Расширенный поиск
Постановление Окружной администрации города Якутска Республики Саха (Якутия) от 09.02.2017 № 26п
1.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Подпрограмма
разработана в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город
Якутск», утвержденным постановлением Окружной администрации города Якутска от
29 января 2016 года № 11п, а также на основании Методических указаний по
разработке и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ
городского округа «город Якутск», утвержденных постановлением Окружной
администрации города Якутска от 29 января 2016 года № 12п.
Основные цели и
задачи Подпрограммы сформированы с учетом Стратегии социально-экономического
развития городского округа «город Якутск», утвержденной решением Якутской
городской Думы от 25 ноября 2015 года № РЯГД-21-3, а также Прогнозом
социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на 2016-2020
годы, утвержденном постановлением Окружной администрации города Якутска от 19
октября 2015 года № 272п.
Финансово-экономическая
часть Подпрограммы сформирована в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе «город Якутск»,
утвержденном решением Якутской городской Думы от 25 декабря 2013 года №
РЯГД-5-4, а также решениями Якутской городской Думы о бюджете городского округа
«город Якутск» на соответствующий год.
Исполнители
(соисполнители) Подпрограммы утверждены в соответствии с Положениями отдельных
структурных подразделений Окружной администрации города Якутска:
Положение о
Департаменте градостроительства Окружной администрации города Якутска,
утвержденное решением Якутской городской Думы от 10 июня 2015 года №
РЯГД-18-12;
Подпрограмма
разработана в соответствии со Стандартами деятельности Окружной администрации
города Якутска по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на
территории городского округа «город Якутск», утвержденными распоряжением
Окружной администрации города Якутска от 31 июля 2014 года № 1214р.
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
Индустриальные парки являются локомотивом развития
бизнеса в 21-м веке. Практически все ведущие страны мира используют формат
государственно-частное партнерства ГЧП, который позволяет создавать эффективную
платформу для долгосрочного развития промышленного потенциала конкретного
региона. Индустриальные парки создаются в целях формирования механизмов
эффективного удовлетворения спроса инвесторов на площадки, подготовленные к
размещению объектов инновационной сферы, промышленности, логистики и
сопутствующего сервиса, повышения качества жизни населения, сглаживания
дифференциации в уровнях развития территорий посредством улучшения
инвестиционного и инновационного климата, обеспечения занятости трудоспособного
населения монопрофильных территорий и создания условий для разворачивания на
базе индустриальных парков конкурентоспособных промышленных производств и
сопутствующего сервиса.
На территории микрорайона пос. Кангалассы существуют производственные
площадки и незастроенные свободные земельные участки и резервы мощностей по
электро-, газо-, водоснабжению создающие благоприятные условия для локализации
по соседству с крупными предприятиями объектов малого и среднего
предпринимательства и существенного снижения для последних расходов на
инженерную и транспортную инфраструктуру. Благодаря резидентной политики
государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Технопарк
«Якутия», в республике создаются и развиваются новые производственные компании по
приоритетным направлениям технопарка. В данное время в Технопарке «Якутия» не
хватает мощностей и площадей для размещения всех резидентов, также существует
определенное количество резидентов, планирующих расширение своего производства.
Резидентам индустриального парка данный формат позволит существенно
сократить время необходимое для принятия стратегических решений, уменьшить
излишние затраты и освободит от бюрократических проволочек, которые
препятствуют полноценному развитию бизнеса.
Концентрация нескольких компаний в одном комплексе позволит
консолидировать интеллектуальный потенциал специалистов этих компаний, ускорить
процесс создания новой продукции и выйти на осуществление проектов, не
подъемных для каждой отдельно взятой компании. Так же будет возможным
совместное продвижение продукции компаний резидентов индустриального парка, но
не за счет привлечения «административного ресурса», т.е. навязывания продукции,
а за счет повышения её конкурентоспособности позволяющей занимать лидирующие
позиции на внутреннем рынке.
Еще одним важным аспектом, который может быть эффективно решен в рамках
идеи индустриального парка, является проблема с высокопрофессиональными
кадрами, которые необходимы в высокотехнологичных компаниях. Объединение таких компаний позволит более
эффективно решать кадровые вопросы как за счет перехода сотрудников из компании
в компанию, так и совместного поиска новых сотрудников.
Финансовые риски. Эти риски заключаются в высокой чувствительности проектов создания
индустриальных парков от объемов выделяемых средств и своевременности их
поступления. Экономическими причинами высокой чувствительности проектов к
изменению объемов инвестиций являются существенные ограничения по точкам
операционной безубыточности индустриального парка и его инвестиционной
окупаемости. Технологическими причинами является желание строить в рамках
индустриальных парков большие производственные здания и комплексы, которые, с
одной стороны, позволяют более быстро окупить проект, но, с другой стороны, их
становится невозможно построить и ввести в эксплуатацию при сокращении объемов
финансирования.
