Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 16.09.2010 № 699-пПредложения по финансированию мероприятий и целевые показатели КИП представлены в приложении 1 к КИП. Паспорта бизнес-проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, представлены в приложении 2 к КИП. Таблица 27. Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест в ГП Тутаев в 2010-2015 годах (нарастающим итогом) (человек) ----------------------------------------------------------- |N| Наименование |201-|20-|20-|20-|20-|201-|Доля в | | | показателя | 0 |11 |12 |13 |14 | 5 | общем | |п| |год |го |го |го |го |год |количе-| |/| | | д | д | д | д | | стве | |п| | | | | | | |создан-| | | | | | | | | | ных | | | | | | | | | |рабочи-| | | | | | | | | |х мест,| | | | | | | | | |процен-| | | | | | | | | | тов | |-+---------------------+----+---+---+---+---+----+-------| |1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-+---------------------+----+---+---+---+---+----+-------| |1|Градообразующее |130 |36 |63 |82 |97 |101 | 25 | |.|предприятие | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | | | |ОАО "ТМЗ" | | | | | | | | |-+---------------------+----+---+---+---+---+----+-------| |2|Средний бизнес - | 90 |68 |14-|18-|21-|223 | 56 | |.|всего | | 5 |35 |75 |45 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | 30 |33 |64 |92 |10-|112 | 28 | | |создание и развитие | | 5 | 5 | 0 |40 | 5 | | | |промышленного | | | | | | | | | |парка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |создание пищевых | 0 |50 |29 |42 |53 |535 | 13 | | |перерабатывающих | | | 0 | 5 | 5 | | | | |производств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |создание новых | 10 |80 |12 |12 |12 |120 | 3 | | |предприятий | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |развитие | 50 |22 |38 |41 |45 |450 | 11 | | |существующих | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |предприятий | | | | | | | | |-+---------------------+----+---+---+---+---+----+-------| |3|Малый бизнес - всего | 53 |32 |42 |53 |61 |694 | 17 | |.| | | 2 | 0 | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе в сфере | 0 |56 |80 |11 |14 |186 | 5 | | |туризма | | | | 2 | 0 | | | |-+---------------------+----+---+---+---+---+----+-------| |4|Работы по | 0 |13 |16 |17 |13 | 42 | 1 | |.|благоустройству и | | 6 | 6 | 5 | 0 | | | | |развитию | | | | | | | | | |туристического | | | | | | | | | |потенциала | | | | | | | | |-+---------------------+----+---+---+---+---+----+-------| |5|Сокращенные |500 |10-|11-|11-|11-|110 | 27 | |.|рабочие места | |00 |00 |00 |00 | 0 | | | | | | | | | | | | |-+---------------------+----+---+---+---+---+----+-------| |6|Занятые на |120 |10-| | | | | | |.|общественных | 0 |00 | | | | | | | |работах | | | | | | | | |-+---------------------+----+---+---+---+---+----+-------| | |Итого новых рабочих |273 |15-|26-|34-|38-|397 | 100 | | |мест | |03 |51 |04 |69 | 6 | | |-+---------------------+----+---+---+---+---+----+-------| | |Итого чистый |973 |15-|15-|23-|27-|287 | | | |прирост рабочих | |03 |51 |04 |69 | 6 | | | |мест | | | | | | | | |-+---------------------+----+---+---+---+---+----+-------| | |Итого занятых в ГП |13, |13,|14,|14,|15,|15, | | | |Тутаев (оценка), тыс.| 4 | 9 | 0 | 7 | 2 | 3 | | | |человек | | | | | | | | ----------------------------------------------------------- 3.3. Программа развития ОАО "ТМЗ". 3.3.1. Инвестиционные проекты по обновлению производственных фондов. ОАО "ТМЗ" имеет собственную инвестиционную программу, начатую в 2007 году, направленную на кардинальное обновление производственных фондов. Таблица 28. Прогноз выручки от продаж в результате реализации инвестиционных проектов ОАО "ТМЗ" (по данным ОАО "ТМЗ") --------------------------------------------------------------- |N | Наименование |Инвес-|Годовая выручка от| Налоговые | |п/п|инвестиционного|тиции,| продаж, млн. | отчисления в | | | проекта | млн. | рублей |местный бюджет,| | | |рублей| | млн. рублей | | | |------+------------------+---------------| | | |2010- |2011| 2013 | 2015 |2011|2013|2015 | | | | 2015 |год | год | год |год |год | год | | | | годы | | | | | | | |---+---------------+------+----+------+------+----+----+-----| |1. |Перевооружение | 2036 |882 | 2754 | 4327 | 41 | 79 | 141 | | |литейного | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | |---+---------------+------+----+------+------+----+----+-----| |2. |Развитие | 1448 |877 | 1904 | 2402 | 35 | 51 | 79 | | |производства | | | | | | | | | |коробок | | | | | | | | | |переключения | | | | | | | | | |передач | | | | | | | | |---+---------------+------+----+------+------+----+----+-----| |3. |Развитие | 852 |541 |2 145 |2 925 | 31 | 66 | 110 | | |производства | | | | | | | | | |двигателей | | | | | | | | --------------------------------------------------------------- 3.3.1.1. Перевооружение литейного производства. Цель проекта - организация производства высокоточных и прочных чугунных отливок из серого и других видов чугуна для деталей двигателей новых поколений с объемом производства 120 тыс. тонн в год. Реализация проекта была начата в 2008 году, когда был введен в эксплуатацию плавильный комплекс производительностью 70 тыс. тонн жидкого чугуна. Преимуществом данного проекта является устойчивый спрос на продукцию литейного производства, объемы рынка которого уже превысили докризисный уровень, что обусловлено нехваткой литейных производств в России. 3.3.1.2. Развитие производства коробок переключения передач. Проект ориентирован на производство коробок переключения передач в диапазоне крутящих моментов от 400 Нм до 2 500 Нм. Реализация проекта начата в 2007 году. Подписаны базовые соглашения между ОАО "ТМЗ" и открытыми акционерными обществами "КАМАЗ", "МАЗ", предусматривающие координацию работ по реализации проекта. В 2008 году базовая коробка переключения передач прошла успешно испытания в государственном научном центре федеральном государственном унитарном предприятии "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ) (далее - НАМИ), была изготовлена первая партия коробок переключения передач для расширенных испытаний в составе автомобиля. 3.3.1.3. Развитие производства двигателей. Основой проекта является создание нового поколения двигателей мощностью от 600 до 1 500 л. с. Начата реализация первого этапа - создание производства двигателей мощностью 600 - 650 л. с. двойного назначения. Работа по проекту осуществляется ОАО "ТМЗ" совместно с открытыми акционерными обществами "ММЗ", "Bosch", открытым акционерным обществом "КАМАЗ" и НАМИ. Необходимы средства федерального бюджета на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на сумму 650 млн. рублей. Серийное производство планируется начать в 2011 году. Преимуществом данного проекта является переход из очень насыщенной мощностной ниши двигателей до 500 л. с. в новую нишу более 650 л. с., в которой ОАО "ТМЗ" сможет занять лидирующее положение в России и странах СНГ. Достигнуты соглашения с открытыми акционерными обществами "КАМАЗ" и "МАЗ" о поставках новых двигателей. 3.3.2. Варианты поддержки ОАО "ТМЗ". Основной проблемой ОАО "ТМЗ" является невозможность финансирования инвестиционной программы из-за высокой налоговой задолженности и высоких рисков банкротства. В рамках инвестиционной программы предполагается реализация следующих мероприятий: - погашение налоговой задолженности перед областным и местным бюджетами за счет средств от продажи неиспользуемых земельных участков и помещений для организации промышленного парка; - предоставление поручительства Внешэкономбанка в размере около 4 500 млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации) для получения кредита "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) на приобретение немецкого оборудования. Исполнительный директор ОАО "ТМЗ" провел необходимые переговоры с представителями "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия), производителями оборудования и направил заявку во Внешэкономбанк. 3.4. Развитие среднего бизнеса. Привлечение средних предприятий является стратегической целью для диверсификации экономики ГП Тутаев. В рамках КИП предполагается как поддержка расширения существующих производств, так и создание условий для строительства новых предприятий. Основными направлениями работы являются: - создание промышленного парка для машиностроительных компаний; - создание площадки для размещения пищевых производств, а также использование прочих земельных участков для других производств; - системная работа по привлечению профильных предприятий с успешным опытом работы на других рынках; - финансовая и административная поддержка предприятий, уже работающих на территории Тутаевского МР, и новых компаний, только размещающих производство. Таблица 29. Перечень проектов и мероприятий по развитию среднего предпринимательства -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/ | Наименование проекта, |Число новых рабочих| Объем инвестиций |Инвест-| | п | мероприятия | мест (нарастающим | на 2010-2015 годы, | иции | | | | итогом) | млн. рублей | на | | | |-------------------+----------------------------------------|рабоче-| | | |2011 | 2013 | 2015 |всего |федераль-|областн-|муни-|внебюд- | е | | | | год | год | год | | ный | ой |ципа-| жетные |место, | | | | | | | | бюджет | бюджет |льны-|источни-| млн. | | | | | | | | | | й | ки |рублей | | | | | | | | | |бюд- | | | | | | | | | | | | жет | | | |-----+---------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+-----+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-----+---------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+-----+--------+-------| | 1. |Реализация проектов по | 335 | 920 | 1125 |2311,0| 500,0 | 276,0 | | 1535,0 | 2,0 | | |созданию и развитию | | | | | | | | | | | |промышленного парка | | | | | | | | | | | |(с потенциальными | | | | | | | | | | | |резидентами) | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+-----+--------+-------| |1.1. |Создание промышленного | 5 | 15 | 25 |776,0 | 500,0 | 276,0 | | | 31,0 | | |парка | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+-----+--------+-------| |1.2. |Организация промышленной | 30 | 85 | 150 |210,0 | | | | 210,0 | 1,4 | | |сборки грузовых | | | | | | | | | | | |автомобилей марки МАЗ | | | | | | | | | | | |грузоподъемностью 4,8 - 30 | | | | | | | | | | | |тонн | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+-----+--------+-------| |1.3. |Организация производства | 55 | 80 | 80 |153,2 | | | | 153,2 | 1,9 | | |автомобильных | | | | | | | | | | | |уплотнительных систем | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+-----+--------+-------| |1.4. |Организация производства | 45 | 60 | 60 | 60,0 | | | | 60,0 | 1,0 | | |когенерационных газовых | | | | | | | | | | | |установок | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+-----+--------+-------| |1.5. |Проекты прочих резидентов | 200 | 680 | 810 |1111,8| | | |1 111,8 | 1,4 | | |промышленного парка | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+-----+--------+-------| | 2. |Реализация проектов | 517 | 1155 | 1325 |4541,3| 289,3 | 52,3 | |4 199,7 | 3,2 | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+-----+--------+-------| |2.1. |Создание производственно- | 30 | 370 | 480 |1200,0| | | |1 200,0 | 2,5 | | |логистического комплекса на| | | | | | | | | | | |базе комбината социального | | | | | | | | | | | |питания | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+-----+--------+-------| |2.2. |Создание завода по | 20 | 55 | 55 |500,0 | | | | 500,0 | 9,1 | | |переработке картофеля | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+-----+--------+-------| |2.3. |Расширение производства | 110 | 190 | 190 |274,8 | 19,8 | 5,0 | 110 | 190 | 1,4 | | |мясной продукции | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+-----+--------+-------| |2.4. |Расширение производства | 20 | 100 | 140 |255,0 | | | | 255,0 | 1,8 | | |оборудования для пищевой | | | | | | | | | | | |промышленности | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+-----+--------+-------| |2.5. |Модернизация производства | 75 | 75 | 75 | 34,0 | 5,0 | | | 29,0 | 0,5 | | |запчастей для | | | | | | | | | | | |сельхозтехники и | | | | | | | | | | | |автомобилей | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+-----+--------+-------| |2.6. |Расширение, модернизация | 90 | 120 | 120 |312,1 | | | | 312,1 | 90 | | |действующего литейного и | | | | | | | | | | | |механического производств | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+-----+--------+-------| |2.7. |Строительство | 70 | 100 | 120 |109,0 | | | | 109,0 | 1,1 | | |деревообрабатывающего | | | | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+-----+--------+-------| |2.8. |Реконструкция и | 7 | 10 | 10 |184,6 | 14,0 | 7,0 | | 163,6 | 18,5 | | |строительство | | | | | | | | | | | |животноводческого | | | | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+-----+--------+-------| |2.9. |Строительство | 80 | 120 | 120 |1442,0| 251,7 | 40,3 | | 1150,0 | 12,0 | | |комбикормового завода | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+-----+--------+-------| |2.10.