Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 29.07.2008 № 916организация работы в культуре и спорту отношении определенных области, категорий лиц и по отдельным управление видам противоправной здравоохранения деятельности, организация области; работы среди лиц, управление освободившихся из мест образования и лишения свободы, а также науки области; отбывающих уголовные управление труда наказания, не связанные с и социального лишением свободы, развития области; рекомендация создания управление комиссий при органах занятости местного самоуправления, населения осуществляющих функции по области; социальной адаптации лиц, управление освободившихся из мест культуры и лишения свободы, архивного дела создание банка данных об области, освобождающихся лицах, управление по получивших специальность в вопросам местах лишения свободы безопасности и Воссоздание института правопорядка социальной профилактики и администрации вовлечение общественности в области предупреждение правонарушений Совершенствование работы субъектов профилактики правонарушений Повышение тактического и технического оснащения субъектов профилактики правонарушений ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 55 Доля лиц, ранее % 25,4 25,86 28,3 30,2 осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Нормативное правовое и Разработка нормативных Управление по 2008 год - информационно- правовых актов области: "Об вопросам методическое участии населения в охране безопасности и обеспечение общественного порядка", "О правопорядка профилактики типовом положении совета администрации правонарушений профилактики по месту области жительства и работы граждан", предусматривающих формы общественного контроля за состоянием правопорядка в микрорайонах частного жилого сектора и многоэтажных домах с привлечением товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ), уличкомов, домкомов, пенсионеров, надомников Организация работы по Размещение в средствах Управление по 2008- профилактике массовой информации взаимодействию со 2010 гг. правонарушений в материалов о способах и средствами масштабах области, средствах правомерной защиты массовой отдельного граждан от преступных и иных информации (далее административно- посягательств, одновременной - СМИ) области, территориального пропагандой патриотизма, управление по образования здорового образа жизни и связям с ориентацией на духовные общественностью ценности; организация администрации проведения выступлений в области трудовых коллективах, образовательных учреждениях, перед населением и в СМИ о результатах работы по расследованию преступлений, об условиях, способствовавших совершению преступлений, а также с лекциями и беседами на правовые темы Воссоздание института Проведение "дней Управление по 2008- социальной профилактики" в наиболее вопросам 2010 гг. профилактики и криминогенных микрорайонах, безопасности и вовлечение с привлечением сотрудников правопорядка общественности в всех заинтересованных служб администрации предупреждение области правонарушений Организация работы Проведение по отдельным Управление по 2008- среди лиц, планам, с учетом вопросам 2010 гг. освободившихся из мест складывающейся криминогенной безопасности и лишения свободы, а обстановки в области, правопорядка также отбывающих комплексных оперативно- администрации уголовные наказания, профилактических операций: области не связанные с "Условник" (I, IV кварталы), лишением свободы "Быт" (II квартал), "Участок" (IV квартал), "Подросток" (в течение года) Совершенствование Создание комиссий при Управление труда 2008 год работы субъектов органах местного и социального профилактики самоуправления области, развития области, правонарушений осуществляющих функции по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы Создание банка данных об Управление 2008- 50 тыс. руб. освобождающихся лицах, занятости 2010 гг. получивших специальность в населения области местах лишения свободы ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 56 Доля преступлений, % 4,47 5,3 3,9 7,7 совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений Доля несовершеннолетних, % 0,29 в отношении которых вынесены обвинительные приговоры, вступившие в законную силу к общему числу несовершеннолетних в области ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Нормативное правовое и Размещение в средствах Управление по 2008- информационно- массовой информации взаимодействию со 2010 гг. методическое материалов о способах и СМИ области, обеспечение средствах правомерной защиты управление по профилактики граждан от преступных и иных связям с правонарушений посягательств, одновременной общественностью пропагандой патриотизма, администрации здорового образа жизни и области ориентацией на духовные ценности; организация проведения выступлений в трудовых коллективах, образовательных учреждениях, перед населением и в СМИ о результатах работы по расследованию преступлений, об условиях, способствовавших совершению преступлений, а также с лекциями и беседами на правовые темы Воссоздание института Возрождение движения юных Управление 2008 год социальной помощников милиции, юных образования и профилактики и инспекторов безопасности науки области, вовлечение дорожного движения, секций и управление по общественности в кружков по изучению вопросам предупреждение уголовного и безопасности и правонарушений административного правопорядка законодательства, правил администрации дорожного