Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 16.09.2010 № 699-пГосударственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ), исходя из предварительных расчетов, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования" довела объем средств, предназначенных для ГП Гаврилов - Ям, до 21 811,1 тыс. рублей. С учетом объема средств дополнительной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов планируется выделить 26,5 млн. рублей, в том числе за счет средств: - Фонда содействия реформированию ЖКХ - 21,8 млн. рублей; - местного бюджета - 2,7 млн. рублей; - средств собственников жилья - 2,0 млн. рублей. Кроме того, за счет средств, предусмотренных Фондом содействия реформированию ЖКХ Ярославской области на выполнение региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Гаврилов-Ям" на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства области от 19.08.2010 N 618-п "Об утверждении региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Гаврилов-Ям" на 2010 год", в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства" ГП Гаврилов - Ям планируется выделить 9,9 млн. рублей, в том числе за счет средств: - Фонда содействия реформированию ЖКХ - 7,5 млн. рублей; - областного бюджета - 1,5 млн. рублей; - местного бюджета - 0,3 млн. рублей; - средств собственников жилья - 0,6 млн. рублей. Таким образом, в целом на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в 2010 году предусмотрено финансирование в сумме 36,4 млн. рублей, в том числе за счет средств: - Фонда содействия реформированию ЖКХ - 29,3 млн. рублей; - областного бюджета - 1,5 млн. рублей; - местного бюджета - 3,0 млн. рублей; - средств собственников жилья - 2,6 млн. рублей. В то же время необходимо отметить, что потребность в средствах в 2010 году на проведение капитального ремонта жилых домов составляет 57,7 млн. рублей, в том числе за счет средств: - Фонда содействия реформированию ЖКХ - 48,8 млн. рублей; - областного бюджета - 5 млн. рублей; - местного бюджета - 1 млн. рублей; - средств собственников жилья - 2,9 млн. рублей. Потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2010-2011 годы составляет 28,1 млн. рублей, в том числе за счет средств: - Фонда содействия реформированию ЖКХ - 22,6 млн. рублей; - областного бюджета - 5 млн. рублей; - местного бюджета - 0,5 млн. рублей. В целях обеспечения приведения многоквартирных жилых домов в нормативное состояние и расселения граждан из ветхого жилищного фонда необходимо предоставление за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ дополнительно 42,1 млн. рублей. В целях обеспечения приведения многоквартирных жилых домов в нормативное состояние необходимо предоставление за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ дополнительно 19,5 млн. рублей. Потребность в средствах на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2011 году составляет 12,5 млн. рублей, в том числе за счет средств: - областного бюджета - 11,25 млн. рублей; - местного бюджета - 1,25 млн. рублей. 5.1.4. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения (завершение строительства центральной районной больницы). В рамках реализации областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 01.09.2009 N 897-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009-2015 годы", предусмотрено завершение строительства муниципального учреждения здравоохранения "Гаврилов-Ямская центральная районная больница" в 2013-2015 годах. Проект включает в себя осуществление строительных и отделочных работ по достройке второй очереди 5-этажного корпуса (литера А). Здание находится под крышей, произведено остекление окон, все коммуникации водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения находятся в подвальном помещении 1 очереди 5-этажного здания (литера А). В настоящее время поликлинические услуги оказываются населению ГП Гаврилов-Ям в четырех разных местах, расстояние между которыми достигает 3,5 км (при отсутствии сообщения общественным транспортом). Посещаемость - 415 посещений в смену, оказание стационарной медицинской помощи - 45 000 койко-дней в год. Общий объем инвестиций оценивается в 175 млн. рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 3 года. На время строительства будет создано от 25 до 50 временных рабочих мест. Подана заявка на согласование финансирования завершения строительства данного объекта на 2012-2013 годы, так как в 2010- 2011 годы будет осуществлена подготовка проектной документации. 5.2. Источники финансирования. Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 4234 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов - 3581 млн. рублей, целевых региональных и муниципальных программ - 653 млн. рублей. Таблица 45. Объемы и источники финансирования КИП ----------------------------------------------------------------------- |N п | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов | | /п | | на 2010-2015 годы, млн. рублей | | | |----------------------------------| | | |всего |федер-|област-|муни-|внеб- | | | | |альны-|ной |ципа-|юдже- | | | | |й |бюдже |льны-|тные | | | | |бюдж- |т |й |источ-| | | | |ет | |бюд- |ники | | | | | | |жет | | |----+-----------------------------+------+------+-------+-----+------| | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |----+-----------------------------+------+------+-------+-----+------| | 1. |Министерство экономического |594,0 |336,4 |19,9 |3,3 |234,4 | | |развития Российской | | | | | | | |Федерации | | | | | | | |(субсидии на государственную | | | | | | | |поддержку СМиСП) | | | | | | |----+-----------------------------+------+------+-------+-----+------| |1.1.|Софинансирование городской |363,8 |336,4 |19,9 |3,3 |4,2 | | |целевой программы развития | | | | | | | |СМиСП | | | | | | |----+-----------------------------+------+------+-------+-----+------| |1.2.|Проекты СМиСП, |230,2 |0,0 |0,0 |0,0 |230,2 | | |претендующие на получение | | | | | | | |субсидий Министерства | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | |----+-----------------------------+------+------+-------+-----+------| | 2. |Министерство финансов |1251,3|578,2 |65,7 |0,0 |607,4 | | |Российской Федерации | | | | | | |----+-----------------------------+------+------+-------+-----+------| | | Создание | | | | | | | |промышленного парка| | | | | | | |"Гаврилов-Ям": | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- дотация на поддержку мер по|398,0 |378,2 |19,8 |0,0 |0,0 | | |обеспечению | | | | | | | |сбалансированности бюджетов | | | | | | | |субъектов Российской | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |- бюджетный кредит |853,3 |200 |45,9 |0 |607,4 | |----+-----------------------------+------+------+-------+-----+------| | 3. |Фонд содействия |36,4 |29,3 |1,5 |3,0 |2,6 | | |реформированию ЖКХ | | | | | | |----+-----------------------------+------+------+-------+-----+------| | 4. |Министерство здравоохранения |202,9 |127,1 |75,8 |0,0 |0,0 | | |и социального развития | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | |----+-----------------------------+------+------+-------+-----+------| |4.1.|Федеральная служба по труду и|27,9 |27,1 |0,8 |0,0 |0,0 | | |занятости | | | | | | |----+-----------------------------+------+------+-------+-----+------| |4.2.|Завершение строительства |175,0 |100,0 |75,0 |0,0 |0,0 | | |центральной районной | | | | | | | |больницы | | | | | | |----+-----------------------------+------+------+-------+-----+------| | 5. |Программы модернизации |50,1 |0,0 |36,5 |10,8 |2,8 | | |жилищно-коммунального | | | | | | | |хозяйства Ярославской области| | | | | | |----+-----------------------------+------+------+-------+-----+------| | 6. |Проекты без бюджетного |2099,2|0,0 |0,0 |0,0 |2099, | | |финансирования | | | | |2 | |----+-----------------------------+------+------+-------+-----+------| | |Всего |4234,0|1071,0|199,4 |17,2 |2946, | | | | | | | |4 | ----------------------------------------------------------------------- 5.3. Механизм управления реализацией КИП. Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов). Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы: - создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП; - программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации; - экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов; - организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей. Таблица 46. Организационная структура управления реализацией КИП --------------------------------------------------------------------- |N | Участники управления |Роль в управлении реализацией КИП | |п/п| | | |---+----------------------------+----------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |---+----------------------------+----------------------------------| |1. |Губернатор области |постановка стратегических целей; | | | |взаимодействие с федеральными | | | |органами исполнительной власти | |---+----------------------------+----------------------------------| |2. |Заместитель Губернатора |детализация стратегических целей и| | |области |задач; | | | |общая организация работ по | | | |монопрофильным населенным | | | |пунктам области; | | | |координация деятельности | | | |различных структур, вовлеченных в | | | |работы по реализации КИП; | | | |контроль достижения стратегических| | | |целей | |---+----------------------------+----------------------------------| |3. |Департамент экономического |обеспечение взаимосвязи | | |развития Ярославской области|комплексного плана модернизации с | | | |целевыми программами, | | | |реализуемыми на территории | | | |поселения; | | | |организация взаимодействия с | | | |федеральными органами | | | |исполнительной власти; | | | |координация формирования | | | |бюджетных заявок на ассигнования | | | |из федерального бюджета; | | | |мониторинг социально- | | | |экономической ситуации в ГП | | | |Гаврилов-Ям | |---+----------------------------+----------------------------------| |4. |Дирекция по комплексным |управление реализацией | | |инвестиционным планам в |комплексного плана, в том числе | | |составе |оперативное управление реализацией| | |государственного автономного|инфраструктурных и бизнес- | | |учреждения Ярославской |проектов; | | |области "Агентство по |координация работы органов | | |сопровождению |местного самоуправления | | |инвестиционных проектов" |муниципальных образований области | | | |и участников КИП; | | | |мониторинг выполнения | | | |мероприятий КИП; | | | |мониторинг выполнения показателей | | | |КИП; | | | |подготовка сводных отчетов о | | | |реализации КИП | |---+----------------------------+----------------------------------| |5. |Органы исполнительной |реализация областных и | | |власти Ярославской области -|ведомственных целевых программ; | | |исполнители |реализация инфраструктурных | | | |проектов; | | | |маркетинг инвестиционных | | | |проектов; | | | |консультационная и аналитическая | | | |поддержка | |---+----------------------------+----------------------------------| |6. |Координационный совет ГП |координация работы органов | | |Гаврилов-Ям |местного самоуправления | | | |муниципальных образований области | | | |и представителей бизнеса по | | | |реализации КИП; | | | |работа с инвесторами и | | | |существующим бизнесом; | | | |консультационная и аналитическая | | | |поддержка | --------------------------------------------------------------------- Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии с целевыми показателями, приведенными в приложении 1к КИП. Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже 1 раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП будет представляться в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным. 6. Планируемые результаты реализации КИП Общий объем финансирования КИП составит 4234 млн. рублей, в том числе бюджетных ассигнований - 1287 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составит 16,1 млрд. рублей. К 2015 году экономика ГП Гаврилов-Ям вырастет в 3,2 раза по сравнению с 2009 годом. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 2 879 единиц. Инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 1,46 млн. рублей, в том числе бюджетные - 0,44 млн. рублей. Объем дополнительных налоговых поступлений от реализации проектов КИП составит за 6 лет около 2,8 млрд. рублей, что в 4,2 раза больше объема инвестиций за счет бюджетных средств. Таблица 47. Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010-2015 годы ------------------------------------------------------------------------ |N |Инвестицион-|Бюдж- |Приро-|Числ-|Дополн-|Бюджет- |Дополн- |Внебюд- | |п/|ные проекты |етные | ст | о |ительн-| ные |ительн- | жетные | |п | |инвес-|выруч-|новы-| ые |инвести-| ые |инвести-| | | |тиции | ки, | х |налого-| ции на |налогов-| ции на | | | |, млн.| млн. |рабо-| вые | 1 | ые |1 рубль | | | |рубле |рубле | чих |поступ-|созданн-|поступ- |бюджет- | | | | й | й |мест |ления, | ое | ления | ных | | | | | | | млн. |рабочее | на 1 |инвести-| | | | | | |рублей | место, | рубль | ций, | | | | | | | | млн. |бюджет- | рублей | | | | | | | | рублей | ных | | | | | | | | | |инвести-| | | | | | | | | | ций, | | | | | | | | | | рублей | | |--+------------+------+------+-----+-------+--------+--------+--------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--+------------+------+------+-----+-------+--------+--------+--------| |1.|Расширение | - | 4228 | 389 | 820,6 | - | - | - | | |производства| | | | | | | | | |авиационной | | | | | | | | | |продукции | | | | | | | | |--+------------+------+------+-----+-------+--------+--------+--------| |2.|Строительст-| - | 2380 | 300 | 499,5 | - | - | - | | |во завода по| | | | | | | | | |выпуску | | | | | | | | | |керамическо-| | | | | | | | | |го вакуумно-| | | | | | | | | |порового | | | | | | | | | |кирпича | | | | | | | | |--+------------+------+------+-----+-------+--------+--------+--------| |3.|Развитие | - | 2040 | 170 | 232,8 | - | - | - | | |производства| | | | | | | | | |полуфабрика-| | | | | | | | | |тных лаков | | | | | | | | |--+------------+------+------+-----+-------+--------+--------+--------| |4.|Создание |643,6 | 5436 |1100 | 934,6 | 0,6 | 1,4 | 0,9 | | |промышленн- | | | | | | | | | |ого парка | | | | | | | | | |"Гаврилов- | | | | | | | | | |Ям" | | | | | | | | |--+------------+------+------+-----+-------+--------+--------+--------| |5.|Блок | 4,4 | 2022 | 522 | 299,2 | 0,01 | 68,0 | 52,3 | | |проектов | | | | | | | | | |развития | | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | | |малого | | | | | | | | | |бизнеса | | | | | | | | |--+------------+------+------+-----+-------+--------+--------+--------| | |Всего |648,7 |16106 |2481 |2786,4 | 0,27 | 4,2 | 4,4 | ------------------------------------------------------------------------ Наряду с созданием рабочих мест, реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в Гаврилов-Ямском МР до 21,1 тыс. рублей, что составляет 190 процентов к уровню 2009 года. Таблица 48. Прирост трудовых ресурсов в ГП Гаврилов-Ям в результате реализации КИП ------------------------------------------------------------- |N п |Число новых рабочих мест|2010|2011|2012|2013|2014|2015| | /п | (нарастающим итогом) |год |год |год |год |год |год | |----+------------------------+----+----+----+----+----+----| | 1. |Новых рабочих мест - |446 |902 |1536|2250|2617|2879| | |всего | | | | | | | |----+------------------------+----+----+----+----+----+----| |1.1.|Градообразующее |149 |167 |174 |231 |286 |389 | | |предприятие | | | | | | | | |(ОАО "ГМЗ "Агат") | | | | | | | |----+------------------------+----+----+----+----+----+----| |1.2.|Средний бизнес |210 |450 |860 |1355|1500|1570| | | | | | | | | | |----+------------------------+----+----+----+----+----+----| |1.3.|Малый бизнес | 87 |285 |478 |628 |782 |868 | | | | | | | | | | |----+------------------------+----+----+----+----+----+----| |1.4.|Целевые программы | 0 | 0 | 24 | 36 | 49 | 52 | | | | | | | | | | |----+------------------------+----+----+----+----+----+----| |1.5.|Сокращенные рабочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |места | | | | | | | |----+------------------------+----+----+----+----+----+----| | 2. |Занятые на общественных |264 |300 |300 |300 |300 |300 | | |работах | | | | | | | |----+------------------------+----+----+----+----+----+----| | 3. |Чистый прирост рабочих |182 |602 |1236|1950|2317|2579| | |мест | | | | | | | ------------------------------------------------------------- Создание к 2016 году 2 879 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям с 9 процентов до 1,7 процента. Прирост трудовых ресурсов приблизительно на 2 000 человек планируется обеспечить за счет миграции высококвалифицированных специалистов из соседних муниципальных районов области за счет создания привлекательной социально-экономической среды ГП Гаврилов-Ям и, как следствие, повышения уровня жизни населения ГП Гаврилов-Ям. Прогноз изменения значения показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации КИП представлен в приложении 4 к КИП. Приложение 1 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N | Наименование показателя | Единица | Фактическое | Плановое значение | |п/ | |измерения| значение | | | п | | |-----------------+-----------------------------------------| | | | |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2020 | | | | |год |год |год |год |год |год |год |год |год |год | |---+--------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---+--------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |1. |Доля работающих на |процентов|32,8 |30,2 |17,6 |20,0 |19,0 |18,0 |17,3 |17,6 |18,5 |19,3 | | |градообразующих предприятиях от | | | | | | | | | | | | | |численности населения | | | | | | | | | | | | | |трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |2. |Доля работающих на малых |процентов| 8,8 |10,8 | 7,6 | 8,9 |10,3 |11,6 |12,2 |13,2 |13,8 |15,6 | | |предприятиях от численности | | | | | | | | | | | | | |населения трудоспособного | | | | | | | | | | | | | |возраста | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |3. |Уровень зарегистрированной |процентов| 2,5 | 3,9 | 9,1 | 6,2 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | | |безработицы | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |4. |Общее количество дополнительно | человек | - | - | - | 264 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |созданных временных рабочих | | | | | | | | | | | | | |мест в период реализации | | | | | | | | | | | | | |инвестиционных проектов | | | | | | | | | | | | | |(нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |5. |Общее количество дополнительно | человек | - | - | - | 286 | 902 |1536 |2250 |2617 |2879 |3364 | | |созданных постоянных рабочих | | | | | | | | | | | | | |мест в период эксплуатации | | | | | | | | | | | | | |инвестиционных проектов | | | | | | | | | | | | | |(нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |6. |Среднемесячная заработная плата |тыс. руб.| 9,8 |11,1 |11,6 |13,9 |15,2 |16,7 |18,0 |19,9 |21,1 |24,6 | | |работников крупных и средних | | | | | | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |7. |Объем отгруженных товаров, |млн. руб.|2449 |2777 |2207 |2653 |2949 |3210 |3508 |3840 |4277 |5570 | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | | |организаций традиционных | | | | | | | | | | | | | |отраслей | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |8. |Доля отгруженных товаров, |процентов|100,0|100,0|100,0|84,6 |73,0 |59,9 |50,7 |47,8 |46,1 |50,3 | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | | |организаций традиционных | | | | | | | | | | | | | |отраслей в общегородском объеме | | | | | | | | | | | | | |отгруженных товаров, | | | | | | | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |9. |Объем отгруженных товаров, |млн. руб.|1514 |1121 | 864 |1210 |1406 |1581 |1805 |2092 |2483 |3190 | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | | |градообразующих предприятий | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |10.|Доля градообразующих |процентов|61,8 |40,4 |39,1 |38,6 |34,8 |29,5 |26,1 |26,0 |26,8 |28,8 | | |предприятий в общегородском | | | | | | | | | | | | | |объеме отгруженных товаров, | | | | | | | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |11.|Доля малых и средних предприятий|процентов|16,8 |19,2 |14,5 |16,5 |21,5 |23,8 |24,5 |27,2 |29,8 |28,3 | | |в общегородском объеме | | | | | | | | | | | | | |отгруженных товаров собственного| | | | | | | | | | | | | |производства организаций | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |12.|Доля прочих предприятий в |процентов|21,3 |40,5 |46,3 |44,9 |43,7 |46,7 |49,4 |46,8 |43,5 |42,9 | | |общегородском объеме | | | | | | | | | | | | | |отгруженных товаров, | | | | | | | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |13.|Количество малых предприятий | единиц | 39 | 30 | 24 | 26 | 30 | 34 | 37 | 40 | 41 | 45 | |---+--------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |14.|Общий объем дополнительных |млн. руб.| - | - | - |30,8 |40,9 |58,9 |81,8 |104,1|114,0|150,0| | |поступлений в муниципальный | | | | | | | | | | | | | |бюджет от реализации | | | | | | | | | | | | | |инвестиционных проектов | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |15.|Объем привлеченных |млн. руб.