Расширенный поиск

Постановление Окружной администрации города Якутска Республики Саха (Якутия) от 09.02.2017 № 26п


 

 

1.              НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 

Подпрограмма разработана в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск», утвержденным постановлением Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года № 11п, а также на основании Методических указаний по разработке и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск», утвержденных постановлением Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года № 12п.

Основные цели и задачи Подпрограммы сформированы с учетом Стратегии социально-экономического развития городского округа «город Якутск», утвержденной решением Якутской городской Думы от 25 ноября 2015 года № РЯГД-21-3, а также Прогнозом социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на 2016-2020 годы, утвержденном постановлением Окружной администрации города Якутска от 19 октября 2015 года № 272п.

Финансово-экономическая часть Подпрограммы сформирована в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе «город Якутск», утвержденном решением Якутской городской Думы от 25 декабря 2013 года № РЯГД-5-4, а также решениями Якутской городской Думы о бюджете городского округа «город Якутск» на соответствующий год.

Исполнители (соисполнители) Подпрограммы утверждены в соответствии с Положениями отдельных структурных подразделений Окружной администрации города Якутска:

Положение о Департаменте градостроительства Окружной администрации города Якутска, утвержденное решением Якутской городской Думы от 10 июня 2015 года № РЯГД-18-12;

Подпрограмма разработана в соответствии со Стандартами деятельности Окружной администрации города Якутска по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории городского округа «город Якутск», утвержденными распоряжением Окружной администрации города Якутска от 31 июля 2014 года № 1214р.

 

2.              ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

 

Индустриальные парки являются локомотивом развития бизнеса в 21-м веке. Практически все ведущие страны мира используют формат государственно-частное партнерства ГЧП, который позволяет создавать эффективную платформу для долгосрочного развития промышленного потенциала конкретного региона. Индустриальные парки создаются в целях формирования механизмов эффективного удовлетворения спроса инвесторов на площадки, подготовленные к размещению объектов инновационной сферы, промышленности, логистики и сопутствующего сервиса, повышения качества жизни населения, сглаживания дифференциации в уровнях развития территорий посредством улучшения инвестиционного и инновационного климата, обеспечения занятости трудоспособного населения монопрофильных территорий и создания условий для разворачивания на базе индустриальных парков конкурентоспособных промышленных производств и сопутствующего сервиса.

На территории микрорайона пос. Кангалассы существуют производственные площадки и незастроенные свободные земельные участки и резервы мощностей по электро-, газо-, водоснабжению создающие благоприятные условия для локализации по соседству с крупными предприятиями объектов малого и среднего предпринимательства и существенного снижения для последних расходов на инженерную и транспортную инфраструктуру. Благодаря резидентной политики государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Технопарк «Якутия», в республике создаются и развиваются новые производственные компании по приоритетным направлениям технопарка. В данное время в Технопарке «Якутия» не хватает мощностей и площадей для размещения всех резидентов, также существует определенное количество резидентов, планирующих расширение своего производства.

Резидентам индустриального парка данный формат позволит существенно сократить время необходимое для принятия стратегических решений, уменьшить излишние затраты и освободит от бюрократических проволочек, которые препятствуют полноценному развитию бизнеса.

Концентрация нескольких компаний в одном комплексе позволит консолидировать интеллектуальный потенциал специалистов этих компаний, ускорить процесс создания новой продукции и выйти на осуществление проектов, не подъемных для каждой отдельно взятой компании. Так же будет возможным совместное продвижение продукции компаний резидентов индустриального парка, но не за счет привлечения «административного ресурса», т.е. навязывания продукции, а за счет повышения её конкурентоспособности позволяющей занимать лидирующие позиции на внутреннем рынке.

Еще одним важным аспектом, который может быть эффективно решен в рамках идеи индустриального парка, является проблема с высокопрофессиональными кадрами, которые необходимы в высокотехнологичных компаниях.  Объединение таких компаний позволит более эффективно решать кадровые вопросы как за счет перехода сотрудников из компании в компанию, так и совместного поиска новых сотрудников.

Финансовые риски. Эти риски заключаются в высокой чувствительности проектов создания индустриальных парков от объемов выделяемых средств и своевременности их поступления. Экономическими причинами высокой чувствительности проектов к изменению объемов инвестиций являются существенные ограничения по точкам операционной безубыточности индустриального парка и его инвестиционной окупаемости. Технологическими причинами является желание строить в рамках индустриальных парков большие производственные здания и комплексы, которые, с одной стороны, позволяют более быстро окупить проект, но, с другой стороны, их становится невозможно построить и ввести в эксплуатацию при сокращении объемов финансирования.

Политические риски. К политическим можно отнести:

- Риски макроэкономического характера, которые могут проявляться в виде изменения характера и структуры государственной поддержки проектов создания индустриальных парков.

- Риски регионального характера, которые могут подразумевать изменение курса поддержки индустриального парка региональными властями, изменение приоритетов развития региона, затрагивающее индустриальный парк.

