Расширенный поиск

Постановление правительства Воронежской области от 27.06.2016 № 439

Правительство Воронежской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 июня 2016 г. № 439

 

О внесении изменений

в постановление правительства

Воронежской области

от 31.12.2013. № 1188

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением правительства Воронежской области от 06.09.2013 № 786 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области» правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в государственную программу Воронежской области «Развитие транспортной системы» (далее – государственная программа), утвержденную постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2013 № 1188 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы» (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 29.04.2015 № 327, от 17.09.2015 № 738, от 30.11.2015 № 916, от 21.12.2015 № 1015, от 22.01.2016 № 24), следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы:

1.1.1. Графу первую строки «Подпрограммы государственной программы» изложить в следуюшей редакции:

«Подпрограммы государственной программы и основные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы».

1.1.2. Графу первую строки «Целевые индикаторы и показатели государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели (индикаторы) государственной программы».

1.1.3. Строку «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы)

Объем финансирования государственной программы составляет 47 969 151,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 11 370 204,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 34 403 550,3 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 725 497,5 тыс. рублей;

- юридические лица –  1 469 900,0 тыс. рублей;

 

в том числе по годам реализации государственной программы:

2014 год:

всего – 6 096 200,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 28 933,3 тыс. рублей;

- областной бюджет – 5 859 978,7 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 184 188,6 тыс. рублей;

- юридические лица – 23 100,0 тыс. рублей;

 

2015 год:

всего – 6 481 520,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 1 634 530,3 тыс. рублей;

- областной бюджет – 4 674 552,1 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 172 437,7тыс. рублей;

- юридические лица – 0,0 тыс. рублей;

 

2016 год:

всего – 4 829 440,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 4 817 069,5 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 12 371,2 тыс. рублей;

- юридические лица – 0,0 тыс. рублей;

 

2017 год:

всего – 7 601 172,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 2 379 810,1 тыс. рублей;

- областной бюджет – 4 691 362,5 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 31 000,0 тыс. рублей;

- юридические лица – 499 000,0 тыс. рублей;

 

2018 год:

всего – 7 656 672,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 2 442 310,1 тыс. рублей;

 - областной бюджет – 4 786 862,5 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 108 500,0 тыс. рублей;

- юридические лица – 319 000,0 тыс. рублей;

 

2019 год:

всего – 7 656 672,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 2 442 310,1 тыс. рублей;

- областной бюджет – 4 786 862,5 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 108 500,0 тыс. рублей;

- юридические лица – 319 000,0 тыс. рублей;

 

2020 год:

всего – 7 647 472,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 2 442 310,1 тыс. рублей;

- областной бюджет – 4 786 862,5  тыс. рублей;

- местные бюджеты – 108 500,0 тыс. рублей;

- юридические лица – 309 800,0 тыс. рублей

».

 1.2. Раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации государственной программы» государственной программы признать утратившим силу.

 1.3. В абзаце сорок четвертом раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы» цифру «9» заменить цифрой «8».

 1.4. В разделе 3 «Обоснование выделения подпрограмм» государственной программы:

 1.4.1. После абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

 «- предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов.

 1.4.2. В абзаце сорок седьмом слова «11 новых стационарных автомобильных газозаправочных компрессорных станций» заменить словами «8 новых автомобильных газозаправочных компрессорных станций».

 1.4.3. Абзац сорок восьмой признать утратившим силу.

 1.5. В подпрограмме 1 «Развитие дорожного хозяйства Воронежской области» (далее – подпрограмма 1):

 1.5.1. В паспорте подпрограммы 1:

 1.5.1.1. Графу первую строки «Исполнители подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

 «Исполнители подпрограммы».

 1.5.1.2. Графу первую строки «Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

 «Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы».

 1.5.1.3. Графу первую строки «Цель подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

 «Цель подпрограммы».

 1.5.1.4. Графу первую строки «Задачи подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

 «Задачи подпрограммы».

 1.5.1.5. Графу первую строки «Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

 «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы».

 1.5.1.6. Графу первую строки «Сроки реализации подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

 «Сроки реализации подпрограммы».

 1.5.1.7. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы»:

 1.5.1.7.1. Графу первую изложить в следующей редакции:

 «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)».

