Расширенный поиск

Решение Совета народных депутатов г. Ленинска-Кузнецкого от 23.12.2010 № 123

     Строительство электрометаллургического        завода         (ОАО
"Энергия-Холдинг")  -  9000,0 млн.  руб.  В рамках проекта планируется
строительство металлургического  завода  по  производству  проката.  В
результате реализации проекта будет создано 400 новых рабочих мест.
     Техническая модернизация  действующего  производства  ООО  "Завод
полукоксования" - 180,5 млн. руб. В  рамках  данного  мероприятия  ООО
"Завод полукоксования" планирует ряд  мер,  направленных  на  развитие
своего производства.  Инвестиционный  проект  предусматривает  решение
экологических проблем,  влияющих  на  уровень  санитарно-экологической
обстановки  на  заводе  и  прилегающей  территории  города,   создание
эффективного экологически безопасного энерготехнологического комплекса
и производство качественного полукокса и тепловой энергии. Показателем
социально-экономической   и   финансовой   эффективности    реализации
инвестиционного проекта является создание 28 новых рабочих мест.
     Строительство завода по выпуску  современных  конвейерных  систем
(ООО "Транспортные системы") - 1309,0 млн. руб. Цель  данного  проекта
компании "Транспортные системы" - строительство завода по производству
современных  конвейерных  систем  на   базе   новых   производственных
площадей. Проект предполагает  ввод  в  действие  высокотехнологичного
станочного   парка,   применение   мощных   компьютеров,   инженерного
программного обеспечения для разработки конструкторско-технологической
документации  и  управления  производственным  процессом.   Реализация
проекта запланирована на 2010 год.  Предусматривается  создание  около
350 новых рабочих мест.
     Производство  конвейерных  лент  (ООО  "Кольчугинская  химическая
компания") - 220,0 млн. руб.  По  проекту  предполагается  создание  в
Ленинске-Кузнецком предприятия по производству конвейерной  ленты  для
обеспечения предприятий пищевой промышленности и сельхозпроизводителей
города,  Кемеровской  области  и  близлежащих  территорий.  В   рамках
реализации  проекта  будет  создано   50   рабочих   мест   в   период
строительства, 90 рабочих мест в период эксплуатации.
     Строительство завода  по  производству  бетона  (ООО "Дорожник) -
16,0 млн.  руб. В рамках реализации Комплексного инвестиционного плана
модернизации моногорода Ленинска-Кузнецкого для частичного обеспечения
строительных организаций, занятых в дорожном и жилищном строительстве,
планируется   создание   предприятия   по   производству  асфальто-  и
цементобетонных смесей для проведения текущих и  капитальных  ремонтов
покрытия  автомобильных  дорог,  благоустройства  дворовых  территорий
существующего   и   вновь   вводимого   жилого    фонда.    Показатели
социально-экономической      эффективности     реализации     проекта:
дополнительные поступления в бюджет МО -  3,6  млн.  руб.,  количество
создаваемых рабочих мест на этапе эксплуатации - 30.
     Строительство завода по производству изделий  из  полимеров  (ООО
"Недра")  -  95,0  млн.  руб.  Полимерная  трубная   продукция   будет
применяться при транспортировке питьевой воды, жидкостей  технического
назначения, газа и  газовых  смесей;  при  прокладке  различных  типов
канализации;  в  защите  силовых  электрокабелей;  в  отопительных   и
мелиоративных системах; как гидроизоляционные оболочки для теплотрасс;
как  формообразующие   при   монолитном   домостроении.   По   проекту
планируется создание производственных площадей, необходимой инженерной
и транспортной инфраструктуры, закупка нового оборудования.  В  рамках
проекта планируется создание 100 рабочих мест.
     Строительство завода по утилизации аккумуляторов (ООО  "АКМО")  -
170,0 млн.  руб.  На  заводе  планируется  применение  проверенной  на
практике  современной  технологии  утилизации  аккумуляторов,   широко
применяемой за рубежом. В настоящий момент в наличии  имеется  типовая
проектная техническая документация, а также все необходимые  лицензии,
ведется  подготовка  бизнес-плана  проекта.   Количество   создаваемых
рабочих мест - 80. В настоящее время в  действующей  сети  пунктов  по
приему  аккумуляторов  работает  120  человек.  В  качестве   трудовых
ресурсов среди прочих рассматриваются квалифицированные кадры - бывшие
работники ЗАО "Кузбассэлемент".
     Два  проекта,  реализуемые  на  территории  Северной  промзоны  -
создание производства по переработке автомобильных  шин  ООО  "СибЭко-
Пром-Н"  и  завод  по  переработке  отработанных  масел   ООО   "Центр
регенерации масел", могут рассматриваться как потенциальные  участники
зоны экономического благоприятствования
     Создание производства   по  переработке  автомобильных  шин  (ООО
"Сиб-ЭкоПром-Н")  -  200,0  млн.  руб.  Проект  предполагает  создание
инновационных  производственных  мощностей  и закупку оборудования для
переработки отработанных автомобильных шин.  Будет создано  100  новых
рабочих мест в период строительства и эксплуатации.
     Завод по переработке отработанных масел (ООО  "Центр  регенерации
масел") - 160,0 млн. руб. Планируется строительство уникального завода
по регенерации отработанных моторных, индустриальных, трансформаторных
и турбинных масел в Кемеровской области,  одновременно  решающего  ряд
важных экологических, экономических  и  социальных  задач.  Количество
создаваемых рабочих мест - 52.
     2. Поддержка малого и среднего предпринимательства.
     Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой  частью
экономики  и  вносит  существенный  вклад  в   социально-экономическое
развитие города. В 2009 году объем выпуска продукции товаров, работ  и
услуг достиг 4606 млн. руб. В  настоящее  время  в  городе  614  малых
предприятий,  2595  индивидуальных  предпринимателей  без  образования
юридического лица. В секторе  малого  и  среднего  предпринимательства
занято 5,7 тыс. человек.
     Основной  целью  мероприятий  является   создание   условий   для
дальнейшего  роста  малого  и  среднего  предпринимательства  в  целях
увеличения налоговых поступлений, увеличение количества новых  рабочих
мест и снижение социальной напряженности.
     Данные мероприятия  предусматривают   объем   финансирования   на
2010-2013  гг.  в размере 433,454 млн.  руб.,  в том числе 310,28 млн.
руб.  - из федерального бюджета,  16,38  млн.  руб.  -  из  областного
бюджета,  68,48 млн. руб. - из местного бюджета, 100,32 млн. руб. - из
прочих источников и определяют основные направления, цели и приоритеты
поддержки   малого   и   среднего  предпринимательства  с  учетом  его
специфики:
     изучение и формирование благоприятной среды для развития малого и
среднего предпринимательства,
     расширение    доступа     субъектов     малого     и     среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам,
     имущественная   поддержка    субъектов    малого    и    среднего
предпринимательства,
     поддержка  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров,
     информационная и            консультационная           поддержка,
выставочно-ярмарочная деятельность.
     В рамках реализации  данной  подпрограммы  в  городе  планируется
создание бизнес-инкубатора.
     Бизнес-инкубатор  -  объект   инфраструктуры,   создаваемый   для
поддержки предпринимателей на  ранней  стадии  их  деятельности  путем
предоставления в аренду  на  льготных  условиях  нежилых  помещений  и
оказания консультационных,  бухгалтерских  и  юридических  услуг.  Для
размещения в бизнес-инкубаторе приоритет  будет  отдаваться  субъектам
малого  и  среднего  бизнеса,  ведущим   инновационную   деятельность,
занимающимся разработками и производством инновационных продуктов  или
технологий. Сроки начала и окончания реализации  проекта  -  2011-2012
гг. Всего  на  создание  бизнес-инкубатора  планируется  израсходовать
35,25 млн. руб.
     В рассматриваемый период 2011-2012 гг. предполагается создать  40
временных рабочих мест в период реализации  проекта  и  не  менее  100
рабочих мест в период эксплуатации проекта.
     К концу 2013 года в рамках выполнения мероприятий  предполагается
создать более 450  новых  рабочих  мест,  обеспечить  увеличение  доли
малого  и  среднего  предпринимательства  в  производственном  секторе
экономики города на 5%.
     3. Строительство.
     Жилищная проблема остается одной из главных социальных проблем  в
городе на ближайшую перспективу.  Стратегической  целью  приоритетного
национального  проекта  "Доступное  и  комфортное  жилье  -  гражданам
России",  реализуемого  на  территории  города,  является  комплексное
решение проблемы перехода к устойчивому  функционированию  и  развитию
жилищной  сферы,  обеспечивающее  доступность   жилья   для   граждан,
безопасные и комфортные условия проживания в нем.
     Реализация мероприятий предусматривает финансирование в период  с
2010  по  2013  годы  в  размере  3130,493  млн.  руб.,  в  т.  ч.  из
федерального бюджета - 1567,252 млн. руб.,  из  областного  -  340,505
млн. руб., из местного бюджета - 338,12  млн.  руб.,  за  счет  прочих
источников - 884,616 млн. руб.
     По  направлению  "Жилищное  строительство"  за   2010-2013   годы
планируется освоить 2041,98 млн. руб. за счет бюджетов всех уровней  и
внебюджетных средств, ввести 132 тыс. кв. м жилья.
     Для реализации планов намечено  завершить  застройку  микрорайона
N 3, N 7, кварталов N 14, "Профсоюзный", "Апельсин".
     По коммунальному строительству планируется  освоить  в  2010-2012
гг. 86,7 млн. руб. и  построить  межквартальные  сети  к  микрорайонам
новой жилой застройки.
     По проектам ликвидации шахт ОАО "Шахта им.  Ярославского"  и  ОАО
"Шахта Кольчугинская" за  счет  средств  межбюджетных  трансфертов  на
реализацию программ местного  развития,  планируется  затратить  920,9
млн. руб.
     По   объектам   социальной   сферы,   в    рамках    Комплексного
инвестиционного  плана  модернизации  моногорода,  в   2011-2012   гг.
планируется начать строительство:
     школы-интерната спортивного профиля  -  объем  финансирования  из
всех уровней бюджета составит 675,2 млн. руб.,
     физкультурно-оздоровительного комплекса с  универсальным  игровым
залом по б-ру Химиков,9/4  -  объем  финансирования  из  всех  уровней
бюджета и прочих средств составит 120,0 млн. руб.
     Реализация мероприятий   по   строительству   позволит  ввести  в
2010-2012 гг.  около 100 тыс.  кв.  м жилья, улучшить жилищные условия
работников  бюджетной  сферы,  решить  проблему переселения граждан из
аварийного  муниципального  жилья,  привлечь  инвесторов  в   жилищное
строительство    новых   микрорайонов,   ликвидировать   муниципальный
аварийный   жилищный   фонд,   выполнить   работы   по   строительству
школы-интерната  спортивного  профиля  и физкультурно-оздоровительного
комплекса с универсальным игровым залом по б-ру Химиков,9/4.
     4. Развитие потребительского рынка.
     Состояние потребительского рынка в последние годы характеризуется
устойчивой   тенденцией    развития,    высокой    предпринимательской
активностью. Однако в  настоящее  время  в  развитии  потребительского
рынка существует ряд проблем:
     отсутствие скоординированного подхода к планированию и размещению
торговой  сети,   предприятий   общественного   питания   и   бытового
обслуживания;
     неравномерная  обеспеченность  населения  услугами  торгового   и
бытового характера;
     недостаточно  развитая  материально-техническая  база,   особенно
предприятий бытового обслуживания;
     недостаток и низкая квалификация кадров.
     С целью решения данных проблем, наиболее  полного  удовлетворения
спроса населения на потребительские товары, бытовые  услуги  и  услуги
общественного питания в широком ассортименте,  по  доступным  ценам  и
высокого качества разработаны  мероприятия  развития  потребительского
рынка.
     Мероприятия включают в себя два направления, связанные с решением
основных задач по совершенствованию и развитию потребительского  рынка
города, предусматривающие  финансирование  в  2010-2013  гг.  за  счет
собственных средств предприятий и  предпринимателей  в  размере  269,3
млн. руб.:
     развитие инфраструктуры потребительского рынка - 262,3 млн.  руб.
на строительство современных крупных объектов торговли (супермаркетов,
торговых  центров,  универсамов),  предприятий  общественного  питания
открытой  сети  (кафе,  кофейни,   пиццерии),   специализированных   и
комплексных предприятий бытового обслуживания.
     повышение уровня  обслуживания  населения  -  7,0  млн.  руб.  на
профессиональную подготовку кадров, внедрение новых технологий, форм и
методов обслуживания - перевод  ряда  магазинов  на  самообслуживание,
внедрение новых технологий и новых видов услуг (еврохимчистка,  услуги
дизайнера  и  др.),  организацию  и  проведение  смотров  -  конкурсов
профессионального мастерства среди  работников  предприятий  торговли,
общественного питания и бытового обслуживания
     Реализация  мероприятий  позволит  увеличить   объем   розничного
товарооборота к концу 2013 года в 1,3 раза,  общественного  питания  в
1,4 раза, бытовых услуг в  1,4  раза,  улучшить  качество  и  культуру
торгового и бытового обслуживания населения,  создать  только  в  2010
году около 100 новых рабочих мест.