Политические риски. К политическим можно отнести:
- Риски макроэкономического характера, которые могут проявляться в виде
изменения характера и структуры государственной поддержки проектов создания
индустриальных парков.
- Риски регионального характера, которые могут подразумевать изменение
курса поддержки индустриального парка региональными властями, изменение
приоритетов развития региона, затрагивающее индустриальный парк.
При реализации проекта развертывания индустриального парка возникают и социальные риски. Эта категория рисков
связана с негативным воздействием различных социальных групп населения на
проект развертывания индустриального парка
Операционные риски. Строительство осуществляется за счет средств Федерального бюджета,
бюджета Республики Саха (Якутия) и за счет внебюджетных источников
финансирования (частные инвестиции). Существует риск, что потеря инвесторов
может затянуть срок строительства.
Инфраструктурные риски. Индустриальные парки как правило требуют существенные резервы
энергоносителей. Существуют риски нехватки газо-, электро- и водоснабжения.
3.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПОДПРОГРАММЫ
Основной целью
Подпрограммы является создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной
деятельности на территории городского округа «город Якутск». Для достижения
поставленной цели, необходимо решение следующей задачи:
1.
Развитие
технологических и инновационных объектов на территории городского округа «город
Якутск».
4.
СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
В рамках
настоящей Подпрограммы осуществляется финансовая и материальная поддержка
технологических и инновационных объектов на территории городского округа «город
Якутск» - предоставление субсидии на создание и развитие инфраструктуры
индустриального (промышленного) парка в микрорайоне Кангалассы городского
округа «город Якутск». Перечень мероприятий, осуществляющихся в рамках данных
субсидий, включает в себя следующие мероприятия:
1. доработка инвестиционного проекта по созданию и развитию
инфраструктуры индустриального
(промышленного) парка в микрорайоне Кангалассы городского округа «города
Якутска», предусматривающая детализацию
концепции создания и развития индустриального (промышленного) парка в
микрорайоне Кангалассы городского округа «города Якутска», бизнес-планов, финансовой модели проекта,
разработка проектно-сметной документации;
2. технологическое присоединение и(или) подведение к границе земельного
участка электрических сетей объектов индустриального (промышленного) парка в
микрорайоне Кангалассы городского округа «город Якутск»;
3. технологическое присоединение и(или) подведение к границе земельного
участка объектов индустриального (промышленного) парка в микрорайоне Кангалассы
городского округа «город Якутск» к сетям газораспределения;
4. строительство внутриплощадочных гравийных дорог на площадке «Кангалассы»,
внутриплощадочных гравийных дорог на площадке «Капитоновка»;
5. электроснабжение площадки «Капитоновка»;
6. водоснабжение площадок «Кангалассы» и «Капитоновка»;
7. газоснабжение площадки «Кангалассы»;
8. иные затраты связанные с созданием и развитием инфраструктуры
индустриального (промышленного) парка в микрорайоне Кангалассы городского
округа «город Якутск».
5.
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование
подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета городского округа «город
Якутск». Общая сумма расходов на реализацию мероприятия подпрограммы составляет
50 000,00 тысяч рублей, согласно нижеприведенной таблицы 7.1. Общая сумма
расходов финансирования определена на основании расчетов стоимости проведении
работ по созданию объектов транспортной, энергетической инфраструктур и
инженерных сетей.
Таблица 7.1
Объем
финансирования подпрограммы
Источники
финансирования
|
Объем
финансирования, всего
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
Федеральный бюджет, в том числе:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
капитальные
вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
НИОКР,
ПИР, ПСД
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
прочие
расходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Республиканский бюджет, в том числе:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
капитальные
вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
НИОКР,
ПИР, ПСД
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
прочие
расходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Местный бюджет, в том числе:
|
50 000,00
|
0,00
|
0,00
|
50 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
капитальные
вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
НИОКР,
ПИР, ПСД
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
прочие
расходы
|
50 000,00
|
0,00
|
0,00
|
50 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Внебюджетные источники, в том числе:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
капитальные
вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
НИОКР,
ПИР, ПСД
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
прочие
расходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Показателем
(индикатором) Подпрограммы является:
1. Процент нецелевого использования средств бюджета по
итогам проверки.
Основным
требованием предоставления субсидий из бюджета городского округа «город Якутск»
является их целевое использование. В соответствии с предоставленными отчетами
получателей субсидии, по результатам проведенных контрольных мероприятий
выявляется процент нецелевого использования средств бюджета.
7.
ОРГАНИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Управление и
контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется Департаментом
градостроительства Окружной администрацией города Якутска.
Департамент
градостроительства Окружной администрации города Якутска как заказчик и ответственный
исполнитель Подпрограммы осуществляет:
1.