движения области Организация работы Создание общественной Управление по 2008- среди комиссии из числа педагогов, связям с 2010 гг. несовершеннолетних и представителей общественностью молодежи общественности, сотрудников администрации правоохранительных органов, области, СМИ по анализу радио- и управление телепередач, публикаций, образования и ассортимента торговли для науки области, подростков, с целью управление по противодействия пропаганды взаимодействию со маргинального образа жизни, СМИ области обеспечение работы постоянно действующего семинара практических психологов и специалистов Центров социальной помощи семье и детям, школьных психологов Разработка Программы Управление 2008 год нравственного воспитания культуры и подростков посредством архивного дела положительных образов области литературных произведений Проведение мероприятий по Управление по 2008- выявлению групп вопросам 2010 гг. несовершеннолетних с безопасности и противоправной правопорядка направленностью поведения, а администрации также лиц, вовлекающих их в области преступную деятельность, проведение специализированных мероприятий по выявлению и пресечению деятельности лиц, занимающихся притоносодержанием и вовлечением несовершеннолетних в противоправный образ жизни Совершенствование Организация обеспечения Управление по 2008- 300 работы по профилактике деятельности по профилактике вопросам 2010 гг. тыс. руб. правонарушений правонарушений, оказание безопасности и методической помощи и правопорядка проведение комплексных администрации проверок в городах и районах области области ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 57 Расходы тыс. 648725,0 717687,8 895636,5 консолидированного руб. бюджета области на правоохранительную деятельность - всего ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Финансирование Основной целью реализации Управление по 2008-2010 гг. 9008 тыс. областной целевой Программы является создание вопросам руб. программы "Комплексная условий по формированию безопасности и программа профилактики единой многоуровневой правопорядка правонарушений в системы профилактики, администрации Тамбовской области на обеспечивающей защиту прав и области, 2008-2010 годы" за свобод человека и управление счет средств гражданина, общественный культуры и областного бюджета порядок и безопасность, архивного дела охрану собственности и области, повышение эффективности в управление по борьбе с преступностью. взаимодействию со Программа рассчитана на 2008- СМИ области, 2010 годы и предполагает комитет по решение следующих задач: физической совершенствование нормативно- культуре и спорту правовой базы Тамбовской области, области в сфере профилактики управление правонарушений; здравоохранения активизация участия и области, координация деятельности управление органов власти Тамбовской образования и области и местного науки области, самоуправления в управление труда профилактике правонарушений, и социального а также вовлечение в развития области, указанную деятельность управление предприятий, учреждений, занятости организаций всех форм населения области собственности, общественных организаций и граждан; укрепление правопорядка с учетом комплексного анализа оперативной обстановки и прогнозируемых тенденций развития криминальной ситуации на территории области; оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений; выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений; совершенствование работы субъектов профилактики правонарушений ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 58 Доля среднесписочной % 10,3 11,9 19 12,4 численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Обеспечить выполнение Управление по 2008 год 30860,0 мероприятий Программы развитию тыс. руб. развития малого промышленности и предпринимательства в предприниматель- Тамбовской области на ства области 2008-2010 годы, особое внимание, обратив на следующие основные направления: Финансово-кредитная Основным видом финансово- Управление по 2008 год 40,0 поддержка кредитной поддержки малого развитию тыс. руб. предпринимательства будет промышленности и являться их кредитование предприниматель- банками ства области Оказание финансовой помощи безработным гражданам в виде компенсационных выплат на организацию самозанятости Непосредственные результаты: реализация этих мероприятий приведет к: увеличению инвестиций в основной капитал малых предприятий, которые к концу 2008 года должны будут составить 2,8 млрд. рублей; созданию условий для обеспечения самозанятости безработных граждан Развитие инфраструктуры Создание Фонда содействия Управление по 2008 год 30500 поддержки малого кредитованию малого и развитию тыс. руб. предпринимательства среднего предпринимательства промышленности и Тамбовской области и предприниматель- предоставление за его счет ства области, поручительств по комитет по обязательствам субъектов управлению малого и среднего имуществом предпринимательства перед области кредитными организациями. Имущественная поддержка Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора на базе Регионального центра управления и культуры Предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства нежилых помещений Тамбовского инновационного бизнес- инкубатора, оснащенных компьютерной, офисной техникой, мебелью Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес- планирования, повышения квалификации и обучения Непосредственные результаты: количество малых промышленных