Расширенный поиск

Постановление правительства Воронежской области от 15.09.2017 № 718

Правительство Воронежской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 сентября 2017 г. № 718

 

О внесении изменений

в постановление правительства

Воронежской области

от 31.12.2013 № 1188

 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением правительства Воронежской области от 06.09.2013 № 786 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области» правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в государственную программу Воронежской области «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2013 № 1188 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы» (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 29.04.2015 № 327, от 17.09.2015 № 738, от 30.11.2015 № 916, от 21.12.2015 № 1015, от 22.01.2016 № 24, от 27.06.2016 № 439, от 23.08.2016 № 601, от 14.09.2016 № 679, от 04.10.2016 № 730, от 22.12.2016 № 977, от 01.02.2017 № 56, от 15.02.2017 № 90, от 14.06.2017 № 465, от 31.07.2017 № 604) (далее – государственная программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

государственной программы Воронежской области

«Развитие транспортной системы»

 

Ответственный исполнитель государственной программы

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области

Исполнители государственной программы

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области

Основные разработчики государственной программы

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области

Подпрограммы государственной программы и основные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы

Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства Воронежской области».

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воронежской области».

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы».

Подпрограмма 4 «Расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива»

Подпрограммы государственной программы и основные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития РФ

Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства Воронежской области»

Подпрограммы государственной программы и основные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав ведомственных проектов (программ)

 

Цель государственной программы

1. Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Воронежской области.

2. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения.

3. Повышение конкурентоспособности транспортной системы Воронежской области на рынке транспортных услуг

Задачи государственной программы

1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципального значения.

2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципального значения.

3. Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения.

4. Обеспечение потребности населения в пассажирских перевозках.

5. Обновление парка транспортных средств.

Обеспечение экологичности используемых транспортных средств

Целевые показатели (индикаторы) государственной программы

1. Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на конец года.

2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

Этапы и сроки реализации государственной программы

2014 - 2020 годы.

Программа реализуется в один этап

Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы)

Объем финансирования государственной программы составляет 55 384 324,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 6 188 896,4 тыс. рублей;

- областной бюджет – 48 215 315,5 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 647 212,9 тыс. рублей;

- юридические лица – 332 900,0 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации государственной программы:

2014 год:

всего – 6 096 200,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 28 933,3 тыс. рублей;

- областной бюджет – 5 859 978,7 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 184 188,6 тыс. рублей;

- юридические лица – 23 100,0 тыс. рублей;

2015 год:

всего – 6 481 520,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 1 634 530,3 тыс. рублей;

- областной бюджет – 4 674 552,1 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 172 437,7 тыс. рублей;

- юридические лица - 0,0 тыс. рублей;

2016 год:

всего – 9 473 232,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 1 013 202,9 тыс. рублей;

- областной бюджет – 8 435 468,7 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 24 560,8 тыс. рублей;

- юридические лица - 0,0 тыс. рублей;

2017 год:

всего – 11 674 270,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 1 069 919,8 тыс. рублей;

- областной бюджет – 10 511 101,3 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 93 249,4 тыс. рублей;

- юридические лица - 0,0 тыс. рублей;

2018 год:

всего – 6 734 635,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 6 701 960,1 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 32 675,7 тыс. рублей;

- юридические лица - 0,0 тыс. рублей;

2019 год:

всего – 7 276 992,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 7 245 392,1 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 31 600,7 тыс. рублей;

- юридические лица - 0,0 тыс. рублей;

2020 год:

всего – 7 647 472,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 2 442 310,1 тыс. рублей;

- областной бюджет – 4 786 862,5 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 108 500,0 тыс. рублей;

- юридические лица – 309 800,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы

1. Достижение в 2020 году показателя «Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на конец года» - 321,3 км / 1000 кв. км.

2. Ежегодный прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 1,1 % к предыдущему году

».

1.2. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы» государственной программы:

1.2.1. В абзаце восьмом после слов «Государственной программой Воронежской области» дополнить словами ««Развитие транспортной системы» (далее – Программа)».

1.2.2. В абзаце пятидесятом цифры «218,8», «898,4», «2370,3» заменить соответственно цифрами «216,853», «956,153», «2371,33».

