Расширенный поиск

Постановление Администрации Томской области от 17.06.2014 № 226а

администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

 

17.06.2014

№ 226а

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации

Томской области от 21.11.2013 № 491а

 

 

В целях приведения в соответствие с Законом Томской области от 27 декабря 2013 года № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Томской области от 21.11.2013 № 491а «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Томской области на 2013  2022 годы» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.»;

2) государственную программу «Развитие здравоохранения Томской области на 2013  2022 годы», утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики и общественных связей Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области                                                             А.М.Феденёв

 

 


Приложение

к постановлению Администрации Томской области

от 17.06.2014 № 226а

 

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Томской области

от 21.11.2013 № 491а

 

Государственная программа

«Развитие здравоохранения Томской области на 2013 2022 годы»

 

Паспорт государственной программы
«Развитие здравоохранения Томской области на 2013 – 2022 годы»

 

Наименование государствен-ной программы

Государственная программа «Развитие здравоохранения Томской области на 2013 – 2022 годы» (далее – государственная программа)

Координатор государствен-ной программы

Департамент здравоохранения Томской области

Заказчик госу-дарственной программы

Департамент здравоохранения Томской области

Соисполни-тели государствен-ной программы

Департамент здравоохранения Томской области

Департамент архитектуры и строительства Томской области

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

Департамент общего образования Томской области

Департамент по культуре и туризму Томской области

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области

Департамент социальной защиты населения Томской области

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

Департамент развития информационного общества Администрации Томской области

Управление Роспотребнадзора по Томской области (по согласованию)

Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию)

Научно-исследовательские институты Сибирского отделения Российской академии медицинских наук
(по согласованию)

Учреждения Федерального медико-биологического агентства (по согласованию)

Общественные организации и фонды (по согласованию)

Медицинские организации частной и иной формы собственности (по согласованию)

Стратегичес-кая цель социально-экономичес-кого развития Томской области, на ко-торую направ-лена реализа-ция государ-ственной программы

Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей

Цель государствен-ной программы

Улучшение демографической ситуации на территории Томской области по управляемым здравоохранением причинам путем создания интегрированной пациентоориентированной системы здравоохранения

Показатели цели государствен-ной програм-мы и их значе-ния (с детали-зацией
 по годам реализации)

 

Показатели

2012 год

2013

год

2014

год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Смертность
от всех причин (на 1 000 населения)

11,9

11,8

11,8

11,8

11,8

11,8

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

Уровень младенческой смертности

 (на 1 000 родившихся живыми)

8,70

7,19

7,18

7,16

7,12

7,10

6,20

6,10

6,00

5,90

5,80

Ожидаемая продолжитель-ность жизни при рождении, число лет

70,1

70,2

70,9

71,5

72,0

72,7

73,3

74,0

74,0

74,0

74,0

Уровень удовлетвореннос-ти населения медицинской помощью, %

37,2

39,5

40,0

42,5

44,0

44,5

45,0

47,5

48,0

49,5

51,0

Средняя заработная плата врачей
и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтичес-кое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Томской области, %

109,9

129,7

130,7

137,0

159,6

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтичес-кого) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Томской области, %

66,2

75,6

76,2

79,3

86,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Томской области, %

35,7

50,1

51,0

52,4

70,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля расходов
на оказание скорой медицинс-кой помощи вне медицинских ор-ганизаций от всех расходов
на областную Программу государственных гарантий бесплатного ока-зания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на терри-тории Томской области (далее также областная Программа государственных гарантий), %

6,9

5,8

5,9

5,9

5,8

5,5

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

Доля расходов
на оказание медицинской помощи в амбула-торных условиях от всех расходов на областную Программу государственных гарантий, %

31,8

32,0

31,8

31,7

31,7

34,0

34,2

34,2

34,2

34,2

34,2

Доля расходов
на оказание меди-цинской помощи в амбулаторных условиях в неот-ложной форме
от всех расходов на областную Программу государственных гарантий, %

0,8

1,4

1,8

2,2

2,7

3,3

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Доля расходов
на оказание медицинской по-мощи в условиях дневных стацио-наров от всех расходов
на областную Программу государственных гарантий, %

3,3

7,0

7,4

7,7

8,1

8,5

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

Доля расходов
на оказание меди-цинской помощи в стационарных условиях от всех
расходов
на областную Программу государственных гарантий, %

52,1

53,8

53,1

52,5

51,7

48,7

47,5

47,5

47,5

47,5

47,5

Задачи государствен-ной программы

1.    Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи.

2.   Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

3.   Повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства.

4.   Развитие медицинской реабилитации населения и обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей.

5.   Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами, повышение престижа медицинских специальностей.

6.   Совершенствование организации и финансового обеспечения медицинской помощи

Показатели задач государствен-ной программы и их значения
(с детализа-цией по годам реализации государствен-ной программы)

 

Показатели

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Задача 1.

 Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

Число лиц, обу-ченных основам здорового образа жизни (на 1 000 населения
в возрасте от 15 лет и старше)

77,5

77,8

78,5

79,0

79,5

80,0

80,5

81,0

81,5

82,5

83,0

Удельный вес профилактичес-ких посещений
в поликлинику, %

31,0

29,2

29,5

31,7

33,4

33,6

33,8

34,0

34,5

35,0

37,1

Доля больных
с выявленными злокачествен-ными новообра-зованиями на
I – II стадии, %

45,4

45,7

45,7

45,9

51,1

56,3

60,5

66,7

66,9

67,1

67,4

Задача 2.

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Смертность
от болезней системы кровооб-ращения (случаев на 100 000 населения)

529,6

528,0

527,0

526,0

525,0

524,0

523,0

523,0

523,0

523,0

523,0

Смертность от новообразований (случаев на 100 000 населения)

212,8

212,0

211,5

211,0

210,0

205,0

201,0

199,0

195,0

195,0

195,0

Удельный вес больных злока-чественными но-вообразованиями, состоящих на уче-те с момента установления диагноза 5 лет
и более, %

51,2

50,0

52,1

52,4

52,7

53,2

54,6

54,8

55,0

55,2

55,5

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда
до больного менее 20 минут, %

85,0

86,0

92,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

Смертность
от туберкулеза
(на 100 000 населения)

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

Заболеваемость туберкулезом
(на 100 000 населения)

75,28

75,28

70,18

65,08

59,98

54,88

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Задача 3.

Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка

Охват диспансерным наблюдением детского населения 0  14 лет (на 1 000 соответствующе-го населения)

234,1

245,0

283,4

297,5

312,8

327,9

342,8

357,8

372,8

450,0

457,4

Уровень материнской смертности
(на 100 000 родившихся живыми)

27,8

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Смертность детей в возрасте 0  17 лет (случаев
на 10 000 населения соответствующе-го возраста)

8,55

8,45

8,40

8,35

8,30

8,10

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

Задача 4.

Подпрограмма 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям

Увеличение количества пациентов, прошедших санаторно-курортное лечение, %

8

18

20

30

40

50

60

70

80

90

95

Обеспеченность койками для ока-зания паллиатив-ной помощи взрослым
(на 10 000 соответствующе-го населения)

0,28

0,98

0,98

1,51

1,78

1,94

2,31

2,47

2,83

3,17

3,21

Обеспеченность койками
для оказания паллиативной помощи детям
(на 10 000 соответствующе-го населения)

0,56

0,98

0,98

1,28

1,78

2,62

2,58

2,65

2,72

2,80

2,90

Задача 5.

Подпрограмма 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья

Обеспеченность врачебными кадрами
(на 10
 000 человек)

65,7

61,1

57,1

53,1

49,0

45,0

41,0

41,0

41,0

41,0

41,0

Обеспеченность средним медицинским персоналом
(на 10
 000 человек)

97,6

97,6

99,0

99,7

101,2

102,5

103,2

104,2

109,4

114,0

114,3

Укомплектован-ность кадрами медицинских организаций, %

60,3

65,0

65,7

66,0

66,5

67,0

67,3

67,5

67,7

69,9

71,0

Соотношение врачи/средние медицинские работники

1:1,7

1:2,2

1:2,3

1:2,4

1:2,5

1:2,6

1:2,7

1:2,7

1:2,8

1:2,9

1:3,0

Доля врачей первичного звена от общего числа врачей, %

52,0

52,2

53,1

53,9

54,8

55,6

56,5

56,5

56,5

56,5

56,5

Доля аккредитованных специалистов, %

-

-

-

-

-

20

40

60

80

100

100

Доля медицинских
и фармацевти-ческих работни-ков, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Томской области, трудоустроивших-ся после заверше-ния обучения
в медицинские или фармацевти-ческие организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Томской области, %

75

75

80

85

90

95

100

100

100

100

100

Задача 6.

Подпрограмма 6. Совершенствование организации и финансового обеспечения медицинской помощи

Доля медицинских организаций, работающих
в системе обязательного медицинского страхования (любой формы собственности), %

76,8

76,7

77,0

77,1

77,1

77,2

77,2

77,2

77,2

77,2

77,2

Доля пациентов,
у которых ведутся электронные медицинские карты, %

5,0

11,0

20,0

32,0

43,0

55,0

67,0

78,0

89,0

100,0

100,0

Количество профилей высокотехноло-гичной медицинской помощи, оказываемой в государственных (муниципальных) медицинских организациях Томской области

3

3

4

6

7

8

9

10

11

11

11

Число дней занятости койки
в году, дней

319

326

326

327

328

328

330

330

330

330

330

Средняя длительность лечения больного в стационаре, дней

13,0

12,9

12,4

12,1

11,7

11,3

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Доля пациентов, доставленных
по экстренным показаниям,
от общего числа пациентов, пролеченных
в стационарных условиях, %