|Строительство завода по | 15 | 15 | 15 |231,0 | | | | 231,0 | 15 | | |переработке использованных | | | | | | | | | | | |автомобильных шин в | | | | | | | | | | | |резиновую крошку | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+-----+--------+-------| | |Всего | 852 | 2075 | 2450 |6852,3| 789,3 | 328,3 | | 5734,7 | 2,3 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Высокие удельные затраты на 1 рабочее место при создании промышленного парка объясняются тем, что в рамках данного проекта будет строиться и модернизироваться производственная инфраструктура, для обслуживания которой и будут создаваться дополнительные рабочие места (увеличение численности персонала управляющей компании). В сфере агропромышленного комплекса сравнительно большие удельные затраты связаны со значительным ростом фондовооруженности персонала в результате внедрения в рамках реализации проектов современных производственных технологий и оборудования, обеспечивающих высокий уровень производительности труда. Паспорта бизнес-проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 2 к КИП. 3.4.1. Создание промышленного парка на базе площадей ОАО "ТМЗ". Создание промышленного парка на базе ОАО "ТМЗ" обусловлено следующими обстоятельствами: существенные избыточные площади производственных и административных помещений (106 тыс. кв. метров и 11,3 тыс. кв. метра соответственно). Продолжающаяся модернизация позволит освободить еще до 25 тыс. кв. метров площадей к 2013 году. Суммарная величина производственных и административных площадей в перспективе может составить более 300 тыс. кв. метров; обеспеченность территории необходимыми коммуникациями, включая избыточные мощности по электроэнергии (около 20 МВт), тепловой энергии (120 Гкал), водоснабжению и водоотведению (около 10 тыс. куб. метров), пропускной способности газовой системы; наличие в непосредственной близости автотрассы, собственной железнодорожной ветки; дефицит готовых площадок для размещения производств в радиусе 200 км. Арендаторами промышленного парка могут быть средние машиностроительные и смежные предприятия со средней численностью сотрудников 150 - 250 человек. В 2007 - 2008 годах на территории ОАО "ТМЗ" уже разместилось два производства (производство безредукторных электродвигателей для лифтов и автомобильных уплотнительных систем), ведутся переговоры с 2 потенциальными арендаторами (промышленная сборка грузовых автомобилей марки МАЗ, около 1 200 машин в год, и производство когенерационных газовых установок для развития альтернативной энергетики на базе двигателей ОАО "ТМЗ"). Таблица 30. Основные параметры развития промышленного парка ------------------------------------------------------------- |N | Наименование |2010|2011 |2012|2013|2014|2015|2010-| |п/п| показателя |год | год |год |год |год |год |2015 | | | | | | | | | |годы | |---+------------------+----+-----+----+----+----+----+-----| |1. |Выручка от продаж,|108 |1242 |2512|4064|5355|5715|18996| | |млн. рублей в год | | | | | | | | |---+------------------+----+-----+----+----+----+----+-----| |2. |Новые рабочие |30 |305 |310 |275 |120 |85 |1125 | | |места, человек | | | | | | | | |---+------------------+----+-----+----+----+----+----+-----| |3. |Объем инвестиций, |565 |531,6|291 |279 |299 |293 |2311 | | |млн. рублей | | | | | | | | ------------------------------------------------------------- Предложения по финансированию КИП приведены в приложении 1 к КИП. 3.4.2. Создание пищевых перерабатывающих производств. Возможность развития производств продуктов питания и их полуфабрикатов на территории ГП Тутаев обусловлена: - удачным расположением ГП Тутаев в непосредственной близости от развитых рынков; - относительно низкими требованиями к квалификации рабочей силы в пищевой промышленности; - возможностями развития исторически сложившегося комплекса пищевых производств (мясоперерабатывающего, молочного, ликеро- водочного, хлебопекарного); - возможностями по интеграции обработки с собственными сельскохозяйственными производителями. В целях диверсификации экономики ГП Тутаев, усиления производства продуктов питания предполагается реализация комплекса проектов по созданию и развитию пищевых перерабатывающих производств, на территории которых разместится производственно-логистический комплекс на базе комбината социального питания общества с ограниченной ответственностью "Содексо-Евроазия" и ряд других предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Производственно-логистический комплекс включает непосредственно комбинат социального питания (объем инвестиций - 450 млн. рублей), логистические помещения и терминалы (объем инвестиций - 300 млн. рублей), модернизацию пищеблоков школ, профессиональных училищ, больниц (объем инвестиций - 450 млн. рублей). Кроме того, предполагается размещение еще одного резидента парка - завода по переработке картофеля закрытого акционерного общества "Ярославский картофель" (объем инвестиций - 500 млн. рублей). В перспективе на территорию агропромышленного парка предполагается привлечение 4 - 5 новых производств общей численностью до 500 человек, а также вспомогательных предприятий (в том числе холодильного цеха), необходимых для функционирования производств и местных производителей сельскохозяйственной продукции. Таблица 31. Основные параметры создания и развития пищевых перерабатывающих производств -------------------------------------------------------- |N | Наименование |2010|2011|2012|2013|2014|2015|2010-| |п/п| показателя |год |год |год |год |год |год |2015 | | | | | | | | | |годы | |---+--------------+----+----+----+----+----+----+-----| |1. |Выручка от | | |633 |1167|1256|1365|4411 | | |продаж, | | | | | | | | | |млн. рублей в | | | | | | | | | |год | | | | | | | | |---+--------------+----+----+----+----+----+----+-----| |2. |Новые рабочие | |50 |240 |135 |110 | |535 | | |места, человек| | | | | | | | |---+--------------+----+----+----+----+----+----+-----| |3. |Объем | |770 |730 |200 | | |1 700| | |инвестиции, | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | -------------------------------------------------------- 3.4.3. Поддержка проектов. К приоритетным направлениям развития ГП Тутаев относится создание новых предприятий с численностью от 50 человек в области машиностроения и металлообработки, пищевой обрабатывающей промышленности и сельскохозяйственной промышленности. В качестве поддержки проектов будут использоваться инструменты, предусмотренные областными и муниципальными целевыми программами: субсидирование ставок по инвестиционным кредитам и лизингу оборудования, субсидирование первоначального взноса по договорам лизинга и части затрат, связанных с присоединением к электрическим сетям. 3.5. Поддержка СМиСП. Поддержка СМиСП является важным фактором экономического и социального развития Тутаевского МР. Малое и среднее предпринимательство охватывает самые различные направления экономической деятельности, обеспечивая тем самым формирование конкурентной среды, занятость и повышение уровня жизни населения Тутаевского МР, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет. Несмотря на то, что в настоящее время наметились положительные тенденции в развитии малого и среднего предпринимательства, имеет место ряд проблем, с которыми сталкиваются СМиСП: - недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов (недостаточность собственного капитала и оборотных средств); - трудности с получением банковского кредита и высокая процентная ставка за кредит; - нехватка производственных площадей, высокая арендная плата; - недостаток квалифицированных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства. Для поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства разработана городская целевая программа развития СМиСП ГП Тутаев на 2010-2012 годы (далее - Программа). Таблица 32. Перечень мероприятий финансовой поддержки СМиСП ----------------------------------------------------------------------- |N п| Наименование | Число новых | Объем и структура затрат | |/п | мероприятия | рабочих мест |на 2010-2015 годы, млн. рублей| | | | (нарастающим | | | | | итогом) | | | | |--------------+------------------------------| | | |2011|2013|2015|всего|феде- |обла-|муни-|внеб-| | | |год |год |год | |ральн-|стно-|ципа-|юдж- | | | | | | | |ый |й |льны-|етны-| | | | | | | |бюдж- |бюд- |й |е | | | | | | | |ет |жет |бюд- |исто-| | | | | | | | | |жет |чник | | | | | | | | | | |и | |---+-------------------+----+----+----+-----+------+-----+-----+-----| |1. |Поддержка СМиСП - |140 |279 |419 |341,3|317,1 |18,1 |2,1 |4 | | |всего | | | | | | | | | |---+-------------------+----+----+----+-----+------+-----+-----+-----| |2. |Правовое, | | | |7,7 |7,1 |0,6 | | | | |организационное и | | | | | | | | | | |аналитическое | | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | |CМиСП, проведение | | | | | | | | | | |исследований в | | | | | | | | | | |сфере деятельности | | | | | | | | | | |CМиСП | | | | | | | | | |---+-------------------+----+----+----+-----+------+-----+-----+-----| |3. |Создание и развитие|30 |50 |70 |147,7|138,9 |8,5 |0,3 | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | |поддержки СМиСП | | | | | | | | | |---+-------------------+----+----+----+-----+------+-----+-----+-----| |4. |Информационная и | | | |8,5 |7,9 |0,6 | | | | |консультационная | | | | | | | | | | |поддержка СМиСП | | | | | | | | | |---+-------------------+----+----+----+-----+------+-----+-----+-----| |5. |Содействие росту | | | |2,4 |2,4 | | | | | |конкурентоспособно-| | | | | | | | | | |сти и продвижению | | | | | | | | | | |продукции СМиСП | | | | | | | | | |---+-------------------+----+----+----+-----+------+-----+-----+-----| |6. |Финансовая |110 |229 |349 |154,0|141,0 |7,2 |1,8 |4,0 | | |поддержка СМиСП | | | | | | | | | |---+-------------------+----+----+----+-----+------+-----+-----+-----| |7. |Поддержка СМиСП | | | |21,0 |19,8 |1,2 | | | | |в области | | | | | | | | | | |подготовки, | | | | | | | | | | |переподготовки и | | | | | | | | | | |повышения квалиф- | | | | | | | | | | |икации кадров | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------- На 2013 - 2015 годы представлены прогнозные объемы финансирования Программы. В результате реализации основных мероприятий Программы предполагается к 2015 году увеличить: - количество СМиСП не менее чем на 5 процентов; - обороты организаций малого и среднего предпринимательства не менее чем на 10 процентов; - количество вновь созданных рабочих мест - на 419 единиц, в том числе за счет реализации мероприятий финансовой поддержки - на 349 единиц. 3.5.1. Предоставление земельных участков. В рамках подготовки КИП проведена работа по выявлению потенциальных земельных участков для размещения производств. 3.5.2. Финансовая поддержка. В рамках разработанной Программы предусматривается предоставление субсидий СМиСП на компенсацию части затрат на первоначальный взнос по договорам лизинга оборудования (не более 500 тыс. рублей по договору), на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга, на компенсацию части затрат, связанных с технологическим присоединением к электросетям. Прогнозный объем финансирования мероприятий Программы в 2010 - 2015 годах по ГП Тутаев составляет 154 млн. рублей, в том числе из областного и местного бюджетов - 9 млн. рублей, федерального бюджета - 141 млн. рублей, за счет внебюджетных источников - 4 млн. рублей. 3.5.3. Программа образовательной поддержки. В рамках Программы планируется выделение 21 млн. рублей в период 2010-2015 годов на образовательные программы с обучением не менее 200 человек. 