Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 21.02.2014 № 200АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.02.2014 г. Тамбов N 200 О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2020 годы В целях эффективного использования бюджетных средств администрация области постановляет: 1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 24.09.2013 N 1057, (далее - Государственная программа) следующие изменения: 1.1. в Паспорте Государственной программы позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- Объемы и источники Общие затраты на реализацию финансирования государственной программы в 2014-2020 гг. государственной за счет всех источников финансирования - программы 2225881,3 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП - 150000,0 тыс. рублей): 2014 год - 296189,4 тыс. рублей; 2015 год - 625728,4 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП - 75000,0 тыс. рублей); 2016 год - 583045,7 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП - 75000,0 тыс. рублей); 2017 год - 179852,6 тыс. рублей; 2018 год - 180114,2 тыс. рублей; 2019 год - 180348,2 тыс. рублей; 2020 год - 180602,8 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 1503800,177 тыс. рублей: 2014 год - 158075,177 тыс. рублей; 2015 год - 436975,0 тыс. рублей; 2016 год - 421750,0 тыс. рублей; 2017 год - 121750,0 тыс. рублей; 2018 год - 121750,0 тыс. рублей; 2019 год - 121750,0 тыс. рублей; 2020 год - 121750,0 тыс. рублей; областной бюджет - 707420,1 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП - 150000,0 тыс. рублей): 2014 год - 134015,2 тыс. рублей; 2015 год - 186086,4 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП - 75000,0 тыс. рублей); 2016 год - 159716,7 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП - 75000,0 тыс. рублей); 2017 год - 56523,6 тыс. рублей; 2018 год - 56785,2 тыс. рублей; 2019 год - 57019,2 тыс. рублей; 2020 год - 57273,8 тыс. рублей; местные бюджеты - 3608,0 тыс. рублей: 2014 год - 2520,0 тыс. рублей; 2015 год - 1088,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 11053,0 тыс. рублей: 2014 год - 1579,0 тыс. рублей; 2015 год - 1579,0 тыс. рублей; 2016 год - 1579,0 тыс. рублей; 2017 год - 1579,0 тыс. рублей; 2018 год - 1579,0 тыс. рублей; 2019 год - 1579,0 тыс. рублей; 2020 год - 1579,0 тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------- 1.2. раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты государственной программы" дополнить абзацами следующего содержания: "Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках настоящей государственной программы целей, задач и результатов будут оказывать влияние итоги реализации иных государственных программ Тамбовской области, в том числе: "Развитие образования Тамбовской области" на 2013-2020 годы; "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на период до 2020 года; "Информационное общество (2014-2020 годы)"; "Эффективное управление финансами и оптимизация государственного долга" на 2014-2020 годы"; 1.3. в разделе 4 "Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственной целевой программы государственной программы" абзац десятый изложить в следующей редакции: "Развитие большинства направлений повышения инвестиционной привлекательности Тамбовской области осуществляется посредством внедрения и реализации положений Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, разработанного автономным некоммерческим объединением "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"; 1.4. раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" изложить в следующей редакции: "6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы утверждается законом Тамбовской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. Объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 707420,1 тыс. рублей (31,8%), федерального бюджета - 1503800,177 тыс. рублей (67,5%), местных бюджетов - 3608,0 тыс. рублей (0,2%). Объемы бюджетных ассигнований из областного бюджета уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и признания области их победителем, а также в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. Планируется финансирование государственной программы из внебюджетных источников в объеме 11053,0 тыс. рублей (0,5%): за счет средств хозяйствующих субъектов, привлекаемых в рамках организации выставок инвестиционной и инновационной направленности, а также средств предприятий (организаций, учреждений), направляющих специалистов на обучение в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров или собственных средств специалистов. Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий государственной программы и прогнозной оценке на период до 2020 года за счет средств федерального, областного, местных бюджетов, а также внебюджетных источников с указанием главных распорядителей бюджетных средств, представлена соответственно в приложениях N 2 и 3.". 2. Внести в приложения N 1, 2, 3 к Государственной программе изменения, изложив их в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 3. Внести в приложение N 4 к Государственной программе "Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата" на 2014-2020 годы" следующие изменения: 3.1. в Паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- Объемы и источники Общие затраты на реализацию подпрограммы в финансирования 2014-2020 гг. за счет всех источников подпрограммы финансирования - 26600 тыс. руб.: 2014 год - 5900,0 тыс. руб.; 2015 год - 7700,0 тыс. руб.; 2016 год - 2600,0 тыс. руб.; 2017 год - 2600,0 тыс. руб.; 2018 год - 2600,0 тыс. руб.; 2019 год - 2600,0 тыс. руб.; 2020 год - 2600,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 24500 тыс. руб.: 2014 год - 5600,0 тыс. руб.; 2015 год - 7400,0 тыс. руб.; 2016 год - 2300,0 тыс. руб.; 2017 год - 2300,0 тыс. руб.; 2018 год - 2300,0 тыс. руб.; 2019 год - 2300,0 тыс. руб.; 2020 год - 2300,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 2100 тыс. руб.: 2014 год - 300,0 тыс. руб.; 2015 год - 300,0 тыс. руб.; 2016 год - 300,0 тыс. руб.; 2017 год - 300,0 тыс. руб.; 2018 год - 300,0 тыс. руб.; 2019 год - 300,0 тыс. руб.; 2020 год - 300,0 тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------- 3.2. в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы" абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции: "рост индекса физического объема инвестиций в основной капитал в 2020 году в 3,3 раза к уровню 2012 года; рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека с 59023,0 руб. в 2012 году до 331569,9 руб. в 2020 году"; 3.3. в разделе 4 "Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы": абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: "В конце 2013 года Тамбовской областью внедрены все пятнадцать положений Стандарта: соответствующими нормативными правовыми актами утверждены Инвестиционная декларация, Инвестиционный меморандум Тамбовской области; формируется ежегодный план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры; осуществляется выступление главы администрации области с ежегодным посланием об инвестиционном климате в Тамбовской области; функционирует Межведомственный совет по инвестиционной политике; создана специализированная организация по привлечению инвестиций (Корпорация развития Тамбовской области); сформирована доступная инфраструктура для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленные парки, технопарк, бизнес-инкубаторы, центры кластерного развития); разработан и периодически обновляется специализированный