Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 22.05.2013 № 575-п|многоквартирных домов | | | | | | | | |(в соответствии с Федеральным | | | | | | | | |законом от 21 июля 2007 года | | | | | | | | |N 185-ФЗ "О Фонде содействия | | | | | | | | |реформированию жилищно- | | | | | | | | |коммунального хозяйства") | | | | | | | | |--------------------------------+--------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------| |Меры дополнительной |мероприятия по капитальному | ДЖКК | 78,4 | 66,3 | | 8,2 | 3,9 | |поддержки субъектов |ремонту жилого фонда | | | | | | | |Российской Федерации, на | | | | | | | | |территории которых находятся | | | | | | | | |монопрофильные | | | | | | | | |муниципальные образования | | | | | | | | |--------------------------------+--------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------| |Региональная адресная |мероприятия по ликвидации | ДС | 159,8 | 78,2 | 65,7 | 14,9 | 1,0 | |программа по переселению |аварийного жилого фонда | | | | | | | |граждан из аварийного жилищ- | | | | | | | | |ного фонда Ярославской области | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------| |5. Министерство транспорта Российской Федерации | | 43,5 | 8,1 | 27,7 | 7,7 | | |-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------| |Приоритетный национальный |реконструкция автомобильных дорог, | ДДХ | 11,5 | 8,1 | 1,7 | 1,7 | | |проект "Доступное и комфортное |тротуаров и подъездных путей к | | | | | | | |жилье - гражданам России": |поселку малоэтажной застройки | | | | | | | |обеспечение автомобильными |"Северная пасека", Тутаевский | | | | | | | |дорогами новых микрорайонов |муниципальный район | | | | | | | | |--------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
| |строительство причала в левобережной | | 32,0 | | 26,0 | 6,0 | | | |части города | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------| |6. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ | ДДХ | 96,98 | | 87,02 | 9,66 | | |-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------| |7. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, | | 3,5 | | 1,75 | 1,75 | | |Федеральное агентство водных ресурсов (субсидии из ФБ на | | | | | | | |софинансирование объектов капитального строительства государственной | | | | | | | |собственности субъектов Российской Федерации и (или) на | | | | | | | |предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов | | | | | | | |Российской Федерации МБ на софинансирование объектов капитального | | | | | | | |строительства муниципальной собственности) | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------| | |берегоукрепление реки Волги в | ДООСП | 3,5 | | 1,75 | 1,75 | | | |ГП Тутаев | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------| |8. Программы модернизации объектов культуры, туризма и социальной сферы| | 243,5 | | 215,6 | 27,9 | | |-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------| | |реставрация объектов историко- | ДК | 3,1 | | 3,1 | | | | |культурного наследия | | | | | | | | |--------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------| | |реконструкция туристических объектов | | 1,0 | | | 1,0 | | | |--------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------| | |строительство, реконструкция объектов | ДС | 239,4 | | 212,5 | 26,9 | | | |социальной инфраструктуры | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------| |9. Программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | | 272,648| | 124,849| 27,799| 120| |Ярославской области | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------| |РП "Развитие водоснабжения, |строительство водопровода | ДЖКК | 0,465 | | 0,372 | 0,093 | | |водоотведения и очистки |хозяйственной и питьевой воды, | | | | | | | |сточных вод Ярославской |ул. Брейтовская, г. Тутаев (ГП Тутаев)| | | | | | | |области" на 2012 - 2017 годы |--------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------| | |строительство шахтных колодцев | ДЖКК | 0,513 | | 0,407 | 0,106 | | |--------------------------------+--------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------| |ОЦП "Модернизация объектов |мероприятия по газификации и | ДЖКК | 207,67 | | 75,57 | 12,1 | 120,0 | |коммунальной инфраструктуры |теплоснабжению | | | | | | | |Ярославской области" на | | | | | | | | |2008 - 2010 годы. |--------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------| |ОЦП "Комплексная программа |реконструкция Волжской набережной | | 55,0 | | 39,0 | 16,0 | | |модернизации и реформирования | | | | | | | | |жилищно-коммунального |--------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------|
|хозяйства Ярославской области" |благоустройство территорий города | | 9,0 | | 3,5 | 5,5 | | |на 2011 - 2015 годы | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------| |10. Проекты без бюджетного финансирования | | 11254,0 | | | |11254,0| |-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------| | |модернизация производства | | 5136,0 | | | |5136,0 | | |градообразующего предприятия | | | | | | | |--------------------------------+--------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------| | |создание и развитие новых предприятий | | 5432,0 | | | |5432,0 | | |крупного и среднего бизнеса | | | | | | | |--------------------------------+--------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------| | |развитие действующих предприятий | | 686,0 | | | | 686,0 | | |малого и среднего бизнеса | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------| |Всего | |14706,628|1831,556|1378,019|115,509|11381,2| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п| Наименование показателя | Единица | Фактическое | Плановое значение | |/п | |измерения| значение | | | | | |-------------------+------------------------------------------------| | | | |2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |1. |Доля работающих на |процентов| 17 | 16 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |градообразующих предприятиях от| | | | | | | | | | | | | |численности населения | | | | | | | | | | | | | |трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |2. |Доля работающих на малых |процентов| 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | | |предприятиях от численности | | | | | | | | | | | | | |населения трудоспособного | | | | | | | | | | | | | |возраста | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |3. |Уровень зарегистрированной |процентов| 1,6 | 2,7 | 7,5 | 5,5 | 4,0 | 3,1 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | | |безработицы | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |4. |Общее количество дополнительно | человек | | | | 89 | 471| 837| 2 115| 3 107| 3 656|5 100 | | |созданных постоянных рабочих | | | | | | | | | | | | | |мест в период эксплуатации | | | | | | | | | | | | | |инвестиционных проектов | | | | | | | | | | | | | |(нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |5. |Среднемесячная заработная плата| рублей |9 403|11 521|10 524|11 800|13 200|14 800|16 600|18 600|20 800|28 000|
| |работников крупных и средних | | | | | | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |6. |Объем отгруженных товаров, |млн. руб.|3 733|3 623 |1 462 |2 903 |3 321 |6 348 |8 292 |9 916 |11 316|15 500|
| |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | | |организаций традиционных | | | | | | | | | | | | | |отраслей | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |7. |Доля отгруженных товаров, |процентов| 63 | 58 | 38 | 55 | 56 | 51 | 49 | 48 | 47 | 47 | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | | |организаций традиционных | | | | | | | | | | | | | |отраслей в общегородском объеме| | | | | | | | | | | | | |отгруженных товаров, | | | | | | | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |8. |Объем отгруженных товаров, |млн. руб.|2 990|2 906 |1 363 |3 464 |4 679 |6 356 |8 166 |9 671 |11 017|14 000|
| |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | | |градообразующих предприятий | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |9. |Доля градообразующих |процентов| 54 | 51 | 39 | 51 | 52 | 46 | 45 | 44 | 43 | 40 | | |предприятий в общегородском | | | | | | | | | | | | | |объеме отгруженных товаров, | | | | | | | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |10.|Доля малых и средних |процентов| 6,3 | 6,7 | 9,5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | | |предприятий в общегородском | | | | | | | | | | | | | |объеме отгруженных товаров | | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |11.|Количество малых предприятий | единиц | 420 | 440 | 400 | 420 | 460 | 500 | 540 | 560 | 580 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |12.|Объем привлеченных |млн. руб.| | | | 741 |2 654 |3 234 |1 628 |1 514 | 835 | 715 | | |внебюджетных инвестиций | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |13.|Доля собственных доходов МБ в |процентов| | 42,7 | 17,5 | 18,3 | 21,5 | 27,4 | 32,1 | 36,6 | 40,8 | 45,0 | | |общих доходах бюджета | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Список используемых сокращений
ВБ - внебюджетные источники ГП - городское поселение ДЭР - департамент экономического развития Ярославской области ДИП - департамент инвестиционной политики Ярославской области ДЖКК - департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области ДС - департамент строительства Ярославской области ДООСП - департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области ДДХТ - департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области ДДХ - департамент дорожного хозяйства Ярославской области ДК - департамент культуры Ярославской области МБ - консолидированный бюджет Тутаевского муниципального района ОАО - открытое акционерное общество ОБ - областной бюджет Ярославской области ОЦП - областная целевая программа СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства ТМЗ - Тутаевский моторный завод ФБ - федеральный бюджет
Приложение 2
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского поселения Тутаев
ПАСПОРТА
инвестиционных проектов,
планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев
1. Общие положения В паспортах содержатся сведения о проектах, инициированных предпринимателями ГП Тутаев Ярославской области, которые были отобраны из 75 заявленных, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана в качестве приоритетных для получения поддержки
на уровне органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований области: - перевооружение литейного производства (ОАО "ТМЗ");
- развитие производства КП (ОАО "ТМЗ");
- развитие производства тяжелых дизельных двигателей (ОАО "ТМЗ");
- создание и развитие промышленного парка;
- расширение производства мясной продукции (ЗАО "Единство");
- расширение производства оборудования для пищевой промышленности
(ЗАО "Единство"); - строительство завода по производству газовых микротурбин;
- организация производства автомобильных уплотнительных систем;
- модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования (ООО "ТМК"); - организация производства древесно-полимерных материалов (ООО "ТМК"); - расширение литейного и механического производств (ООО "Феникс"); - организация производства металлоконструкций (ООО "Промышленные силовые машины"); - строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час (ОАО "Ярославская генерирующая компания"); - развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов.
