Расширенный поиск

Закон Тверской области от 03.10.2013 № 91-ЗО

- на развитие сетей водоотведения 68829 тыс. руб.;

- на развитие систем теплоснабжения 86000 тыс. руб.

Результат:

- ввод в действие 4 новых котельных;

- перевод 2-х угольных котельных на газ;

- модернизация и капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения.

 

2.5. Энергосбережение и повышение энергоэффективности

на территории города

 

По данному направлению реализацию мероприятий предполагается проводить в рамках муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории города Вышний Волочек на 2011 - 2020 годы".

В рамках программы предусматривается решить следующие задачи:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение приборного учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно-энергетических балансов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Ресурсное обеспечение:

- всего на реализацию мероприятий предусматривается 1610970 тыс. руб., в том числе:

- мероприятия "Энергоэффективность в коммунальном комплексе" - 800840 тыс. руб.;

- мероприятия "Энергосбережение в социальной сфере" - 83730 тыс. руб.;

- мероприятия "Энергосбережение в жилищном фонде" - 726400 тыс. руб.

Результат:

- наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях: энергетических паспортов; топливно-энергетических балансов; приборов учета коммунальных ресурсов;

- разработка энергетических паспортов многоквартирных домов с определением класса энергетической эффективности;

- экономия за период реализации приоритетных направлений 96,1 тыс. тонн условного топлива;

- сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15% по сравнению с 2010 годом (базовым годом);

- полный переход на приборный учет при расчетах бюджетных учреждений, управляющих организаций и прочих собственников жилых и нежилых помещений с организациями коммунального комплекса;

- создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению, стимулированию повышения энергоэффективности на основе энергосервисных контрактов.

 

2.6. Обеспечение сохранности дорожных сооружений

 

Мероприятия по данному направлению включают в себя реализацию городской целевой программы "Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт городского дорожного хозяйства на 2010 - 2015 годы".

Мероприятия:

- проектные работы по реконструкции городского дорожного хозяйства;

- ремонт и модернизация улично-дорожной сети.

Результат:

- увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий и капитальный ремонт;

- ежегодное увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство на 15%.

 

2.7. Благоустройство города Вышний Волочек

 

Мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов проводятся в соответствии с городской целевой программой "Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования "Город Вышний Волочек" в 2012 году".

Результат:

- повышение уровня благоустройства придомовых территорий.

 

2.8. Модернизация здравоохранения

 

Мероприятия по данному направлению включают в себя реализацию программ: "Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"; "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями"; "Модернизация здравоохранения субъектов Российской Федерации".

Задачи:

- обеспечение доступной медицинской помощью;

- обеспечение населения качественной медицинской помощью.

Мероприятия:

- укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических организаций:

- капитальный ремонт: инфекционного отделения ЦРБ - 7,3 млн. руб.; психиатрического отделения ЦРБ - 3,5 млн. руб.;

- ремонтные работы по объектам ЦРБ: поликлиника, детская поликлиника, женская консультация, детское отделение;

- поставка оборудования;

- открытие в конце 2012 года кардиологического отделения для больных с острым коронарным синдромом, которое вместе с неврологическим отделением для больных будет составлять первичный сосудистый центр;

- создание условий для закрепления специалистов:

- материальное стимулирование, решение вопроса по предоставлению жилья молодым специалистам;

- проведение профилактических осмотров.

Результаты:

- рост удовлетворенности населения медицинской помощью;

- улучшение медицинского обслуживания населения;

- полная укомплектованность врачебными кадрами;

- увеличение доли населения, охваченного профилактическими осмотрами.

 

2.9. Социальное обеспечение

 

Мероприятия по данному направлению включают в себя реализацию действующей долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка населения города Вышний Волочек на 2011 - 2013 годы", которая направлена на реализацию дополнительных мер социальной поддержки населения города Вышний Волочек.

Задачи:

- повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий социально незащищенных граждан;

- своевременное и качественное предоставление государственных и муниципальных услуг по социальному обслуживанию;

- развитие волонтерского движения.