двуязычный интернет-портал об инвестиционной деятельности в области (Инвестиционный паспорт Тамбовской области); налажен канал прямой связи инвесторов с руководством региона; принят нормативный акт, регламентирующий процесс оценки регулирующего воздействия. С 2014 года Тамбовская область приступает к осуществлению мониторинга внедрения Стандарта, а также к созданию благоприятных условий для внедрения на территории муниципальных образований области Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании."; подраздел 4.2 "Совершенствование инвестиционного законодательства в регионе" изложить в следующей редакции: "4.2. Совершенствование инвестиционного законодательства региона На административную среду напрямую влияет полнота и качество инвестиционного законодательства. В Тамбовской области основным правовым актом, регламентирующим инвестиционную деятельность, является Закон области "О государственной инвестиционной политике и государственных преференциях", который содержит нормы предоставления инвесторам, реализующим приоритетные инвестиционные проекты на территории региона, государственных преференций Тамбовской области. Администрацией области принята Инвестиционная декларация Тамбовской области, провозглашающая основные принципы инвестиционной политики. Принятие инвестиционной декларации рекомендовано Стандартом деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. Постановлением администрации области утвержден Инвестиционный меморандум Тамбовской области, направленный на реализацию стратегической цели администрации области - формирование и развитие конкурентоспособной, эффективной, социально ориентированной экономики будущего и повышение инвестиционной привлекательности региона. В соответствии с требованиями Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Тамбовской области разработан и утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Тамбовской области, определяющий порядок взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов и предоставлении государственной поддержки. Постановлением администрации области внесены изменения в Положение о межведомственном совете по инвестиционной политике, расширяющие круг вопросов, относящихся к компетенции Совета. С принятием указанного постановления изменился состав Совета: в него введены представители инвесторов, экспертного сообщества, а также органов местного самоуправления муниципальных образований области. В качестве основных мероприятий по совершенствованию инвестиционного законодательства региона предполагается: проведение внутренней проверки всех законодательных актов, принятых в Тамбовской области, на предмет устранения противоречий и исключения двойного толкования отдельных положений правовых актов; разработать и принять нормативные правовые акты области, регламентирующие участие Тамбовской области в проектах государственно-частного партнерства, включая Закон Тамбовской области "Об участии Тамбовской области в проектах государственно-частного партнерства" и другие нормативные правовые акты."; в подразделе 4.4 "Создание подготовленной инфраструктуры для инвесторов" абзац шестой изложить в следующей редакции: "инвестиционные площадки на базе уже ранее существующих производств: производственного типа "Салют-Инвест", технико-внедренческого типа "Возрождение" на территории открытого акционерного общества "Тамбовский завод "Революционный труд"; 3.4. раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 26600,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 24500,0 тыс. рублей, внебюджетных средств - 2100 тыс. рублей. Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы, представлена соответственно в приложениях N 2 и 3 к государственной программе. Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период."; 3.5. в разделе 6 "Механизмы реализации подпрограммы": в абзаце тринадцатом слова "принятой постановлением Тамбовской областной Думы от 24.04.2009 N 1418" исключить; после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: "Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Тамбовской области, утвержденного постановлением администрации области от 13.11.2013 N 1287". 4. Внести в приложение N 5 к государственной программе "Подпрограмма "Стимулирование инноваций" на 2014-2020 годы" следующие изменения: 4.1. в Паспорте подпрограммы: позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- Целевые индикаторы Удельный вес инновационной продукции в общем и показатели объеме отгруженных товаров, работ и услуг (в подпрограммы, их обследованных организациях), процентов - 13,5%; значения на доля инновационных товаров, работ, услуг в общем последний объеме отгруженных товаров, выполненных работ, год реализации услуг организаций промышленного производства (в обследованных организациях) - 15%; индекс научного цитирования в расчете на одну публикацию, сделанную учеными, работающими на территории Тамбовской области - 2,0 ед.; доля внебюджетных средств в затратах на научно-исследовательские работы (далее - НИР) (в обследованных организациях) - 50%; число организаций, выполняющих научные исследования и разработки в регионе - 41 ед.; общий объем средств, затраченных на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (далее - НИОКР) - 1240 млн. руб.; общий объем средств, затраченных на технологические инновации - 3500 млн. руб.; число использованных инновационных технологий (передовых производственных) - 2650 ед.; количество поданных заявок на выдачу патентов - 75 ед. ---------------------------------------------------------------------- позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- Объемы и источники Общие затраты на реализацию подпрограммы в финансирования 2014-2020 гг. за счет всех источников подпрограммы финансирования - 780750 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) - 150000,0 тыс. руб.): 2014 год - 16300,0 тыс. руб.; 2015 год - 377400,0 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП - 75000,0 тыс. руб.); 2016 год - 377400,0 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП - 75000,0 тыс. руб.); 2017 год - 2450,0 тыс. руб.; 2018 год - 2400,0 тыс. руб.; 2019 год - 2400,0 тыс. руб.; 2020 год - 2400,0 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 600000 тыс. руб.: 2015 год - 300000,0 тыс. руб.; 2016 год - 300000,0 тыс. руб.; областной бюджет - 178650 тыс. руб.: 2014 год - 16000,0 тыс. руб.; 2015 год - 77100,0 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП - 75000,0 тыс. руб.); 2016 год - 77100,0 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП - 75000,0 тыс. руб.); 2017 год - 2150,0 тыс. руб.; 2018 год - 2100,0 тыс. руб.; 2019 год - 2100,0 тыс. руб.; 2020 год - 2100,0 тыс. руб.; внебюджетные средства - 2100 тыс. руб.: 2014 год - 300,0 тыс. руб.; 2015 год - 300,0 тыс. руб.; 2016 год - 300,0 тыс. руб.; 2017 год - 300,0 тыс. руб.; 2018 год - 300,0 тыс. руб.; 2019 год - 300,0 тыс. руб.; 2020 год - 300,0 тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------- 4.2. в разделе 4 "Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы": подраздел 4.1 "Разработка актов нормативного правового, организационного и методического обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции: "4.1. Разработка актов нормативного правового, организационного и методического обеспечения подпрограммы В целях обеспечения реализации данного программного мероприятия разрабатываются: изменения в Закон Тамбовской области "О научно-технической политике, научной и инновационной деятельности в Тамбовской