Расширенный поиск
Постановление правительства Воронежской области от 25.12.2013 № 1162Сроки реализации основного мероприятия: 2014-2020 годы. Реализация основного мероприятия планируется в 2 этапа. На первом этапе (2014 год) планируется проведение необходимых научно-исследовательских работ и разработка Концепции развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Воронежской области на период до 2020 года. На втором этапе (2015-2020 годы) планируются мероприятия по актуализации полученных на первом этапе документов стратегического планирования. Ответственный исполнитель основного мероприятия - департамент. Основное мероприятие предусматривает размещение государственного заказа на приобретение продукции, выполнение работ, оказание услуг. Основное мероприятие включает следующие мероприятия: - мероприятие 1. Комплексная оценка текущего состояния отрасли, составление реального баланса потребности и производства строительных материалов Воронежской области, разработка Концепции развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Воронежской области на период до 2020 года; - мероприятие 2. Актуализация баланса потребности и производства строительных материалов в Воронежской области и Концепции развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Воронежской области на период до 2020 года. Мероприятие 1. Комплексная оценка текущего состояния отрасли, составление реального баланса потребности и производства строительных материалов Воронежской области, разработка Концепции развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Воронежской области на период до 2020 года Мероприятие предусматривает привлечение экспертов для проведения экспертных оценок и подготовки заключений о состоянии отрасли и разработанных документах стратегического планирования, приобретение на конкурсной основе необходимых научно-исследовательских работ, услуг по проведению комплексной оценки состояния отрасли, маркетинговым исследованиям рынка, проведению сплошного обследования предприятий стройиндустрии и разработке концепции развития отрасли. Мероприятие 2. Актуализация баланса потребности и производства строительных материалов в Воронежской области и Концепции развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Воронежской области на период до 2020 года Мероприятие предусматривает привлечение компетентных экспертов и приобретение на конкурсной основе необходимых научно-исследовательских работ, услуг по мониторингу развития регионального рынка стройматериалов и актуализации, разработке корректировок региональных документов стратегического планирования. Объемы необходимого финансирования из областного бюджета определены исходя из существующих предложений экспертных организаций и информации по стоимости аналогичных работ. С учетом долгосрочного характера планирования реализации подпрограммы, финансирование по годам реализации определено с учетом индексации необходимых затрат в текущих ценах на среднегодовой уровень инфляции в соответствии с официальным прогнозом Минэкономразвития России. Общий объем финансирования основного мероприятия 4.1 из всех источников – 5000,0 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятия из областного бюджета составляет 2000,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тысяч рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год – 0,0 тыс. рублей, 2017 год – 500,0 тыс. рублей, 2018 год – 500,0 тыс. рублей, 2019 год – 500,0 тыс. рублей, 2020 год – 500,0 тыс. рублей. Средства юридических лиц – 3000,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1000,0 тыс. рублей, 2015 год – 1000,0 тыс. рублей, 2016 год – 100,0 тыс. рублей, 2017 - 2020 годы – 0,0 тыс. рублей. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.2. СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИНДУСТРИАЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ Промышленность строительных материалов относится к одной из наиболее капиталоемких отраслей промышленности с достаточно продолжительными сроками освоения и окупаемости капитальных вложений. На современном этапе необходимое для достижения целей и задач подпрограммы целенаправленное развитие отрасли невозможно без прямой и косвенной государственной поддержки. Наряду с организационными и управленческими мерами стимулирования и регулирования требуется оказание прямой финансовой помощи предприятиям, осуществляющим техническое перевооружение, модернизацию действующих производств или создание новых энергоэффективных производств строительных материалов. Анализ состояния промышленности строительных материалов Воронежской области показывает, что большое количество предприятий отрасли характеризуются технологическим отставанием от аналогичных «зарубежных» производств, высокой физической изношенностью оборудования, низкой конкурентоспособностью продукции. Требуются замена существующих энергоемких технологий и повышение уровня технической оснащенности предприятий, переориентация действующих производств на выпуск конкурентоспособной продукции, ориентированной на открытые архитектурно-строительные системы зданий, расширение объема производства. Также, по оценкам экспертов, на текущий момент, несмотря на наличие в регионе существенной материально-сырьевой базы (например, стекольные пески), в области наблюдается значительный дефицит по целому ряду ключевых строительных материалов. Для покрытия потребности строительного комплекса области требуется стимулирование и поддержка формирования значительного количества инвестиционных проектов по созданию новых производственных комплексов промышленности строительных материалов и индустриального домостроения. Основные направления поддержки развития промышленности строительных материалов определены в утвержденной приказом Минрегиона России от 30.05.2011 № 262 Стратегии развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года закреплены поручениями протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 25.04.2011 № ВП-П9-23пр, а именно: - содействие техническому перевооружению и модернизации действующих производств строительных материалов; - стимулирование создания новых ресурсо- и энергоэффективных производств строительных материалов, изделий и конструкций, включая производство композитных материалов. Задачей основного мероприятия является стимулирование технического перевооружения, модернизации действующих предприятий промышленности строительных материалов области и создания новых ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных производств строительных материалов, изделий и конструкций с учетом сырьевого потенциала и потребностей Воронежской области. Основание выделения основного мероприятия обусловлено следующим. Основное мероприятие 4.2 направлено на создание условий и стимулирование развития материально-технической, производственной базы промышленности строительных материалов области, оказывает непосредственное влияние на целевые показатели подпрограммы 4 и является необходимым для реализации и достижения основных целевых показателей Государственной программы. Основанием выделения основного мероприятия является целевая группа предприятий-получателей мер государственной поддержки, и соответствие Стратегии развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.05.2011 № 262. Основные результаты реализации основного мероприятия: - увеличение объемов выпуска строительных материалов и сокращение дефицита строительных материалов на региональном рынке; - расширение номенклатуры и повышение качества строительных материалов, выпускаемых на территории области; - активизация инвестиционной деятельности предприятий строительной индустрии; - снижение степени износа основных фондов по крупным и средним организациям до 25 %; - рост индекса промышленного производства по виду деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов». Последствия не реализации основного мероприятия: - рост износа основных фондов промышленности строительных материалов; - дефицит эффективных строительных материалов на региональном рынке и, как следствие, завышенная стоимость строительства; - недостижение плановых значений темпов роста жилищного строительства. - неисполнение поручений Президента Российской Федерации. Показатели (индикаторы) результативности реализации основного мероприятия: 1. Количество реализуемых на территории области инвестиционных проектов по модернизации действующих и созданию новых производств строительных материалов, получивших государственную поддержку. 