Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 29.07.2008 № 916совершенствование областных нормативов финансирования образовательных учреждений области ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 26 Численность учащихся, человек 3,6 4,0 4,5 приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, в том числе одного учителя человек 8,3 8,0 9,8 Общая численность всех работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений: штатные должности человек 29141 27539 27000 физические лица человек 26205 24164 24000 Общая численность прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно- управленческого, учебно- вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс): штатные должности человек 16005 16005 14900 физические лица человек 13853 13853 12774 ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия, По реструктуризации сети Управление до 01.09.2008 направленные на общеобразовательных образования и оптимизацию структуры учреждений области: науки области кадров в сфере проведение собеседований с II квартал образования главами муниципальных образований; проведение выездных II квартал родительских собраний; финансирование мероприятий III квартал по обеспечению условий для концентрации ресурсов, в том числе и кадровых, в рамках регионального комплексного проекта Министерства образования Российской Федерации (далее - РКПМО РФ) По оптимизации сети и Управление II квартал штатных расписаний образования и учреждений образования, науки области подведомственных управлению образования и науки области: проведение согласований с руководителями образовательных учреждений; анализ представленных предложений ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 27 Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях: в городских поселениях, человек 22 23,1 24,0 в сельской местности человек 8 9,8 13,0 Число учеников в человек 105949 100862 95000 государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях области: в городских поселениях, человек 63542 60777 57250 в сельской местности человек 42407 40085 37750 ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- По реструктуризации сети Управление до 01 09.2008 общеобразовательных образования и учреждений области: науки области проведение собеседований с II квартал главами муниципальных образований; проведение выездных II квартал родительских собраний; финансирование мероприятий III квартал по обеспечению условий для концентрации ресурсов в рамках РКПМО РФ По оптимизации сети и Управление II квартал штатных расписаний образования и учреждений образования, науки области подведомственных управлению образования и науки области: проведение согласований с руководителями образовательных учреждений; анализ представленных предложений ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 28 Доля выпускников % 58 60 62 государственных (муниципальных) учреждений начального профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений Доля выпускников % 57 59 60 государственных (муниципальных) учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Создание условий для Конкурсное формирование Управление II квартал выполнения учреждениями регионального заказа на образования и НПО и СПО критерия подготовку рабочих кадров и науки области востребованности специалистов в учреждениях выпускников со стороны начального и среднего производств и малого профессионального бизнеса, проработка образования возможности Подготовка проекта II квартал трудоустройства постановления администрации выпускников системы НПО области об утверждении и СПО через контрольных цифр приема в формирование учреждения профессионального региональной образования области потребности в Формирование региональной IV квартал специалистах рабочих потребности в подготовке специальностей рабочих кадров и специалистов в учреждениях начального и среднего профессионального образования на 2010 год Открытие одного центра III квартал профориентации и двух кабинетов по профориентационной работе на базе учреждений начального и среднего профессионального образования Проведение мониторинга Позволит определить долю Управление 2008 год трудоустройства нетрудоустроенных занятости выпускников НПО и СПО выпускников НПО и СПО и населения будет способствовать более области точному формированию регионального заказа на подготовку рабочих кадров ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 29 Доля привлеченных % 12,2 10,7 10,8% внебюджетных средств в общем объеме средств государственных (муниципальных) учреждений НПО Доля привлеченных % 10,5 14,4 16,0% внебюджетных средств в общем объеме средств государственных (муниципальных) учреждений СПО ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Перевод обучения по Управление II квартал отдельным (востребованным) образования и специальностям на платную науки области основу Проработка механизма оплаты Управление II квартал обучения предприятиями образования и науки области ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 30 Отношение учащихся 9-х человек 2,5 4 7,5 классов к числу обучающихся на