При реализации проекта развертывания индустриального парка возникают и социальные риски. Эта категория рисков связана с негативным воздействием различных социальных групп населения на проект развертывания индустриального парка

Операционные риски. Строительство осуществляется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Республики Саха (Якутия) и за счет внебюджетных источников финансирования (частные инвестиции). Существует риск, что потеря инвесторов может затянуть срок строительства.

Инфраструктурные риски. Индустриальные парки как правило требуют существенные резервы энергоносителей. Существуют риски нехватки газо-, электро- и водоснабжения.

 

3.              ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

 

Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории городского округа «город Якутск». Для достижения поставленной цели, необходимо решение следующей задачи:

1.  Развитие технологических и инновационных объектов на территории городского округа «город Якутск».

 

4.              СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 

В рамках настоящей Подпрограммы осуществляется финансовая и материальная поддержка технологических и инновационных объектов на территории городского округа «город Якутск» - предоставление субсидии на создание и развитие инфраструктуры индустриального (промышленного) парка в микрорайоне Кангалассы городского округа «город Якутск». Перечень мероприятий, осуществляющихся в рамках данных субсидий, включает в себя следующие мероприятия:

1.       доработка инвестиционного проекта по созданию и развитию инфраструктуры  индустриального (промышленного) парка в микрорайоне Кангалассы городского округа «города Якутска», предусматривающая детализацию концепции создания и развития индустриального (промышленного) парка в микрорайоне Кангалассы городского округа «города Якутска», бизнес-планов, финансовой модели проекта, разработка проектно-сметной документации;

2.       технологическое присоединение и(или) подведение к границе земельного участка электрических сетей объектов индустриального (промышленного) парка в микрорайоне Кангалассы городского округа «город Якутск»;

3.       технологическое присоединение и(или) подведение к границе земельного участка объектов индустриального (промышленного) парка в микрорайоне Кангалассы городского округа «город Якутск» к сетям газораспределения;

4.       строительство внутриплощадочных гравийных дорог на площадке «Кангалассы», внутриплощадочных гравийных дорог на площадке «Капитоновка»;

5.       электроснабжение площадки «Капитоновка»;

6.       водоснабжение площадок «Кангалассы» и «Капитоновка»;

7.       газоснабжение площадки «Кангалассы»;

8.       иные затраты связанные с созданием и развитием инфраструктуры индустриального (промышленного) парка в микрорайоне Кангалассы городского округа «город Якутск».

 

5.              РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

 

Финансирование подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета городского округа «город Якутск». Общая сумма расходов на реализацию мероприятия подпрограммы составляет 50 000,00 тысяч рублей, согласно нижеприведенной таблицы 7.1. Общая сумма расходов финансирования определена на основании расчетов стоимости проведении работ по созданию объектов транспортной, энергетической инфраструктур и инженерных сетей.

 

Таблица 7.1

Объем финансирования подпрограммы


 

 

Источники финансирования

Объем финансирования, всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Федеральный бюджет, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР, ПИР, ПСД

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР, ПИР, ПСД

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет, в том числе:

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР, ПИР, ПСД

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие расходы

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР, ПИР, ПСД

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


 

6.              ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

 

Показателем (индикатором) Подпрограммы является:

1.  Процент нецелевого использования средств бюджета по итогам проверки.

Основным требованием предоставления субсидий из бюджета городского округа «город Якутск» является их целевое использование. В соответствии с предоставленными отчетами получателей субсидии, по результатам проведенных контрольных мероприятий выявляется процент нецелевого использования средств бюджета.

 

7.              ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

 

Управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется Департаментом градостроительства Окружной администрацией города Якутска.

Департамент градостроительства Окружной администрации города Якутска как заказчик и ответственный исполнитель Подпрограммы осуществляет:

1.                разработку Подпрограммы и ее согласование;

2.                принятие решений об актуализации Подпрограммы;

3.                планирование реализации мероприятий;

4.                обеспечение исполнения мероприятий Подпрограммы, координацию мероприятий Подпрограммы, выполняемых в увязке с мероприятиями других Подпрограмм;

5.                регулярное рассмотрение хода реализации Подпрограммы. Принятие решений, направленных на полное и своевременное выполнение запланированных на текущий год мероприятий Подпрограммы;

6.                мониторинг эффективности реализации мероприятий Подпрограммы и расходования выделяемых бюджетных средств;

7.                подготовку докладов о ходе реализации Подпрограммы и представление их в установленном порядке заинтересованным структурным подразделениям Окружной администрации города Якутска;

8.                координацию работы ответственных исполнителей мероприятий Подпрограммы;

9.                подготовку и предоставление годового отчета в Департамент экономики Окружной администрации города Якутска.

 

8.              МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ

 

Оценка степени достижения конечных результатов Муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности ведомственных целевых/муниципальных программ, утвержденном постановлением Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года № 11п.

Степень достижения конечных результатов Подпрограммы оценивается степенью достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующей формуле:

 

СД = Пплан/Пфакт, где:

 

СД – степень достижения планового значения целевого показателя Подпрограммы;

Пплан – значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Пфакт – плановое значение целевого показателя.