разработку
Подпрограммы и ее согласование;
2.
принятие
решений об актуализации Подпрограммы;
3.
планирование
реализации мероприятий;
4.
обеспечение
исполнения мероприятий Подпрограммы, координацию мероприятий Подпрограммы,
выполняемых в увязке с мероприятиями других Подпрограмм;
5.
регулярное
рассмотрение хода реализации Подпрограммы. Принятие решений, направленных на
полное и своевременное выполнение запланированных на текущий год мероприятий
Подпрограммы;
6.
мониторинг
эффективности реализации мероприятий Подпрограммы и расходования выделяемых
бюджетных средств;
7.
подготовку
докладов о ходе реализации Подпрограммы и представление их в установленном
порядке заинтересованным структурным подразделениям Окружной администрации города
Якутска;
8.
координацию
работы ответственных исполнителей мероприятий Подпрограммы;
9.
подготовку
и предоставление годового отчета в Департамент экономики Окружной администрации
города Якутска.
8.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ
Оценка степени достижения конечных
результатов Муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком
проведения оценки эффективности ведомственных целевых/муниципальных программ,
утвержденном постановлением Окружной администрации города Якутска от 29 января
2016 года № 11п.
Степень достижения конечных результатов
Подпрограммы оценивается степенью достижения плановых значений каждого целевого
показателя, характеризующего цели и задачи Подпрограммы.
Степень достижения планового значения
целевого показателя рассчитывается по следующей формуле:
СД
= Пплан/Пфакт, где:
СД – степень
достижения планового значения целевого показателя Подпрограммы;
Пплан – значение целевого показателя, фактически достигнутое
на конец отчетного периода;
Пфакт – плановое значение целевого показателя.
Степень реализации Подпрограммы
рассчитывается по формуле:
М Срп = SUM СД/N; где:
Срп – степень
реализации Подпрограммы;
СД – степень
достижения планового значения целевого показателя Подпрограммы;
N – число целевых показателей Подпрограммы.
При
использовании данной формулы в случаях, если CД>1,
значение СД принимается равным 1.
Приложение № 1
к муниципальной программе «Комплексное
развитие территорий городского округа «город Якутск» на 2013-2019 годы»
Система программных мероприятий
№ п/п
|
|
Наименование мероприятий
|
Сроки реализации
|
Всего финансовых средств
|
в том числе по источникам финансирования
|
Ответственный исполнитель
|
Федеральный бюджет
|
Бюджет РС (Я)
|
Дорожный фонд РС (Я)
|
Бюджет ГО "город Якутск"
|
Дорожный фонд ГО "город Якутск"
|
Внебюджетные источники
|
1
|
2
|
3
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
|
13
|
14
|
Муниципальная программа "Комплексное развитие
территорий городского округа "город Якутск" на 2013-2019 годы"
|
|
Программа
|
Всего
|
2013-2019
|
5 034 828,78
|
282 123,80
|
546 113,42
|
1 602 216,71
|
1 231 070,37
|
1 373 304,48
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
864 742,02
|
0,00
|
23
765,02
|
499
226,52
|
83
739,38
|
258
011,10
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
885 800,26
|
0,00
|
0,00
|
175
818,10
|
185
361,18
|
524
620,98
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
1 548 392,99
|
26
691,70
|
348
285,01
|
457
923,15
|
312
778,13
|
402
715,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
1 331 611,15
|
255
432,10
|
174
063,38
|
469
248,94
|
244
909,32
|
187
957,40
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
160 209,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
160
209,10
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
119 962,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
119
962,60
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
124 110,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
124
110,66
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Подпрограмма 1. Обеспечение водоотведения
|
1
|
Подпрограмма 1
|
Всего
|
2013-2019
|
43 949,52
|
0,00
|
3 241,70
|
0,00
|
40 707,82
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
9 744,71
|
0,00
|
3
241,70
|
0,00
|
6
503,01
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
11 062,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11
062,67
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
19 216,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19
216,68
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
3 925,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3
925,46
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
1.1
|
Цель 1
|
Обеспечение надлежащего водоотведения с территории
городского округа, содействие эффективной реализации органами местного
самоуправления полномочий в области дорожной деятельности и организации
благоустройства территории городского округа
|
2013-2019
|
43 949,52
|
0,00
|
3 241,70
|
0,00
|
40 707,82
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
9 744,71
|
0,00
|
3
241,70
|
0,00
|
6
503,01
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
11 062,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11
062,67
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
19 216,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19
216,68
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
3 925,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3
925,46
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
1.1.1
|
Задача 1
|
Повышение эффективности системы водоотведения на
территории городского округа "город Якутск"
|
2013-2019
|
10 253,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10 253,55
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
4 904,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4
904,01
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
322,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
322,67
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
1 152,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1
152,11
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
3 874,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3
874,76
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
1.1.1.1
|
Основное мероприятие 1
|
Модернизация и реконструкция объектов первого
уровня схемы водоотведения
|
2013-2019
|
10 253,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10 253,55
|
0,00
|
0,00
|
УАиГП ОА г. Якутска
|
|
|
2013
год
|
|
4 904,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4
904,01
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
322,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
322,67
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
1 152,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1
152,11
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
3 874,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3
874,76
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
1.1.2
|
Задача 2
|
Защита населения городского округа "город
Якутск" от возможности подтопления
|
2013-2019
|
33 695,96
|
0,00
|
3 241,70
|
0,00
|
30 454,26
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
4 840,70
|
0,00
|
3
241,70
|
0,00
|
1
599,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
10 740,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10
740,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
18 064,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18
064,57
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