     Цель  2:   ожидаемые   результаты   при   реализации   намеченных
мероприятий по группе социальных целей.
     5. Содействие занятости населения.
     Мероприятия по  содействию  занятости  направлены  на  расширение
границ информационного пространства  о  состоянии  и  проблемах  рынка
труда,  эффективное  взаимодействие   с   системой   профессионального
обучения, переобучения и повышения квалификации граждан, осуществление
реальной поддержки граждан, особо  нуждающихся  в  социальной  защите,
привлечение дополнительных источников  финансирования  и  консолидации
финансовых средств.
     Для  реализации  мероприятий  в   2010-2013   гг.   предусмотрено
финансирование в размере 610,577 млн. руб., в т.  ч.  из  федерального
бюджета - 201,18 млн. руб., из областного бюджета - 384,26 млн.  руб.,
прочих источников - 25,14 млн. руб.
     Основным мероприятием  программы  по-прежнему  является  оказание
материальной поддержки. На  ее  финансирование  планируется  затратить
341,857 млн. руб., что составляет 56% от финансирования всей программы
содействия  занятости  населения.  Программа  материальной   поддержки
включает в себя выплаты пособий по безработице, по досрочным  пенсиям,
стипендиям, оказание материальной помощи.
     Финансирование специальных программ содействия занятости составит
36,766 млн. руб.
     На  профессиональное  обучение  безработных  граждан  планируется
направить - 21,228 млн. руб., на  профессиональную  ориентацию  -  0,2
млн. руб.
     Финансирование  подпрограммы   "Дополнительные   мероприятия   по
содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности
на рынке труда Кемеровской области" составит 210,53 млн. руб. Средства
будут  направлены  на  организацию   общественных   работ,   временное
трудоустройство работников,  находящихся  под  риском  увольнения,  на
оказание содействия самозанятости безработных граждан и стимулирование
создания  безработными  гражданами,   открывшими   собственное   дело,
дополнительных рабочих мест для трудоустройства  безработных  граждан,
на  стажировку  выпускников   образовательных   учреждений   в   целях
приобретения ими опыта работы.
     Реализация  мероприятий  позволит  снизить   уровень   социальной
напряженности на рынке труда, решить проблемы трудоустройства  каждого
четвертого  безработного,  охватить   активными   формами   содействия
занятости   каждого   десятого,   снизить    уровень    регистрируемой
безработицы.
     6. Развитие здравоохранения.
     Охрана  здоровья  населения  является   одним   из   приоритетных
направлений в осуществлении социальной политики администрации  города.
Стратегической  целью  реализации   мероприятий   является   повышение
доступности, качества и эффективности медицинской  помощи,  укрепление
здоровья жителей города.
     Основная задача     -     обеспечение     развития      первичной
медико-санитарной  помощи,  усиление  профилактической  направленности
здравоохранения, повышение доступности дорогостоящих видов медицинской
помощи для всех слоев населения.
     В целях решения комплекса задач разработаны мероприятия  развития
здравоохранения города на 2010-2013 годы. На их реализацию  необходимо
364,72  млн.  руб.,  в  том  числе:  260,987  млн.  руб.  -   средства
федерального бюджета, 13,874 млн. руб. -  областного  бюджета,  46,673
млн. руб. - местного бюджета, 43,186 млн. руб. - прочие источники.
     Основная часть      средств      направлена     на     укрепление
материально-технической базы учреждений здравоохранения. По управлению
здравоохранения запланированы расходы в сумме 213,02 млн.  руб., по ФГ
ЛПУ "НКЦОЗШ" финансирование составит 149,9 млн. руб.
     На  закрепление  медицинских   кадров   расходы   по   управлению
здравоохранения составят 1,536 млн. руб., по ФГЛПУ "НКЦОЗШ" - 6,4 млн.
руб.
     На  развитие   диагностической   службы   планом   финансирования
предусмотрено  28,41  млн.   руб.,   в   том   числе   по   управлению
здравоохранения - 6,91 млн. руб., по ФГЛПУ "НКЦОЗШ" - 21,5 млн. руб.
     На выполнение мероприятий  по  улучшению  экстренной  медицинской
помощи плановый объем финансирования составляет 3,03 млн. руб.
     На  денежные  выплаты  медицинским  работникам  первичного  звена
планируется направить 47,78 млн. руб., на выплаты врачам и  фельдшерам
станции скорой медицинской помощи - 35,881 млн. руб.
     На мероприятия по иммунизации населения  в  рамках  национального
календаря прививок финансирование составит 21,45 млн. руб.
     Финансирование мероприятий по профилактике  и  борьбе  со  СПИДом
составит 0,12 млн. руб. и охране  здоровья  материнства  и  детства  -
6,708 млн. руб.
     Финансирование   мероприятий   по   профилактике   и   борьбе   с
туберкулезом предусмотрено в сумме 1,57 млн. руб.
     План  по  финансовому   обеспечению   высокотехнологичных   видов
медицинской помощи больным, направляемым на лечение в города области и
за ее пределы, составляет 0,955 млн. руб.
     Объем средств, поступающих  по  родовым  сертификатам,  с  учетом
рождаемости детей и женщин, взятых  на  учет  в  период  беременности,
составляет 57,2 млн. руб.
     План  финансирования   на   развитие   специализированных   служб
составляет 4,78 млн. руб. Средства будут  направлены  на  приобретение
медицинского оборудования.
     Реализация   мероприятий   программы   развития   здравоохранения
позволит обеспечить снижение  общей  заболеваемости,  снизить  степень
износа основных фондов учреждений здравоохранения, привлечь  врачей  в
участковую сеть, повысить эффективность и снизить в  1,25  раза  сроки
ожидания  лечебно  -  диагностических   мероприятий,   проводимых   на
догоспитальном этапе, организовать полное  обследование  беременных  и
новорожденных,   избежать   обострений   и   осложнений    хронических
заболеваний, обеспечить снижение общей заболеваемости на 5,1%, снизить
на  10%  число   запущенных   социально-значимых   болезней,   снизить
показатель младенческой смертности, укрепить физическое  и  социальное
благополучие граждан и удовлетворить потребность в медицинской помощи,
приобрести современное медицинское оборудование.
     7. Развитие образования.
     Главной целью мероприятий является создание  оптимальных  условий
для повышения качества образования и доступности образовательных услуг
граждан  г.  Ленинска-Кузнецкого,  а  также  повышение   эффективности
управления   системой   образования,    обеспечение    образовательных
учреждений современным учебным оборудованием, учебниками, компьютерной
техникой,   стимулирование   творческой   активности    педагогических
работников и обучающихся, социальная  поддержка,  организация  отдыха,
оздоровления и занятости обучающихся, переход на профильное обучение.
     Мероприятиями развития образования на 2010-2013 гг. предусмотрено
финансирование в размере 332,345 млн. руб., в том числе 1,5 млн.  руб.
- из  областного  бюджета,  329,345  млн.  руб.  -  средства  местного
бюджета, 1,5 млн. руб. - прочие источники финансирования.
     Основные направления:
     "Здоровый  образ  жизни"  -   приобретение   спортинвентаря   для
общеобразовательных    школ    и     школ-интернатов,     компьютерных
диагностических программно-технических средств, оснащение залов ЛФК  и
кабинетов  психологической  разгрузки  инвентарем   и   оборудованием,
приобретение учебного комплекса в соответствии  с  антропометрическими
особенностями  детей,  проведение  городских  и  участие  в  областных
спортивных  соревнованиях,  мероприятий  по  оздоровлению  обучающихся
(6400  чел),  строительство  и  реконструкцию  ограждений   территорий
образовательных учреждений - 5,676 млн. руб.;
     "Школьный учебник" - 2,4 млн.  руб.  на  обеспечение  бесплатными
учебниками обучающихся общеобразовательных школ и школ-интернатов  (68
тыс. экз.);
     "Забота" - 220,969 млн. руб.  Постоянно  расширяется  перечень  и
размеры  адресной  социальной  помощи   детям-сиротам   и   детям   из
малообеспеченных семей. Будут  организованы:  отдых  одаренных  детей,
детей-сирот   и   детей   из   малообеспеченных   семей,   ежемесячное
перечисление  денежных   средств   на   лицевые   счета   детей-сирот,
обеспечение бесплатными проездными билетами  на  городской  транспорт,
выплата опекунского пособия, оплата труда и  льготы  приемным  семьям,
выплата единовременного пособия выпускникам-сиротам  из  муниципальных
образовательных учреждений, проведение ежегодной акции "1  сентября  -
каждому  школьнику!",  обеспечение  новогодними  подарками  детей   из
малообеспеченных семей, оказание социальной поддержки семьям,  имеющим
детей дошкольного возраста (матери-одиночки и  семьи  студентов,  дети
которых не посещают ДОУ), выплата компенсации части родительской платы
за содержание детей в ДОУ (в размере 20-70%  от  размера  родительской
платы), компенсация  расходов  по  оплате  за  посещение  ДОУ  детьми-
инвалидами, детьми из  многодетных  малообеспеченных  семей  и  детьми
погибших  шахтеров  и  работников  милиции,  частично  или   полностью
освобожденных от оплаты за посещение ДОУ, содержание  семейных  групп,
созданных с целью сокращения очередности в ДОУ;
     "Юные таланты" - 1,92 млн. руб. на проведение городских и участие
в  областных  выставках,  конкурсах,  укрепление   материальной   базы
учреждений  дополнительного  образования,  проведение  акции   "Ты   -
гордость Кузбасса";
     "Педагогические  кадры"  -  49,56  млн.   руб.   Средства   будут
направлены  на  реализацию   мероприятий   по   социальной   поддержке
педагогических работников,  на  стимулирование  труда  воспитателей  и
младших воспитателей в ДОУ, на установление  денежного  вознаграждения
за осуществление функций классного руководства;
     "Совершенствование       материально-технического       оснащения
образовательных  учреждений"  -  31,425   млн.   руб.   на   оснащение
образовательных учреждений компьютерной техникой,  проведение  текущих
ремонтов, приобретение  мебели  и  оборудования,  подключение  к  сети
интернет;
     "Энергосбережение" - 1,045 млн.  руб.  Установка  приборов  учета
тепла и воды в  образовательных  учреждениях  предусмотрена  в  рамках
муниципальной целевой программы "Установка коммерческих приборов учета
в учреждениях бюджетной сферы";
     "Антитеррор" - 7,2 млн. руб.  Планируется  установка  заграждений
при  въезде  на  территории  образовательных   учреждений.   Заключены
договоры на техническое обслуживание систем видеонаблюдения  и  кнопок
экстренного вызова милиции в образовательных учреждениях;
     "Пожарная  безопасность"  -   12,15   млн.   руб.   Предусмотрена
огнезащитная обработка сгораемых перекрытий,  ремонт  электропроводки,
проведение замеров  сопротивления  изоляции,  приобретение  и  зарядка
огнетушителей и т.д.
     Реализация  мероприятий  позволит  на  100%  обновить   оснащение
спортивных залов в школах и школах-интернатах; на 68 тыс.  экземпляров
увеличить  библиотечный  фонд,  что  позволит  2000   обучающихся   из
малообеспеченных семей обеспечить бесплатными учебниками; к 2013  году
в 1,5 раза расширить перечень и размер адресной помощи детям-сиротам и
детям из малообеспеченных семей; полностью обновить парк  автобусов  в
детских домах и школах-интернатах; 500 педагогам  повысить  заработную
плату в среднем на 1000 руб. в месяц; улучшить качество и  ассортимент
блюд в школьных столовых и обеспечить 100% охват питанием  обучающихся
и воспитанников образовательных учреждений;  100%  общеобразовательных
учреждений подключить к сети интернет; установить приборы учета  тепла
в и воды во всех  учреждениях  образования,  что  позволит  сэкономить
около 30% бюджетных средств, направленных  на  оплату  энергоресурсов;
обеспечить     противопожарную     безопасность      и      выполнение
антитеррористических мероприятий во всех учреждениях образования.
     8. Развитие культуры.
     Ключевыми задачами культурной жизни  города  являются  сохранение
историко-культурного  наследия,   создание   условий   для   народного
творчества, выявление и  целенаправленная  работа  по  развитию  новых
талантов, модернизация библиотек  и  пополнение  библиотечных  фондов,
поддержка городской киносети, укрепление материально-технической  базы
учреждений культуры и искусства.
     Для  их  решения  разработаны  мероприятия   развития   культуры,
предполагающие финансирование в размере 25,823 млн. руб., в т.  ч.  за
счет средств федерального бюджета - 0,11 млн. руб., областного бюджета
- 0,14 млн. руб., местного бюджета - 25,57 млн. руб., из них на:
     сохранение историко-культурного наследия (реставрация памятников,
создание новых экспозиций, пополнение фондов музея новыми экспонатами)
- 0,1 млн. руб.;
     юные  дарования  Кузбасса   (организация   городских   конкурсов,
фестивалей, участие в областных и республиканских конкурсах)  -  3,175
млн. руб.;
     развитие   народного   творчества   (организация   и   проведение
общегородских  мероприятий,  юбилейных   дат,   городских   конкурсов,
фестивалей, выставок) - 11,357 млн. руб.;
     информационную   библиотечную   сеть    (комплектование    фондов
библиотек, модернизация библиотечных технологий) - 2,82 млн. руб.;
     поддержку   творческих   союзов   и   национальных   общественных
объединений (издательская деятельность, участие в областных  конкурсах
и мероприятиях, повышение профессионального уровня) - 0,406 млн. руб.;
     развитие  материальной  базы  учреждений   культуры   (проведение
текущего ремонта, приобретение оборудования, музыкальных инструментов,
художественных материалов, световой и  звуковой  аппаратуры)  -  7,965
млн. руб.
     Реализация мероприятий позволит улучшить качество предоставляемых
услуг, расширить и укрепить культурные связи,  сохранить  исторические
памятники и народные традиции, сделать доступными учреждения  культуры
для всех слоев населения.
     9. Развитие физкультуры, спорта и туризма.
     Основной задачей управления  по  физической  культуре,  спорту  и
туризму   является   создание   условий   для   развития   массово   -
оздоровительной и спортивной работы среди всех слоев населения города,
пропаганда  здорового  образа  жизни.  Цель  мероприятий  -  улучшение
материально-технической базы спортивных учреждений города, привлечение
детей, подростков  и  взрослого  населения  к  занятиям  физкультурой,
спортом и туризмом, организация спортивно - массовых мероприятий.
     Развитие  физкультуры   и   спорта   города   в   2010-2013   гг.
предусматривает финансирование в размере  24,833  млн.  руб.  за  счет
средств местного бюджета, из них на:
     капитальный  ремонт  спортивных  сооружений:  стадиона   "Шахтер"
(укладка  искусственного  покрытия   беговых   дорожек),   спортивного
комплекса "Атлетист" - 0,414 млн. руб.;
     организацию  спортивно-массовой  работы  (проведение  более   200
мероприятий  в  год,  участие   во   Всероссийских   и   международных
соревнованиях) - 21,866 млн. руб.
     приобретение спортивного инвентаря  и  оборудования  для  ДЮСШ  и
подростковых клубов - 2,553 млн. руб.
     Реализация   мероприятий    будет    способствовать    укреплению
материально-технической базы учреждений физической культуры и  спорта,
что приведет к увеличению числа занимающихся физкультурой  и  спортом,
улучшению качества жизни, профилактике наркомании и алкоголизма.
     10. Развитие социальной поддержки населения города.
     Основным направлением  социальной  поддержки  населения  являются
предоставление льгот, повышение  эффективности  социальных  пособий  и
предоставление других форм  помощи  малоимущим  семьям,  расширение  и
повышение качества предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого
возраста  и  инвалидам,   профилактика   безнадзорности,   обеспечение
психологической поддержки, реабилитация детей-инвалидов.
     Для  решения  проблем  и  развития  форм   социальной   поддержки
населения  в  городе  действует  сеть  учреждений  социальной   защиты
населения, которые разработали мероприятия по их  развитию  на  период
2010-2013 годов на 26,18 млн. руб., в т. ч. из  областного  бюджета  -
3,2 млн. руб., местного бюджета - 22,015 млн. руб. и других источников
- 0,965 млн. руб.
     Программой    предусмотрено    финансирование    по     следующим
направлениям:
     оказание социальной поддержки населению города - 21,21 млн. руб.,
     доступная среда для инвалидов в городе Ленинске-Кузнецком -  0,57
млн. руб.,
     улучшение материально-технической  базы,  повышение  квалификации
сотрудников управления - 0,54 млн. руб.,
     развитие  МУ   "Центр   реабилитации   детей   и   подростков   с
ограниченными возможностями" - 0,71 млн. руб.,
     развитие МУ "Социальный приют для детей и подростков" - 0,1  млн.
руб.,
     развитие МУ  "Центр  социального  обслуживания  граждан  пожилого
возраста и инвалидов" - 0,41 млн. руб.,
     развитие МУ "Центр психолого-педагогической помощи  населению"  -
0,145 млн. руб.
     Реализация мероприятий позволит  улучшить  качество  обслуживания
малоимущих слоев населения, граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,
оздоровить в летних лагерях ежегодно до 110 детей, а  также  расширить
перечень социальных видов услуг, оказываемых  учреждениями  социальной
защиты населения.
     11. Молодежная политика.
     Основной целью молодежной политики является создание условий  для
интеграции молодежи, как активного  субъекта,  в  процессы  социально-
экономического,  общественно-политического  и   культурного   развития
города.
     Для достижения этих  целей  в  период  2010-2013  гг.  необходимо
финансирование в размере 31,424 млн. руб., в т.  ч.  за  счет  средств
федерального бюджета - 4,16 млн. руб., областного бюджета - 5,18  млн.
руб., местного бюджета - 11,3 млн. руб., прочих средств -  10,79  млн.
руб. и реализация следующих мероприятий:
     на подпрограмму  "Содействие  занятости  молодежи"  предусмотрено
финансирование в сумме 8,323 млн. руб.;
     финансирование  подпрограммы  "Развитие   молодежных   инициатив,
молодежного студенческого и детского движения" (работа по  обеспечению
деятельности НП "Социальный центр  молодежи").  На  конкурсной  основе
будет осуществляться поддержка деятельности молодежных, студенческих и
детских организаций и объединений, информационное обеспечение - выпуск
молодежного вестника "Точка роста", организация и  проведение  слетов-
фестивалей - 1,503 млн. руб.;
     по подпрограмме  "Обеспечение  жильем  молодых  семей"  в  рамках
Федеральной программы "Жилище" - государственная поддержка  в  решении
жилищной проблемы молодых  семей,  нуждающимся  в  улучшении  жилищных
условий (ежегодно около 30 семей) - 14,772 млн. руб. Финансирование на
2011-2013 гг. не предусмотрено;
     по  подпрограмме  "Профилактика  наркомании  и  правонарушений  в
подростковой среде" - проведение конкурсов, викторин, олимпиад,  акций
по   пропаганде   здорового   образа   жизни,   финансовая   поддержка
Общественного фонда "Мы против наркотиков" - 0,583 млн. руб.;
     на     реализацию     мероприятий     подпрограммы      "Развитие
гражданственности и патриотизма молодежи" - проведение  военно-полевых
сборов для учащихся и студентов, городской военно-патриотической  игры
"Орленок", мероприятий, проводимых в связи  с  Днями  воинской  славы,
другими памятными событиями истории России - 1,09 млн. руб.;
     организация каникулярного времени подростков и молодежи - отдых и
оздоровление подростков и молодежи,  участие  в  областных  профильных
сменах, организация обучения и отдыха детей во  всероссийских  детских
центрах   "Океан",   "Орленок",    организация    работы    городского
педагогического отряда, проведение городских профильных  смен  -  0,88
млн. руб.;
     на подпрограмму "Развитие  художественного  творчества  молодежи.
Поддержка талантливой молодежи" -  поддержка  деятельности  детских  и
молодежных творческих объединений, организация, проведение и участие в
фестивалях и конкурсах  самодеятельного  студенческого  и  молодежного
творчества, поддержка индивидуальных  талантов  среди  студенческой  и
учащейся молодежи - 1,819 млн. руб.;
     по   подпрограмме   "Поддержка   молодых   специалистов"    объем
финансирования составляет 2,229 млн. руб.;
     финансирование подпрограммы "Поддержка  молодых  семей"  составит
0,225 млн. руб.
     Реализация мероприятий позволит в 2,5 раза увеличить объем услуг,
оказываемых молодежи, в  2  раза  увеличить  количество  подростков  и
молодых  людей,  вовлеченных  в   общественно-полезную   деятельность,
повысить уровень организаторских способностей лидеров и актива детско-
юношеских   и   молодежных   организаций,   способствовать    развитию
содержательных  форм  организации  свободного  времени  подростков   и
молодежи, в 1,8 раз увеличить  количество  молодых  людей,  охваченных
организованными  формами  отдыха  и   занятости,   улучшить   здоровье
подростков и молодежи, снизить  уровень  наркомании  и  алкоголизма  в
подростковой среде.
     12. Развитие и совершенствование ГО и защиты населения.
     Основными задачами реализации мероприятий являются предупреждение
возникновения возможных на  территории  города  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного  характера,  создание  целевых  материально-
технических запасов  для  ГО,  совершенствование  защиты  населения  и
повышение    устойчивости    функционирования    городской     системы
жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени, снижение ущерба и потерь. Для достижения  поставленных  целей
необходимо  создать  материально-техническую  базу   для   обеспечения
постоянной готовности сил и средств городского  звена  территориальной
подсистемы РСЧС Кемеровской области.
     Мероприятиями предусмотрено финансирование  на  2010-2013  гг.  в
размере 2,522 млн. руб. за счет средств местного бюджета.
     Исходя из состояния ГО  и  готовности  городского  звена  РСЧС  к
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций   мирного   и   военного   времени,
приоритетными направлениями являются:
     совершенствование  системы  централизованного  информирования   и
оповещения  населения  в  местах  массового  пребывания  (приобретение
оборудования  системы  оповещения  населения  -  электросирены   С-40,
электромегафон);
     совершенствование  ГО  и  защиты  населения  от   ЧС,   повышение
устойчивости функционирования предприятий  и  систем  жизнеобеспечения
города  (приобретение  для  городского  запасного  пункта   управления
фильтропоглотителя для очистки воздуха, оборудования электроснабжения,
изготовление памяток для населения);
     мероприятия  по  ликвидации  последствий  чрезвычайных   ситуаций
(мероприятия по пропуску ледохода и паводковых вод, по охране лесов от
пожаров, по проведению противоклещевой дезинфекции и др.).
     Реализация мероприятий  позволит  обеспечить  готовность  органов
управления и средств городского звена территориальной подсистемы  РСЧС
к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и  защиту  населения
города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
     13. Усиление борьбы с преступностью.
     В  условиях   роста   преступности,   низкой   раскрываемости   и
предупреждения  преступлений,   совершаемых   на   территории   города
необходимо    принять    дополнительные    меры    по    профилактике,
предупреждению, снижению роста преступлений.
     Цель разработанных мероприятий - создание условий для обеспечения
защиты  прав,  личной  безопасности   граждан,   усиление   борьбы   с
преступностью  и  профилактика  правонарушений  в  городе  посредством
укрепления материально-технической и кадровой базы служб  УВД  города,
повышения  эффективности  работы  сотрудников  УВД  по   профилактике,
предупреждению и раскрытию преступлений.
     Для реализации этих задач на период 2010-2013  гг.  предусмотрено
финансирование из местного  бюджета  в  размере  4,217  млн.  руб.  на
расширение   материально-технической   базы   (увеличение   количества
участковых  пунктов   милиции,   оснащение   оргтехникой,   увеличение
количества средств связи, оснащение транспортными средствами),  ремонт
и оснащение объектов УВД города (опорных пунктов охраны  правопорядка,
участковых пунктов и стационарных постов милиции).
     Реализация   мероприятий   будет   способствовать   эффективности
оперативно-профилактических  и  комплексных   мероприятий,   улучшению
оперативно-служебных показателей  личного  состава  (предупреждение  и
раскрываемость преступлений увеличится на 10%), усилению  защищенности
охраны жизни и здоровья  граждан,  имущества,  снижению  уровня  особо
тяжких преступлений на 12,5%, снижению  роста  незаконного  оборота  и
потребления  наркотических  средств  и  сильно  действующих   веществ,
укреплению материально-технической базы УВД.  Введение  дополнительных
штатных  единиц   в   подразделения   милиции   и   оснащение   данных
подразделений оргтехникой, средствами связи позволит  предотвратить  и
укрепить порядок  в  сфере  потребительского  рынка,  снизить  уровень
преступности   и   правонарушений   в   данном   секторе    экономики.
Предоставление  помещений  для   работы   участковым   уполномоченным,
оборудованных мебелью, оргтехникой, городской телефонной  связью,  для
организации приема граждан в районах их проживания и создание  условий
для  работы  сотрудников  УВД  будет  способствовать  повышению   роли
участковых уполномоченных милиции в  предупреждении  правонарушений  и
борьбе   с   преступностью,   укреплению   общественного   порядка   и
общественной   безопасности   по   месту   жительства,   приведет    к
предотвращению   и   пресечению   преступлений   и    административных
правонарушений.
     14. Развитие средств массовой информации.
     Основной целью мероприятий развития средств массовой информации и
взаимодействия  с  общественными  организациями   является   улучшение
качества  печатных  публикаций,  теле-   и   радиовещания,   повышение
оперативности   освещения   событий,    улучшение    информированности
населения. Для достижения этой цели необходимо расширить зоны вещания,
улучшить качество передачи  телесигнала,  оформления  и  макетирования
полос газеты,  рост  тиража,  создание  новых  каналов  информирования
населения.
     На  реализацию  мероприятий   в   2010-2013   гг.   предусмотрено
финансирование за счет собственных средств предприятий и учреждений  в
размере 0,85 млн. руб., в том числе на:
     развитие ОАО "Ленинск-ТВ" (создание нового  канала  радиовещания,
модернизация оборудования и пр.) - 0,6 млн. руб.;
     развитие МУ "Городская редакция "Городская газета"  -  (оснащение
процесса верстки новыми компьютерами и программами, увеличение  объема
издания до 12-16 полос, перевод на полноцветную печать)  -  0,25  млн.
руб. и др.
     Реализация  мероприятий  позволит  улучшить  качество  подготовки
материалов   телепередач,   радиопрограмм,   повысить    оперативность
освещения событий; увеличить объем оказываемых  информационных  услуг;
повысить образовательный и культурный уровень населения.

