Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Бурятия от 30.09.2014 № 479

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ

                  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от 30 сентября 2014 г.    № 479

 

г. Улан-Удэ

 

О внесении изменений в постановление

Правительства Республики Бурятия от 02.07.2013 № 342

«Об утверждении Государственной программы

Республики Бурятия «Развитие здравоохранения»

на 2013 – 2020 годы»

 

 

Во исполнение Закона Республики Бурятии от 04.07.2014 № 630-V «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и оптимизации расходов республиканского бюджета Правительство Республики       Бурятия

п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия «Развитие здравоохранения», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятии от 02.07.2013 № 342 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы» (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 06.06.2014 № 263, от 23.06.2014 № 292) (да- лее - Программа):

1.1. В наименовании Программы слова «на 2013 - 2020 годы» исключить.

1.2. В паспорте Программы:

1.2.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры «186 691 180,5», «34 492 583,9», «57 503 212,1», «70 182 326,0», «11 554 189,2», «866 174,4», «2 211 886,2», «9 348 909,1» «929 275,3»,           «2 412 821,7», «26 426 614,6» заменить цифрами «186 822 204,8», «34 755 197,9», «57 534 366,6», «70 146 605,3», «11 559 562,3», «865 981,3», «2 240 401,2», «9 417 383,8», «929 479,4», «2 412 652,0», «26 455 986,0» соответственно.

1.2.2. В разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы»  цифры «8,2» заменить цифрами «7,0».

1.3. В разделе «Реализация территориальной программы государственных гарантий»:

1.3.1. В подпункте «а» абзаца шестого подраздела «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы» слова «- потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) - до 8,2 литров на душу населения в год» заменить словами «- потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) - до             7,0 литров на душу населения в год».

1.3.2. В подразделе «Сроки и этапы реализации Программы»:

1.3.2.1. Слова « - потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литров на душу населения в год) снизится до  8,3 в 2015 году» заменить словами « - потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литров на душу населения в год) снизится до 8,5 в 2015 году».

1.3.2.2. Слова « - потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литров на душу населения в год) снизится до  8,2 в 2020 году» заменить словами « - потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литров на душу населения в год) снизится до 7,0 в 2020 году».

1.4. В паспорте подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитар-ной помощи» в разделе «Объемы финансирования подпрограммы» цифры «57 503 212,1» и «11 613 366,6» заменить цифрами «57 534 366,6» и «11 644 521,0» соответственно.

1.5. В паспорте подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» цифры «70 182 326,0» и «12 511 274,2» заменить цифрами «70 146 605,3» и «12 475 553,4» соответственно.

1.6. В разделе «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» подпрограммы 3 «Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения» абзац 11 изложить в следующей редакции:

«В Республике Бурятия планируется приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи, чтобы учреждения первичной помощи работали эффективно и удобно для населения. Для развития этой службы, в том числе будут использоваться механизмы государственно-частного партнерства. В рамках реализации инвестиционного проекта «Комплексная жилая застройка 104 микрорайона г. Улан Удэ» в 2015 году планируется приобретение нежилого здания общей площадью 943 м², что позволит открыть Центр общеврачебной практики ГБУЗ «Городская поликлиника  № 2» для обслуживания населения численностью 28 741 человек. Организация такого центра приблизит шаговую доступность медицинской помощи жителям микрорайона, улучшит качество медицинских услуг, условия труда медицинских работников и комфортность пребывания пациентов в поликлинике, снимет социальную напряженность, повысит удовлетворенность населения медицинской помощью.».

1.7. В паспорте подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» в разделе «Объемы финансирования подпрограммы» цифры «11 554 189,2» и «1 467 103,9» заменить цифрами «11 559 562,3» и «1 486 355,0» соответственно.

1.8. В паспорте подпрограммы 6 «Паллиативная медицинская помощь» в разделе «Объемы финансирования подпрограммы» цифры «866 174,4» заменить цифрами «865 981,3» соответственно.

1.9. В паспорте подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» в разделе «Объемы финансирования подпрограммы» цифры «2 211 886,2» и «1 790 315,5» заменить цифрами «2 240 401,2» и «1 806 680,5» соответственно.

