Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Бурятия от 08.09.2017 № 458

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

БУРЯАДУЛАСАЙ

ЗАСАГАЙГАЗАР

 

ТОГТООЛ

 

 

от 8 сентября 2017 г.    № 458

 

г. Улан-Удэ

 

О внесении изменений в постановление Правительства

Республики Бурятия от 02.07.2013 № 342 «Об утверждении

Государственной программы Республики Бурятия

«Развитие здравоохранения»

 

 

В соответствии с Законом Республики Бурятии от 07.07.2017 № 2531-V «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия «Развитие здравоохранения», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.07.2013 № 342 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Развитие здравоохранения» (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 06.06.2014 № 263, от 23.06.2014 № 292, от 30.09.2014 № 479, от 24.12.2014 № 662, от 20.05.2015 № 244, от 30.07.2015 № 379, от 13.11.2015 № 575, от 25.12.2015 № 658, от 13.01.2016 № 3, от 17.05.2016 № 197, от 30.06.2016 № 291, от 08.07.2016 № 302, от 11.01.2017 № 5, от 12.05.2017 № 207) (далее - Программа):

1.1. В паспорте Программы в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы, тыс. руб.» цифры «186 215 768,5», «46 074 571,8», «38 989 591,7», «95 229 820,0», «6 007 564,3», «27 455 960,6», «38 457 589,0», «6 008 989,7», «2 767 248,6», «999 666,4», «2 603 732,5», «11 965 379,2», «946 360,1», «66019 727,3», «29 727 984,4» заменить цифрами «186 320 238,2», «46 146 136,0», «39 038 952,4», «95 052 026,4», «6 078 902,4», «27 484 901,9», «38 479 217,6», «6 008 854,1», «2 780 873,3», «999 434,5», «2 713 529,0», «11 972 879,2», «946 550,3», «65 933 489,4», «29 746 614,0» соответственно.

1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.» паспорта подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»  цифры «27 455 960,6» и «11 389 093,7» заменить цифрами «27 484 901,9» и «11 392 947,2» соответственно.

1.3. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» цифры «38 457 589,0» и «12 814 302,7» заменить цифрами «38 479 217,6» и «12 832 512,2» соответственно.

1.4. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.» паспорта подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» цифры «6 008 989,7» и «1 497 900,5» заменить цифрами «6 008 854,1» и «1 497 856,8» соответственно.

1.5. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.» паспорта подпрограммы 5 «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, в том числе детей» цифры «2 767 248,6» и «1 552 545,6» заменить цифрами «2 780 873,3» и «1 552 705,6» соответственно.

1.6. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.» паспорта подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» цифры «999 666,4» заменить цифрами «999 434,5».

1.7. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.» паспорта подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» цифры «2 603 732,5», «153 000,0» и «2 023 883,8» заменить цифрами «2 713 529,0», «227 400» и «2 024 029,7» соответственно.

1.8. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.» паспорта подпрограммы 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» цифры «11 965 379,2» и «5 014 086,0» заменить цифрами «11 972 879,2» и «5 021 586,0» соответственно.

1.9. В разделе «Объемы бюджетных  ассигнований  подпрограммы, тыс. руб.» паспорта подпрограммы 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» цифры «946 360,1» и «441 371,9» заменить цифрами   «946 550,3» и «441 054,3» соответственно.

1.10. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.» паспорта подпрограммы 10 «Территориальное планирование здравоохранения Республики Бурятия» цифры «66 019 727,3», «28 991,9»  и «825 977,6» заменить цифрами «65 930 653,6», «26 156,1»  и «827 533,0» соответственно.

1.11. В разделе «Объемы ассигнований подпрограммы, тыс. руб.» паспорта подпрограммы 11 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения» цифры «29 727 984,4» и «2 477 199,0» заменить цифрами «29 746 514,0» и «2 491 274,1» соответственно.

1.12. В приложении № 1 в графе «значения показателей 2017 года» в строке 13 цифры «180,0» заменить цифрами «166,6**/180,0***», в строке 14 цифры «90,0» заменить цифрами «93,5», в строке 15 цифры «80,0» заменить цифрами «68,8**/80,0***».

1.13. Сноску к таблице дополнить следующими словами:

«**Достижение целевого показателя с января по сентябрь месяцы 2017 года.

***Достижение целевого показателя с 1 октября 2017 года.».

1.14. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению* к настоящему постановлению.