     Цель3: ожидаемые результаты при реализации намеченных мероприятий
по группе экологических целей.
     15. Охрана окружающей среды.
     Экологическая ситуация  в  городе  остается  сложной.  Увеличение
объема производства  промышленной  продукции  на  предприятиях  города
сопровождается  увеличением  уровня  антропогенного   воздействия   на
окружающую среду.
     Предприятиями жилищно-коммунального комплекса, автотранспорта, МП
"УКС г. Ленинска-Кузнецкого", разработаны мероприятия, направленные на
снижение выбросов в атмосферу, улучшение качества сбрасываемых  стоков
в водные объекты, утилизацию твердых бытовых отходов, которые входят в
программу социально-экономического развития города по  соответствующим
направлениям.
     Разработаны   природоохранные   мероприятия,   направленные    на
улучшение экологической ситуации. По программе охраны окружающей среды
финансирование в 2010-2013 гг. составит 194,406 млн. руб., в т. ч.  из
местного бюджета - 2,78 млн. руб. (на охрану окружающей среды - леса),
средства предприятий - 191,63 млн. руб. Экологические  мероприятия  по
предприятиям  жилищно-коммунального  хозяйства  включены  в  программу
"Развитие жилищно-коммунального комплекса города".
     Наиболее острая экологическая проблема  в  городе  -  загрязнение
атмосферного воздуха стационарными и передвижными источниками  вредных
выбросов.
     Разработанные  природоохранные   мероприятия,   направленные   на
улучшение атмосферного воздуха, предполагают финансирование в  размере
1,904 млн. руб.
     В  2011  году  ООО  "Водоканал"  запланировано  закрытие   мелких
котельных  с  переключением  нагрузок  на  более  крупные   котельные,
реконструкция котельной с заменой котлов и  прокладкой  теплосетей  до
ликвидируемых  котельных.  Реализация  мероприятий  позволит   снизить
выбросы в атмосферу более чем на 500 тонн.
     В мероприятиях, направленных на уменьшение выбросов  в  атмосферу
от котельных угольных предприятий предусматривается  установка  второй
ступени пылеочистки дымовых газов (ОАО "Шахта им. Кирова", ОАО  "Шахта
Егозовская",  ОАО  "Шахта  Комсомолец",  ОАО  "Шахта   Красноярская"),
планируемое снижение выбросов около 800 т/год.
     На охрану водного бассейна и очистку  сточных  вод  запланировано
186,627 млн. руб.
     Для улучшения качества сброса в поверхностный водоем р.  Иня  ООО
"Водоканал" планируется реконструкция  системы  аэрации  аэротенок  на
очистных сооружениях города.
     Для  улучшения  качества  сбрасываемых   вод   в   р.   Камышанка
разрабатывается  проект  строительства  очистных  сооружений  в   пос.
Никитинский, затраты в 2012 году составят 1,0 млн. руб.
     Разработан проект реконструкции очистных сооружений  шахтных  вод
Центрального водоотлива ОАО "шахта им. Кирова". Это  позволит  снизить
сброс по взвешенным веществам на 2,9 т, по железу на 0,07 т,  марганцу
- 0,007 т, цинку - 0,01 т.
     Для улучшения  качества  воды,  сбрасываемой  в  водные  объекты,
ведется   реконструкция   насосно-фильтровальной   станции    очистных
сооружений ОАО "шахта им.7  Ноября".  Снижение  сброса  по  взвешенным
веществам составит - 9,6 т, железу - 0,09 т, марганцу - 0,133 т, цинку
- 0,014т.
     На основных промплощадках шахт им.7 Ноября и "Комсомолец" в  2012
году  планируется  строительство  ливневой  канализации   и   очистных
сооружений.
     На 2011-2013 годы запланировано строительство очистных сооружений
шахты  Красноярской,  что  позволит   улучшить   качество   сброса   в
поверхностный водоем р. Мереть.
     Для ликвидации сброса хозбытовых стоков в  городскую  канализацию
планируется проектирование и  строительство  сооружений  биологической
очистки и использование очищенных стоков для производственных  нужд  в
ООО "Завод полукоксования".
     В  рамках  выполнения  мероприятий  по  охране  и   рациональному
использованию земель в 2009 году  закончены  работы  по  рекультивации
нарушенных земель  территорий  ликвидированных  шахт  39  участков  на
площади   239,12   га,   выполнена   техническая    и    биологическая
рекультивация, финансирование из средств ГУРШа.  Рекультивация  земель
угольными предприятиями на  территории  города  на  2010-2013  гг.  не
запланирована.
     Для утилизации твердых бытовых отходов в  муниципальном  жилищном
фонде установлено  990  шт.  металлических  контейнеров,  60%  которых
требуют замены и 300 шт. необходимо установить дополнительно. Ежегодно
планируется изготавливать по 100 шт. контейнеров, приобретать по одной
единице контейнеровоза (марка ЗИЛ) для вывоза твердых бытовых отходов.
В 2011 году для улучшения санитарной обстановки в  городе  планируется
приобретение    контейнеровоза    из    собственных    средств     ООО
"Спецавтохозяйство".  Затраты  по  мероприятиям,   предусмотренным   в
развитии ЖКК на 2010-2013 гг. составят 4,274 млн. руб.
     Благоустройство и охрана зеленых насаждений. На территории города
121 га зеленых насаждений, на плановом обслуживании находится 20% (или
21,0 га) от общего  количества  зеленых  насаждений,  из  них  6,9  га
скверов, 14,1 га газонов, 0,34 га цветников. Затраты на охрану, защиту
лесных насаждений города запланированы на  2007-2012  годы  в  размере
2,779 млн. руб. - за счет средств местного бюджета.
     Мероприятия по ликвидации мелких котельных, подключение  к  более
крупным источникам  теплоснабжения  и  оснащение  источников  выбросов
пылеулавливающими установками, улучшение качества сбрасываемых  стоков
в водные объекты, утилизация твердых бытовых отходов являются одним из
выходов  из  сложившейся  ситуации  и  предусмотрены  в   подпрограмме
развития жилищно-коммунального комплекса.
     Реализация всех  этих  мероприятий  позволит  снизить  выбросы  в
атмосферу, уменьшить объемы сброса сточных вод за счет реконструкции и
строительства очистных сооружений, уменьшить  количество  загрязняющих
веществ, поступающих в поверхностные водные объекты.