50,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50,69
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
1.1.2.1
|
Основное мероприятие 1
|
Берегоукрепительные работы
|
2013-2019
|
33 695,96
|
0,00
|
3 241,70
|
0,00
|
30 454,26
|
0,00
|
0,00
|
УАиГП ОА г. Якутска, МКУ "Главстрой"
|
|
|
2013
год
|
|
4 840,70
|
0,00
|
3
241,70
|
0,00
|
1
599,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
10 740,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10
740,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
18 064,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18
064,57
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
50,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50,69
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Подпрограмма 2. Развитие улично-дорожной сети
|
2
|
Подпрограмма 2
|
Всего
|
2013-2019
|
3 298 574,83
|
0,00
|
309 351,86
|
1 580 824,04
|
35 094,44
|
1 373 304,48
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
746 817,85
|
0,00
|
0,00
|
477
833,85
|
10
972,89
|
258
011,10
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
708 964,67
|
0,00
|
0,00
|
175
818,10
|
8
525,58
|
524
620,98
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
1 085 129,48
|
0,00
|
209
692,78
|
457
923,15
|
14
798,55
|
402
715,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
757 662,84
|
0,00
|
99
659,08
|
469
248,94
|
797,41
|
187
957,40
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
2.1
|
Цель 1
|
Повышение доступности, качества и безопасности
улично-дорожной сети городского округа "город Якутск"
|
2013-2019
|
3 298 574,83
|
0,00
|
309 351,86
|
1 580 824,04
|
35 094,44
|
1 373 304,48
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
746 817,85
|
0,00
|
0,00
|
477
833,85
|
10
972,89
|
258
011,10
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
708 964,67
|
0,00
|
0,00
|
175
818,10
|
8
525,58
|
524
620,98
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
1 085 129,48
|
0,00
|
209
692,78
|
457
923,15
|
14
798,55
|
402
715,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
757 662,84
|
0,00
|
99
659,08
|
469
248,94
|
797,41
|
187
957,40
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
2.1.1
|
Задача 1
|
Развитие улично-дорожной сети городского округа
«город Якутск»
|
2013-2019
|
580 469,91
|
0,00
|
24 983,36
|
0,00
|
18 873,39
|
536 613,16
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
6 984,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6
984,85
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
159 598,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4
644,85
|
154
953,34
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
331 578,13
|
0,00
|
24
983,36
|
0,00
|
7
243,69
|
299
351,08
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
82 308,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
82
308,74
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.1.1
|
Основное мероприятие 1
|
Строительство (реконструкция) улично-дорожной сети
городского округа "город Якутск"
|
2013-2019
|
561 596,52
|
0,00
|
24 983,36
|
0,00
|
0,00
|
536 613,16
|
0,00
|
МКУ "Главстрой"
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
154 953,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
154
953,34
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
324 334,44
|
0,00
|
24
983,36
|
0,00
|
0,00
|
299
351,08
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
82 308,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
82
308,74
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
2.1.1.2
|
Основное мероприятие 2
|
Планирование и проектирование работ по
строительству (реконструкции) улично-дорожной сети городского округа
"город Якутск"
|
2013-2016
|
18 873,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18 873,39
|
0,00
|
0,00
|
МКУ "Главстрой"
|
|
|
2013
год
|
|
6 984,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6
984,85
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
4 644,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4
644,85
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
7 243,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7
243,69
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
2.1.2
|
Задача 2
|
Приведение улично-дорожной сети городского округа
"город Якутск" в нормативное состояние
|
2013-2019
|
2 718 104,92
|
0,00
|
284 368,50
|
1 580 824,04
|
16 221,05
|
836 691,32
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
739 833,00
|
0,00
|
0,00
|
477
833,85
|
3
988,04
|
258
011,10
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
549 366,48
|
0,00
|
0,00
|
175
818,10
|
3
880,74
|
369
667,64
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
753 551,35
|
0,00
|
184
709,42
|
457
923,15
|
7
554,86
|
103
363,92
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
675 354,09
|
0,00
|
99
659,08
|
469
248,94
|
797,41
|
105
648,66
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.2.1
|
Основное мероприятие 1
|
Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети
городского округа "город Якутск"
|
2013-2019
|
2 702 281,68
|
0,00
|
284 368,50
|
1 580 824,04
|
397,81
|
836 691,32
|
0,00
|
МКУ "Главстрой"
|
|
|
2013
год
|
|
735 844,95
|
0,00
|
0,00
|
477
833,85
|
0,00
|
258
011,10
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
545 485,74
|
0,00
|
0,00
|
175
818,10
|
0,00
|
369
667,64
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
745 996,49
|
0,00
|
184
709,42
|
457
923,15
|
0,00
|
103
363,92
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
674 954,49
|
0,00
|
99
659,08
|
469
248,94
|
397,81
|
105
648,66
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
2.1.2.2
|
Основное мероприятие 2
|
Планирование и проектирование работ по
капитальному ремонту (ремонту) улично-дорожной сети городского округа
"город Якутск"
|
2013-2019
|
15 823,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15 823,24
|
0,00
|
0,00
|
МКУ "Главстрой"
|
|
|
2013
год
|
|
3 988,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3
988,04
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
3 880,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3
880,74
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
7 554,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7
554,86
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
399,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
399,60
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Подпрограмма 3. Реконструкция и развитие
внутригородских территорий
|
3
|
Подпрограмма 3
|
Всего
|
2013-2019
|
275 069,54
|
0,00
|
20 523,32
|
21 392,66
|
233 153,56
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
56 801,59
|
0,00
|
20
523,32
|
21
392,66
|
14
885,60
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
94 244,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
94
244,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
20 318,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20
318,56
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
10 044,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10
044,80
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
56 991,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
56
991,34
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
16 911,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16
911,56
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