первых курсах в государственных (муниципальных) учреждениях начального профессионального образования Отношение учащихся 9-х человек 5,3 5 6,3 классов к числу обучающихся на первых курсах в государственных (муниципальных) учреждениях среднего профессионального образования Отношение учащихся 11-х человек 10,3 4,7 5 классов к числу обучающихся на первых курсах в государственных (муниципальных) учреждениях начального профессионального образования Отношение учащихся 11-х человек 4,2 1,7 2 классов к числу обучающихся на первых курсах в государственных (муниципальных) учреждениях среднего профессионального образования ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Создание условий для Конкурсное формирование Управление II квартал выполнения учреждениями регионального заказа на образования и НПО и СПО критерия подготовку рабочих кадров и науки области востребованности специалистов в учреждениях выпускников со стороны начального и среднего производств и малого профессионального бизнеса, проработка образования возможности трудоустройства Подготовка проекта IV квартал выпускников системы НПО постановления администрации и СПО через области об утверждении формирование контрольных цифр приема в III квартал региональной учреждения профессионального потребности в образования области специалистах рабочих Формирование региональной специальностей потребности в подготовке рабочих кадров и специалистов в учреждениях начального и среднего профессионального образования на 2010 год Открытие одного центра профориентации и двух кабинетов по профориентационной работе на базе учреждений начального и среднего профессионального образования ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 31 Среднемесячная номинальная руб. 3745 5767,7 6711 начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений НПО - всего, в том числе: мастеров производственного руб. 3840 6092,0 7415 обучения в этих учреждениях Среднемесячная номинальная руб. 4038 6722,4 8119 начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений СПО - всего, в том числе: мастеров производственного руб. 4462 7113,0 8970 обучения в этих учреждениях ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Поэтапное увеличение Увеличение объема Управление II квартал заработной платы стимулирующих выплат в образования и работников системы структуре фондов оплаты науки области образования труда общеобразовательных учреждений, учреждений НПО и СПО, интернатных учреждений (до 36,5 процента) через совершенствование областных нормативов финансирования образовательных учреждений области ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 32 Численность учащихся человек 3,2 4 4 (студентов), приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) учреждениях НПО, всего, в том числе: на мастера 14,3 19 19 производственного обучения Численность учащихся человек 4,0 2 6 (студентов), приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) учреждениях СПО, всего в том числе: на мастера 40 22 30 производственного обучения ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия, По реструктуризации сети Управление До 01.09.2008 направленные на общеобразовательных образования и оптимизацию структуры учреждений области: науки области кадров в сфере проведение собеседований с II квартал образования главами муниципальных образований; проведение выездных родительских собраний; финансирование мероприятий по обеспечению условий для концентрации ресурсов, в том числе и кадровых, в рамках РКПМО РФ По оптимизации сети и Управление II квартал штатных расписаний образования и учреждений образования, науки области подведомственных управлению образования и науки области: проведение согласований с руководителями образовательных учреждений; анализ представленных предложений ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 33 Доля детей, оставшихся % 40,4 56,7 79,5 без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, из общего числа детей, находящихся на воспитании в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Развитие семейных форм Обеспечение ежемесячных Управление Ежемесячно устройства детей выплат на содержание детей, образования и находящихся под опекой науки области (попечительством), в приемных семьях Обеспечение выплаты Управление Ежемесячно единовременного пособия в образования и сумме 8,0 тыс. руб. при всех науки области формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью Обеспечение выплаты Управление Ежемесячно единовременного пособия в образования и сумме 200,0 тыс. руб. при науки области усыновлении (удочерении) ребенка Проведение мероприятий, Управление 2008 год посвященных Году семьи, образования и проведение конкурсных науки области мероприятий среди замещающих семей Выпуск журнала "Семейный Управление 2008 год причал", реализация образования и телепроекта "Счастливое науки области детство" ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 34 Удельный вес населения, процент 7,1 9,5 10,0 систематически от числа занимающегося физической опрошен- культурой и спортом ных ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Внесение изменения в Разработка подпрограмм Комитет по IV квартал областную целевую "Развитие футбола в физической 2008 года программу "Развитие Тамбовской области на 2008- культуре и спорту физической культуры и 2015 гг." и "Развитие хоккея области спорта в Тамбовской в Тамбовской области на 2008- области на 2007-2015 2015 гг." годы" Непосредственные результаты: внесение в областную Думу проекта постановления администрации области об утверждении подпрограмм по развитию футбола и хоккея в Тамбовской области на 2008- 2015 годы; дальнейшее развитие футбола и хоккея в области; привлечение большего числа детей и молодежи к занятиям футболом и хоккеем; развитие спортивной инфраструктуры Утверждение и Согласование с федерациями Комитет по 2008 год Текущее реализация календарных по видам спорта сроков и физической финансиро- планов физкультурных и мест проведения спортивных культуре и спорту вание спортивных мероприятий соревнований и массовых области области физкультурных мероприятий Непосредственные результаты: проведение более 160 физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта с различными слоями населения Организация и Проведение на территории Комитет по 2008 год Текущее проведение области массовых физической финансиро- всероссийских соревнований: "Лыжня культуре и спорту вание физкультурно-массовых России", "Российский области мероприятий азимут", "Кросс нации" Непосредственные результаты: предполагается участие в соревнованиях более 25000 человек разных возрастов и различных слоев населения Развитие детско- Материально-техническая Комитет по 2008 год Текущее юношеского спорта поддержка детско-юношеских физической финансиро- спортивных школ, культуре и спорту вание подростковых спортивных области, клубов. Проведение учебно- управление тренировочных сборов. образования и Проведение областных науки области соревнований по видам спорта, участие в соревнованиях различного ранга Непосредственные результаты: увеличение количества квалифицированных спортсменов, занимающихся в системе детско-юношеского спорта ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 35 Обеспеченность населения спортивными сооружениями, из них: спортзалы тыс. кв. 11,2 11,4 плавательные бассейны м на 0,31 0,33 плоскостные 100000 19,9 20,4 спортивные сооружения населения ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Строительство Увеличение показателя Комитет по спортивного центра в "обеспеченность населения физической р.п. Мордово, академии спортивными сооружениями" культуре и спорту футбола, крытого Непосредственные результаты: области ледового катка в г. развитие спортивной Тамбове, крытого инфраструктуры области легкоатлетического манежа в г. Мичуринске ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 36 Удельный вес населения, % 108 110,3 82,0 111,3 участвующего в культурно- досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Создание сельских Повышение статуса Управление 2008 год социокультурных работников социальной культуры и комплексов сферы, активизация работы с архивного дела детьми и подростками во области внеурочное время Областной конкурс Муниципальные образования, Управление 2008-2010 гг. 3 млн. 800 проектов "Модели победившие в конкурсе, культуры и тыс. руб. оптимизации сети будут награждены архивного дела учреждений культуры автоклубами, что позволит области муниципальных районов" значительно увеличить количество населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях Создание коллективов Увеличение числа Управление 2008 год имеющих звание коллективов и участников культуры и "народный" архивного дела самодеятельный области коллектив Участие в Федеральной Активизация работы по Управление II квартал 150 тыс. целевой программе патриотическому воспитанию. культуры и 2008 года руб. "Культура России" на В зональных конкурсах архивного дела 2008 год и проведение приняло участие более 200 области Межрегионального участников художественной конкурса самодеятельности и театрализованных сцен специалистов клубных "Символы России" учреждений. В ходе проведения зональных и межрегионального конкурса примут участие более 2000 зрителей Участие в творческих Популяризация фольклора, Управление 2008 год 470 тыс. проектах, направленных пропаганда музыкально- культуры и руб. на сохранение и художественного творчества архивного дела развитие традиционной среди молодежи области народной культуры (4 лота) Гранты на реализацию Улучшение материально- Управление 2008 год около 5 творческих проектов технической базы клубных культуры и млн. руб. учреждениям сельской учреждений, создание новых архивного дела культуры (20 грантов) коллективов, студий области самодеятельного народного творчества Творческие стипендии Поддержка работников Управление 2008 год 1 млн. руб. для библиотекарей, учреждений культуры культуры и клубных работников, архивного дела преподавателей области музыкальных школ и школ искусств (50) Разработаны и внедрены В результате реализации Управление 2008-2010 гг. долгосрочные программы программ в 2007 году культуры