3.6. Благоустройство ГП Тутаев и развитие туристического потенциала. Потенциальный туристический поток в ГП Тутаев сопоставим с другими городами западной части туристического маршрута "Золотое кольцо России" (100 - 120 тыс. человек в год, в том числе около 10 процентов ночующих туристов). Схемы географического и туристического положения ГП Тутаев приведены в приложении 3 к КИП. Для реализации туристического потенциала ГП Тутаев необходим ряд мероприятий по благоустройству туристической части города, обеспечению технической возможности приема крупных теплоходов, а также по развитию гостинично-ресторанного комплекса в левобережной части. Основные целевые показатели, позволяющие оценить эффективность развития туристической отрасли до 2015 года: - число туристов около 100-120 тыс. человек, в том числе не менее 8-10 процентов ночующих туристов; - гостиничный номерной фонд 120-150 номеров, одновременный прием не менее 200 человек; - число занятых в малом предпринимательстве в сфере туризма около 350-450 человек; - объем поступлений в местный бюджет - 7-10 млн. рублей в год. Развитие гостинично-ресторанного комплекса предполагается реализовывать через поддержку малого предпринимательства в рамках целевых программ поддержки СМиСП. Таблица 33. Перечень мероприятий по развитию туристской инфраструктуры ГП Тутаев ----------------------------------------------------------------------- |N п |Наименован- | Количество | Объем и структура затрат |Инв- | | /п | ие |новых рабочих |на 2010-2015 годы, млн. рублей|ести-| | | мероприяти | мест | | ции | | | я | (нарастающим | | на | | | | итогом) | |раб- | | | |--------------+------------------------------|очее | | | |2011|201-|2015|все-|феде-|облас-|мун- |внеб- |мес- | | | |год | 3 |год | го |раль-| тной |ицип-| юдж- | то, | | | | |год | | | ный |бюдж- |альн-|етны- |млн. | | | | | | | |бюд- | ет | ый | е |руб. | | | | | | | | жет | |бюд- |исто- | | | | | | | | | | | жет | чник | | | | | | | | | | | | и | | |----+------------+----+----+----+----+-----+------+-----+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |----+------------+----+----+----+----+-----+------+-----+------+-----| | 1. |Благоустрой-|151 |230 | 97 |564 | 350 | 51 | 30 | 133 | 5,8 | | |ство ГП | | | | | | | | | | | |Тутаев и | | | | | | | | | | | |развитие | | | | | | | | | | | |туристическ-| | | | | | | | | | | |ого | | | | | | | | | | | |потенциала | | | | | | | | | | |----+------------+----+----+----+----+-----+------+-----+------+-----| | 2. |Береговая | 20 | | 42 |225 | 168 | 30 | 22 | 5 | 5,4 | | |инфраструкт-| | | | | | | | | | | |ура | | | | | | | | | | |----+------------+----+----+----+----+-----+------+-----+------+-----| |2.1.|Берегоукреп-| | | 42 |181 | 165 | 8 | 6 | 2 | 4,3 | | |ление р. | | | | | | | | | | | |Волги | | | | | | | | | | |----+------------+----+----+----+----+-----+------+-----+------+-----| |2.2.|Реконструкц-| 5 | | | 12 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2,4 | | |ия | | | | | | | | | | | |Волжской | | | | | | | | | | | |набережной | | | | | | | | | | |----+------------+----+----+----+----+-----+------+-----+------+-----| |2.3.|Завершение | 15 | | | 32 | 2 | 16 | 12 | 2 | 2,1 | | |строительст-| | | | | | | | | | | |ва причала | | | | | | | | | | |----+------------+----+----+----+----+-----+------+-----+------+-----| | 3. |Создание и | 90 |175 | |207 | 170 | 15 | 4 | 18 | 1,2 | | |реконструкц-| | | | | | | | | | | |ия | | | | | | | | | | | |туристическ-| | | | | | | | | | | |их объектов | | | | | | | | | | |----+------------+----+----+----+----+-----+------+-----+------+-----| |3.1.|Реконструкц-| 25 | 48 | | 57 | 49 | 3 | 1 | 4 | 1,2 | | |ия Базарной | | | | | | | | | | | |площади | | | | | | | | | | |----+------------+----+----+----+----+-----+------+-----+------+-----| |3.2.|Реконструкц-| 3 | 5 | | 9 | 8 | 1 | | | 1,8 | | |ия | | | | | | | | | | | |Романовско- | | | | | | | | | | | |го Кремля | | | | | | | | | | |----+------------+----+----+----+----+-----+------+-----+------+-----| |3.3.|Создание | 25 | 47 | | 53 | 45 | 3 | | 5 | 1,1 | | |туристическ-| | | | | | | | | | | |ой зоны | | | | | | | | | | | |"Ворота в | | | | | | | | | | | |провинцию" | | | | | | | | | | |----+------------+----+----+----+----+-----+------+-----+------+-----| |3.4.|Реконструкц-| 3 | 9 | | 9 | 8 | 1 | | | 1 | | |ия | | | | | | | | | | | |туристическ-| | | | | | | | | | | |ой зоны | | | | | | | | | | | |"Черная | | | | | | | | | | | |гора" | | | | | | | | | | |----+------------+----+----+----+----+-----+------+-----+------+-----| |3.5.|Реконструкц-| 15 | 30 | | 35 | 25 | 3 | 2 | 5 | 1,2 | | |ия | | | | | | | | | | | |музейного | | | | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | | | | | |"Дом | | | | | | | | | | | |овчара" | | | | | | | | | | |----+------------+----+----+----+----+-----+------+-----+------+-----| |3.6.|Реконструкц-| 3 | 10 | | 9 | 8 | 1 | | | 0,9 | | |ия | | | | | | | | | | | |экспокомпл- | | | | | | | | | | | |екса | | | | | | | | | | | |"Борисоглеб-| | | | | | | | | | | |ская | | | | | | | | | | | |сторона" | | | | | | | | | | |----+------------+----+----+----+----+-----+------+-----+------+-----| |3.7.|Реконструкц-| 16 | 26 | | 35 | 27 | 3 | 1 | 4,0 | 1,3 | | |ия усадьбы | | | | | | | | | | | |по ул. | | | | | | | | | | | |Кирова, д. | | | | | | | | | | | |13 | | | | | | | | | | |----+------------+----+----+----+----+-----+------+-----+------+-----| | 4. |Развитие | 15 | 55 | 55 |110 | | | | 110 | 2 | | |гостиничног-| | | | | | | | | | | |о комплекса | | | | | | | | | | | |и | | | | | | | | | | | |ресторанов | | | | | | | | | | |----+------------+----+----+----+----+-----+------+-----+------+-----| | 5. |Благоустрой-| 26 | | | 22 | 12 | 6 | 4 | | 0,8 | | |ство | | | | | | | | | | | |территории | | | | | | | | | | |----+------------+----+----+----+----+-----+------+-----+------+-----| |5.1.|Кустодиевск-| 5 | | | 2 | 1 | 1 | | | 0,4 | | |ий бульвар | | | | | | | | | | |----+------------+----+----+----+----+-----+------+-----+------+-----| |5.2.|Сквер у | 10 | | | 9 | 4 | 3 | 2 | | 0,9 | | |Базарной | | | | | | | | | | | |площади | | | | | | | | | | |----+------------+----+----+----+----+-----+------+-----+------+-----| |5.3.|Сквер | 3 | | | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |"Советского | | | | | | | | | | | |периода" | | | | | | | | | | |----+------------+----+----+----+----+-----+------+-----+------+-----| |5.4.|Ремонт | 3 | | | 4 | 3 | 1 | | | 1,3 | | |дороги на | | | | | | | | | | | |улицах | | | | | | | | | | | |Донской и | | | | | | | | | | | |Луначарског | | | | | | | | | | | |о | | | | | | | | | | |----+------------+----+----+----+----+-----+------+-----+------+-----| |5.5.|Ремонт | 5 | | | 4 | 3 | | 1 | | 0,8 | | |дороги на | | | | | | | | | | | |ул. | | | | | | | | | | | |Юбилейной | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------- Основными источниками финансирования мероприятий по развитию туристской деятельности являются федеральный, областной, местные бюджеты ГП Тутаев и Тутаевского МР. В 2010 году планируется создание программы развития туристического потенциала ГП Тутаев. 3.7. Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура. Затраты на ремонт инженерных сетей, жилого фонда, переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, износ которого составляет более 70 процентов, в период 2010-2015 годов составят 403 млн. рублей. Наиболее значимыми проектами являются замена дюкера через реку Волгу для водоснабжения (в случае выхода из строя второго трубопровода полностью парализуется водоснабжение левобережной части ГП Тутаев) и работы на тепловых сетях. Таблица 34. Предполагаемые объемы финансирования жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры (млн. рублей) -------------------------------------------------------------------- |N п/| Наименование мероприятия | Объем финансирования | | п | | на 2010-2015 годы | | | |-----------------------------| | | |всего|феде-|обла-|муни-|внеб-| | | | |раль-|стно-|ципа-|юдж- | | | | | ный | й |льны-|етны-| | | | |бюд- |бюд- | й | е | | | | | жет | жет |бюд- |исто-| | | | | | | жет |чник | | | | | | | | и | |----+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 1. |Мероприятия по реконструкции |165,5|79,0 |25,0 |25,5 |36,0 | | |сетей водоснабжения и | | | | | | | |водоотведения | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2. |Мероприятия по газификации и |152,6|28,0 |98,7 |25,9 | | | |теплоснабжению | | | | | | |----+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 3. |Мероприятия по капитальному |93,4 |78,2 | 1,6 | 8,9 | 4,7 | | |ремонту жилого фонда - всего | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |меры дополнительной поддержки |78,4 |66,3 | | 8,2 | 3,9 | | |субъектов Российской | | | | | | | |Федерации, на территории | | | | | | | |которых находятся | | | | | | | |монопрофильные муниципальные | | | | | | | |образования (в соответствии с | | | | | | | |постановлением Правительства | | | | | | | |Российской Федерации от 31 мая | | | | | | | |2010 г. N 380 "О дополнительной| | | | | | | |поддержке субъектов Российской | | | | | | | |Федерации, на территориях | | | | | | | |которых находятся | | | | | | | |монопрофильные муниципальные | | | | | | | |образования") | | | | | | | | | | | | | | | |региональная адресная программа|15,0 |11,9 | 1,6 | 0,7 | 0,8 | | |по проведению капитального | | | | | | | |ремонта многоквартирных домов | | | | | | | |(в соответствии с Федеральным | | | | | | | |законом от 21 июля 2007 года | | | | | | | |N 185-ФЗ "О Фонде содействия | | | | | | | |реформированию жилищно- | | | | | | | |коммунального хозяйства") | | | | | | |----+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 4. |Мероприятия по переселению |42,0 |35,1 | 2,1 | 4,8 | | | |граждан из ветхого и аварийного| | | | | | | |жилищного фонда | | | | | | |----+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 5. |Жилищно-коммунальное |453,5|220,3|127,4|65,1 |40,7 | | |хозяйство и инфраструктура - | | | | | | | |всего | | | | | | -------------------------------------------------------------------- Мероприятия по газификации и теплоснабжению включают: - реконструкцию тепловых сетей ГП Тутаев; - реконструкцию районной котельной; - газификацию левобережного района города. Реконструкция сетей водоснабжения включает следующие работы: - замена дюкера через р. Волгу для водоснабжения; - модернизация насосных агрегатов с установкой ПЧ 315/6000 вольт и установка усовершенствованных приборов учета воды в насосных подстанциях первого, второго и третьего подъемов; - строительство водопровода в ГП Тутаев на ул. Волжская набережная; - строительство водовода от насосной станции первого подъема до станции фильтрации; - реконструкция водоводов от насосной станции второго подъема до автобусного вокзала; - реконструкция водоводов диаметром 500 мм от автовокзала до ОАО "ТМЗ"; - замена водопровода от ул. Комсомольской до дюкера; - реконструкция и расширение системы водоснабжения левого берега ГП Тутаев. Реконструкция системы водоотведения включает: - строительство двух трубопроводов напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции N 2 до биологических очистных сооружений с увеличением сечения трубопровода; - реконструкция канализационной насосной станции N 3 с модернизацией насосного оборудования; - реконструкция напорных коллекторов от канализационной насосной станции N 3 до биологических очистных сооружений; - реконструкция канализационного самотечного коллектора по ул. Волжская набережная; - строительство самотечной канализации на улицах Ямской, Благовещенской; - строительство приемной камеры на биологических очистных сооружениях с установкой усовершенствованных решеток-дробилок. Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ), исходя из предварительных расчетов, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования" довела объем средств, предназначенных для ГП Тутаев, до суммы 66 314,9 тыс. рублей. С учетом объема средств дополнительной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов планируется выделить 78,4 млн. рублей, в том числе за счет средств: - Фонда содействия реформированию ЖКХ - 66,3 млн. рублей; - местного бюджета - 8,2 млн. рублей; - средств собственников жилья - 3,9 млн. рублей. Кроме того, в настоящее время за счет средств, предусмотренных Фондом содействия реформированию ЖКХ, Ярославской области выделено 11,9 млн. рублей на выполнение региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Тутаев" на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства области от 19.08.2010 N 617-п "Об утверждении региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Тутаев" на 2010 год", в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". В целом на реализацию указанной программы планируется затратить 15 млн. рублей, в том числе за счет средств: - Фонда содействия реформированию ЖКХ - 11,9 млн. рублей; - областного бюджета - 1,6 млн. рублей; - местного бюджета - 0,7 млн. рублей; - средств собственников жилья - 0,8 млн. рублей; на реализацию мероприятий по обеспечению переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда - 42,06 млн. рублей, в том числе за счет средств: - Фонда содействия реформированию ЖКХ - 35,14 млн. рублей; - областного бюджета - 2,12 млн. рублей; - местного бюджета - 4,8 млн. рублей. Планируется улучшить условия проживания 31 семьи (69 человек). Таким образом, в 2010 году на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов и переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда предусмотрено финансирование в сумме 135,4 млн. рублей, в том числе за счет средств: - Фонда содействия реформированию ЖКХ - 113,4 млн. рублей; - областного бюджета - 3,8 млн. рублей; - местного бюджета - 13,7 млн. рублей; - средств собственников жилья - 4,7 млн. рублей. В то же время необходимо отметить, что потребность в средствах на проведение капитального ремонта жилых домов составляет в 2010 году 280 млн. рублей, в том числе за счет средств: - Фонда содействия реформированию ЖКХ - 237,3 млн. рублей, - областного бюджета - 23,9 млн. рублей; - местного бюджета - 4,8 млн. рублей; - средств собственников жилья - 14 млн. рублей. Потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2010-2011 годах составляет 119,9 млн. рублей, в том числе за счет средств: - Фонда содействия реформированию ЖКХ - 106,8 млн. рублей; - областного бюджета - 11,9 млн. рублей; - местного бюджета - 1,2 млн. рублей. В целях обеспечения приведения многоквартирных жилых домов в нормативное состояние и расселения граждан из ветхого жилого фонда необходимо предоставление за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ дополнительно 227,7 млн. рублей. 