  39,0  | 16,0  |       |
|модернизации и реформирования   |                                      |         |         |        |        |       |       |
|жилищно-коммунального           |--------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
|хозяйства Ярославской области"  |благоустройство территорий города     |         |   9,0   |        |  3,5   |  5,5  |       |
|на 2011 - 2015 годы             |                                      |         |         |        |        |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
|10. Проекты без бюджетного финансирования                              |         | 11254,0 |        |        |       |11254,0|
|-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
|                                |модернизация производства             |         | 5136,0  |        |        |       |5136,0 |
|                                |градообразующего предприятия          |         |         |        |        |       |       |
|--------------------------------+--------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
|                                |создание и развитие новых предприятий |         | 5432,0  |        |        |       |5432,0 |
|                                |крупного и среднего бизнеса           |         |         |        |        |       |       |
|--------------------------------+--------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
|                                |развитие действующих предприятий      |         |  686,0  |        |        |       | 686,0 |
|                                |малого и среднего бизнеса             |         |         |        |        |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
|Всего                                                                  |         |14706,628|1831,556|1378,019|115,509|11381,2|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

IV. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации
                              ГП Тутаев

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п|    Наименование показателя    | Единица |    Фактическое    |               Плановое значение                |
|/п |                               |измерения|     значение      |                                                |
|   |                               |         |-------------------+------------------------------------------------|
|   |                               |         |2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
|   |                               |         | год | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  |
|---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 1 |               2               |    3    |  4  |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10  |  11  |  12  |  13  |
|---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|1. |Доля работающих на             |процентов| 17  |  16  |  10  |  10  |  11  |  11  |  12  |  12  |  12  |  12  |
|   |градообразующих предприятиях от|         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |численности населения          |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |трудоспособного возраста       |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|2. |Доля работающих на малых       |процентов|  6  |  6   |  4   |  5   |  5   |  6   |  7   |  8   |  8   |  8   |
|   |предприятиях от численности    |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |населения трудоспособного      |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |возраста                       |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|3. |Уровень зарегистрированной     |процентов| 1,6 | 2,7  | 7,5  | 5,5  | 4,0  | 3,1  | 2,3  | 1,8  | 1,4  | 1,3  |
|   |безработицы                    |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|4. |Общее количество дополнительно | человек |     |      |      |  89  |   471|   837| 2 115| 3 107| 3 656|5 100 |
|   |созданных постоянных рабочих   |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |мест в период эксплуатации     |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |инвестиционных проектов        |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |(нарастающим итогом)           |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|5. |Среднемесячная заработная плата| рублей  |9 403|11 521|10 524|11 800|13 200|14 800|16 600|18 600|20 800|28 000|
|   |работников крупных и средних   |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |предприятий                    |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|6. |Объем отгруженных товаров,     |млн. руб.|3 733|3 623 |1 462 |2 903 |3 321 |6 348 |8 292 |9 916 |11 316|15 500|
|   |выполненных работ и услуг      |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |собственного производства      |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |организаций традиционных       |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |отраслей                       |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|7. |Доля отгруженных товаров,      |процентов| 63  |  58  |  38  |  55  |  56  |  51  |  49  |  48  |  47  |  47  |
|   |выполненных работ и услуг      |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |собственного производства      |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |организаций традиционных       |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |отраслей в общегородском объеме|         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |отгруженных товаров,           |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |выполненных работ и услуг      |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |собственного производства      |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|8. |Объем отгруженных товаров,     |млн. руб.|2 990|2 906 |1 363 |3 464 |4 679 |6 356 |8 166 |9 671 |11 017|14 000|
|   |выполненных работ и услуг      |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |собственного производства      |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |градообразующих предприятий    |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|9. |Доля градообразующих           |процентов| 54  |  51  |  39  |  51  |  52  |  46  |  45  |  44  |  43  |  40  |
|   |предприятий в общегородском    |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |объеме отгруженных товаров,    |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |выполненных работ и услуг      |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |собственного производства      |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|10.|Доля малых и средних           |процентов| 6,3 | 6,7  | 9,5  |  6   |  6   |  4   |  4   |  4   |  5   |  7   |
|   |предприятий в общегородском    |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |объеме отгруженных товаров     |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |собственного производства      |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |организаций                    |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|11.|Количество малых предприятий   | единиц  | 420 | 440  | 400  | 420  | 460  | 500  | 540  | 560  | 580  | 600  |
|   |                               |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1 |                               |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|12.|Объем привлеченных             |млн. руб.|     |      |      | 741  |2 654 |3 234 |1 628 |1 514 | 835  | 715  |
|   |внебюджетных инвестиций        |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|13.|Доля собственных доходов МБ в  |процентов|     | 42,7 | 17,5 | 18,3 | 21,5 | 27,4 | 32,1 | 36,6 | 40,8 | 45,0 |
|   |общих доходах бюджета          |         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                    Список используемых сокращений