и (2007 г. - 6; 2008 г. созданы и успешно работают архивного дела - 3) 16 клубов по интересам, области привлечены 482 участника. Проведены циклы мероприятий по различным направлениям культурно-досуговой деятельности, которые посетили 10000 человек. В рамках данных программ проведены выездные, зональные и районные семинары, в которых приняли участие более 350 человек. Созданы общественные советы (60 человек) По данным направлениям будет продолжена работа в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 37 Расходы консолидированного бюджета области на культуру - всего, тыс. 484627,0 717213,0 661938,1 в том числе: руб. капитальные расходы 34227,8 168189,7 66713,3 текущие расходы 450399,2 549023,3 595224,8 из них расходы и 318797,0 386911,7 432778,1 начисления на оплату труда на одного жителя 431,3 645,5 602,3 Расходы консолидированного бюджета области на физическую культуру и спорт - всего, тыс. 104708,5 139002,6 96154,9 в том числе: руб. капитальные расходы 67950,4 80126,9 20690,4 текущие расходы 36758,1 58875,7 75464,5 из них расходы и 12643,1 13532,7 16543,0 начисления на оплату труда на одного жителя 93,2 125,1 87,5 ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Увеличение бюджетного Рост объема бюджетного Управление 2008 год 279,4 млн. финансирования финансирования и эффективное культуры и руб. использование бюджетных архивного дела средств с учетом достижения области, конкретных результатов финансовое Расширение программно- управление целевого метода области финансирования Увеличение доли капитальных расходов, включая объем государственных инвестиций, на развитие материально- технической базы учреждений культуры Увеличение объема Привлечение дополнительных Управление 2008 год 62,7 млн. платных услуг, источников доходов культуры и руб. оказываемых (спонсорские средства, архивного дела учреждениями культуры гранты) области Расширение перечня оказываемых платных услуг Корректировка текущих Осуществление оптимизации Управление 2008 год расходов бюджетов для штатной численности культуры и направления части работников и сети архивного дела расходов на подведомственных учреждений области, комитет инновационную и бюджетной сферы, по физической инвестиционную обеспечивающей направление культуре и спорту деятельность высвобождающихся средств от области, текущего содержания на финансовое финансирование капитальных управление расходов области ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 38 Количество экземпляров экзем- 9071 9100 6454 9200 библиотечного фонда пляров общедоступных библиотек на 1000 человек населения ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Увеличение Увеличение финансирования Управление II квартал 4,4 млн. финансирования комплектования центральной культуры и 2008 года руб. комплектования библиотеки области - архивного дела общедоступных библиотек областной универсальной области научной библиотеки им. А.С.Пушкина в 3 раза Доведения объема комплектования до 20 тысяч экземпляров Увеличение финансирования 2008 год 7 млн. руб. комплектования муниципальных библиотек на 30 процентов, доведение объема комплектования до 150 тыс. экземпляров Реализация издательской 70 процентов вновь изданных Управление 2008 год 700 тыс. программы краеведческих книг культуры и руб. направлять в общедоступные архивного дела библиотеки области в рамках области областной целевой программы "Культура Тамбовской области 2006-2010 гг." Освоение федеральных Распределение федеральных Управление 2008 год 2,4 млн. субсидий на субсидий по территориям культуры и руб. комплектование книжных области архивного дела фондов муниципальных Приобретение 10000 книг области библиотек ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 39 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя области - всего, кв. м 22,9 23,2 21,5 23,5 в том числе введенная в действие за кв. м 0,375 0,45 0,42 0,509 год ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Увеличение объемов Реализация мероприятий, Управление 2008 год Текущее жилищного строительства предусмотренных федеральной инвестиций финансиро- целевой программой (далее - области вание + 154 ФЦП) "Жилище" по участию в млн. руб. отборе субъектов Российской Федерации и инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой на предоставление государственной поддержки в виде возмещения затрат по привлекаемым кредитам Ввод в действие жилых Доведены показатели по вводу Управление 2008 год домов общей площадью жилья до глав муниципальных строительства и 560 тыс. кв. метров образований. Осуществляется архитектуры ежемесячный мониторинг. По области итогам четырех месяцев 2008 года введено 76 тыс. кв. метров Непосредственные результаты: дополнительный ввод жилья на земельных участках, обустроенных коммунальной инфраструктурой, в текущем году в объеме 67,1 тыс. кв. м ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 40 Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на первичном (вторичном) рынке жилья к среднедушевым доходам населения в области: на первичном рынке жилья лет 0,21 0,25 0,29 0,23 на