3.8. Меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев. В целях принятия и реализации превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждению роста безработицы в Ярославской области, для создания условий по сохранению кадрового потенциала организаций ГП Тутаев, содействия сохранению и созданию рабочих мест, а также для расширения сферы занятости населения разработана региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год" и одобренная Правительством Российской Федерации. Кроме того, постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года" утверждена региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года. В рамках указанных программ предполагается участие 5 205 работников и безработных граждан Тутаевского МР, на что запланировано выделение 103 634,5 тыс. рублей, в том числе: - на организацию опережающего профессионального обучения 211 работников, находящихся под угрозой увольнения, ОАО "ТМЗ" (200 человек), общества с ограниченной ответственностью фирмы "Тантал" (9 человек), открытого акционерного общества "Свобода" (2 человека) - 2 637,5 тыс. рублей; - на организацию общественных работ, временного трудоустройства 4 606 человек, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными - 8 1 252,1 тыс. рублей; - на стажировку 118 выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы - 3 868,9 тыс. рублей; - на содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 270 безработных граждан - 15 876 тыс. рублей. В период с 2011 по 2015 годы мероприятия по содействию занятости населения в ГП Тутаев планируется осуществлять и корректировать в соответствии с результатами реализации КИП в 2010 году. Таблица 35. Перечень мероприятий по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев в 2010 году ------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование мероприятия | 2010 год | |п/п| |------------------| | | |численн- | объем | | | | ость |финанси-| | | |участни- |рования,| | | |ков, чел.| тыс. | | | | | рублей | |---+-----------------------------------------------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------------------------------------------------------| | В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий | | по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 | | год | |----------------------------------------------------------------------| |1. |Опережающее профессиональное обучение | 161 | 2012,5 | | |работников в случае угрозы массового увольнения| | | | |(установления неполного рабочего времени, | | | | |временной приостановки работ, предоставления | | | | |отпусков без сохранения заработной платы, | | | | |мероприятий по высвобождению работников) | | | |---+-----------------------------------------------+---------+--------| |2. |Организация временных рабочих мест и | 4356 |77153,8 | | |оплачиваемых общественных работ для | | | | |трудоустройства работников, находящихся под | | | | |риском увольнения, граждан, ищущих работу, и | | | | |безработных граждан | | | |---+-----------------------------------------------+---------+--------| |3. |Организация стажировки выпускников | 118 | 3868,9 | | |образовательных учреждений в целях | | | | |приобретения ими опыта работы с | | | | |использованием трудового потенциала | | | | |работников старшего возраста | | | |---+-----------------------------------------------+---------+--------| |4. |Содействие развитию малого | 140 | 8232 | | |предпринимательства и самозанятости | | | | |безработных граждан | | | |---+-----------------------------------------------+---------+--------| |5. |Итого | 4775 |91267,2 | | | | | | |----------------------------------------------------------------------| | В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий | | по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области | | на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года | |----------------------------------------------------------------------| |6. |Организация опережающего профессионального | 50 | 625 | | |обучения работников в случае угрозы массового | | | | |увольнения (установления неполного рабочего | | | | |времени, временной приостановки работ, | | | | |предоставления отпусков без сохранения | | | | |заработной платы, мероприятий по | | | | |высвобождению работников) | | | |---+-----------------------------------------------+---------+--------| |7. |Организация временных рабочих мест и | 250 | 4098,3 | | |оплачиваемых общественных работ для | | | | |трудоустройства работников, находящихся под | | | | |риском увольнения, граждан, ищущих работу, и | | | | |безработных граждан | | | |---+-----------------------------------------------+---------+--------| |8. |Содействие развитию малого | 130 | 7644 | | |предпринимательства и самозанятости | | | | |безработных граждан | | | |---+-----------------------------------------------+---------+--------| |9. |Итого | 430 |12367,3 | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ Опережающее обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, будет способствовать занятости работников как на своем предприятии (по новой профессии или после повышения квалификации по имеющейся специальности), так и на других предприятиях по месту проживания или в случае переезда в другую местность. Прогноз отдельных показателей баланса трудовых ресурсов ГП Тутаев приведен в приложении 4 к КИП. Таблица 36. План опережающего переобучения работников, находящихся под угрозой увольнения, на предприятиях ГП Тутаев ---------------------------------------------------------------------- |N| Место | Имею- |Ко- | Мест | Новая |Кол-| Новое |Стоимо- | | | работы | щаяся |лич-| о |специал- |иче-| место | сть | |п| |специа-|ест-|перео-| ьность |ств-| работы |переобу-| |/| |льност | во |буче- | | о | | чения, | |п| | ь |раб-| ния | |раб-| | рублей | | | | |отн-| | |отн-| | | | | | |ико | | |ико | | | | | | | в | | | в | | | |-+----------+-------+----+------+---------+----+-----------+--------| |1|ОАО |механи | 21 |ОАО |шлифов- | 21 |ОАО |1875000 | |.|"ТМЗ" |к | |"ТМЗ |щик | |"ТМЗ" | | | | | | |" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |обруб- | 15 | |токарь | 15 | | | | | |щик | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |слесар | 50 | |сверлов- | 50 | | | | | |ь | | |щик | | | | | | | | | | | | | | | | |подсоб-| 54 | |слесарь | 54 | | | | | |ный | | |механо- | | | | | | |рабочи | | |сборочн- | | | | | | |й | | |ых работ | | | | | | | | | | | | | | | | |станоч-| 10 | |электро- | 10 | | | | | |ник | | |монтер | | | | |-+----------+-------+----+------+---------+----+-----------+--------| |2|Обществ- |тракто-| 2 |учеб- |повыше- | 2 |общество с | 25000 | |.|о с |рист | |ный |ние | |ограничен- | | | |ограниче- | | |комб- |квалифи- | |ной | | | |нной | | |инат |кации | |ответствен-| | | |ответстве-| | |"Мел- |трактори-| |ностью | | | |нностью | | |иорат-|ста | |"Свобода" | | | |"Свобода | | |ор" |категори-| | | | | |" | | | |и "Д" | | | | |-+----------+-------+----+------+---------+----+-----------+--------| |3|Обществ- |плотни | 5 |ОАО |плавиль- | 5 |общество с | 112500 | |.|о с |к | |"ТМЗ |щик | |ограничен- | | | |ограниче- | | |" | | |ной | | | |нной | | | | | |ответствен-| | | |ответстве-| | | | | |ностью | | | |нностью | | | | | |фирма | | | |фирма | | | | | |"Тантал" | | | |"Тантал" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |слесар | 4 | |формов- | 4 | | | | | |ь | | |щик | | | | ---------------------------------------------------------------------- Таблица 37. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников организаций ГП Тутаев -------------------------------------------------------------------- |N п| Направление |Численность| Наименование учебного | |/п | профессиональной |участников | заведения | | | переподготовки | обучения, | | | | | человек | | |---+------------------+-----------+-------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------------------------------------------------------------| | Обучение по профессиям, востребованным ОАО "ТМЗ" | |------------------------------------------------------------------| |1. |Гальваник | 10 |отдел технического обучения | | | | |ОАО "ТМЗ" | |---+------------------+-----------+-------------------------------| |2. |Заливщик | 10 |отдел технического обучения | | | | |ОАО "ТМЗ" | |---+------------------+-----------+-------------------------------| |3. |Стерженщик | 10 |отдел технического обучения | | | | |ОАО "ТМЗ" | |---+------------------+-----------+-------------------------------| |4. |Машинист крана | 10 |отдел технического обучения | | | | |ОАО "ТМЗ" | |---+------------------+-----------+-------------------------------| |5. |Обрубщик | 10 |отдел технического обучения | | | | |ОАО "ТМЗ" | |---+------------------+-----------+-------------------------------| |6. |Плавильщик | 10 |отдел технического обучения | | | | |ОАО "ТМЗ" | |---+------------------+-----------+-------------------------------| |7. |Термист | 10 |отдел технического обучения | | | | |ОАО "ТМЗ" | |---+------------------+-----------+-------------------------------| |8. |Формовщик | 10 |отдел технического обучения | | | | |ОАО "ТМЗ" | |---+------------------+-----------+-------------------------------| |9. |Фрезеровщик | 10 |отдел технического обучения | | |(универсал) | |ОАО "ТМЗ"; | | | | |государственное | | | | |образовательное учреждение | | | | |начального профессионального | | | | |образования Ярославской | | | | |области (далее - ГОУ НПО ЯО) | | | | |профессиональный лицей | | | | |(далее - ПЛ) N 2; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 32; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 38; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 18 | |---+------------------+-----------+-------------------------------| |10.|Штамповщик | 10 |отдел технического обучения | | | | |ОАО "ТМЗ" | |---+------------------+-----------+-------------------------------| |11.|Шлифовщик | 10 |отдел технического обучения | | |(универсал) | |ОАО "ТМЗ"; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 18 | |---+------------------+-----------+-------------------------------| |12.|Наладчик | 50 |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2 | | |автоматических | | | | |линий и агрегатных| | | | |станков | | | |---+------------------+-----------+-------------------------------| |13.|Наладчик станков и| 30 |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; | | |манипуляторов с | |Тутаевский филиал | | |программным | |государственного | | |управлением | |образовательного учреждения | | | | |высшего профессионального | | | | |образования "Рыбинская | | | | |государственная авиационная | | | | |технологическая академия | | | | |имени П. А. Соловьева" (далее -| | | | |Тутаевский филиал РГАТА) | |---+------------------+-----------+-------------------------------| |14.|Слесарь-ремонтник | 30 |отдел технического обучения | | | | |ОАО "ТМЗ"; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 18; | | | | |ГОУ НПО ЯО | | | | |профессиональное училище | | | | |(далее - ПУ) N 3; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПУ N 4; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПУ N 8 | |---+------------------+-----------+-------------------------------| |15.