1.3. В разделе 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий» государственной программы после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:

«В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрена реализация основного мероприятия 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» и основного мероприятия 3 «Безопасные и качественные дороги», входящих в состав приоритетного проекта «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации» в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации утвержден решением комитета управления проектами при правительстве Воронежской области (Проектный комитет) от 10.04.2017 № 1. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации реализуется в 2 этапа:

I этап – 2017-2018 годы;

II этап – 2019-2025 годы.».

1.4. В подпрограмме 1 «Развитие дорожного хозяйства Воронежской области» (далее – подпрограмма 1):

1.4.1. Паспорт подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Воронежской области»

Исполнители подпрограммы

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

2. Развитие улично-дорожной сети административного центра Воронежской области городского округа город Воронеж.

3. Безопасные и качественные дороги

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития РФ

Основное мероприятие 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования».

Основное мероприятие 3 «Безопасные и качественные дороги»

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав ведомственных проектов (программ)

 

Цель подпрограммы

1. Содействие экономической и политической интеграции области, формирование единого экономического и транспортного пространства.

2. Создание условий для реализации конституционного права на свободу перемещения людей и товаров по территории на основе модернизации и поэтапного развития сети автомобильных дорог общего пользования, отвечающей интересам граждан, грузовладельцев и общества в целом.

3. Формирование грузо- и пассажиропроводящей системы, обеспечивающей гармоничное развитие и эффективное функционирование всех видов транспорта.

4. Содействие освоению и развитию территорий, интенсификации производства, решению социальных проблем населения

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог регионального значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния.

2. Обеспечение совершенствования и развития сети местных автомобильных дорог для связи населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования, решения социальных проблем сельского населения.

3. Решение проблемы пропуска транзитных транспортных потоков путем строительства обходов и приведения в нормативное состояние используемых в этих целях участков улично-дорожной сети муниципальных образований

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

2. Доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Воронежской области по сравнению с 2012 годом (нарастающим итогом с начала года).

3. Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, законченных строительством (реконструкцией).

4. Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом.

5. Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом.

6. Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Воронеж, законченных капитальным ремонтом и ремонтом.

7. Направление субсидий на погашение задолженности по бюджетным кредитам.

8. Увеличение доли дорог местного значения городского округа город Воронеж, соответствующих нормативным требованиям.

9. Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети городского округа город Воронеж в соответствии с выделенными средствами Дорожного фонда Воронежской области.

10. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 49 859 882,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 5 851 823,7 тыс. рублей;

- областной бюджет – 43 613 584,8 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 394 474,3 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год:

всего – 5 156 182,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 5 005 682,2 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 150 500,0 тыс. рублей;

2015 год:

всего – 5 043 158,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 1 388 890,9 тыс. рублей;

- областной бюджет – 3 623 379,7 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 30 887,7 тыс. рублей;

2016 год:

всего – 8 626 977,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 1 013 202,9 тыс. рублей;

- областной бюджет – 7 589 214,0 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 24 560,8 тыс. рублей;

2017 год:

всего – 10 957 130,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 1 069 919,8 тыс. рублей;

- областной бюджет – 9 793 961,7 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 93 249,4 тыс. рублей;

2018 год:

всего – 6 479 891,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 6 447 215,6 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 32 675,7 тыс. рублей;

2019 год:

всего – 7 022 248,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 6 990 647,6 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 31 600,7 тыс. рублей;

2020 год:

всего – 6 574 294,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 2 379 810,1 тыс. рублей;

- областной бюджет – 4 163 484,0 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 31 000,0 тыс. рублей

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы

1. Уменьшение к 2020 году доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения до 28,7 %.

2. Уменьшение к 2020 году доли дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Воронежской области по сравнению с 2012 годом (нарастающим итогом с начала года) до 90,5 %.

3. Ввод в действие 216,853 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, законченных строительством (реконструкцией).

4. Ввод в действие 956,153 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом.

5. Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом, - не менее 2371,33 кв. м.

6. Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Воронеж, законченных капитальным ремонтом и ремонтом, - не менее 250000 кв. м.

7. Направление субсидий на погашение задолженности по бюджетным кредитам – ежегодно 100 % с 2016 по 2020 год.