области". Изменения необходимы для регулирования отношений между субъектами научной и (или) научно-технической деятельности и органами государственной власти, в том числе по предоставлению государственной поддержки инновационной деятельности; закон Тамбовской области "О технопарках в Тамбовской области". Принятие данного документа направлено на регулирование отношений, возникающих при создании, функционировании и прекращении деятельности технопарков в Тамбовской области, определение порядка и условий присвоения статуса и прекращения статуса технопарка и резидента технопарка, а также на определение правовых основ государственной поддержки технопарков; регламенты рассмотрения заявок, проведения экспертизы и конкурсного отбора инновационных проектов по федеральным конкурсам и федеральным целевым программам в приоритетных направлениях развития экономики региона; предложения по проектам соответствующих законов, изменениям в действующее законодательство Тамбовской области о формах и механизмах государственной поддержки инвестиционных мероприятий, целью которых является создание стимулов для роста предложения инноваций и спроса на них со стороны предприятий и организаций. Комплекс первоочередных мер на 2014-2016 годы по реализации подпрограммы "Стимулирование инноваций" изложен в приложении к подпрограмме"; в подразделе 4.5 "Формирование благоприятной инновационной среды в Тамбовской области" абзац шестой изложить в следующей редакции: "создание Интернет-портала "Инновации в Тамбовской области"; подраздел 4.7 "Поддержка формирования инновационных территориальных кластеров и развития национальной технологической платформы "Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания" дополнить абзацами следующего содержания: "Активизация деятельности технологической платформы "Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания". Целью мероприятия является координация совместной работы по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности АПК Российской Федерации, создание технологического базиса, включающего совокупность "прорывных" сквозных аграрно-пищевых технологий, для решения проблем продовольственной безопасности, здорового питания населения и рационального природопользования. Формирование и развитие территориально-отраслевых кластеров предусматривает координацию совместной работы в приоритетных отраслях промышленности и сельского хозяйства для реализации кластерного подхода различной специализации, определенной в Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года"; 4.3. раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджета и внебюджетных источников. Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 780750,0 тыс. рублей (из них в лимитах ОАИП - 150000,0 тыс. рублей): в том числе за счет средств федерального бюджета - 600000 тыс. рублей, областного бюджета - 178650,0 тыс. рублей, внебюджетных источников - 2100 тыс. рублей. Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и признания области их победителем. Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы, представлена соответственно в приложениях N 2 и 3 к государственной программе. Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период"; 4.4. дополнить приложением "Комплекс первоочередных мер на 2014-2016 годы по реализации подпрограммы "Стимулирование инноваций", изложив его в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению. 5. Внести в приложение N 6 к государственной программе "Подпрограмма "Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования" на 2014-2020 годы" следующие изменения: 5.1. в Паспорте подпрограммы: позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- Целевые индикаторы и Доля органов исполнительной власти области, показатели реализующих Стратегию социально-экономического подпрограммы, их развития области, в общем количестве органов значения на последний исполнительной власти области - 78%; год реализации отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году - 5% ---------------------------------------------------------------------- позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- Объемы и источники Подпрограмма реализуется за счет средств финансирования областного бюджета. подпрограммы Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы за весь период реализации - 24000 тыс. рублей: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 4000 тыс. рублей; 2016 год - 4000 тыс. рублей; 2017 год - 4000 тыс. рублей; 2018 год - 4000 тыс. рублей; 2019 год - 4000 тыс. рублей; 2020 год - 4000 тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------- 5.2. в разделе 1 "Общая характеристика сферы реализации подпрограммы": в абзаце двадцать девятом слова "должны быть приняты до конца" заменить словами "приняты в"; абзац тридцать второй изложить в следующей редакции: "Доля расходов консолидированного бюджета Тамбовской области, сформированная программно-целевым методом, должна составить в 2013 году - не менее 80%, в 2014 году - не менее 90%, к 2020 году достигнуть 95%"; абзац сорок первый исключить; 5.3. в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы" абзацы третий и четвертый исключить; 5.4. в разделе 4 "Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы" абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции: "совершенствование инструмента ведомственных целевых программ области и оценки эффективности их реализации; расширение практики управления по целям и результатам деятельности органов исполнительной власти области"; 5.5. раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета. Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы за весь период реализации - 24000 тыс. рублей: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 4000 тыс. рублей; 2016 год - 4000 тыс. рублей; 2017 год - 4000 тыс. рублей; 2018 год - 4000 тыс. рублей; 2019 год - 4000 тыс. рублей; 2020 год - 4000 тыс. рублей. Финансирование будет направлено на реализацию основных мероприятий 3.3, 3.4, 3.6. Реализация остальных основных мероприятий подпрограммы предусматривается за счет бюджетных ассигнований на содержание центрального аппарата администрации области (в части управления экономической политики администрации области) и финансового управления области, включаемых в непрограммную часть областного бюджета. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей средств областного бюджета, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы, представлена соответственно в приложениях N 2 и 3 к государственной программе". 