|Электромонтер | 30 |учебный комбинат | | | | |"Мелиоратор"; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПУ N 8; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 32; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 7; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 18; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПУ N 1; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПУ N 3; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПУ N 6; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПУ N 41; | | | | |государственное | | | | |образовательное учреждение | | | | |среднего профессионального | | | | |образования Ярославской | | | | |области Даниловский | | | | |политехнический техникум; | | | | |Угличский институт | | | | |повышения квалификации | |---+------------------+-----------+-------------------------------| |16.|Станочник | 100 |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 32; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПУ N 16 | |---+------------------+-----------+-------------------------------| |17.|Оператор с | 50 |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; | | |программным | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 32; | | |управлением | |Тутаевский филиал РГАТА | |---+------------------+-----------+-------------------------------| |18.|Слесарь | 50 |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; | | |механосборочных | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 18; | | |работ | |ГОУ НПО ЯО ПУ N 3 | |---+------------------+-----------+-------------------------------| |19.|Токарь (универсал)| 10 |отдел технического обучения | | | | |ОАО "ТМЗ"; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПУ N 12; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 32; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 38; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 18; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПУ N 4; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПУ N 41 | |---+------------------+-----------+-------------------------------| | |Итого | 460 | | |------------------------------------------------------------------| | Обучение по профессиям, востребованным на комбикормовом заводе | |------------------------------------------------------------------| |20.|Сменный мастер на | 2 |обучение на предприятиях в | | |элеватор | |других регионах | |---+------------------+-----------+-------------------------------| |21.|Начальник цеха | 1 |обучение на предприятиях в | | |производственного | |других регионах | | |корпуса | | | |---+------------------+-----------+-------------------------------| |22.|Сменный мастер | 3 |обучение на предприятиях в | | |производственного | |других регионах | | |корпуса | | | |---+------------------+-----------+-------------------------------| | |Итого | 6 | | |------------------------------------------------------------------| | Обучение по профессиям, востребованным обществом с ограниченной | | ответственностью "Тутаевская механическая компания" | |------------------------------------------------------------------| |23.|Токарь | 40 |ГОУ НПО ЯО ПУ N 12; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 32; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 38; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 18; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПУ N 4; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПУ N 41 | |---+------------------+-----------+-------------------------------| |24.|Фрезеровщик | 5 |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 32; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 38; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 18 | |---+------------------+-----------+-------------------------------| |25.|Сверловщик | 5 |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2 | | | | | | |---+------------------+-----------+-------------------------------| | |Итого | 50 | | |---+------------------+-----------+-------------------------------| | |Всего | 516 | | -------------------------------------------------------------------- Примечание: информация, приведенная в таблице, является справочной. 3.9. Дорожное хозяйство. В рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на реализацию инвестиционного проекта "Строительство поселка малоэтажной застройки "Северная пасека", Тутаевский муниципальный район" в 2009 году были предусмотрены бюджетные средства на реконструкцию автомобильных дорог, тротуаров и подъездных путей к поселку в сумме 127 343 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета - 89 139 тыс. рублей; - областного бюджета - 19 102 тыс. рублей; - местного бюджета - 19 102 тыс. рублей. В связи с проведением повторной экспертизы проектно-сметной документации бюджетные средства не были использованы в полном объеме. Для обеспечения выполнения инвестиционного проекта в 2010 году планируется использовать остаток бюджетных средств в сумме 21 936,6 тыс. рублей, предоставленных за счет: - федерального бюджета - 15 354,5 тыс. рублей; - областного бюджета - 3 291 тыс. рублей; - местного бюджета - 3 291 тыс. рублей. С Федеральным дорожным агентством заключено дополнительное соглашение от 16.03.2010 N 5 о направлении остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Ярославской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, тротуаров и подъездных путей к поселку "Северная пасека", на те же цели. В 2010 году планируется использовать бюджетные средства в полном объеме. 4. Механизм управления реализацией КИП Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов). Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы: - создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП; - программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых, ведомственных целевых, региональных адресных программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации; - экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов; - организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей. Таблица 38. Организационная структура управления реализацией КИП ---------------------------------------------------------------------- |N | Участники | Роль в управлении и реализации КИП | |п/п| управления | | |---+-----------------+----------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |---+-----------------+----------------------------------------------| |1. |Губернатор |постановка стратегических целей; | | |области |взаимодействие с федеральными органами | | | |исполнительной власти | |---+-----------------+----------------------------------------------| |2. |Заместитель |детализация стратегических целей и задач; | | |Губернатора |общая организация работ по монопрофильным | | |области |населенным пунктам области; | | | |координация деятельности различных структур, | | | |вовлеченных в работы по реализации КИП; | | | |контроль достижения стратегических целей | |---+-----------------+----------------------------------------------| |3. |Департамент |обеспечение взаимосвязи КИП с программами, | | |экономического |реализуемыми на территории ГП Тутаев; | | |развития |организация взаимодействия с федеральными | | |Ярославской |органами исполнительной власти; | | |области |координация деятельности по формированию | | | |бюджетных заявок на получение ассигнований из | | | |федерального бюджета; | | | |мониторинг социально-экономической ситуации в | | | |ГП Тутаев | |---+-----------------+----------------------------------------------| |4. |Дирекция по |управление реализацией КИП, в том числе | | |комплексным |оперативное управление реализацией | | |инвестиционным |инфраструктурных и бизнес-проектов; | | |планам в составе |координация работы органов местного | | |государственного |самоуправления муниципальных образований | | |автономного |области и участников КИП; | | |учреждения |мониторинг выполнения мероприятий КИП; | | |Ярославской |мониторинг достижения показателей КИП; | | |области |подготовка сводных отчетов о реализации КИП | | |"Агентство по | | | |сопровождению | | | |инвестиционных | | | |проектов" | | |---+-----------------+----------------------------------------------| |5. |Органы |реализация областных и муниципальных целевых | | |исполнительной |программ; | | |власти |реализация инфраструктурных проектов; | | |Ярославской |маркетинг инвестиционных проектов; | | |области - |консультационная и аналитическая поддержка | | |исполнители | | |---+-----------------+----------------------------------------------| |6. |Координационны- |координация деятельности органов местного | | |й совет ГП Тутаев|самоуправления муниципальных образований | | | |области и представителей бизнеса по реализации| | | |КИП; | | | |работа с инвесторами и существующим бизнесом; | | | |консультационная и аналитическая поддержка в | | | |реализации КИП | ---------------------------------------------------------------------- Мониторинг сроков и достижения целевых показателей реализации КИП планируется осуществлять в соответствии с показателями, приведенными в разделе I предложений по финансированию мероприятий и целевых показателей КИП (приложение 1 к КИП). Промежуточные отчеты о реализации КИП планируется формировать не реже 1 раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП планируется представлять в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным. Приложение 1 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Тутаев Предложения по финансированию мероприятий и целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев I. Объемы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев по уровням бюджетной системы Российской Федерации ----------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Количество | | |п/п |проекта, мероприятия | созданных |Объем инвестиций, млн.| | | |новых рабочих| рублей | | | | мест | | | | |(нарастающим | | | | | итогом) | | | | |-------------+----------------------| | | |201|201 |201 |всего|ФБ |ОБ |МБ | ВБ | | | | 1 | 3 | 5 | | | | | | | | |год|год |год | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| | 1. |Инвестиционная |360|820 |101 |5136,| | | |513 | | |программа | | | 0 | 0 | | | |6,0 | | |ОАО "ТМЗ" | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |1.1.|Перевооружение |95 |305 |420 |2036,| | | |203 | | |литейного | | | | 0 | | | |6,0 | | |производства | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |1.2.|Развитие |115|210 |220 |1448,| | | |144 | | |производства КП | | | | 0 | | | |8,0 | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |1.3.|Развитие |150|305 |370 |1002,| | | |100 | | |производства | | | | 0 | | | |2,0 | | |двигателей | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |1.4.|Финансирование | | | |650,0| | | |650 | | |научно- | | | | | | | | ,0 | | |исследовательских и | | | | | | | | | | |опытно- | | | | | | | | | | |конструкторских | | | | | | | | | | |работ | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| | 2. |Реализация бизнес- |852|207 |245 |6852,|78 |328| |573 | | |проектов | | 5 | 0 | 3 |9,3|,3 | |4,7 | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |2.1.|Реализация проектов |335|920 |112 |2311,|50 |276| |153 | | |по созданию и | | | 5 | 0 |0,0|,0 | |5,0 | | |развитию | | | | | | | | | | |промышленного парка | | | | | | | | | | |(с потенциальными | | | | | | | | | | |резидентами) | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |2.1.|Создание | 5 | 15 | 25 |776,0|50 |276| | | | 1. |промышленного парка | | | | |0,0|,0 | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |2.1.|Организация |30 | 85 |150 |210,0| | | |210 | | 2. |промышленной | | | | | | | | ,0 | | |сборки грузовых | | | | | | | | | | |автомобилей марки | | | | | | | | | | |МАЗ | | | | | | | | | | |грузоподъемностью | | | | | | | | | | |4,8-30 тонн | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |2.1.|Организация |55 | 80 | 80 |153,2| | | |153 | | 3. |производства | | | | | | | | ,2 | | |автомобильных | | | | | | | | | | |уплотнительных | | | | | | | | | | |систем | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |2.1.|Организация |45 | 60 | 60 |60,0 | | | |60, | | 4. |производства | | | | | | | | 0 | | |когенерационных | | | | | | | | | | |газовых установок | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |2.1.|Проекты прочих |200|680 |810 |1111,| | | |111 | | 5. |резидентов | | | | 8 | | | |1,8 | | |промышленного парка | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |2.2.