     Цель  4:   ожидаемые   результаты   при   реализации   намеченных
мероприятий по группе пространственных целей.
     16. Развитие жилищно-коммунального комплекса.
     Основная   цель   мероприятий   развития    жилищно-коммунального
комплекса - создание благоприятных условий для  проживания  населения,
повышения качества жилищно-коммунальных услуг, повышение эффективности
использования  топливно-энергетических  ресурсов,  сокращение  вредных
выбросов в атмосферу и негативного воздействия  на  окружающую  среду,
снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий ЖКХ.
     В соответствии  с  программой  социально-экономического  развития
города на 2010-2013 гг. планируемый объем финансирования  подпрограммы
развития жилищно-коммунального комплекса составит 940,486 млн. руб., в
т. ч. за  счет  средств  федерального  бюджета  -  178,57  млн.  руб.,
областного бюджета - 59,13 млн. руб., местного бюджета  -  327,3  млн.
руб., прочих средств - 375,48 млн. руб.
     В рамках реализации подпрограммы планируется выделение средств:
     на теплоснабжение города - 433,107  млн.  руб.  На  эти  средства
запланировано:  замена  устаревших  котлов,  закрытие   нерентабельных
котельных N 19, 42, 45,  реконструкция  котельной  N 5,  что  позволит
улучшить  экологическую  обстановку  и  сократить  расходы,  программа
"Подготовка к зиме" - капитальный  ремонт  котельного  оборудования  и
тепловых сетей;
     на водоснабжение и водоотведение  -  115,944  млн.  руб.  На  эти
средства запланировано провести  модернизацию  насосного  оборудования
Томского водовода, установку компенсирующего устройства на 11  подъеме
Томского водовода, диспетчеризацию очистных сооружений города  и  цеха
транспортировки  сточных  вод,  реконструкцию  насосных  станций  цеха
транспортировки сточных вод.
     на электроснабжение - 16,098  млн.  руб.  Текущий  и  капитальный
ремонт  распределительных  и   трансформаторных   подстанций,   ремонт
воздушных и кабельных линий электропередач.
     на благоустройство города - 218,143 млн. руб., в том числе:
     дорожно-мостовое  хозяйство  -  106,598  млн.  руб.   Планируется
ежегодно ремонтировать (грейдировать) дороги к садовым  участкам,  для
предотвращения затопления домов - устройство водоотводных  канав  (200
п.  м).  До  2013  года  -  замена  старых  и  установка   недостающих
остановочных павильонов;
     зеленое хозяйство - 39,36 млн. руб. На территории города  121  га
зеленых насаждений, на плановом обслуживании находится 20%  (или  21,0
га) от общего количества зеленых насаждений, из них  6,9  га  скверов,
14,1 га газонов, 0,34 га цветников;
     уличное освещение - 46,888 млн. руб. Планируется восстановление и
текущее содержание линий уличного освещения;
     организация безопасности движения  -  7,518  млн.  руб.  Средства
будут  направлены  на  содержание  и  ремонт   светофорных   объектов,
установку дорожных знаков;
     санитарная очистка  -  9,907  млн.  руб.  Всего  в  муниципальном
жилищном фонде установлено  990  шт.  металлических  контейнеров,  60%
которых требуют замены и 300 шт. необходимо установить  дополнительно.
Ежегодно планируется изготавливать по 100 шт. контейнеров, приобретать
по одной единице контейнеровоза (марка ЗИЛ) для вывоза твердых бытовых
отходов;
     организация мест захоронения - 1,35 млн. руб. и другие работы.
     По программе капитального ремонта муниципального жилищного  фонда
планируется освоить 157,194 млн. руб.  Средства  будут  направлены  на
ремонт кровли, ВДО, фасадов, лифтов.
     Реализация мероприятий позволит повысить эффективность и качество
жилищно-коммунального  обслуживания,  обеспечить   надежность   работы
систем   жизнеобеспечения,   комфортность   и   безопасность   условий
проживания, улучшить экологическую обстановку города.
     17. Развитие   городского   автомобильного    и    электрического
транспорта, транспортно-логистического узла города.
     На  территории  города  2  крупных  предприятия,   осуществляющих
перевозку пассажиров: ОАО "Горэлектротранспорт" и Филиал Беловского ГП
АТП "Ленинск-Кузнецкая автоколонна".
     Для  обеспечения   стабильной   работы   предприятий   городского
автомобильного   и   электрического   транспорта,    регулярности    и
безопасности   пассажирских   перевозок,    улучшения    транспортного
обслуживания населения  разработаны  мероприятия  развития  городского
транспорта, предусматривающие финансирование  в  размере  3771,0  млн.
руб., в том  числе  из  федерального  бюджета  -  1377,64  млн.  руб.,
областного бюджета - 2342,85 млн. руб., местного бюджета - 39,08  млн.
руб., прочих источников - 11,43 млн. руб.
     На    2010-2013    гг.    запланировано    финансирование     ОАО
"Горэлектротранспорт" в размере 39,08 млн.  руб.  из  средств  бюджета
города. Средства будут направлены на  приобретение  нового  подвижного
состава, замену кабельных  высоковольтных  линий,  замену  контактного
провода,       приобретение       вспомогательного        оборудования
(электролаборатории) для высоковольтных испытаний и прочие работы.
     Программой развития филиала Беловского ГП АТП  "Ленинск-Кузнецкая
автоколонна" предусмотрено финансирование в размере 89,13 млн. руб. из
средств областного бюджета и собственных средств предприятия. Средства
будут  направлены  на  модернизацию   подвижного   состава   за   счет
приобретения  автобусов  современных  марок,  перевод  автомобилей  на
работу на сжиженном газе, модернизации механической мойки  и  очистных
сооружений ливневых стоков и прочих работ.
     От степени  развития  и  качества  работы  городского  транспорта
зависит не только уровень транспортного обслуживания населения,  но  и
нормальная  работа  предприятий,  учреждений  и  организаций,  поэтому
социальный эффект от реализации мероприятий заключается в  обеспечении
бесперебойной  и   безопасной   работы,   обновлении   автобусного   и
троллейбусного парков.
     Развитие транспортно-логистического          узла          города
Ленинска-Кузнецкого.  В период 2010-2012 гг. планируется реконструкция
ряда существующих и строительство новых участков автомобильной  дороги
Ленинск-Кузнецкий - Кемерово. Она является частью трассы Новосибирск -
Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга.  Эта дорога относится к  наиболее
важным  транспортным  магистралям  Кузбасса и является межрегиональным
коридором между Кемеровской и Новосибирской областями. Кроме того, она
способствует  оперативному  пропуску  транспортных потоков в Алтайский
край,  Республику Алтай,  Казахстан и Монголию с нового  автодорожного
направления  Алтай  -  Кузбасс.  Вдоль  трассы  находится много дачных
кооперативов, баз отдыха, районов индивидуальной застройки.
     Протяженность   участка   дороги,   подлежащего    строительству,
составляет 24,599 км, дорога будет включать участки  первой  и  второй
категории. Дорога строится в обход населенных пунктов.
     Для строительства дороги необходимо  3642,79  млн.  руб.,  в  том
числе из федерального бюджета  -  1377,64  млн.  руб.,  из  областного
бюджета - 2265,15 млн. руб.
     Реализация  данного  мероприятия  позволит  повысить   пропускную
способность трассы, сократит время в пути до города Кемерова в 2 раза.
Строительство дороги позволит обеспечить бесперебойное  круглогодичное
сообщение на  пригородных  и  междугородных  маршрутах.  Дорога  будет
важнейшим  элементом  транспортной  системы,  оказывающим  влияние  на
социальное и экономическое развитие не только города, но и области.
     18. Развитие связи и телекоммуникаций.
     Цель подпрограммы -  обеспечение  населения  города  современными
услугами телефонной  связи,  а  также  повышение  качества  кабельного
телевидения. Финансирование мероприятий программы в  период  2010-2013
гг. будет осуществляться за счет  собственных  средств  предприятий  и
составит 86,16 тыс. руб.
     ОАО  "Сибирьтелеком"  Кемеровский  филиал   ОАО   "Сибирьтелеком"
структурное  подразделение  Ленинск-Кузнецкий  центр  телекоммуникаций
планирует направить 40,06 млн. руб. на строительство и расширение сети
широкополосного  доступа  хDSL  и  телефонизацию  вновь  строящихся  и
существующих объектов по технологии GPON.
     ООО "П Спектр" на  развитие  сети  кабельного  телевидения,  сети
Интернет и прочие работы планирует затратить 44,1 млн. руб.
     ООО "Телеком" планирует направить 2,0  млн.  руб.  на  расширение
оптоволоконной кабельной сети,  с  возможным  подключением  абонентов,
проживающих  в  центральной  части  города,  квартале   "Кемеровский",
микрорайоне N 7 и прилегающих к нему коттеджах.
     Социальный  эффект  реализации  мероприятий  развития   связи   и
телекоммуникаций выразится в расширении  видов  и  улучшении  качества
услуг, предоставляемых населению.
     19. Развитие управления муниципальной собственностью.
     Главными целями управления муниципальной собственностью являются:
     увеличение доходов городского бюджета;
     создание  оптимальной  структуры   муниципальной   собственности,
обеспечивающей  решение  вопросов  местного  значения  с  максимальной
эффективностью;
     вовлечение  максимального   количества   объектов   муниципальной
собственности, в том числе земельных участков, в процесс управления;
     привлечение   инвестиций   в   экономику    города,    обновление
муниципальной собственности;
     улучшение   результатов   финансово-хозяйственной    деятельности
муниципальных   предприятий   и   хозяйственных   обществ   с    долей
муниципальной собственности;
     усиление  роли  органов   городского   самоуправления   в   сфере
экономических отношений на территории города.
     Мероприятиями на 2010-2013 гг.  предусматривается  финансирование
из  местного  бюджета  в  размере  48,411  млн.  руб.  Средства  будут
направлены на:
     проведение  работ,  вязанных  с  содержанием,  охраной,   оценкой
объектов   муниципальной   собственности   и   изготовление   на   них
землеустроительных дел, технических паспортов;
     проведение  работ,  связанных  с  разграничением  государственной
собственности  на  землю,  и  формирование  баз  данных  по  земельным
участкам;
     создание         информационно-технической         инфраструктуры
автоматизированной системы управления недвижимостью и землей.
     Реализация данных мероприятий в отношении объектов  муниципальной
собственности, в том числе  земельных  участков,  позволит  не  только
вовлечь  максимальное  количество  объектов   в   управление,   но   и
усовершенствовать    саму     систему     управления     муниципальной
собственностью.

     VII. ПЛАН      СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО      РАЗВИТИЯ      ГОРОДА
ЛЕНИНСКА-КУЗНЕЦКОГО НА 2011 ГОД

     7. План      социально-экономического       развития       города
Ленинска-Кузнецкого на 2011 год