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Бурятия -

Председателя Правительства

Республики Бурятия

 

 

 

А. Цыденов

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства Республики Бурятия

от 08.09.2017 № 458

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Государственной программе Республики Бурятия

«Развитие здравоохранения»

Таблица 1

 

 

 

Ресурсное обеспечение  и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированного бюджета Республики Бурятия и юридических лиц на реализацию целей Программы "Развитие здравоохранения" Республики Бурятия  (тыс. руб.)

 

Статус

Наименование  подпрограмм Программы развития здравоохранения субъекта
 Российской Федерации

 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2013-2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

"Развитие здравоохранения"

Всего

15 984 025,2

18 787 719,3

23 390 706,4

26 967 405,3

30 143 795,4

26 364 964,9

22 196 419,0

22 485 202,7

186 320 238,2

федеральный бюджет всего

2 608 805,5

4 301 295,5

7 434 576,7

8 950 612,6

10 073 405,6

7 062 294,7

2 879 046,5

2 836 098,9

    46 146 136,0

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

2 608 805,5

4 280 502,5

611 047,3

557 954,6

792 511,5

98 269,1

96 163,6

403 140,8

9 448 394,9

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

0,0

20 793,0

6 823 529,4

8 395 658,0

9 280 894,1

6 964 025,6

2 782 882,9

2 432 958,1

36 157 740,9

консолидированный бюджет Республики Бурятия-всего

3 749 051,9

3 381 222,5

4 288 198,3

5 251 533,8

6 682 097,2

5 369 692,4

4 992 712,5

5 324 443,8

39 038 952,4

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства

3 749 051,9

3 316 692,5

3 818 974,1

4 045 550,0

4 408 908,4

2 843 174,8

2 843 174,8

2 810 798,3

27 836 324,8

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность*

0,0

64 530,0

469 224,2

1 205 983,8

2 273 188,8

2 526 517,6

2 149 537,7

2 513 645,5

территориальный фонд ОМС (прогнозно)

9 016 929,9

10 483 796,6

10 954 585,1

11 953 646,0

12 556 412,2

13 101 097,4

13 492 779,6

13 492 779,6

95 052 026,4

юридические лица

2 295,5

1 925,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 221,0

иные источники -платные

606 942,4

619 479,2

713 3 46,3

811 612,9

831 880,4

831 880,4

831 880,4

831 880,4

6 078 902,4

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

Всего

4 722 297,8

5 286 376,1

6 031 046,5

1 740 371,9

2 295 651,7

2 416 746,1

2 421 746,1

2 570 665,7

27 484 901,9

федеральный бюджет всего

22 611,7

20 259,7

0,0

226 000,0

335 000,0

274 000,0

277 000,0

254 000,0

1 408 871,4

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

22 611,7

20 259,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42 871,4

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

226 000,0

335 000,0

274 000,0

277 000,0

254 000,0

1 366 000,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего

703 780,4

656 097,6

835 744,3

1 249 737,3

1 806 346,2

1 988 440,6

1 990 440,6

2 162 360,2

11 392 947,2

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства

703 780,4

632 597,6

656 222,3

667 161,3

610 179,2

437 802,6

437 802,6

609 722,2

4 755 268,2

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность*

23 500,0

179 522,0

582 576,0

1 196 167,0

1 550 638,0

1 552 638,0

1 552 638,0

6 637 679,0

территориальный фонд ОМС

3 714 518,0

4 322 722,0

4 797 715,8

 

 

 

 

 

12 834 955,8

юридические лица

0,0

иные источники -платные

281 387,7

287 296,8

397 586,4

264 634,6

154 305,5

154 305,5

154 305,5

154 305,5

1 848 427,5

Подпрограмма 2

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Всего

8 450 889,9

7 147 692,1

7 286 565,7

2 972 400,4

3 754 797,6

2 889 061,4

2 937 096,9

3 040 713,6

38 479 217,6

федеральный бюджет всего

2 269 369,9

454 030,5

433 392,3

893 341,5

1 384 340,8

958 426,8

1 006 489,3

992 789,3

8 392 180,4

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

2 269 369,9

454 030,5

183 009,6

129 677,5

322 466,9

21 796,2

21 322,4

66 837,2

3 468 510,2

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

250 382,7

763 664,0

1 061 873,9

936 630,6

985 166,9

925 952,1

4 923 670,2

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего

1 664 304,9

1 581 863,6

1 645 031,2

1 703 161,8

1 867 581,9

1 417 759,7

1 417 759,7

1 535 049,4

12 832 512,2

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства

1 664 304,9

1 581 863,6

1 631 924,2

1 677 724,3

1 851 360,4

1 402 249,4

1 402 249,4

1 520 945,6

12 732 621,8

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность*

13 107,0

25 437,5

16 221,5

15 510,3

14 804,4

14 103,8

99 184,5

территориальный фонд ОМС

4 334 699,3

4 926 468,9

5 005 971,8

 