 

                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
 ВБ    - внебюджетные источники                                                       
 ГП    - городское поселение                                                          
 ДЭР   - департамент экономического развития Ярославской области                      
 ДИП   - департамент инвестиционной политики Ярославской области                      
 ДЖКК  - департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области              
 ДС    - департамент строительства Ярославской области                                
 ДООСП - департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области 
 ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области   
 ДДХТ  - департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области             
 ДДХ   - департамент дорожного хозяйства Ярославской области                          
 ДК    - департамент культуры Ярославской области                                     
 МБ    - консолидированный бюджет Тутаевского муниципального района                   
 ОАО   - открытое акционерное общество                                                
 ОБ    - областной бюджет Ярославской области                                         
 ОЦП   - областная целевая программа                                                  
 СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства                               
 ТМЗ   - Тутаевский моторный завод                                                    
 ФБ    - федеральный бюджет                                                           
                                                                                      

 

                                                          Приложение 2
                                        к комплексному инвестиционному
                                         плану модернизации городского
                                                      поселения Тутаев

 

                               ПАСПОРТА
                       инвестиционных проектов,
 планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана
               модернизации городского поселения Тутаев

 

1. Общие положения
     В  паспортах  содержатся  сведения  о  проектах,   инициированных
предпринимателями ГП Тутаев Ярославской области, которые были отобраны
из 75 заявленных,  планируемых  к  реализации  в  рамках  комплексного
инвестиционного плана в качестве приоритетных для получения  поддержки
на уровне органов исполнительной власти  области  и  органов  местного
самоуправления муниципальных образований области:
     - перевооружение литейного производства (ОАО "ТМЗ");
     - развитие производства КП (ОАО "ТМЗ");
     - развитие производства тяжелых дизельных двигателей (ОАО "ТМЗ");
     - создание и развитие промышленного парка;
     - расширение производства мясной продукции (ЗАО "Единство");
     - расширение производства оборудования для пищевой промышленности
(ЗАО "Единство");
     - строительство завода по производству газовых микротурбин;
     - организация производства автомобильных уплотнительных систем;
     -  модернизация  производства  запчастей  для  сельхозтехники   и
оборудования (ООО "ТМК");
     - организация производства  древесно-полимерных  материалов  (ООО
"ТМК");
     -  расширение  литейного   и   механического   производств   (ООО
"Феникс");
     - организация производства металлоконструкций (ООО  "Промышленные
силовые машины");
     - строительство  парогазовой  электростанции  Тутаевской  ПГУ-ТЭС
мощностью 52 МВт в час (ОАО "Ярославская генерирующая компания");
     - развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов.

 

 