 1.5.1.7.2. В графе второй:

 - цифры «41 114 631,1» заменить цифрами «40 507 898,1»;

 - цифры «12 039 582,6» заменить цифрами «10 908 131,3»;

 - цифры «28 767 553,6» заменить цифрами «29 282 007,9»;

 - цифры «307 494,9» заменить цифрами «317 758,9»;

 - цифры «4 925 652,2» заменить цифрами «5 043 158,3»;

 - цифры «3 508 966,4» заменить цифрами «3 623 379,7»;

 - цифры «27 794,9» заменить цифрами «30 887,7»;

 - цифры «4 735 620,3» заменить цифрами «4 011 381,2»;

 - цифры «1 131 451,3» заменить цифрами «0,0»;

 - цифры «3 598 969,0» заменить цифрами «3 999 010,0»;

 - цифры «5 200,0» заменить цифрами «12 371,2».

 1.5.1.8. Графу первую строки «Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

 «Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы».

 1.5.2. Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» подпрограммы 1 признать утратившим силу.

 1.5.3. В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы» подпрограммы 1:

 1.5.3.1. После абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

 «- предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов.

 1.5.3.2. В абзаце пятьдесят первом слова «В 2015 году» заменить словами «В 2016 году».

 1.5.3.3. В графе четвертой строки 6 таблицы «Сведения о распределении расходов на строительство и реконструкцию объектов» цифры «133 423,76» заменить цифрами «138 647,68».

 1.5.3.4. В абзаце шестидесятом цифры «11 861 162,683» заменить цифрами «11 709 086,123».

 1.5.3.5. После абзаца шестидесятого дополнить абзацем следующего содержания:

 «Сведения, указанные в приложениях № 2 и № 2-А к подпрограмме, являются прогнозными (корректировка осуществляется при подготовке заявок для привлечения средств федерального бюджета).

 1.5.3.6. В абзаце шестьдесят первом цифры «1835596,0» заменить цифрами «1868411,0».

 1.5.3.7. В абзаце шестьдесят третьем цифры «312978,0» заменить цифрами «345773,0».

 1.5.4. Приложение № 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

 1.5.5. Приложение № 2-А к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

 1.6. В подпрограмме 2 «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воронежской области» (далее – подпрограмма 2):

 1.6.1. В паспорте подпрограммы 2:

 1.6.1.1. Графу первую строки «Исполнители подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

 «Исполнители подпрограммы».

 1.6.1.2. Графу первую строки «Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

 «Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы».

 1.6.1.3. Графу первую строки «Цель подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

 «Цель подпрограммы».

 1.6.1.4. Графу первую строки «Задачи подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

 «Задачи подпрограммы».

 1.6.1.5. Графу первую строки «Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

 «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы».

 1.6.1.6. Графу первую строки «Сроки реализации подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

 «Сроки реализации подпрограммы».

 1.6.1.7. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы»:

 1.6.1.7.1. Графу первую изложить в следующей редакции:

 «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)».

 1.6.1.7.2. В графе второй:

 - цифры «1 174 422,6» заменить цифрами «1 761 509,3»;

 - цифры «1 088 700,7» заменить цифрами «1 675 787,4»;

 - цифры «546 632,0» заменить цифрами «649 739,0»;

 - цифры «8 175,8» заменить цифрами «492 155,5».

 1.6.1.8. Графу первую строки «Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

 «Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы».

 1.6.2. Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» подпрограммы 2 признать утратившим силу.

 1.6.3. Приложение № 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

 1.7. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы» (далее – подпрограмма 3):

 1.7.1. В паспорте подпрограммы 3:

 1.7.1.1. Графу первую строки «Исполнители подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

 «Исполнители подпрограммы».

 1.7.1.2. Графу первую строки «Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

 «Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы».

 1.7.1.3. Графу первую строки «Цель подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

 «Цель подпрограммы».

 1.7.1.4. Графу первую строки «Задачи подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

 «Задачи подпрограммы».

 1.7.1.5. Строку «Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

«

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

- уровень достижения значений целевых показателей

(индикаторов) Программы и подпрограмм

».

 1.7.1.6. Графу первую строки «Сроки реализации подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

 «Сроки реализации подпрограммы».

 1.7.1.7. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы»:

 1.7.1.7.1. Графу первую изложить в следующей редакции:

 «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)».

 1.7.1.7.2. В графе второй:

 - цифры «3 167 972,0» заменить цифрами «2 974 255,0»;

 - цифры «519 621,0» заменить цифрами «325 904,0».

 1.7.1.8. Графу первую строки «Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

 «Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы».

 1.7.2. Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» подпрограммы 3 признать утратившим силу.

 1.7.3. Абзацы шестнадцатый – двадцать третий раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

 «Показатель (индикатор) подпрограммы «Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм» рассчитывается по следующим формулам:

УДср= (СДi + СДi +……….)/N

 

 где:

 УДср – уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм;

 СДi - степень достижения планового значения i–го целевого показателя (индикатора) Программы и подпрограмм;

 N - число целевых показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм.