2. Перевооружение литейного производства
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Описание проекта | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |--------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Участники |ОАО "ТМЗ"; | |2010 | 2011-2012 | 2013-2015 | |проекта |органы исполнительной власти Ярославской | | год | годы | годы | | |области |-------------------------+-----+-----------+-----------| | | |инвестиции - всего | | 387 | 1 649 | | | | | | | | | | |в том числе за счет | | | | | | |средств: | | | | | | | | | | | |----------------+---------------------------------------------| | | | | |Инвестор проекта|ОАО "ТМЗ", |федерального бюджета | | | | | |генеральный директор: Жуков Валерий | | | | | | |Константинович, |областного бюджета | | | | | |тел. (48533) 2-13-98, е-mail: mor_in@mail. ru| | | | | | | |местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |внебюджетных источников | | 387 | 1 649 | |----------------+---------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------| |Сроки реализации|2008-2017 годы |предполагаемые | | |----------------+---------------------------------------------|распорядители средств | | |Готовность |реализация проекта начата |федерального бюджета | | |----------------+---------------------------------------------| | | |Краткое описание|цель проекта: организация производства |-------------------------+-----------------------------|
|проекта |высокоточных и прочных чугунных отливок |годовая выручка |1 628 млн. рублей в 2015 году| | |из серого и других видов чугуна для |-------------------------+-----------------------------| | |ответственных деталей двигателей, в т. ч. |срок окупаемости |3 года | | |двигателей новых поколений, с объемом |-------------------------------------------------------| | |производства 120 тыс. тонн чугунных отливок | Социально-экономический эффект (за период) | | |в год; |-------------------------------------------------------| | |клиенты: моторостроительные заводы России |новые рабочие места | | 95 | 325 | | |и Белоруссии, совместные предприятия |-------------------------+-----+-----------+-----------| | |иностранных производителей автотехники в |налоговые выплаты - всего| | 6,7 | 244,1 | | |России; | | | | | | |поставщики: российские производители |в том числе | | 0,9 | 8,6 | | |сырья, материалов и комплектующих изделий |в местный бюджет | | | | | | |-------------------------+-----+-----------+-----------| | | |влияние на отгрузку | | 348 | 3 425 | | | |-------------------------------------------------------| | | | Основные этапы реализации | | | |-------------------------------------------------------| | | |2008-2009 годы|запуск пилотного комплекса оборудования | |----------------+---------------------------------------------| |для выпуска 25 тыс. тонн отливок; | |Виды |предоставление Внешэкономбанком | |освоение выпуска новых изделий | |государственной |государственных гарантий Российской |--------------+----------------------------------------|
|поддержки |Федерации для получения ОАО "ТМЗ" |2010-2014 годы|запуск оборудования для производства | |проекта |кредита в "Дойче Банк АГ" (Федеративная | |120 тыс. тонн отливок; | | |Республика Германия) на приобретение | |расширение объемов производства | | |оборудования |--------------+----------------------------------------| | | |2013-2017 годы|выход на проектную мощность | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Развитие производства КП ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Описание проекта | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |--------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Участники |ОАО "ТМЗ"; | | 2010 |2011-2012|2013-2015| |проекта |органы исполнительной власти Ярославской | | год | годы | годы | | |области |--------------------------+--------+---------+---------| | | |инвестиции - всего | 43 | 95 | 1 310 | | | | | | | | | | |в том числе за счет | | | | | | |средств: | | | | | | | | | | | |----------------+---------------------------------------------| | | | | |Инвестор проекта|ОАО "ТМЗ", |федерального бюджета | | | | | |генеральный директор: Жуков Валерий | | | | | | |Константинович, |областного бюджета | | | | | |тел. (48533) 2-13-98, е-mail: mor_in@mail. ru| | | | | | | |местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |внебюджетных источников | 43 | 95 | 1 310 | |----------------+---------------------------------------------+--------------------------+----------------------------| |Сроки реализации|2008-2017 годы |предполагаемые | | |----------------+---------------------------------------------|распорядители средств | | |Готовность |реализация проекта начата |федерального бюджета | | |----------------+---------------------------------------------| | | |Краткое описание|цель проекта: обеспечение КП грузовых |--------------------------+----------------------------|