6. Внести в приложение N 7 "Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" на 2014-2020 годы" изменения, изложив его в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению. 7. Внести в приложение N 8 к государственной программе "Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" на 2014-2020 годы" следующие изменения: 7.1. в Паспорте подпрограммы: позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- Целевые индикаторы и Доля граждан, имеющих доступ к получению показатели государственных и муниципальных услуг по подпрограммы, их принципу "одного окна" по месту пребывания, в значения на последний том числе в многофункциональных центрах год реализации предоставления государственных и муниципальных услуг - 90%; количество созданных МФЦ - 24; количество окон, созданных в системе МФЦ - 465; количество удаленных рабочих мест МФЦ, созданных на базе сельсоветов - 187; среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации - 15 минут; доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в ТОГКУ "МФЦ" - 95%; количество разработанных и внедренных в практику деятельности исполнительных органов государственной власти области и (или) размещенных в средствах массовой информации методологических и информационных материалов, направленных на методологическое, информационное и научно-методическое обеспечение организации прохождения государственной гражданской службы, популяризацию института государственной гражданской службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации государственных гражданских служащих области и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной служебной деятельности - 6; число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки - 350; число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование - 400; количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров - 11; количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации - 30; доля обучающихся по проектно-ориентированным программам от общего количества специалистов, прошедших подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации - 40%; количество человек и коллективов, ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области - 131 ---------------------------------------------------------------------- позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- Объемы и источники Общие затраты на реализацию подпрограммы в финансирования 2014-2020 гг. за счет всех источников подпрограммы финансирования - 310463,1 тыс. руб.: 2014 год - 100721,2 тыс. руб.; 2015 год - 84828,4 тыс. руб.; 2016 год - 47245,7 тыс. руб.; 2017 год - 19002,6 тыс. руб.; 2018 год - 19314,2 тыс. руб.; 2019 год - 19548,2 тыс. руб.; 2020 год - 19802,8 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет<*> - 37100,0 тыс. руб.: 2014 год - 16175,0 тыс. руб.; 2015 год - 16175,0 тыс. руб.; 2016 год - 950,0 тыс. руб.; 2017 год - 950,0 тыс. руб.; 2018 год - 950,0 тыс. руб.; 2019 год - 950,0 тыс. руб.; 2020 год - 950,0 тыс. руб.; областной бюджет - 262902,1 тыс. руб.: 2014 год - 81047,2 тыс. руб.; 2015 год - 66586,4 тыс. руб.; 2016 год - 45316,7 тыс. руб.; 2017 год - 17073,6 тыс. руб.; 2018 год - 17385,2 тыс. руб.; 2019 год - 17619,2 тыс. руб.; 2020 год - 17873,8 тыс. руб.; местный бюджет - 3608,0 тыс. руб.: 2014 год - 2520,0 тыс. руб.; 2015 год - 1088,0 тыс. руб.; внебюджетные средства - 6853,0 тыс. руб.: 2014 год - 979,0 тыс. руб.; 2015 год - 979,0 тыс. руб.; 2016 год - 979,0 тыс. руб.; 2017 год - 979,0 тыс. руб.; 2018 год - 979,0 тыс. руб.; 2019 год - 979,0 тыс. руб.; 2020 год - 979,0 тыс. руб. __________ <*> Окончательное распределение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2014-2015 годы осуществляется на основании распоряжения Правительства Российской Федерации. ---------------------------------------------------------------------- 7.2. раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы" изложить в следующей редакции: "3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведен в приложении N 1 к государственной программе. В результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов к 2020 году: доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг - 90%; количество созданных МФЦ - 24; количество окон, созданных в системе МФЦ - 465; количество удаленных рабочих мест МФЦ, созданных на базе сельсоветов - 187; среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации - 15 минут; доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в ТОГКУ "МФЦ" - 95%; количество разработанных и внедренных в практику деятельности исполнительных органов государственной власти области и (или) размещенных в средствах массовой информации методологических и информационных материалов, направленных на методологическое, информационное и научно-методическое обеспечение организации прохождения государственной гражданской службы, популяризацию института государственной гражданской службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации государственных гражданских служащих области и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной служебной деятельности - 6; число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки - 350; число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование - 400; количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров - 11; количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации - 30; доля обучающихся по проектно-ориентированным программам от общего количества специалистов, прошедших подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации - 40%; количество человек и коллективов, ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области - 131"; 7.3. в разделе 4 "Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы" абзац 11 изложить в следующей редакции: "формирование и размещение государственного заказа области на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих области"; 7.4. раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: "6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных средств. Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 310463,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 37100 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета 262902,1 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов 3608 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств 6853 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ассигнования из федерального бюджета выделяются в форме: субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации; межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2014 N 36. Окончательное распределение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2014-2015 годы осуществляется на основании распоряжения Правительства Российской Федерации. Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы с указанием главных распорядителей средств областного бюджета представлена соответственно в приложениях N 2 и 3 к государственной программе."; 7.5. приложение N 2 к подпрограмме "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по подпрограмме" изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению. 8. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru). Глава администрации области О.И.Бетин ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к постановлению администрации области от 21.02.2014 N 200 ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к государственной программе Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2020 годы ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значений --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Показатель | Единица | Значения показателей п/п | (индикатор) | измерения | | (наименование) | |------------------------------------------------------------------------------------ | государственной | | 2012 год | 2013 год |2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год|2019 год|2020 год | программы, | | | | | | | | | | | подпрограммы | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Государственная программа Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014- 2020 годы Цель 1: создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса 1. Доля инвестиций в проценты 39,2 40,9 42,4 44,5 46,3 47,8 49,1 50,5 51,4 основной капитал в валовом региональном продукте 2. Доля проценты 27,2 27,4 27,6 27,8 28,0 28,2 28,4 28,6 28,8 среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций области Цель 2: повышение инновационной активности бизнеса, развитие региональной инновационной