 

 

 

 

14 267 140,0

юридические лица

2 295,5

1 324,5

3 620,0

иные источники -платные

180 220,3

184 004,9

202 170,4

375 897,1

512 874,9

512 874,9

512 874,9

512 874,9

2 993 792,3

Подпрограмма 3

Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения

Всего

0,0

0,0

35 500,0

0,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

164 500,0

500 000,0

федеральный бюджет всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

0,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего

0,0

0,0

35 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35 500,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность*

35 500,0

35 500,0

территориальный фонд ОМС

0,0

юридические лица

0,0

иные источники

100 000,0

100 000,0

100 000,0

164 500,0

464 500,0

Подпрограмма 4

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего

1 166 681,3

1 059 

172,5

1 130 805,5

502 942,4

643 166,8

564 867,8

555 183,8

386 034,0

6 008 854,1

федеральный бюджет всего

11 413,5

12 103,7

5 645,0

270 210,0

398 150,0

333 750,0

329 100,0

149 500,0

1 509 872,2

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

11 413,5

12 103,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 517,2

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

5 645,0

270 210,0

398 150,0

333 750,0

329 100,0

149 500,0

1 486 355,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего

320 665,9

164 

097,7

200 516,5

164 824,3

172 516,8

155 617,8

154 583,8

165 034,0

1 497 856,8

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства

320 665,9

164 097,7

199 915,8

161 590,3

168 872,8

152 024,8

152 024,8

162 067,0

1 481 259,1

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность*

600,7

3 234,0

3 644,0

3 593,0

2 559,0

2 967,0

16 597,7

территориальный фонд ОМС

777 607,5

835 171,6

879 844,0

 

 

 

 

 

1 792 623,1

юридические лица

0,0

иные источники -платные

56 994,4

47 799,5

44 800,0

67 908,1

72500,0

71500,0

71500,0

71500,0

503 502,0

Подпрограмма 5

Медицинская реабилитация  и санаторно-курортное лечение, в том числе детям

Всего

220 481,3

496

 771,5

347 788,6

392 859,8

385 543,7

350 745,3

350 745,3

235 937,8

2 780 873,3

федеральный бюджет всего

0,0

0,0

0,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

0,0

600 000

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

150 000,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

600 000,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего

137 077,5

207 637,8

219 623,1

211 395,1

211 543,7

176 745,3

176 745,3

211 937,8

1 552 705,6

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства

137 077,5

207 637,8

219 623,1

211 395,1

211 543,7

176 745,3

176 745,3

211 937,8

1 552 705,6

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность*

0,0

территориальный фонд ОМС

42 253,8

236 914,1

101 776,0

 

 

 

 

 