|проекта |автомобилей, производимых предприятиями |годовая выручка |881 млн. рублей в 2015 году | | |России и Белоруссии, и планирование |--------------------------+----------------------------| | |организации производства КП в диапазоне |cрок окупаемости |5 лет | | |крутящих моментов от 400 Нм до 2500 Нм; |-------------------------------------------------------| | |клиенты: автомобилестроительные заводы | Социально-экономический эффект (за период) | | |России, Белоруссии; |-------------------------------------------------------| | |поставщики: российские производители сырья |новые рабочие места, чел. |45| 140 | 35 | | |и комплектующих | | | | | | | |--------------------------+--+----------+--------------| | | |налоговые выплаты - всего | | 14,3 | 121,0 | | | | | | | | | | |в том числе | | 1,8 | 6,0 | | | |в местный бюджет | | | | | | |--------------------------+--+----------+--------------| | | |влияние на отгрузку | | 716 | 2 534 | | | |-------------------------------------------------------| | | | Основные этапы реализации | | | |-------------------------------------------------------| | | |2008-2009 годы |запуск пилотного комплекса оборудования| |----------------+---------------------------------------------| |для выпуска 2 тыс. КП; | |Виды |предоставление Внешэкономбанком | |подготовка производства новых КП | |государственной |государственных гарантий Российской |---------------+---------------------------------------|
|поддержки |Федерации для получения ОАО "ТМЗ" |2010-2014 годы |запуск комплекса оборудования для | |проекта |кредита в "Дойче Банк АГ" (Федеративная | |производства 30 тыс. КП в год | | |Республика Германия) на приобретение |---------------+---------------------------------------| | |оборудования |2014-2017 годы |наращивание производства КП; | | | | |выход на проектные мощности по | | | | |производству КП | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. Развитие производства тяжелых дизельных двигателей ОАО "ТМЗ"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Описание проекта | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |--------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Участники |ОАО "ТМЗ"; | |2010|2011 - 2012|2013 - 2015 | |проекта |органы исполнительной власти Ярославской | |год | годы | годы | | |области |-------------------------+----+-----------+------------| | | |инвестиции - всего | 15 | 67 | 920 | |----------------+---------------------------------------------| | | | | |Инвестор проекта|ОАО "ТМЗ", |в том числе за счет: | | | | | |генеральный директор: Жуков Валерий | | | | | | |Константинович, | | | | | | |тел. (48533) 2-13-98, е-mail: mor_in@mail. ru|федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | | | | | | | |местного бюджета | | | | |----------------+---------------------------------------------| | | | | |Сроки реализации|2008-2017 годы |внебюджетных средств | 15 | 67 | 920 | |----------------+---------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------| |Готовность |реализация проекта начата |предполагаемые | | |----------------+---------------------------------------------|распорядители средств | | |Краткое описание|цель проекта: создание нового поколения |федерального бюджета | | |проекта |тяжелых дизельных двигателей широкого |-------------------------+-----------------------------| | |назначения мощностью 450 - 1500 л. с.; |годовая выручка |1 412 млн. рублей в 2015 году| | |клиенты: заводы автомобилестроения России и |-------------------------+-----------------------------| | |Белоруссии, предприятия транспортного |срок окупаемости |7,4 года | | |машиностроения, энергетические компании, |-------------------------------------------------------| | |предприятия судостроения, | Социально-экономический эффект (за период) | | |сельскохозяйственного машиностроения и |-------------------------------------------------------| | |комплектующих изделий военно- |новые рабочие места, чел.