предприятий должно возрасти на 4,8 процента и составить 615 единиц; оборот малых промышленных предприятий должен возрасти в 1,5 раза и составить 5,7 млрд. рублей; инвестиции в основной капитал возрастут на 8,2 процента и составят 246,2 млн. рублей; будет обеспечено развитие материально-технической базы Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора; в Тамбовском инновационном бизнес-инкубаторе должны разместиться 25-30 перспективных субъектов малого и среднего предпринимательства Совершенствование Формирование и утверждение Комитет по II квартал - механизмов перечня областного управлению 2008 года использования недвижимого имущества, имуществом областного недвижимого предназначенного для области, имущества для развития передачи во владение и (или) управление по малого и среднего в пользование субъектам развитию предпринимательства малого и среднего промышленности и предпринимательства предприниматель- Непосредственные результаты: ства области реализация этих мероприятий обеспечит имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления в аренду областного недвижимого имущества и контроль за его целевым использованием Совершенствование Разработка проекта закона Управление по 2008 год - систем налогообложения области "О применении на развитию малого и среднего территории Тамбовской промышленности и предпринимательства области упрощенной системы предприниматель- налогообложения на основе ства области патента" Проведение мониторинга эффективности специальных налоговых режимов Оказание организационно- методической помощи органами местного самоуправления в разработке и принятии нормативных правовых актов по единому налогу на вмененный доход Непосредственные результаты: реализация этих мероприятий приведет к: увеличению количества индивидуальных предпринимателей за счет создания возможности для легализации предпринимательской деятельности физических лиц и как следствие увеличение налоговых поступлений в областной бюджет; увеличению налогов, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства, выполнению бюджетных назначений в консолидированный бюджет области; сохранению единой областной налоговой политики по единому налогу на вмененный доход Реализация Закона Реализация программных Управление по - области от 03.10.2007 N мероприятий, в части развитию 274-З "О Программе поддержки малого и среднего перерабатывающей развития пищевой и бизнеса в пищевой и промышленности перерабатывающей перерабатывающей области промышленности промышленности Тамбовской области на 2007-2010 годы" Реализация кластерного Участие малых предприятий и Управление по 2008 год подхода в развитии индивидуальных развитию агропромышленного предпринимателей, занятых в перерабатывающей комплекса (далее - АПК) производстве продуктов промышленности региона питания в отраслевой области кооперации; создание новых предприятий (организаций) в промышленности ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 59 Доля продукции, % Нет 12,5 13,7 произведенной малыми данных предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Обеспечить выполнение Управление по 2008 год 30860 тыс. мероприятий Программы развитию руб. развития малого промышленности и предпринимательства в предприниматель- Тамбовской области на ства области 2008-2010 годы, особое внимание, обратив на следующие основные направления: Финансово-кредитная Основным видом финансово- Управление по 2008 год 40,0 поддержка кредитной поддержки малого развитию тыс. руб. предпринимательства будет промышленности и являться их кредитование предприниматель- банками ства области Оказание финансовой помощи безработным гражданам в виде компенсационных выплат на организацию самозанятости Непосредственные результаты: реализация этих мероприятий приведет к: увеличению инвестиций в основной капитал малых предприятий, которые к концу 2008 года должны будут составить 2,8 млрд. рублей; созданию условий для обеспечения самозанятости безработных граждан Развитие Создание Фонда содействия Управление по 2008 год 30500 инфраструктуры кредитованию малого и развитию тыс. руб. поддержки малого среднего предпринимательства промышленности и предпринимательства Тамбовской области и предприниматель- предоставление за его счет ства области, поручительств по комитет по обязательствам субъектов управлению малого и среднего имуществом предпринимательства перед области кредитными организациями. Имущественная поддержка Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора на базе Регионального центра управления и культуры Предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства нежилых помещений Тамбовского инновационного бизнес- инкубатора, оснащенных компьютерной, офисной техникой, мебелью Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес- планирования, повышения квалификации и обучения Непосредственные результаты: в результате реализации этих мероприятий: количество малых промышленных предприятий должно возрасти на 4,8 процента и составить 615 единиц; оборот малых промышленных предприятий должен возрасти в 1,5 раза и составить 5,7 млрд. рублей; инвестиции в основной капитал возрастут на 8,2 процента и составят 246,2 млн. рублей; будет обеспечено развитие материально-технической базы Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора; в Тамбовском инновационном бизнес-инкубаторе должны разместиться 25-30 перспективных субъектов малого и среднего предпринимательства, создаться 120-150 новых рабочих мест