|98,2 |132,5|57,0 |205,2|742,1|740,3|635,4|402,5|173,5|350,0| | |внебюджетных инвестиций | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |16.|Доля собственных доходов |процентов| - |33,5 |16,7 |20,2 |24,2 |28,6 |32,7 |36,0 |38,0 |40,8 | | |местного бюджета в общих | | | | | | | | | | | | | |доходах бюджета | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение 2 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям Перечень предложений по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям I. Объемы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Гаврилов-Ям по уровням бюджетной системы -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование проекта/мероприятия | Количество новых | Объем инвестиций | |п/п | | рабочих мест | за 2010-2015 годы, | | | |(нарастающим итогом)| млн. рублей | | | |--------------------+------------------------------| | | | 2011 | 2013 | 2015 |всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | | | | год | год | год | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| | 1. |Расширение производства авиационной | 167 | 231 | 389 |730,2 | | | |730,2 | | |продукции | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| | 2. |Создание промышленного парка | 350 | 1000 | 1100 |1251,3|578,2|65,7 | |607,4 | | |"Гаврилов-Ям" | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| | 3. |Производство полуфабрикатных лаков на | 90 | 130 | 170 |287,0 | | | |287,0 | | |конденсационных смолах | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| | 4. |Строительство завода по выпуску | 10 | 225 | 300 |1082,0| | | |1082,0| | |керамического вакуумно-порового | | | | | | | | | | |кирпича с применением новых | | | | | | | | | | |технологий | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| | 5. |Блок проектов развития предприятий | 218 | 430 | 522 |230,2 | | | |230,2 | | |малого бизнеса | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| | 6. |Завершение строительства центральной | | 36 | 52 |175,0 |100,0|75,0 | | 0,0 | | |районной больницы Гаврилов-Ямского | | | | | | | | | | |МР | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| | 7. |Программа содействия занятости | | | | 27,9 |27,1 | 0,8 | | 0,0 | | |населения | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| |7.1.|Региональная адресная программа | | | | 23,5 |22,7 | 0,8 | | | | |дополнительных мероприятий по | | | | | | | | | | |снижению напряженности на рынке труда | | | | | | | | | | |Ярославской области на 2010 год | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| |7.1.|Опережающее профессиональное | | | | 0,9 | 0,6 | 0,3 | | | | 1. |обучение работников в случае угрозы | | | | | | | | | | |массового увольнения | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| |7.1.|Организация общественных работ, | | | | 18,6 | 0,4 | | | | | 2. |временного трудоустройства безработных | | | | | | | | | | |граждан, граждан, ищущих работу, а | | | | | | | | | | |также работников в случае угрозы | | | | | | | | | | |массового увольнения | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| |7.1.|Организация стажировки выпускников | | | | 1,8 | 1,8 | | | | | 3. |образовательных учреждений в целях | | | | | | | | | | |приобретения опыта работы | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| |7.1.|Содействие развитию малого | | | | 1,8 | 1,8 | | | | | 4. |предпринимательства и самозанятости | | | | | | | | | | |безработных граждан | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| |7.2.|Региональная адресная программа | | | | 4,4 | 4,4 | | | | | |дополнительных мероприятий по | | | | | | | | | | |снижению напряженности на рынке труда | | | | | | | | | | |Ярославской области на 2010 год, | | | | | | | | | | |реализуемая за счет неиспользованной | | | | | | | | | | |субсидии 2009 года | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| | |Содействие самозанятости безработных | | | | 4,4 | 4,4 | | | | | |граждан | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| | 8. |Программа поддержки малого и среднего | 67 | 198 | 346 |363,8 |336,4|19,9 |3,3 | 4,2 | | |предпринимательства | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| |8.1.|Правовое, организационное и | | | | 5,6 | 5,3 | 0,3 | | | | |аналитическое обеспечение деятельности | | | | | | | | | | |СМиСП; проведение исследований в | | | | | | | | | | |сфере малого и среднего | | | | | | | | | | |предпринимательства | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| |8.2.|Создание и развитие инфраструктуры | 27 | 65 | 93 |222,9 |208,0|13,1 |1,8 | | | |поддержки малого и среднего | | | | | | | | | | |предпринимательства | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| |8.3.|Информационная и консультационная | | | | 5,1 | 4,8 | 0,3 | | | | |поддержка СМиСП | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| |8.4.|Содействие росту конкурентоспособности | | | | 1,5 | 1,5 | | | | | |и продвижению продукции СМиСП | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| |8.5.|Финансовая поддержка СМиСП | 40 | 133 | 253 |121,9 |110,6| 5,6 |1,5 | 4,2 | | | | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| |8.6.|Поддержка СМиСП в области подготовки, | | | | 6,8 | 6,2 | 0,6 | | | | |переподготовки и повышения | | | | | | | | | | |квалификации кадров | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| | 9. |Программы модернизации жилищно- | | | | 86,5 |29,3 | 38 |13,8| 5,4 | | |коммунального хозяйства | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| |9.1.|Региональная адресная программа по | | | | 9,9 | 7,5 | 1,5 |0,3 | 0,6 | | |проведению капитального ремонта | | | | | | | | | | |многоквартирных домов (в соответствии с| | | | | | | | | | |Федеральным законом от 21 июля 2007 | | | | | | | | | | |года 185-ФЗ "О Фонде содействия | | | | | | | | | | |реформированию жилищно- | | | | | | | | | | |коммунального хозяйства") | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| |9.2.|Меры дополнительной поддержки | | | | 26,5 |21,8 | |2,7 | 2,0 | | |субъектов Российской Федерации, на | | | | | | | | | | |территории которых находятся | | | | | | | | | | |монопрофильные муниципальные | | | | | | | | | | |образования (в соответствии с | | | | | | | | | | |постановлением Правительства | | | | | | | | | | |Российской Федерации от 31 мая 2010 г. | | | | | | | | | | |N 380 "О дополнительной поддержке | | | | | | | | | | |субъектов Российской Федерации, на | | | | | | | | | | |территории которых находятся | | | | | | | | | | |монопрофильные муниципальные | | | | | | | | | | |образования") | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| |9.3.|Реконструкция очистных сооружений | | | |25,33 | |18,1 |7,23| | | |канализации, водоснабжения и | | | | | | | | | | |водопроводов, а также реконструкция и | | | | | | | | | | |строительство шахтных колодцев в ГП | | | | | | | | | | |Гаврилов-Ям | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| |9.4.|Газификация ГП Гаврилов-Ям | | | | 12,8 | | 7,6 |2,4 | 2,8 | | | | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| |9.5.|Переселение граждан из жилищного | | | | 12,0 | |10,8 |1,2 | | | |фонда, признанного непригодным для | | | | | | | | | | |проживания, или жилищного фонда с | | | | | | | | | | |высоким уровнем износа (более 70 | | | | | | | | | | |процентов) | | | | | | | | | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| | |Итого - проекты | 835 | 2016 | 2481 |3580,7|578,2|65,7 | 0 |2936,8| |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| | |Итого - программы | 67 | 234 | 398 |653,2 |492,8|133,7|17,1| 9,6 | |----+---------------------------------------+------+------+------+------+-----+-----+----+------| | |Всего | 902 | 2250 | 2879 |4233,9|1071 |199,4|17,1|2946,4| -------------------------------------------------------------------------------------------------- II. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Гаврилов-Ям начало таблицы (млн. рублей) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Наименование | Главный | 2010 год | 2011 год | | федерального органа | мероприятия |распорядит-| | | | исполнительной | | ель |---------------------------+--------------------------| | власти/программы | | бюджетны- |всего| ФБ | ОБ | МБ | ВБ |всего| ФБ | ОБ |МБ | ВБ | | (проекта программы) | | х средств | | | | | | | | | | | |------------------------+-------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12 | 13 | |--------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |I. Министерство экономического развития | |129,4|48,4 |2,1 |0,4 |78,5 |212,0|59,0| 2,6 |0,6|149,8| |Российской Федерации (субсидии на | | | | | | | | | | | | |государственную поддержку малого и среднего | | | | | | | | | | | | |предпринимательства, включая крестьянские | | | | | | | | | | | | |(фермерские) хозяйства) | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП | |51,8 |48,4 |2,1 |0,4 | 0,9 |63,1 |59,0| 2,6 |0,6| 0,9 | |Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010-2012 | | | | | | | | | | | | |годы | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |ГЦП развития СМиСП |правовое, организационное|ДПППП | 0,9 | 0,9 | | | | 0,1 |0,1 | | | | |ГП Гаврилов-Ям |и аналитическое | | | | | | | | | | | | |Ярославской области на |обеспечение деятельности | | | | | | | | | | | | |2010-2012 годы |СМиСП; | | | | | | | | | | | | | |проведение исследований в| | | | | | | | | | | | | |сфере СМиСП | | | | | | | | | | | | | |-------------------------| |-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| | |создание и развитие | |35,2 |33,5 |1,5 |0,2 | |47,2 |44,9| 1,9 |0,4| | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |поддержки СМиСП | | | | | | | | | | | | | |-------------------------| |-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| | |информационная и | | 0,3 | 0,3 | | | | 0,3 |0,3 | | | | | |консультационная | | | | | | | | | | | | | |поддержка СМиСП | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| | |содействие росту | ДПППП | 0,3 | 0,3 | | | | 0,3 |0,3 | | | | | |конкурентоспособности и | | | | | | | | | | | | | |продвижению продукции | | | | | | | | | | | | | |СМиСП | | | | | | | | | | | | | |-------------------------| |-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| | |финансовая поддержка | |14,0 |12,4 |0,5 |0,2 | 0,9 |14,1 |12,4| 0,6 |0,2| 0,9 | | |СМиСП | | | | | | | | | | | | | |-------------------------| |-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| | |поддержка СМиСП в | | 1,1 | 1,0 |0,1 | | | 1,1 |1,0 | 0,1 | | | | |области подготовки, | | | | | | | | | | | | | |переподготовки и | | | | | | | | | | | | | |повышения квалификации | | | | | | | | | | | | | |кадров | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |Адресная поддержка проектов малого и среднего | |77,6 | | | |77,6 |148,9| | | |148,9| |бизнеса (бюджетные средства учтены в | | | | | | | | | | | | |мероприятиях ГЦП поддержки СМиСП) | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |ГЦП развития СМиСП |проекты развития | ДПППП |77,6 | | | |77,6 |148,9| | | |148,9| |ГП Гаврилов-Ям |предприятий малого | | | | | | | | | | | | |Ярославской области на |бизнеса | | | | | | | | | | | | |2010-2012 годы | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ | |36,4 |29,3 |1,5 |3,0 | 2,6 | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |Региональная адресная |мероприятия по | ДЖКХИ | 9,9 | 7,5 |1,5 |0,3 | 0,6 | | | | | | |программа по |проведению капитального | | | | | | | | | | | | |проведению |ремонта жилого фонда | | | | | | | | | | | | |капитального ремонта | | | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |Меры дополнительной |мероприятия по | ДЖКХИ |26,5 |21,8 | |2,7 | 2,0 | | | | | | |поддержки субъектов |проведению капитального | | | | | | | | | | | | |Российской Федерации, |ремонта жилого фонда | | | | | | | | | | | | |на территории которых | | | | | | | | | | | | | |находятся | | | | | | | | | | | | | |монопрофильные | | | | | | | | | | | | | |муниципальные | | | | | | | | | | | | | |образования (в | | | | | | | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | | | | | | | |постановлением | | | | | | | | | | | | | |Правительства | | | | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | |от 31 мая 2010 г. N 380 | | | | | | | | | | | | | |"О дополнительной | | | | | | | | | | | | | |поддержке субъектов | | | | | | | | | | | | | |Российской Федерации, | | | | | | | | | | | | | |на территории которых | | | | | | | | | | | | | |находятся | | | | | | | | | | | | | |монопрофильные | | | | | | | | | | | | | |муниципальные | | | | | | | | | | | | | |образования") | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |III. Министерство здравоохранения и социального | |27,9 |27,1 |0,8 | | | | | | | | |развития Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |ОЦП "Развитие |завершение строительства | ДЗФ | | | | | | | | | | | |материально- |центральной районной | | | | | | | | | | | | |технической базы |больницы Гаврилов- | | | | | | | | | | | | |учреждений |Ямского МР | | | | | | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | | | | | | | | |Ярославской области" | | | | | | | | | | | | | |на 2009-2015 годы | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |Федеральная служба по труду и занятости | |27,9 |27,1 |0,8 | | | | | | | | |(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных | | | | | | | | | | | | |мероприятий, направленных на снижение | | | | | | | | | | | | |напряженности на рынке труда) | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |Региональная адресная |краткосрочные меры по | ДГСЗН |23,5 |22,7 |0,8 | | | | | | | | |программа |улучшению ситуации на | | | | | | | | | | | | |дополнительных |рынке труда ГП Гаврилов- | | | | | | | | | | | | |мероприятий по |Ям | | | | | | | | | | | | |снижению | | | | | | | | | | | | | |напряженности на | | | | | | | | | | | | | |рынке труда на 2010 год | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------------------------| |-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |Региональная адресная |краткосрочные меры по | | 4,4 | 4,4 | | | | | | | | | |программа |улучшению ситуации на | | | | | | | | | | | | |дополнительных |рынке труда ГП Гаврилов- | | | | | | | | | | | | |мероприятий по |Ям | | | | | | | | | | | | |снижению | | | | | | | | | | | | | |напряженности на | | | | | | | | | | | | | |рынке труда на 2010 | | | | | | | | | | | | | |год, реализуемая за счет| | | | | | | | | | | | | |неиспользованной | | | | | | | | | | | | | |субсидии 2009 года | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской | |34,83| |27,7|7,13| |10,3 | | 6,2 |1,9| 2,2 | |области | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |ОЦП "Чистая вода |реконструкция | ДЖКХИ |21,43| |15,9|5,53| | 1,3 | | 1,0 |0,3| | |Ярославской области" |водопроводов, очистных | | | | | | | | | | | | |на 2010-2014 годы |сооружений водоснабжения | | | | | | | | | | | | | |и канализации, | | | | | | | | | | | | | |строительство и | | | | | | | | | | | | | |реконструкция шахтных | | | | | | | | | | | | | |колодцев в ГП Гаврилов- | | | | | | | | | | | | | |Ям | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |ОЦП "Модернизация |газификация | ДЖКХИ | 1,4 | |1,0 |0,4 | | | | | | | |объектов коммунальной |ГП Гаврилов-Ям | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры |-------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |Ярославской области" |переселение граждан из | ДС |12,0 | |10,8|1,2 | | | | | | | |на 2008-2010 годы |жилищного фонда, | | | | | | | | | | | | | |признанного непригодным | | | | | | | | | | | | | |для проживания, или | | | | | | | | | | | | | |жилищного фонда с | | | | | | | | | | | | | |высоким уровнем износа | | | | | | | | | | | | | |(более 70 процентов) | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |ОЦП "Комплексная |газификация | ДЖКХИ | | | | | | 9,0 | | 5,2 |1,6| 2,2 | |программа |ГП Гаврилов-Ям | | | | | | | | | | | | |модернизации и | | | | | | | | | | | | | |реформирования | | | | | | | | | | | | | |жилищно- | | | | | | | | | | | | | |коммунального | | | | | | | | | | | | | |хозяйства Ярославской | | | | | | | | | | | | | |области" на 2010-2014 | | | | | | | | | | | | | |годы | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |V. Проекты без бюджетного финансирования | |125,4| | | |125,4|592,3| | | |592,3| |--------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |Модернизация и |расширение производства | |83,4 | | | |83,4 |102,3| | | |102,3| |диверсификация |авиационной продукции | | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | | | |градообразующего | | | | | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |Создание новых |производство | |42,0 | | | |42,0 |58,0 | | | |58,0 | |предприятий в сегменте |полуфабрикатных лаков на | | | | | | | | | | | | |среднего бизнеса |конденсационных смолах | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| | |строительство завода по | | | | | | |432,0| | | |432,0| | |выпуску керамического | | | | | | | | | | | | | |вакуумно-порового | | | | | | | | | | | | | |кирпича с применением | | | | | | | | | | | | | |новых технологий | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |VI. Министерство финансов Российской Федерации | |398,0|378,2|19,8| | | | | | | | |(дотация на поддержание мер по обеспечению | | | | | | | | | | | | |сбалансированности бюджетов субъектов | | | | | | | | | | | | |Российской Федерации) | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |Создание |реконструкция объектов | ДЖКХИ |398,0|378,2|19,8| | | | | | | | |промышленного парка |коммунальной | | | | | | | | | | | | |"Гаврилов-Ям" |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |создаваемого | | | | | | | | | | | | | |промышленного парка | | | | | | | | | | | | | |"Гаврилов-Ям" | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |VII. Министерство финансов Российской Федерации | |230,0|200,0|30,0| | |27,3 | |15,9 | |11,4 | |(бюджетный кредит) | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |Создание | | |230,0|200,0|30,0| | | | |15,9 | |11,4 | |промышленного парка | | | | | | | | | | | | | |"Гаврилов-Ям" | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| | |приобретение в | |15,0 | |15,0| | | | | | | | | |собственность Гаврилов- | | | | | | | | | | | | | |Ямского МР | | | | | | | | | | | | | |имущественного комплекса | | | | | | | | | | | | | |ОАО "Гаврилов-Ямский | | | | | | | | | | | | | |льнокомбинат" | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| | |разработка проектно- | |15,0 | |15,0| | | | | | |11,4 | | |сметной документации на | | | | | | | | | | | | | |реконструкцию объектов | | | | | | | | | | | | | |коммунальной | | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры и | | | | | | | | | | | | | |производственных | | | | | | | | | | | | | |помещений создаваемого | | | | | | | | | | | | | |промышленного парка | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| | |капитальный ремонт и | | | | | | | | |15,9 | | | | |реконструкция | | | | | | | | | | | | | |производственных зданий | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| | |строительство | |200,0|200,0| | | | | |-11,4| |+11,4| | |производственного | | | | | | | | | | | | | |помещения общей | | | | | | | | | | | | | |площадью 15 тыс. кв. | | | | | | | | | | | | | |метров из | | | | | | | | | | | | | |быстровозводимых | | | | | | | | | | | | | |металлических | | | | | | | | | | | | | |конструкций | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+---+-----| |Всего потребность в финансировании | |981,9|683,0|81,9|10,5|206,5|841,9|59,0|24,7 |2,5|755,7| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- продолжение таблицы (млн. рублей) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Наименование | Главный | 2012 год | 2013 год | | федерального органа | мероприятия |распорядит-| | | | исполнительной | | ель |--------------------------+--------------------------| | власти/программы | | бюджетны- |всего| ФБ | ОБ |МБ | ВБ |всего| ФБ | ОБ |МБ | ВБ | | (проекта программы) | | х средств | | | | | | | | | | | |-------------------------+-------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12 | 13 | |---------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |I. Министерство экономического развития | |71,2 |60,2 |5,0 |1,4| 4,6 |60,6 |56,4 |3,4 |0,3| 0,5 | |Российской Федерации (субсидии на | | | | | | | | | | | | |государственную поддержку малого и среднего | | | | | | | | | | | | |предпринимательства, включая крестьянские | | | | | | | | | | | | |(фермерские) хозяйства) | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП | |67,5 |60,2 |5,0 |1,4| 0,9 |60,6 |56,4 |3,4 |0,3| 0,5 | |Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010-2012 годы | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |ГЦП развития СМиСП ГП |правовое, организационное| ДПППП | 1,0 | 1,0 | | | | 1,2 | 1,1 |0,1 | | | |Гаврилов-Ям Ярославской |и аналитическое | | | | | | | | | | | | |области на 2010-2012 годы|обеспечение деятельности | | | | | | | | | | | | | |СМиСП; | | | | | | | | | | | | | |проведение исследований | | | | | | | | | | | | | |в сфере СМиСП | | | | | | | | | | | | | |-------------------------| |-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| | |создание и развитие | |50,5 |45,0 |4,3 |1,2| |30,0 |28,2 |1,8 | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |поддержки СМиСП | | | | | | | | | | | | | |-------------------------| |-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| | |информационная и | | 0,3 | 0,3 | | | | 1,4 | 1,3 |0,1 | | | | |консультационная | | | | | | | | | | | | | |поддержка СМиСП | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| | |содействие росту | ДПППП | 0,3 | 0,3 | | | | 0,3 | 0,3 | | | | | |конкурентоспособности и | | | | | | | | | | | | | |продвижению продукции | | | | | | | | | | | | | |СМиСП | | | | | | | | | | | | | |-------------------------| |-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| | |финансовая поддержка | |14,3 |12,6 |0,6 |0,2| 0,9 |26,5 |24,4 |1,3 |0,3| 0,5 | | |СМиСП | | | | | | | | | | | | | |-------------------------| |-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| | |поддержка СМиСП в | | 1,1 | 1,0 |0,1 | | | 1,2 | 1,1 |0,1 | | | | |области подготовки, | | | | | | | | | | | | | |переподготовки и | | | | | | | | | | | | | |повышения квалификации | | | | | | | | | | | | | |кадров | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Адресная поддержка проектов малого и среднего | | 3,7 | | | | 3,7 | | | | | | |бизнеса (бюджетные средства учтены в мероприятиях | | | | | | | | | | | | |ГЦП поддержки СМиСП) | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |ГЦП развития СМиСП ГП |проекты развития | ДПППП | 3,7 | | | | 3,7 | | | | | | |Гаврилов-Ям Ярославской |предприятий малого | | | | | | | | | | | | |области на 2010-2012 годы|бизнеса | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Региональная адресная |мероприятия по | ДЖКХИ | | | | | | | | | | | |программа по проведению |проведению капитального | | | | | | | | | | | | |капитального ремонта |ремонта жилого фонда | | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Меры дополнительной |мероприятия по | ДЖКХИ | | | | | | | | | | | |поддержки субъектов |проведению капитального | | | | | | | | | | | | |Российской Федерации, на |ремонта жилого фонда | | | | | | | | | | | | |территории которых | | | | | | | | | | | | | |находятся | | | | | | | | | | | | | |монопрофильные | | | | | | | | | | | | | |муниципальные | | | | | | | | | | | | | |образования (в | | | | | | | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | | | | | | | |постановлением | | | | | | | | | | | | | |Правительства Российской | | | | | | | | | | | | | |Федерации от 31 мая | | | | | | | | | | | | | |2010 г. N 380 | | | | | | | | | | | | | |"О дополнительной | | | | | | | | | | | | | |поддержке субъектов | | | | | | | | | | | | | |Российской Федерации, на | | | | | | | | | | | | | |территории которых | | | | | | | | | | | | | |находятся | | | | | | | | | | | | | |монопрофильные | | | | | | | | | | | | | |муниципальные | | | | | | | | | | | | | |образования") | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |III. Министерство здравоохранения и социального | |75,0 |50,0 |25,0| | |75,0 |50,0 |25,0| | | |развития Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |ОЦП "Развитие |завершение строительства | ДЗФ |75,0 |50,0 |25,0| | |75,0 |50,0 |25,0| | | |материально-технической |центральной районной | | | | | | | | | | | | |базы учреждений |больницы Гаврилов- | | | | | | | | | | | | |здравоохранения |Ямского МР | | | | | | | | | | | | |Ярославской области" на | | | | | | | | | | | | | |2009-2015 годы | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Федеральная служба по труду и занятости | | | | | | | | | | | | |(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных | | | | | | | | | | | | |мероприятий, направленных на снижение | | | | | | | | | | | | |напряженности на рынке труда) | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Региональная адресная |краткосрочные меры по | ДГСЗН | | | | | | | | | | | |программа |улучшению ситуации на | | | | | | | | | | | | |дополнительных |рынке труда ГП Гаврилов- | | | | | | | | | | | | |мероприятий по |Ям | | | | | | | | | | | | |снижению напряженности | | | | | | | | | | | | | |на рынке труда на 2010 | | | | | | | | | | | | | |год | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-------------------------| |-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Региональная адресная |краткосрочные меры по | | | | | | | | | | | | |программа |улучшению ситуации на | | | | | | | | | | | | |дополнительных |рынке труда ГП Гаврилов- | | | | | | | | | | | | |мероприятий по |Ям | | | | | | | | | | | | |снижению напряженности | | | | | | | | | | | | | |на рынке труда на 2010 | | | | | | | | | | | | | |год, реализуемая за счет | | | | | | | | | | | | | |неиспользованной | | | | | | | | | | | | | |субсидии 2009 года | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| | IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области | 1,2 | |0,7 |0,2| 0,3 | 3,8 | |1,9 |1,6| 0,3 | |---------------------------------------------------------------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |ОЦП "Чистая вода |реконструкция | ДЖКХИ | | | | | | 2,6 | |1,2 |1,4| | |Ярославской области" на |водопроводов, очистных | | | | | | | | | | | | |2010-2014 годы |сооружений | | | | | | | | | | | | | |водоснабжения и | | | | | | | | | | | | | |канализации, | | | | | | | | | | | | | |строительство и | | | | | | | | | | | | | |реконструкция шахтных | | | | | | | | | | | | | |колодцев в ГП Гаврилов- | | | | | | | | | | | | | |Ям | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |ОЦП "Модернизация |газификация | ДЖКХИ | | | | | | | | | | | |объектов коммунальной |ГП Гаврилов-Ям | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры |-------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Ярославской области" на |переселение граждан из | ДС | | | | | | | | | | | |2008-2010 годы |жилищного фонда, | | | | | | | | | | | | | |признанного непригодным | | | | | | | | | | | | | |для проживания, или | | | | | | | | | | | | | |жилищного фонда с | | | | | | | | | | | | | |высоким уровнем износа | | | | | | | | | | | | | |(более 70 процентов) | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |ОЦП "Комплексная |газификация | ДЖКХИ | 1,2 | |0,7 |0,2| 0,3 | 1,2 | |0,7 |0,2| 0,3 | |программа модернизации |ГП Гаврилов-Ям | | | | | | | | | | | | |и реформирования | | | | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | | | |хозяйства Ярославской | | | | | | | | | | | | | |области" на 2010-2014 | | | | | | | | | | | | | |годы | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |V. Проекты без бюджетного финансирования | |457,7| | | |457,7|466,8| | | |466,8| |---------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Модернизация и |расширение производства | |115,7| | | |115,7|115,8| | | |115,8| |диверсификация |авиационной продукции | | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | | | |градообразующего | | | | | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Создание новых |производство | |93,0 | | | |93,0 |88,0 | | | |88,0 | |предприятий в сегменте |полуфабрикатных лаков на | | | | | | | | | | | | |среднего бизнеса |конденсационных смолах | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| | |строительство завода по | |249,0| | | |249,0|263,0| | | |263,0| | |выпуску керамического | | | | | | | | | | | | | |вакуумно-порового | | | | | | | | | | | | | |кирпича с применением | | | | | | | | | | | | | |новых технологий | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |VI. Министерство финансов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |(дотация на поддержание мер по обеспечение | | | | | | | | | | | | |сбалансированности бюджетов субъектов Российской | | | | | | | | | | | | |Федерации) | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Создание промышленного |реконструкция объектов | ДЖКХИ | | | | | | | | | | | |парка "Гаврилов-Ям" |коммунальной | | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |создаваемого | | | | | | | | | | | | | |промышленного парка | | | | | | | | | | | | | |"Гаврилов-Ям" | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |VI. Министерство финансов Российской Федерации | |350,0| | | |350,0|246,0| | | |246,0| |(бюджетный кредит) | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Создание промышленного | | |350,0| | | |350,0|246,0| | | |246,0| |парка "Гаврилов-Ям" | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| | |приобретение в | | | | | | | | | | | | | |собственность Гаврилов- | | | | | | | | | | | | | |Ямского МР | | | | | | | | | | | | | |имущественного | | | | | | | | | | | | | |комплекса ОАО | | | | | | | | | | | | | |"Гаврилов-Ямский | | | | | | | | | | | | | |льнокомбинат" | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| | |разработка проектно- | | | | | | | | | | | | | |сметной документации на | | | | | | | | | | | | | |реконструкцию объектов | | | | | | | | | | | | | |коммунальной | | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры и | | | | | | | | | | | | | |производственных | | | | | | | | | | | | | |помещений создаваемого | | | | | | | | | | | | | |промышленного парка | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| | |капитальный ремонт и | |350,0| | | |350,0|246,0| | | |246,0| | |реконструкция | | | | | | | | | | | | | |производственных зданий | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| | |строительство | | | | | | | | | | | | | |производственного | | | | | | | | | | | | | |помещения общей | | | | | | | | | | | | | |площадью 15 тыс. кв. | | | | | | | | | | | | | |метров из | | | | | | | | | | | | | |быстровозводимых | | | | | | | | | | | | | |металлических | | | | | | | | | | | | | |конструкций | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Всего потребность в финансировании | |955,1|110,2|30,7|1,6|812,6|852,2|106,4|30,3|1,9|713,6| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- продолжение таблицы (млн. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Наименование | Главный | 2014 год | 2015 год | | федерального органа | мероприятия |распорядит-| | | | исполнительной | | ель |-------------------------+------------------------| | власти/программы | | бюджетны- |всего| ФБ | ОБ |МБ | ВБ |всего| ФБ |ОБ |МБ | ВБ | | (проекта программы) | | х средств | | | | | | | | | | | |-------------------------+------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 |12 | 13 | |--------------------------------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |I. Министерство экономического развития | |60,5 |56,3|3,4 |0,3| 0,5 |60,4 |56,2|3,4|0,3| 0,5 | |Российской Федерации (субсидии на | | | | | | | | | | | | |государственную поддержку малого и среднего | | | | | | | | | | | | |предпринимательства, включая крестьянские | | | | | | | | | | | | |(фермерские) хозяйства) | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП | |60,5 |56,3|3,4 |0,3| 0,5 |60,4 |56,2|3,4|0,3| 0,5 | |Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010-2012 годы | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |ГЦП развития СМиСП ГП |правовое, | ДПППП | 1,2 |1,1 |0,1 | | | 1,2 |1,1 |0,1| | | |Гаврилов-Ям Ярославской |организационное и | | | | | | | | | | | | |области на 2010-2012 годы|аналитическое | | | | | | | | | | | | | |обеспечение деятельности| | | | | | | | | | | | | |СМиСП; | | | | | | | | | | | | | |проведение исследований | | | | | | | | | | | | | |в сфере СМиСП | | | | | | | | | | | | | |------------------------| |-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| | |создание и развитие | |30,0 |28,2|1,8 | | |30,0 |28,2|1,8| | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |поддержки СМиСП | | | | | | | | | | | | | |------------------------| |-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| | |информационная и | | 1,4 |1,3 |0,1 | | | 1,4 |1,3 |0,1| | | | |консультационная | | | | | | | | | | | | | |поддержка СМиСП | | | | | | | | | | | | |-------------------------+------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| | |содействие росту | ДПППП |0,2 |0,2 | | | |0,2 |0,2 | | | | | |конкурентоспособности и | | | | | | | | | | | | | |продвижению продукции | | | | | | | | | | | | | |СМиСП | | | | | | | | | | | | | |------------------------| |-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| | |финансовая поддержка | |26,5 |24,4|1,3 |0,3|0,5 |26,5 |24,4|1,3|0,3|0,5 | | |СМиСП | | | | | | | | | | | | | |------------------------| |-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| | |поддержка СМиСП в | |1,2 |1,1 |0,1 | | |1,1 |1,0 |0,1| | | | |области подготовки, | | | | | | | | | | | | | |переподготовки и | | | | | | | | | | | | | |повышения квалификации | | | | | | | | | | | | | |кадров | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |Адресная поддержка проектов малого и среднего | | | | | | | | | | | | |бизнеса (бюджетные средства учтены в мероприятиях | | | | | | | | | | | | |ГЦП поддержки СМиСП) | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |ГЦП развития СМиСП ГП |проекты развития |ДПППП | | | | | | | | | | | |Гаврилов-Ям Ярославской |предприятий малого | | | | | | | | | | | | |области на 2010-2012 годы|бизнеса | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |Региональная адресная |мероприятия по | ДЖКХИ | | | | | | | | | | | |программа по проведению |капитальному ремонту | | | | | | | | | | | | |капитального ремонта |жилого фонда | | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |Меры дополнительной |мероприятия по | ДЖКХИ | | | | | | | | | | | |поддержки субъектов |проведению капитального | | | | | | | | | | | | |Российской Федерации, на |ремонта жилого фонда | | | | | | | | | | | | |территории которых | | | | | | | | | | | | | |находятся | | | | | | | | | | | | | |монопрофильные | | | | | | | | | | | | | |муниципальные | | | | | | | | | | | | | |образования (в | | | | | | | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | | | | | | | |постановлением | | | | | | | | | | | | | |Правительства | | | | | | | | | | | | | |Российской Федерации от | | | | | | | | | | | | | |31 мая 2010 г. N 380 | | | | | | | | | | | | | |"О дополнительной | | | | | | | | | | | | | |поддержке субъектов | | | | | | | | | | | | | |Российской Федерации, на | | | | | | | | | | | | | |территории которых | | | | | | | | | | | | | |находятся | | | | | | | | | | | | | |монопрофильные | | | | | | | | | | | | | |муниципальные | | | | | | | | | | | | | |образования") | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |III. Министерство здравоохранения и социального | |25,0 | |25,0| | | | | | | | |развития Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |ОЦП "Развитие |завершение строительства| ДЗФ |25,0 | |25,0| | | | | | | | |материально-технической |центральной районной | | | | | | | | | | | | |базы учреждений |больницы Гаврилов- | | | | | | | | | | | | |здравоохранения |Ямского МР | | | | | | | | | | | | |Ярославской области" на | | | | | | | | | | | | | |2009-2015 годы | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |Федеральная служба по труду и занятости | | | | | | | | | | | | |(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных | | | | | | | | | | | | |мероприятий, направленных на снижение | | | | | | | | | | | | |напряженности на рынке труда) | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |Региональная адресная |краткосрочные меры по |ДГСЗН | | | | | | | | | | | |программа |улучшению ситуации на | | | | | | | | | | | | |дополнительных |рынке труда ГП Гаврилов-| | | | | | | | | | | | |мероприятий по |ЯМ | | | | | | | | | | | | |снижению напряженности | | | | | | | | | | | | | |на рынке труда на 2010 | | | | | | | | | | | | | |год | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+------------------------| |-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |Региональная адресная |краткосрочные меры по | | | | | | | | | | | | |программа |улучшению ситуации на | | | | | | | | | | | | |дополнительных |рынке труда ГП Гаврилов-| | | | | | | | | | | | |мероприятий по |ЯМ | | | | | | | | | | | | |снижению напряженности | | | | | | | | | | | | | |на рынке труда на 2010 | | | | | | | | | | | | | |год, реализуемая за счет | | | | | | | | | | | | | |неиспользованной | | | | | | | | | | | | | |субсидии 2009 года | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |ОЦП "Чистая вода |реконструкция | ДЖКХИ | | | | | | | | | | | |Ярославской области" на |водопроводов и очистных | | | | | | | | | | | | |2010-2014 годы |сооружений | | | | | | | | | | | | | |водоснабжения ГП | | | | | | | | | | | | | |Гаврилов-Ям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |ОЦП "Модернизация |газификация | ДЖКХИ | | | | | | | | | | | |объектов коммунальной |ГП Гаврилов-Ям | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры |------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |Ярославской области" на |переселение граждан из | ДС | | | | | | | | | | | |2008-2010 годы |жилищного фонда, | | | | | | | | | | | | | |признанного непригодным | | | | | | | | | | | | | |для проживания, или | | | | | | | | | | | | | |жилищного фонда с | | | | | | | | | | | | | |высоким уровнем износа | | | | | | | | | | | | | |(более 70 процентов) | | | | | | | | | | | | |-------------------------+------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |ОЦП "Модернизация |газификация ГП Гаврилов-| ДЖКХИ | | | | | | | | | | | |объектов коммунальной |Ям | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |Ярославской области" на | | | | | | | | | | | | | |2008-2010 годы | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |V. Проекты без бюджетного финансирования | |284,0| | | |284,0|173,0| | | |173,0| |--------------------------------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |Модернизация и |расширение производства | |143,0| | | |143,0|170,0| | | |170,0| |диверсификация |авиационной продукции | | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | | | |градообразующего | | | | | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |Создание новых |производство | |3,0 | | | |3,0 |3,0 | | | |3,0 | |предприятий в сегменте |полуфабрикатных лаков на| | | | | | | | | | | | |среднего бизнеса |конденсационных смолах | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| | |строительство завода по | |138,0| | | |138,0| | | | | | | |выпуску керамического | | | | | | | | | | | | | |вакуумно-порового | | | | | | | | | | | | | |кирпича с применением | | | | | | | | | | | | | |новых технологий | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |VI. Министерство финансов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |(дотация на поддержку мер по обеспечению | | | | | | | | | | | | |сбалансированности бюджетов субъектов Российской | | | | | | | | | | | | |Федерации) | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |Создание промышленного |реконструкция объектов | ДЖКХИ | | | | | | | | | | | |парка "Гаврилов-Ям" |коммунальной | | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |создаваемого | | | | | | | | | | | | | |промышленного парка | | | | | | | | | | | | | |"Гаврилов-Ям" | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |VII. Министерство финансов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |(бюджетный кредит) | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |Создание промышленного | | | | | | | | | | | | | |парка "Гаврилов-Ям" | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| | |приобретение в | | | | | | | | | | | | | |собственность Гаврилов- | | | | | | | | | | | | | |Ямского МР | | | | | | | | | | | | | |имущественного | | | | | | | | | | | | | |комплекса ОАО | | | | | | | | | | | | | |"Гаврилов-Ямский | | | | | | | | | | | | | |льнокомбинат" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| | |разработка проектно- | | | | | | | | | | | | | |сметной документации на | | | | | | | | | | | | | |реконструкцию объектов | | | | | | | | | | | | | |коммунальной | | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры и | | | | | | | | | | | | | |производственных | | | | | | | | | | | | | |помещений создаваемого | | | | | | | | | | | | | |промышленного парка | | | | | | | | | | | | |-------------------------+------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| | |капитальный ремонт и | | | | | | | | | | | | | |реконструкция | | | | | | | | | | | | | |производственных зданий | | | | | | | | | | | | |-------------------------+------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| | |строительство | | | | | | | | | | | | | |производственного | | | | | | | | | | | | | |помещения общей | | | | | | | | | | | | | |площадью 15 тыс. кв. | | | | | | | | | | | | | |метров из | | | | | | | | | | | | | |быстровозводимых | | | | | | | | | | | | | |металлических | | | | | | | | | | | | | |конструкций | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+-----------+-----+----+----+---+-----+-----+----+---+---+-----| |Всего потребность в финансировании | |369,5|56,3|28,4|0,3|284,5|233,4|56,2|3,4|0,3|173,5| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- продолжение таблицы (млн. рублей) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Наименование | Главный | 2010-2015 годы | | федерального органа | мероприятия |распорядител-| | | исполнительной | | ь бюджетных |--------------------------------| | власти/программы | | средств |всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | | (проекта