|Создание |30 |370 |480 |1200,| | | |120 | | |производственно- | | | | 0 | | | |0,0 | | |логистического | | | | | | | | | | |комплекса на базе | | | | | | | | | | |комбината | | | | | | | | | | |социального питания | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |2.3.|Создание завода по |20 | 55 | 55 |500,0| | | |500 | | |переработке | | | | | | | | ,0 | | |картофеля | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |2.4.|Расширение |110|190 |190 |274,8|19,|5,0| |250 | | |производства мясной | | | | | 8 | | | ,0 | | |продукции | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |2.5.|Расширение |20 |100 |140 |255,0| | | |255 | | |производства | | | | | | | | ,0 | | |оборудования для | | | | | | | | | | |пищевой | | | | | | | | | | |промышленности | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |2.6.|Модернизация |75 | 75 | 75 |29,0 | | | |29, | | |производства | | | | | | | | 0 | | |запчастей для | | | | | | | | | | |сельхозтехники и | | | | | | | | | | |автомобилей | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |2.7.|Расширение, |90 |120 |120 |312,1| | | |312 | | |модернизация | | | | | | | | ,1 | | |действующего | | | | | | | | | | |литейного и | | | | | | | | | | |механического | | | | | | | | | | |производств | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |2.8.|Строительство |70 |100 |120 |109,0| | | |109 | | |деревообрабатывающе- | | | | | | | | ,0 | | |го комплекса | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |2.9.|Реконструкция и | 7 | 10 | 10 |184,6|14,|7,0| |163 | | |строительство | | | | | 0 | | | ,6 | | |животноводческого | | | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |2.10|Строительство |80 |120 |120 |1442,|25 |40,| |115 | | . |комбикормового | | | | 0 |1,7| 3 | |0,0 | | |завода | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |2.11|Строительство завода |15 | 15 | 15 |231,0| | | |231 | | . |по переработке | | | | | | | | ,0 | | |использованных | | | | | | | | | | |автомобильных шин в | | | | | | | | | | |резиновую крошку | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| | 3. |Поддержка малого и |140|279 |419 |341,3|31 |18,|2,1|4,0 | | |среднего бизнеса | | | | |7,1| 1 | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |3.1.|Правовое, | | | | 7,7 |7,1|0,6| | | | |организационное и | | | | | | | | | | |аналитическое | | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | |деятельности СМиСП. | | | | | | | | | | |Проведение | | | | | | | | | | |исследований в сфере | | | | | | | | | | |малого и среднего | | | | | | | | | | |предпринимательства | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |3.1.|Организация | | | | 5,8 |5,3|0,5| | | | 1. |проведения | | | | | | | | | | |исследований по | | | | | | | | | | |проблемам развития | | | | | | | | | | |СМиСП | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |3.1.|Внедрение портала | | | | 1,9 |1,8|0,2| | | | 2. |поддержки малого и | | | | | | | | | | |среднего | | | | | | | | | | |предпринимательства | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |3.2.|Создание и развитие |30 | 50 | 70 |147,7|13 |8,5|0,3| | | |инфраструктуры | | | | |8,9| | | | | |поддержки малого и | | | | | | | | | | |среднего | | | | | | | | | | |предпринимательства | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |3.2.|Создание и развитие | | | | | | | | | | 1. |центра поддержки | | | | | | | | | | |предпринимательства | | | | | | | | | | |в целях оказания | | | | | | | | | | |поддержки СМиСП, | | | | | | | | | | |неотложной правовой | | | | | | | | | | |и консультационной | | | | | | | | | | |помощи | | | | | | | | | | |предпринимателям | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |3.2.|Предоставление | | | | | | | | | | 2. |поручительств по | | | | | | | | | | |выделенным квотам | | | | | | | | | | |ОАО "Гарантийное | | | | | | | | | | |агентство "Ярославия"| | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |3.2.|Предоставление | | | |147,7|13 |8,5|0,3| | | 3. |микрозаймов из | | | | |8,9| | | | | |областного фонда | | | | | | | | | | |микрофинансирования | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |3.3.|Информационная и | | | | 8,5 |7,9|0,6| | | | |консультационная | | | | | | | | | | |поддержка СМиСП | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |3.4.|Содействие росту | | | | 2,4 |2,4| | | | | |конкурентоспособност-| | | | | | | | | | |и и продвижению | | | | | | | | | | |продукции СМиСП | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |3.5.|Финансовая |110|229 |349 |154,0|14 |7,2|1,8|4,0 | | |поддержка СМиСП | | | | |1,0| | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |3.5.|Субсидирование | | | |33,8 |28,|5,8| | | | 1. |первого взноса при | | | | | 0 | | | | | |заключении договора | | | | | | | | | | |лизинга оборудования | | | | | | | | | | |и части затрат, | | | | | | | | | | |связанных с уплатой | | | | | | | | | | |процентов по | | | | | | | | | | |договорам лизинга | | | | | | | | | | |оборудования | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |3.5.|Предоставление | | | |120,2|11 |1,4|1,8|4,0 | | 2. |грантов начинающим | | | | |3,0| | | | | |предпринимателям на | | | | | | | | | | |создание собственного| | | | | | | | | | |дела | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |3.6.|Поддержка СМиСП в | | | |21,0 |19,|1,2| | | | |области подготовки, | | | | | 8 | | | | | |переподготовки и | | | | | | | | | | |повышения | | | | | | | | | | |квалификации кадров | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| | 4. |Благоустройство и |151|230 | 97 |564,0|35 |51,|30,|133 | | |развитие | | | | |0,0| 0 | 0 | ,0 | | |туристического | | | | | | | | | | |потенциала | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |4.1.|Береговая |20 | | 42 |225,0|16 |30,|22,|5,0 | | |инфраструктура | | | | |8,0| 0 | 0 | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |4.1.|Берегоукрепление | | | 42 |181,0|16 |8,0|6,0|2,0 | | 1. |реки Волги | | | | |5,0| | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |4.1.|Реконструкция | 5 | | |12,0 |1,0|6,0|4,0|1,0 | | 2. |Волжской набережной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |4.1.|Завершение |15 | | |32,0 |2,0|16,|12,|2,0 | | 3. |строительства причала| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |4.2.|Создание и |90 |175 | |207,0|17 |15,|4,0|18, | | |реконструкция | | | | |0,0| 0 | | 0 | | |туристических | | | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |4.2.|Реконструкция |25 | 48 | |57,0 |49,|3,0|1,0|4,0 | | 1. |Базарной площади | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |4.2.|Реконструкция | 3 | 5 | | 9,0 |8,0|1,0| | | | 2. |Романовского Кремля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |4.2.|Создание |25 | 47 | |53,0 |45,|3,0| |5,0 | | 3. |туристической зоны | | | | | 0 | | | | | |"Ворота в провинцию" | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |4.2.|Реконструкция | 3 | 9 | | 9,0 |8,0|1,0| | | | 4. |туристической зоны | | | | | | | | | | |"Черная гора" | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |4.2.|Реконструкция |15 | 30 | |35,0 |25,|3,0|2,0|5,0 | | 5. |музейного комплекса | | | | | 0 | | | | | |"Дом овчара" | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |4.2.|Реконструкция | 3 | 10 | | 9,0 |8,0|1,0| | | | 6. |экспокомплекса | | | | | | | | | | |"Борисоглебская | | | | | | | | | | |сторона" | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |4.2.|Реконструкция |16 | 26 | |35,0 |27,|3,0|1,0|4,0 | | 7. |усадьбы по ул. | | | | | 0 | | | | | |Кирова, д. 13 | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |4.3.|Развитие |15 | 55 | 55 |110,0| | | |110 | | |гостиничного | | | | | | | | ,0 | | |комплекса и | | | | | | | | | | |ресторанов | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |4.4.|Благоустройство |26 | | |22,0 |12,|6,0|4,0| | | |территории | | | | | 0 | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |4.4.|Кустодиевский | 5 | | | 2,0 |1,0|1,0| | | | 1. |бульвар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |4.4.|Сквер у Базарной |10 | | | 9,0 |4,0|3,0|2,0| | | 2. |площади | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |4.4.|Сквер "Советского | 3 | | | 3,0 |1,0|1,0|1,0| | | 3. |периода" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |4.4.|Ремонт дороги на | 3 | | | 4,0 |3,0|1,0| | | | 4. |улицах Донской и | | | | | | | | | | |Луначарского | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |4.4.|Ремонт дороги на ул. | 5 | | | 4,0 |3,0| |1,0| | | 5. |Юбилейной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| | 5. |Жилищно- | | | |453,5|22 |127|65,|40, | | |коммунальное | | | | |0,3|,4 | 1 | 7 | | |хозяйство | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |5.1.|Реконструкция сетей | | | |165,5|79,|25,|25,|36, | | |водоснабжения и | | | | | 0 | 0 | 5 | 0 | | |водоотведения | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |5.2.|Мероприятия по | | | |152,6|28,|98,|25,| | | |газификации и | | | | | 0 | 7 | 9 | | | |теплоснабжению | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |5.3.|Мероприятия по | | | |15,0 |11,|1,6|0,7|0,8 | | |капитальному | | | | | 9 | | | | | |ремонту жилого | | | | | | | | | | |фонда (в соответствии| | | | | | | | | | |с Федеральным | | | | | | | | | | |законом от 21 июля | | | | | | | | | | |2007 года N 185-ФЗ | | | | | | | | | | |"О Фонде содействия | | | | | | | | | | |реформированию | | | | | | | | | | |жилищно- | | | | | | | | | | |коммунального | | | | | | | | | | |хозяйства") | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |5.4.|Мероприятия по | | | |78,4 |66,| |8,2|3,9 | | |капитальному | | | | | 3 | | | | | |ремонту жилого | | | | | | | | | | |фонда (в соответствии| | | | | | | | | | |с постановлением | | | | | | | | | | |Правительства | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |Федерации от 31 мая | | | | | | | | | | |2010 г. N 380 | | | | | | | | | | |"О дополнительной | | | | | | | | | | |поддержке субъектов | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |Федерации, на | | | | | | | | | | |территории которых | | | | | | | | | | |находятся | | | | | | | | | | |монопрофильные | | | | | | | | | | |муниципальные | | | | | | | | | | |образования") | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |5.5.|Мероприятия по | | | |42,0 |35,|2,1|4,8| | | |ликвидации | | | | | 1 | | | | | |аварийного | | | | | | | | | | |жилищного фонда | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| | 6. |Дорожное хозяйство | | | |21,9 |15,|3,3|3,3| | | | | | | | | 3 | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| | |Строительство и | | | |21,9 |15,|3,3|3,3| | | |реконструкция | | | | | 3 | | | | | |автодорог, тротуаров | | | | | | | | | | |и подъездных путей к | | | | | | | | | | |поселку малоэтажной | | | | | | | | | | |застройки "Северная | | | | | | | | | | |пасека" | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| | 7. |Социальная политика | | | |106,3|10 |2,7| | | | | | | | | |3,6| | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |7.1.|Краткосрочные меры | | | |93,9 |91,|2,7| | | | |по улучшению | | | | | 3 | | | | | |ситуации на рынке | | | | | | | | | | |труда ГП Тутаев | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| |7.2.