2. Прирост объемов производства продукции по кругу наблюдаемых крупных и средних предприятий. Сроки и этапы реализации основного мероприятия: реализация основного мероприятия планируется в 1 этап в 2014-2020 годах. Ответственный исполнитель основного мероприятия: департамент. Основными источниками финансирования модернизации и технического перевооружения предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения являются собственные и привлеченные средства предприятий. По оценкам экспертов, инвестирование собственных средств предприятий осуществляется как за счет прибыли, так и за счет амортизационных отчислений, примерно в равных долях. Значительная часть инвестиций (~40 %) осуществляется за счет привлеченных средств, основу которых составят кредиты российских банков. В связи с этим, основным механизмом финансового стимулирования проектов модернизации и развития является механизм субсидирования процентных ставок. Однако для повышения эффективности бюджетных ассигнований указанные меры государственной поддержки должны быть дополнены комплексом мероприятий нормативного и организационного регулирования и содействия. Основное мероприятие 4.2. включает мероприятие 1 Субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым для реализации инвестиционных проектов по модернизации существующих и создание новых производственных мощностей стройиндустрии. Мероприятием предусмотрено оказание государственной поддержки юридическим лицам в виде предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов промышленности строительных материалов, по следующим направлениям: - модернизация и строительство инженерной инфраструктуры; - приобретение современного высокотехнологичного оборудования; - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Порядок и правила предоставления данного вида субсидий будут определяться правительством Воронежской области. Общий объем финансирования основного мероприятия 4.2 из областного бюджета составляет 47 450 тыс. рублей. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.3. СОДЕЙСТВИЕ ПРИМЕНЕНИЮ НОВЫХ, ИННОВАЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ На сегодняшний день в Воронежской области не реализован значительный потенциал роста строительной отрасли, необходимый для достижения целей Государственной программы (плановые темпы ввода жилья, снижение стоимости строительства), заключающийся в массовом внедрении и широком применении новых инновационных материалов, изделий и конструкций, энергоэффективных технологий, в частности в применении композитных материалов и изделий из них. Кроме того, актуальной является задача повышения эффективности использования минерально-сырьевой базы региона, в том числе широкое использование вторичного сырья при производстве строительных материалов. Для обеспечения рационального природопользования и воспроизводства минерально-сырьевого потенциала региона актуальным является использование техногенных отходов в производстве строительных материалов, для чего требуется развитие прогрессивных технологий. Характерными для Воронежской области техногенными отходами, которые могут использоваться в производстве строительных материалов, изделий и конструкций, являются золошлаковые отходы теплоэлектростанций г. Воронежа и малых городов области, отходы производства гранитного щебня, горелые земли (машиностроительные предприятия области), пыль-унос цементного производства, отходы древесины, карбонаткальциевые отходы производства минудобрений. Для планирования объемов выпуска строительных материалов с применением техногенных отходов требуется оценка накопленного объема отходов и годового объема их образования. Основные направления инновационного развития промышленности строительных материалов определены в утвержденной приказом Минрегиона России от 30.05.2011 № 262 Стратегии развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года и закреплены поручениями Президента Российской Федерации В.В. Путина от 12.11.2012№ Пр-3028 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России 24 октября 2012 года, а также Планом мероприятий («дорожная карта») «Развитие отрасли производства композитных материалов», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2013 г. №1307-р, а именно: - создание условий применению инновационных технологий и материалов, в том числе применению композитных материалов и изделий из них, в массовом строительстве и жилищно-коммунальной сфере; - содействие внедрению и продвижению ресурсоэффективной продукции организаций на региональных рынках; - обеспечение эффективного использования минерально-сырьевой базы. Задачей основного мероприятия является содействие применению инновационных строительных материалов, изделий и конструкций, ресурсоэффективных технологий и эффективному использованию минерально-сырьевой базы. Основание выделения основного мероприятия представляется следующим. Основное мероприятие 4.3 направлено на создание условий для инновационного развития региональной стройиндустрии на основе применения новых эффективных материалов и технологий, на стимулирование инвестиционной активности в отрасли путем содействия формированию спроса и развитию новых сегментов рынка строительных материалов. Основное мероприятие оказывает непосредственное влияние на целевые показатели подпрограммы 4 и является необходимым для реализации и достижения основных целевых показателей Государственной программы. Основанием выделения основного мероприятия является группировка по инновационному характеру поддерживаемой продукции и направленности мер государственного регулирования на содействие формированию спроса на новые строительные материалы. Основные результаты реализации основного мероприятия: - создание условий для инновационного развития стройиндустрии Воронежской области; - повышение инновационной активности предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения; - увеличение доли инновационной продукции в общем объеме продукции, произведенной предприятиями отрасли; - расширение номенклатуры производимых на территории Воронежской области строительных материалов, изделий и конструкций; - сокращение стоимости строительства за счет применения новых эффективных материалов и технологий; - повышение эффективности использования минерально-сырьевой базы на основе создания условий для использования в производстве стройматериалов вторичного сырья и техногенных отходов. Последствия нереализации основного мероприятия: - дефицит эффективных строительных материалов на региональном рынке и, как следствие, завышенная стоимость строительства; - недостижение плановых значений темпов роста жилищного строительства. - неисполнение поручений Президента Российской Федерации; Показатели (индикаторы) результативности реализации основного мероприятия: - количество новых видов продукции, представленных на региональных выставочных мероприятиях, за период реализации государственной программы. - прирост объемов инновационной продукции по кругу наблюдаемых предприятий. Реализация основного мероприятия планируется в 1 этап в 2014-2020 годах. Ответственный исполнитель основного мероприятия: департамент. Основное мероприятие 4.3 включает следующее мероприятие: Мероприятие 1. Оценка имеющихся запасов и объемов образования техногенных и твердых бытовых отходов Воронежской области, пригодных для производства строительных материалов, изделий и конструкций. Мероприятием предусмотрено проведение на конкурсной основе научно-исследовательских работ, оказание услуг по оценке имеющихся в области запасов и объемов образования техногенных и бытовых отходов, пригодных для производства строительных материалов. Для выполнения работ планируется привлечение в рамках действующего законодательства экспертов отрасли. Результатом научно-исследовательских работ будет являться составление каталога накопленных объемов отходов и карты территориального распределения запасов вторичного сырья для производства строительных материалов. Результаты данного мероприятия позволят привлечь внимание потенциальных инвесторов к отходам как источнику дешевого сырья для строительных материалов и будут необходимы новым и работающим на территории области инвесторам для планирования объемов выпуска строительных материалов. Дополнительно через 3 года потребуется актуализация полученных информационно-аналитических материалов. Объем финансирования основного мероприятия подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА Основное мероприятие предусматривает государственную поддержку отраслевых особо значимых инвестиционных проектов, включенных в программу социально-экономического развития Воронежской области или включенных в федеральные программы. Реализация мероприятия будет осуществляться департаментом путем предоставления субсидий из областного бюджета предприятиям промышленности строительных материалов, реализующим особо значимые инвестиционные проекты, включенные в Программу социально-экономического развития Воронежской области на 2012 - 2016 годы, в рамках Закона Воронежской области от 7 июля 2006 года № 67-ОЗ «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области». Необходимый объем финансирования мероприятия из областного бюджета оценивается