19 757,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19
757,69
|
0,00
|
0,00
|
-
|
3.1
|
Цель 1
|
Комплексное решение и совершенствование
архитектурной среды, целостности архитектурного облика города, повышение
комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки
|
2013-2019
|
275 069,54
|
0,00
|
20 523,32
|
21 392,66
|
233 153,56
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
56 801,59
|
0,00
|
20
523,32
|
21
392,66
|
14
885,60
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
94 244,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
94
244,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
20 318,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20
318,56
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
10 044,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10
044,80
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
56 991,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
56
991,34
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
16 911,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16
911,56
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
19 757,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19
757,69
|
0,00
|
0,00
|
-
|
3.1.1
|
Задача 1
|
Обустройство мест массового отдыха населения и
внутригородских территорий
|
2013-2019
|
226 163,92
|
0,00
|
20 523,32
|
21 392,66
|
184 247,94
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
56 801,59
|
0,00
|
20
523,32
|
21
392,66
|
14
885,60
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
94 244,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
94
244,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
20 318,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20
318,56
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
661,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
661,77
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
52 244,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
52
244,29
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
1 893,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1
893,72
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.1.1.1
|
Основное мероприятие 1
|
Строительство и реконструкция городских площадей и
скверов
|
2013-2019
|
136 684,69
|
0,00
|
20 523,32
|
0,00
|
116 161,37
|
0,00
|
0,00
|
МКУ "Главстрой"
|
|
|
2013
год
|
|
32 282,13
|
0,00
|
20
523,32
|
0,00
|
11
758,80
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
34 923,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
34
923,60
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
17 210,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17
210,51
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
24,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
24,17
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
52 244,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
52
244,29
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
3.1.1.2
|
Основное мероприятие 2
|
Планирование и проектирование работ по
строительства и реконструкции площадей и скверов городского округа
"город Якутск"
|
2013-2019
|
6 355,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6 355,11
|
0,00
|
0,00
|
УАиГП ОА г. Якутска, МКУ "Главстрой"
|
|
|
2013
год
|
|
3 126,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3
126,80
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
446,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
446,99
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
637,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
637,60
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
1 893,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1
893,72
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
3.1.1.3
|
Основное мероприятие 3
|
Благоустройство внутриквартальных территорий
|
2013-2017
|
83 124,12
|
0,00
|
0,00
|
21 392,66
|
61 731,46
|
0,00
|
0,00
|
МКУ "Главстрой"
|
|
|
2013
год
|
|
21 392,66
|
0,00
|
0,00
|
21
392,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
58 873,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
58
873,41
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
2 858,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2
858,05
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
3.1.2
|
Задача 2
|
Праздничное оформление городской среды,
формирование единого городского рекламно-информационного пространства
|
2016-2019
|
48 905,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
48 905,62
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
9 383,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9
383,04
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
4 747,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4
747,05
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
15 017,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15
017,84
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
2019
год
|
|
19 757,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19
757,69
|
0,00
|
0,00
|
|
3.1.2.1
|
Основное мероприятие 1
|
Изготовление и установка праздничных, световых и
информационных конструкций
|
2016-2019
|
44 112,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
44 112,84
|
0,00
|
0,00
|
МКУ "СИРиК"
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
4 590,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4
590,25
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
4 747,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4
747,05
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
15 017,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15
017,84
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
19 757,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19
757,69
|
0,00
|
0,00
|
-
|
3.1.2.2
|
Основное мероприятие 2
|
Изготовление и установка временных ограждений
захламленных территорий
|
2016
|
4 792,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4 792,78
|
0,00
|
0,00
|
МКУ "СИРиК"
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
4 792,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4
792,78
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Подпрограмма 4. Организационно-правовое
обеспечение градостроительной деятельности
|
4
|
Подпрограмма 4
|
Всего
|
2013-2019
|
244 749,36
|
0,00
|
11 800,00
|
0,00
|
232 949,36
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
51 377,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
51
377,87
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
71 528,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
71
528,93
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
32 427,22
|
0,00
|
11
800,00
|
0,00
|
20
627,22
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
14 503,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14
503,24
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
20 409,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20
409,03
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
26 730,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
26
730,30
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
27 772,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
27
772,78
|
0,00
|
0,00
|
-
|
4.1
|
Цель 1
|
Содействие эффективной реализации органами
местного самоуправления полномочий в области градостроительной деятельности
|
2013-2019
|
244 749,36
|
0,00
|
11 800,00
|