8. Увеличение доли дорог местного значения городского округа город Воронеж, соответствующих нормативным требованиям, - не менее 0,5 % ежегодно.

9. Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети городского округа город Воронеж в соответствии с выделенными средствами Дорожного фонда Воронежской области - не менее 95 %.

10. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию - до 71,5 % к 2020 году

».

1.4.2. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» подпрограммы 1:

1.4.2.1. В абзаце четырнадцатом цифры «218,8» заменить цифрами «216,853».

1.4.2.2. В абзаце пятнадцатом цифры «898,4» заменить цифрами «956,153».

1.4.2.3. В абзаце шестнадцатом цифры «2370,3» заменить цифрами «2371,33».

1.4.2.4. После абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«7. Направление субсидий на погашение задолженности по бюджетным кредитам - ежегодно 100 % с 2016 по 2020 год.».

1.4.2.5. Абзацы восемнадцатый, девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«8. Увеличение доли дорог местного значения городского округа город Воронеж, соответствующих нормативным требованиям, - не менее 0,5 % ежегодно.

9. Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети городского округа город Воронеж в соответствии с выделенными средствами Дорожного фонда Воронежской области - не менее 95 %.».

1.4.2.6. В абзаце двадцатом цифру «9» заменить цифрами «10».

1.4.3. В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы» подпрограммы 1:

1.4.3.1. Пункт 9 таблицы «Сведения о распределении расходов на строительство и реконструкцию объектов» изложить в следующей редакции:

«

9

Реконструкция моста на автомобильной дороге М «Дон» - Бобров - Таловая - Новохоперск (мост через р. Битюг км 17+750), Бобровский муниципальный район

369,36 п. м

269 356,89

70 000,0 *

 

182 840,25

».

1.4.3.2. После абзаца сто двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрена реализация основного мероприятия 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» и основного мероприятия 3 «Безопасные и качественные дороги», входящих в состав приоритетного проекта «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации» в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации утвержден решением комитета управления проектами при правительстве Воронежской области (Проектный комитет) от 10.04.2017 № 1. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации реализуется в 2 этапа:

I этап – 2017-2018 годы;

II этап – 2019-2025 годы.

Информация о расходах, предусмотренных в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы» на реализацию основных мероприятий и мероприятий, не включенных в подпрограммы, а также подпрограмм, их основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации и ведомственных проектов (программ), изложена в приложении № 14 Программе.».

1.4.4. Абзац второй раздела 5 «Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Воронежской области» подпрограммы 1 признать утратившим силу.

1.4.5. Приложение № 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4.6. Приложение № 2-А к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4.7. Приложение № 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. В подпрограмме 2 «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воронежской области» (далее – подпрограмма 2):

1.5.1. Паспорт подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 

 

«ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воронежской области»

Исполнители подпрограммы

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

1. Развитие пассажирского автомобильного транспорта.

2. Обеспечение экономической устойчивости транспортных предприятий автомобильного транспорта и пригородного железнодорожного транспорта.

3. Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения БУ ВО «Регионтранс».

4. Государственная поддержка региональных авиаперевозок

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития РФ

 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав ведомственных проектов (программ)

 

Цель подпрограммы

1. Удовлетворение потребностей населения в авиаперевозках и пассажирских перевозках автомобильным транспортом общего пользования по регулярным автобусным межмуниципальным маршрутам.

2. Формирование современной системы управления транспортным комплексом Воронежской области

Задачи подпрограммы

1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения.

2. Увеличение количества автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, подготовка водителей транспортных средств для работы на автобусах, повышение их квалификации.

3. Создание условий для повышения безопасности дорожного движения на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования по регулярным автобусным маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

1. Регулярность движения автобусов на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта общего пользования регулярных автобусных межмуниципальных маршрутах.

2. Обновление транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта общего пользования.

3. Увеличение коэффициента выпуска на линию транспортных средств организаций пассажирского транспорта общего пользования для обеспечения ежедневной работы на регулярных автобусных межмуниципальных маршрутах.

4. Удельный вес объектов транспортной инфраструктуры, на которых проведены категорирование, оценка уязвимости и реализован план соответствующих мероприятий.