     Для достижения генеральной цели социально-экономического развития
города Ленинска-Кузнецкого "Создание социально комфортных условий  для
жизни  населения  и  развития   бизнеса"   в   краткосрочном   периоде
разработаны мероприятия, которые помогут решить поставленные задачи.
     План финансировании мероприятий социально-экономического развития
города Ленинска-Кузнецкого на 2011 год приведен в Приложении 4.
     Наиболее  значимые  прогнозные  оценки  в  период  до  2011  года
следующие:
     Реализация мероприятий развития промышленности позволит:
     - активизировать инвестиционную деятельность,  обновить  основные
производственные фонды, увеличить общий объем  инвестиций  в  основной
капитал;
     - оптимизировать структуру выпуска промышленной продукции;
     - создать более 500 новых рабочих  мест  на  предприятиях  города
обрабатывающих отраслей экономики.
     Реализация    мероприятий    поддержки    малого    и    среднего
предпринимательства будет способствовать расширению доступа  субъектов
малого  и  среднего   предпринимательства   к   финансовым   ресурсам,
привлечению  субъектов  малого  и   среднего   предпринимательства   к
выполнению  муниципального  заказа,  позволит   провести   подготовку,
переподготовку и повышение  квалификации  кадров  субъектов  малого  и
среднего бизнеса.
     К концу 2011 года в рамках выполнения мероприятий предполагается:
     - увеличить количество малых предприятий до 640 единиц или в 1,02
раза (в 2009 году - 614 ед.);
     - создать около 200 новых рабочих мест;
     - обеспечить  увеличение  доли   малого   предпринимательства   в
производственном секторе экономики города до  12,8%  (в  2009  году  -
10,7%).
     Реализация инвестиционных мероприятий в строительстве позволит:
     - ввести 32 тыс. кв. м жилья, тем самым улучшить жилищные условия
работников бюджетной сферы и решить проблему  переселения  граждан  из
аварийного муниципального жилья;
     - увеличить обеспеченность населения жилыми помещениями  на  1,5%
(в 2011 году - 22,6 кв. м. на 1 жителя против  22,27  кв.  м.  в  2009
году);
     - привлекать   инвесторов   в   жилищное   строительство    новых
микрорайонов, провести ремонт котельных,  заменить  тепломагистрали  и
водопроводные сети;
     - ликвидировать муниципальный аварийный фонд.
     Реализация  мероприятий  по   развитию   потребительского   рынка
позволит:
     - увеличить объем розничного товарооборота в  1,2  раза  (в  2011
году - 7,8 млрд. руб. против 6,8 млрд. руб. в 2009 году);
     - увеличить оборот общественного питания в 1,3 раза (в 2011  году
- 388 млн. руб. против 309 млн. руб. в 2009 году);
     - увеличить объем бытовых услуг в 1,13 раза (в 2011 году -  259,0
млн. руб. против 229,6 млн. руб. в 2009 году);
     - улучшить качество и культуру торгового и бытового  обслуживания
населения;
     - создать около 100 новых рабочих мест.
     Реализация мероприятий содействия  занятости  населения  позволит
снизить  уровень  социальной  напряженности  на  рынке  труда,  решить
проблемы трудоустройства  каждого  четвертого  безработного,  охватить
активными формами содействия занятости каждого десятого.
     Реализация мероприятий развития здравоохранения позволит:
     - обеспечить снижение общей заболеваемости населения;
     - сохранить  коэффициент  рождаемости  на  прежнем  уровне   13,9
родившихся на 1000 населения;
     - снизить показатель младенческой смертности;
     - снизить   степень    износа    основных    фондов    учреждений
здравоохранения в 1,08 раза (в 2011 году  -  79%  против  85%  в  2009
году);
     - привлечь врачей в участковую  сеть,  повысить  эффективность  и
снизить сроки ожидания лечебно-диагностических мероприятий, проводимых
на догоспитальном этапе, организовать полное обследование беременных и
новорожденных,   избежать   обострений   и   осложнений    хронических
заболеваний, укрепить физическое и социальное благополучие  граждан  и
удовлетворить потребность в медицинской помощи, приобрести современное
медицинское  оборудование,  открыть   межтерриториальные   медицинские
центры, на 10% снизить число запущенных социально-значимых болезней.
     Реализация  мероприятий  развития  системы  образования  позволит
обновить оснащение спортивных залов в школах и  школах-интернатах;  на
13,6  тыс.  экземпляров  увеличить  библиотечный  фонд,  что  позволит
обучающихся   из   малообеспеченных   семей   обеспечить   бесплатными
учебниками; расширить перечень и размер адресной помощи  детям-сиротам
и детям из малообеспеченных семей; полностью обновить парк автобусов в
детских домах и школах-интернатах;  улучшить  качество  и  ассортимент
блюд в школьных столовых и обеспечить 100% охват питанием  обучающихся
и воспитанников образовательных учреждений; установить  приборы  учета
тепла и воды во всех учреждениях образования, что позволит  сэкономить
около 30% бюджетных средств, направленных  на  оплату  энергоресурсов;
обеспечить     противопожарную     безопасность      и      выполнение
антитеррористических мероприятий во всех учреждениях образования.
     Реализация  мероприятий  развития  культуры   позволит   улучшить
качество предоставляемых услуг, расширить и укрепить культурные связи,
сохранить  исторические  памятники  и   народные   традиции,   сделать
доступными учреждения культуры для всех слоев населения.
     Реализация мероприятий  развития  физической  культуры  и  спорта
будет   способствовать   укреплению    материально-технической    базы
учреждений физической культуры и спорта,  что  приведет  к  увеличению
числа занимающихся физкультурой и спортом, улучшению  качества  жизни,
профилактике наркомании и алкоголизма.
     Реализация комплекса мероприятий социальной  поддержки  населения
города  позволит  улучшить  качество  обслуживания  малоимущих   слоев
населения, граждан пожилого возраста и инвалидов, оздоровить в  летних
лагерях до 110 детей, а  также  расширить  перечень  социальных  видов
услуг, оказываемых учреждениями социальной защиты населения.
     Реализация  мероприятий  в  сфере  молодежной  политики  позволит
увеличить  объем  услуг  оказываемых  молодежи,  увеличить  количество
подростков  и  молодых  людей,  вовлеченных   в   общественно-полезную
деятельность, повысить уровень организаторских способностей лидеров  и
актива  детско-юношеских  и  молодежных  организаций,   способствовать
развитию содержательных форм организации свободного времени подростков
и   молодежи,   увеличить   количество   молодых   людей    охваченных
организованными  формами  отдыха  и   занятости,   улучшить   здоровье
подростков и молодежи, снизить  уровень  наркомании  и  алкоголизма  в
подростковой среде.
     Реализация мероприятий развития и совершенствования ГО  и  защиты
населения позволит обеспечить готовность органов управления и  средств
городского звена  территориальной  подсистемы  РСЧС  к  локализации  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  достаточности  мер  по   защите
населения города от чрезвычайных ситуаций  природного  и  техногенного
характера.
     Реализация мероприятий по усилению борьбы с  преступностью  будет
способствовать эффективности оперативно-профилактических и комплексных
мероприятий,  улучшению   оперативно-служебных   показателей   личного
состава  (предупреждение  и  раскрываемость  преступлений),   усилению
защищенности охраны жизни  и  здоровья  граждан,  имущества,  снижению
уровня особо тяжких преступлений, снижения роста незаконного оборота и
потребления  наркотических  средств  и  сильно  действующих   веществ,
укреплению материально-технической базы УВД.
     Реализация мероприятий по развитию  средств  массовой  информации
позволит  улучшить   качество   подготовки   материалов   телепередач,
радиопрограмм, повысить  оперативность  освещения  событий;  увеличить
объем оказываемых информационных  услуг;  повысить  образовательный  и
культурный уровень населения.
     Социальный эффект реализации  мероприятий  по  охране  окружающей
среды.
     Охрана и рациональное использование земель:
     - рекультивация  нарушенных  земель  золошлаковыми  отходами  ОАО
"ККиТС" площадью 2,75 га.
     Охрана атмосферного воздуха:
     - закрытие мелких котельных с переключением тепловой нагрузки  на
более крупные котельные позволит снизить выбросы в  атмосферу  на  500
тонн.
     Охрана водных объектов:
     - позволит уменьшить количество загрязняющих веществ, поступающих
в поверхностные водные объекты на 44 тонны.
     Реализация мероприятий развития  жилищно-коммунального  комплекса
позволит  повысить  эффективность  и  качество   жилищно-коммунального
обслуживания, обеспечить надежность  работы  систем  жизнеобеспечения,
комфортность и безопасность условий проживания, улучшить экологическую
обстановку города.
     Социальный эффект от реализации мероприятий  развития  городского
автомобильного и электрического транспорта заключается  в  обеспечении
бесперебойной  и   безопасной   работы,   обновление   автобусного   и
троллейбусного парков.
     Социальный   эффект   реализации   мероприятий   развития   связи
телекоммуникаций   -   расширение   видов   и    улучшение    качества
предоставляемых населению услуг.
     Реализация    мероприятий    программы    развития     управления
муниципальной собственностью позволит  обеспечить  увеличение  доходов
городского бюджета, оптимизировать структуру управления  муниципальной
собственностью, привлечь  инвестиции  в  экономику  города,  обеспечит
обновление муниципальной собственности.

     VIII. МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  И  МОНИТОРИНГ  КОМПЛЕКСНОЙ  ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЛЕНИНСКА-КУЗНЕЦКОГО

     8.1. Система   действий   по   реализации  Комплексной  программы
социальноэкономического развития города Ленинска-Кузнецкого

     Реализация   Комплексной    программы    социально-экономического
развития   города   Ленинска-Кузнецкого   предполагает   осуществление
мероприятий в три этапа:
     1. Этап инерционного развития - 2009 год - 2011 год.
     2. Этап перехода к устойчивому социально-экономическому  развитию
- 2012 год - 2016 год.
     3. Этап инновационного развития 2017 год - 2025 год.
     Основными принципами     реализации     Комплексной     программы
социально-экономического развития города Ленинска-Кузнецкого являются:
     - рациональное использование бюджетных средств,  их  концентрация
на решении приоритетных социально-экономических проблем;
     - максимальное      привлечение      внебюджетных      источников
финансирования,  в  том  числе  через  развитие  ипотечного  жилищного
кредитования,   лизинговой    деятельности,    привлечение    частного
российского и иностранного капитала  на  территорию  города,  активное
участие в проектах российских и международных организаций;
     - размещение  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  на  конкурсной   основе   в
соответствии  с  федеральным  законодательством  и   законодательством
Кемеровской области;
     - ежегодное   уточнение   степени   ее   выполнения   (с   учетом
эффективности)  для  включения  финансирования  мероприятий  в  бюджет
предстоящего года;
     - поддержание  баланса   интересов   всех   участников   процесса
реализации программ и проектов,  включенных  в  Комплексную  программу
(органов государственной власти  и  органов  местного  самоуправления,
предприятий и организаций различных форм  собственности,  коммерческих
банков и иных инвестиционных институтов, населения и общественности).
     Механизм реализации             Комплексной             программы
социально-экономического  развития города Ленинска-Кузнецкого включает
следующие элементы:
     1) стратегическое       планирование       и      прогнозирование
социально-экономических   процессов,   протекающих   в   муниципальном
образовании,  регионе,  РФ, на внешних рынках, на которых присутствует
продукция, произведенная в городе;
     2) нормативно-правовое обеспечение этапов реализации  Комплексной
программы социально-экономического развития города Ленинска-Кузнецкого
посредством разработки соответствующих нормативно-правовых актов;
     3) организационно-политическое  обеспечение   этапов   реализации
Комплексной   программы   социально-экономического   развития   города
Ленинска-Кузнецкого посредством:
     - внедрения системы стратегического управления в практику органов
местного самоуправления города Ленинска-Кузнецкого,
     - разработки  программ,  планов,  мероприятий   и   проектов   по
реализации  Комплексной  программы  социально-экономического  развития
города и достижению стратегических целей развития,
     - совершенствования организационной  структуры  органов  местного
самоуправления и технологии решения определенных задач,
     - развития механизмов социального партнерства,
     - разработки  и  внедрения  в  органах  местного   самоуправления
системы оценки эффективности управления развитием города;
     4) финансово-экономическое    обеспечение    этапов    реализации
Комплексной   программы   социально-экономического   развития   города
Ленинска-Кузнецкого посредством:
     - совершенствования механизмов межбюджетных отношений,
     - совершенствования  взаимоотношений  с  финансово-кредитными   и
инвестиционными организациями;
     5) информационное  обеспечение  этапов   реализации   Комплексной
программы социально-экономического развития города Ленинска-Кузнецкого
посредством  использования   разнообразных   коммуникативных   каналов
(прежде всего, печатные и электронные СМИ) и механизмов обратной связи
для оперативного обмена информацией с участниками процесса  реализации
Комплексной программы о результатах выполнения мероприятий,  проектов,
планов и программ.
     Механизм реализации             Комплексной             программы
социально-экономического     развития    города    Ленинска-Кузнецкого
предусматривает   использование   комплекса   мер    организационного,
экономического и правового характера.
     Экономические, правовые и  организационные  методы  регулирования
отношений  на  территории  города   должны   способствовать   созданию
благоприятных условий для  предпринимательской  деятельности,  честной
конкуренции  на  товарных  рынках,  свободного  перемещения   товаров;
стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности;
     Комплексная программа  социально-экономического  развития  города
Ленинска-Кузнецкого  должна  служить  одним  из   основных   критериев
принятия решений органами власти и бизнес-сообществом  при  разработке
мероприятий и проектов и принятии  их  к  реализации  (финансированию,
софинансированию) в предстоящем периоде.
     1. План   мероприятий   работы   организационной   структуры   по
реализации  Комплексной  программы  социально-экономического  развития
города Ленинска-Кузнецкого
     Для разработки     и     реализации     Комплексной     программы
социально-экономического    развития    города     Ленинска-Кузнецкого
формируется система исполнительных органов,  представленная на рисунке
8.

                                                                 Рис.8

      Система исполнительных органов для разработки и реализации
       Комплексной программы социально-экономического развития
                 Ленинск-Кузнецкого городского округа*