вторичном рынке лет 0,22 0,26 0,29 0,23 жилья в том числе: цена одного квадратного руб. 17299 25624 29900 метра площади на первичном рынке жилья цена одного квадратного руб. 18037 26541 29900 метра площади на вторичном рынке жилья ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Снижение средней Начато использование сборных Управление стоимости одного технологий домостроения, строительства и квадратного метра технологий возведения архитектуры жилья за счет: методом заливки области применения современных пенополистиролбетона в технологий при несъемную опалубку возведении домов; В рамках подпрограммы комплексного освоения "Обеспечение земельных земельных участков с участков коммунальной подведением к ним инфраструктурой в целях инженерных жилищного строительства на коммуникаций 2007-2010 годы" предусмотрено 164,0 млн. руб. на строительство сооружений и инженерных сетей микрорайонов "Московский" и "Радужный" г. Тамбова; "Солнечный" - Тамбовского района; "Академгородок" - г. Мичуринска, "Энтузиаст" - Моршанского района; городов Котовска, Моршанска и Знаменского района ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 41 Площадь земельных га 167 736,1 755 участков, предоставленных для строительства всего, в том числе: для жилищного нет 55,9 60 строительства данных для комплексного 0 268,8 275 освоения в целях жилищного строительства ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ведение мониторинга Подготовка информации о Управление Ежеквартально развития территорий земельных участках, строительства и предоставляемых под архитектуры комплексную жилую застройку, области консультативная работа с органами местного самоуправления, уполномоченными в области градостроительства, сбор данных по земельным участкам Организация разработки Оказание методологической и Управление Постоянно и корректировки консультационной помощи строительства и генеральных планов органам местного архитектуры населенных пунктов самоуправления области области ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 42 Доля населения, % 0,06 0,4 0,04 проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Организация выполнения В результате строительства Управление 2003-2010 гг. 10 млн. руб. мероприятий по нового жилья, реконструкции топливно- реализации областной и вторичного использования энергетического программы "Переселение существующего ветхого комплекса и граждан из ветхого и жилищного фонда, сноса жилищно- аварийного жилищного ветхого и аварийного коммунального фонда на период 2003- жилищного фонда с целью хозяйства области 2010 годов" недопустимости повторного (далее - заселения по окончании управление ТЭК и действия программы из ЖКХ области) аварийного фонда должны быть переселены все граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилищном фонде ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 43 Доля муниципальных % 100 100 100 100 образований, в которых (норма- субсидии на оплату тивный жилого помещения и показа- коммунальных услуг тель) предоставляются непосредственно гражданам в денежной форме Доля муниципальных % 0 0 100 10 образований, в которых льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в денежной форме ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Предоставление В соответствии с графиком, Управление труда 2008-2009гг. Текущее установленных утвержденным постановлением и социального Финансиро- федеральными законами администрации области, развития области вание и законами области мер переход на предоставление социальной поддержки мер социальной поддержки на гражданам на оплату оплату жилищно-коммунальных жилого помещения и услуг (далее - ЖКУ) в коммунальных услуг в денежной форме в 2008 году денежной форме (в том будет произведен в г. числе путем Моршанске, Моршанском и перечисления Сампурском районах, в 2009 средств на имеющиеся году - на территории всей или открываемые области. В результате гражданами банковские проведенных мероприятий меры счета) социальной поддержки приобретут адресный характер, будет проведена оптимизация бюджетных расходов, предприятия жилищно- коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) будут освобождены от несвойственных им функций по предоставлению льгот ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 44 Доля объема отпуска % нет 16,5 65,9 18,0 холодной воды, счет за данных которую выставлен по показаниям приборов учета Доля объема отпуска % нет 4,3 37,7 5,0 горячей воды, счет за данных которую выставлен по показаниям приборов учета Доля объема отпуска % нет 85,9 92,5 88,0 газа, счет за который данных выставлен по показаниям приборов учета Доля объема отпуска % нет 78,0 99,7 80,0 электрической энергии, данных счет за которую выставлен по показаниям приборов учета Доля объема отпуска % нет 20,6 20,7 22,0 тепловой энергии, счет данных за которую выставлен по показаниям приборов учета ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Внедрение программы Оказание методологической и Управление ТЭК и 2008-2010 гг. Текущее энергосбережения консультационной помощи ЖКХ области