1.10. Пункт 1 мероприятия 7.7 «Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников» подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» изложить в следующей редакции:

«1. Привлечение врачей и средних медицинских работников в возрасте до 45 лет включительно на наиболее дефицитные специальности путем осуществления республиканских единовременных выплат.».

1.11. В паспорте подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение» в разделе «Объемы финансирования подпрограммы» цифры «9 348 909,1» и «3 120 353,2» заменить цифрами «9 417 383,8» и «3 177 226,2» соответственно.

1.12. В паспорте подпрограммы 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» в разделе «Объемы финансирования подпрограммы» цифры «929 275,3» и «400 472,3» заменить цифрами «929 749,4» и «400 946,3» соответственно.

1.13. В паспорте подпрограммы 10 «Территориальное планирование здравоохранения в Республике Бурятия» в разделе «Объемы финансирования подпрограммы» цифры «2 412 821,7» и «885 656,4» заменить цифрами «2 412 652,0» и «855 486,7» соответственно.

1.14. В паспорте подпрограммы 11 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения» в разделе «Объемы финансирования подпрограммы» цифры «26 426 614,6» и «565 260,0» заменить цифрами «26 455 986,0» и «685 234,2» соответственно.

1.15. Абзац первый мероприятия 11.3 «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в г. Улан-Удэ» подпрограммы 11 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения» изложить в следующей редакции:

«На строительство перинатального центра на 120 коек, соответствующего всем современным требованиям и стандартам, предусмотрено 3001697,1 тыс. рублей, в том числе средств ФФОМС - 2401357,7 тыс. рублей, средств консолидированного бюджета республики - 600339,4 тыс. рублей, из них 20000 тыс. руб. предназначены на повышение квалификации, профессиональную переподготовку и стажировку медицинских работников.».

1.16. Строку 8 раздела «Программа развития здравоохранения Республики Бурятия» приложения № 1 Программе изложить в следующей редакции:

 

«8.

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

9,7

9,0

8,5

8,5

7,5

7,3

7,1

7,0

7,0»

 

1.17. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению* к настоящему постановлению.

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

Исполняющий обязанности

Председателя Правительства

Республики Бурятия

 

 

          И. Егоров

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства Республики Бурятия

от 30.09.2014 № 479

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Государственной программе Республики Бурятия

«Развитие здравоохранения»

 

Таблица 1

 

Ресурсное обеспечение  и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированного бюджета Республики Бурятия и юридических лиц на реализацию целей Программы "Развитие здравоохранения" Республики Бурятия  (тыс. руб.)

 

Статус

Наименование  подпрограмм Программы развития здравоохранения субъекта
 Российской Федерации

 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2013-2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

"Развитие здравоохранения"

Всего

15 984 025,2

17 571

042,7

23 394 144,6

26 394 008,2

28 801 566,2

27 327 325,2

23 358 411,3

23 991 681,4

186 822 204,80

федеральный бюджет всего

2 608 805,5

3 096  479,9

7 027 258,6

8 596 387,2

9 487 459,1

7 167 754,8

2 986 612,1

2 636 687,3

43 607 444,50

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

2 608 805,5

3 071  878,3

203 729,2

203 729,2

203 729,2

203 729,2

203 729,2

203 729,2

6 903 059,00

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

0,0

20 793,0

6 823 529,4

8 392 658,0

9 283 729,9

6 964 025,6

2 782 882,9

2 432 958,1

36 700 576,9

консолидированный бюджет Республики Бурятия-всего

3 749 051,9

3 369 361,5

3 479 

179,6

4 016 782,1

4 742 767,1

5 113 275,9

4 960 336,0

5 324 443,8

34 755 197,90

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ействующие расходные обязательства

3 749 051,9

3 304 831,5

3 009

955,4

3 091 137,7

2 810 798,3

2 810 798,3

2 810 798,3

2 810 798,3

24 398 169,70

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ополнительная потребность*

0,0

64 530,0

469 224,2

1 205 983,8

2 273 188,8

2 526 517,6

2 149 537,7

2 513 645,5

территориальный фонд ОМС (прогнозно)