Совершенствование Формирование и утверждение Комитет по 2008 год - механизмов перечня областного управлению использования недвижимого имущества, имуществом областного недвижимого предназначенного для области, имущества для развития передачи во владение и (или) управление по малого и среднего в пользование субъектам развитию предпринимательства малого и среднего промышленности и предпринимательства и предприниматель- организациям, образующим ства области инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Обеспечение участия координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства в принятии решений о передаче прав владения и (или) пользования областным недвижимым имуществом, включенным в Перечень Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о свободных зданиях и помещениях областной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, об объектах, не завершенных строительством, предлагаемых на продажу, с размещением информации в Интернете Непосредственные результаты: реализация этих мероприятий обеспечит имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления в аренду областного недвижимого имущества и контроль за его целевым использованием Совершенствование Разработка проекта закона Управление по систем налогообложения области "О применении на развитию малого и среднего территории Тамбовской промышленности и предпринимательства области упрощенной системы предприниматель- налогообложения на основе ства области патента" Проведение мониторинга эффективности специальных налоговых режимов Оказание организационно- методической помощи органам местного самоуправления в разработке и принятии нормативных правовых актов по единому налогу на вмененный доход Непосредственные результаты: реализация этих мероприятий приведет к: увеличению количества индивидуальных предпринимателей за счет создания возможности для легализации предпринимательской деятельности физических лиц и как следствие увеличение налоговых поступлений в областной бюджет; увеличению налогов, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства, выполнению бюджетных назначений в консолидированный бюджет области; сохранению единой областной налоговой политики по единому налогу на вмененный доход Реализация кластерного Участие малых предприятий и Управление по 2008 год подхода в развитии АПК индивидуальных развитию региона предпринимателей, занятых в перерабатывающей производстве продуктов промышленности питания в отраслевой области кооперации; создание новых предприятий (организаций) в промышленности Государственная Оказание содействия малым Управление по - поддержка предприятий предприятиям в реализации развитию малого и среднего планов реконструкции и перерабатывающей бизнеса модернизации производства, промышленности (индивидуальных иных инвестиционных проектов области предпринимателей) в (программ). Продвижение соответствии с продукции малых и средних действующим, в том предприятий на областном и числе областным, общероссийском рынке законодательством Реализация Закона Реализация программных Управление по - области от 03.10.2007 мероприятий, в части развитию N 274-З "О Программе поддержки малого и среднего перерабатывающей развития пищевой и бизнеса в пищевой и промышленности перерабатывающей перерабатывающей области промышленности промышленности Тамбовской области на 2007-2010 годы" Увеличение Группировка объема Управление 2008 год - производства валовой производства продукции в сельского продукции сельского малых и крупных хозяйства области хозяйства в малых сельхозпредприятиях предприятиях Создание экономических условий, способствующих благоприятному развитию сельскохозяйственных предприятий Оказание финансовой помощи и субсидирование из областного и федерального бюджетов Расширение посевных площадей основных культур за счет сокращения залежных земель, повышение урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности животных ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 60 Расходы тыс. 2095,5 4037,0 6207,7 консолидированного руб. бюджета области на поддержку и развитие малого предпринимательства соотношение расходов % 0,60 0,95 1,20 консолидированного бюджета области на поддержку и развитие малого предпринимательства, включая крестьянские фермерские хозяйства, к количеству субъектов малого предпринимательства в области ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Обеспечить выполнение Управление по 2008 год 30860 тыс. мероприятий Программы развитию руб. развития малого промышленности и предпринимательства в предприниматель- Тамбовской области на ства области, 2008-2010 годы, особое органы внимание, обратив на исполнительной следующие основные власти области направления: Финансово-кредитная Основным видом финансово- Управление по 2008 год 40,0 поддержка кредитной поддержки малого развитию тыс. руб. предпринимательства будет промышленности и являться их кредитование предприниматель- банками ства области Оказание финансовой помощи безработным гражданам в виде компенсационных выплат на организацию самозанятости Непосредственные результаты: реализация этих мероприятий приведет к: увеличению инвестиций в основной капитал малых предприятий, которые к концу 2008 года должны будут составить 2,8 млрд. рублей; созданию условий для обеспечения самозанятости безработных граждан Развитие Создание Фонда содействия Управление по 2008 год 30500 инфраструктуры кредитованию малого и развитию тыс. руб. поддержки малого среднего