| 15 | 185 | 170 | | |промышленного комплекса, ОАО "Российские | | | | | | |железные дороги"; |-------------------------+----+-----------+------------| | |поставщики: российские производители сырья |налоговые выплаты - всего| | 15,0 | 139,3 | | | | | | | | | | |в том числе | | 2,0 | 8,9 | | | |в местный бюджет | | | | | | |-------------------------+----+-----------+------------| | | |влияние на отгрузку | | 851 | 3 485 | | | |-------------------------------------------------------| | | | Основные этапы реализации | | | |-------------------------------------------------------| | | |2008-2009 годы|проведение научно-исследовательских и | |----------------+---------------------------------------------| |опытно-конструкторских работ | |Виды |предоставление Внешэкономбанком |--------------+----------------------------------------| |государственной |государственных гарантий Российской |2010-2014 годы|пуск комплекса для производства 5,5 | |поддержки |Федерации для получения ОАО "ТМЗ" | |тыс. двигателей в год; | |проекта |кредита в "Дойче Банк АГ" (Федеративная | |освоение производства новых двигателей | | |Республика Германия) на приобретение |--------------+----------------------------------------| | |оборудования |2014-2017 годы|выход на проектные мощности по | | | | |производству двигателей | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5. Создание и развитие промышленного парка (с потенциальными
резидентами)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |-------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Участники |Правительство области; | |2010 | 2011-2012 | 2013-2015 | |проекта |КП ЯО "Агентство инвестиций и кластерного | | год | годы | годы | | |развития" |-------------------------+-----+-----------+-----------| | | |инвестиции - всего |33,5 | 708,4 | 1 478,7 | | | | | | | | | | |в том числе за счет | | | | | | |средств: | | | | | | | | | | | |----------------+--------------------------------------------| | | | | |Инвестор проекта|КП ЯО "Агентство инвестиций и кластерного |федерального бюджета | | 236,4 | 1 182,9 | | |развития", директор: Зарубин Юрий | | | | | | |Иванович, тел. (4852) 49-31-67 |областного бюджета |33,5 | 473,0 | 295,7 | |----------------+--------------------------------------------| | | | | |Сроки реализации|2010-2014 годы |местного бюджета | | | | |----------------+--------------------------------------------| | | | | |Готовность |бизнес-план, проект |внебюджетных источников | | | | |----------------+--------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------| |Краткое описание|цель проекта: создание на базе части |предполагаемые |Минэкономразвития России | |проекта |имущественного комплекса ОАО "ТМЗ" |распорядители средств | | | |промышленного парка для привлечения до |федерального бюджета | | | |40 новых предприятий со средней |-------------------------+-----------------------------| | |численностью сотрудников до 250 человек |годовая выручка |1 093 млн. рублей в 2015 году| | |каждое; |-------------------------+-----------------------------| | |клиенты: российские и зарубежные |срок окупаемости |8 лет | | |предприятия машиностроения и |-------------------------------------------------------| | |металлообработки; | Социально-экономический эффект (за период) | | |поставщики: российские производители сырья |-------------------------------------------------------| | |и комплектующих, внешние поставщики |новые рабочие места | | 40 | 1 060 | | | |-------------------------+-----+-----------+-----------| | | |налоговые выплаты - всего| | 2,4 | 308,8 | | | | | | | | | | |в том числе | | 0,3 | 24,5 | | | |в местный бюджет | | | | | | |-------------------------+-----+-----------+-----------| | | |влияние на отгрузку | | 21,9 | 2305,4 | | | |-------------------------------------------------------| | | | Основные этапы реализации | | | |-------------------------------------------------------| | | |2010-2011 годы |разработка проектной документации; | | | | | | | | |---------------+---------------------------------------| | | |2011-2013 годы |капитальный ремонт, реконструкция и | |----------------+--------------------------------------------| |строительство и объектов | |Виды |финансирование строительства инфраструкту- | |производственной инфраструктуры | |государственной |ры, предоставление государственных гарантий |---------------+---------------------------------------| |поддержки |резидентам парка для получения кредитов на |2012-2015 годы |заключение соглашений с резидентами; | |проекта |приобретение оборудования, предоставление | |организация производств резидентов; | | |резидентам парка налоговых льгот по налогам,| |выход производств на проектную | | |зачисляемым в областной бюджет | |мощность | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Организация производства автомобильных уплотнительных систем