на 2014 год – 15 000 тыс. рублей; на 2015 год – 12 000 тыс. рублей; на 2016 год – 12 000 тыс. рублей. Задачей основного мероприятия является реализация мер государственной поддержки отраслевых предприятий, участвующих в Программе социально-экономического развития Воронежской области на 2012-2016 годы. Проекты, признанные в установленном порядке особо значимыми проектами Воронежской области, являются приоритетными для оказания мер государственной поддержки на региональном уровне, включая софинансирование мероприятий федеральных программ. В связи с этим, с целью обеспечения приоритетности и защищенности финансирования целесообразным и обоснованным представляется выделение рассматриваемого основного мероприятия 4.4. Основное мероприятие оказывает непосредственное влияние на целевые показатели подпрограммы 4 и достижение целевых показателей Государственной программы в целом. Основные мероприятия 4.4 и 4.2 дополняют друг друга, характеризуются общими целевыми показателями, направлены на достижение единых основных результатов и отличаются только масштабом поддерживаемых проектов. Основные результаты реализации основного мероприятия: - увеличение объемов выпуска строительных материалов и сокращение дефицита строительных материалов на региональном рынке; - расширение номенклатуры и повышение качества строительных материалов, выпускаемых на территории области; - снижение степени износа основных фондов по крупным и средним организациям; - рост индекса промышленного производства по виду деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов». Последствия нереализации основного мероприятия: - рост износа основных фондов промышленности строительных материалов; - дефицит эффективных строительных материалов на региональном рынке и, как следствие, завышенная стоимость строительства; - недостижение плановых значений темпов роста жилищного строительства. Показателем результативности реализации основного мероприятия является количество крупных инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку, за период реализации подпрограммы. Реализация основного мероприятия планируется в 1 этап в 2014-2020 годах. Ответственный исполнитель основного мероприятия: департамент. Мероприятием предусмотрено оказание государственной поддержки юридическим лицам в виде возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на реализацию крупных и особо значимых инвестиционных проектов промышленности строительных материалов Воронежской области. Объемы необходимого финансирования из областного бюджета определены исходя из существующих обязательств Воронежской области и прогнозируемого количества крупных инвестиционных проектов, с учетом индексации на среднегодовой уровень инфляции в соответствии с официальным прогнозом Минэкономразвития России. Объем финансирования основного мероприятия Государственной программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете. 4. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Комплекс мер по реализации подпрограммы включает в себя меры государственной поддержки предприятий по производству основных и стратегически важных для области строительных материалов, изделий и конструкций. Эти меры направлены прежде всего на стимулирование спроса и предложения на региональном рынке строительных материалов, а также на обеспечение баланса между производством и потреблением продукции стройиндустрии. Реализация подпрограммы планируется в рамках действующей нормативно-правовой базы. Применения налоговых, таможенных, тарифных, а также введения новых дополнительных мер государственного регулирования не предусматривается. 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Подпрограмма не предусматривает основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Воронежской области. 6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Предполагается, что реализация мероприятий подпрограммы окажет стимулирующее воздействие на процессы модернизации и технического перевооружения предприятий стройиндустрии и послужит привлечению средств юридических и физических лиц. 7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Промышленность строительных материалов относится к числу капиталоемких отраслей национальной экономики с достаточно продолжительными сроками окупаемости капиталовложений. Сокращение срока окупаемости невозможно без прямой и косвенной государственной поддержки. Оценка потребности в инвестициях до 2020 года базируется на необходимости технического перевооружения имеющегося производственного потенциала предприятий по производству строительных материалов. В соответствии с установившимся в последнее время в мировой практике жизненным циклом оборудования (в среднем 5-7 лет), что необходимо для поддержания конкурентоспособности продукции предприятий на современном рынке. В качестве источников финансирования модернизации действующих и строительства новых предприятий по производству строительных материалов, развития инфраструктуры и минерально-сырьевой базы, научно-исследовательских работ предусмотрены финансовые бюджетные (областные) и внебюджетные средства – собственные средства предприятий и привлеченные средства, включая, кредиты российских банков, инвестиции иностранных компаний. Объем финансирования подпрограммы Государственной программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников представлено в приложении № 3 к Государственной программе. 8. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести: - институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных Государственной программой, что может привести к невыполнению Государственной программы в полном объеме. - риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Государственной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Управление рисками реализации подпрограммы должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации Государственной программы. Управление рисками в процессе реализации мероприятий подпрограммы предусматривается на основе: - формирования эффективной системы управления Государственной программой путем четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя Государственной программы; - проведения мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы; - планирования реализации мероприятий с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач мероприятий. Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех участвующих в реализации подпрограммы исполнительных органов государственной власти области, органов местного самоуправления. 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Эффективность реализации подпрограммы и использования, выделенных на нее средств бюджетов будет обеспечена за счет: исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; прозрачности использования бюджетных средств; - государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления государственной поддержки; адресного предоставления государственной поддержки. Реализация данной подпрограммы позволит обеспечить: - увеличение объемов выпуска строительных материалов и сокращение дефицита строительных материалов на региональном рынке; - расширение номенклатуры и повышение качества строительных материалов, выпускаемых на территории области; - активизацию инвестиционной деятельности предприятий стройиндустрии; - снижение степени износа основных фондов по крупным и средним организациям до 25 %; - рост индекса промышленного производства по виду деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов»; - экономико-производственную независимость региона, устранение дефицита и дисбаланса в производстве строительных материалов, создание и укрепление потенциала по «экспорту» строительных материалов, изделий и конструкций. |—————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | ПОДПРОГРАММА 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | | РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ | | | ПРОГРАММЫ | | | | | | ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ | | |—————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Исполнители подпрограммы |Департамент архитектуры и строительной | |государственной программы |политики Воронежской области. | | |Управление жилищно-коммунального | | |хозяйства и энергетики Воронежской | | |области. | | |Жилищная инспекция Воронежской области | | |Инспекция государственного | | |строительного надзора Воронежской | | |области | |—————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Основные мероприятия |Основное мероприятие 5.1. Финансовое | |подпрограммы государственной |обеспечение деятельности исполнительных| |программы |органов государственной власти, иных | | |главных распорядителей средств | | |областного бюджета – исполнителей. | | |основное мероприятие 5.2. Финансовое | | |обеспечение выполнения других расходных| | |обязательств Воронежской области | | |исполнительными органами | | |государственной власти, иными главными | | |распорядителями средств областного | | |бюджета – исполнителями. | | |основное мероприятие 5.3. Финансовое | | |обеспечение деятельности | | |подведомственных учреждений | |—————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Цель подпрограммы |1. Обеспечение реализации | |государственной программы |государственной программы. | | |2. Формирование и реализация | | |государственной политики в сферах | | |строительства, стройиндустрии, | | |архитектуры, градостроительства и | | |жилищно-коммунального хозяйства | |—————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Задачи подпрограммы |1. Повышение обеспеченности населения | |государственной программы |жильем и повышение качества жизни | | |населения Воронежской области. | | |2. Обеспечение Воронежской области | | |документами территориального | | |планирования. | | |3. Формирование нормативной правовой | | |базы ведения градостроительной | | |деятельности. | | |4. Развитие на территории Воронежской | | |области промышленности строительных | | |материалов. | | |5. Контроль за качеством выполненных | | |работ и применяемых строительных | | |материалов в процессе строительства. | | |6. Предупреждение, выявление и | | |пресечение нарушений | | |требований к использованию и | | |сохранности жилищного фонда. | | |7. Повышение качества | | |жилищно-коммунальных услуг и | | |удовлетворения социальных потребностей | | |населения. | | |8. Организация и проведение ежегодного | | |архитектурного форума «Зодчество | | |Черноземья» | |—————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Основные целевые показатели |1. Качество финансового менеджмента | |и индикаторы подпрограммы |департамента архитектуры и строительной| |государственной программы |политики Воронежской области, баллов. | | |2. Качество финансового менеджмента | | |управления жилищно-коммунального | | |хозяйства и энергетики Воронежской | | |области, баллов. | | |3. Качество финансового менеджмента | | |государственной жилищной инспекции | | |Воронежской области, баллов. | | |4. Качество финансового менеджмента | | |инспекции государственного | | |строительного надзора Воронежской | | |области, баллов | |—————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Сроки реализации подпрограммы|2014-2020 годы | |государственной программы | | |—————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Объем финансирования подпрограммы | |финансирования подпрограммы |составляет 995 606,66 тыс. рублей, | |государственной программы (в |в том числе по источникам | |действующих ценах каждого |финансирования: | |года реализации подпрограммы |- федеральный бюджет - 0,00 тыс. | |государственной программы) |рублей; | | |- областной бюджет – 995 606,66 тыс. | | |рублей; | | |- местные бюджеты – 0,00 тыс. рублей; | | |- средства юридических лиц - 0,00 тыс.| | |рублей; | | |- средства физических лиц - 0,00 тыс. | | |рублей, | | | | | |в том числе по годам реализации | | |государственной программы: | | |2014 год: | | |всего – 207 071,10 тыс. рублей, | | |в том числе по источникам | | |финансирования: | | |- федеральный бюджет - 0,00 тыс. | | |рублей; | | |- областной бюджет – 207 071,10 тыс. | | |рублей; | | |- местные бюджеты – 0,00 тыс. рублей; | | |- средства юридических лиц - 0,00 тыс.| | |рублей; | | |- средства физических лиц - 0,00 тыс. | | |рублей; | | | | | |2015 год: | | |всего – 133 760,56 тыс. рублей, | | |в том числе по источникам | | |финансирования: | | |- федеральный бюджет - 0,00 тыс. | | |рублей; | | |- областной бюджет – 133 760,56 тыс. | | |рублей; | | |- местные бюджеты – 0,00 тыс. рублей; | | |- средства юридических лиц - 0,00 тыс.| | |рублей; | | |- средства физических лиц - 0,00 тыс. | | |рублей; | | | | | |2016 год: | | |всего – 126 955,00 тыс. рублей, | | |в том числе по источникам | | |финансирования: | | |- федеральный бюджет - 0,00 тыс. | | |рублей; | | |- областной бюджет – 126 955,00 тыс. | | |рублей; | | |- местные бюджеты – 0,00 тыс. рублей; | | |- средства юридических лиц - 0,00 тыс.| | |рублей; | | |- средства физических лиц - 0,00 тыс. | | |рублей; | | | | | |2017 год: | | |всего – 131 955,00 тыс. рублей, | | |в том числе по источникам | | |финансирования: | | |- федеральный бюджет - 0,00 тыс. | | |рублей; | | |- областной бюджет – 131 955,00 тыс. | | |рублей; | | |- местные бюджеты – 0,00 тыс. рублей; | | |- средства юридических лиц - 0,00 тыс.| | |рублей; | | |- средства физических лиц - 0,00 тыс. | | |рублей; | | | | | |2018 год: | | |всего – 131 955,00 тыс. рублей, | | |в том числе по источникам | | |финансирования: | | |- федеральный бюджет - 0,00 тыс. | | |рублей; | | |- областной бюджет – 131 955,00 тыс. | | |рублей; | | |- местные бюджеты – 0,00 тыс. рублей; | | |- средства юридических лиц - 0,00 тыс.| | |рублей; | | |- средства физических лиц - 0,00 тыс. | | |рублей; | | | | | |2019 год: | | |всего – 131 955,00 тыс. рублей, | | |в том числе по источникам | | |финансирования: | | |- федеральный бюджет - 0,00 тыс. | | |рублей; | | |- областной бюджет – 131 955,00 тыс. | | |рублей; | | |- местные бюджеты – 0,00 тыс. рублей; | | |- средства юридических лиц - 0,00 тыс.| | |рублей; | | |- средства физических лиц - 0,00 тыс. | | |рублей; | | | | | |2020 год: | | |всего – 131 955,00 тыс. рублей, | | |в том числе по источникам | | |финансирования: | | |- федеральный бюджет - 0,00 тыс. | | |рублей; | | |- областной бюджет – 131 955,00 тыс. | | |рублей; | | |- местные бюджеты – 0,00 тыс. рублей; | | |- средства юридических лиц - 0,00 тыс.| | |рублей; | | |- средства физических лиц - 0,00 | | |тыс.рублей. | | | | | |Общий объем финансирования основных| | |мероприятий подпрограммы: | | |Основное мероприятие 5.1: | | |всего – 795 363,00 тыс. рублей, | | |в том числе: | | |- федеральный бюджет - 0,00 тыс. | | |рублей; | | |- областной бюджет – 795 363,00 тыс. | | |рублей; | | |- местные бюджеты – 0,00 тыс. рублей; | | |- средства юридических лиц - 0,00 | | |тыс.рублей; | | |- средства физических лиц - 0,00| | |тыс.рублей; | | |Основное мероприятие 5.2: | | |всего – 76 951,00 тыс. рублей, | | |в том числе: | | |- федеральный бюджет - 0,00 тыс. | | |рублей; | | |- областной бюджет – 76 951,00 тыс. | | |рублей; | | |- местные бюджеты – 0,00 тыс. рублей; | | |- средства юридических лиц - 0,00 тыс.| | |рублей; | | |- средства физических лиц - 0,00 тыс.| | |рублей. | | |Основное мероприятие 5.3: | | |всего – 123 292,66 тыс. рублей, | | |в том числе: | | |- федеральный бюджет - 0,00 тыс. | | |рублей; | | |- областной бюджет – 123 292,66 тыс. | | |рублей; | | |- местные бюджеты – 0,00 тыс. рублей; | | |- средства юридических лиц - 0,00 тыс.| | |рублей; | | |- средства физических лиц - 0,00 тыс.| | |рублей | |—————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Ожидаемые непосредственные |1. Достижение плановых значений | |результаты реализации |индикаторов Государственной программы | |подпрограммы государственной |Воронежской области. | |программы |2. Реализация основных направлений | | |государственной политики в сфере | | |строительства и жилищно-коммунального | | |хозяйства | |—————————————————————————————|———————————————————————————————————————| 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы» направлена на разработку и реализацию государственной политики в сферах строительства, стройиндустрии, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. Скоординированная комплексная реализация программы 5 требует согласованных действий всех исполнителей Государственной программы на постоянной основе. Достижение плановых значений показателей Государственной программы и оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области осуществляется в рамках следующих нормативных правовых актов: - Указ Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»; - постановление правительства Воронежской области от 22.02. 2013 № 135 «О реализации Указа Президента. Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»; - Указ Президента РФ от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности»; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; - распоряжение правительства Российской Федерации от 30.11.2012 № 2227-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; - постановление правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015»; - постановление правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством «Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы». Государственная программа как основной инструмент повышения результативности бюджетных расходов способствует повышению ответственности исполнителей Государственной программы по итогам достижения наилучших результатов в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Одним из основных критериев эффективности государственного управления экономическим развитием Воронежской области является качество управления государственными финансами в этой сфере. По данным за 2012 год, значение показателя качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств областного бюджета - исполнителей настоящей подпрограммы: - департамент - 56 баллов из максимальных 110; - управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области - 52 балла из максимальных 110; - государственная жилищная инспекция Воронежской области – 50 баллов из максимальных 85; - инспекция государственного строительного надзора Воронежской области – 61 балл из максимальных 85. В соответствии с методикой балльной оценки максимальная суммарная оценка, которая может быть получена, равна 110 баллам. Таким образом, в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства есть существенный потенциал повышения качества финансового менеджмента. Особенного внимания в данной сфере с учетом перехода к программному принципу формирования областного бюджета заслуживают вопросы повышения качества среднесрочного бюджетного планирования, оптимизации расходных обязательств и государственных закупок, создания и совершенствования процедур внутреннего контроля. 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ И КОНТРОЛЬНЫХ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, а также стратегией социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года, принятой Законом Воронежской области от 30.06.2010 №65-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочную перспективу». Основными приоритетами государственной политики в жилищной сфере являются: 1. Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь жилья экономического класса. 2. Создание некоммерческого рынка доступного жилья и развитие социального жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода. 3. Поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья. 4. Совершенствование условий приобретения жилья на рынке, в том числе с помощью ипотечного кредитования. 5. Формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан. В соответствии с Концепцией федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» основными задачами в сфере жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области являются: - повышение уровня безопасности и комфортности проживания граждан; - повышение качества и снижение издержек коммунальных услуг; - создание условий для внедрения новых форм в сфере управления и обслуживания жилищного фонда; - привлечение инвестиций на основе механизмов государственно-частного партнерства; - развитие системы энергосбережения. 2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Цели подпрограммы: 1. Обеспечение реализации государственной программы. 2. Формирование и реализация государственной политики в сферах строительства, стройиндустрии, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. Задачи подпрограммы: 1. Повышение обеспеченности населения жильем и повышение качества жизни населения Воронежской области. 2. Обеспечение Воронежской области документами территориального планирования. 3. Формирование нормативной правовой базы ведения градостроительной деятельности. 4. Развитие на территории Воронежской области промышленности строительных материалов 5. Контроль за качеством выполненных работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства. 6. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований к использованию и сохранности жилищного фонда. 7. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и удовлетворения социальных потребностей населения. 8. Организация и проведение ежегодного архитектурного форума «ЗодчествоЧерноземья». Основными целевыми показателями определены: 1. Качество финансового менеджмента департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области, баллов; 2. Качество оценки финансового менеджмента управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, баллов; 3. Качество оценки финансового менеджмента государственной жилищной инспекции Воронежской области, баллов; 4. Качество оценки финансового менеджмента инспекции государственного строительного надзора Воронежской области, баллов. 2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы Основными ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы по итогам 2020 года являются: 1. Достижение плановых значений индикаторов Государственной программы Воронежской области. 2. Реализация основных направлений государственной политики в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 года по 2020 год (в один этап). 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ В рамках подпрограммы планируется реализация трех основных мероприятий: ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5.1. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА – ИСПОЛНИТЕЛЕЙ Ответственный исполнитель основного мероприятия 5.1 - департамент, управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, инспекция государственного строительного надзора Воронежской области, государственная жилищная инспекция Воронежской области. Основным мероприятием предусмотрено финансирование на обеспечение текущей деятельности и выполнение соответствующих функций ответственных исполнителей Государственной программы. Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности департамента Мероприятие обеспечивает содержание аппарата департамента. Деятельность департамента направлена на обеспечение на территории субъекта разработки и реализации государственной политики в сферах строительства и стройиндустрии, архитектуры и градостроительства. Основными направлениями деятельности департамента являются повышение обеспеченности населения жильем, повышение качества жизни населения Воронежской области за счет реализации мероприятий по капитальному строительству и реконструкции социально-значимых объектов в рамках федеральных и областных целевых программ, обеспечение Воронежской области документами территориального планирования, формирование нормативной правовой базы ведения градостроительной деятельности на территории Воронежской области, развитие на территории Воронежской области промышленности строительных материалов. Мероприятие 2. Финансовое обеспечение деятельности инспекции государственного строительного надзора Воронежской области Мероприятие обеспечивает содержание аппарата деятельности инспекции государственного строительного надзора Воронежской области. Деятельность инспекции государственного строительного надзора Воронежской области направлена на контроль за качеством выполненных работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, а также результатов таких работ в целях предотвращения случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде, обеспечению надежности и безопасности опасных производственных объектов; обеспечение ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию посредством проведения проверки (итоговой) после завершения строительства (реконструкции), по результатам которой оцениваются выполненные работы. Мероприятие 3. Финансовое обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции Воронежской области Мероприятие обеспечивает содержание аппарата государственной жилищной инспекции Воронежской области. Деятельность инспекции государственного строительного надзора Воронежской области направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилымпомещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах,созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов. Мероприятие 4. Финансовое обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Мероприятие обеспечивает содержание аппарата управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области. Деятельность управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области направлена на реализацию государственной политики реформирования жилищно-коммунального комплекса с целью повышения качества жилищно-коммунальных услуг и удовлетворения социальных потребностей населения в сферах жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения в Воронежской области. Основными направлениями деятельности управления являются разработка и издание нормативных и правовых актов в подведомственных сферах деятельности; разработка, утверждение и реализация планов и мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства; разработка и реализация региональной политики в вопросах содержания, эксплуатации и капитального ремонта жилищного фонда Воронежской области; реализация на территории Воронежской области Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5.2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДРУГИХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНЫМИ ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА – ИСПОЛНИТЕЛЯМИ Ответственный исполнитель основного мероприятия 5.2 - департамент, управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, инспекция государственного строительного надзора Воронежской области, государственная жилищная инспекция Воронежской области. Мероприятие носит вспомогательный характер, включает прочие выплаты по обязательствам органов исполнительной власти, не отнесенные к другим целевым статьям, и обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации Государственной программы. Значимыми мероприятиями, проводимыми в рамках основного мероприятия, являются организация и проведение ежегодного архитектурного форума «ЗодчествоЧерноземья», участие в международных выставках, форумах и архитектурных конкурсах. Форум представляет собой двух-, трехдневное событие, включающее в себя мероприятия деловой (конференции, круглые столы, презентации проектов), образовательной программы (лекции, мастер-классы, воркшопы), выставочной программы (выставка смотра-конкурса, выставки партнеров, презентации арт-объектов). Помимо «внешнего» позиционирования региона, способного организовать подобную площадку, немаловажным аспектом форума является его направленность на широкое обсуждение с общественностью региональных и городских вопросов. Участие в межрегиональных и международных мероприятиях как инструмент по обмену опытом, повышению инвестиционной привлекательности, созданию и укреплению позитивного имиджа Воронежской области как экономико-политического партнера позволит в дальнейшем интегрировать в региональную политику зарубежный опыт по функционированию и развитию строительной отрасли, установить перспективные для внешнеэкономической деятельности деловые связи с потенциальными партнерами, инвесторами, специалистами. В рамках форума «Зодчество Черноземья» традиционно проводится смотр-конкурс детского архитектурного и художественного творчества, фотоконкурс «Мой город», оказывается поддержка общественным инициативам ФГБУ ВПО «Воронежскийгосударственный архитектурно-строительный университет». ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5.3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Ответственный исполнитель основного мероприятия 5.3 - департамент. Мероприятие 1. Содержание БУ ВО «Нормативно-проектный центр». Деятельность бюджетного учреждения Воронежской области «Нормативно-проектный центр» (далее – учреждение) осуществляется на основании государственного задания, ежегодно утверждаемого приказом департамента. Учреждение осуществляет следующие виды работ: 1. Подготовка материалов для определения границ муниципальных образований Воронежской области (уточнение границ муниципальных образований Воронежской области) В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) в период с 2004 года по 2005 год законами Воронежской области были установлены границы 534 муниципальных образований. В качестве промежуточного этапа Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ допускалось установление границ картографическим способом (без координатного описания). В настоящее время после объединения ряда поселений в состав Воронежской области входит 512 муниципальных образований и их границы согласно статье 85 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ должны быть установлены в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства в срок до 1 января 2015 года. Практически во всех муниципальных районах Воронежской области сложилась необходимость уточнения границ, вызванная следующими причинами: 1) несовершенство действующих законов Воронежской области, установивших границы муниципальных образований. При анализе действующих законов Воронежской области, устанавливающих границы муниципальных образований, выявлены случаи несоответствия между текстовым, графическим и координатным описаниями границ муниципальных образований, имеются случаи расхождения данных по протяженности одних и тех же участков границы с разных сторон смежества; 2) реализации органами местного самоуправления права на объединение. В связи с необходимостью объединения отдельных поселений в более крупные муниципальные образования при проведении финансовых, правовых, организационно-штатных и иных мероприятий по объединению поселений, органы местного самоуправления упираются, в первую очередь, в необходимость приведения границ создаваемого муниципального образования в соответствие стребованиям действующего законодательства. Данный вывод сделан, основываясь на примере объединения поселений на территориях Семилукского, Хохольского, Новохоперского и Верхнемамонского муниципальных районов; 3) проблемы оформления земельных участков и объектов недвижимости, с которыми сталкиваются граждане и юридические лица, следствием которых становится отсутствие возможности постановки на кадастровый учет земельных участков и иных объектов недвижимости в органе кадастрового учета. Для устранения вышеуказанных проблем требуется подготовка законов Воронежской области, предусматривающих внесение соответствующих изменений в текстовое, графическое, а также координатное описание границ муниципальных образований. Выполнение работ по уточнению границ запланировано с целью внесения координатного описания в государственный кадастр недвижимости, т.к. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 618 «О порядке информационного взаимодействия при проведении кадастрового учета» границы муниципальных образований и населенных пунктов должны быть закоординированы и отражены в государственном кадастре недвижимости. Целью выполняемых работ является приведение границ муниципальных образований области в соответствие нормам действующего градостроительного и земельного законодательства, а также их фактическому прохождению. Уточнение границ муниципальных образований области обеспечит единообразие в текстовом, графическом и координатном описании границ. Реализация мероприятия даст возможность органам местного самоуправления реализовать их право на объединение муниципальных образований, а также устранит выявленные проблемы граждан и юридических лиц при оформлении прав на земельные участки и объекты недвижимости. В рамках осуществления работ по уточнению границ БУ ВО «Нормативно-проектный центр» осуществляется: - анализ текстового, графического, координатного описания границ муниципальных образований, утвержденных законами Воронежской области об установлении границ; - подготовка карт (планов) на границы муниципальных образований области, содержащих координатное описание границ; - проведение работ по установлению на местности границ муниципальных образований и закреплению их долговременными межевыми знаками; - подготовка проектов законов Воронежской области о внесении изменений в действующие редакции законов области об установлении границ муниципальных образований. 2. Обеспечение подготовки документов территориального планирования Воронежской области (мониторинг и актуализация схемы территориального планирования Воронежской области) К основным полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области градостроительной деятельности законодательство относит подготовку и утверждение документов территориального планирования субъектов Российской Федерации - схем территориального планирования Воронежской области. Схема территориального планирования Воронежской области была утверждена постановлением правительства Воронежской области от 05.03.2009 № 158. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации реализация схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и реализуемыми за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, или нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или в установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации порядке решениями главных распорядителей средств бюджета субъекта Российской Федерации, или инвестиционными программами субъектов естественных монополий. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, решения органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета, предусматривающие создание объектов регионального значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий принимаются после утверждения схемы территориального планирования и предусматривают создание объектов регионального значения, подлежащих отображению в схеме территориального планирования, но не предусмотренных схемой территориального планирования, в схему территориального планирования в 5-месячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений должны быть внесены соответствующие изменения. Однако указанные программы и проекты ежегодно уточняются, принимаются новые, утверждаются и корректируются инвестиционные проекты, что требует их постоянного мониторинга и ежегодного оперативного внесения соответствующих изменений и дополнений в схему территориального планирования Воронежской области. В рамках осуществления мониторинга и актуализации схемы территориального планирования Воронежской области учреждением осуществляется: - мониторинг схемы территориального планирования Воронежской области, федеральных, региональных и муниципальных стратегий и программ, предусматривающих создание объектов, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Воронежской области; - подготовка изменений в схему территориального планирования области на основании проведенного мониторинга. 