 Для целевых показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = Цф / Цп *100%;

 для целевых показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = Цп / Цф*100%, где:

 СДi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора) Программы и подпрограмм;

 Цф - значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы и подпрограмм, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 Цп - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы и подпрограмм.

 В случае если СДi > 100%, степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора) Программы и подпрограмм принимается равной 100%.».

 1.7.4. Приложение № 1 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

 1.8. В подпрограмме 4 «Расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива» (далее – подпрограмма 4):

 1.8.1. Паспорт подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

подпрограммы «Расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива»

 

Исполнители подпрограммы

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

- развитие парка транспортных средств, использующих газомоторное топливо;

- строительство объектов реализации газомоторного топлива в Воронежской области в 2015 - 2020 годах;

- создание условий (инфраструктуры) для приоритетного и устойчивого спроса на газомоторное топливо

Цель подпрограммы

- обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения, а также достижение наибольшей экономической эффективности перевозок автотранспортными средствами, работающими на газомоторном топливе

Задачи подпрограммы

- модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта и создание условий для приоритетного использования автотранспортными средствами газомоторного топлива

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

1. Обновление автотранспортных средств и техники ЖКХ, работающих с использованием газомоторного топлива.

2. Перевод автотранспортных средств на использование газомоторного топлива.

3. Строительство и ввод в эксплуатацию новых автомобильных газозаправочных компрессорных станций.

4. Строительство и ввод в эксплуатацию центра по переоборудованию и техническому освидетельствованию газобаллонной аппаратуры

Сроки реализации подпрограммы

2015 - 2020 годы

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 2 725 489,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 433 139,4 тыс. рублей;

- областной бюджет – 471 500,0 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 374 050,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 1 446 800,0 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2015 год:

всего – 572 189,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 245 639,4 тыс. рублей;

- областной бюджет – 185 000,0 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 141 550,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей;

2016 год:

всего – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 0,0 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей;

2017 год:

всего – 499 000,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 0,0 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 499 000,0 тыс. рублей;

2018 год:

всего – 554 500,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 62 500,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 95 500,0 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 77 500,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 319 000,0 тыс. рублей;

2019 год:

всего – 545 500,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 62 500,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 95 500,0 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 77 500,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 319 800,0 тыс. рублей;

2020 год:

всего – 545 300,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 62 500,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 95 500,0 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 77 500,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 309 800,0 тыс. рублей

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы

1. Приобретение 243 новых автобусов и техники для ЖКХ, использующих газомоторное топливо, для муниципальных районов и городских округов области к 2020 году.

2. Увеличение количества новых АГНКС на 8 ед. к 2020 году.

3. Увеличение количества автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо (в рамках Программы), на 300 ед. к 2020 году.

4. Строительство и ввод в эксплуатацию 1 центра по переоборудованию и техническому освидетельствованию газобаллонной аппаратуры

».

 1.8.2. Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» подпрограммы 4 признать утратившим силу.

 1.8.3. Абзацы шестой-десятый подраздела «Обоснование выделения мероприятий и основных мероприятий» раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы» подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

 «Для оценки выполнения подпрограммы используются следующие целевые индикаторы:

 1. Обновление автотранспортных средств и техники ЖКХ, работающих с использованием газомоторного топлива.

 2. Перевод автотранспортных средств на использование газомоторного топлива.

 3. Строительство и ввод в эксплуатацию новых автомобильных газозаправочных компрессорных станций.

 4. Строительство и ввод в эксплуатацию центра по переоборудованию и техническому освидетельствованию газобаллонной аппаратуры.».

 1.8.4. В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы» подпрограммы 4:

 1.8.4.1. В абзаце втором слова «муниципальных районов области и городских округов» заменить словами «муниципальных районов и городских округов области».

 1.8.4.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

 «2. Целью основного мероприятия «Строительство объектов реализации газомоторного топлива в Воронежской области в 2015-2020 годах» является строительство и ввод в эксплуатацию 8 новых автомобильных газозаправочных компрессорных станций на территории Воронежской области.».

 1.8.4.3. Абзац двенадцатый признать утратившим силу.

 1.8.5. Абзац первый раздела 6 «Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы» подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

 «За счет долевого привлечения собственных средств ООО ПТК «Новые энергетические системы» планируется построить 8 новых АГНКС с общим объемом финансирования 1 265 500,0 тыс. рублей и центр по переоборудованию автомобилей и освидетельствованию газовых баллонов с объемом финансирования 180 000,0 тыс. рублей, а также организовать на постоянной основе специализированную подготовку и переподготовку кадров в области использования газомоторного топлива с общим объемом финансирования 1 300,0 тыс. рублей.».