Результат:

- создание условий для повышения уровня жизни граждан старшего поколения, инвалидов, семей с детьми, молодых специалистов;

- развитие дополнительных форм и видов социальных услуг пожилым гражданам, инвалидам, детям-инвалидам, семье и детям;

- повышение внимания общественности к проблемам социально уязвимых слоев населения;

- профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

 

2.10. Модернизация образования

 

Мероприятия по данному направлению предполагают участие в комплексе мер по модернизации общего образования Тверской области, в городских целевых программах (далее - ГЦП), в том числе ГЦП "Развитие дошкольного образования города Вышний Волочек на 2010 - 2012 годы", ГЦП "Комплексная безопасность образовательных учреждений города Вышний Волочек на 2011 - 2013 годы".

Мероприятия:

- введение дополнительных мест за счет перепрофилирования и реконструкции зданий, открытия дополнительных дошкольных групп в ДОУ и общеобразовательных организациях;

- комплекс мероприятий по модернизации образовательных организаций;

- решение проблемы нехватки педагогических кадров:

- заключение контрактов с ВУЗами города Твери на целевую подготовку специалистов по педагогическим специальностям;

- создание условий для привлечения молодых специалистов (повышение ставок заработной платы, оплата аренды жилых помещений в течение трех лет работы за счет средств муниципального бюджета).

- повышение заработной платы воспитателям дошкольных организаций, педагогам организаций дополнительного образования, доведения их до значений средней заработной платы учителей.

Результат:

- к концу 2013 года полное обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет детскими дошкольными организациями;

- соответствие всех образовательных организаций требованиям надзорных органов;

- ремонт образовательных организаций, являющихся архитектурными памятниками;

- совершенствование материально-технической базы, в т.ч. дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, в том числе и оборудования систем безопасности;

- полная укомплектованность педагогическими кадрами.

 

2.11. Культура

 

По данному направлению мероприятия будут реализовываться в соответствии с действующей "Программой развития сферы культуры муниципального образования "Город Вышний Волочек" Тверской области на 2011 - 2013 годы".

Задачи:

- сохранение и приумножение культурного потенциала;

- развитие кадрового потенциала сферы культуры;

- художественное воспитание детей.

Результат:

- повышение уровня удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры;

- ежегодное увеличение числа посещений Вышневолоцкого Тверского государственного объединенного музея на 100 человек;

- ежегодное увеличение количества зрителей на проводимых мероприятиях на 100 человек;

- ежегодное увеличение охвата детей образовательными услугами на 1 - 2%.

Мероприятия:

- перепрофилирование Дома офицеров в молодежно-досуговый центр.

Результат:

- увеличение доли обеспеченности населения учреждениями культурно-досугового типа с 20 до 40%;

- увеличение количества участников клубных формирований на 100 человек;

- увеличение количества организованных и проведенных мероприятий на 100.

- капитальная реконструкция городского Дома культуры.

Результат:

- увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг с 40 до 99%;

- увеличение количества клубных формирований с 16 до 25 единиц;

- увеличение количества участников клубных формирований с 190 до 300 человек;

- увеличение количества коллективов, имеющих звание "народный" с 2 до 5;

- количества организованных и проведенных мероприятий с 150 до 300;

- увеличение количества посещений массовых мероприятий с 23 до 40 тыс. человек.

 

2.12. Спорт

 

По данному направлению мероприятия будут реализовываться в рамках решения следующих задач:

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных организациях и по месту жительства, развитие массовой физической культуры;

- развитие массовой физической культуры среди населения города;

- укрепление материально-технической базы образовательных организаций физкультурно-спортивной направленности;

- развитие системы поддержки талантливой молодежи;

- повышение социального статуса и материального положения работников физической культуры.

Мероприятия:

- строительство школьного стадиона при муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении "Лицей N 15" в рамках социального проекта ОАО "Газпром детям";

- строительство 2-х комплексных пришкольных игровых площадок муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 19", муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 10";

- строительство универсального спортивного зала при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа N 7";

- капитальный ремонт трибун стадиона "Спартак";

- ремонты спортзалов: "Лыжной базы"; "Гребной базы"; "Легкоатлетического манежа"; зала "Дзюдо"; зала "Тяжелой атлетики".

На проведение этих мероприятий необходимы средства на сумму 5,5 млн. руб.

Результат:

- улучшение качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта;

- повышение на 18 - 20% количества занимающихся физической культурой и спортом среди детей и молодежи.