|Краткосрочные меры | | | |12,4 |12,| | | | | |по улучшению | | | | | 4 | | | | | |ситуации на рынке | | | | | | | | | | |труда ГП Тутаев, | | | | | | | | | | |реализуемые за счет | | | | | | | | | | |неиспользованной | | | | | | | | | | |субсидии 2009 года | | | | | | | | | |----+---------------------+---+----+----+-----+---+---+---+----| | |Всего |150|340 |397 |1347 |17-|531|10 |110-| | | | 3 | 4 | 6 | 5 |96 | | 0 | 48 | ----------------------------------------------------------------- II. Влияние реализации комплексного инвестиционного плана ГП Тутаев на торговое сальдо ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Перечень основных | Выручка, млн. рублей |Ожидаемое изменение сальдо Тутаевского МР,| | п/п | проектов и | | млн. рублей в год | | | мероприятий в | | | | | составе |---------------------------------+------------------------------------------| | | комплексного |2010|2011|2012 |2013 |2014 |2015 |2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | инвестиционного |год |год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | | | плана | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-----+------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+-------| | 1. |Инвестиционная |2101|2310|4993 |6803 |8308 |9654 |1022 | 1611 | 2417 | 3280 | 3990 | 4629 | | |программа ОАО | | | | | | | | | | | | | | |"ТМЗ" | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+-------| |1.1. |Перевооружение |847 |882 |1907 |2754 |3602 |4327 | 381 | 572 | 858 | 1239 | 1621 | 1947 | | |литейного | | | | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+-------| |1.2. |Развитие |895 |887 |1552 |1904 |2106 |2402 | 465 | 639 | 807 | 990 | 1095 | 1249 | | |производства КП | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+-------| |1.3. |Развитие |359 |541 |1534 |2145 |2600 |2925 | 176 | 400 | 752 | 1051 | 1274 | 1433 | | |производства | | | | | | | | | | | | | | |двигателей | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+-------| | 2. |Реализация |108 |1246|2522 |4081 |5382 |5755 | 108 | 1246 | 2522 | 4081 | 5382 | 5755 | | |инфраструктурных | | | | | | | | | | | | | | |проектов | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+-------| |2.1. |Реализация |108 |1242|2512 |4064 |5355 |5715 | 108 | 1242 | 2512 | 4064 | 5355 | 5715 | | |проектов по | | | | | | | | | | | | | | |созданию и | | | | | | | | | | | | | | |развитию | | | | | | | | | | | | | | |промышленного | | | | | | | | | | | | | | |парка | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+-------| |2.2. |Создание | | 4 | 10 | 17 | 27 | 40 | | 4 | 10 | 17 | 27 | 40 | | |туристической | | | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+-------| | 3. |Реализация бизнес-|972 |1498|2994 |4087 |4318 |4501 | 286 | 442 | 1343 | 2005 | 2133 | 2259 | | |проектов | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+-------| |3.1. |Расширение |500 |550 | 670 | 730 | 800 | 800 | 116 | 128 | 156 | 170 | 186 | 186 | | |производства | | | | | | | | | | | | | | |мясной продукции | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+-------| |3.2. |Расширение | 24 | 56 | 72 | 120 | 120 | 140 | 12 | 28 | 36 | 60 | 60 | 70 | | |производства | | | | | | | | | | | | | | |оборудования для | | | | | | | | | | | | | | |пищевой | | | | | | | | | | | | | | |промышленности | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+-------| |3.3. |Модернизация |120 |140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 53 | | |производства | | | | | | | | | | | | | | |запчастей для | | | | | | | | | | | | | | |сельхозтехники и | | | | | | | | | | | | | | |автомобилей | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+-------| |3.4. |Расширение, |138 |211 | 312 | 312 | 330 | 330 | 85 | 130 | 197 | 206 | 218 | 218 | | |модернизация | | | | | | | | | | | | | | |действующего | | | | | | | | | | | | | | |литейного и | | | | | | | | | | | | | | |механического | | | | | | | | | | | | | | |производств | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+-------| |3.5. |Строительство |170 |187 | 206 | 231 | 254 | 284 | 38 | 42 | 46 | 52 | 56 | 64 | | |деревообрабатываю-| | | | | | | | | | | | | | |щего комплекса | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+-------| |3.6. |Реконструкция и | 20 | 26 | 31 | 37 | 48 | 62 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 | | |строительство | | | | | | | | | | | | | | |животноводческого | | | | | | | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+-------| |3.7. |Строительство | |300 | 800 |1200 |1200 |1200 | | 51 | 136 | 204 | 204 | 204 | | |комбикормового | | | | | | | | | | | | | | |завода | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+-------| |3.8. |Строительство | | 28 | 110 | 110 | 110 | 110 | | 23 | 94 | 94 | 94 | 94 | | |завода по | | | | | | | | | | | | | | |переработке | | | | | | | | | | | | | | |использованных | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных шин | | | | | | | | | | | | | | |в резиновую | | | | | | | | | | | | | | |крошку | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+-------| |3.9. |Строительство | | | 458 | 867 | 954 |1050 | | | 458 | 867 | 954 | 1050 | | |производственно- | | | | | | | | | | | | | | |логистического | | | | | | | | | | | | | | |комплекса на базе | | | | | | | | | | | | | | |комбината | | | | | | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | | | | | | |питания | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+-------| |3.10.|Строительство | | | 175 | 300 | 302 | 305 | | | 175 | 300 | 302 | 305 | | |завода по | | | | | | | | | | | | | | |переработке | | | | | | | | | | | | | | |картофеля | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-------+-------| | |Всего |3181|5054|10509|14971|18008|19910|1416 | 3299 | 6282 | 9366 | 11505 | 12643 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. Влияние реализации комплексного инвестиционного плана ГП Тутаев на доходы местного бюджета ------------------------------------------------------------------ |N | Перечень основных проектов в |Налоговые отчисления в местный| |п/| составе комплексного | бюджет, млн. рублей. | |п | инвестиционного плана | | | | |------------------------------| | | |2010|2011-|2012|2013|2014|2015| | | |год | год |год |год |год |год | |--+------------------------------+----+-----+----+----+----+----| |1.|Инвестиционная программа | 77 | 107 |149 |196 |238 |289 | | |ОАО "ТМЗ" | | | | | | | |--+------------------------------+----+-----+----+----+----+----| |1.|Перевооружение литейного | 30 | 41 | 57 | 79 |101 |125 | |1.|производства | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------------------+----+-----+----+----+----+----| |1.|Развитие производства КП | 27 | 35 | 43 | 51 | 57 | 67 | |2.| | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------------------+----+-----+----+----+----+----| |1.|Развитие производства | 20 | 31 | 49 | 66 | 80 | 97 | |3.|двигателей | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------------------+----+-----+----+----+----+----| |2.|Реализация инфраструктурных |5,8 |18,7 |25,2|29,3|32,7|34,2| | |проектов | | | | | | | |--+------------------------------+----+-----+----+----+----+----| |2.|Реализация проектов по |5,8 | 7,7 |13,2|16,3|18,7|20,2| |1.|созданию и развитию | | | | | | | | |промышленного парка | | | | | | | |--+------------------------------+----+-----+----+----+----+----| |2.|Создание туристической | |11,0 |12,0|13,0|14,0|14,0| |2.|инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------------------+----+-----+----+----+----+----| |3.|Реализация бизнес-проектов |21,2|37,0 |68,5|85,1|87,2|90,3| | | | | | | | | | |--+------------------------------+----+-----+----+----+----+----| |3.|Расширение производства |12,0|14,0 |15,0|16,0|16,0|16,0| |1.|мясной продукции | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------------------+----+-----+----+----+----+----| |3.|Расширение производства |2,0 | 2,0 |4,0 |4,0 |4,0 |5,0 | |2.|оборудования для пищевой | | | | | | | | |промышленности | | | | | | | |--+------------------------------+----+-----+----+----+----+----| |3.|Модернизация производства |2,0 | 2,0 |2,0 |2,0 |2,0 |2,0 | |3.|запчастей для сельхозтехники и| | | | | | | | |автомобилей | | | | | | | |--+------------------------------+----+-----+----+----+----+----| |3.|Расширение, модернизация |4,0 | 6,0 |9,0 |9,0 |10,0|10,0| |4.|действующего литейного и | | | | | | | | |механического производств | | | | | | | |--+------------------------------+----+-----+----+----+----+----| |3.|Строительство |0,2 | 1,0 |1,0 |1,0 |1,2 |1,3 | |5.|деревообрабатывающего | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | |--+------------------------------+----+-----+----+----+----+----| |3.|Реконструкция и строительство |1,0 | 1,0 |2,0 |2,0 |2,0 |3,0 | |6.|животноводческого комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------------------+----+-----+----+----+----+----| |3.|Строительство комбикормового |0,0 |10,0 |26,0|40,0|40,0|40,0| |7.|завода | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------------------+----+-----+----+----+----+----| |3.|Строительство завода по | | 1,0 |5,0 |5,0 |5,0 |5,0 | |8.|переработке использованных | | | | | | | | |автомобильных шин в | | | | | | | | |резиновую крошку | | | | | | | |--+------------------------------+----+-----+----+----+----+----| |3.|Строительство | | 0,0 |4,2 |5,5 |6,3 |7,2 | |9.|производственно- | | | | | | | | |логистического комплекса на | | | | | | | | |базе комбината социального | | | | | | | | |питания | | | | | | | |--+------------------------------+----+-----+----+----+----+----| |3.|Строительство завода по | | 0,0 |0,3 |0,6 |0,7 |0,8 | |10|переработке картофеля | | | | | | | |. | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------------------+----+-----+----+----+----+----| | |Всего |104 | 163 |243 |310 |358 |413 | ------------------------------------------------------------------ IV. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев начало таблицы (млн. рублей) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Наименование | Главный | 2010 год | 2011 год | | федерального органа | мероприятия |распорядит-| | | | исполнительной власти, | | ель |------------------------+------------------------| | программы (проекта | | бюджетны- |всего| ФБ |ОБ | МБ | ВБ |всего| ФБ | ОБ |МБ | ВБ | | программы) | | х средств | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12 | 13 | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |1. Министерство экономического развития | |217,3|41,0|2,2|0,3 |173,|959,4|58,1|243,|0,6|656,| |Российской Федерации | | | | | | 8 | | | 9 | | 8 | |(субсидии на государственную поддержку малого и | | | | | | | | | | | | |среднего предпринимательства, включая | | | | | | | | | | | | |крестьянские (фермерские) хозяйства) | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |Софинансирование городской целевой программы | |44,8 |41,0|2,2|0,3 |1,3 |60,1 |55,3|2,9 |0,6|1,3 | |развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |Городская целевая |правовое, | ДПППП | 1,7 |1,6 |0,1| | | 1,2 |1,1 |0,1 | | | |программа развития |организационное и | | | | | | | | | | | | |СМиСП ГП Тутаев |аналитическое | | | | | | | | | | | | |Ярославской области |обеспечение | | | | | | | | | | | | |на 2010-2012 годы |деятельности СМиСП. | | | | | | | | | | | | | |Проведение | | | | | | | | | | | | | |исследований в сфере | | | | | | | | | | | | | |СМиСП | | | | | | | | | | | | | |------------------------| |-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| | |создание и развитие | |10,9 |10,3|0,6| | |26,8 |25,2|1,3 |0,3| | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |поддержки СМиСП | | | | | | | | | | | | | |------------------------| |-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| | |информационная и | | 1,5 |1,4 |0,1| | | 1,4 |1,3 |0,1 | | | | |консультационная | | | | | | | | | | | | | |поддержка СМиСП | | | | | | | | | | | | | |------------------------| |-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| | |содействие росту | | 0,4 |0,4 | | | | 0,4 |0,4 | | | | | |конкурентоспособности | | | | | | | | | | | | | |и продвижению | | | | | | | | | | | | | |продукции СМиСП | | | | | | | | | | | | | |------------------------| |-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| | |финансовая поддержка | |26,3 |23,5|1,2|0,3 |1,3 |26,3 |23,5|1,2 |0,3|1,3 | | |СМиСП | | | | | | | | | | | | | |------------------------| |-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| | |поддержка СМиСП в | | 4,0 |3,8 |0,2| | | 4,0 |3,8 |0,2 | | | | |области подготовки, | | | | | | | | | | | | | |переподготовки и | | | | | | | | | | | | | |повышения | | | | | | | | | | | | | |квалификации кадров | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |Софинансирование ОЦП "Развитие субъектов | | | | | | | 2,8 |2,8 | | | | |малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | |Ярославской области" на 2010-2012 годы | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |ОЦП "Развитие |субсидия на | ДПППП | | | | | | 2,8 |2,8 | | | | |субъектов малого и |компенсацию части | | | | | | | | | | | | |среднего |затрат, связанных с | | | | | | | | | | | | |предпринимательства |технологическим | | | | | | | | | | | | |Ярославской области" |присоединением к | | | | | | | | | | | | |на 2010-2012 годы |источникам | | | | | | | | | | | | | |электроснабжения | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |Создание и развитие промышленного парка | |30,3 | | | |30,3|531,6| |241,| |290,| | | | | | | | | | | 0 | | 6 | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| | |создание | ДЭР | | | | | |241,0| |241,| | | | |промышленного парка | | | | | | | | | 0 | | | | |------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| | |реализация проектов | |30,3 | | | |30,3|290,6| | | |290,| | |резидентов | | | | | | | | | | | 6 | | |промышленного парка | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |Проекты малого и среднего бизнеса, претендующие | |142,2| | | |142,|364,9| | | |364,| |на получение средств Министерства | | | | | | 2 | | | | | 