системы 3. Удельный вес проценты 7,3 7,4 7,6 7,9 8,7 9,4 10,1 11,0 15,0 организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций Цель 3: повышение эффективности государственного управления 4. Уровень проценты 70 75 75 75 80 85 90 90 90 удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг 5. Доля расходов проценты 70,4 83,0 93,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 консолидированного бюджета области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета области 1. Подпрограмма государственной программы "Улучшение инвестиционного климата" 1.1. Индекс физического проценты 116,7 113,5 114,9 115,2 115,9 116,7 117,6 118,0 118,5 объема инвестиций в основной капитал 1.2. Инвестиции в руб. 59023,0 79576,0 97028,0 116985,0 144038,0 176563,0 217834,0 268563,0 331569,9 основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека 2. Подпрограмма государственной программы "Стимулирование инноваций" 2.1. Удельный вес проценты 4,4 5,4 6,4 8,4 9,4 10,4 11,4 12,4 13,5 инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг (в обследованных организациях) 2.2. Доля инновационных проценты 4,7 6,3 7,0 8,0 9,0 10,0 11,5 13,0 15,0 товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства (в обследованных организациях) 2.3. Индекс научного единиц 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 цитирования в расчете на 1 публикацию, сделанную учеными, работающими на территории Тамбовской области 2.4. Доля внебюджетных проценты 22,7 26,0 28,0 31,0 34,0 37,0 40,0 45,0 50,0 средств в затратах на НИР (в обследованных организациях) 2.5. Число организаций, единиц 34,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0 выполняющих научные исследования и разработки в регионе 2.6. Общий объем средств, млн. руб. 1108,3 1110 1120 1140 1160 1180 1200 1220 1240 затраченных на НИОКР 2.7. Общий объем средств, млн. руб. 2865,3 2900 2950 3050 3100 3200 3300 3400 3500 затраченных на технологические инновации 2.8. Число единиц 2005 2150 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 использованных инновационных технологий (передовых производственных) 2.9. Количество поданных единиц 133 135 45 50 55 60 65 70 75 заявок на выдачу патентов 3. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования" 3.1. Доля органов проценты 50,0 50,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 исполнительной власти области, реализующих Стратегию социально- экономического развития области, в общем количестве органов исполнительной власти области 3.2. Отклонение ключевых проценты 5,0 7,0 6,5 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,0 фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году 4. Подпрограмма государственной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства" 4.1. Количество субъектов единиц 466 497 583 589 608 570 573 576 579 малого и среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30 лет, некоммерческих организаций), которым оказана поддержка 4.2. Количество единиц 32 30 30 30 30 30 30 30 30 конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 4.3. Оборот продукции млн. 174483,4 184952,4 196049,5 207812,5 220281,3 233498,2 247508,1 262358,6 278100,1 (услуг), производимой рублей малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями 4.4. Количество субъектов единиц 27833 28696 29586 30503 31449 32424 33429 34465 35533 малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 4.5. Количество новых единиц 667 760 760 760 760 760 760 760 760 рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка 4.6. Оценка баллы - 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 предпринимательским сообществом эффективности реализации подпрограммы 5. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование государственного и муниципального управления" 5.1. Доля граждан, проценты 63 73 75 90 90 90 90 90 90 имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 5.2. Количество созданных единиц 8 16 21 24 24 24 24 24 24 МФЦ (нарастающим итогом) 5.3. Количество окон, единиц 137 324 407 465 465 465 465 465 465 созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом) 5.3. Количество единиц - 111 147 187 187 187 187 187 187 удаленных рабочих мест МФЦ, созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом) 5.4. Среднее время минут 20 15 15 15 15 15 15 15 15 ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации 5.5. Доля получателей проценты 95 95 95 95 95 95 95 95 95 государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в ТОГУ "МФЦ" 5.6. Количество единиц 2 2 0 4 5 5 5 6 6 разработанных и внедренных в практику деятельности исполнительных органов государственной власти области, и (или) размещенных в средствах массовой информации методологических и информационных материалов, направленных на методологическое, информационное и научно-методическое обеспечение организации прохождения государственной гражданской службы, популяризацию института государственной гражданской службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации государственных гражданских служащих области и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной служебной деятельности 5.7. Число человек 250 250 280 300 310 320 330 340 350 государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки 5.8. Число человек 290 300 300 310 320 360 380 390 400 государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование 5.9. Количество лиц, человек 5 5 5 6 7 8 9 10 11 ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров 5.10. Количество человек 28 29 30 30 30 30 30 30 30 специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 5.11. Доля обучающихся по проценты 15 30 40 40 40 40 40 40 40 проектно- ориентированным программам от общего количества специалистов, прошедших подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (ежегодно) 5.12. Количество ежегодно человек, 74 124 125 126 127 128 129 130 131 награждаемых коллектив государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к постановлению администрации области от 21.02.2014 N 200 ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к государственной программе Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2020 годы ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий государственной программы Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2020 годы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N п/п | Наименование | Ответственный | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч. | подпрограммы, | исполнитель, | | | основного мероприятия, | соисполнители |------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ведомственной целевой | | наименование | единица |значение (по|по годам, |федеральный|областной|местный| вне- | программы | | | измерения | годам | всего | бюджет | бюджет |бюджет |бюджетные | | | | | реализации | | | | |средства | | | | |мероприятия)| | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата" 1.1. Бюджетные Управление Количество Ед. 2014 0 0 - - - - ассигнования в уставный инновационного консультаций, фонд ТОГУП развития, проведенных 2015 50 150 - 150 - - "Тамбовская международного и открытым управляющая компания" межрегионального акционерным 2016 50 50 - 50 - - для целей, связанных с сотрудничества обществом внесением средств в области "Корпорация развития 2017 50 50 - 50 - - уставный капитал Тамбовской области" открытого акционерного для инвесторов 2018 50 50 - 50 - - общества "Корпорация развития Тамбовской 2019 50 50 - 50 - - области", для обеспечения 2020 50 50 - 50 - - деятельности открытого акционерного общества "Корпорация развития Тамбовской области" по организации и сопровождению инвестиционного процесса по принципу "одного окна" 1.2. Проведение экспертизы Управление Количество Ед. 2014 0 0 - - - - инвестиционных экономической инвестиционных проектов, политики проектов, по которым 2015 25 1200 - 1200 - - претендующих на администрации проведена экспертиза получение мер области, исполнители, 2016 25 1200 - 1200 - - государственной определяемые на поддержки Тамбовской конкурсной и 2017 25 1200 - 1200 - - области договорной основе 2018 25 1200 - 1200 - - 2019 25 1200 - 1200 - - 2020 25 1200 - 1200 - - 1.3. Периодическая Управление Число обновлений Ед. 2014 0 0 - - - - актуализация и экономической наполнение двуязычного политики 2015 2 100 - 100 - - интернет-ресурса администрации "Инвестиционный области, исполнители, 2016 2 100 - 100 - - паспорт Тамбовской определяемые на области" конкурсной и 2017 2 100 - 100 - - договорной основе 2018 2 100 - 100 - - 2019 2 100 - 100 - - 2020 2 100 - 100 - - 1.4. Периодическое издание Управление Количество Шт. 2014 0 0 - - - - информационной экономической наименований изданий брошюры политики 2015 1 50 - 50 - - "Инвестиционный администрации климат Тамбовской области, исполнители, 2016 1 50 - 50 - - области" определяемые на конкурсной и 2017 1 50 - 50 - - договорной основе 2018 1 50 - 50 - - 2019 1 50 - 50 - - 2020 1 50 - 50 - - 1.5. Поддержание и Управление Число рейтингов Ед. 2014 1 500 - 500 - - обновление экономической международных и политики 2015 2 500 - 500 - - национальных администрации рейтингов Тамбовской области, исполнители, 2016 2 500 - 500 - - области (рейтинг определяемые на инвестиционной конкурсной и 2017 2 500 - 500 - - привлекательности договорной основе регионов, кредитный 2018 2 500 - 500 - - рейтинг и др.) 2019 2 500 - 500 - - 2020 2 500 - 500 - - 1.6. Размещение и Управление Число обновлений Ед. 2014 0 0 - - - - продвижение экономической информации об политики 2015 2 300 - 300 - - инвестиционных администрации проектах, области, исполнители, 2016 2 300 - 300 - - инвестиционных определяемые на предложениях и конкурсной и 2017 2 300 - 300 - - технопарках Тамбовской договорной основе области на 2018 2 300 - 300 - - инвестиционных картах организаций и ведомств 2019 2 300 - 300 - - Российской Федерации в сети Интернет для 2020 2 300 - 300 - - привлечения российских и иностранных инвестиций 1.7. Создание особой Управление Количество созданных Ед. 2014 - 0 - - - - экономической зоны экономической особых экономических производственно- политики зон (индустриальных 2015 - 0 - - - - промышленного типа администрации парков, зон (индустриального парка, области, исполнители, территориального 2016 - 0 - - - - зоны территориального определяемые на развития) развития) конкурсной и 2017 - 0 - - - - договорной основе 2018 - 0 - - - - 2019 - 0 - - - - 2020 - 0 - - - - 1.8. Организация выставок (в Управление Количество Ед. 2014 1 300 - - - 300 том числе выставок- инновационного организованных ярмарок), деловых развития, выставок и деловых 2015 1 400 - 100 - 300 центров по обсуждению международного и центров актуальных проблем межрегионального 2016 1 400 - 100 - 300 повышения сотрудничества инвестиционной области, управление 2017 1 400 - 100 - 300 привлекательности экономической региона политики 2018 1 400 - 100 - 300 администрации области 2019 1 400 - 100 - 300 2020 1 400 - 100 - 300 1.9. Ведомственная целевая Управление рост стоимостного млн. долларов 2014 385 15000 - 15000 - - программа "Развитие инновационного объема США международных, развития, внешнеторгового 2015 401 5000 - 5000 - - внешнеэкономических и международного и оборота (ВТО) области межрегиональных межрегионального связей" на 2013-2015 сотрудничества рост стоимостных млн. долларов 2014 78 годы области объемов экспорта США области 2015 80 увеличение объема долларов 2014 4,4 прямых иностранных США инвестиций на 1 2015 6 жителя ИТОГО по 2014 15800 15500 0 300 подпрограмме 2015 7700 7400 0 300 2016 2600 0 2300 0 300 2017 2600 0 2300 0 300 2018 2600 0 2300 0 300 2019 2600 0 2300 0 300 2020 2600 0 2300 0 300 2. Подпрограмма "Стимулирование инноваций" 2.1. Создание условий для Управление Число мероприятий Ед. 2014 0 0 - - - - реализации экономической (проектов) комплексных проектов и политики 2015 3 300 - 300 - - мероприятий в целях администрации активизации области, управление 2016 3 300 - 300 - - инновационной инновационного деятельности и развития, 2017 3 300 - 300 - - переподготовки кадров, международного и в т. ч. для потребностей межрегионального 2018 3 300 - 300 - - инновационных сотрудничества кластеров и области, исполнители, 2019 3 300 - 300 - - технологической определяемые на платформы конкурсной и 2020 3 300 - 300 - - договорной основе 2.2. Организация сети бизнес- Управление Число мероприятий Ед. 2014 0 0 - - - - инкубаторов, инновационного инновационно- развития, 2015 2 400 - 400 - - технологических международного и центров, инновационно- межрегионального 2016 2 400 - 400 - - производственных сотрудничества комплексов, центров области, исполнители, 2017 2 400 - 400 - - трансфера технологий в определяемые на целях формирования конкурсной и 2018 2 400 - 400 - - консалтинговой, договорной основе технологической и 2019 2 400 - 400 - - производственной бизнес-среды для 2020 2 400 - 400 - - инновационной деятельности 2.3. Подготовка и Управление Число мероприятий Ед. 2014 0 0 - - - - проведение курсов, образования и науки школ-семинаров и области, исполнители, 2015 2 500 - 500 - - конкурсов в целях определяемые на повышения конкурсной и 2016 2 500 - 500 - - квалификации кадров и договорной основе привлечения молодых 2017 2 500 - 500 - - ученых, аспирантов и студентов к 2018 2 500 - 500 - - инновационной деятельности по 2019 2 500 - 500 - - приоритетным направлениям развития 2020 2 500 - 500 - - региона 2.4. Создание Интернет- Управление Число обновлений Ед. 2014 0 0 - - - - портала "Инновации в инновационного Тамбовской области" развития, 2015 0 0 - - - - международного и межрегионального 2016 0 0 - - - - сотрудничества области, исполнители, 2017 1 50 - 50 - - определяемые на конкурсной и 2018 1 0 - - - - договорной основе 2019 1 0 - - - - 2020 1 0 - - - - 2.5. Организация Управление Число публикаций Ед. 2014 0 0 - - - - размещения в средствах инновационного массовой информации развития, 2015 4 500 - 500 - - информационно- международного и аналитических межрегионального 2016 4 500 - 500 - - материалов, сотрудничества направленных на области, управление 2017 4 500 - 500 - - повышение имиджа экономической субъектов политики 2018 4 500 - 500 - - инновационной администрации деятельности, области, 2019 4 500 - 500 - - информации о формах исполнители, государственной определяемые на 2020 4 500 - 500 - - поддержки научной и конкурсной и инновационной договорной основе деятельности, в т. ч. инновационных кластеров и технологической платформы 2.6. Организация выставок, Управление Число мероприятий Ед. 2014 1 200 - - - 200 экспозиций по тематике инновационного инновационной развития, 2015 1 400 - 200 - 200 деятельности, в т. ч. международного и развития межрегионального 2016 1 400 - 200 - 200 инновационных сотрудничества кластеров и области 2017 1 400 - 200 - 200 технологической платформы 2018 1 400 - 200 - 200 2019 1 400 - 200 - 200 2020 1 400 - 200 - 200 2.7. Организация и участие в Управление Число мероприятий Ед. 2014 2 100 - - - 100 семинарах, научно- экономической практических