 

2.13. Молодежная политика

 

По данному направлению предполагается реализация мероприятий по формированию условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, развитию созидательной активности молодежи, в частности:

- организация и проведение съездов, слетов, форумов молодежи города Вышний Волочек;

- поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений ("Альтаир", "Патриот", "Русичи" и др.);

- участие молодежи города в областных мероприятиях;

- организация и проведение городского конкурса социально-значимых молодежных проектов (грантовая поддержка);

- взаимодействие с ветеранскими организациями, сохранение и пополнение музейных фондов, в том числе экспонатами времен Великой отечественной войны.

Результат:

- количество мероприятий патриотической направленности;

- количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности;

- количество реализованных молодежных проектов.

1. Развитие интеллектуально-творческого потенциала молодежи. Поддержка талантливой молодежи.

Мероприятия:

- проведение городских мероприятий для детей и молодежи;

- участие молодежи города в областных мероприятиях;

- поддержка движения КВН.

Результат:

- количество досуговых мероприятий для детей и молодежи;

- количество молодежи, принявшей участие в городских мероприятиях;

- результат выступлений молодых исполнителей на региональном, всероссийском и международном уровнях.

2. Социальная адаптация молодежи. Формирование здорового образа жизни.

Мероприятия:

- перечень городских мероприятий, связанных с трудовой деятельностью молодежи;

- перечень мероприятий, связанных созданием условий для развития молодежного туризма и активного отдыха;

- поддержка движения КВН.

Результат:

- количество мероприятий для детей и молодежи;

- количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях;

- уровень безработицы среди молодежи;

- количество трудоустроенных подростков.

3. Поддержка молодых семей.

Мероприятия:

- реализация программы "Обеспечение жильем молодых семей города Вышний Волочек";

- организация досуговых мероприятий, направленных на укрепление института семьи.

Результат:

- количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия;

- количество досуговых мероприятий, направленных на укрепление института семьи.

4. Материально-техническое обеспечение молодежной политики.

Мероприятия:

- создание муниципальных молодежных досуговых центров и обеспечение их необходимым оборудованием;

- укрепление материально-технической базы детских и молодежных общественных объединений.

Результат:

- обеспеченность города муниципальными молодежными досуговыми центрами;

- положительная динамика изменений состояния материально-технической базы детских и молодежных общественных объединений.

 

2.14. Экология

 

По данному направлению предполагается реализация мероприятий по созданию условий для улучшения экологической обстановки в городе.

Мероприятия:

1. Создание системы экологического мониторинга.

Результат:

- выявление мест, объектов, рисков, требующих принятия мер по улучшению экологической обстановки в городе;

- улучшение экологической ситуации в городе (по опросам населения).

2. Ликвидация несанкционированных свалок на территории города.

Результат:

- количество ликвидированных свалок.

3. Охрана водных ресурсов.

Результат:

- объем проведенных очисток водоемов.

4. Развитие и реконструкция зеленого фонда.

Результат:

- количество высаженных зеленых насаждений, созданных парковых зон отдыха.

5. Очистка города и лесов от мусора.

Результат:

- установка контейнеров для мусора закрытого типа;

- количество участников, принявших участие в сборе мусора в лесных насаждениях.

6. Экологическое воспитание и просвещение населения.

Результат:

- количество проведенных мероприятий среди населения города;

- количество информации в СМИ.

7. Управление рисками негативного воздействия окружающей среды на здоровье населения.

Результат:

- охват дополнительным медицинским осмотром жителей, проживающих в зонах повышенного риска, связанного с экологией.

8. Разработка паспортов безопасности на особо опасных производственных объектах;

Результат:

- количество готовых паспортов безопасности.

 

2.15. Повышение уровня безопасности граждан

 

В рамках выполнения мероприятий по данному направлению будут решаться задачи:

- повышение эффективности деятельности органов, обеспечивающих общественную безопасность и правопорядок на территории города Вышний Волочек;

- оказание содействия в создании улучшения материально-технической базы пунктов полиции.

Мероприятия:

- проведение текущего ремонта в помещениях опорных пунктов полиции;

- приобретение и монтаж искусственных неровностей с целью ограничения скорости движения;

- приобретение наглядных пособий, учебной и методической литературы, призов, подарков, награждение сотрудников отдела внутренних дел;

- до 01.01.2017 предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности.