 

Степень реализации Подпрограммы рассчитывается по формуле:

 

М Срп = SUM СД/N; где:

 

Срп – степень реализации Подпрограммы;

СД – степень достижения планового значения целевого показателя Подпрограммы;

N – число целевых показателей Подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если CД>1, значение СД принимается равным 1.

 

 

 

Приложение № 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие территорий городского округа «город Якутск» на 2013-2019 годы»

 

Система программных мероприятий


 

№ п/п

 

Наименование мероприятий

Сроки реализации

Всего финансовых средств

в том числе по источникам финансирования

Ответственный исполнитель

Федеральный бюджет

Бюджет РС (Я)

Дорожный фонд РС (Я)

Бюджет ГО "город Якутск"

Дорожный фонд ГО "город Якутск"

Внебюджетные источники

1

2

3

8

9

10

11

 

12

 

13

14

Муниципальная программа "Комплексное развитие территорий городского округа "город Якутск" на 2013-2019 годы"

 

Программа

Всего

2013-2019

5 034 828,78

282 123,80

546 113,42

1 602 216,71

1 231 070,37

1 373 304,48

0,00

-

 

 

2013 год

 

864 742,02

0,00

23 765,02

499 226,52

83 739,38

258 011,10

0,00

-

 

 

2014 год

 

885 800,26

0,00

0,00

175 818,10

185 361,18

524 620,98

0,00

-

 

 

2015 год

 

1 548 392,99

26 691,70

348 285,01

457 923,15

312 778,13

402 715,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

1 331 611,15

255 432,10

174 063,38

469 248,94

244 909,32

187 957,40

0,00

-

 

 

2017 год

 

160 209,10

0,00

0,00

0,00

160 209,10

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

119 962,60

0,00

0,00

0,00

119 962,60

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

124 110,66

0,00

0,00

0,00

124 110,66

0,00

0,00

-

Подпрограмма 1. Обеспечение водоотведения

1

Подпрограмма 1

Всего

2013-2019

43 949,52

0,00

3 241,70

0,00

40 707,82

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

9 744,71

0,00

3 241,70

0,00

6 503,01

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

11 062,67

0,00

0,00

0,00

11 062,67

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

19 216,68

0,00

0,00

0,00

19 216,68

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

3 925,46

0,00

0,00

0,00

3 925,46

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

1.1

Цель 1

Обеспечение надлежащего водоотведения с территории городского округа, содействие эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий в области дорожной деятельности и организации благоустройства территории городского округа

2013-2019

43 949,52

0,00

3 241,70

0,00

40 707,82

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

9 744,71

0,00

3 241,70

0,00

6 503,01

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

11 062,67

0,00

0,00

0,00

11 062,67

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

19 216,68

0,00

0,00

0,00

19 216,68

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

3 925,46

0,00

0,00

0,00

3 925,46

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

1.1.1

Задача 1

Повышение эффективности системы водоотведения на территории городского округа "город Якутск"

2013-2019

10 253,55

0,00

0,00

0,00

10 253,55

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

4 904,01

0,00

0,00

0,00

4 904,01

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

322,67

0,00

0,00

0,00

322,67

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

1 152,11

0,00

0,00

0,00

1 152,11

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

3 874,76

0,00

0,00

0,00

3 874,76

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

1.1.1.1

Основное мероприятие 1

Модернизация и реконструкция объектов первого уровня схемы водоотведения

2013-2019

10 253,55

0,00

0,00

0,00

10 253,55

0,00

0,00

УАиГП ОА г. Якутска

 

 

2013 год

 

4 904,01

0,00

0,00

0,00

4 904,01

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

322,67

0,00

0,00

0,00

322,67

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

1 152,11

0,00

0,00

0,00

1 152,11

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

3 874,76

0,00

0,00

0,00

3 874,76

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

1.1.2

Задача 2

Защита населения городского округа "город Якутск" от возможности подтопления

2013-2019

33 695,96

0,00

3 241,70

0,00

30 454,26

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

4 840,70

0,00

3 241,70

0,00

1 599,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

10 740,00

0,00

0,00

0,00

10 740,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

18 064,57

0,00

0,00

0,00

18 064,57

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

50,69

0,00

0,00

0,00

50,69

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

1.1.2.1

Основное мероприятие 1

Берегоукрепительные работы

2013-2019

33 695,96

0,00

3 241,70

0,00

30 454,26

0,00

0,00

УАиГП ОА г. Якутска, МКУ "Главстрой"

 

 

2013 год

 

4 840,70

0,00

3 241,70

0,00

1 599,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

10 740,00

0,00

0,00

0,00

10 740,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

18 064,57

0,00

0,00

0,00

18 064,57

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

50,69

0,00

0,00

0,00

50,69

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Подпрограмма 2. Развитие улично-дорожной сети

2

Подпрограмма 2

Всего

2013-2019

3 298 574,83

0,00

309 351,86

1 580 824,04

35 094,44

1 373 304,48

0,00

-

 