3. Архитектурно-строительное проектирование, в том числе проектирование систем и сетей инженерного обеспечения и инженерных изысканий (разработка проектно-сметной документации на объекты газоснабжения для их строительства) Целью выполнения работ является создание условий для газификации объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и иных потребителей природного газа. В рамках осуществления работ по подготовке проектно-сметной документации на объекты газоснабжения для их строительства учреждением осуществляется подготовка проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы на объекты газоснабжения. Показатели деятельности учреждения приведены в следующей таблице. |—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————| | Показатель | Базовое |Изменени| | | | |значение | е | | | | | на день |значений| | | | | |показат | | | | | | еля по | | | | | | годам | | | | | |реализац| | | | | | ии | | | |—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————| | | начала | 2014 | 2015 | 2016 | | |действия | | | | | |програм-м| | | | | | ы | | | | |—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————| |Доля муниципальных образований, на которые | 60 | 100 | 0 | 0 | |подготовлены проекты законов Воронежской | | | | | |области об уточнении границ муниципальных | | | | | |образований, % | | | | | |—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————| |Актуализированная схема территориального| 1 | 1 | 1 | 1 | |планирования Воронежской области, шт. | | | | | | | | | | | |—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————| |Протяженность объектов газоснабжения, на| - | 72 | 70,6 | 0 | |которые разработана проектно-сметная| | | | | |документация с получением положительного| | | | | |заключения государственной экспертизы, км | | | | | |—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————| 4. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Реализация Государственной программы планируется в рамках действующей нормативно-правовой базы. Применения налоговых, таможенных, тарифных, а также введения новых дополнительных мер государственного регулирования не предусматривается. 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Участие муниципальных образований Воронежской области в реализации мероприятий подпрограммы не предусматривается. В то же время реализация настоящей подпрограммы будет способствовать повышению эффективности межведомственной и межуровневой координации в рамках реализации Государственной программы. 6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы не предусмотрено. 7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств областного бюджета. Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 2 и № 3 к Государственной программе. Объем ассигнований из областного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке. 8. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К основным рискам реализации подпрограммы относятся: 1. Макроэкономические риски - снижение темпов роста национальной экономики, высокая инфляция, кризисные явления в системе экономики. Макроэкономические риски, возможные кризисные явления в мировой и российской экономике могут привести к ужесточению бюджетных ограничений в сфере реализации подпрограммы, снижению финансирования программных мероприятий, недостаточному материально-техническому и финансовому обеспечению полномочий органов государственной власти области, а также снижению качества управления финансами в части планирования доходов и расходов областного бюджета. Влияние данных рисков может быть частично снижено за счет реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий, направленных на эффективное управление государственными финансами в сфере реализации подпрограммы: - ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы; - определение приоритетов для первоочередного финансирования; - планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов. 2. Нормативные правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации мероприятий подпрограммы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы. Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы планируется: - на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; - проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере экономики. 3. Административные риски - вероятность принятия неэффективных решений при взаимодействии органов исполнительной власти области, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы. Вероятность принятия неэффективных решений при организации системы государственного управления и определении ресурсного потенциала для реализации подпрограммы, возможность возникновения несогласованности в действиях ответственного исполнителя и исполнителей, риск непрозрачности подготовки и принятия управленческих решений и формального подхода к их внедрению. Основными условиями минимизации административных рисков являются: - формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы; - повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы; - своевременная корректировка мероприятий подпрограммы. Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия административных рисков планируется: - повышение квалификации сотрудников исполнителей подпрограммы, реализующих мероприятия; - проведение рабочих совещаний с участием исполнителей мероприятий по вопросам реализации подпрограммы. 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем использования целевых показателей, характеризующих динамику воздействия государственного управления в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на социально-экономическое развитие Воронежской области. Влияние результатов мероприятий подпрограммы 5 будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для развития строительства, реформирования жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области. Приложение N 1 к государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области" (В редакции Постановления правительства Воронежской области от 18.04.2014 г. N 345) Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Воронежской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области" и их значениях |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| | N |Наименование Государственной программы, | Единицы | Значения | | | | | | | | Пункт | | п/п | подпрограммы, основного | измерени | показателя | | | | | | | |Федеральног| | | | |(индикатора) | | | | | | | | | | | | | по годам | | | | | | | | | | | | | реализации | | | | | | | | | | | | |Государственн| | | | | | | | | | | | |ой программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| | | мероприятия, показателя (индикатора) | я | 2013 | 2014 | 2015 |2016 (третий | 2017 |2018 (пятый| 2019 |2020 (седьмой| о плана | | | | | (отчетный |(первый год|(второй год| год |(четвертый | год |(шестой год| год |статистичес| | | | | год) |реализации |реализации | реализации) | год |реализации)|реализации | реализации) | ких работ | | | | | | ) | ) | |реализации)| | ) | | | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| |ГОСУДА| | | | | | | | | | | | |РСТВЕН| | | | | | | | | | | | |НАЯ | | | | | | | | | | | | |ПРОГРА| | | | | | | | | | | | |ММА | | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| | 1 |Удельный вес введенной общей площади | % | 1,844% | 1,851% | 1,900% | 2,100% | 2,319% | 2,686% | 2,870% | 3,060% | 2.1.8. | | |жилых домов по отношению к общей площади| | | | | | | | | | | | |жилищного фонда | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| | 2 |Общая площадь жилых помещений, |кв. м/чел. | 27,1 | 27,7 | 28,3 | 29,0 | 29,7 | 30,5 | 31,4 | 32,4 | 2.1.33. | | |приходящаяся в среднем на 1 жителя | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| | 3 |Средняя продолжительность периода с даты| месяцев | 19,8 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,1 | 19,0 | - | | |выдачи разрешения на строительство | | | | | | | | | | | | |жилого здания до даты получения | | | | | | | | | | | | |разрешения на ввод жилого здания в | | | | | | | | | | | | |эксплуатацию | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| | 4 |Доля выполненных на 100% основных | % | 100,000% | 100,000% | 100,000% | 100,000% | 100,000% | 100,000% | 100,000% | 100,000% | - | | |мероприятий подпрограммы 3 | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| |ПОДПРО| | | | | | | | | | | | |ГРАММА| | | | | | | | | | | | |1 | | | | | | | | | | | | |"Созда| | | | | | | | | | | | |ние | | | | | | | | | | | | |услови| | | | | | | | | | | | |й для | | | | | | | | | | | | |обеспе| | | | | | | | | | | | |чения | | | | | | | | | | | | |доступ| | | | | | | | | | | | |ным и | | | | | | | | | | | | |комфор| | | | | | | | | | | | |тным | | | | | | | | | | | | |жильем| | | | | | | | | | | | |насел | | | | | | | | | | | | |ения | | | | | | | | | | | | |Вороне| | | | | | | | | | | | |жской | | | | | | | | | | | | |област| | | | | | | | | | | | |и" | | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| | 1.1 |Общая площадь жилых помещений во |тыс. кв. м | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1580,0 | 1736,0 | 1909,0 | 2100,0 | 2310,0 |ф. 0453, ф.