0,00
|
232 949,36
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
51 377,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
51
377,87
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
71 528,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
71
528,93
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
32 427,22
|
0,00
|
11
800,00
|
0,00
|
20
627,22
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
14 503,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14
503,24
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
20 409,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20
409,03
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
26 730,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
26
730,30
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
27 772,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
27
772,78
|
0,00
|
0,00
|
-
|
4.1.1
|
Задача 1
|
Создание нормативно-правовой базы городского
округа в области градостроительства
|
2013-2019
|
244 749,36
|
0,00
|
11 800,00
|
0,00
|
232 949,36
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
51 377,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
51
377,87
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
71 528,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
71
528,93
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
32 427,22
|
0,00
|
11
800,00
|
0,00
|
20
627,22
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
14 503,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14
503,24
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
20 409,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20
409,03
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
26 730,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
26
730,30
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
2019
год
|
|
27 772,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
27
772,78
|
0,00
|
0,00
|
|
4.1.1.1
|
Основное мероприятие 1
|
Комплексная подготовка градостроительной
документации
|
2013-2019
|
211 487,91
|
0,00
|
11 800,00
|
0,00
|
199 687,91
|
0,00
|
0,00
|
УАиГП ОА г. Якутска
|
|
|
2013
год
|
|
49 377,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
49
377,87
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
62 078,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
62
078,93
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
19 000,00
|
0,00
|
11
800,00
|
0,00
|
7
200,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
6 119,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6
119,01
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
20 409,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20
409,03
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
26 730,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
26
730,30
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
27 772,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
27
772,78
|
0,00
|
0,00
|
-
|
4.1.1.2
|
Основное мероприятие 2
|
Разработка электронной карты городского округа
"город Якутск"
|
2013-2019
|
33 261,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
33 261,45
|
0,00
|
0,00
|
УАиГП ОА г. Якутска
|
|
|
2013
год
|
|
2 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2
000,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
9 450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9
450,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
13 427,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13
427,22
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
8 384,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8
384,23
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Подпрограмма 5. Строительство социальных объектов
|
5
|
Подпрограмма 5
|
Всего
|
2015-2019
|
737 670,54
|
282 123,80
|
201 196,54
|
0,00
|
254 350,20
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
275 083,19
|
26
691,70
|
126
792,23
|
0,00
|
121
599,26
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
462 587,35
|
255
432,10
|
74
404,30
|
0,00
|
132
750,94
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
5.1
|
Цель 1
|
Создание доступной и качественной системы
образования в городском округе "город Якутск"
|
2015-2019
|
608 632,45
|
282 123,80
|
201 196,54
|
0,00
|
125 312,11
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
244 685,00
|
26
691,70
|
126
792,23
|
0,00
|
91
201,07
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
363 947,45
|
255
432,10
|
74
404,30
|
0,00
|
34
111,05
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
5.1.1
|
Задача 1
|
Развитие сети учреждений дошкольного и общего
образования городского округа "город Якутск"
|
2015-2019
|
608 632,45
|
282 123,80
|
201 196,54
|
0,00
|
125 312,11
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
244 685,00
|
26
691,70
|
126
792,23
|
0,00
|
91
201,07
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
363 947,45
|
255
432,10
|
74
404,30
|
0,00
|
34
111,05
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
5.1.1.1
|
Основное мероприятие 1
|
Строительство новых объектов дошкольного
образования
|
2015-2018
|
168 365,01
|
26 691,70
|
91 792,23
|
0,00
|
49 881,08
|
0,00
|
0,00
|
МКУ "Главстрой"
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
167 678,81
|
26
691,70
|
91
792,23
|
0,00
|
49
194,87
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
686,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
686,20
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5.1.1.2
|
Основное мероприятие 2
|
Строительство новых объектов общего образования
|
2015-2019
|
421 156,23
|
255 432,10
|
109 404,30
|
0,00
|
56 319,82
|
0,00
|
0,00
|
МКУ "Главстрой"
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
75 707,01
|
0,00
|
35
000,00
|
0,00
|
40
707,01
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
345 449,22
|
255
432,10
|
74
404,30
|
0,00
|
15
612,82
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
5.1.1.4
|
Основное мероприятие 3
|
Реконструкция выкупленных зданий и помещений для
размещения объектов дошкольного образования
|
2016-2017
|
1 241,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 241,79
|
0,00
|
0,00
|
МКУ "Главстрой"
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
1 241,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1
241,79
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
5.1.1.5
|
Основное мероприятие 4
|
Реконструкция выкупленных зданий и помещений для
размещения объектов общего образования
|
2015-2016
|
17 869,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17 869,42
|
0,00
|
0,00
|
МКУ "Главстрой"
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
1 299,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1
299,18
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
16 570,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16
570,24
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
5.2
|
Цель 2
|
Создание благоприятных условий для развития
культуры
|
2015-2017
|
25 145,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
25 145,18
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
23 318,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
23
318,44
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
1 826,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1
826,74
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
5.2.1
|
Задача 1
|