Результат:

- количество отремонтированных помещений опорных пунктов;

- количество установленных искусственных неровностей;

- снижение уровня преступности на 30%;

- увеличение числа раскрываемости преступлений на 30%;

- снижение дорожно-транспортных происшествий на 20%.

 

2.16. Инновационное развитие и модернизация экономики

 

В рамках работы по данному направлению будет решаться задача по разработке и принятию городской долгосрочной целевой программы по инновационному развитию и модернизации экономики муниципального образования город Вышний Волочек.

 

2.17. Оптимизация управления муниципальной собственностью

 

По данному направлению будет решаться задача по повышению эффективности использования муниципального имущества.

Мероприятия:

- изготовление технической документации на объекты муниципального имущества;

- формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков под муниципальными объектами, многоквартирными домами.

Результат:

- изготовление технических планов и регистрация права муниципальной собственности на 460 объектов;

- межевание земельных участков под 1320 многоквартирными жилыми домами;

- увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

 

Основные индикаторы развития муниципального образования

"Город Вышний Волочек" на период до 2020 года

 


                                                                                                       

  N       Ожидаемый       Единица   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017  2018   2019  2020 

 п/п     результат от    измерения  год    год    год    год    год    год    год    год   год    год 

          реализации                                                                                  

         мероприятий                                                                                  

                                                                                                       

  1           2              3       4      5      6      7      8      9      10    11     12    13  

                                                                                                       

 1.   Улучшение качества жизни населения                                                              

                                                                                                      

 1.1. Численность        тыс.        51,3   50,8   50,3   49,8   49,3   48,9   48,5  48,1   47,7  47,3

      населения на конец человек                                                                      

      года                                                                                             

                                                                                                      

 1.2. Коэффициент        человек     10,1   10,1  10,15  10,15   10,2  102,2  10,25 10,25   10,3 10,35

      рождаемости     на                                                                               

      1000 населения                                                                                  

                                                                                                       

 1.3. Среднемесячная     рублей     14981  16277  18070  20190  22410  24650  27100 29800  32800 36000

      заработная плата                                                                                

                                                                                                       

 1.4. Общая      площадь кв.         27,5     28   28,5     29   29,5     30   30,5    31   31,5    32

      жилых помещений на метров                                                                        

      1 жителя                                                                                        

                                                                                                      

 1.5. Ввод  в   действие единиц       8,7     10  11,25     12  12,75   13,5  14,25    15  15,75  16,5

      индивидуальных                                                                                  

      жилых                                                                                            

      домов, построенных                                                                              

      за счет населения                                                                               

                                                                                                       

 2.   Содействие обеспеченности занятости населения, создание новых  рабочих  мест,  сокращение  числа

      безработных                                                                                      

                                                                                                      

 2.1. Численность        человек     24,8  24,15  23,65  23,15  22,65  22,25  21,85 21,45  21,05 20,65

      населения        в                                                                              

      трудоспособном                                                                                  

      возрасте                                                                                         

                                                                                                      

 2.2. Общее   количество единиц        20    100     20    100     20     20     20    20     20    20

      созданных    новых                                                                              

      рабочих мест                                                                                    

                                                                                                       

 2.3. Количество         человек     1622   1635   1650   1665   1680   1695   1710  1725   1740  1755

      индивидуальных                                                                                   

      предпринимателей                                                                                

                                                                                                      

 2.4. Уровень            процентов   1,46   1,11    1,1   1,05      1      1      1     1      1   0,9

      зарегистрированной                                                                              

      безработицы                                                                                      

                                                                                                      

 2.5. Отгружено  товаров млн.      2906,8 3458,8 3761,5 4077,9 4361,3 4676,8 5024,5  5393 5712,6  6034

      собственного       рублей                                                                        

      производства,                                                                                   

      выполнено работ  и                                                                               

      услуг собственными                                                                              

      силами                                                                                          

                                                                                                       

 2.6. Оборот   розничной млн.      3606,6 3813,9 4091,7 4373,9 4680,5   4950   5234  5545   5820  6083

      торговли           рублей                                                                        

                                                                                                      