               2. Перевооружение литейного производства

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                       Описание проекта                       |        Инвестиционные показатели (млн. рублей)        |
|--------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
|Участники       |ОАО "ТМЗ";                                   |                         |2010 | 2011-2012 | 2013-2015 |
|проекта         |органы исполнительной власти Ярославской     |                         | год |   годы    |   годы    |
|                |области                                      |-------------------------+-----+-----------+-----------|
|                |                                             |инвестиции - всего       |     |    387    |   1 649   |
|                |                                             |                         |     |           |           |
|                |                                             |в том числе за счет      |     |           |           |
|                |                                             |средств:                 |     |           |           |
|                |                                             |                         |     |           |           |
|----------------+---------------------------------------------|                         |     |           |           |
|Инвестор проекта|ОАО "ТМЗ",                                   |федерального бюджета     |     |           |           |
|                |генеральный директор: Жуков Валерий          |                         |     |           |           |
|                |Константинович,                              |областного бюджета       |     |           |           |
|                |тел. (48533) 2-13-98, е-mail: mor_in@mail. ru|                         |     |           |           |
|                |                                             |местного бюджета         |     |           |           |
|                |                                             |                         |     |           |           |
|                |                                             |внебюджетных источников  |     |    387    |   1 649   |
|----------------+---------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------|
|Сроки реализации|2008-2017 годы                               |предполагаемые           |                             |
|----------------+---------------------------------------------|распорядители средств    |                             |
|Готовность      |реализация проекта начата                    |федерального бюджета     |                             |
|----------------+---------------------------------------------|                         |                             |
|Краткое описание|цель проекта: организация производства       |-------------------------+-----------------------------|
|проекта         |высокоточных и прочных чугунных отливок      |годовая выручка          |1 628 млн. рублей в 2015 году|
|                |из серого и других видов чугуна для          |-------------------------+-----------------------------|
|                |ответственных деталей двигателей, в т. ч.    |срок окупаемости         |3 года                       |
|                |двигателей новых поколений, с объемом        |-------------------------------------------------------|
|                |производства 120 тыс. тонн чугунных отливок  |      Социально-экономический эффект (за период)       |
|                |в год;                                       |-------------------------------------------------------|
|                |клиенты: моторостроительные заводы России    |новые рабочие места      |     |    95     |    325    |
|                |и Белоруссии, совместные предприятия         |-------------------------+-----+-----------+-----------|
|                |иностранных производителей автотехники в     |налоговые выплаты - всего|     |    6,7    |   244,1   |
|                |России;                                      |                         |     |           |           |
|                |поставщики: российские производители         |в том числе              |     |    0,9    |    8,6    |
|                |сырья, материалов и комплектующих изделий    |в местный бюджет         |     |           |           |
|                |                                             |-------------------------+-----+-----------+-----------|
|                |                                             |влияние на отгрузку      |     |    348    |   3 425   |
|                |                                             |-------------------------------------------------------|
|                |                                             |               Основные этапы реализации               |
|                |                                             |-------------------------------------------------------|
|                |                                             |2008-2009 годы|запуск пилотного комплекса оборудования |
|----------------+---------------------------------------------|              |для выпуска 25 тыс. тонн отливок;       |
|Виды            |предоставление Внешэкономбанком              |              |освоение выпуска новых изделий          |
|государственной |государственных гарантий Российской          |--------------+----------------------------------------|
|поддержки       |Федерации для получения ОАО "ТМЗ"            |2010-2014 годы|запуск оборудования для производства    |
|проекта         |кредита в "Дойче Банк АГ" (Федеративная      |              |120 тыс. тонн отливок;                  |
|                |Республика Германия) на приобретение         |              |расширение объемов производства         |
|                |оборудования                                 |--------------+----------------------------------------|
|                |                                             |2013-2017 годы|выход на проектную мощность             |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                     3. Развитие производства КП