предпринимательства промышленности и предпринимательства Тамбовской области и предприниматель- предоставление за его счет ства области, поручительств по комитет по обязательствам субъектов управлению малого и среднего имуществом предпринимательства перед области кредитными организациями. Имущественная поддержка Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора на базе Регионального центра управления и культуры Предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства нежилых помещений Тамбовского инновационного бизнес- инкубатора, оснащенных компьютерной, офисной техникой, мебелью Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес- планирования, повышения квалификации и обучения Непосредственные результаты: в результате реализации этих мероприятий: количество малых промышленных предприятий должно возрасти на 4,8 процента и составить 615 единиц; оборот малых промышленных предприятий должен возрасти в 1,5 раза и составить 5,7 млрд. рублей; инвестиции в основной капитал возрастут на 8,2 процента и составят 246,2 млн. рублей; будет обеспечено развитие материально-технической базы Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора; в Тамбовском инновационном бизнес-инкубаторе должны разместиться 25-30 перспективных субъектов малого и среднего предпринимательства, создаться 120-150 новых рабочих мест Совершенствование Формирование и утверждение Комитет по 2008 год - механизмов перечня областного управлению использования недвижимого имущества, имуществом областного недвижимого предназначенного для области, имущества для развития передачи во владение и (или) управление по малого и среднего в пользование субъектам развитию предпринимательства малого и среднего промышленности и предпринимательства и предприниматель- организациям, образующим ства области инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Обеспечение участия координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства в принятии решений о передаче прав владения и (или) пользования областным недвижимым имуществом, включенным в Перечень. Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о свободных зданиях и помещениях областной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, об объектах, не завершенных строительством, предлагаемых на продажу, с размещением информации в Интернете Непосредственные результаты: реализация этих мероприятий обеспечит имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления в аренду областного недвижимого имущества и контроль за его целевым использованием Совершенствование Разработка проекта закона Управление по систем налогообложения области "О применении на развитию малого и среднего территории Тамбовской промышленности и предпринимательства области упрощенной системы предприниматель- налогообложения на основе ства области патента" Проведение мониторинга эффективности специальных налоговых режимов Оказание организационно- методической помощи органам местного самоуправления в разработке и принятии нормативных правовых актов по единому налогу на вмененный доход Непосредственные результаты: реализация этих мероприятий приведет к: увеличению количества индивидуальных предпринимателей за счет создания возможности для легализации предпринимательской деятельности физических лиц и как следствие увеличение налоговых поступлений в областной бюджет; увеличению налогов, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства, 100% выполнению бюджетных назначений в консолидированный бюджет области; сохранению единой областной налоговой политики по единому налогу на вмененный доход Привлечение Рост производства продукции Управление 2008 год 2570 млн. субсидируемых в малых формах сельского рублей кредитов, развитие хозяйствования хозяйства области потребительской Создание 2008 год 18 коопе- кооперации сельскохозяйственных ративов потребительских кооперативов ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 61 Удельный вес прибыльных % 54,4 74,7 77,6 79,0 сельскохозяйственных организаций в их общем числе ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Увеличение доходов Рассмотрение отчетов Управление IV квартал - сельхозпредприятий, хозяйств о принимаемых мерах сельского 2008 г. повышение по ликвидации убыточности за хозяйства области рентабельности январь-сентябрь 2008 года и производства по итогам года Создание благоприятных март 2009 г. обстоятельств для реализации сельскохозяйственной продукции на выгодных условиях Осуществление мероприятий по снижению затрат на производство, повышению цен реализации основных видов сельскохозяйственной продукции ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 62 Расходы консолидированного бюджета области на сельское хозяйство в расчете: на один рубль руб. 0,013 0,016 0,022 произведенной сельскохозяйственной продукции; на одного жителя в руб. 615,15 907,15 1450,97 сельской местности ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Увеличение расходов Реализация мероприятий, Управление 2008 год Текущее консолидированного предусмотренных Программой сельского финансиро- бюджета области на развития сельского хозяйства хозяйства вание сельское хозяйство в и регулирования рынков области, целях создания общих сельскохозяйственной финансовое условий продукции, сырья и управление функционирования продовольствия Тамбовской области сельского хозяйства; области на 2008-2012 годы развития приоритетных Непосредственные результаты: подотраслей сельского поддержание