 

2013 год

 

746 817,85

0,00

0,00

477 833,85

10 972,89

258 011,10

0,00

-

 

 

2014 год

 

708 964,67

0,00

0,00

175 818,10

8 525,58

524 620,98

0,00

-

 

 

2015 год

 

1 085 129,48

0,00

209 692,78

457 923,15

14 798,55

402 715,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

757 662,84

0,00

99 659,08

469 248,94

797,41

187 957,40

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

2.1

Цель 1

Повышение доступности, качества и безопасности улично-дорожной сети городского округа "город Якутск"

2013-2019

3 298 574,83

0,00

309 351,86

1 580 824,04

35 094,44

1 373 304,48

0,00

-

 

 

2013 год

 

746 817,85

0,00

0,00

477 833,85

10 972,89

258 011,10

0,00

-

 

 

2014 год

 

708 964,67

0,00

0,00

175 818,10

8 525,58

524 620,98

0,00

-

 

 

2015 год

 

1 085 129,48

0,00

209 692,78

457 923,15

14 798,55

402 715,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

757 662,84

0,00

99 659,08

469 248,94

797,41

187 957,40

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

2.1.1

Задача 1

Развитие улично-дорожной сети городского округа «город Якутск»

2013-2019

580 469,91

0,00

24 983,36

0,00

18 873,39

536 613,16

0,00

-

 

 

2013 год

 

6 984,85

0,00

0,00

0,00

6 984,85

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

159 598,19

0,00

0,00

0,00

4 644,85

154 953,34

0,00

-

 

 

2015 год

 

331 578,13

0,00

24 983,36

0,00

7 243,69

299 351,08

0,00

-

 

 

2016 год

 

82 308,74

0,00

0,00

0,00

0,00

82 308,74

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2.1.1.1

Основное мероприятие 1

Строительство (реконструкция) улично-дорожной сети городского округа "город Якутск"

2013-2019

561 596,52

0,00

24 983,36

0,00

0,00

536 613,16

0,00

МКУ "Главстрой"

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

154 953,34

0,00

0,00

0,00

0,00

154 953,34

0,00

-

 

 

2015 год

 

324 334,44

0,00

24 983,36

0,00

0,00

299 351,08

0,00

-

 

 

2016 год

 

82 308,74

0,00

0,00

0,00

0,00

82 308,74

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

2.1.1.2

Основное мероприятие 2

Планирование и проектирование работ по строительству (реконструкции) улично-дорожной сети городского округа "город Якутск"

2013-2016

18 873,39

0,00

0,00

0,00

18 873,39

0,00

0,00

МКУ "Главстрой"

 

 

2013 год

 

6 984,85

0,00

0,00

0,00

6 984,85

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

4 644,85

0,00

0,00

0,00

4 644,85

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

7 243,69

0,00

0,00

0,00

7 243,69

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

2.1.2

Задача 2

Приведение улично-дорожной сети городского округа "город Якутск" в нормативное состояние

2013-2019

2 718 104,92

0,00

284 368,50

1 580 824,04

16 221,05

836 691,32

0,00

-

 

 

2013 год

 

739 833,00

0,00

0,00

477 833,85

3 988,04

258 011,10

0,00

-

 

 

2014 год

 

549 366,48

0,00

0,00

175 818,10

3 880,74

369 667,64

0,00

-

 

 

2015 год

 

753 551,35

0,00

184 709,42

457 923,15

7 554,86

103 363,92

0,00

-

 

 

2016 год

 

675 354,09

0,00

99 659,08

469 248,94

797,41

105 648,66

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2.1.2.1

Основное мероприятие 1

Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети городского округа "город Якутск"

2013-2019

2 702 281,68

0,00

284 368,50

1 580 824,04

397,81

836 691,32

0,00

МКУ "Главстрой"

 

 

2013 год

 

735 844,95

0,00

0,00

477 833,85

0,00

258 011,10

0,00

-

 

 

2014 год

 

545 485,74

0,00

0,00

175 818,10

0,00

369 667,64

0,00

-

 

 

2015 год

 

745 996,49

0,00

184 709,42

457 923,15

0,00

103 363,92

0,00

-

 

 

2016 год

 

674 954,49

0,00

99 659,08

469 248,94

397,81

105 648,66

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

2.1.2.2

Основное мероприятие 2

Планирование и проектирование работ по капитальному ремонту (ремонту) улично-дорожной сети городского округа "город Якутск"

2013-2019

15 823,24

0,00

0,00

0,00

15 823,24

0,00

0,00

МКУ "Главстрой"

 

 

2013 год

 

3 988,04

0,00

0,00

0,00

3 988,04

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

3 880,74

0,00

0,00

0,00

3 880,74

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

7 554,86

0,00

0,00

0,00

7 554,86

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

399,60

0,00

0,00

0,00

399,60

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Подпрограмма 3. Реконструкция и развитие внутригородских территорий