     Координационный Совет        возглавляет       Глава       города
Ленинска-Кузнецкого  и  состоит   из   представителей   Администрации,
городских    предприятий    и   организаций,   бизнеса,   общественных
организаций,  профсоюзов.  Координационный   Совет   формируется   для
рассмотрения  и  утверждения  всех основных вопросов,  связанных как с
разработкой Комплексной  программы  социально-экономического  развития
Ленинск-Кузнецкого городского округа, так и с обеспечением процесса ее
реализации.  Основная задача Координационного Совета -  координация  и
принятие  ключевых  решений  в  процессах  разработки,  утверждения  и
обеспечения реализации Комплексной программы.
     Координационный   Совет   проводит   свои   заседания   по   мере
необходимости. Советом рассматривается отчет исполнительного  комитета
о  ходе  реализации  Комплексной  программы   социально-экономического
развития Ленинск-Кузнецкого городского округа.
     Исполнительный Комитет  осуществляет  руководство  разработкой  и
реализацией  Комплексной   программы.   В   состав   комитета   входят
заместители главы города.  Основная  задача  исполнительного  комитета
состоит  в  обеспечении  реализации  запланированных   мероприятий   и
корректировки Комплексной программы. Комитет также  готовит  программу
реализации  мероприятий   Комплексной   программы,   разрабатывает   и
утверждает план работы  на  год.  Заседания  исполнительного  комитета
проводятся по мере необходимости. На заседаниях:
     - рассматривается отчет группы  муниципального  развития  о  ходе
реализации мероприятий Комплексной программы,
     - осуществляется координация и согласование  вопросов  подготовки
мониторинговых и отчетных материалов,
     - корректируется   план   работы   исполнительного   комитета   в
зависимости  от  складывающейся  ситуации  с  реализацией  мероприятий
комплексной программы.
     Группа муниципального развития -  рабочий  орган,  координирующий
реализацию, мониторинг, обновление  комплексной  программы.  В  состав
группы входят:
     - специалисты отдела  экономического  анализа  и  прогнозирования
администрации;
     - специалисты по спонсорским организациям (работник МФПП);
     - специалист по привлечению инвестиций (работник МФПП).
     Основными задачами группы являются:
     - координация и организация выполнения  программ  и  мероприятий,
включенных в Комплексную программу  социально-экономического  развития
города Ленинска-Кузнецкого;
     - ведение мониторинга реализации плана;
     - подготовка предложений по корректировке и обновлению программ и
мероприятий  комплексной  программы  для  рассмотрения  исполнительным
комитетом, а затем координационным советом;
     - подготовка отчетных, обзорных и  аналитических  материалов  для
рассмотрения в исполнительном комитете.
     Деятельность рабочих        групп         по         направлениям
социально-экономического   развития   города   координируется  группой
муниципального развития.
     Основные задачи рабочих групп следующие:
     - продвижение  процесса   реализации   мероприятий,   координация
действий участников рабочих групп;
     - составление  рабочих  планов  реализации   мероприятий   и   их
практическое исполнение;
     - подготовка мониторинговой информации для группы  муниципального
развития;
     - подготовка  предложений  по  корректировке   плана   реализации
мероприятий Комплексной  программы  социально-экономического  развития
города Ленинска-Кузнецкого.
     В состав  групп  входят  представители  партнерских  организаций,
участвующих  в  реализации  проектов.  Руководят   рабочими   группами
представители структурных подразделений администрации города.
     Рабочие  группы  организуют  свою   деятельность   и   производят
распределение   функциональных   обязанностей   среди   членов   групп
самостоятельно.  Заседания  проводятся  для  принятия  планов   работ,
координации  действий  участников  в  ходе   практической   работы   и
подготовки материалов мониторинга.
     Планируемые  изменения   организационной   структуры   управления
Администрации города требуют внесения изменений в функции,  полномочия
и меру ответственности структурных подразделений администрации города,
хозяйствующих   субъектов   муниципальной   формы   собственности    и
должностных лиц в части разработки и реализации мероприятий и проектов
Комплексной  программы.  Предусматривается  внесение   соответствующих
изменений   в    нормативно-правовые    документы,    регламентирующие
деятельность соответствующих структур.
     2. Отбор и принятие долгосрочных  инвестиционных  предложений  от
бизнес-структур
     Отбор и принятие инвестиционных  предложений  от  бизнес-структур
осуществляются на основе следующих критериев:
     - соответствие   целей   проекта   приоритетным    стратегическим
направлениям развития города Ленинска-Кузнецкого;
     - возможность      самофинансирования      или      внебюджетного
финансирования;
     - социальная значимость проекта;
     - наличие платежеспособного спроса на продукцию на  внутреннем  и
внешнем рынках;
     - соответствие  продукции  современному   научно-техническому   и
экологическому уровню;
     - конкурентоспособность продукции;
     - возможность сохранения или создания новых рабочих мест;
     - сохранение   и    развитие    научно-технического    потенциала
предприятия и возможность максимального и  использования  существующих
основных фондов.
     Основные этапы работы с проектами и программами следующие:
     1. Определение целей отбора проектов и программ;
     2. Определение формы подачи заявок на осуществление проекта;
     3. Предварительный анализ  первичной  информации  по  поступившим
проектам и их предварительная оценка;
     4. Определение наиболее значимых проектов по целям;
     5. Сбор дополнительной и недостающей информации по проектам;
     6. Оценка реализованных и реализуемых проектов;
     7. Предоставление информации по  всем  проектам  заинтересованным
лицам.
     3. Комплекс мероприятий, стимулирующих привлечение инвестиций
     В  городе  разработано   и   утверждено   Положение   о   порядке
предоставления займов субъектам малого предпринимательства.
     Поддержка малого предпринимательства  города  Ленинска-Кузнецкого
предусматривается ряд мероприятий:
     - осуществление    финансовой    поддержки    субъектов    малого
предпринимательства на конкурсной основе;
     - содействие  в  субсидировании  части   процентной   ставки   за
пользование кредитами, выданными субъектам малого  предпринимательства
для реализации инвестиционных проектов;
     - предоставление  муниципальных  гарантий  Муниципальному   фонду
поддержки  малого  предпринимательства   для   привлечения   кредитных
ресурсов субъектам малого предпринимательства.
     4. Комплекс  мероприятий  по  продвижению  проектов   в   целевые
федеральные и региональные программы
     Комплекс  мероприятий   по   продвижению   проектов   в   целевые
федеральные  и  региональные   программы,   в   программы   реализации
приоритетных Национальных проектов, а также мероприятий по привлечению
внебюджетных   средств   бизнес-структур,   населения,    общественных
организаций, благотворительных фондов и других институтов предполагает
следующие направления:
     1. Создание  системы  информирования  об  имеющихся   программах,
критериях, индикаторах,  условиях  участия  в  целевых  федеральных  и
региональных программы;
     2. Оказание   методологической   и   консультативной   помощи   в
подготовке инвестиционных проектов для финансирования в рамках целевых
федеральных и региональных программы;
     3. Активное  лоббирование  территориальных  интересов  на  основе
формирования    совместных    согласованных    решений    в    органах
государственной власти Кемеровской области (Совете народных  депутатов
Кемеровской   области,   отраслевых   департаментах   и    управлениях
Администрации Кемеровской области), органах государственной власти РФ,
общественных  негосударственных,  межгосударственных  и  международных
организациях.  Основными  субъектами  лоббирования  интересов   должны
являться помимо  Главы  города  и  аппарата  управления  администрации
города:
     - депутаты городского и областного Советов народных депутатов;
     - депутаты ГД РФ;
     - члены Общественной палаты Кемеровской области и РФ;
     - собственники крупнейших предприятий;
     - прочие заинтересованные влиятельные граждане и организации.
     4. Мониторинг инноваций и ресурсного  обеспечения  (в  отраслевом
аспекте, в том числе  нормативно-правовом)  с  целью  поиска  новых  и
дополнительных возможностей социально-экономического развития  города,
а также обеспечения организационного сопровождения их использования;
     5. Реализация  принципов  муниципального  маркетинга  с  активным
информационном  продвижением  города   Ленинска-Кузнецкого   на   всех
уровнях.
     8.2. Мониторинг       реализации       Комплексной      программы
социально-экономического развития города Ленинска-Кузнецкого
     Предполагается осуществлять мониторинг качества  жизни  населения
города   Ленинска-Кузнецкого   по   совокупности    специализированных
индикаторов  и  показателей  качества  жизни.  Данные   индикаторы   и
показатели   являются   унифицированными   для   всех    муниципальных
образований  Кемеровской  области  -  городских  округов,  расчет   их
реализуется в виде  пакета  прикладных  программ,  являющегося  частью
Комплексной программы социально-экономического развития города.
     Методика  мониторинга  хода  реализации   Комплексной   программы
предусматривает  анализ  степени  достижения  поставленных   целей   с
выявлением  и  учетом   причинно-следственных   связей,   факторов   и
результатов реализации программы, отдельных  проектов  и  мероприятий.
Информационной основной мониторинга является статистическая информация
органов  государственной  статистики,   отчетные   данные   отраслевых
структурных    подразделений     администрации     города,     органов
государственной власти, общественных  организаций,  бизнес-структур  и
др., а  также  результаты  социологических  исследований  отношения  и
восприятия населения состояния и динамики  изменений  в  муниципальном
образовании. Мониторинг предусматривает не только  объективную,  но  и
субъективную оценку.
     Периодичность мониторинга по отдельным направлениям плана  должна
совпадать с периодичностью государственной отчетности.
     В ходе мониторинга решаются следующие задачи:
     - стимулирование  реализации   отдельных   проектов   и   планов,
Комплексной программы в целом;
     - оценка  достижения  главных  стратегических  целей,   получение
информации для принятия решений о распределении ресурсов на достижение
целей или о корректировке целей;
     - оценка степени  реализации  мер,  информация  для  уточнения  и
корректировки этих мер;
     - обеспечение непрерывности  управления  реализацией  Комплексной
программы.
     Итоги мониторинга отражаются в отчете,  где  фиксируются  сводные
оценки  продвижения  запланированных  плановых   мероприятий,   оценки
актуальности  мер,  списки  приоритетных  мер,  оценки  потребности  в
бюджетном  финансировании,  предложения  по  корректировке   плана   и
административных документов, связанных  с  реализацией  плана:  планом
действий   администрации,   бюджетом    муниципального    образования,
инвестиционными мероприятиями.
     Специальные мероприятия по контролю реализации планов, входящих в
Комплексную программу, не предусматриваются. Мера  ответственности  за
неэффективное выполнение мероприятий  и  проектов,  обусловленное  как
действиями,  так  и  бездействием,  устанавливается  исключительно  на
основе норм законодательства, действующего в определенный период.



     Первый заместитель главы города         И.Н. Ковалев







                                                          Приложение 1


                          Среднесрочный план
                  социально-экономического развития
             города Ленинска-Кузнецкого на 2009-2013 годы


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   N   |      Основные мероприятия       | Плановый объем финансирования на 2009-2013 годы, млн. руб. |
|  п/п  |                                 |------------------------------------------------------------|
|       |                                 |   Всего    |          в том числе по источникам:           |
|       |                                 |            |-----------------------------------------------|
|       |                                 |            |    ФБ    |    ОБ    |    МБ     |   прочие    |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|   1   |                2                |     3      |    4     |    5     |     6     |      7      |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|       | Цель 1: Экономическое  развитие |            |          |          |           |             |
|       | города                          |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 1.    | Программа развития              | 126663,940 | 0,000    | 0,000    | 0,000     | 126663,940  |
|       | промышленности                  |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 2.    | Программа поддержки   малого  и | 521,405    | 310,275  | 16,384   | 69,676    | 125,070     |
|       | среднего предпринимательства    |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 3.    | Программа              развития | 3562,593   | 1689,707 | 374,340  | 455,935   | 1042,611    |
|       | строительства                   |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 3.1.  | Жилищное строительство          | 2414,872   | 972,057  | 184,324  | 276,280   | 982,211     |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 3.2.  | Строительство          объектов | 1061,475   | 717,650  | 190,016  | 93,409    | 60,400      |
|       | непроизводственного назначения  |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 3.3.  | Капитальный ремонт              | 86,246     | 0,000    | 0,000    | 86,246    | 0,000       |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 3А    | Межбюджетные   трансферты    на | 1268,720   | 1268,720 | 0,000    | 0,000     | 0,000       |
|       | реализацию программ    местного |            |          |          |           |             |
|       | развития     и      обеспечение |            |          |          |           |             |
|       | занятости населения         для |            |          |          |           |             |
|       | шахтерских городов и поселков   |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 4.    | Программа              развития | 452,024    | 0,000    | 0,000    | 0,004     | 452,020     |
|       | потребительского рынка          |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|       | Цель 2: Социальное развитие     |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 5.    | Программа  содействия занятости | 701,424    | 201,176  | 473,036  | 0,000     | 27,212      |
|       | населения                       |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 6.    | Программа              развития | 523,855    | 361,795  | 47,500   | 51,479    | 63,081      |
|       | здравоохранения                 |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 7.    | Программа              развития | 466,165    | 0,610    | 6,275    | 444,580   | 14,700      |
|       | образования                     |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 8.    | Программа развития культуры     | 32,425     | 0,110    | 0,488    | 31,827    | 0,000       |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 9.    | Программа развития   физической | 30,273     | 0,000    | 0,000    | 30,273    | 0,000       |
|       | культуры, спорта и туризма      |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 10.   | Программа    социальной  защиты | 31,681     | 0,650    | 3,520    | 26,280    | 1,231       |
|       | населения                       |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 11.   | Программа              развития | 49,162     | 8,671    | 7,238    | 13,461    | 19,792      |
|       | молодежной политики             |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 12.   | Программа       развития      и | 3,470      | 0,000    | 0,000    | 3,470     | 0,000       |
|       | совершенствования   гражданской |            |          |          |           |             |
|       | обороны и защиты населения      |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 13.   | Программа   по  усилению борьбы | 5,012      | 0,000    | 0,000    | 5,012     | 0,000       |
|       | с преступностью                 |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 14.   | Программа    развития   средств | 1,070      | 0,000    | 0,000    | 0,000     | 1,070       |
|       | массовой      информации      и |            |          |          |           |             |
|       | взаимосвязи   с   общественными |            |          |          |           |             |
|       | организациями                   |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|       | Цель 3: Экологическое развитие  |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 15.   | Программа   охраны   окружающей | 212,724    | 0,000    | 0,000    | 3,279     | 209,445     |
|       | среды                           |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 15.1. | Охрана атмосферного воздуха     | 11,730     | 0,000    | 0,000    | 0,000     | 11,730      |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 15.2. | Охрана    водного   бассейна  и | 196,745    | 0,000    | 0,000    | 0,000     | 196,745     |
|       | очистка сточных вод             |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 15.3. | Охрана    и        рациональное | 0,970      | 0,000    | 0,000    | 0,000     | 0,970       |
|       | использование земель            |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 15.4. | Утилизация    твердых   бытовых | 0,000      | 0,000    | 0,000    | 0,000     | 0,000       |
|       | отходов (ТБО)                   |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 15.5. | Благоустройство    и     охрана | 3,279      | 0,000    | 0,000    | 3,279     | 0,000       |
|       | зеленых насаждений              |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|       | Цель 4: Пространственное        |            |          |          |           |             |
|       | (градостроительное) развитие    |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 16.   | Программа    развития  жилищно- | 1145,459   | 251,952  | 76,822   | 401,344   | 415,341     |
|       | коммунального         комплекса |            |          |          |           |             |
|       | города                          |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 17.   | Программа развития   городского | 3793,750   | 1377,640 | 2364,950 | 39,080    | 12,080      |
|       | автомобильного                и |            |          |          |           |             |
|       | электрического      транспорта, |            |          |          |           |             |
|       | транспортно-логистического узла |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 18.   | Программа   развития   связи  и | 102,320    | 0,000    | 0,000    | 0,000     | 102,320     |
|       | телекоммуникаций                |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
| 19.   | Программа  развития  управления | 55,711     | 0,000    | 0,000    | 55,711    | 0,000       |
|       | муниципальной собственностью    |            |          |          |           |             |
|-------+---------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|       | ВСЕГО                           | 139623,183 | 5471,306 | 3370,553 | 1631,411  | 129149,913  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------




                                                          Приложение 2


             Фактический объем финансирования мероприятий
       Комплексной программы социально-экономического развития
                города Ленинска-Кузнецкого за 2009 год