финансирова- коммунальных ресурсов муниципальным образованиям ние области в разработке муниципальных программ оснащения объектов социально- культурной сферы, многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов Мониторинг процесса Управление ТЭК и 2008 год Текущее оснащения объектов социально- ЖКХ области финансирова- культурной сферы, ние многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов на территории муниципальных образований области Содействие органам местного Управление ТЭК и 2008-2010 гг. Текущее самоуправления в разработке ЖКХ области финансирова- и утверждении нормативных ние правовых актов, регламентирующих организацию учета потребления коммунальных услуг по приборам учета Непосредственные результаты: обеспечение возможности регулирования потребления коммунальных услуг, сокращение потерь энергоресурсов при транспортировке от энергоснабжающей организации до потребителя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 45 Доля многоквартирных % 15,0 33,8 42,1 100,0 домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, в том числе: непосредственное % 9,12 20,8 18,7 30,0 управление собственниками помещений в многоквартирном доме управление товариществом % 0,65 1,4 2,5 2,2 собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом управление управляющей % 5,23 11,6 20,9 67,8 организацией, в том числе: управление управляющей % 5,13 8,0 33,9 организацией муниципальной формы собственности управление управляющей % 0,0 0,0 0,0 организацией государственной формы собственности управление управляющей % 0,0 3,6 33,9 организацией частной формы собственности управление % 0,1 3,6 33,9 хозяйственными обществами с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Организация и Разработка типовых, Управление ТЭК и 2008 год Текущее построение эффективной методических материалов и ЖКХ области финансиро- системы управления оказание консультационной вание многоквартирными домами помощи органам местного самоуправления по вопросам организации и проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, собственники которых не выбрали способ управления домом самостоятельно до 01.01.2007 года Мониторинг выбора способа Управление ТЭК и 2008 год Текущее управления многоквартирными ЖКХ области финансиро- домами на территории вание муниципальных образований области Разработка типовых, Управление ТЭК и 2008 год Текущее методических материалов и ЖКХ области финансиро- оказание консультационной вание помощи органам местного самоуправления, собственникам помещений в многоквартирных домах и всем заинтересованным лицам по вопросам организации и проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, созданию товариществ собственников жилья, управляющих организаций, построению договорных отношений, связанных с управлением и обслуживанием многоквартирного дома Освещение в средствах Управление ТЭК и 2008 год Текущее массовой информации ЖКХ области финансиро- вопросов, связанных с вание управлением многоквартирным домом Организация обучения Управление ТЭК и 2008 год Текущее специалистов по тематике: ЖКХ области финансирова- "Управление многоквартирным ние домом" на базе Центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ТЭК и ЖКХ Тамбовского государственного технического университета Непосредственные результаты: завершение до 01.01.2009 выбора способа управления во всех многоквартирных домах, оптимизация системы управления и обслуживания многоквартирных домов, построение эффективной системы контроля за качеством предоставляемых услуг населению, проживающему в многоквартирных домах, с участием собственников помещений, создание конкурентной среды в жилищной сфере ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 46 Доля государственного % нет 49,5 50,5 55,0 (муниципального) данных имущества коммунального хозяйства (канализация, электрические и тепловые сети и так далее), переданного в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности в общем объеме государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства, из них хозяйственным % нет 45,2 47,2 51,0 обществам с долей участия данных не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Привлечение частного Обеспечение условий по Управление ТЭК и 2008 год Текущее бизнеса в сферу расширению зоны обслуживания ЖКХ области финансиро- предоставления коммунальными услугами вание коммунальных услуг крупных сетевых операторов населения на территории всех муниципальных образований области Мониторинг вхождения сетевых Управление ТЭК и 2008 год Текущее операторов на территории ЖКХ области финансиро- муниципальных образований вание области Непосредственные результаты: оптимизация коммунального обслуживания населения на территории всех муниципальных образований области, создание условий для акционирования муниципальных предприятий, привлечение инвестиций частного бизнеса в сферу ТЭК и ЖКХ, эффективное использование коммунального комплекса, снижение необоснованных издержек ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 47 Доля убыточных % 53,3 29,4 42,9 29,4 организаций жилищно- коммунального