9 016 929,9

10 483 796,6

12 256 367,3

12 856 929,2

13 474 061,8

14 053 446,5

14 629 637,8

15 170 934,4

101 942 103,5

юридические лица

2 295,5

1 925,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 221,0

иные источники -платные

606 942,4

619 479,2

631 339,1

643 570,3

756 058,2

768 808,0

781 825,4

859 615,9

5 667 638,4

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

Всего

4 722 297,8

5 296 662,9

6 142 098,6

7 023 294,8

8 006 839,4

8 545 819,2

8 795 145,0

9 002 208,9

 

57 534 366,60

федеральный бюджет всего

22 611,7

20 259,7

0,0

226 000,0

335 000,0

274 000,0

277 000,0

254 000,0

1 408 871,4

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

22 611,7

20 259,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42 871,4

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

226 000,0

335 000,0

274 000,0

277 000,0

254 000,0

1 366 000,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации сего

703 780,4

666 384,4

791 088,2

1 192 298,2

1 805 889,2

2 160 360,2

2 162 360,2

2 162 360,2

11 644 521,00

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ействующие расходные обязательства

703 780,4

642 884,4

611 566,2

609 722,2

609 722,2

609 722,2

609 722,2

609 722,2

5 006 842,00

 

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ополнительная потребность*

23 500,0

179 522,0

582 576,0

1 196 167,0

1 550 638,0

1 552 638,0

1 552 638,0

6 637 679,0

территориальный фонд ОМС

3 714 518,0

4 322 722,0

5 057 680,3

5 305 506,6

5 560 170,9

5 799 258,3

6 037 027,9

6 260 397,9

42 057 281,9

юридические лица

0,0

иные источники -платные

281 387,7

287 296,8

293 330,1

299 490,0

305 779,3

312 200,7

318 756,9

325 450,8

2 423 692,2

Подпрограмма 2

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Всего

8 450 889,9

7 152  219,2

7 808 319,5

8 620 566,3

9 204 077,9

9 354 957,4

9 678 205,1

9 877 370,0

70 146 605,30

федеральный бюджет всего

2 269 369,9

454 030,5

317 219,9

830 501,2

1 128 711,1

1 003 467,8

1 052 004,1

992 789,3

8 048 093,8

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

2 269 369,9

454 030,5

66 837,2

66 837,2

66 837,2

66 837,2

66 837,2

66 837,2

3 124 423,6

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

250 382,7

763 664,0

1 061 873,9

936 630,6

985 166,9

925 952,1

4 923 670,2

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации сего

1 664 304,9

1 586 390,4

1 534 052,6

1 546 383,1

1 537 167,1

1 536 455,9

1 535 750,0

1 535 049,4

12 475 553,40

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ействующие расходные обязательства

1 664 304,9

1 586 390,4

1 520 945,6

1 520 945,6

1 520 945,6

1 520 945,6

1 520 945,6

1 520 945,6

12 376 368,90

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ополнительная потребность*

13 107,0

25 437,5

16 221,5

15 510,3

14 804,4

14 103,8

99 184,5

территориальный фонд ОМС

4 334 699,3

4 926 468,9

5 769 178,0

6 051 867,7

6 342 357,3

6 615 078,6

6 886 296,9

7 141 089,9

48 067 036,6

юридические лица

2 295,5

1 324,5

3 620,0

иные источники -платные

180 220,3

184 004,9

187 869,0

191 814,3

195 842,4

199 955,1

204 154,1

208 441,4

1 552 301,5

Подпрограмма 3

Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения

Всего

0,0

0,0

35 500,0

0,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

164 500,0

500 000,0

федеральный бюджет всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

0,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации сего

0,0

0,0

35 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35 500,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ействующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ополнительная потребность*

35 500,0

35 500,0

территориальный фонд ОМС

0,0

юридические лица

0,0

иные источники

100 000,0

100 000,0

100 000,0

164 500,0

464 500,0

Подпрограмма 4

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего

1 166 681,3

1 057 

886,5

1 193 281,4

1 508 361,0

1 685 913,4

1 667 655,3

1 707 909,6

1 571 873,8

11 559 562,30

федеральный бюджет всего

11 413,5

12 103,7

5 645,0

270 210,0

398 150,0

333 750,0

329 100,0

149 500,0

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

11 413,5

12 103,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 517,2

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

5 645,0

270 210,0

398 150,0

333 750,0

329 100,0

149 500,0

1 486 355,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации сего

320 665,9

162 

811,7

162 667,7

165 301,0

165 711,0

165 660,0

164 626,0

165 034,0

1 309 665,60

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ействующие расходные обязательства