Развитие сети культурных учреждений городского
округа "город Якутск"
|
2015-2017
|
25 145,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
25 145,18
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
23 318,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
23
318,44
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
1 826,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1
826,74
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
5.2.1.1
|
Основное мероприятие 1
|
Строительство новых объектов культуры
|
2015-2017
|
25 145,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
25 145,18
|
0,00
|
0,00
|
МКУ "Главстрой"
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
23 318,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
23
318,44
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
1 826,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1
826,74
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
5.3
|
Цель 3
|
Развитие государственно-частного и
муниципально-частного партнерства в сфере строительства социальных объектов в
городском округе "город Якутск"
|
2016-2019
|
91 367,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
91 367,56
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
91 367,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
91
367,56
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
5.3.1
|
Задача 1
|
Участие в инфраструктурных проектах
государственно-частного партнерства Республики Саха (Якутия)
|
2016-2019
|
91 367,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
91 367,56
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
91 367,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
91
367,56
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
5.3.1.1
|
Основное мероприятие 1
|
Предоставление субсидии на реализацию проекта
государственно-частного партнерства РС (Я) по проектированию, созданию и
техническому обслуживанию объектов дошкольного, общего, дополнительного
образования и культуры
|
2016-2019
|
77 933,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
77 933,09
|
0,00
|
0,00
|
ДГ ОА г. Якутска
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
77 933,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
77
933,09
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
5.3.1.2
|
Основное мероприятие 2
|
Дополнительные (подготовительные) работы по
реализации проекта государственно-частного партнерства РС (Я) по
проектированию, созданию и техническому обслуживанию объектов дошкольного,
общего, дополнительного образования и культуры
|
2016-2017
|
13 434,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13 434,47
|
0,00
|
0,00
|
ДГ ОА г. Якутска; ДЖКХиЭ ОА г. Якутска
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
13 434,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13
434,47
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
5.4
|
Цель 4
|
Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения
|
2015-2019
|
11 525,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11 525,43
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
6 079,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6
079,83
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
5 445,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5
445,60
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
5.4.1
|
Задача 1
|
Развитие доступности социальных объектов и
многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения
|
2015-2019
|
11 525,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11 525,43
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
6 079,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6
079,83
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
5 445,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5
445,60
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5.4.1.1
|
Основное мероприятие 1
|
Строительство пандусов и установка подъемников
|
2015-2019
|
11 525,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11 525,43
|
0,00
|
0,00
|
МКУ "Главстрой"
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
6 079,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6
079,83
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
5 445,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5
445,60
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
5.5
|
Цель 5
|
Обеспечение безопасности населения городского
округа "город Якутск"
|
2015
|
999,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
999,92
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
999,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
999,92
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
5.5.1
|
Задача 1
|
Профилактика правонарушений на территории
городского округа "город Якутск"
|
2015
|
999,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
999,92
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
999,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
999,92
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
5.5.1.1
|
Основное мероприятие 1
|
Строительство стационарных постов полиции
|
2015
|
999,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
999,92
|
0,00
|
0,00
|
МКУ "Главстрой"
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
999,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
999,92
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Подпрограмма 6. Обеспечение исполнения
деятельности градостроительной политики
|
6
|
Подпрограмма 6
|
Всего
|
2015-2019
|
384 814,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
384 814,99
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
66 217,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
66
217,86
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
82 887,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
82
887,47
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
82 808,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
82
808,73
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
76 320,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
76
320,74
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
76 580,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
76
580,19
|
0,00
|
0,00
|
-
|
6.1
|
Цель 1
|
Организация эффективной работы структурных
подразделений и учреждений в области градостроительства
|
2015-2019
|
384 814,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
384 814,99
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
66 217,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
66
217,86
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
82 887,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
82
887,47
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
82 808,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
82
808,73
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
76 320,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
76
320,74
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
76 580,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
76
580,19
|
0,00
|
0,00
|
-
|
6.1.1
|
Задача 1
|
Обеспечение работы структурных подразделений и учреждений
в области градостроительной деятельности
|
2015-2019
|
294 603,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
294 603,26
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
66 217,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