почвенного хозяйства; достижения плодородия; приоритетное финансовой развитие животноводства, устойчивости сельского растениеводства; повышение хозяйства доступности кредитов (субсидирование процентных ставок по кредитам и займам) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 63 Динамика налоговых проценты 118,3 125,4 113,3 доходов к консолидированного предыду- бюджета области щему году Динамика неналоговых 126,5 149,0 153,0 доходов консолидированного бюджета области ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Координация действий Подготовка проекта Финансовое II квартал органов исполнительной постановления администрации управление 2008 года власти всех уровней по Тамбовской области "О мерах области контролю за по увеличению доходов соблюдением платежной консолидированного бюджета дисциплины области", предусматривающего налогоплательщиков увеличение поступлений доходов консолидированного бюджета области ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 64 Расходы консолидированного бюджета области на содержание работников органов государственной власти и местного тыс. 1558725,3 1686689,8 самоуправления всего, руб. в том числе: в расчете на одного руб. 726,6 1429,7 1534,7 жителя области ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Разработка и внедрение Подготовка проекта Финансовое Июль 2008 г. Текущее нормативов постановления администрации управление финансиро- материальных затрат области "Об утверждении области, вание для обеспечения норматива материальных управление по деятельности затрат для обеспечения взаимодействию с государственного деятельности органами местного гражданского служащего государственного самоуправления области гражданского служащего администрации Оптимизация области", предусматривающего области 2008 год численности экономию бюджетных средств административного и управленческого Разработка оптимальной Управление персонала в системе структуры системы государственной органов исполнительных органов службы и государственной власти государственной власти организационной области области работы Выявление и ликвидация администрации избыточных и дублирующих области функций, разграничение полномочий исполнительных органов государственной власти области Передача в аутсорсинг негосударственным организациям отдельных государственных функций ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 65 Объем просроченной тыс. 108853,5 52756,0 0 кредиторской руб. задолженности государственных (муниципальных) учреждений Объемы задолженности тыс. - - 0 бюджета области и руб. бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Урегулирование Реализация мероприятий, Финансовое 2008 год просроченной предусмотренных управление кредиторской постановлением администрации области задолженности Тамбовской области от 23.07.2007 N 832 "Об утверждении Порядка урегулирования просроченной кредиторской задолженности" Недопущение Обеспечение в полном объеме Финансовое 2008 год задолженности по финансирования из областного управление исполнению бюджета обязательств перед области обязательств перед гражданами гражданами Непосредственные результаты: списание в установленном порядке необоснованной просроченной кредиторской задолженности; погашение в течение двух лет с начала очередного финансового года задолженности, признанной обоснованной Отсутствие задолженности по исполнению обязательств перед гражданами ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 66 Объем незавершенного млн. 1671,1 685,0 588,2 строительства, руб. осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета области ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Сокращение объема Реализация мероприятий по Комитет по 2008 год Текущее незавершенного передаче комитету по управлению финансиро- строительства, управлению имуществом имуществом вание + осуществляемого за области зарегистрированных в области, 120,8 млн. счет средств областную собственность управление руб. (объем консолидированного объектов газификации на строительства и бюджетных бюджета области сумму 234,4 млн. руб. архитектуры инвестиций, Реализация мероприятий по области планируемых передаче затрат по в отчетном строительству и году в реконструкции объектов объекты водоснабжения на баланс капитального эксплуатирующим организациям строитель- Подготовка необходимых ства документов на списание области) объектов незавершенного строительства в связи с невозможностью их эксплуатации и непригодностью к дальнейшему использованию Подготовка предложений по Управление включению в перечень строительства и строек, лимитов и объектов архитектуры областной адресной области, инвестиционной программы управление незавершенные строительством инвестиций объекты, с целью завершения области строительства в планируемом году Непосредственные результаты: сокращение объема незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета области до 588,2 млн. руб. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 67 Доля расходов % 6,6 14,2 - 16,2 консолидированного бюджета области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Расширение сферы Разработка правовых актов Управление II-III Текущее применения области, направленных на здравоохранения кварталы 2008 финансиро- программно-целевого перевод ряда областных области, года вание + метода бюджетного целевых программ в управление 1172,8 млн. планирования в ведомственные целевые образования и руб. достижении целей и программы науки области, областной задач социально- Подготовка предложений комитет по бюджет; экономического исполнительными органами физической 319,2 млн. развития области государственной власти культуре и спорту руб. области по переводу части области, федеральный расходов, финансируемых по управление бюджет бюджетным сметам, на культуры и финансирование в рамках архивного дела ведомственных целевых области, программ управление по Разработка проектов взаимодействию со ведомственных целевых СМИ области, программ управление Выделение при формировании экономической проекта областного бюджета политики на 2009 год и плановый администрации период 2010-2011 годов области, отдельной строкой средств на финансовое финансирование областных управление целевых программ и области ведомственных целевых программ Совершенствование Создание условий для Управление 2008 год Текущее методов программно- осуществления инвестиционной инвестиций финансиро- целевого планирования деятельности с приоритетным области, органы вание в бюджетном процессе направлением ресурсов на исполнительной газификацию, строительство власти области объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы (школ, больниц, объектов социального обеспечения) посредством участия в федеральных целевых программах и реализации областных целевых программ Рекомендовать органам 2008 год местного самоуправления разработать целевые муниципальные программы, направленные на развитие социально-экономического развития Продолжать отработку II квартал составления и реализации 2008 года бюджетных целевых программ и докладов о результатах и основных направлениях деятельности управления инвестиций области Непосредственный результат: в 2008 году доля средств, направляемых на программную часть областной адресной инвестиционной программы - 76,4 процента ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 68 Расходы руб. 2874,2 3467,0 4799,4 4007,2 консолидированного бюджета области на здравоохранение в расчете на одного жителя - всего, в том числе: на территориальную руб. 2594,6 2826,9 4503,0 3621,6 программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, из них: средства руб. 1331,4 1617,2 2794,3 1953,1 обязательного медицинского страхования ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Повышение качества и Активизация работы Управление 2008 год доступности амбулаторно-поликлинического здравоохранения медицинской помощи звена учреждений области здравоохранения области Выделение дополнительных средств областного бюджета на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Улучшения качества Обеспечить исполнение Управление 2008 год лечения и обеспечение областного и муниципальных здравоохранения санитарно-технического бюджетов области состояния учреждений Непосредственные результаты: здравоохранения сокращение затрат на стационарную медицинскую помощь, предложения по внесению изменений в Закон области "Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009-2010 гг.". Увеличение финансирования на 402797,1 млн. руб. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 69 Расходы тыс. 2384770,0 2912269,8 3315086,9 консолидированного руб. бюджета области на здравоохранение - всего, в том числе: капитальные расходы, 398518,0 454301,8 328753,0 текущие расходы, из них - 1986252,0 2457968,0 2986333,9 расходы на оплату труда 702259,0 842027,3 1033660,2 и начисление на оплату труда ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Корректировка текущих Осуществление оптимизации Управление 2008 год расходов бюджетов для штатной численности здравоохранения направления части работников и сети области расходов на подведомственных учреждений инновационную и бюджетной сферы, инвестиционную обеспечивающей направление деятельность высвобождающихся средств от текущего содержания на финансирование капитальных расходов Улучшение качества Обеспечение исполнения Управление 2008 год лечения и обеспечение областного и муниципальных здравоохранения санитарно-технического бюджетов области состояния учреждений Непосредственные результаты: здравоохранения увеличение финансирования на 402797,1 млн. руб. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 70 Доля государственных % Нет Нет Не (муниципальных) данных данных определен учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования Число государственных и 89 89 муниципальных учреждений, всего, в том числе: работающих 46 46 в системе обязательного медицинского страхования ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- В 2008 году мероприятия по достижению данного показателя не определены ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 71 Расходы консолидированного бюджета области в расчете на одного обучающегося: на общее образование, руб. 23824,0 29620,2 33685,5 на начальное руб. 27548,0 31664,4 45827,7 профессиональное образование, на среднее руб. 25693,0 29817,0 35609,0 профессиональное образование ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Изменение (повышение) Перевод учреждений Управление 2008 год статуса учреждений начального профессионального образования и начального образования в систему науки области профессионального учреждений среднего образования профессионального образования ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 72 Расходы тыс. 2587557,0 3155112,6 3449391,6 консолидированного руб. бюджета области на общее образование - всего, в том числе: капитальные расходы, 309252,0 326562,7 275922,8 текущие расходы, 