политики 2015 3 300 - 200 - 100 конференциях и администрации форумах по вопросам области, управление 2016 3 300 - 200 - 100 развития инновационной инновационного деятельности, в т. ч. развития, 2017 3 300 - 200 - 100 развития международного и инновационных межрегионального 2018 3 300 - 200 - 100 кластеров и сотрудничества технологической области 2019 3 300 - 200 - 100 платформы 2020 3 300 - 200 - 100 2.8. Увеличение уставного Управление Наличие комплекта Ед. 2014 1 16000 - 16000 - - фонда Тамбовского инновационного проектно-сметной областного развития, документации 2015 - 0 - - - - государственного международного и унитарного предприятия межрегионального 2016 - 0 - - - - (далее - ТОГУП) сотрудничества "Тамбовская области 2017 - 0 - - - - управляющая компания" для внесения средств в 2018 - 0 - - - - уставной капитал вновь создаваемого Открытого 2019 - 0 - - - - акционерного общества (далее - ОАО) 2020 - 0 - - - - "Технопарк "Мичуринский" для целей, связанных с учреждением общества и разработкой проектно- сметной документации для строительства зданий и сооружений Технопарка "Мичуринский" 2.9. Строительство зданий и Управление Наличие комплекса Ед. 2014 - 0 - - - - сооружений технопарка инновационного зданий и сооружений "Мичуринский" развития, технопарка 2015 - 375000 300000 75000 - - международного и "Мичуринский" межрегионального 2016 1 375000 300000 75000 - - сотрудничества области, исполнители, 2017 - 0 - - - - определяемые на конкурсной основе (в 2018 - 0 - - - - лимитах ОАИП) 2019 - 0 - - - - 2020 - 0 - - - - ИТОГО по 2014 16300 0 16000 0 300 подпрограмме 2015 377400 300000 77100 0 300 2016 377400 300000 77100 0 300 2017 2450 0 2150 0 300 2018 2400 0 2100 0 300 2019 2400 0 2100 0 300 2020 2400 0 2100 0 300 в т. ч. в лимитах 2014 0 0 0 0 0 ОАИП 2015 75000 0 75000 0 0 2016 75000 0 75000 0 0 2017 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 3. Подпрограмма "Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования" 3.1. Разработка предложений Управление Количество Ед. 2014 0 0 - - - - и документации по экономической завершенных совершенствованию политики исследований и 2015 1 2500 - 2500 - - реализации администрации разработок региональной области; исполнители, 2016 1 2500 - 2500 - - государственной определяемые на экономической конкурсной и 2017 1 2500 - 2500 - - политики. Научно- договорной основе аналитическое 2018 1 2500 - 2500 - - обеспечение развития стратегического 2019 1 2500 - 2500 - - планирования и прогнозирования 2020 1 2500 - 2500 - - 3.2. Разработка предложений Управление Количество Ед. 2014 0 0 - - - - по совершенствованию экономической завершенных реализации политики исследований и 2015 1 500 - 500 - - региональной администрации разработок государственной области; исполнители, 2016 1 500 - 500 - - политики в социальной определяемые на сфере конкурсной и 2017 1 500 - 500 - - договорной основе 2018 1 500 - 500 - - 2019 1 500 - 500 - - 2020 1 500 - 500 - - 3.3. Координация, Управление 2014 0 0 - - - - организационное и экономической информационное политики 2015 1 1000 - 1000 - - обеспечение реализации администрации подпрограммы, работ, области 2016 1 1000 - 1000 - - направленных на повышение 2017 1 1000 - 1000 - - конкурентоспособности экономики региона, 2018 1 1000 - 1000 - - обучение по направлениям 2019 1 1000 - 1000 - - реализации подпрограммы 2020 1 1000 - 1000 - - 3.4. Разработка документов Управление 2014 1 0 - - - - государственного экономической стратегического политики 2015 1 0 - - - - планирования администрации Тамбовской области области, финансовое 2016 1 0 - - - - управление области 2017 1 0 - - - - 2018 1 0 - - - - 2019 1 0 - - - - 2020 1 0 - - - - ИТОГО по 2014 0 0 0 0 0 подпрограмме 2015 4000 0 4000 0 0 2016 4000 0 4000 0 0 2017 4000 0 4000 0 0 2018 4000 0 4000 0 0 2019 4000 0 4000 0 0 2020 4000 0 4000 0 0 4. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 4.1. Финансовая поддержка Количество субъектов Ед. 2014 263 167218,177 137300,177 29918 0 0 субъектов малого и малого и среднего среднего предпринимательства, 2015 269 145750 116200 29550 0 0 предпринимательства: которым оказана поддержка 2016 288 145750 116200 29550 0 0 2017 250 145750 116200 29550 0 0 2018 253 145750 116200 29550 0 0 2019 256 145750 116200 29550 0 0 2020 259 145750 116200 29550 0 0 4.1.1. предоставление Управление по Количество субъектов Ед. 2014 45 20000 16000 4000 - - поручительств по развитию малого и среднего обязательствам промышленности и предпринимательства, 2015 48 20000 16000 4000 - - субъектов малого и предпринимательства которым оказана среднего области, поддержка 2016 51 20000 16000 4000 - - предпринимательства и ТОГУП "Фонд организаций содействия 2017 54 36250 29000 7250 - - инфраструктуры кредитованию малого поддержки малого и и среднего 2018 57 36250 29000 7250 - - среднего предпринимательства предпринимательства Тамбовской области" 2019 60 36250 29000 7250 - - перед кредитными организациями и 2020 63 36250 29000 7250 - - лизинговыми компаниями за счет средств Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области 4.1.2. предоставление грантов Управление труда и Количество субъектов Ед. 2014 120 30000 24000 6000 - - начинающим субъектам занятости населения малого и среднего малого области предпринимательства, 2015 120 30000 24000 6000 - - предпринимательства, которым оказана создаваемым поддержка 2016 120 30000 24000 6000 - - безработными гражданами, 2017 120 30000 24000 6000 - - работниками, находящимися под 2018 120 30000 24000 6000 - - угрозой массового увольнения, 2019 120 30000 24000 6000 - - военнослужащими, уволенными в запас в 2020 120 30000 24000 6000 - - связи с сокращением Вооруженных Сил 4.1.3. субсидирование части Управление по Количество субъектов Ед. 2014 26 41600,177 35100,177 6500 - - затрат субъектов малого развитию малого и среднего <*> и среднего промышленности и предпринимательства, предпринимательства, предпринимательства которым оказана 2015 20 32500 26000 6500 - - связанных с уплатой области поддержка авансовых лизинговых 2016 20 32500 26000 6500 - - платежей по договорам лизинга оборудования 2017 26 40000 32000 8000 - - 2018 26 40000 32000 8000 - - 2019 26 40000 32000 8000 - - 2020 26 40000 32000 8000 - - 4.1.4. предоставление грантов Управление Количество субъектов Ед. 2014 5 2500 2000 500 - - субъектам малого инновационного малого и среднего предпринимательства, развития, предпринимательства, 2015 5 2500 2000 500 - - созданным в целях международного и которым оказана практического межрегионального поддержка 2016 5 2500 2000 500 - - применения результатов сотрудничества интеллектуальной области 2017 5 2500 2000 500 - - деятельности и действующим на момент 2018 5 2500 2000 500 - - принятия решения о предоставлении гранта 2019 5 2500 2000 500 - - не более 1 года 2020 5 2500 2000 500 - - 4.1.5. субсидирование части Управление Количество субъектов Ед. 2014 2 10000 8000 2000 - - затрат субъектов малого инновационного малого и среднего и среднего развития, предпринимательства, 2015 2 10000 8000 2000 - - предпринимательства, международного и которым оказана осуществляющих межрегионального поддержка 2016 2 10000 8000 2000 - - инновационную сотрудничества деятельность на момент области 2017 2 10000 8000 2000 - - принятия решения о предоставлении 2018 2 10000 8000 2000 - - субсидии более 1 года, а также фактически 2019 2 10000 8000 2000 - - осуществляющих затраты на 2020 2 10000 8000 2000 - - технологические, продуктовые и процессные инновации 