3

Подпрограмма 3

Всего

2013-2019

275 069,54

0,00

20 523,32

21 392,66

233 153,56

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

56 801,59

0,00

20 523,32

21 392,66

14 885,60

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

94 244,00

0,00

0,00

0,00

94 244,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

20 318,56

0,00

0,00

0,00

20 318,56

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

10 044,80

0,00

0,00

0,00

10 044,80

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

56 991,34

0,00

0,00

0,00

56 991,34

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

16 911,56

0,00

0,00

0,00

16 911,56

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

19 757,69

0,00

0,00

0,00

19 757,69

0,00

0,00

-

3.1

Цель 1

Комплексное решение и совершенствование архитектурной среды, целостности архитектурного облика города, повышение комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки

2013-2019

275 069,54

0,00

20 523,32

21 392,66

233 153,56

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

56 801,59

0,00

20 523,32

21 392,66

14 885,60

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

94 244,00

0,00

0,00

0,00

94 244,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

20 318,56

0,00

0,00

0,00

20 318,56

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

10 044,80

0,00

0,00

0,00

10 044,80

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

56 991,34

0,00

0,00

0,00

56 991,34

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

16 911,56

0,00

0,00

0,00

16 911,56

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

19 757,69

0,00

0,00

0,00

19 757,69

0,00

0,00

-

3.1.1

Задача 1

Обустройство мест массового отдыха населения и внутригородских территорий

2013-2019

226 163,92

0,00

20 523,32

21 392,66

184 247,94

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

56 801,59

0,00

20 523,32

21 392,66

14 885,60

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

94 244,00

0,00

0,00

0,00

94 244,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

20 318,56

0,00

0,00

0,00

20 318,56

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

661,77

0,00

0,00

0,00

661,77

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

52 244,29

0,00

0,00

0,00

52 244,29

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

1 893,72

0,00

0,00

0,00

1 893,72

0,00

0,00

 

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

3.1.1.1

Основное мероприятие 1

Строительство и реконструкция городских площадей и скверов

2013-2019

136 684,69

0,00

20 523,32

0,00

116 161,37

0,00

0,00

МКУ "Главстрой"

 

 

2013 год

 

32 282,13

0,00

20 523,32

0,00

11 758,80

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

34 923,60

0,00

0,00

0,00

34 923,60

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

17 210,51

0,00

0,00

0,00

17 210,51

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

24,17

0,00

0,00

0,00

24,17

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

52 244,29

0,00

0,00

0,00

52 244,29

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

3.1.1.2

Основное мероприятие 2

Планирование и проектирование работ по строительства и реконструкции площадей и скверов городского округа "город Якутск"

2013-2019

6 355,11

0,00

0,00

0,00

6 355,11

0,00

0,00

УАиГП ОА г. Якутска, МКУ "Главстрой"

 

 

2013 год

 

3 126,80

0,00

0,00

0,00

3 126,80

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

446,99

0,00

0,00

0,00

446,99

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

250,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

637,60

0,00

0,00

0,00

637,60

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

1 893,72

0,00

0,00

0,00

1 893,72

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

3.1.1.3

Основное мероприятие 3

Благоустройство внутриквартальных территорий

2013-2017

83 124,12

0,00

0,00

21 392,66

61 731,46

0,00

0,00

МКУ "Главстрой"

 

 

2013 год

 

21 392,66

0,00

0,00

21 392,66

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

58 873,41

0,00

0,00

0,00

58 873,41

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

2 858,05

0,00

0,00

0,00

2 858,05

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

3.1.2

Задача 2

Праздничное оформление городской среды, формирование единого городского рекламно-информационного пространства

2016-2019

48 905,62

0,00

0,00

0,00

48 905,62

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

9 383,04

0,00

0,00

0,00

9 383,04

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

4 747,05

0,00

0,00

0,00

4 747,05

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

15 017,84

0,00

0,00

0,00

15 017,84

0,00

0,00

 

 

 

2019 год

 

19 757,69

0,00

0,00

0,00

19 757,69

0,00

0,00

 

3.1.2.1

Основное мероприятие 1

Изготовление и установка праздничных, световых и информационных конструкций

2016-2019

44 112,84

0,00

0,00

0,00

44 112,84

0,00

0,00

МКУ "СИРиК"

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

4 590,25

0,00

0,00

0,00

4 590,25

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

4 747,05

0,00

0,00

0,00

4 747,05

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

15 017,84

0,00

0,00

0,00

15 017,84

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

19 757,69

0,00

0,00

0,00

19 757,69

0,00

0,00

-

3.1.2.2

Основное мероприятие 2

Изготовление и установка временных ограждений захламленных территорий

2016

4 792,78

0,00

0,00

0,00

4 792,78

0,00

0,00

МКУ "СИРиК"

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

4 792,78

0,00

0,00

0,00

4 792,78

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Подпрограмма 4. Организационно-правовое обеспечение градостроительной деятельности