5. Прирост пассажиропотока международного аэропорта «Воронеж» (Чертовицкое)

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет   2 297 945,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 28 933,3 тыс. рублей;

- областной бюджет – 2 212 223,7 тыс. рублей;

- муниципальный бюджет – 33 688,6 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 23 100,00 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации государственной программы:

2014 год:

всего - 586892,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 28 933,3 тыс. рублей;

- областной бюджет – 501 170,9 тыс. рублей;

- муниципальный бюджет – 33 688,6 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 23 100,00 тыс. рублей;

2015 год:

всего – 649 739,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 649 739,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 0 тыс. рублей;

2016 год:

всего – 518 535,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 518 535,9 тыс. рублей;

2017 год:

всего – 474 492,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 474 492,4 тыс. рублей;

2018 год:

всего – 30 052,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 30 052,5 тыс. рублей;

2019 год:

всего – 30 052,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 30 052,5 тыс. рублей;

2020 год:

всего – 8 180,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 8 180,5 тыс. рублей

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы

1. Регулярность движения автобусов на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта общего пользования регулярных автобусных межмуниципальных маршрутах - не менее 97,4 % в 2020 году.

2. Обновление транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта общего пользования - не менее 64 единиц к 2020 году.

3. Увеличение коэффициента выпуска на линию транспортных средств организаций пассажирского транспорта общего пользования для обеспечения ежедневной работы на регулярных автобусных межмуниципальных маршрутах - не менее 0,637 к 2020 году.

4. Удельный вес объектов транспортной инфраструктуры, на которых проведены категорирование, оценка уязвимости и реализован план соответствующих мероприятий, - не менее 27 % к 2020 году.

5. Прирост пассажиропотока международного аэропорта «Воронеж» (Чертовицкое) не менее чем на 3 % к предыдущему году

».

1.5.2. Приложение № 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.6. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы» (далее – подпрограмма 3):

1.6.1. Паспорт подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»

Исполнители подпрограммы

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

1. Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета – исполнителей.

2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета – исполнителями.

3. Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

4. Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства в части уплаты налогов

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития РФ

 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав ведомственных проектов (программ)

 

Цель подпрограммы

Повышение эффективности реализации Программы

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение деятельности департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области как ответственного исполнителя подпрограммы и его подведомственного учреждения, выполнение государственных услуг и работ в рамках ее реализации.

2. Повышение эффективности мер государственного регулирования, направленных на реализацию Программы.

3. Формирование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя Программы с исполнителями подпрограмм

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

1. Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм.

2. Уровень исполнения утвержденных бюджетных назначений по департаменту транспорта и автомобильных дорог Воронежской области.

3. Уровень исполнения утвержденных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области департаментом транспорта и автомобильных дорог Воронежской области.

4. Уровень исполнения утвержденных бюджетных назначений подведомственных учреждений.

5. Обеспечение уплаты налога на имущество (автомобильные дороги)

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет   2 109 007,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 2 109 007,0 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год:

всего – 353 125,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 353 125,6 тыс. рублей;

2015 год:

всего – 216 433,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 216 433,4 тыс. рублей;

2016 год:

всего – 327 718,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 327 718,8 тыс. рублей;

2017 год:

всего – 242 647,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 242 647,2 тыс. рублей;

2018 год:

всего – 224 692,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 224 692,0 тыс. рублей;

2019 год:

всего – 224 692,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 224 692,0 тыс. рублей;

2020 год:

всего – 519 698,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 519 698,0 тыс. рублей

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы

1. Обеспечение достижения целей и показателей, решения задач Программы в целом и ее подпрограмм.

2. Повышение эффективности реализации государственных услуг (работ).

3. Снижение рисков реализации Программы

 

».

1.6.2. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» подпрограммы 3:

1.6.2.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:

«- обеспечение деятельности департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области как ответственного исполнителя подпрограммы и его подведомственного учреждения, выполнение государственных услуг и работ в рамках ее реализации;».