9 | |экономического развития Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |Городская целевая |модернизация | ДПППП |14,0 | | | |14,0|15,0 | | | |15,0| |программа развития |производства запчастей | | | | | | | | | | | | |СМиСП ГП Тутаев |для сельхозтехники и | | | | | | | | | | | | |Ярославской области |автомобилей | | | | | | | | | | | | |на 2010-2012 годы | | | | | | | | | | | | | | |------------------------| |-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| | |расширение, | |48,2 | | | |48,2|143,9| | | |143,| | |модернизация | | | | | | | | | | | 9 | | |действующего литейного | | | | | | | | | | | | | |и механического | | | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | | | |------------------------| |-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| | |строительство | |10,0 | | | |10,0|45,0 | | | |45,0| | |деревообрабатывающего | | | | | | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | | | | | | | |------------------------| |-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| | |строительство завода по | |70,0 | | | |70,0|161,0| | | |161,| | |переработке | | | | | | | | | | | 0 | | |использованных | | | | | | | | | | | | | |автомобильных шин в | | | | | | | | | | | | | |резиновую крошку | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |2. Министерство регионального развития | |100,0| | | |100,|992,0|291,|68,7|15,|617,| |Российской Федерации | | | | | | 0 | | 3 | | 0 | 0 | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |Инвестиционный фонд Российской Федерации | |100,0| | | |100,|859,0|225,|33,7| |600,| | | | | | | | 0 | | 3 | | | 0 | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |Создание новых |строительство | ДЖКХИ |100,0| | | |100,|859,0|225,|33,7| |600,| |предприятий в сегменте |комбикормового завода | | | | | | 0 | | 3 | | | 0 | |среднего бизнеса | | | | | | | | | | | | | |(развитие | | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры) | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |ФЦП "Жилище", подпрограмма "Модернизация | |35,2 | |32,|3,2 | |65,4 |38,0|1,0 |9,4|17,0| |объектов коммунальной инфраструктуры" | | | | 0 | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |ОЦП "Чистая вода |реконструкция сетей | ДЖКХИ | | | | | |64,0 |38,0| |9,0|17,0| |Ярославской области" |водоснабжения и | | | | | | | | | | | | |на 2010-2014 годы |водоотведения | | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |ОЦП "Модернизация |мероприятия по | ДЖКХИ |35,2 | |32,|3,2 | | | | | | | |объектов коммунальной |газификации и | | | | 0 | | | | | | | | |инфраструктуры |теплоснабжению | | | | | | | | | | | | |Ярославской области" | | | | | | | | | | | | | |на 2008-2010 годы | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |ОЦП "Комплексная |мероприятия по | ДЖКХИ | | | | | | 1,4 |0,0 |1,0 |0,4| | |программа |газификации и | | | | | | | | | | | | |модернизации и |теплоснабжению | | | | | | | | | | | | |реформирования | | | | | | | | | | | | | |жилищно- | | | | | | | | | | | | | |коммунального | | | | | | | | | | | | | |хозяйства Ярославской | | | | | | | | | | | | | |области" | | | | | | | | | | | | | |на 2011-2014 годы | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |3. Фонд содействия реформированию жилищно- | |135,4|113,|3,7|13,7|4,7 | | | | | | |коммунального хозяйства | | | 3 | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |Региональная адресная |мероприятия по | ДЖКХИ |15,0 |11,9|1,6|0,7 |0,8 | | | | | | |программа по |капитальному ремонту | | | | | | | | | | | | |проведению |жилого фонда | | | | | | | | | | | | |капитального ремонта | | | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | |(в соответствии с | | | | | | | | | | | | | |Федеральным законом | | | | | | | | | | | | | |от 21 июля 2007 года | | | | | | | | | | | | | |N 185-ФЗ "О Фонде | | | | | | | | | | | | | |содействия | | | | | | | | | | | | | |реформированию | | | | | | | | | | | | | |жилищно- | | | | | | | | | | | | | |коммунального | | | | | | | | | | | | | |хозяйства") | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |Меры дополнительной |мероприятия по | ДЖКХИ |78,4 |66,3| |8,2 |3,9 | | | | | | |поддержки субъектов |капитальному ремонту | | | | | | | | | | | | |Российской Федерации, |жилого фонда | | | | | | | | | | | | |на территории которых | | | | | | | | | | | | | |находятся | | | | | | | | | | | | | |монопрофильные | | | | | | | | | | | | | |муниципальные | | | | | | | | | | | | | |образования (в | | | | | | | | | | | | | |соответствии | | | | | | | | | | | | | |постановлением | | | | | | | | | | | | | |Правительства | | | | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | |от 31 мая 2010 г. N 380 | | | | | | | | | | | | | |"О дополнительной | | | | | | | | | | | | | |поддержке субъектов | | | | | | | | | | | | | |Российской Федерации, | | | | | | | | | | | | | |на территории которых | | | | | | | | | | | | | |находятся | | | | | | | | | | | | | |монопрофильные | | | | | | | | | | | | | |муниципальные | | | | | | | | | | | | | |образования") | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |Региональная адресная |мероприятия по | ДС |42,0 |35,1|2,1|4,8 | | | | | | | |программа по |ликвидации аварийного | | | | | | | | | | | | |переселению граждан из |жилого фонда | | | | | | | | | | | | |аварийного жилищного | | | | | | | | | | | | | |фонда Ярославской | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |4. Министерство сельского хозяйства Российской | |131,6|2,0 |1,0| |128,|314,0|10,0|4,0 | |300,| |Федерации (Государственная программа развития | | | | | | 6 | | | | | 0 | |сельского хозяйства и регулирования рынков | | | | | | | | | | | | |сельскохозяйственной продукции, сырья и | | | | | | | | | | | | |продовольствия на 2008-2012 годы) | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |ОЦП "Развитие |субсидирование | ДАПКПР |131,6|2,0 |1,0| |128,|314,0|10,0|4,0 | |300,| |сельского хозяйства, |процентных ставок по | | | | | | 6 | | | | | 0 | |пищевой и |инвестиционным | | | | | | | | | | | | |перерабатывающей |кредитам, | | | | | | | | | | | | |промышленности |субсидирование затрат на| | | | | | | | | | | | |Ярославской области" |приобретение техники и | | | | | | | | | | | | |на 2008-2012 годы |оборудования | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |5. Министерство природных ресурсов и экологии | | | | | | | | | | | | |Российской Федерации, Федеральное агентство | | | | | | | | | | | | |водных ресурсов (субсидии из ФБ на | | | | | | | | | | | | |софинансирование объектов капитального | | | | | | | | | | | | |строительства государственной собственности | | | | | | | | | | | | |субъектов Российской Федерации и (или) на | | | | | | | | | | | | |предоставление соответствующих субсидий из | | | | | | | | | | | | |бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |местным бюджетам на софинансирование объектов | | | | | | | | | | | | |капитального строительства муниципальной | | | | | | | | | | | | |собственности) | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |Проект ОЦП |берегоукрепление реки | ДООСП | | | | | | | | | | | |"Берегоукрепление" |Волги в ГП Тутаев | | | | | | | | | | | | |на 2011-2014 годы | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |6. Министерство здравоохранения и социального | |106,3|103,|2,7| | | | | | | | |развития Российской Федерации, Федеральная | | | 6 | | | | | | | | | |служба по труду и занятости | | | | | | | | | | | | |(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных | | | | | | | | | | | | |мероприятий, направленных на снижение | | | | | | | | | | | | |напряженности на рынке труда) | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |Региональная адресная |краткосрочные меры по | ДГСЗН |93,9 |91,3|2,7| | | | | | | | |программа |улучшению ситуации на | | | | | | | | | | | | |дополнительных |рынке труда ГП Тутаев | | | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | | | | |снижению | | | | | | | | | | | | | |напряженности на | | | | | | | | | | | | | |рынке труда на 2010 год | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |Региональная адресная |краткосрочные меры по | ДГСЗН |12,4 |12,4| | | | | | | | | |программа |улучшению ситуации на | | | | | | | | | | | | |дополнительных |рынке труда ГП Тутаев | | | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | | | | |снижению | | | | | | | | | | | | | |напряженности на | | | | | | | | | | | | | |рынке труда на 2010 | | | | | | | | | | | | | |год, реализуемая за счет| | | | | | | | | | | | | |неиспользованной | | | | | | | | | | | | | |субсидии 2009 года | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |7. Министерство транспорта Российской | |21,9 |15,3|3,3|3,3 | | | | | | | |Федерации, Федеральное дорожное агентство | | | | | | | | | | | | |(субсидии из ФБ на обеспечение автомобильными | | | | | | | | | | | | |дорогами новых микрорайонов массовой | | | | | | | | | | | | |малоэтажной и многоквартирной застройки) | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |Приоритетный |реконструкция | |21,9 |15,3|3,3|3,3 | | | | | | | |национальный проект |автодорог, тротуаров и | | | | | | | | | | | | |"Доступное и |подъездных путей к | | | | | | | | | | | | |комфортное жилье - |поселку малоэтажной | | | | | | | | | | | | |гражданам России": |застройки "Северная | | | | | | | | | | | | |обеспечение |пасека", Тутаевский | | | | | | | | | | | | |автомобильными |муниципальный район | | | | | | | | | | | | |дорогами новых | | | | | | | | | | | | | |микрорайонов | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |8. Министерство спорта, туризма и молодежной | | | | | | |92,0 |39,0|28,0|19,|6,0 | |политики Российской Федерации (субсидии из ФБ | | | | | | | | | | 0 | | |бюджетам субъектов Российской Федерации на | | | | | | | | | | | | |софинансирование расходных обязательств) | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |Мероприятия по |береговая | ДЖКХИ | | | | | |44,0 |3,0 |22,0|16,|3,0 | |развитию туризма в |инфраструктура | | | | | | | | | | 0 | | |Ярославской области |------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| | |реконструкция | ДК | | | | | |37,0 |30,0|3,0 |1,0|3,0 | | |туристических объектов | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| | |благоустройство | ДДХТ | | | | | |11,0 |6,0 |3,0 |2,0| | | |территории | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |9. Проекты без бюджетного финансирования | |899,0| | | |899,| 2 | | | |2415| | | | | | | | 0 |415,0| | | | ,0 | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |Развитие |развитие гостиничного | |25,0 | | | |25,0|45,0 | | | |45,0| |туристического |комплекса и ресторанов | | | | | | | | | | | | |потенциала | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |Модернизация и |инвестиционная | |874,0| | | |874,|1600,| | | |1600| |диверсификация |программа ОАО "ТМЗ" | | | | | | 0 | 0 | | | | ,0 | |производства | | | | | | | | | | | | | |градообразующего | | | | | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |Создание новых |создание | | | | | | |520,0| | | |520,| |предприятий в сегменте |производственно- | | | | | | | | | | | 0 | |среднего бизнеса |логистического | | | | | | | | | | | | | |комплекса на базе | | | | | | | | | | | | | |комбината социального | | | | | | | | | | | | | |питания | | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |Создание новых |строительство завода по | | | | | | |250,0| | | |250,| |предприятий в сегменте |переработке картофеля | | | | | | | | | | | 0 | |среднего бизнеса | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |10. Министерство финансов Российской Федерации | | 535 |500 |35 | | | | | | | | |(предоставление бюджетного кредита) | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |Создание промышленного парка | | 535 |500 |35 | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| | |реконструкция | ДС |500,0|500,| | | | | | | | | | |производственных | | | 0 | | | | | | | | | | |помещений создаваемого | | | | | | | | | | | | | |промышленного парка на | | | | | | | | | | | | | |базе имущественного | | | | | | | | | | | | | |комплекса ОАО "ТМЗ" | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| | |разработка проектно- | ДЭР |35,0 | |35,| | | | | | | | | |сметной документации | | | | 0 | | | | | | | | | |на реконструкцию | | | | | | | | | | | | | |производственных | | | | | | | | | | | | | |помещений создаваемого | | | | | | | | | | | | | |промышленного парка | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+----+----+-----+----+----+---+----| |Всего | |2182 |775 |80 | 20 |1306|4705 |370 |311 |29 |3995| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|