4

Подпрограмма 4

Всего

2013-2019

244 749,36

0,00

11 800,00

0,00

232 949,36

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

51 377,87

0,00

0,00

0,00

51 377,87

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

71 528,93

0,00

0,00

0,00

71 528,93

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

32 427,22

0,00

11 800,00

0,00

20 627,22

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

14 503,24

0,00

0,00

0,00

14 503,24

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

20 409,03

0,00

0,00

0,00

20 409,03

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

26 730,30

0,00

0,00

0,00

26 730,30

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

27 772,78

0,00

0,00

0,00

27 772,78

0,00

0,00

-

4.1

Цель 1

Содействие эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий в области градостроительной деятельности

2013-2019

244 749,36

0,00

11 800,00

0,00

232 949,36

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

51 377,87

0,00

0,00

0,00

51 377,87

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

71 528,93

0,00

0,00

0,00

71 528,93

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

32 427,22

0,00

11 800,00

0,00

20 627,22

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

14 503,24

0,00

0,00

0,00

14 503,24

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

20 409,03

0,00

0,00

0,00

20 409,03

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

26 730,30

0,00

0,00

0,00

26 730,30

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

27 772,78

0,00

0,00

0,00

27 772,78

0,00

0,00

-

4.1.1

Задача 1

Создание нормативно-правовой базы городского округа в области градостроительства

2013-2019

244 749,36

0,00

11 800,00

0,00

232 949,36

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

51 377,87

0,00

0,00

0,00

51 377,87

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

71 528,93

0,00

0,00

0,00

71 528,93

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

32 427,22

0,00

11 800,00

0,00

20 627,22

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

14 503,24

0,00

0,00

0,00

14 503,24

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

20 409,03

0,00

0,00

0,00

20 409,03

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

26 730,30

0,00

0,00

0,00

26 730,30

0,00

0,00

 

 

 

2019 год

 

27 772,78

0,00

0,00

0,00

27 772,78

0,00

0,00

 

4.1.1.1

Основное мероприятие 1

Комплексная подготовка градостроительной документации

2013-2019

211 487,91

0,00

11 800,00

0,00

199 687,91

0,00

0,00

УАиГП ОА г. Якутска

 

 

2013 год

 

49 377,87

0,00

0,00

0,00

49 377,87

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

62 078,93

0,00

0,00

0,00

62 078,93

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

19 000,00

0,00

11 800,00

0,00

7 200,00

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

6 119,01

0,00

0,00

0,00

6 119,01

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

20 409,03

0,00

0,00

0,00

20 409,03

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

26 730,30

0,00

0,00

0,00

26 730,30

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

27 772,78

0,00

0,00

0,00

27 772,78

0,00

0,00

-

4.1.1.2

Основное мероприятие 2

Разработка электронной карты городского округа "город Якутск"

2013-2019

33 261,45

0,00

0,00

0,00

33 261,45

0,00

0,00

УАиГП ОА г. Якутска

 

 

2013 год

 

2 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

9 450,00

0,00

0,00

0,00

9 450,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

13 427,22

0,00

0,00

0,00

13 427,22

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

8 384,23

0,00

0,00

0,00

8 384,23

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Подпрограмма 5. Строительство социальных объектов

5

Подпрограмма 5

Всего

2015-2019

737 670,54

282 123,80

201 196,54

0,00

254 350,20

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

275 083,19

26 691,70

126 792,23

0,00

121 599,26

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

462 587,35

255 432,10

74 404,30

0,00

132 750,94

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

5.1

Цель 1

Создание доступной и качественной системы образования в городском округе "город Якутск"

2015-2019

608 632,45

282 123,80

201 196,54

0,00

125 312,11

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

244 685,00

26 691,70

126 792,23

0,00

91 201,07

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

363 947,45

255 432,10

74 404,30

0,00

34 111,05

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

5.1.1

Задача 1

Развитие сети учреждений дошкольного и общего образования городского округа "город Якутск"

2015-2019

608 632,45

282 123,80

201 196,54

0,00

125 312,11

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

244 685,00

26 691,70

126 792,23

0,00

91 201,07

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

363 947,45

255 432,10

74 404,30

0,00

34 111,05

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

5.1.1.1

Основное мероприятие 1

Строительство новых объектов дошкольного образования

2015-2018

168 365,01

26 691,70

91 792,23

0,00

49 881,08

0,00

0,00

МКУ "Главстрой"

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

167 678,81

26 691,70

91 792,23

0,00

49 194,87

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

686,20

0,00

0,00

0,00

686,20

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

5.1.1.2

Основное мероприятие 2

Строительство новых объектов общего образования

2015-2019

421 156,23

255 432,10

109 404,30

0,00

56 319,82

0,00

0,00

МКУ "Главстрой"

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

75 707,01

0,00

35 000,00

0,00

40 707,01

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

345 449,22

255 432,10

74 404,30

0,00

15 612,82

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

5.1.1.4

Основное мероприятие 3

Реконструкция выкупленных зданий и помещений для размещения объектов дошкольного образования

2016-2017

1 241,79

0,00

0,00

0,00

1 241,79

0,00

0,00

МКУ "Главстрой"