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                       Описание проекта                       |        Инвестиционные показатели (млн. рублей)        |
|--------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
|Участники       |ОАО "ТМЗ";                                   |                          |  2010  |2011-2012|2013-2015|
|проекта         |органы исполнительной власти Ярославской     |                          |  год   |  годы   |  годы   |
|                |области                                      |--------------------------+--------+---------+---------|
|                |                                             |инвестиции - всего        |   43   |   95    |  1 310  |
|                |                                             |                          |        |         |         |
|                |                                             |в том числе за счет       |        |         |         |
|                |                                             |средств:                  |        |         |         |
|                |                                             |                          |        |         |         |
|----------------+---------------------------------------------|                          |        |         |         |
|Инвестор проекта|ОАО "ТМЗ",                                   |федерального бюджета      |        |         |         |
|                |генеральный директор: Жуков Валерий          |                          |        |         |         |
|                |Константинович,                              |областного бюджета        |        |         |         |
|                |тел. (48533) 2-13-98, е-mail: mor_in@mail. ru|                          |        |         |         |
|                |                                             |местного бюджета          |        |         |         |
|                |                                             |                          |        |         |         |
|                |                                             |внебюджетных источников   |   43   |   95    |  1 310  |
|----------------+---------------------------------------------+--------------------------+----------------------------|
|Сроки реализации|2008-2017 годы                               |предполагаемые            |                            |
|----------------+---------------------------------------------|распорядители средств     |                            |
|Готовность      |реализация проекта начата                    |федерального бюджета      |                            |
|----------------+---------------------------------------------|                          |                            |
|Краткое описание|цель проекта: обеспечение КП грузовых        |--------------------------+----------------------------|
|проекта         |автомобилей, производимых предприятиями      |годовая выручка           |881 млн. рублей в 2015 году |
|                |России и Белоруссии, и планирование          |--------------------------+----------------------------|
|                |организации производства КП в диапазоне      |cрок окупаемости          |5 лет                       |
|                |крутящих моментов от 400 Нм до 2500 Нм;      |-------------------------------------------------------|
|                |клиенты: автомобилестроительные заводы       |      Социально-экономический эффект (за период)       |
|                |России, Белоруссии;                          |-------------------------------------------------------|
|                |поставщики: российские производители сырья   |новые рабочие места, чел. |45|   140    |      35      |
|                |и комплектующих                              |                          |  |          |              |
|                |                                             |--------------------------+--+----------+--------------|
|                |                                             |налоговые выплаты - всего |  |   14,3   |    121,0     |
|                |                                             |                          |  |          |              |
|                |                                             |в том числе               |  |   1,8    |     6,0      |
|                |                                             |в местный бюджет          |  |          |              |
|                |                                             |--------------------------+--+----------+--------------|
|                |                                             |влияние на отгрузку       |  |   716    |    2 534     |
|                |                                             |-------------------------------------------------------|
|                |                                             |               Основные этапы реализации               |
|                |                                             |-------------------------------------------------------|
|                |                                             |2008-2009 годы |запуск пилотного комплекса оборудования|
|----------------+---------------------------------------------|               |для выпуска 2 тыс. КП;                 |
|Виды            |предоставление Внешэкономбанком              |               |подготовка производства новых КП       |
|государственной |государственных гарантий Российской          |---------------+---------------------------------------|
|поддержки       |Федерации для получения ОАО "ТМЗ"            |2010-2014 годы |запуск комплекса оборудования для      |
|проекта         |кредита в "Дойче Банк АГ" (Федеративная      |               |производства 30 тыс. КП в год          |
|                |Республика Германия) на приобретение         |---------------+---------------------------------------|
|                |оборудования                                 |2014-2017 годы |наращивание производства КП;           |
|                |                                             |               |выход на проектные мощности по         |
|                |                                             |               |производству КП                        |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   4. Развитие производства тяжелых дизельных двигателей ОАО "ТМЗ"