4.1.6. увеличение уставного Управление Количество субъектов Ед. 2014 18 15000 12000 3000 - - фонда ТОГУП инновационного малого и среднего "Тамбовская развития, предпринимательства, 2015 30 15000 12000 3000 - - управляющая компания" международного и воспользовавшихся для внесения средств в межрегионального услугами Центра 2016 46 15000 12000 3000 - - уставной капитал ОАО сотрудничества кластерного развития "Корпорация развития области 2017 0 - - - - Тамбовской области" для целей, связанных с 2018 0 - - - - созданием и обеспечением 2019 0 - - - - деятельности структурного 2020 0 - - - - подразделения ОАО "Корпорация развития Тамбовской области" - Центр кластерного развития 4.1.7. поддержка социального Управление по Количество субъектов Ед. 2014 15 9000 7200 1800 - - предпринимательства развитию малого и среднего промышленности и предпринимательства, 2015 15 9000 7200 1800 - - предпринимательства которым оказана области поддержка 2016 15 9000 7200 1800 - - 2017 15 9000 7200 1800 - - 2018 15 9000 7200 1800 - - 2019 15 9000 7200 1800 - - 2020 15 9000 7200 1800 - - 4.1.8. предоставление грантов Управление по Количество субъектов Ед. 2014 10 2500 2000 500 - - начинающим субъектам развитию малого и среднего малого промышленности и предпринимательства, 2015 10 2500 2000 500 - - предпринимательства, предпринимательства которым оказана создаваемым молодыми области поддержка 2016 10 2500 2000 500 - - людьми в возрасте до 30 лет 2017 10 2500 2000 500 - - 2018 10 2500 2000 500 - - 2019 10 2500 2000 500 - - 2020 10 2500 2000 500 - - 4.1.9. предоставление Управление по Количество субъектов Ед. 2014 6 27368 24000 3368 - - субсидий субъектам развитию малого и среднего <**> малого и среднего промышленности и предпринимательства, предпринимательства, предпринимательства которым оказана 2015 3 15000 12000 3000 - - осуществляющим области, управление поддержка образовательную образования и науки 2016 3 15000 12000 3000 - - деятельность по области образовательным 2017 3 15000 12000 3000 - - программам дошкольного 2018 3 15000 12000 3000 - - образования, а также присмотру и уходу за 2019 3 15000 12000 3000 - - детьми в соответствии с законодательством 2020 3 15000 12000 3000 - - Российской Федерации 4.1.10. предоставление Управление по Количество субъектов Ед. 2014 15 500 - 500 - - субсидий развитию малого и среднего негосударственному промышленности и предпринимательства, 2015 15 500 - 500 - - образовательному предпринимательства которым оказана учреждению области поддержка 2016 15 500 - 500 - - "Региональный центр управления и культуры" 2017 15 500 - 500 - - на развитие и текущее финансирование 2018 15 500 - 500 - - Тамбовского инновационного бизнес- 2019 15 500 - 500 - - инкубатора 2020 15 500 - 500 - - 4.1.11. создание и (или) Управление Количество субъектов Ед. 2014 1 8750 7000 1750 - - обеспечение образования и науки малого и среднего деятельности Центра области предпринимательства, 2015 1 8750 7000 1750 - - молодежного которым оказана инновационного поддержка 2016 1 8750 7000 1750 - - творчества 2017 0 - - - - 2018 0 - - - - 2019 0 - - - - 2020 0 - - - - 4.2. Пропаганда и Количество субъектов Ед. 2014 320 6050 4600 1450 - - популяризация малого и среднего предпринимательской предпринимательства 2015 320 6050 4600 1450 - - деятельности, развитие (молодых людей в системы возрасте до 30 лет, 2016 320 6050 4600 1450 - - консультационной, некоммерческих учебно- организаций), которым 2017 320 6050 4600 1450 - - методологической оказана поддержка поддержки субъектов 2018 320 6050 4600 1450 - - малого и среднего предпринимательства: 2019 320 6050 4600 1450 - - 2020 320 6050 4600 1450 Количество Ед. 2014 30 конференций, встреч, конкурсов по вопросам 2015 30 развития малого и среднего 2016 30 предпринимательства 2017 30 2018 30 2019 30 2020 30 4.2.1. пропаганда и Управление по Количество Ед. 2014 30 300 300 - - популяризация развитию конференций, встреч, предпринимательской промышленности и конкурсов по вопросам 2015 30 300 300 - - деятельности предпринимательства развития малого и посредством проведения области среднего 2016 30 300 300 - - ежегодных областных предпринимательства конкурсов "Лучший 2017 30 300 300 - - предприниматель года", конференций 2018 30 300 300 - - представителей малого и среднего 2019 30 300 300 - - предпринимательства, встреч, "круглых столов" 2020 30 300 300 - - по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, информационной поддержки через средства массовой информации 4.2.2. предоставление Управление по Количество субъектов Ед. 2014 120 4500 3600 900 - - субсидий развитию малого и среднего негосударственному промышленности и предпринимательства 2015 120 4500 3600 900 - - образовательному предпринимательства (некоммерческих учреждению области, управление организаций), которым 2016 120 4500 3600 900 - - "Региональный центр экономической оказана поддержка управления и культуры" политики 2017 120 4500 3600 900 - - на создание и администрации обеспечение области, 2018 120 4500 3600 900 - - деятельности негосударственное структурного образовательное 2019 120 4500 3600 900 - - подразделения - Центр учреждение инноваций социальной "Региональный центр 2020 120 4500 3600 900 - - сферы управления и культуры" 4.2.3. предоставление Управление по Количество субъектов Ед. 2014 200 1250 1000 250 - - субсидий развитию малого и среднего негосударственному промышленности и предпринимательства 2015 200 1250 1000 250 - - образовательному предпринимательства (молодых людей в учреждению области, возрасте до 30 лет), 2016 200 1250 1000 250 - - "Региональный центр негосударственное которым оказана управления и культуры" образовательное поддержка 2017 200 1250 1000 250 - - на предоставление учреждение образовательных услуг "Региональный центр 2018 200 1250 1000 250 - - молодым людям в управления и возрасте до 30 лет на культуры" 2019 200 1250 1000 250 - - базе Тамбовского инновационного бизнес- 2020 200 1250 1000 250 - - инкубатора (Школа молодежного предпринимательства) ИТОГО по 2014 173268,177 141900,177 31368 0 0 подпрограмме 2015 151800 120800 31000 0 0 2016 151800 120800 31000 0 0 2017 151800 120800 31000 0 0 2018 151800 120800 31000 0 0 2019 151800 120800 31000 0 0 2020 151800 120800 31000 0 0 __________ <*> - в том числе 9100,177 тыс. рублей за счет остатков средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с Соглашением с Минэкономразвития России от 21.08.2013 N 053-МБ-13 <**> - в том числе 12000,0 тыс. рублей за счет остатков средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с Соглашением с Минэкономразвития России от 15.11.2013 N 190-МБ-13 5. Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" 5.1. Оптимизация и 2014 93877,1 15225 76132,1 2520,0 0 повышение качества предоставления 2015 77890,7 15225 61577,7 1088,0 0 государственных и муниципальных услуг, в 2016 40087,7 0 40087,7 0,0 0 том числе на базе многофункциональных 2017 11431,5 0 11431,5 0,0 0 центров предоставления государственных и 2018 11431,5 0 11431,5 0,0 0 муниципальных услуг: 2019 11431,5 0 11431,5 0,0 0 2020 11431,5 0 11431,5 0,0 0 5.1.1. организация Управление Доля граждан, Проценты 2014 75 36931 15225 19186 2 520 - предоставления государственной имеющих доступ к <*> государственных и службы и получению муниципальных услуг организационной государственных и 2015 90 29122 15225 12809 1 088 - по принципу "одного работы муниципальных услуг <*> окна" на базе администрации по принципу "одного Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|