| | |введенных в отчетном году жилых домах | | | | | | | | | | 0465 | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| | 1.2 |Количество граждан, получивших | человек | 1406 | 860 | 733 | 685 | 1900 | 1850 | 1800 | 1800 | - | | |государственную поддержку на улучшение | | | | | | | | | | | | |жилищных условий в рамках программы | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| | 1.3 |Коэффициент доступности жилья для | лет | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3 | - | | |населения | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| | 1.4. |Снижение стоимости 1 кв. метра жилья по | % | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 22 | 25 | - | | |отношению к базовому 2012 году | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| | 1.5 |Доля арендного жилья в общем объеме | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | - | | |введенных жилых помещений | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| |Основн| | | | | | | | | | | | |ое | | | | | | | | | | | | |меропр| | | | | | | | | | | | |иятие | | | | | | | | | | | | |1.1. | | | | | | | | | | | | |Обеспе| | | | | | | | | | | | |чение | | | | | | | | | | | | |жильем| | | | | | | | | | | | |молод | | | | | | | | | | | | |ых | | | | | | | | | | | | |семей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| |1.1.1 |Количество молодых семей, улучшивших | единиц | 386 | 220 | 193 | 195 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | - | | |жилищные условия с помощью | | | | | | | | | | | | |государственной поддержки | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| |Основн| | | | | | | | | | | | |ое | | | | | | | | | | | | |меропр| | | | | | | | | | | | |иятие | | | | | | | | | | | | |1.2. | | | | | | | | | | | | |Обеспе| | | | | | | | | | | | |чение | | | | | | | | | | | | |инжене| | | | | | | | | | | | |рной | | | | | | | | | | | | |инфрас| | | | | | | | | | | | |трукту| | | | | | | | | | | | |рой | | | | | | | | | | | | |земель| | | | | | | | | | | | |ных | | | | | | | | | | | | |участк| | | | | | | | | | | | |ов, | | | | | | | | | | | | |предна| | | | | | | | | | | | |значен| | | | | | | | | | | | |ных | | | | | | | | | | | | |для | | | | | | | | | | | | |предос| | | | | | | | | | | | |тавлен| | | | | | | | | | | | |ия | | | | | | | | | | | | |семьям| | | | | | | | | | | | |, | | | | | | | | | | | | |имеющи| | | | | | | | | | | | |м трех| | | | | | | | | | | | |и | | | | | | | | | | | | |более | | | | | | | | | | | | |детей | | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| |1.2.1 |Количество обеспеченных инженерной | единиц | 0 | 50 | 341 | 300 | 250 | 184 | 168 | 73 | - | | |инфраструктурой земельных участков, | | | | | | | | | | | | |выделенных для предоставления семьям, | | | | | | | | | | | | |имеющим трех и более детей | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| |Основн| | | | | | | | | | | | |ое | | | | | | | | | | | | |меропр| | | | | | | | | | | | |иятие | | | | | | | | | | | | |1.3. | | | | | | | | | | | | |Инфрас| | | | | | | | | | | | |трукту| | | | | | | | | | | | |рное | | | | | | | | | | | | |обеспе| | | | | | | | | | | | |чение | | | | | | | | | | | | |земель| | | | | | | | | | | | |ных | | | | | | | | | | | | |участк| | | | | | | | | | | | |ов, | | | | | | | | | | | | |предна| | | | | | | | | | | | |значен| | | | | | | | | | | | |ных | | | | | | | | | | | | |для | | | | | | | | | | | | |компле| | | | | | | | | | | | |ксной | | | | | | | | | | | | |застро| | | | | | | | | | | | |йки | | | | | | | | | | | | |малоэт| | | | | | | | | | | | |ажного| | | | | | | | | | | | |жилья | | | | | | | | | | | | |и | | | | | | | | | | | | |жилья | | | | | | | | | | | | |эконом| | | | | | | | | | | | |ическо| | | | | | | | | | | | |го | | | | | | | | | | | | |класса| | | | | | | | | | | | |и | | | | | | | | | | | | |объект| | | | | | | | | | | | |ов | | | | | | | | | | | | |социал| | | | | | | | | | | | |ьной | | | | | | | | | | | | |сферы | | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| |1.3.1 |Объем ввода доступного комфортного жилья|тыс. кв. м | 373,8 | 444, 1 | 534,6 | 531,7 | 590 | 649 | 714 | 785 | - | | |экономического класса | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| |Основн| | | | | | | | | | | | |ое | | | | | | | | | | | | |меропр| | | | | | | | | | | | |иятие | | | | | | | | | | | | |1.4. | | | | | | | | | | | | |Газифи| | | | | | | | | | | | |кация | | | | | | | | | | | | |Вороне| | | | | | | | | | | | |жской | | | | | | | | | | | | |област| | | | | | | | | | | | |и | | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| |1.4.1 |Уровень газификации квартир и | % | 86,4 | 86,8 | 86,9 | - | - | - | - | - | - | | |домовладений природным газом | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| | |- в том числе в сельской местности | % | 71,4 | 72,1 | 74,0 | - | - | - | - | - | - | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| |1.4.2 |Протяженность строительства | км | 987,6 | 85 <*> | 8 <*> | - | - | - | - | - | - | | |газораспределительных сетей (<*> | | | | | | | | | | | | |строительство за счет средств областного| | | | | | | | | | | | |бюджета (2014 - 2015 годы) | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| |1.4.3 |Количество котельных, находящихся в | единиц | 78 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | | |областной и муниципальной собственности,| | | | | | | | | | | | |построенных и переведенных на | | | | | | | | | | | | |газообразное топливо | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| |Основн| | | | | | | | | | | | |ое | | | | | | | | | | | | |меропр| | | | | | | | | | | | |иятие | | | | | | | | | | | | |1.5. | | | | | | | | | | | | |Оказан| | | | | | | | | | | | |ие | | | | | | | | | | | | |госуда| | | | | | | | | | | | |рствен| | | | | | | | | | | | |ной | | | | | | | | | | | | |(облас| | | | | | | | | | | | |тной) | | | | | | | | | | | | |поддер| | | | | | | | | | | | |жки в | | | | | | | | | | | | |сфере | | | | | | | | | | | | |жилищн| | | | | | | | | | | | |ого | | | | | | | | | | | | |ипотеч| | | | | | | | | | | | |ного | | | | | | | | | | | | |кредит| | | | | | | | | | | | |ования| | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|———————————| |1.5.1 |Число семей (отдельные адресные целевые | единиц | 280 | 280 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | | |группы населения), воспользовавшихся | | | | | | | | | | | | |государственной поддержкой в сфере | | | | | | | | | | | | |жилищного ипотечного кредитования за | | | | | | | | | | | | |счет средств областного бюджета | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|—————|————|—————| |1.5.2 |Процент молодых | % | 36 | 94,6 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | - | | |учителей, | | | | | | | | | | | | |получивших | | | | | | | | | | | | |ипотечный кредит | | | | | | | | | | | | |(займ) в текущем | | | | | | | | | | | | |году, от общей | | | | | | | | | | | | |численности | | | | | | | | | | | | |молодых учителей,| | | | | | | | | | | | |желающих | | | | | | | | | | | | |получить | | | | | | | | | | | | |ипотечный кредит | | | | | | | | | | | | |(займ) | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|—————|————|—————| (В редакции Постановления правительства Воронежской области от 18.04.2014 г. N 345) |——————|—————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|—————|————|—————| |1.5.3 |Процент молодых | % | - | 42,2 | - | - | - | - | - | - | - | | |учителей, | | | | | | | | | | | | |улучшивших | | | | | | | | | | | | |жилищные условия | | | | | | | | | | | | |за счет | | | | | | | | | | | | |ипотечного | | | | | | | | | | | | |кредита (займа) в| | | | | | | | | | | | |текущем году, от | | | | | | | | | | | | |общей | | | | | | | | | | | | |численности | | | | | | | | | | | | |молодых учителей,| | | | | | | | | | | | |улучшивших | | | | | | | | | | | | |жилищные условия | | | | | | | | | | | | |в рамках | | | | | | | | | | | | |реализации других| | | | | | | | | | | | |программ | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|—————|————|—————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|