2278305,0 2828549,9 3173468,8 из них - расходы на 1739657,0 2100051,0 2458554,6 оплату труда и начисления на оплату труда Расходы 183279,0 167916,4 119289,4 консолидированного бюджета области на начальное профессиональное образование - всего, в том числе: капитальные расходы, 8371,0 8738,4 3137,5 текущие расходы, 174908,0 159178,0 116151,9 из них - расходы на 95185,0 93656,5 60599,6 оплату труда и начисления на оплату труда Расходы 141593,0 190798,7 307839,9 консолидированного бюджета области на среднее профессиональное образование - всего, в том числе: капитальные расходы, 3153,0 7679,0 7269,1 текущие расходы, 138440,0 183119,7 300570,8 из них - расходы на 92814,0 122916,3 178506,7 оплату труда и начисления на оплату труда ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Корректировка текущих Увеличение доли капитальных Управление 2008 год расходов бюджетов для расходов через привлечение образования и направления части средств федерального бюджета науки области расходов на для строительства и инновационную и реконструкции объектов инвестиционную образования деятельность Осуществление оптимизации Управление 2008 год штатной численности образования и работников и сети науки области подведомственных учреждений бюджетной сферы, обеспечивающей направление высвобождающихся средств от текущего содержания на финансирование капитальных расходов ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 73 Расходы тыс. 1828696,7 2765638,6 1084167,0 консолидированного руб. бюджета области на капитальные вложения - всего, в том числе: на развитие транспортной 407157,6 129454,1 239858,1 инфраструктуры, из них: на дорожное хозяйство, 405157,6 127454,1 139558,1 связь 17769,6 14025,9 18443,4 Доля расходов 12,3 13,5 5,0 консолидированного бюджета области на капитальные вложения от общего объема расходов консолидированного бюджета области ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Увеличение доли Реализация мероприятий Управление 2008 год Текущее расходов областной адресной инвестиций финансиро- консолидированного инвестиционной программы области, вание бюджета на капитальные (далее - ОАИП), программы управление вложения в общем совершенствования и развития транспорта объеме расходов сети автомобильных дорог области, комитет консолидированного Тамбовской области, по управлению бюджета Программы обновления имуществом подвижного состава для области, пассажирских автоперевозок финансовое Тамбовской области "Новый управление автобус", целевых программ области муниципальных образований Проведение аукциона по продаже газопроводов, находящихся в собственности области с последующим направлением средств от продажи на финансирование мероприятий ОАИП Непосредственные результаты: для реализации мероприятий ОАИП привлечены кредитные ресурсы под гарантию администрации области в объеме 500 млн. рублей. За счет дополнительных доходов расходы на реализацию ОАИП увеличены на 46 млн. рублей Для реализации Программы совершенствования и развития сети автомобильных дорог привлекаются кредитные ресурсы под гарантию администрации области в объеме 800 млн. рублей и внесены предложения по увеличению расходов на 50 млн. рублей за счет дополнительных доходов. За счет средств областного бюджета увеличены расходы на реализацию Программы "Новый автобус" на 100 млн. рублей ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 74 Доля автономных % - - 1,0 учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в области ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- На 2008 год мероприятия по достижению данного показателя не определены ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 75 Доля расходов % - 0,20 1,23 консолидированного бюджета области на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями в общем объеме расходов консолидированного бюджета области на финансирование отраслей социальной сферы ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- На 2008 год мероприятия по достижению данного показателя не определены ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Отчетное, нормативное и плановое значение показателя ------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г. пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановое зате-| | |инфор- | |значение |значение) ля | | |мации) | |на | | | | | |отчетный | | | | | |период | | | | | |(или | | | | | |средне- | | | | | |россий- | | | | | |ский | | | | | |пока- | | | | | |затель) | ------------------------------------------------------------------------------------- 76 Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений: применяющих медико- % 100 100 экономические стандарты оказания медицинской помощи, переведенных на оплату % 53,0 73 медицинской помощи по результатам деятельности, переведенных на новую % 0 100 (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат ------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по достижению показателя ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объем мероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного |непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси- |от осуществления | | |рования | | | |в 2008 году ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Повышение уровня Контроль за выполнением Управление 2008 год качества лечения стандартов лечения больных здравоохранения больных Исполнение постановления области администрации области от Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|