1.6.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:

«Показатель (индикатор) подпрограммы «Уровень исполнения утвержденных бюджетных назначений по департаменту транспорта и автомобильных дорог Воронежской области» рассчитывается по следующей формуле:

У = Рб / Ро * 100 %,

где:

У - уровень исполнения утвержденных бюджетных назначений по департаменту транспорта и автомобильных дорог Воронежской области;

Ро – бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете на соответствующий год на обеспечение функций департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области;

Рб – кассовое исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Воронежской области об областном бюджете на соответствующий год на обеспечение функций департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области.

Показатель (индикатор) подпрограммы «Уровень исполнения утвержденных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области департаментом транспорта и автомобильных дорог Воронежской области» рассчитывается по следующей формуле:

Уд = Мб / Мо * 100 %,

где:

Уд – уровень исполнения утвержденных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области департаментом транспорта и автомобильных дорог Воронежской области;

Мо – бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете на соответствующий год на выполнение других расходных обязательств Воронежской области департаментом транспорта и автомобильных дорог Воронежской области;

Мб – кассовое исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Воронежской области об областном бюджете на соответствующий год на выполнение других расходных обязательств Воронежской области департаментом транспорта и автомобильных дорог Воронежской области.

Показатель (индикатор) подпрограммы «Уровень исполнения утвержденных бюджетных назначений подведомственных учреждений» рассчитывается по следующей формуле:

Уп = Nб / * 100 %,

где:

Уп – уровень исполнения утвержденных бюджетных назначений подведомственных учреждений;

Nо – бюджетные ассигнования, предусмотренные Законом Воронежской области об областном бюджете на соответствующий год на осуществление деятельности подведомственных учреждений;

Nб – кассовое исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Воронежской области об областном бюджете на соответствующий год на осуществление деятельности подведомственных учреждений.

Показатель (индикатор) подпрограммы «Обеспечение уплаты налога на имущество (автомобильные дороги)» рассчитывается по следующей формуле:

N = S факт. опл. / S нач. * 100 %,

где:

N – обеспечение уплаты налога на имущество (автомобильные дороги);

S нач. – начисленная сумма налога на имущество (автомобильные дороги) за соответствующий налоговый период;

S фактпл. – фактически оплаченная сумма налога на имущество (автомобильные дороги) за соответствующий налоговый период.».

1.6.3. Приложение № 1 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.7. Паспорт подпрограммы 4 «Расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива» изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

подпрограммы «Расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива»

 

Исполнители подпрограммы

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области

 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

1. Развитие парка транспортных средств, использующих газомоторное топливо.

2. Строительство объектов реализации газомоторного топлива в Воронежской области в 2015 - 2020 годах.

3. Создание условий (инфраструктуры) для приоритетного и устойчивого спроса на газомоторное топливо

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития РФ

 

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав ведомственных проектов (программ)

 

Цель подпрограммы

Обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения, а также достижение наибольшей экономической эффективности перевозок автотранспортными средствами, работающими на газомоторном топливе

Задачи подпрограммы

Модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта и создание условий для приоритетного использования автотранспортными средствами газомоторного топлива

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

1. Обновление автотранспортных средств и техники ЖКХ, работающих с использованием газомоторного топлива.

2. Перевод автотранспортных средств на использование газомоторного топлива.

3. Строительство и ввод в эксплуатацию новых автомобильных газозаправочных компрессорных станций.

4. Строительство и ввод в эксплуатацию центра по переоборудованию и техническому освидетельствованию газобаллонной аппаратуры

Сроки реализации подпрограммы

2015 - 2020 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 1 117 489,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 308 139,4 тыс. рублей;

- областной бюджет – 280 500,0 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 219 050,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 309 800,0 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2015 год:

всего – 572 189,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 245 639,4 тыс. рублей;

- областной бюджет – 185 000,0 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 141 550,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

2020 год:

всего – 545 300,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 62 500,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 95 500,0 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 77 500,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 309 800,0 тыс. рублей

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы

1. Приобретение в государственную и муниципальную собственность 189 новых автобусов и техники для ЖКХ, использующих газомоторное топливо, для муниципальных районов и городских округов области к 2020 году.

2. Увеличение количества новых АГНКС на 2 ед. к 2020 году.

3. Строительство и ввод в эксплуатацию 1 центра по переоборудованию и техническому освидетельствованию газобаллонной аппаратуры


Информация по документу
Читайте также