 1.8.6. Абзацы девятый-двенадцатый раздела 9 «Оценка эффективности реализации подпрограммы» подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

 «В результате реализации основных мероприятий подпрограммы планируется достижение к концу 2020 года следующих целевых показателей:

 - приобретение 243 новых автобусов и техники для ЖКХ, использующих газомоторное топливо, для муниципальных районов и городских округов области;

 - перевод на газомоторное топливо более 550 единиц транспортных средств в муниципальных районах и городских округах области;

 - строительство 8 новых АГНКС в муниципальных районах и городских округах области.

 1.8.7. Приложение № 1 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

 1.9. В приложении № 1 к государственной программе:

 1.9.1. В разделе «Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства Воронежской области»:

 1.9.1.1. Графу вторую строки первой изложить в следующей редакции:

 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения».

 1.9.1.2. Графу вторую строки первой подраздела 1 «Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» изложить в следующей редакции:

 «Доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Воронежской области по сравнению с 2012 годом (нарастающим итогом с начала года)».

 1.9.1.3. Наименование подраздела 2 «Основное мероприятие «Развитие улично-дорожной сети административного центра Воронежской области городского округа город Воронеж» изложить в следующей редакции:

 «2. «Основное мероприятие «Развитие улично-дорожной сети административного центра Воронежской области - городского округа город Воронеж».

 1.9.2. Наименование подраздела «Основное мероприятие 2.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения БУ ВО «Регионтранс» раздела «Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского транспорта общего пользования» изложить в следующей редакции:

 «Основное мероприятие 2.3 «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственного учреждения БУ ВО «Регионтранс».

 1.9.3. Строку первую раздела «Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Показатель 3

«Уровень достижения значений целевых показателей

(индикаторов) Программы и подпрограмм»

%

 

 

 

 

100

100

100

100

100

».

 1.9.4. В графе седьмой подраздела «Основное мероприятие 4.2 «Строительство объектов реализации газомоторного топлива в Воронежской области в 2015-2020 годах» раздела «Подпрограмма 4 «Расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива» цифру «1» заменить цифрой «0».

 1.10. Приложение № 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

 1.11. Приложение № 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

 1.12. В приложении № 4 к государственной программе:

 1.12.1. Графу вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:

 «Основное мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение государственного задания подведомственного учреждения БУ ВО «Регионтранс».

 1.12.2. Графу вторую пункта 6 изложить в следующей редакции:

 «Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета – исполнителей».

 1.13. В приложении № 6 к государственной программе:

 1.13.1. Наименование изложить в следующей редакции:

 «Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области для погашения задолженности по бюджетным кредитам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2016 год».

 1.13.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:

 «Настоящий Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области для погашения задолженности по бюджетным кредитам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2016 год (далее - Порядок) устанавливает цели и условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области для погашения задолженности по бюджетным кредитам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2016 год (далее - субсидии), критерии отбора муниципальных образований, порядок предоставления и расходования субсидий, представления отчетов и контроля за использованием субсидий.».

 1.13.3. Раздел 1 «Цели предоставления субсидий» после слов «населенных пунктов» дополнить словами «на 2016 год».

 1.13.4. Пункты 3.1, 3.2 раздела 3 «Методика распределения субсидий» изложить в следующей редакции:

 «3.1. Распределение субсидий производится в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом Воронежской области об областном бюджете на 2016 год.

 3.2. Определение предельной суммы субсидий муниципальному образованию производится по формуле:

 

Pi=Qi,

 

где

– сумма субсидий муниципальному образованию, тыс. рублей;

 – сумма задолженности бюджетного кредита, предоставленного муниципальному образованию Воронежской области в 2013 году, городскому округу город Воронеж в 2015 году, на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в соответствии с правовым актом правительства Воронежской области, тыс. рублей.».

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства Воронежской области Верховцева А.Ю.

 

 

 

     Исполняющий обязанности

губернатора Воронежской области                                     Г.И. Макин

 

 


 

Приложение № 1

к постановлению

правительства Воронежской области

от 27 июня 2016 г. № 439

«Приложение № 1

к подпрограмме Воронежской области

«Развитие дорожного хозяйства

Воронежской области»

 

 

Расходы по мероприятиям подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Воронежской области»

 

                                                                                                                                                                                    тыс. рублей

 

п/п

Наименование мероприятия

Вид средств

Годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого за 2014-2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Воронежской области»