программы) | | | | | | | | |-------------------------+-------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |I. Министерство экономического развития Российской | |594,0 |336,4 |19,9 | 3,3 |234,4 | |Федерации (субсидии на государственную поддержку | | | | | | | |малого и среднего предпринимательства, включая | | | | | | | |крестьянские (фермерские) хозяйства) | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям | |363,8 |336,4 |19,9 | 3,3 | 4,2 | |Ярославской области на 2010-2012 годы | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |ГЦП развития СМиСП ГП |правовое, организационное и | ДПППП | 5,6 | 5,3 | 0,3 | | | |Гаврилов-Ям Ярославской |аналитическое обеспечение | | | | | | | |области на 2010-2012 годы|деятельности СМиСП; | | | | | | | | |проведение исследований в | | | | | | | | |сфере СМиСП | | | | | | | | |-------------------------------| |------+------+-----+-----+------| | |создание и развитие | |222,9 |208,0 |13,1 | 1,8 | | | |инфраструктуры поддержки | | | | | | | | |СМиСП | | | | | | | | |-------------------------------| |------+------+-----+-----+------| | |информационная и | | 5,1 | 4,8 | 0,3 | | | | |консультационная поддержка | | | | | | | | |СМиСП | | | | | | | |-------------------------+-------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| | |содействие росту | ДПППП | 1,5 | 1,5 | | | | | |конкурентоспособности и | | | | | | | | |продвижению продукции | | | | | | | | |СМиСП | | | | | | | | |-------------------------------| |------+------+-----+-----+------| | |финансовая поддержка СМиСП | |121,9 |110,6 | 5,6 | 1,5 | 4,2 | | |-------------------------------| |------+------+-----+-----+------| | |поддержка СМиСП в области | | 6,8 | 6,2 | 0,6 | | | | |подготовки, переподготовки и | | | | | | | | |повышения квалификации | | | | | | | | |кадров | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |Адресная поддержка проектов малого и среднего бизнеса | |230,2 | | | |230,2 | |(бюджетные средства учтены в мероприятиях ГЦП | | | | | | | |поддержки СМиСП) | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |ГЦП развития СМиСП ГП |проекты развития предприятий | ДПППП |230,2 | | | |230,2 | |Гаврилов-Ям Ярославской |малого бизнеса | | | | | | | |области на 2010-2012 годы| | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ | | 36,4 | 29,3 | 1,5 | 3,0 | 2,6 | |---------------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |Региональная адресная |мероприятия по капитальному | ДЖКХИ | 9,9 | 7,5 | 1,5 | 0,3 | 0,6 | |программа по проведению |ремонту жилого фонда | | | | | | | |капитального ремонта | | | | | | | | |многоквартирных домов | | | | | | | | |-------------------------+-------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |Меры дополнительной |мероприятия по проведению | ДЖКХИ | 26,5 | 21,8 | | 2,7 | 2,0 | |поддержки субъектов |капитального ремонта жилого | | | | | | | |Российской Федерации, на |фонда | | | | | | | |территории которых | | | | | | | | |находятся | | | | | | | | |монопрофильные | | | | | | | | |муниципальные | | | | | | | | |образования (в | | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | | |постановлением | | | | | | | | |Правительства Российской | | | | | | | | |Федерации от 31 мая | | | | | | | | |2010 г. N 380 | | | | | | | | |"О дополнительной | | | | | | | | |поддержке субъектов | | | | | | | | |Российской Федерации, на | | | | | | | | |территории которых | | | | | | | | |находятся | | | | | | | | |монопрофильные | | | | | | | | |муниципальные | | | | | | | | |образования") | | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |III. Министерство здравоохранения и социального развития | |202,9 |127,1 |75,8 | | | |Российской Федерации | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |ОЦП "Развитие |завершение строительства | ДЗФ |175,0 |100,0 |75,0 | | | |материально-технической |центральной районной больницы | | | | | | | |базы учреждений |Гаврилов-Ямского МР | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | | | |Ярославской области" на | | | | | | | | |2009-2015 годы | | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |Федеральная служба по труду и занятости | | 27,9 | 27,1 | 0,8 | | | |(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных | | | | | | | |мероприятий, направленных на снижение напряженности на | | | | | | | |рынке труда) | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |Региональная адресная |краткосрочные меры по | ДГСЗН | 23,5 | 22,7 | 0,8 | | | |программа |улучшению ситуации на рынке | | | | | | | |дополнительных |труда ГП Гаврилов-Ям | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | |снижению напряженности | | | | | | | | |на рынке труда на 2010 | | | | | | | | |год | | | | | | | | |-------------------------+-------------------------------| |------+------+-----+-----+------| |Региональная адресная |краткосрочные меры по | | 4,4 | 4,4 | | | | |программа |улучшению ситуации на рынке | | | | | | | |дополнительных |труда ГП Гаврилов-Ям | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | |снижению напряженности | | | | | | | | |на рынке труда на 2010 | | | | | | | | |год, реализуемая за счет | | | | | | | | |неиспользованной | | | | | | | | |субсидии 2009 года | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------+------+------+-----+-----+------| | IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области |50,13 | |36,5 |10,83| 2,8 | |-----------------------------------------------------------------------+------+------+-----+-----+------| |ОЦП "Чистая вода |реконструкция водопроводов, | ДЖКХИ |25,33 | |18,1 |7,23 | | |Ярославской области" на |очистных сооружений | | | | | | | |2010-2014 годы |водоснабжения и канализации, а | | | | | | | | |также реконструкция и | | | | | | | | |строительство шахтных колодцев | | | | | | | | |ГП Гаврилов-Ям | | | | | | | |-------------------------+-------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |ОЦП "Модернизация |газификация ГП Гаврилов-Ям | ДЖКХИ | 1,4 | | 1,0 | 0,4 | | |объектов коммунальной |-------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |инфраструктуры |переселение граждан из | ДС | 12,0 | |10,8 | 1,2 | | |Ярославской области" на |жилищного фонда, признанного | | | | | | | |2008-2010 годы |непригодным для проживания, | | | | | | | | |или жилищного фонда с высоким | | | | | | | | |уровнем износа (более 70 | | | | | | | | |процентов) | | | | | | | |-------------------------+-------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |ОЦП "Комплексная |газификация ГП Гаврилов-Ям | ДЖКХИ | 11,4 | | 6,6 | 2,0 | 2,8 | |программа модернизации | | | | | | | | |и реформирования | | | | | | | | |жилищно-коммунального | | | | | | | | |хозяйства Ярославской | | | | | | | | |области" на 2010-2014 | | | | | | | | |годы | | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |V. Проекты без бюджетного финансирования | |2099,2| | | |2099,2| |---------------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |Модернизация и |расширение производства | |730,2 | | | |730,2 | |диверсификация |авиационной продукции | | | | | | | |производства | | | | | | | | |градообразующего | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |-------------------------+-------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |Создание новых |производство полуфабрикатных | |287,0 | | | |287,0 | |предприятий в сегменте |лаков на конденсационных | | | | | | | |среднего бизнеса |смолах | | | | | | | |-------------------------+-------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| | |строительство завода по выпуску| |1082,0| | | |1082,0| | |керамического вакуумно- | | | | | | | | |порового кирпича с применением | | | | | | | | |новых технологий | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |VI. Министерство финансов Российской Федерации | |398,0 |378,2 |19,8 | | | |(дотация на поддержку мер по обеспечению | | | | | | | |сбалансированности бюджетов субъектов Российской | | | | | | | |Федерации) | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |Создание промышленного |реконструкция объектов | ДЖКХИ |398,0 |378,2 |19,8 | | | |парка "Гаврилов-Ям" |коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | |создаваемого промышленного | | | | | | | | |парка "Гаврилов-Ям" | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |VII. Министерство финансов Российской Федерации | |853,3 |200,0 |45,9 | |607,4 | |(бюджетный кредит) | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |Создание промышленного | | |853,3 |200,0 |45,9 | |607,4 | |парка "Гаврилов-Ям" | | | | | | | | |-------------------------+-------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| | |приобретение в собственность | | 15,0 | | | | | | |Гаврилов-Ямского МР | | | | | | | | |имущественного комплекса ОАО | | | | | | | | |"Гаврилов-Ямский | | | | | | | | |льнокомбинат" | | | | | | | |-------------------------+-------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| | |разработка проектно-сметной | | 26,4 | |-11,4| |+11,4 | | |документации на реконструкцию | | | | | | | | |объектов коммунальной | | | | | | | | |инфраструктуры и | | | | | | | | |производственных помещений | | | | | | | | |создаваемого промышленного | | | | | | | | |парка | | | | | | | |-------------------------+-------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| | |капитальный ремонт и | |611,9 | |15,9 | |596,0 | | |реконструкция | | | | | | | | |производственных зданий | | | | | | | |-------------------------+-------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| | |строительство производственного| |200,0 |200,0 | | | | | |помещения общей площадью 15 | | | | | | | | |тыс. кв. метров из | | | | | | | | |быстровозводимых | | | | | | | | |металлических конструкций | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |Всего потребность в финансировании | |4233,9|1071,0|199,4|17,1 |2946,4| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Список используемых сокращений: ВБ - внебюджетные источники ГК - государственная корпорация ГП - городское поселение ГЦП - городская целевая программа ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области ДЖКХИ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области ДЗФ - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области ДПППП - департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области ДС - департамент строительства Ярославской области ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство МБ - консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района МР - муниципальный район ОБ - областной бюджет ОЦП - областная целевая программа СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства ФБ - федеральный бюджет Приложение 3 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации Городского поселения Гаврилов-Ям I. Расширение производства авиационной продукции ------------------------------------------------------------- | Описание проекта | |-----------------------------------------------------------| |Участник |частный инвестор | |проекта | | |---------------+-------------------------------------------| |Инвестор |ОАО "Гаврилов-Ямский машиностроительный | |проекта |завод "Агат", | | |директор Корытов Владимир Николаевич, | | |телефон +7(48534)2-32-64, 2-39-64, | | |agat@gmzagat. ru | |---------------+-------------------------------------------| |Сроки |2010-2015 годы | |реализации | | |---------------+-------------------------------------------| |Готовность |бизнес-план, проектная и конструкторская | | |документация | |---------------+-------------------------------------------| |Краткое |цель проекта: техническое перевооружение | |описание |предприятия, освоение и выпуск новой | |проекта |продукции, используемой на предприятиях | | |двигателе- и самолетостроения; | | |клиенты: авиастроительные предприятия и | | |предприятия авиационного двигателестроения | | |оборонно-промышленного комплекса России; | | |планируется занять около 40 процентов рынка| | |по осваиваемой продукции; | | |поставщики: российские производители сырья,| | |материалов и комплектующих изделий | |---------------+-------------------------------------------| |Виды |предоставление ГК "Внешэкономбанк" | |государственно-|государственных гарантий Российской | |й поддержки |Федерации, предоставление налоговых льгот в| |проекта |рамках государственной поддержки | | |инвестиционной деятельности | ------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |-------------------------------------------------| |наименование |2010 |2011-2012 | 2013-2015 | |показателя | год | годы | годы | |--------------------+-----+----------+-----------| |Инвестиции - всего | 83 | 218 | 429 | |--------------------+-----+----------+-----------| | в том числе за| | | | |счет: | | | | | | | | | |--------------------+-----+----------+-----------| |федерального бюджета| - | - | - | |--------------------+-----+----------+-----------| |областного бюджета | - | - | - | |--------------------+-----+----------+-----------| |местного бюджета | - | - | - | |--------------------+-----+----------+-----------| |внебюджетных средств| 83 | 218 | 429 | |--------------------+----------------------------| |предполагаемые | | |федеральные | | |источники | | |--------------------+----------------------------| |годовая выручка |2,2 млрд. рублей в 2015 году| |--------------------+----------------------------| |срок окупаемости |3 года | |-------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |-------------------------------------------------| |новые рабочие места | 149 | 25 | 215 | |--------------------+-----+----------+-----------| |налоговые выплаты - | 165 | 404 | 891 | |всего | | | | |--------------------+-----+----------+-----------| |в том числе | 21 | 52 | 107 | |в местный бюджет | | | | |-------------------------------------------------| | Основные этапы реализации | |-------------------------------------------------| |2010 год |подготовка проектной и технической | | |документации, проведение | | |исследований и разработок | |---------+---------------------------------------| |2011-2012|приобретение и монтаж оборудования, | |годы |приобретение и освоение технологий, | | |подготовка и запуск производства | --------------------------------------------------- II. Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям" (с потенциальными резидентами) ------------------------------------------------------------ | Описание проекта | |----------------------------------------------------------| |Участники |частные инвесторы, федеральные органы | |проекта |исполнительной власти, органы | | |исполнительной власти Ярославской области | |---------------+------------------------------------------| |Инвестор |ОАО "Ярославский индустриальный парк", | |проекта |генеральный директор | | |Белозеров Александр Евгеньевич, | | |телефон +7 (4852) 74-50-98 | |---------------+------------------------------------------| |Сроки |2010-2015 годы | |реализации | | |---------------+------------------------------------------| |Готовность |бизнес-план | |---------------+------------------------------------------| |Краткое |цель проекта: создание на базе | |описание |имущественного комплекса ОАО "Гаврилов- | |проекта |Ямский льнокомбинат" промышленного парка | | |с общей численностью работающих до 1200 | | |человек, с привлечением новых производств;| | |клиенты: российские предприятия различных | | |отраслей, в том числе легкой и | | |фармацевтической промышленности, | | |производства пищевых продуктов, | | |производства строительных материалов, | | |складские хозяйства и логистические центры| |---------------+------------------------------------------| |Виды |дотация Министерства финансов Российской | |государственно-|Федерации на поддержание мер по | |й поддержки |обеспечению сбалансированности бюджетов; | |проекта |предоставление налоговых льгот в рамках | | |государственной поддержки инвестиционной | | |деятельности | ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |----------------------------------------------------| |наименование | 2010 | 2011-2012 | 2013-2015 | |показателя | год | годы | годы | |--------------------+------+-----------+------------| |Инвестиции - всего | 628 | 377 | 246 | |--------------------+------+-----------+------------| | в том числе за| | | | |счет: | | | | | | | | | |--------------------+------+-----------+------------| |федерального бюджета| 578 | - | - | |--------------------+------+-----------+------------| |областного бюджета | 50 | 27 | - | |--------------------+------+-----------+------------| |местного бюджета | - | - | - | |--------------------+------+-----------+------------| |внебюджетных средств| | 350 | 246 | |--------------------+-------------------------------| |предполагаемые |Министерство финансов | |федеральные |Российской Федерации | |источники | | |--------------------+-------------------------------| |годовая выручка |до 1,7 млрд. рублей в 2015 году| |--------------------+-------------------------------| |срок окупаемости | | |----------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |----------------------------------------------------| |новые рабочие места | - | 600 | 500 | |--------------------+------+-----------+------------| |налоговые выплаты - | - | 168 | 742 | |всего | | | | |--------------------+------+-----------+------------| |в том числе | - | 8 | 49 | |в местный бюджет | | | | |----------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |----------------------------------------------------| |2010-2011|подготовка проектно-сметной | |годы |документации; приобретение, | | |реконструкция и модернизация | | |объектов инфраструктуры; | | |строительство объектов парка | |---------+------------------------------------------| |2012-2015|заключение соглашений с | |годы |резидентами, строительство | | |производств, выход на проектную | | |мощность | ------------------------------------------------------ III. Развитие производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах -------------------------------------------------------------- |Описание проекта | |------------------------------------------------------------| |Участник |частный инвестор | |проекта | | |---------------+--------------------------------------------| |Инвестор |ЗАО "Лакокрасочные материалы", | |проекта |генеральный директор Тарасов Василий | | |Владимирович, телефон +7(48534) 2-09-09; 2- | | |00-96 | |---------------+--------------------------------------------| |Сроки |2010-2015 годы | |реализации | | |---------------+--------------------------------------------| |Готовность |бизнес-план | |---------------+--------------------------------------------| |Краткое |цель проекта: создание нового производства | |описание |полуфабрикатных лаков на конденсационных | |проекта |смолах типа ПФ-053, ПФ-060 с целью | | |обеспечения потребностей собственного | | |производства в алкидных строительных | | |лакокрасочных материалах; | | |клиенты: предприятия по производству красок | | |в России и ближнем зарубежье (Казахстан) для| | |нужд собственного производства; | | |поставщики: российские производители сырья | | |и материалов | |---------------+--------------------------------------------| |Виды |предоставление налоговых льгот в рамках | |государственно-|государственной поддержки инвестиционной | |й поддержки |деятельности | |проекта | | -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- | Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |------------------------------------------------| |наименование |2010 |2011-2012 |2013-2015 | |показателя | год | годы | годы | |--------------------+-----+----------+----------| |Инвестиции - всего | 42 | 151 | 94 | |--------------------+-----+----------+----------| |в том числе за счет:| | | | | | | | | |--------------------+-----+----------+----------| |федерального бюджета| - | - | - | |--------------------+-----+----------+----------| |областного бюджета | - | - | - | |--------------------+-----+----------+----------| |местного бюджета | - | - | - | |--------------------+-----+----------+----------| |внебюджетных средств| 42 | 151 | 94 | |--------------------+---------------------------| |предполагаемые | | |федеральные | | |источники | | |--------------------+---------------------------| |годовая выручка |940 млн. рублей в 2015 году| |--------------------+---------------------------| |срок окупаемости |4 года | |------------------------------------------------| | Социально-экономический эффект (за период) | |------------------------------------------------| |новые рабочие места | 50 | 60 | 60 | |--------------------+-----+----------+----------| |налоговые выплаты - | 48 | 128 | 283 | |всего | | | | |--------------------+-----+----------+----------| |в том числе | 7 | 17 | 36 | |в местный бюджет | | | | |------------------------------------------------| |Основные этапы реализации | |------------------------------------------------| |2010 год |разработка проектно-сметной | | |документации | |---------+--------------------------------------| |2011-2012|строительство зданий, инженерной | |годы |инфраструктуры, закупка и монтаж | | |оборудования, запуск производства | -------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|