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                       Описание проекта                       |        Инвестиционные показатели (млн. рублей)        |
|--------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
|Участники       |ОАО "ТМЗ";                                   |                         |2010|2011 - 2012|2013 - 2015 |
|проекта         |органы исполнительной власти Ярославской     |                         |год |   годы    |    годы    |
|                |области                                      |-------------------------+----+-----------+------------|
|                |                                             |инвестиции - всего       | 15 |    67     |    920     |
|----------------+---------------------------------------------|                         |    |           |            |
|Инвестор проекта|ОАО "ТМЗ",                                   |в том числе за счет:     |    |           |            |
|                |генеральный директор: Жуков Валерий          |                         |    |           |            |
|                |Константинович,                              |                         |    |           |            |
|                |тел. (48533) 2-13-98, е-mail: mor_in@mail. ru|федерального бюджета     |    |           |            |
|                |                                             |                         |    |           |            |
|                |                                             |областного бюджета       |    |           |            |
|                |                                             |                         |    |           |            |
|                |                                             |местного бюджета         |    |           |            |
|----------------+---------------------------------------------|                         |    |           |            |
|Сроки реализации|2008-2017 годы                               |внебюджетных средств     | 15 |    67     |    920     |
|----------------+---------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------|
|Готовность      |реализация проекта начата                    |предполагаемые           |                             |
|----------------+---------------------------------------------|распорядители средств    |                             |
|Краткое описание|цель проекта: создание нового поколения      |федерального бюджета     |                             |
|проекта         |тяжелых дизельных двигателей широкого        |-------------------------+-----------------------------|
|                |назначения мощностью 450 - 1500 л. с.;       |годовая выручка          |1 412 млн. рублей в 2015 году|
|                |клиенты: заводы автомобилестроения России и  |-------------------------+-----------------------------|
|                |Белоруссии, предприятия транспортного        |срок окупаемости         |7,4 года                     |
|                |машиностроения, энергетические компании,     |-------------------------------------------------------|
|                |предприятия судостроения,                    |      Социально-экономический эффект (за период)       |
|                |сельскохозяйственного машиностроения и       |-------------------------------------------------------|
|                |комплектующих изделий военно-                |новые рабочие места, чел.| 15 |    185    |    170     |
|                |промышленного комплекса, ОАО "Российские     |                         |    |           |            |
|                |железные дороги";                            |-------------------------+----+-----------+------------|
|                |поставщики: российские производители сырья   |налоговые выплаты - всего|    |   15,0    |   139,3    |
|                |                                             |                         |    |           |            |
|                |                                             |в том числе              |    |    2,0    |    8,9     |
|                |                                             |в местный бюджет         |    |           |            |
|                |                                             |-------------------------+----+-----------+------------|
|                |                                             |влияние на отгрузку      |    |    851    |   3 485    |
|                |                                             |-------------------------------------------------------|
|                |                                             |               Основные этапы реализации               |
|                |                                             |-------------------------------------------------------|
|                |                                             |2008-2009 годы|проведение научно-исследовательских и   |
|----------------+---------------------------------------------|              |опытно-конструкторских работ            |
|Виды            |предоставление Внешэкономбанком              |--------------+----------------------------------------|
|государственной |государственных гарантий Российской          |2010-2014 годы|пуск комплекса для производства 5,5     |
|поддержки       |Федерации для получения ОАО "ТМЗ"            |              |тыс. двигателей в год;                  |
|проекта         |кредита в "Дойче Банк АГ" (Федеративная      |              |освоение производства новых двигателей  |
|                |Республика Германия) на приобретение         |--------------+----------------------------------------|
|                |оборудования                                 |2014-2017 годы|выход на проектные мощности по          |
|                |                                             |              |производству двигателей                 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     5. Создание и развитие промышленного парка (с потенциальными
                             резидентами)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                      Описание проекта                       |        Инвестиционные показатели (млн. рублей)        |
|-------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------|
|Участники       |Правительство области;                      |                         |2010 | 2011-2012 | 2013-2015 |
|проекта         |КП ЯО "Агентство инвестиций и кластерного   |                         | год |   годы    |   годы    |
|                |развития"                                   |-------------------------+-----+-----------+-----------|
|                |                                            |инвестиции - всего       |33,5 |   708,4   |  1 478,7  |
|                |                                            |                         |     |           |           |
|                |                                            |в том числе за счет      |     |           |           |
|                |                                            |средств:                 |     |           |           |
|                |                                            |                         |     |           |           |
|----------------+--------------------------------------------|                         |     |           |           |
|Инвестор проекта|КП ЯО "Агентство инвестиций и кластерного   |федерального бюджета     |     |   236,4   |  1 182,9  |
|                |развития", директор: Зарубин Юрий           |                         |     |           |           |
|                |Иванович, тел. (4852) 49-31-67              |областного бюджета       |33,5 |   473,0   |   295,7   |
|----------------+--------------------------------------------|                         |     |           |           |
|Сроки реализации|2010-2014 годы                              |местного бюджета         |     |           |           |
|----------------+--------------------------------------------|                         |     |           |           |
|Готовность      |бизнес-план, проект                         |внебюджетных источников  |     |           |           |
|----------------+--------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------|
|Краткое описание|цель проекта: создание на базе части        |предполагаемые           |Минэкономразвития России     |
|проекта         |имущественного комплекса ОАО "ТМЗ"          |распорядители средств    |                             |
|                |промышленного парка для привлечения до      |федерального бюджета     |                             |
|                |40 новых предприятий со средней             |-------------------------+-----------------------------|
|                |численностью сотрудников до 250 человек     |годовая выручка          |1 093 млн. рублей в 2015 году|
|                |каждое;                                     |-------------------------+-----------------------------|
|                |клиенты: российские и зарубежные            |срок окупаемости         |8 лет                        |
|                |предприятия машиностроения и                |-------------------------------------------------------|
|                |металлообработки;                           |      Социально-экономический эффект (за период)       |
|                |поставщики: российские производители сырья  |-------------------------------------------------------|
|                |и комплектующих, внешние поставщики         |новые рабочие места      |     |    40     |   1 060   |
|                |                                            |-------------------------+-----+-----------+-----------|
|                |                                            |налоговые выплаты - всего|     |    2,4    |   308,8   |
|                |                                            |                         |     |           |           |
|                |                                            |в том числе              |     |    0,3    |   24,5    |
|                |                                            |в местный бюджет         |     |           |           |
|                |                                            |-------------------------+-----+-----------+-----------|
|                |                                            |влияние на отгрузку      |     |   21,9    |  2305,4   |
|                |                                            |-------------------------------------------------------|
|                |                                            |               Основные этапы реализации               |
|                |                                            |-------------------------------------------------------|
|                |                                            |2010-2011 годы |разработка проектной документации;     |
|                |                                            |               |                                       |
|                |                                            |---------------+---------------------------------------|
|                |                                            |2011-2013 годы |капитальный ремонт, реконструкция и    |
|----------------+--------------------------------------------|               |строительство и объектов               |
|Виды            |финансирование строительства инфраструкту-  |               |производственной инфраструктуры        |
|государственной |ры, предоставление государственных гарантий |---------------+---------------------------------------|
|поддержки       |резидентам парка для получения кредитов на  |2012-2015 годы |заключение соглашений с резидентами;   |
|проекта         |приобретение оборудования, предоставление   |               |организация производств резидентов;    |
|                |резидентам парка налоговых льгот по налогам,|               |выход производств на проектную         |
|                |зачисляемым в областной бюджет              |               |мощность                               |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   6. Организация производства автомобильных уплотнительных систем