хозяйства ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Мониторинг финансово- В ходе ежеквартального Управление ТЭК и Ежеквартально Текущее экономического проведения мониторинга ЖКХ области финансиро- состояния предприятий финансово-экономического вание ЖКХ состояния предприятий ЖКХ уточнение количества убыточных предприятий ЖКХ Содействие вхождению Снижение доли убыточных Управление ТЭК и 2008 год Текущее сетевых операторов в организаций жилищно- ЖКХ области финансиро- муниципальные коммунального комплекса вание образования области возможно за счет привлечения организаций частного бизнеса к управлению и инвестированию жилищно- коммунального комплекса, снижение количества мелких организаций в результате вхождения их в состав крупных системных операторов ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 48 Расходы тыс. 1237749,0 2684156,9 1630075,1 консолидированного руб. бюджета области на финансирование жилищно- коммунального хозяйства - всего, в том числе на: компенсацию разницы 181760,4 74627,1 22285,7 между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения и на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно- коммунальные услуги увеличение стоимости 538454,2 1482394,6 512164,5 основных средств ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Реализация мероприятий Проведение администрациями Управление ТЭК и 2008 год 2100,0 по проведению реформы муниципальных образований ЖКХ области жилищно-коммунального мероприятий по ликвидации хозяйства неэффективных расходов местных бюджетов по выделению средств на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и установленными для населения Непосредственные результаты: сокращение неэффективных расходов местных бюджетов ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 49 Время от подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до получения разрешения на строительство (без учета времени разработки проекта): для жилищного дни 155 190 85 строительства - время от даты получения по результатам аукциона прав (собственности или аренды) на земельный участок до даты получения разрешения на строительство, для комплексного дни 135 120 115 освоения в целях жилищного строительства - время от даты получения на аукционе прав аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства до дня получения разрешения на строительство первого объекта жилищного строительства, для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства Время от даты принятия дни 319 200 190 заявления о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта до получения разрешения на строительство - в случаях, когда земельный участок представляется по процедуре предварительного согласования мест размещения объектов Время от даты получения дни 155 150 130 прав (собственности или аренды) на земельный участок по результатам торгов до даты получения разрешения на строительство ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Разработка схем Подробное описание каждого Управление Постоянно последовательности процесса подготовки строительства и подготовки исходно- документов по дням, работа с архитектуры разрешительных органами местного области документов по самоуправления по доведению предоставлению до уполномоченных органов земельных участков для данных схем в целях строительства (через соблюдения процесса аукцион и по оформления разрешительной предварительному документации на согласованию) строительство, в результате этого - сокращение сроков подготовки документов; организация контроля за сроками проведения экспертизы проектов ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 50 Заявленная мощность, МВт 0 0 0 0 которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства Общий объем мощности, МВт 16,681 35,113 30,0 35,35 заявленной для технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства в отчетном году ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Рассмотрение и Реконструкция ПС-110/35 кВ N Управление ТЭК и 2008 год Текущее утверждение 2, 5, 8 г. Тамбов - ЖКХ области финансиро- производственных и ликвидация перспективы вание инвестиционных дефицита мощности программ Реконструкция и ресурсоснабжающих строительство ВЛ-10 кВ в организаций по Бондарском, Гавриловском, реконструкции и Инжавинском, Никифоровском и модернизации др. районах - перспективное электросетевого технологическое комплекса области присоединение животноводческих комплексов, объектов стройиндустрии и переработки Реконструкция и строительство КЛ-6/0,4 кВ в городах и райцентрах области - перспективное технологическое присоединение объектов жилищного строительства ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 51 Удельный вес потерь воды % 17,1 16,4 18,5 14,3 в процессе производства и транспортировки до потребителей Удельный вес потерь % 7,0 7,4 6,1 7,3 тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей Удельный вес потерь % 15,3 13,7 11,1 13,6 электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Организация выполнения За счет модернизации Управление ТЭК и 2007-2010 гг. 158,21 млн. мероприятий по