 3.   Обеспечение надежной системы жизнеобеспечения населения                                         

                                                                                                       

 3.1. Для                %           1,54     10   12,5   13,0   13,5   14,0   14,5  15,0   15,5  16,0

      отремонтированных                                                                                

      автомобильных                                                                                   

      дорог       общего                                                                              

      пользования                                                                                     

      местного  значения                                                                              

      с          твердым                                                                               

      покрытием,       в                                                                              

      отношении  которых                                                                              

      произведен текущий                                                                              

      ремонт                                                                                          

                                                                                                       

 3.2. Доля протяженности %             80     70     65     60     55     50     45    40     35    30

      автомобильных                                                                                    

      дорог       общего                                                                              

      пользования                                                                                     

      местного значения,                                                                               

      не      отвечающих                                                                              

      нормативным                                                                                      

      требованиям,     в                                                                              

      общей                                                                                           

      протяженности                                                                                    

      автомобильных                                                                                   

      дорог       общего                                                                               

      пользования                                                                                     

      местного значения                                                                               

                                                                                                       

 3.3. Общий        объем рублей       747    940   1100   1235   1300   1400   1500  1600   1700  1800

      расходов   бюджета                                                                               

      муниципального                                                                                  

      образования     на                                                                              

      благоустройство                                                                                 

      территории       в                                                                              

      расчете    на    1                                                                               

      жителя                                                                                          

                                                                                                      

 4.   Повышение  качества  и  доступности  услуг  в  сфере  здравоохранения,  образования,   культуры,

      физической культуры и спорта, молодежной политики                                               

                                                                                                       

 4.1. Доля населения,    %           26,3     28     29     30     31     32     33    34     35    36

      охваченного                                                                                     

      профилактическими                                                                               

      осмотрами                                                                                       

                                                                                                       

 4.3. Удельный       вес %           67,7   70,3   71,2   71,9   72,6   72,7   73,2  73,8   74,4  76,1

      населения,                                                                                       

      участвующего     в                                                                              

      клубных                                                                                         

      формированиях    и                                                                               

      массовых                                                                                        

      культурных                                                                                       

      мероприятиях                                                                                    

                                                                                                      

 4.4. Доля      граждан, %           24,2   24,6   25,7     27   27,4   27,8   28,2  28,6   29,0  29,4

      систематически                                                                                  

      занимающихся                                                                                     

      физической                                                                                      

      культурой        и                                                                              

      спортом в                                                                                        

      общей численности                                                                               

      населения                                                                                        

                                                                                                      

 4.5. Доля     молодежи, %           30,0   30,5   31,0   31,5   32,0   32,5   33,0  33,5   34,0  34,5

      принимающей                                                                                     

      участие          в                                                                              

      социально-                                                                                       

      экономической                                                                                   

      общественно-                                                                                    

      политической жизни                                                                              

      города                                                                                          

      в            общей                                                                               

      численности                                                                                     

      молодежи                                                                                        

                                                                                                      

 5.   Обеспечение финансовой устойчивости города                                                      

                                                                                                       

 5.1. Налоговые доходы   млн.       221,5  274,6  280,1  305,5    327    350    374   400    428   458

                         рублей                                                                        

                                                                                                      

 5.2. Неналоговые доходы млн.       134,0   80,7   39,3   26,5     30     32     34    36     38    40

                         рублей                                                                        

                                                                                                      

 5.3. Доля   собственных млн.       273,5  355,3  319,4  334,0    340    342    344   346    348   350

      доходов бюджета МО рублей                                                                       

      в общих доходах                                                                                 

                                                                                                       

      в том числе  налог млн.       130,4  198,3  200,5  222,4    233    245    257   270    284   298

      на          доходы рублей                                                                        

      физических лиц                                                                                  


Приложение 5

к Программе социально-экономического развития

Тверской области на период до 2020 года

 

Цели, приоритетные направления и ожидаемые результаты

социально-экономического развития муниципального образования

город Кимры Тверской области на период до 2020 года

 

Общие сведения

 

Город Кимры расположен на юго-востоке Тверской области. Граничит с Московской областью на юге.

Удаленность города Кимры от города Тверь составляет 100 км.

Площадь города - 43,6 кв. км.


Информация по документу
Читайте также