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                      Описание проекта                       |       Инвестиционные показатели (млн. рублей)        |
|-------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------|
|Участник проекта|ООО "Сааргумми Русланд"                     |                          |2010 |2011-2012 |2013-2015 |
|                |                                            |                          | год |   годы   |   годы   |
|                |                                            |--------------------------+-----+----------+----------|
|                |                                            |инвестиции - всего        |     |   430    |   290    |
|                |                                            |                          |     |          |          |
|                |                                            |в том числе за счет:      |     |          |          |
|                |                                            |                          |     |          |          |
|----------------+--------------------------------------------|                          |     |          |          |
|Инвестор проекта|ООО "Сааргумми Русланд",                    |федерального бюджета      |     |          |          |
|                |директор: Погосов Александр Арамович,       |                          |     |          |          |
|                |тел. (985) 784-16-67,                       |областного бюджета        |     |          |          |
|                |е-mail: pogosov@linotech. ru                |                          |     |          |          |
|                |                                            |местного бюджета          |     |          |          |
|                |                                            |                          |     |          |          |
|                |                                            |внебюджетных средств      |     |   430    |   290    |
|----------------+--------------------------------------------+--------------------------+---------------------------|
|Сроки реализации|2011-2014 годы                              |предполагаемые            |                           |
|----------------+--------------------------------------------|распорядители средств     |                           |
|Готовность      |проект, соглашение с Правительством области |федерального бюджета      |                           |
|----------------+--------------------------------------------|                          |                           |
|Краткое описание|создание в г. Тутаеве нового производства   |--------------------------+---------------------------|
|проекта         |экструзионного резинового профиля,          |годовая выручка           |546 млн. рублей в 2015 году|
|                |производства сырой резины (резиновой смеси) |--------------------------+---------------------------|
|                |и уплотнительных систем для легковых и      |срок окупаемости          |6 лет                      |
|                |грузовых автомобилей, автобусов, тракторов и|------------------------------------------------------|
|                |строительной техники; передислокация        |      Социально-экономический эффект (за период)      |
|                |действующего производства готовых           |------------------------------------------------------|
|                |уплотнителей из г. Нижнего Новгорода в      |новые рабочие места, чел. |     |   100    |   200    |
|                |г. Тутаев с его расширением                 |                          |     |          |          |
|                |                                            |--------------------------+-----+----------+----------|
|                |                                            |налоговые выплаты - всего |     |   15,1   |  158,7   |
|                |                                            |                          |     |          |          |
|                |                                            |в том числе               |     |   1,0    |   7,5    |
|                |                                            |в местный бюджет          |     |          |          |
|                |                                            |--------------------------+-----+----------+----------|
|                |                                            |влияние на отгрузку       |     |  207,1   | 1 365,8  |
|                |                                            |------------------------------------------------------|
|                |                                            |              Основные этапы реализации               |
|                |                                            |------------------------------------------------------|
|                |                                            |2011-2014 годы|закупка, монтаж и запуск в эксплуатацию|
|                |                                            |              |5 - 6 экструзионных линий, организация |
|                |                                            |              |производства готовых уплотнительных    |
|                |                                            |              |систем для ОАО "КАМАЗ"                 |
|----------------+--------------------------------------------+--------------+---------------------------------------|
|Виды            |предоставление налоговых льгот,             |2013-2014 годы|передислокация имеющегося производства |
|государственной |оборудования                                |              |уплотнителей для компании "Форд"       |
|поддержки       |                                            |--------------+---------------------------------------|
|проекта         |                                            |2014-2015 годы|передислокация имеющегося производства |
|                |                                            |              |уплотнителей для компании "Фольксваген"|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     7. Строительство завода по производству газовых микротурбин