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     N     |      Основные мероприятия       | Фактический объем финансирования за 2009 год, млн. руб. |
|    п/п    |                                 |---------------------------------------------------------|
|           |                                 |   всего   |        в том числе по источникам:           |
|           |                                 |           |---------------------------------------------|
|           |                                 |           |    ФБ    |    ОБ    |    МБ    |   прочие   |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
|     1     |                2                |     3     |    4     |    5     |    6     |     7      |
|---------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| Цель 1: Экономическое развитие города       |           |          |          |          |            |
|---------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 1.        | Программа              развития |  6004,71  |   0,00   |   0,00   |   0,00   |  6004,71   |
|           | промышленности                  |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 1.1.      | Модернизация    на     угольных |  1786,00  |   0,00   |   0,00   |   0,00   |  5962,71   |
|           | предприятиях ОАО "СУЭК"         |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 1.2.      | ООО "Сиб. Т"                    |   0,50    |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,50    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 1.3.      | ООО "Экономный дом"             |   14,40   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   14,40    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 1.4.      | ОАО          "Ленинск-Кузнецкий |   27,10   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   27,10    |
|           | Хлебокомбинат"                  |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 2.        | Программа   поддержки    малого |  87,951   |   0,00   |   0,00   |  63,20   |   24,76    |
|           | предпринимательства             |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 2.1.      | Развитие         инфраструктуры |  62,956   |   0,00   |   0,00   |  62,90   |    0,06    |
|           | поддержки                малого |           |          |          |          |            |
|           | предпринимательства           и |           |          |          |          |            |
|           | расширение      предоставляемых |           |          |          |          |            |
|           | услуг                           |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 2.2.      | Кредитно-финансовая           и |  24,650   |   0,00   |   0,00   |   0,30   |   24,35    |
|           | имущественная         поддержка |           |          |          |          |            |
|           | малого предпринимательства      |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 2.3.      | Статистическое,         научно- |   0,345   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,35    |
|           | методическое,    кадровое     и |           |          |          |          |            |
|           | информационное обеспечение      |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 3.        | Программа              развития |  432,100  |  122,46  |  33,84   |  117,82  |   158,00   |
|           | строительства                   |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 3.1.      | Жилищное строительство          |  372,892  |  122,46  |  15,20   |  77,25   |   158,00   |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 3.2.      | Коммунальное строительство      |  14,088   |   0,00   |   0,00   |  14,09   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 3.2.1.    | Внеквартальный   водопровод   в |   7,28    |   0,00   |   0,00   |   7,28   |    0,00    |
|           | микрорайоне N 3                 |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 3.2.2.    | Реконструкция     и      замена |   2,524   |   0,00   |   0,00   |   2,52   |    0,00    |
|           | пострадавших    в    связи    с |           |          |          |          |            |
|           | ликвидацией  шахт  и   разрезов |           |          |          |          |            |
|           | объектов             социальной |           |          |          |          |            |
|           | инфраструктуры,                 |           |          |          |          |            |
|           | предоставлявших        основные |           |          |          |          |            |
|           | коммунальные   услуги   жителям |           |          |          |          |            |
|           | шахтерских городов и поселков   |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 3.2.2.1.  | Водоснабжение и канализация     |   2,524   |   0,00   |   0,00   |   2,52   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 3.2.3.    | Наружные  сети  к  микрорайонам |   4,283   |   0,00   |   0,00   |   4,28   |    0,00    |
|           | новой застройки                 |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 3.3.      | Образование                     |   2,326   |   0,00   |   0,77   |   1,55   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 3.3.1.    | Строительство детского  сада  в |   1,553   |   0,00   |   0,00   |   1,55   |    0,00    |
|           | микрорайоне N 3                 |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 3.3.2.    | Строительство   школы-интерната |   0,773   |   0,00   |   0,77   |   0,00   |    0,00    |
|           | спортивного профиля             |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 3.4.      | Управление    по     физической |   8,127   |   0,00   |   0,00   |   8,13   |    0,00    |
|           | культуре, спорту и туризму      |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 3.4.1.    | Строительство       спортивного |   1,162   |   0,00   |   0,00   |   1,16   |    0,00    |
|           | комплекса    с    универсальным |           |          |          |          |            |
|           | игровым залом                   |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 3.4.2.    | Реконструкция       футбольного |   6,965   |   0,00   |   0,00   |   6,97   |    0,00    |
|           | поля МОУ ДОД "ДЮСШ N 3"         |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 3. 5.     | Училище олимпийского резерва    |  17,866   |   0,00   |  17,87   |   0,00   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 3.6.      | Капитальный ремонт              |  16,801   |   0,00   |   0,00   |  16,80   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 3.6.1.    | Капитальный ремонт жилья        |   0,497   |   0,00   |   0,00   |   0,50   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 3.6.2.    | Капитальный ремонт дорог        |  16,304   |   0,00   |   0,00   |  16,30   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 3А        | Субвенции     на     реализацию |  347,820  |  347,82  |   0,00   |   0,00   |    0,00    |
|           | программ  местного  развития  и |           |          |          |          |            |
|           | обеспечение           занятости |           |          |          |          |            |
|           | населения    для     шахтерских |           |          |          |          |            |
|           | городов и поселков (ГУРШ)       |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
|           | на снос ветхого жилого фонда    |   4,034   |   4,03   |   0,00   |   0,00   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
|           | на содействие  переселяемым  из |  343,786  |  343,79  |   0,00   |   0,00   |    0,00    |
|           | ветхого жилья взамен сносимого  |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 4.        | Программа              развития |  182,72   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   182,72   |
|           | потребительского рынка          |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 4.1.      | Развитие         инфраструктуры |  122,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   122,00   |
|           | потребительского рынка          |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 4.1.1.    | Строительство          объектов |  101,40   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   101,40   |
|           | торговли,         общественного |           |          |          |          |            |
|           | питания       и        бытового |           |          |          |          |            |
|           | обслуживания                    |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 4.1.2.    | Модернизация  городских  рынков |   20,60   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   20,60    |
|           | и    объектов    мелкорозничной |           |          |          |          |            |
|           | торговли                        |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 4.2.      | Повышение                уровня |   60,72   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   60,72    |
|           | обслуживания населения          |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 4.2.1.    | Внедрение   новых   технологий, |   60,70   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   60,70    |
|           | форм и методов обслуживания     |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 4.2.2.    | Организация    и     проведение |   0,02    |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,02    |
|           | смотров-конкурсов               |           |          |          |          |            |
|---------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| Цель 2: Социальное развитие                 |           |          |          |          |            |
|---------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 5.        | Программа            содействия |  90,847   |   0,00   |  88,78   |   0,00   |    2,07    |
|           | занятости населения             |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 5.1.      | Профессиональное       обучение |   5,492   |   0,00   |   5,49   |   0,00   |    0,00    |
|           | безработных граждан             |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 5.2.      | Профессиональная ориентация     |   0,055   |   0,00   |   0,06   |   0,00   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 5.3.      | Специальные           программы |   8,165   |   0,00   |   6,10   |   0,00   |    2,07    |
|           | содействия занятости - всего    |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 5.3.1.    | Организация        общественных |   4,365   |   0,00   |   4,04   |   0,00   |    0,32    |
|           | работ                           |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 5.3.2.    | Организация          временного |   2,539   |   0,00   |   0,92   |   0,00   |    1,62    |
|           | трудоустройства                 |           |          |          |          |            |
|           | несовершеннолетних граждан      |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 5.3.3.    | Организация ярмарок вакансий  и |   0,030   |   0,00   |   0,03   |   0,00   |    0,00    |
|           | учебных рабочих мест            |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 5.3.4.    | Информирование   населения    и |   0,180   |   0,00   |   0,18   |   0,00   |    0,00    |
|           | работодателей  о  положении  на |           |          |          |          |            |
|           | рынке труда                     |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 5.3.5.    | Организация          временного |   0,482   |   0,00   |   0,43   |   0,00   |    0,06    |
|           | трудоустройства     безработных |           |          |          |          |            |
|           | граждан,           испытывающих |           |          |          |          |            |
|           | трудности в поиске работы       |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 5.3.6.    | Организация          временного |   0,173   |   0,00   |   0,10   |   0,00   |    0,07    |
|           | трудоустройства     безработных |           |          |          |          |            |
|           | граждан в возрасте от 18 до  20 |           |          |          |          |            |
|           | лет   из   числа    выпускников |           |          |          |          |            |
|           | НиСПО                           |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 5.3.7.    | Социальная  адаптация   граждан |   0,030   |   0,00   |   0,03   |   0,00   |    0,00    |
|           | на рынке труда                  |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 5.3.8.    | Оказание             содействия |   0,366   |   0,00   |   0,37   |   0,00   |    0,00    |
|           | самозанятости населения - всего |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 5.4.      | Программа          материальной |  77,135   |   0,00   |  77,14   |   0,00   |    0,00    |
|           | поддержки                       |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 5.4.1.    | Выплата пособий по безработице  |  70,938   |   0,00   |  70,94   |   0,00   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 5.4.2.    | Выплата стипендий               |   2,183   |   0,00   |   2,18   |   0,00   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 5.4.3.    | Оказание материальной помощи    |   0,020   |   0,00   |   0,02   |   0,00   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 5.4.4.    | Досрочные пенсии                |   3,994   |   0,00   |   3,99   |   0,00   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.        | Программа              развития |  159,135  |  100,81  |  33,63   |   4,81   |   19,90    |
|           | здравоохранения                 |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
|           | в т.ч. город                    |  48,235   |  32,21   |   7,13   |   4,81   |    4,10    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
|           | в т.ч. ФГ ЛПУ "НКЦ ОЗШ"         |  110,900  |  68,60   |  26,50   |   0,00   |   15,80    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.1.      | Укрепление         материально- |  83,781   |  68,00   |   1,38   |   3,33   |   11,07    |
|           | технической базы                |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.1.1.    | Управление здравоохранения      |   5,081   |   0,00   |   1,38   |   3,33   |    0,37    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.1.2.    | ФГ ЛПУ "НКЦОЗШ"                 |  78,700   |  68,00   |   0,00   |   0,00   |   10,70    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.2.      | Закрепление         медицинских |   1,990   |   0,60   |   0,00   |   0,12   |    1,27    |
|           | кадров                          |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.2.1.    | Управление здравоохранения      |   0,290   |   0,00   |   0,00   |   0,12   |    0,17    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.2.2.    | ФГ ЛПУ "НКЦОЗШ"                 |   1,700   |   0,60   |   0,00   |   0,00   |    1,10    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.3.      | Развитие диагностической службы |   2,692   |   0,00   |   0,00   |   0,08   |    2,61    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.3.1.    | Управление здравоохранения      |   0,692   |   0,00   |   0,00   |   0,08   |    0,61    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.3.2.    | ФГ ЛПУ "НКЦОЗШ"                 |   2,000   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    2,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.4.      | Мероприятия    по     улучшению |   4,631   |   0,00   |   2,12   |   0,00   |    2,51    |
|           | экстренной          медицинской |           |          |          |          |            |
|           | помощи                          |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.4.1.    | Управление здравоохранения      |   2,631   |   0,00   |   2,12   |   0,00   |    0,51    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.4.2.    | ФГ ЛПУ "НКЦОЗШ"                 |   2,000   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    2,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.5.      | Осуществление          денежных |  11,107   |   8,37   |   2,74   |   0,00   |    0,00    |
|           | выплат              медицинским |           |          |          |          |            |
|           | работникам первичного звена     |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.6.      | Осуществление          денежных |   8,160   |   8,16   |   0,00   |   0,00   |    0,00    |
|           | выплат   врачам   и    среднему |           |          |          |          |            |
|           | медицинскому персоналу ССМП     |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.7.      | Иммунизация     населения     в |   4,264   |   3,02   |   0,89   |   0,13   |    0,23    |
|           | рамках национального  календаря |           |          |          |          |            |
|           | прививок                        |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.8.      | Мероприятия по  профилактике  и |   0,019   |   0,01   |   0,00   |   0,01   |    0,00    |
|           | борьбе со СПИДом                |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.9.      | Финансовое          обеспечение |   0,240   |   0,00   |   0,00   |   0,24   |    0,00    |
|           | высокотехнологичных       видов |           |          |          |          |            |
|           | медицинской помощи              |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.9.1.    | Управление здравоохранения      |   0,240   |   0,00   |   0,00   |   0,24   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.9.2.    | ФГ ЛПУ "НКЦОЗШ"                 |   0,000   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.10.     | Мероприятия по охране  здоровья |   0,741   |   0,00   |   0,00   |   0,74   |    0,00    |
|           | материнства и детства           |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.10.1.   | Управление здравоохранения      |   0,741   |   0,00   |   0,00   |   0,74   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.10.2.   | ФГ ЛПУ "НКЦОЗШ"                 |   0,000   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.11.     | Мероприятия по  профилактике  и |   0,160   |   0,00   |   0,00   |   0,16   |    0,00    |
|           | борьбе с туберкулезом           |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.12.     | Родовые сертификаты             |  12,650   |  12,65   |   0,00   |   0,00   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.13.     | Мероприятия     по     развитию |  28,700   |   0,00   |  26,50   |   0,00   |    2,20    |
|           | специализированных служб        |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.13.1.   | Управление здравоохранения      |   2,200   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    2,20    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 6.13.2.   | ФГ ЛПУ "НКЦОЗШ"                 |  26,500   |   0,00   |  26,50   |   0,00   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 7.        | Программа              развития |  133,820  |   0,61   |   4,78   |  115,24  |   13,20    |
|           | образования                     |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 7.1.      | "Здоровый образ жизни"          |   4,096   |   0,00   |   0,61   |   3,28   |    0,21    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 7.2.      | "Школьный учебник"              |   1,18    |   0,00   |   0,00   |   1,08   |    0,10    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 7.3.      | "Забота"                        |  63,573   |   0,00   |   0,83   |  55,49   |    7,26    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 7.4.      | "Юные таланты"                  |   0,586   |   0,03   |   0,00   |   0,56   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 7.5.      | "Педагогические кадры"          |   10,82   |   0,58   |   1,15   |   9,09   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 7.6.      | Совершенствование               |   18,51   |   0,00   |   0,39   |  14,05   |    4,07    |
|           | материально-технического        |           |          |          |          |            |
|           | оснащения       образовательных |           |          |          |          |            |
|           | учреждений                      |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 7.7.      | Капитальный              ремонт |   23,90   |   0,00   |   0,00   |  23,90   |    0,00    |
|           | образовательных учреждений      |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 7.8.      | "Энергосбережение"              |   1,80    |   0,00   |   0,00   |   1,80   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 7.9.      | "Антитеррор"                    |   3,70    |   0,00   |   0,00   |   2,25   |    1,45    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 7.10.     | "Пожарная безопасность"         |   3,86    |   0,00   |   0,00   |   3,75   |    0,11    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 7.11.     | "Школьный автобус"              |   1,80    |   0,00   |   1,80   |   0,00   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 8.        | Программа развития культуры     |   6,602   |   0,00   |   0,35   |   6,26   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 8.1.      | "Юные дарования Кузбасса"       |   0,753   |   0,00   |   0,00   |   0,75   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 8.2.      | Развитие народного творчества   |   1,250   |   0,00   |   0,00   |   1,25   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 8.3.      | Информационная     библиотечная |   0,535   |   0,00   |   0,15   |   0,39   |    0,00    |
|           | сеть                            |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 8.4.      | Поддержка творческих  союзов  и |   0,010   |   0,00   |   0,00   |   0,01   |    0,00    |
|           | национальных       общественных |           |          |          |          |            |
|           | объединений                     |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 8.5.      | Развитие           материально- |   4,054   |   0,00   |   0,20   |   3,85   |    0,00    |
|           | технической базы                |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 9.        | Программа              развития |   5,440   |   0,00   |   0,00   |   5,44   |    0,00    |
|           | физической культуры,  спорта  и |           |          |          |          |            |
|           | туризма                         |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 9.1.      | Капитальный ремонт              |   0,952   |   0,00   |   0,00   |   0,95   |    0,00    |
|           | спортивных сооружений:          |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 9.1.1.    | Спортивный             комплекс |   0,902   |   0,00   |   0,00   |   0,90   |    0,00    |
|           | "Олимпиец"                      |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 9.1.2.    | Клуб "Салют"                    |   0,050   |   0,00   |   0,00   |   0,05   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 9.2.      | Организация          спортивно- |   4,199   |   0,00   |   0,00   |   4,20   |    0,00    |
|           | массовой работы                 |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 9.3.      | Приобретение        спортивного |   0,289   |   0,00   |   0,00   |   0,29   |    0,00    |
|           | инвентаря  и  оборудования  для |           |          |          |          |            |
|           | ДЮСШ и подростковых клубов      |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 10.       | Программа            социальной |   5,501   |   0,65   |   0,32   |   4,27   |    0,27    |
|           | защиты населения                |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 10.1.     | Управление  социальной   защиты |   4,460   |   0,00   |   0,28   |   4,18   |    0,00    |
|           | населения - всего               |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 10.1.1.   | Социальная поддержка            |   4,180   |   0,00   |   0,00   |   4,18   |    0,00    |
|           | населения города:               |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
|           | Адресная материальная помощь    |   2,640   |   0,00   |   0,00   |   2,64   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
|           | Социальная            поддержка |   0,350   |   0,00   |   0,00   |   0,35   |    0,00    |
|           | инвалидов                       |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
|           | Социальная            поддержка |   0,680   |   0,00   |   0,00   |   0,68   |    0,00    |
|           | общественных организаций        |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
|           | Организационные мероприятия     |   0,450   |   0,00   |   0,00   |   0,45   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
|           | Возмещение     расходов      на |   0,060   |   0,00   |   0,00   |   0,06   |    0,00    |