380 943,9

юридические лица

0,0

иные источники -платные,  местный бюджет

41 150,0

52 219,6

26 389,5

31 464,7

24 000,0

24 000,0

24 000,0

24 000,0

247 223,8

Подпрограмма 6

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего

53 051,7

70 999,2

111 287,7

151 551,4

167 076,8

158 071,5

158 071,5

129 324,7

999 434,5

федеральный бюджет всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

0,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего

53 051,7

70 999,2

111 287,7

151 551,4

167 076,8

158 071,5

158 071,5

129 324,7

 999 434,5

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства

53 051,7

70 999,2

70 793,2

76 615,1

92 140,5

83 135,2

83 135,2

54 388,4

584 258,5

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность*

40 494,5

74 936,3

74 936,3

74 936,3

74 936,3

74 936,3

415 176,0

территориальный фонд ОМС

0,0

юридические лица

0,0

иные источники -платные

0,0

Подпрограмма 7

Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Всего

261 618,4

240 352,9

416 756,4

505 154,3

554 699,6

443 470,2

143 489,3

147 987,9

2 713 529,0

федеральный бюджет всего

32 000,0

17 000,0

44 000,0

60 000,0

74 400,0

0,0

0,0

0,0

227 400,0

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

32 000,0

17 000,0

44 000,0

60 000,0

74 400,0

0,0

0,0

0,0

227 400,0

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

0,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего

184 488,4

177 275,2

332 156,4

376 953,7

414 799,6

377 970,2

77 898,3

82 487,9

2 024 029,7

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства

184 488,4

 136 245,2

132 156,4

126 953,7

164 799,6

77 898,3

77 898,3

82 487,9

982 927,8

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность*

41 030,0

200 000,0

250 000,0

250 000,0

250 000,0

991 030,0

территориальный фонд ОМС

0,0

юридические лица

0,0

иные источники -платные

45 130,0

46 077,7

40 600,0

68 200,6

65 500,0

65 500,0

65 500,0

65 500,0

462 008,3

Подпрограмма 8

Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

Всего

420 554,5

541 148,1

1 212 333,4

1 850 194,4

1 923 788,4

1 804 742,5

1 953 110,7

2 267 007,2

11 972 879,2

федеральный бюджет всего

273 410,4

335 798,1

817 842,6

1 100 698,9

1 058 108,4

976 339,5

1 027 907,7

1 349 172,6

6 939 278,2

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

273 410,4

335 798,1

378 770,4

361 326,7

290 036,2

75 067,3

73 435,5

333 500,4

2 121 345,0

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

439 072,2

739 372,2

768 072,2

901 272,2

954 472,2

1 015 672,2

4 817 933,2

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего

145 644,1

203 835,0

392 990,8

747 995,5

864 180

826 903,0

923 703,0

916 334,6

5 021 586,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства

145 644,1

203 835,0

392 990,8

451 195,5

473 180,0

419 103,0

419 103,0

73 034,6

 2 578 086,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность*

269 800,0

391 000,0

407 800,0

504 600,0

843 300,0

2 416 500,0

территориальный фонд ОМС

0,0

юридические лица

0,0

иные источники -платные

1 500,0

1 515,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

12 015,0

Подпрограмма 9

Развитие информатизации в здравоохранении

Всего

63 087,2

47 750,7

124 952,5

150 032,6

136 936,9

158 952,9

134 383,9

130 453,6

946 550,3

федеральный бюджет всего

0,0

0,0

70 346,0

92 686,0

82 948,0

108 877,0

84 308,0

84 998,0

524 163,0

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

70 346,0

92 686,0

82 948,0

108 877,0

84 308,0

84 998,0

524 163,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего

62 527,2

47 185,1

54 306,5

55 338,8

53 988,9

48 875,9

48 875,9

69 956,0

441 054,3

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства

62 527,2

47 185,1

54  306,5

55 338,8

53 988,9

48 875,9

48 875,9

44 255,6

415 353,9

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность*

25 700,4

25 700,4

территориальный фонд ОМС

0,0

юридические лица

0,0

иные источники -платные

560,0

565,6

300,0

2 007,8

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

8 233,4

Подпрограмма 10

Территориальное планирование  здравоохранения  Республики Бурятия

Всего

625 363,3

224 013,5

222 097,9

12 008 948,3

12 606 812,4

13 150 679,1

13 542 361,3

13 550 377,8

65 930 653,6

федеральный бюджет всего

0,0

2 787,9

2 509,1

5 331,7

1 405,6

4 241,4

4 241,4

5 639,0

26 156,1

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

2 787,9

2 509,1

2 495,9

1 405,6

1 405,6

1 405,6

2 803,2

14 812,9

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

2 835,8

2 835,8

2 835,8

2 835,8

11 343,2

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего

477 512,0

58 104,6

50 311,4

49 970,6

48 994,6

45 340,3

45 340,3

51 959,2

827 533,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства

477 512,0

58 104,6

50 311,4

49 970,6

48 994,6

45 340,3

45 340,3

51 959,2

827 533,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность*

0,0

территориальный фонд ОМС

147 851,3

162 520,0

169 277,4

11 953 646,0

12 556 412,2

13 101 097,4

13 492 779,6

13 492 779,6

65 086 363,5

юридические лица

601,0

601,0

иные источники -платные

0,0

Подпрограмма 11

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения»

Всего

3 673 445,3

6 471 272,1

7 456 975,1

7 664 121,5

4 480 700,0

0,0

0,0

29 746 514,0

федеральный бюджет всего

3 459 315,6

6 060 841,7

6 884 915,3

6 589 052,8

4 256 660,0

0,0

0,0

27 250 785,4

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

3 438 522,6

2 758,2

4 454,5

104 202,8

0,0

0,0

0,0

3 549 938,1

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

20 793,0

6 058 083,5

6 147 890,0

6 484 850,0

4 256 660,0

0,0

0,0

22 968 276,5

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего

214 129,7

410 430,4

567 605,3

1 075 068,7

224 040,0

0,0

0,0

2 491 274,1

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства

214 129,7

410 430,4

567 605,3

733 848,7

0,0

0,0

0,0

 1 926 014,1

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность*

341 220,0

224 040,0

0,0

0,0

565 260,0

территориальный фонд ОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники -платные

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*- при наличии источников финансирования

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также