50,0

49,7

48,8

47,8

46,9

45,9

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

Количество обращений
за медицинской помощью, оказываемой
в амбулаторных условиях с профи-лактической целью,
на 1 жителя

2,380

2,451

2,640

2,700

2,714

2,720

2,725

2,730

2,730

2,730

2,730

Количество обращений
за медицинской помощью, оказываемой
в амбулаторных условиях в связи
с заболеваниями, на 1 жителя

2,144

2,151

2,151

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

Количество обращений
за медицинской помощью, оказываемой
в амбулаторных условиях
в неотложной форме,
на 1 застрахован-ное лицо

0,127

0,408

0,460

0,600

0,719

0,839

0,960

0,976

0,990

0,990

0,990

Объем медицинской помощи, оказываемой
в дневных стационарах,
на 1 жителя, пациенто-дней

0,633

0,632

0,665

0,710

0,874

0,889

0,899

0,900

0,900

0,900

0,900

Объем медицинской помощи
в стационарных условиях
на 1 жителя, койко-дней

2,581

2,565

2,463

2,350

2,349

2,348

2,347

2,346

2,345

2,343

2,340

Количество вызовов скорой медицинской помощи
на 1 жителя

0,345

0,325

0,325

0,325

0,324

0,322

0,318

0,316

0,316

0,316

0,316

Объем паллиативной медицинской помощи
в стационарных условиях
на 1 жителя, койко-дней

0,004

0,032

0,092

0,112

0,119

0,125

0,131

0,134

0,137

0,140

0,142

Сроки и этапы реализации го-сударственной программы

2013 – 2022 годы

1-й этап – 2013 – 2016 годы;

2-й этап – 2017 – 2019 годы;

3-й этап – 2020 – 2022 годы

Перечень подпрограмм государствен-ной программы

Подпрограмма 1.

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.

Подпрограмма 2.

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

Подпрограмма 3.

Охрана здоровья матери и ребенка.

Подпрограмма 4.

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям.

Подпрограмма 5.

Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья.

Подпрограмма 6.

Совершенствование организации и финансового обеспечения медицинской помощи

Объемы
и источники финансирова-ния (с детали-зацией по годам реализации,
тыс.
 рублей)

Источники

Всего

2013 год

 

2014 год

 

2015 год

(прог-ноз)

2016 год

(прог-ноз)

2017 год

(прог-ноз)

2018 год

(прог-ноз)

2019 год

(прог-ноз)

2020 год

(прог-ноз)

2021 год

(прог-ноз)

2022 год

(прог-ноз)

Федеральный бюджет (по согласованию)

648 580,4

20 000,0

423 718,8

21 530,3

22 585,3

23 692,0

24 852,9

26 070,7

27 348,2

28 688,2

30 094,0

Областной бюджет

 

за счет текущей деятельности*

 

33 866 724,8

 

 

 

1 095 427,2

 

365 999,4

 

548 404,5

 

 

 

1 095 427,2

 

4 226 527,9

 

4 604 036,2

 

5 295 981,6

 

5 350 492,0

 

3 125 638,2

 

3 278 954,5

 

3 452 336,4

 

3 618 354,1

Местные бюджеты
(по согла-сованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориаль-ный фонд ОМС (по согласованию)

134 362 823,9

9 805  954,3

11 241 836,8

11 991 319,4

14 126 271,8

17 401 429,2

19 024 266,3

11 808 728,7

12 379 332,5

12 977 895,8

13 605 789,1

Внебюджет-ные источ-ники
(по согласова-нию)**

597 022,6

98 621,2

99 161,7

99 169,0

99 686,0

100 864,7

99 520,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по источникам

170 570 578,9

10 290 574,9

13 408 549,0

16 338 546,6

18 852 579,3

22 821 967,5

24 499 131,2

14 960 437,6

15 685 635,2

16 458 920,4

17 254 237,2

Объем
и основные направления расходования средств
(с детализацией по годам реализации,
тыс. рублей)

Основные направления расходования средств

Всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Инвестиции

626 110,2

448 610,2

177 500,0

НИОКР

Прочие

169 944 468,7

10 290 574,9

12 959 938,8

16 161 046,6

18 852 579,3

22 821 967,5

24 499 131,2

14 960 437,6

15 685 635,2

16 458 920,4

17 254 237,2

Организация управления государствен-ной программой

Текущее управление государственной программой осуществляет Департамент здравоохранения Томской области.

Контроль за реализацией государственной программы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по социальной политике.

Текущий контроль и мониторинг реализации государственной программы осуществляют Департамент здравоохранения Томской области, исполнители, являющиеся главными распорядителями средств областного бюджета в рамках исполнения данной государственной программы


Информация по документу
Читайте также