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

1 241,79

0,00

0,00

0,00

1 241,79

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

5.1.1.5

Основное мероприятие 4

Реконструкция выкупленных зданий и помещений для размещения объектов общего образования

2015-2016

17 869,42

0,00

0,00

0,00

17 869,42

0,00

0,00

МКУ "Главстрой"

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

1 299,18

0,00

0,00

0,00

1 299,18

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

16 570,24

0,00

0,00

0,00

16 570,24

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

5.2

Цель 2

Создание благоприятных условий для развития культуры

2015-2017

25 145,18

0,00

0,00

0,00

25 145,18

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

23 318,44

0,00

0,00

0,00

23 318,44

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

1 826,74

0,00

0,00

0,00

1 826,74

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

5.2.1

Задача 1

Развитие сети культурных учреждений городского округа "город Якутск"

2015-2017

25 145,18

0,00

0,00

0,00

25 145,18

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

23 318,44

0,00

0,00

0,00

23 318,44

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

1 826,74

0,00

0,00

0,00

1 826,74

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

5.2.1.1

Основное мероприятие 1

Строительство новых объектов культуры

2015-2017

25 145,18

0,00

0,00

0,00

25 145,18

0,00

0,00

МКУ "Главстрой"

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

23 318,44

0,00

0,00

0,00

23 318,44

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

1 826,74

0,00

0,00

0,00

1 826,74

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

5.3

Цель 3

Развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства в сфере строительства социальных объектов в городском округе "город Якутск"

2016-2019

91 367,56

0,00

0,00

0,00

91 367,56

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

91 367,56

0,00

0,00

0,00

91 367,56

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

5.3.1

Задача 1

Участие в инфраструктурных проектах государственно-частного партнерства Республики Саха (Якутия)

2016-2019

91 367,56

0,00

0,00

0,00

91 367,56

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

91 367,56

0,00

0,00

0,00

91 367,56

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

5.3.1.1

Основное мероприятие 1

Предоставление субсидии на реализацию проекта государственно-частного партнерства РС (Я) по проектированию, созданию и техническому обслуживанию объектов дошкольного, общего, дополнительного образования и культуры

2016-2019

77 933,09

0,00

0,00

0,00

77 933,09

0,00

0,00

ДГ ОА г. Якутска

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

77 933,09

0,00

0,00

0,00

77 933,09

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

5.3.1.2

Основное мероприятие 2

Дополнительные (подготовительные) работы по реализации проекта государственно-частного партнерства РС (Я) по проектированию, созданию и техническому обслуживанию объектов дошкольного, общего, дополнительного образования и культуры

2016-2017

13 434,47

0,00

0,00

0,00

13 434,47

0,00

0,00

ДГ ОА г. Якутска; ДЖКХиЭ ОА г. Якутска

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

13 434,47

0,00

0,00

0,00

13 434,47

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

5.4

Цель 4

Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

2015-2019

11 525,43

0,00

0,00

0,00

11 525,43

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

6 079,83

0,00

0,00

0,00

6 079,83

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

5 445,60

0,00

0,00

0,00

5 445,60

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

5.4.1

Задача 1

Развитие доступности социальных объектов и многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения

2015-2019

11 525,43

0,00

0,00

0,00

11 525,43

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

6 079,83

0,00

0,00

0,00

6 079,83

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

5 445,60

0,00

0,00

0,00

5 445,60

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

5.4.1.1

Основное мероприятие 1

Строительство пандусов и установка подъемников

2015-2019

11 525,43

0,00

0,00

0,00

11 525,43

0,00

0,00

МКУ "Главстрой"

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

6 079,83

0,00

0,00

0,00

6 079,83

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

5 445,60

0,00

0,00

0,00

5 445,60

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

5.5

Цель 5

Обеспечение безопасности населения городского округа "город Якутск"

2015

999,92

0,00

0,00

0,00

999,92

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

999,92

0,00

0,00

0,00

999,92

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

5.5.1

Задача 1

Профилактика правонарушений на территории городского округа "город Якутск"

2015

999,92

0,00

0,00

0,00

999,92

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

999,92

0,00

0,00

0,00

999,92

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

5.5.1.1

Основное мероприятие 1

Строительство стационарных постов полиции

2015

999,92

0,00

0,00

0,00

999,92

0,00

0,00

МКУ "Главстрой"

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

999,92

0,00

0,00

0,00

999,92

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Подпрограмма 6. Обеспечение исполнения деятельности градостроительной политики

6

Подпрограмма 6

Всего

2015-2019

384 814,99

0,00

0,00

0,00

384 814,99

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

66 217,86

0,00

0,00

0,00

66 217,86

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

82 887,47

0,00

0,00

0,00

82 887,47

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

82 808,73

0,00

0,00

0,00

82 808,73

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

76 320,74

0,00

0,00

0,00

76 320,74

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

76 580,19

0,00

0,00

0,00

76 580,19

0,00

0,00

-

6.1

Цель 1

Организация эффективной работы структурных подразделений и учреждений в области градостроительства