снизится уровень износа ЖКХ области руб. реализации объектов водоснабжения с подпрограммы 70,5 процента до 50,0 "Модернизация объектов процентов, повысится коммунальной коэффициент полезного инфраструктуры действия мощностей, в связи Тамбовской области на с чем снизится удельный вес 2007-2010 годы" потерь воды в процессе областной целевой производства и программы "Жилище" на транспортировки до 2007-2010 годы потребителей Организация выполнения За счет строительства и Управление ТЭК и 2007-2010 гг. 20,0 млн. мероприятий по модернизации водопроводных ЖКХ области руб. реализации сетей, ремонта и подпрограммы реконструкции артезианских "Обеспечение населения скважин, модернизации систем Тамбовской области очистки воды снизится питьевой водой на 2007- удельный вес потерь воды в 2010 годы" областной процессе производства и целевой программы транспортировки до "Жилище" на 2007-2010 потребителей годы Рассмотрение и Строительство новых Управление ТЭК и 2008 год утверждение котельных, замена котлового ЖКХ области) производственных и оборудования, оптимизация инвестиционных схем теплоснабжения, программ внедрение новых материалов и ресурсоснабжающих технологий - увеличение организаций по коэффициента полезного реконструкции и действия (далее - КПД) модернизации: эксплуатируемого теплоэнергетического оборудования, снижение оборудования и затрат на единицу продукции, тепловых сетей; снижение потерь при энергетического выработке и транспортировке оборудования и теплоносителя до потребителя распределительных Строительство новых электрических сетей высоковольтных линий, реконструкция существующих трансформаторных подстанций, высоковольтных и низковольтных линий с применением нового оборудования, материалов и технологий, оптимизация схем электроснабжения с переносом центров питания - увеличение КПД эксплуатируемого оборудования, снижение затрат на единицу продукции, снижение потерь при выработке и транспортировке электрической энергии (мощности) до потребителя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 52 Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества: в городских поселениях, % 80 80,5 в сельской местности 79 79,5 ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Организация выполнения За счет модернизации Управление ТЭК и 2007-2010 гг. 158,21 млн. мероприятий по снизится уровень износа ЖКХ области руб. реализации объектов коммунальной подпрограммы инфраструктуры, значительно "Модернизация объектов увеличится надежность коммунальной функционирования инфраструктуры водопроводных систем, Тамбовской области на улучшится экологическая 2007-2010 годы" ситуация, за счет чего областной целевой улучшится качество питьевой программы "Жилище" на воды 2007-2010 годы Организация выполнения За счет строительства и Управление ТЭК и 2007-2010 гг. 20,0 мероприятий по модернизации водопроводных ЖКХ области млн. руб. реализации сетей, ремонта и подпрограммы реконструкции артезианских "Обеспечение населения скважин, модернизации систем Тамбовской области очистки воды увеличится доля питьевой водой на 2007- населенных пунктов, 2010 годы" областной обеспеченных питьевой водой целевой программы надлежащего качества "Жилище" на 2007-2010 годы ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 53 Доля дорог не отвечающим нормативным требованиям: региональные, % 80,8 80,0 79,1 муниципальные - 64,8 60,1 (обследование не проводилось, так как средства на эти цели бюджетами не предусматривались) ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Реализация Программы Реализация мероприятий, Управление 2008 год 1789200,97 совершенствования и предусмотренных ОЦП, в том транспорта и т. руб. развития сети числе поддержка автомобильных в том числе: автомобильных дорог муниципальных образований по дорог области ФБ - Тамбовской области, ремонту автомобильных дорог 532939,0 т. утвержденная Законом общего пользования в 2008 р.; Тамбовской области от году ОБ - 23.04.2004 N 208-З на 439951,67 т. 2004-2010 годы с Оказание методической р.; последующими поддержки органам местного субсидии изменениями (далее самоуправления по вопросам муниципальным ОЦП - областная проведения торгов и образованиям целевая программа) проведения ремонтных - 816310,3 т. дорожных работ р.; внебюджетные средства в сумме 800000 т. р. на ремонт территориаль- ных автодорог ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 54 Число преступлений, на 738,53 768,1 - 542,7 совершенных лицами, в 100000 отношении которых человек вынесены обвинительные населения приговоры, вступившие в законную силу ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Реализация мероприятий Нормативное правовое и Управление по 2008-2010 гг. 9008 тыс. областной целевой информационно-методическое взаимодействию со руб. программы "Комплексная обеспечение средствами программа профилактики Разработка проектов массовой правонарушений в нормативных правовых актов в информации Тамбовской области на сфере профилактики области, комитет 2008-2010 годы" правонарушений по физической Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|