ВСЕГО

5 156 182,2

5 043 158,3

4 011 381,2

6 574 294,1

6 574 294,1

6 574 294,1

6 574 294,1

40 507 898,1

Федеральный бюджет

0,0

1 388 890,9

0,0

2 379 810,1

2 379 810,1

2 379 810,1

2 379 810,1

10 908 131,3

Областной бюджет

5 005 682,2

3 623 379,7

3 999 010,0

4 163 484,0

4 163 484,0

4 163 484,0

4 163 484,0

29 282 007,9

Муниципальный бюджет

150 500,0

30 887,7

12 371,2

31 000,0

31 000,0

31 000,0

31 000,0

317 758,9

 

Основное мероприятие 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

ВСЕГО

4 102 182,2

4 186 467,6

3 599 010,0

5 543 294,1

5 543 294,1

5 543 294,1

5 543 294,1

34 060 836,2

1

Федеральный бюджет

0,0

1 388 890,9

0,0

2 379 810,1

2 379 810,1

2 379 810,1

2 379 810,1

10 908 131,3

 

Областной бюджет

3 982 682,2

2 797 576,7

3 599 010,0

3 163 484,0

3 163 484,0

3 163 484,0

3 163 484,0

23 033 204,9

 

Муниципальный бюджет

119 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

119 500,0

 

в том числе по мероприятиям:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  и сооружений на них

Федеральный бюджет

 

318 090,2

0,0

1 636 250,1

1 636 250,1

1 636 250,1

1 636 250,1

6 863 090,6

Областной бюджет

2 837 932,1

2 386 666,9

2 028 788,0

2 797 436,0

2 797 436,0

2 797 436,0

2 797 436,0

18 443 131,0

Муниципальный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

0,0

1.2

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  и сооружений на них

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

0,0

Областной бюджет

194 892,7

284,3

 

 

 

 

 

195 177,0

Муниципальный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

0,0

1.3

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  и сооружений на них

Федеральный бюджет

 

1 070 800,7

0,0

743 560,0

743 560,0

743 560,0

743 560,0

4 045 040,7

Областной бюджет

454 749,3

410 625,5

602 390,1

 

 

 

 

1 467 764,9

Муниципальный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

Федеральный бюджет

 

 

 

371 780,0

371 780,0

371 780,0

371 780,0

1 487 120,0

Областной бюджет

286 134,0

300 854,0

 

 

 

 

 

586 988,0

Муниципальный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

0,0

1.3.2.

Реализация мероприятий региональной программы в сфере дорожного хозяйства, предусматривающей развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также местного значения

Федеральный бюджет

 

701 686,9

 

 

 

 

 

701 686,9

Областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

0,0

Муниципальный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

0,0

1.3.3.

Реализация региональной программы в сфере дорожного хозяйства, предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития проектов

Федеральный бюджет

 

369 113,8

 

 

 

 

 

369 113,8

Областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

0,0

Муниципальный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

0,0

1.4

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

0,0

Областной бюджет

150 000,0

 

 

 

 

 

 

150 000,0

Муниципальный бюджет

119 500,0

 

 

 

 

 

 

119 500,0

1.5

Субсидии местным бюджетам для погашения задолженности по бюджетным кредитам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

0,0

Областной бюджет

345 108,1

0,0

567 831,9

366 048,0

366 048,0

366 048,0

366 048,0

2 377 132,0

Муниципальный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

0,0

1.6

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

0,0

Областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

0,0

Муниципальный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

0,0

1.7

Субсидии местным бюджетам  на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

0,0

Областной бюджет

 

 

400 000,0

 

 

 

 

400 000,0

Муниципальный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

0,0

Областной бюджет

 

 

308 214,0

 

 

 

 

308 214,0

Муниципальный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

0,0

2

Основное мероприятие 2 «Развитие улично-дорожной сети административного центра Воронежской области - городского округа город Воронеж»

ВСЕГО

1 054 000,0

856 690,7

412 371,2

1 031 000,0

1 031 000,0

1 031 000,0

1 031 000,0

6 447 061,9

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

1 023 000,0

825 803,0

400 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

6 248 803,0

Муниципальный бюджет

31 000,0

30 887,7

12 371,2

31 000,0

31 000,0

31 000,0

31 000,0

198 258,9

 

в том числе по мероприятиям:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

977 436,1

819 043,3

394 666,0

700 000,0

700 000,0

700 000,0

700 000,0

4 991 145,4

Муниципальный бюджет

29 600,0

30 678,5

12 206,2

21 700,0

21 700,0

21 700,0

21 700,0

159 284,7

2.2

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

45 563,9

6 759,7

5334,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

1 257 657,6

Муниципальный бюджет

1 400,0

209,2

165,0

9 300,0

9 300,0

9 300,0

9 300,0

38 974,2


Информация по документу
Читайте также