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                        Описание проекта                        |       Инвестиционные показатели (млн. рублей)        |
|----------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------|
|Участник проекта|частный инвестор                               |                         |2010|2011 - 2012|2013 - 2015|
|                |                                               |                         |год |   годы    |   годы    |
|                |                                               |-------------------------+----+-----------+-----------|
|                |                                               |инвестиции - всего       |200 |    500    |    200    |
|                |                                               |                         |    |           |           |
|                |                                               |в том числе за счет:     |    |           |           |
|                |                                               |                         |    |           |           |
|----------------+-----------------------------------------------|                         |    |           |           |
|Инвестор проекта|ООО BPC Group "Энергетические системы"         |федерального бюджета     |    |           |           |
|                |директор: Скороходов Александр Алексеевич,     |                         |    |           |           |
|                |тел. (495) 780-31-65, е-mail: info@bpcgroup. ru|областного бюджета       |    |           |           |
|                |                                               |                         |    |           |           |
|                |                                               |местного бюджета         |    |           |           |
|                |                                               |                         |    |           |           |
|                |                                               |внебюджетных средств     |200 |    500    |    200    |
|----------------+-----------------------------------------------+-------------------------+----------------------------|
|Сроки реализации|2010-2013 годы                                 |предполагаемые           |                            |
|----------------+-----------------------------------------------|распорядители средств    |                            |
|Готовность      |проект реализуется                             |федерального бюджета     |                            |
|----------------+-----------------------------------------------|                         |                            |
|Краткое описание|цель проекта: создание современного завода по  |-------------------------+----------------------------|
|проекта         |производству когенерационных газовых           |годовая выручка          |395 млн. рублей в 2015 году |
|                |микротурбин                                    |-------------------------+----------------------------|
|                |                                               |срок окупаемости         |6 лет                       |
|                |                                               |------------------------------------------------------|
|                |                                               |      Социально-экономический эффект (за период)      |


Информация по документу
Читайте также