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |-------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------| |Участник проекта|ООО "Сааргумми Русланд" | |2010 |2011-2012 |2013-2015 | | | | | год | годы | годы | | | |--------------------------+-----+----------+----------| | | |инвестиции - всего | | 430 | 290 | | | | | | | | | | |в том числе за счет: | | | | | | | | | | | |----------------+--------------------------------------------| | | | | |Инвестор проекта|ООО "Сааргумми Русланд", |федерального бюджета | | | | | |директор: Погосов Александр Арамович, | | | | | | |тел. (985) 784-16-67, |областного бюджета | | | | | |е-mail: pogosov@linotech. ru | | | | | | | |местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |внебюджетных средств | | 430 | 290 | |----------------+--------------------------------------------+--------------------------+---------------------------| |Сроки реализации|2011-2014 годы |предполагаемые | | |----------------+--------------------------------------------|распорядители средств | | |Готовность |проект, соглашение с Правительством области |федерального бюджета | | |----------------+--------------------------------------------| | | |Краткое описание|создание в г. Тутаеве нового производства |--------------------------+---------------------------|
|проекта |экструзионного резинового профиля, |годовая выручка |546 млн. рублей в 2015 году| | |производства сырой резины (резиновой смеси) |--------------------------+---------------------------|
| |и уплотнительных систем для легковых и |срок окупаемости |6 лет | | |грузовых автомобилей, автобусов, тракторов и|------------------------------------------------------|
| |строительной техники; передислокация | Социально-экономический эффект (за период) | | |действующего производства готовых |------------------------------------------------------| | |уплотнителей из г. Нижнего Новгорода в |новые рабочие места, чел. | | 100 | 200 | | |г. Тутаев с его расширением | | | | | | | |--------------------------+-----+----------+----------| | | |налоговые выплаты - всего | | 15,1 | 158,7 | | | | | | | | | | |в том числе | | 1,0 | 7,5 | | | |в местный бюджет | | | | | | |--------------------------+-----+----------+----------| | | |влияние на отгрузку | | 207,1 | 1 365,8 | | | |------------------------------------------------------| | | | Основные этапы реализации | | | |------------------------------------------------------| | | |2011-2014 годы|закупка, монтаж и запуск в эксплуатацию| | | | |5 - 6 экструзионных линий, организация | | | | |производства готовых уплотнительных | | | | |систем для ОАО "КАМАЗ" | |----------------+--------------------------------------------+--------------+---------------------------------------| |Виды |предоставление налоговых льгот, |2013-2014 годы|передислокация имеющегося производства | |государственной |оборудования | |уплотнителей для компании "Форд" | |поддержки | |--------------+---------------------------------------| |проекта | |2014-2015 годы|передислокация имеющегося производства | | | | |уплотнителей для компании "Фольксваген"| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Строительство завода по производству газовых микротурбин
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Описание проекта | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |----------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------| |Участник проекта|частный инвестор | |2010|2011 - 2012|2013 - 2015| | | | |год | годы | годы | | | |-------------------------+----+-----------+-----------| | | |инвестиции - всего |200 | 500 | 200 | | | | | | | | | | |в том числе за счет: | | | | | | | | | | | |----------------+-----------------------------------------------| | | | | |Инвестор проекта|ООО BPC Group "Энергетические системы" |федерального бюджета | | | | | |директор: Скороходов Александр Алексеевич, | | | | | | |тел. (495) 780-31-65, е-mail: info@bpcgroup. ru|областного бюджета | | | | | | | | | | | | | |местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |внебюджетных средств |200 | 500 | 200 | |----------------+-----------------------------------------------+-------------------------+----------------------------| |Сроки реализации|2010-2013 годы |предполагаемые | | |----------------+-----------------------------------------------|распорядители средств | | |Готовность |проект реализуется |федерального бюджета | | |----------------+-----------------------------------------------| | | |Краткое описание|цель проекта: создание современного завода по |-------------------------+----------------------------|
|проекта |производству когенерационных газовых |годовая выручка |395 млн. рублей в 2015 году | | |микротурбин |-------------------------+----------------------------| | | |срок окупаемости |6 лет | | | |------------------------------------------------------| | | | Социально-экономический эффект (за период) | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|