2015-2019

384 814,99

0,00

0,00

0,00

384 814,99

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

66 217,86

0,00

0,00

0,00

66 217,86

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

82 887,47

0,00

0,00

0,00

82 887,47

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

82 808,73

0,00

0,00

0,00

82 808,73

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

76 320,74

0,00

0,00

0,00

76 320,74

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

76 580,19

0,00

0,00

0,00

76 580,19

0,00

0,00

-

6.1.1

Задача 1

Обеспечение работы структурных подразделений и учреждений в области градостроительной деятельности

2015-2019

294 603,26

0,00

0,00

0,00

294 603,26

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

66 217,86

0,00

0,00

0,00

66 217,86

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

56 557,47

0,00

0,00

0,00

56 557,47

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

56 873,69

0,00

0,00

0,00

56 873,69

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

57 349,80

0,00

0,00

0,00

57 349,80

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

57 604,44

0,00

0,00

0,00

57 604,44

0,00

0,00

-

6.1.1.1

Основное мероприятие 1

Материально-техническое обеспечение деятельности Департамента градостроительства Окружной администрации города Якутска

2015-2019

62 947,13

0,00

0,00

0,00

62 947,13

0,00

0,00

ДГ ОА г. Якутска

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

16 444,90

0,00

0,00

0,00

16 444,90

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

11 498,07

0,00

0,00

0,00

11 498,07

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

11 668,05

0,00

0,00

0,00

11 668,05

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

11 668,05

0,00

0,00

0,00

11 668,05

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

11 668,05

0,00

0,00

0,00

11 668,05

0,00

0,00

-

6.1.1.2

Основное мероприятие 2

Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Главстрой" городского округа "город Якутск"

2015-2019

137 612,34

0,00

0,00

0,00

137 612,34

0,00

0,00

МКУ "Главстрой"

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

28 437,43

0,00

0,00

0,00

28 437,43

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

28 032,21

0,00

0,00

0,00

28 032,21

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

27 038,09

0,00

0,00

0,00

27 038,09

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

27 048,29

0,00

0,00

0,00

27 048,29

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

27 056,33

0,00

0,00

0,00

27 056,33

0,00

0,00

-

6.1.1.3

Основное мероприятие 3

Материально-техническое обеспечение деятельности МБУ "ГлавАПУ" городского округа "город Якутск"

2015-2019

94 043,79

0,00

0,00

0,00

94 043,79

0,00

0,00

МБУ "ГлавАПУ"

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

21 335,54

0,00

0,00

0,00

21 335,54

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

17 027,19

0,00

0,00

0,00

17 027,19

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

18 167,54

0,00

0,00

0,00

18 167,54

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

18 633,46

0,00

0,00

0,00

18 633,46

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

18 880,05

0,00

0,00

0,00

18 880,05

0,00

0,00

-

6.1.2

Задача 2

Обеспечение работы структурных подразделений и учреждений в области установления градостроительной политики

2016-2019

90 211,73

0,00

0,00

0,00

90 211,73

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

26 330,00

0,00

0,00

0,00

26 330,00

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

25 935,04

0,00

0,00

0,00

25 935,04

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

18 970,94

0,00

0,00

0,00

18 970,94

0,00

0,00

 

 

 

2019 год

 

18 975,75

0,00

0,00

0,00

18 975,75

0,00

0,00

 

6.1.2.1

Основное мероприятие 1

Материально-техническое обеспечение деятельности Управления архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации города Якутска

2016-2019

34 522,42

0,00

0,00

0,00

34 522,42

0,00

0,00

УАиГП ОА г. Якутска

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

10 682,60

0,00

0,00

0,00

10 682,60

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

8 895,81

0,00

0,00

0,00

8 895,81

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

7 470,77

0,00

0,00

0,00

7 470,77

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

7 473,24

0,00

0,00

0,00

7 473,24

0,00

0,00

-

6.1.2.2

Основное мероприятие 2

Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "СИРиК" городского округа "город Якутск"

2016-2019

55 689,31

0,00

0,00

0,00

55 689,31

0,00

0,00

МКУ "СИРиК"

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

15 647,40

0,00

0,00

0,00

15 647,40

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

17 039,23

0,00

0,00

0,00

17 039,23

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

11 500,17

0,00

0,00

0,00

11 500,17

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

11 502,51

0,00

0,00

0,00

11 502,51

0,00

0,00

-

Подпрограмма 7. Развитие инфраструктуры технологических и инновационных объектов

7

Подпрограмма 7

Всего

2015

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

7.1

Цель 1

Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории городского округа «город Якутск»

2015

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

7.1.1

Задача 1

Развитие технологических и инновационных объектов

2015

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

-

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

7.1.1.1

Основное мероприятие 1

Финансовая и материальная поддержка технологических и инновационных объектов

2015

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

ДГ ОА г. Якутска

 

 

2013 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2014 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2015 год

 

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

-

 

 

2016 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2017 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2018 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

 

2019 год

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-


Информация по документу
Читайте также