|           | оказание  дополнительных  льгот |           |          |          |          |            |
|           | по  ЖКХ  отдельным   категориям |           |          |          |          |            |
|           | граждан                         |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 10.1.2.   | Улучшение          материально- |   0,250   |   0,00   |   0,25   |   0,00   |    0,00    |
|           | технической базы управления     |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 10.1.3.   | Повышение          квалификации |   0,030   |   0,00   |   0,03   |   0,00   |    0,00    |
|           | сотрудников управления          |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 10.2.     | МУ  "Центр  реабилитации  детей |   0,870   |   0,65   |   0,00   |   0,09   |    0,13    |
|           | и  подростков  с  ограниченными |           |          |          |          |            |
|           | возможностями                   |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 10.2.1.   | Организация             летнего |   0,085   |   0,00   |   0,00   |   0,09   |    0,00    |
|           | оздоровительного лагеря         |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 10.2.2.   | Укрепление         материально- |   0,740   |   0,65   |   0,00   |   0,00   |    0,09    |
|           | технической базы центра         |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 10.2.3.   | Повышение          квалификации |   0,045   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,04    |
|           | сотрудников центра              |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 10.3.     | МУ   "Приют   для    детей    и |   0,000   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,00    |
|           | подростков"                     |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 10.4.     | МУ      "Центр      социального |   0,158   |   0,00   |   0,04   |   0,00   |    0,12    |
|           | обслуживания  граждан  пожилого |           |          |          |          |            |
|           | возраста и инвалидов"           |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 10.4.1.   | Укрепление         материально- |   0,150   |   0,00   |   0,03   |   0,00   |    0,12    |
|           | технической базы центра         |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 10.4.2.   | Повышение          квалификации |   0,008   |   0,00   |   0,01   |   0,00   |    0,00    |
|           | сотрудников центра              |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 10.5.     | МУ      "Центр       психолого- |   0,013   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,01    |
|           | педагогической           помощи |           |          |          |          |            |
|           | населению"                      |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 10.5.1.   | Укрепление         материально- |   0,010   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,01    |
|           | технической базы центра         |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 10.5.2.   | Повышение          квалификации |   0,003   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,00    |
|           | сотрудников центра              |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 11.       | Программа              развития |  17,738   |   4,51   |   2,05   |   2,16   |    9,01    |
|           | молодежной политики             |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 11.1.     | Содействие занятости молодежи   |   3,313   |   0,91   |   0,45   |   0,57   |    1,39    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 11.2.     | Развитие             молодежных |   0,266   |   0,00   |   0,00   |   0,22   |    0,04    |
|           | инициатив,         молодежного, |           |          |          |          |            |
|           | студенческого    и     детского |           |          |          |          |            |
|           | движения                        |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 11.3.     | Обеспечение   жильем    молодых |  12,618   |   3,61   |   1,56   |   0,30   |    7,15    |
|           | семей                           |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 11.4.     | Профилактика    наркомании    и |   0,181   |   0,00   |   0,04   |   0,14   |    0,00    |
|           | правонарушений  в  подростковой |           |          |          |          |            |
|           | среде                           |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 11.5.     | Развитие  гражданственности   и |   0,214   |   0,00   |   0,00   |   0,18   |    0,03    |
|           | патриотизма молодежи            |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 11.6.     | Организация       каникулярного |   0,200   |   0,00   |   0,00   |   0,04   |    0,16    |
|           | времени подростков и молодежи   |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 11.7.     | Развитие        художественного |   0,500   |   0,00   |   0,00   |   0,26   |    0,24    |
|           | творчества            молодежи. |           |          |          |          |            |
|           | Поддержка           талантливой |           |          |          |          |            |
|           | молодежи                        |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 11.8.     | Поддержка               молодых |   0,446   |   0,00   |   0,00   |   0,45   |    0,00    |
|           | специалистов                    |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 12.       | Программа      развития       и |   0,948   |   0,00   |   0,00   |   0,95   |    0,00    |
|           | совершенствования               |           |          |          |          |            |
|           | гражданской      обороны      и |           |          |          |          |            |
|           | защиты населения                |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 12.1.     | Совершенствование       системы |   0,063   |   0,00   |   0,00   |   0,06   |    0,00    |
|           | централизованного               |           |          |          |          |            |
|           | информирования   и   оповещения |           |          |          |          |            |
|           | населения  в  местах  массового |           |          |          |          |            |
|           | пребывания                      |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 12.1.1.   | Приобретение       оборудования |   0,044   |   0,00   |   0,00   |   0,04   |    0,00    |
|           | системы оповещения населения    |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 12.1.2.   | Изготовление памяток, аншлагов  |   0,019   |   0,00   |   0,00   |   0,02   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 12.2.     | Совершенствование     ГО      и |   0,050   |   0,00   |   0,00   |   0,05   |    0,00    |
|           | защиты   населения    от    ЧС, |           |          |          |          |            |
|           | повышение          устойчивости |           |          |          |          |            |
|           | функционирования    предприятий |           |          |          |          |            |
|           | и    систем    жизнеобеспечения |           |          |          |          |            |
|           | города                          |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 12.3.     | Резервный  фонд  на  ликвидацию |   0,780   |   0,00   |   0,00   |   0,78   |    0,00    |
|           | последствий        чрезвычайных |           |          |          |          |            |
|           | ситуаций                        |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 12.3.1.   | Мероприятия     по     пропуску |   0,289   |   0,00   |   0,00   |   0,29   |    0,00    |
|           | ледохода и паводковых вод       |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 12.3.2.   | Мероприятия    по    проведению |   0,050   |   0,00   |   0,00   |   0,05   |    0,00    |
|           | противоклещевой дезинфекции     |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 12.3.3.   | Мероприятия по тушению торфа    |   0,441   |   0,00   |   0,00   |   0,44   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 12.4.     | Мероприятия по демеркуизации    |   0,055   |   0,00   |   0,00   |   0,06   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 13.       | Программа      по      усилению |   0,795   |   0,00   |   0,00   |   0,80   |    0,00    |
|           | борьбы с преступностью          |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 13.1.     | Расширение         материально- |   0,725   |   0,00   |   0,00   |   0,73   |    0,00    |
|           | технической  базы  УВД  по   г. |           |          |          |          |            |
|           | Ленинску-Кузнецкому             |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 13.1.1.   | Приобретение   ГСМ,    запасных |   0,380   |   0,00   |   0,00   |   0,38   |    0,00    |
|           | частей,   прочих   материальных |           |          |          |          |            |
|           | запасов                         |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 13.1.2.   | Приобретение        оргтехники, |   0,167   |   0,00   |   0,00   |   0,17   |    0,00    |
|           | мебели,     прочих     основных |           |          |          |          |            |
|           | средств                         |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 13.1.3.   | Изготовление бланков            |   0,178   |   0,00   |   0,00   |   0,18   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 13.2.     | Ремонт и  оснащение  участковых |   0,070   |   0,00   |   0,00   |   0,07   |    0,00    |
|           | пунктов милиции                 |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 14.       | Программа   развития    средств |   0,22    |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,22    |
|           | массовой      информации      и |           |          |          |          |            |
|           | взаимосвязи   с   общественными |           |          |          |          |            |
|           | организациями                   |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 14.1.     | Развитие ОАО "Ленинск ТВ"       |   0,22    |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,22    |
|---------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| Цель 3: Экологическое развитие              |           |          |          |          |            |
|---------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 15.       | Программа                охраны |   18,32   |   0,00   |   0,00   |   0,50   |   17,82    |
|           | окружающей среды                |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 15.1.     | Охрана атмосферного воздуха     |   6,73    |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    6,73    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
|           | по предприятиям ЖКХ             |   0,00    |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 15.1.1.   | Разработка проекта и  установка |   6,70    |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    6,70    |
|           | второй ступени  пылегазоочистки |           |          |          |          |            |
|           | на:                             |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
|           | Центральной    котельной    ОАО |   6,70    |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    6,70    |
|           | "Ш. им. Кирова"                 |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 15.1.2.   | Подбор, приобретение  и  монтаж |   0,03    |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,03    |
|           | газоочистного оборудования  для |           |          |          |          |            |
|           | цеха полукоксования             |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 15.2.     | Охрана   водного   бассейна   и |  10,118   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   10,12    |
|           | очистка сточных вод             |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
|           | по предприятиям ЖКХ             |   0,000   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 15.2.1.   | Проектирование  и строительство |   3,142   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    3,14    |
|           | ливневой        канализации   и |           |          |          |          |            |
|           | локальных              очистных |           |          |          |          |            |
|           | сооружений    блочно-модульного |           |          |          |          |            |
|           | типа:                           |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 15.2.1.1. | на  основной  промплощадке  ОАО |   1,900   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    1,90    |
|           | "Ш. им. Кирова"                 |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 15.2.1.2. | на  основной  промплощадке  ОАО |   1,242   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    1,24    |
|           | "Ш. Комсомолец"                 |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 15.2.2.   | Разработка      проекта       и |   1,376   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    1,38    |
|           | реконструкция          очистных |           |          |          |          |            |
|           | сооружений         Центрального |           |          |          |          |            |
|           | водоотлива       ОАО        "Ш. |           |          |          |          |            |
|           | Комсомолец"                     |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 15.2.3.   | Реконструкция          насосно- |   5,500   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    5,50    |
|           | фильтровальной  станции     ОАО |           |          |          |          |            |
|           | "Ш. им. 7 Ноября"               |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 15.2.4.   | Проектирование и  строительство |   0,100   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,10    |
|           | сооружений        биологической |           |          |          |          |            |
|           | очистки  хозбытовых  стоков   и |           |          |          |          |            |
|           | использование         очищенных |           |          |          |          |            |
|           | стоков   для   производственных |           |          |          |          |            |
|           | нужд         ООО         "Завод |           |          |          |          |            |
|           | полукоксования"                 |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 15.3.     | Охрана      и      рациональное |   0,97    |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,97    |
|           | использование земель            |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 15.3.1.   | Рекультивация      промплощадки |   0,50    |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,50    |
|           | N 1 ОАО "Ш. Красноярская"       |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 15.3.2.   | Биологическая     рекультивация |   0,47    |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,47    |
|           | участка         ликвидированных |           |          |          |          |            |
|           | бремсбергов N 20,  26  ОАО  "Ш. |           |          |          |          |            |
|           | им. 7 Ноября"                   |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 15.4.     | Утилизация   твердых    бытовых |   0,00    |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,00    |
|           | отходов (ТБО)                   |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
|           | по предприятиям ЖКХ             |   1,91    |   0,00   |   0,00   |   1,60   |    0,31    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 15.4.1.   | Приобретение  техники  для  ООО |   1,60    |   0,00   |   0,00   |   1,60   |    0,00    |
|           | "Спецавтохозяйство"             |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 15.4.2.   | Обновление        контейнерного |   0,31    |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,31    |
|           | парка ООО "Спецавтохозяйство"   |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 15.5.     | Благоустройство    и     охрана |   5,09    |   0,00   |   0,00   |   0,50   |    0,00    |
|           | зеленых насаждений              |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
|           | по предприятиям ЖКХ             |   0,05    |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,05    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 15.5.1.   | Устройство  водоотводных  канав |   0,19    |   0,00   |   0,00   |   0,19   |    0,00    |
|           | ОАО  "УЕЗ  ЖКУ   г.   Ленинска- |           |          |          |          |            |
|           | Кузнецкого"                     |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 15.5.2.   | Приобретение  техники  для  ООО |   1,30    |   0,00   |   0,00   |   1,30   |    0,00    |
|           | "Кузбасская        транспортная |           |          |          |          |            |
|           | компания"                       |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 15.5.3.   | Снос     и/или     омолаживание |   2,69    |   0,00   |   0,00   |   2,64   |    0,05    |
|           | деревьев ОАО "УЕЗ ЖКУ"          |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 15.5.4.   | Обновление  зеленой  зоны   ОАО |   0,41    |   0,00   |   0,00   |   0,41   |    0,00    |
|           | "УЕЗ ЖКУ"                       |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 15.5.5.   | Охрана,      защита      лесных |   0,50    |   0,00   |   0,00   |   0,50   |    0,00    |
|           | насаждений города - всего       |           |          |          |          |            |
|---------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| Цель          4:           Пространственное |           |          |          |          |            |
| (градостроительное) развитие                |           |          |          |          |            |
|---------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 16.       | Программа              развития |  204,973  |  73,38   |  17,70   |  74,04   |   39,86    |
|           | жилищно-коммунального           |           |          |          |          |            |
|           | комплекса города                |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 16.1.     | Теплоснабжение города           |  44,441   |   0,00   |   8,40   |   7,54   |   28,50    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 16.1.1.   | Реконструкция          объектов |   0,000   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,00    |
|           | теплоснабжения                  |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 16.1.2.   | Подготовка к зиме               |  44,441   |   0,00   |   8,40   |   7,54   |   28,50    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 16.2.     | Водоснабжение и водоотведение   |  11,854   |   0,00   |   1,65   |   4,51   |    5,70    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 16.2.1.   | Реконструкция          объектов |   0,000   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,00    |
|           | водоснабжения                   |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 16.2.2.   | Подготовка к зиме               |  11,854   |   0,00   |   1,65   |   4,51   |    5,70    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 16.3.     | Электроснабжение                |   2,000   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    2,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 16.4.     | Благоустройство города -всего   |  50,563   |   0,00   |   0,00   |  50,56   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 16.4.1.   | Дорожно-мостовое хозяйство      |  18,683   |   0,00   |   0,00   |  18,68   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 16.4.2.   | Зеленое хозяйство               |  12,202   |   0,00   |   0,00   |  12,20   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 16.4.3.   | Уличное освещение               |   7,998   |   0,00   |   0,00   |   8,00   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 16.4.4.   | Организация        безопасности |   2,186   |   0,00   |   0,00   |   2,19   |    0,00    |
|           | движения                        |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 16.4.5.   | Санитарная очистка              |   1,904   |   0,00   |   0,00   |   1,90   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 16.4.6.   | Благоустройство       жилищного |   4,364   |   0,00   |   0,00   |   4,36   |    0,00    |
|           | фонда                           |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 16.4.7.   | Прочие расходы                  |   3,113   |   0,00   |   0,00   |   3,11   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 16.4.8.   | Организация мест захоронения    |   0,113   |   0,00   |   0,00   |   0,11   |    0,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 16.5.     | Капитальный  ремонт   жилищного |  96,115   |  73,38   |   7,65   |  11,43   |    3,66    |
|           | фонда                           |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 17.       | Программа              развития |   22,75   |   0,00   |  22,10   |   0,00   |    0,65    |
|           | городского   автомобильного   и |           |          |          |          |            |
|           | электрического транспорта       |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 17.1.     | ОАО "Горэлектротранспорт"       |   0,65    |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,65    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
|           | Замена контактного провода      |   0,65    |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    0,65    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 17.2.     | Филиал   Беловского   ГП    АТП |   22,10   |   0,00   |  22,10   |   0,00   |    0,00    |
|           | "Ленинск-Кузнецкая              |           |          |          |          |            |
|           | автоколонна"                    |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
|           | Модернизация         подвижного |   22,10   |   0,00   |  22,10   |   0,00   |    0,00    |
|           | состава  за  счет  приобретения |           |          |          |          |            |
|           | автобусов современных марок     |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 18.       | Программа  развития   связи   и |   16,16   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   16,16    |
|           | телекоммуникаций                |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 18.1.     | ОАО             "Сибирьтелеком" |   3,76    |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    3,76    |
|           | Кемеровский     филиал      ОАО |           |          |          |          |            |
|           | "Сибирьтелеком"   СП   Ленинск- |           |          |          |          |            |
|           | Кузнецкий                 центр |           |          |          |          |            |
|           | телекоммуникаций                |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
|           | Расширение   и    строительство |   3,76    |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    3,76    |
|           | сети  широкополосного   доступа |           |          |          |          |            |
|           | по технологии х DSL             |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 18.2.     | ООО "П Спектр"                  |   12,40   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   12,40    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 18.2.1.   | Кабельное           телевидение |   2,30    |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    2,30    |
|           | (магистральные сети)            |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 18.2.2.   | Кабельное           телевидение |   2,10    |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    2,10    |
|           | (локальные сети)                |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 18.2.3.   | Прочие работы                   |   8,00    |   0,00   |   0,00   |   0,00   |    8,00    |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
| 19.       | Программа              развития |   7,30    |   0,00   |   0,00   |   7,30   |    0,00    |
|           | управления        муниципальной |           |          |          |          |            |
|           | собственностью                  |           |          |          |          |            |
|-----------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------|
|           | ВСЕГО                           | 7745,848  | 650,236  | 203,529  | 402,761  |  6489,322  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------






Информация по документу
Читайте также