66
217,86
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
56 557,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
56
557,47
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
56 873,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
56
873,69
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
57 349,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
57
349,80
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
57 604,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
57
604,44
|
0,00
|
0,00
|
-
|
6.1.1.1
|
Основное мероприятие 1
|
Материально-техническое обеспечение деятельности
Департамента градостроительства Окружной администрации города Якутска
|
2015-2019
|
62 947,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
62 947,13
|
0,00
|
0,00
|
ДГ ОА г. Якутска
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
16 444,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16
444,90
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
11 498,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11
498,07
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
11 668,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11
668,05
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
11 668,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11
668,05
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
11 668,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11
668,05
|
0,00
|
0,00
|
-
|
6.1.1.2
|
Основное мероприятие 2
|
Материально-техническое обеспечение деятельности
МКУ "Главстрой" городского округа "город Якутск"
|
2015-2019
|
137 612,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
137 612,34
|
0,00
|
0,00
|
МКУ "Главстрой"
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
28 437,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
28
437,43
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
28 032,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
28
032,21
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
27 038,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
27
038,09
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
27 048,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
27
048,29
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
27 056,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
27
056,33
|
0,00
|
0,00
|
-
|
6.1.1.3
|
Основное мероприятие 3
|
Материально-техническое обеспечение деятельности
МБУ "ГлавАПУ" городского округа "город Якутск"
|
2015-2019
|
94 043,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
94 043,79
|
0,00
|
0,00
|
МБУ "ГлавАПУ"
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
21 335,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
21
335,54
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
17 027,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17
027,19
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
18 167,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18
167,54
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
18 633,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18
633,46
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
18 880,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18
880,05
|
0,00
|
0,00
|
-
|
6.1.2
|
Задача 2
|
Обеспечение работы структурных подразделений и
учреждений в области установления градостроительной политики
|
2016-2019
|
90 211,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
90 211,73
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
26 330,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
26
330,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
25 935,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
25
935,04
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
18 970,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18
970,94
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
2019
год
|
|
18 975,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18
975,75
|
0,00
|
0,00
|
|
6.1.2.1
|
Основное мероприятие 1
|
Материально-техническое обеспечение деятельности
Управления архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации
города Якутска
|
2016-2019
|
34 522,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
34 522,42
|
0,00
|
0,00
|
УАиГП ОА г. Якутска
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
10 682,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10
682,60
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
8 895,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8
895,81
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
7 470,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7
470,77
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
7 473,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7
473,24
|
0,00
|
0,00
|
-
|
6.1.2.2
|
Основное мероприятие 2
|
Материально-техническое обеспечение деятельности
МКУ "СИРиК" городского округа "город Якутск"
|
2016-2019
|
55 689,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
55 689,31
|
0,00
|
0,00
|
МКУ "СИРиК"
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
15 647,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15
647,40
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
17 039,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17
039,23
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
11 500,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11
500,17
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
11 502,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11
502,51
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Подпрограмма 7. Развитие инфраструктуры
технологических и инновационных объектов
|
7
|
Подпрограмма 7
|
Всего
|
2015
|
50 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50 000,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
50 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50
000,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
7.1
|
Цель 1
|
Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной
деятельности на территории городского округа «город Якутск»
|
2015
|
50 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50 000,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
50 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50
000,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
7.1.1
|
Задача 1
|
Развитие технологических и инновационных объектов
|
2015
|
50 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50 000,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
50 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50
000,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
7.1.1.1
|
Основное мероприятие 1
|
Финансовая и материальная поддержка
технологических и инновационных объектов
|
2015
|
50 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50 000,00
|
0,00
|
0,00
|
ДГ ОА г. Якутска
|
|
|
2013
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2014
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2015
год
|
|
50 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50
000,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2016
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2017
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2018
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2019
год
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Читайте также
|