320 665,9

162 811,7

162 067,0

162 067,0

162 067,0

162 067,0

162 067,0

162 067,0

1 455 879,60

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ополнительная потребность*

600,7

3 234,0

3 644,0

3 593,0

2 559,0

2 967,0

16 597,7

территориальный фонд ОМС

777 607,5

835 171,6

977 169,2

1 025 050,5

1 074 252,9

1 120 445,8

1 166 384,1

1 209 540,3

8 185 621,9

юридические лица

0,0

иные источники -платные

56 994,4

47 799,5

47 799,5

47 799,5

47 799,5

47 799,5

47 799,5

47 799,5

391 591,2

Подпрограмма 5

Развитие медицинской реабилитации  и санаторно-курортного лечения

Всего

220 481,3

496

 988,6

537 225,6

701 675,2

716 516,3

730 543,2

744 523,7

607 754,5

4 755 771,90

федеральный бюджет всего

0,0

0,0

0,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

0,0

600 000

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

150 000,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

600 000,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации сего

137 077,5

207 854,9

211 937,8

211 937,8

211 937,8

211 937,8

211 937,8

211 937,8

1 616 559,20

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ействующие расходные обязательства

137 077,5

207 854,9

211 937,8

211 937,8

211 937,8

211 937,8

211 937,8

211 937,8

1 616 559,20

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ополнительная потребность*

0,0

территориальный фонд ОМС

42 253,8

236 914,1

272 094,1

285 426,7

299 127,2

311 989,7

324 781,2

336 798,1

2 109 384,9

юридические лица

0,0

иные источники -платные,  местный бюджет

41 150,0

52 219,6

53 193,7

54 310,7

55 451,3

56 615,7

57 804,7

59 018,6

429 764,3

Подпрограмма 6

Паллиативная медицинская помощь

Всего

53 051,7

71 423,2

94 882,9

129 324,7

129 324,7

129 324,7

129 324,7

129 324,7

865 981,30

федеральный бюджет всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

0,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации сего

53 051,7

71 423,2

94 882,9

129 324,7

129 324,7

129 324,7

129 324,7

129 324,7

865 981,30

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ействующие расходные обязательства

53 051,7

71 423,2

54 388,4

54 388,4

54 388,4

54 388,4

54 388,4

54 388,4

450 805,30

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ополнительная потребность*

40 494,5

74 936,3

74 936,3

74 936,3

74 936,3

74 936,3

415 176,0

территориальный фонд ОМС

0,0

юридические лица

0,0

иные источники -платные

0,0

Подпрограмма 7

Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Всего

261 618,4

236654,2

329 221,5

380 521,2

381 529,9

382 559,8

133 611,3

134 684,9

2 240 401,20

федеральный бюджет всего

32 000,0

13 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45 000,0

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

32 000,0

13 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45 000,0

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

0,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации сего

184 488,4

177576,5

282 176,1

332 487,9

332 487,9

332 487,9

82 487,9

82 487,9

1 806680,5

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ействующие расходные обязательства

184 488,4

136 546,5

82 176,1

82 487,9

82 487,9

82 487,9

82 487,9

82 487,9

815 650,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ополнительная потребность*

41 030,0

200 000,0

250 000,0

250 000,0

250 000,0

991 030,0

территориальный фонд ОМС

0,0

юридические лица

0,0

иные источники -платные

45 130,0

46 077,7

47 045,4

48 033,3

49 042,0

50 071,9

51 123,4

52 197,0

388 720,7

Подпрограмма 8

Лекарственное обеспечение

Всего

420 554,5

510 242,1

647 725,8

1 217 841,1

1 367 756,5

1 517 772,1

1 667 787,9

2 067 703,8

9 417 383,80

федеральный бюджет всего

273 410,4

331 852,6

573 161,0

873 461,0

902 161,0

1 035 361,0

1 088 561,0

1 149 761,0

6 216 127,40

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

273 410,4

331 852,6

134 088,8

134 088,8

134 088,8

134 088,8

134 088,8

134 088,8

1 409 795,80

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

439 072,2

739 372,2

768 072,2

901 272,2

954 472,2

1 015 672,2

4 817 933,2

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации сего

145 644,1

176 874,5

73 034,6

342 834,6

464 034,6

480 834,6

577 634,6

916 334,6

3 177 226,20

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ействующие расходные обязательства

145 644,1

176 874,5

73 034,6

73 034,6

73 034,6

73 034,6

73 034,6

73 034,6

760 726,20

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ополнительная потребность*

269 800,0

391 000,0

407 800,0

504 600,0

843 300,0

2 416 500,0

территориальный фонд ОМС

0,0

юридические лица

0,0

иные источники -платные

1 500,0

1 515,0

1 530,2

1 545,5

1 560,9

1 576,5

1 592,3

1 608,2

12 428,5

Подпрограмма 9

Развитие информатизации в здравоохранении

Всего

63 087,2

47 750,7

115 172,9

137 518,6

127 786,3

153 721,2

129 158,1

155 554,4

929 749,40

федеральный бюджет всего

0,0

0,0

70 346,0

92 686,0

82 948,0

108 877,0

84 308,0

84 998,0

524 163,0

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

70 346,0

92 686,0

82 948,0

108 877,0

84 308,0

84 998,0

524 163,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации сего

62 527,2

47 185,1

44 255,6

44 255,6

44 255,6

44 255,6

44 255,6

69 956,0

400 946,30

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ействующие расходные обязательства

62 527,2

47 185.1

44 255,6

44 255,6

44 255,6

44 255,6

44 255,6

44 255,6

328 060,80

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ополнительная потребность*

25 700,4

25 700,4

территориальный фонд ОМС

0,0

юридические лица

0,0

иные источники -платные

560,0

565,6

571,3

577,0

582,7

588,6

594,5

600,4

4 640,0

Подпрограмма 10

Территориальное планирование  здравоохранения в Республике Бурятия

Всего

625 363,3

224 503,5

242 633,0

246 675,9

255 751,7

264 272,3

272 745,9

280 706,4

2 412 652,00

федеральный бюджет всего

0,0

2 787,9

2 803,2

5 639,0

5 639,0

5 639,0

5 639,0

5 639,0

33 786,1

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

2 787,9

2 803,2

2 803,2

2 803,2

2 803,2

2 803,2

2 803,2

19 607,1

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

2 835,8

2 835,8

2 835,8

2 835,8

2 835,8

14 179,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации сего

477 512,0

58 594,6

59 584,1

51 959,2

51 959,2

51 959,2

51 959,2

51 959,2

855 486,70

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ействующие расходные обязательства

477 512,0

58 594,6

59 584,1

51 959,2

51 959,2

51 959,2

51 959,2

51 959,2

855 486,70

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ополнительная потребность*

0,0

территориальный фонд ОМС

147 851,3

162 520,0

180 245,7

189 077,7

198 153,5

206 674,1

215 147,7

223 108,2

1 522 778,2

юридические лица

601,0

601,0

иные источники -платные

0,0

Подпрограмма 11

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения»

Всего

2 472

 903,1

6 248 083,5

6 428 229,4

6 826 070,0

4 480 700,0

0,0

0,0

23 983 082,90

федеральный бюджет всего

2 258 

636,9

6 058 083,5

6 147 890,0

6 484 850,0

4 256 660,0

0,0

0,0

22 947 483,50

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

2 237 843,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 237 843,9

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

20 793,0

6 058 083,5

6 147 890,0

6 484 850,0

4 256 660,0

0,0

0,0

22 968 276,5

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации сего

214 266,2

190 000,0

280 339,4

341 220,0

224 040,0

0,0

0,0

1 249 865,60

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ействующие расходные обязательства

214 266,2

190 000,0

280 339,4

0,0

0,0

0,0

0,0

685 234,20

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ополнительная потребность*

341 220,0

224 040,0

0,0

0,0

565 260,0

территориальный фонд ОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники -платные

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*- при наличии источников финансирования

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также