Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 № 273

(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 06.10.2017 № 721)

    

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы приведены в таблице 17.

Таблица 17. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

п/п

Наименование индикатора/непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

1

Индикатор 3.1

Уровень кассового исполнения ГКУ ЦЗН расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

%

100

100

100

100

100

100

2

Непосредственный результат 3.1

Количество проведенных методических семинаров для ГКУ ЦЗН

Ед.

-

-

12

12

12

12

 

3.3.2.6. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования подпрограммы приведены в таблице 18.

Таблица 18. Сведения об основных мерах правового

регулирования подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

п/п

Вид правового акта

Основные положения правового акта (суть)

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Подпрограмма 3 государственной программы

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Основные мероприятия 3.1-3.2

1

Закон Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

определяет объемы ассигнований за счет средств областного бюджета на финансирование государственной программы "Содействие занятости населения Нижегородской области"

УГСЗН НО, Минфин НО

2015 - 2020

 

3.3.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных районов и городских округов

Нижегородской области

Подпрограммой не предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.

 

3.3.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств областного бюджета приведена в таблице 19. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников приведена в таблице 20.

Таблица 19. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3

"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" за счет средств

областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

всего

285 942,5

289 111,0

300 627,8

289 508,9

309 521,1

321 902,0

 

 

государственный заказчик- координатор - УГСЗН НО

285 942,5

289 111,0

300 627,8

289 508,9

309 521,1

321 902,0

Основное мероприятие 3.1

Методическое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.2

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений

285 942,5

289 111,0

300 627,8

289 508,9

309 521,1

321 902,0

(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 06.10.2017 № 721)

    

Таблица 20. Прогнозная оценка расходов на реализацию

подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Всего, в т.ч.

285 942,5

289 111,0

300 627,8

289 508,9

309 521,1

321 902,0

 

расходы областного бюджета

285 942,5

289 111,0

300 627,8

289 508,9

309 521,1

321 902,0

 

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

 

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.1

Методическое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

 

расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

 

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

 

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.2

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений

Всего, в т.ч.

285 942,5

289 111,0

300 627,8

289 508,9

309 521,1

321 902,0

 

расходы областного бюджета

285 942,5

289 111,0

300 627,8

289 508,9

309 521,1

321 902,0

 

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

 

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

-

(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 06.10.2017 № 721)

    

3.3.2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы может быть подвергнута рискам, снижающим эффективность ее выполнения, - организационные риски и финансовые риски.

Организационные риски реализации подпрограммы связаны с недостатками в процедурах управления и контроля, дефицитом квалифицированных кадров, что может привести к невыполнению в установленные сроки мероприятий.

Мерами управления указанными рисками является внесение изменений в нормативные правовые акты, оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления и контроля, повышение квалификации и ответственности работников ГКУ ЦЗН для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, а также координация их деятельности.

Финансовые риски связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности времени реализации подпрограммы, возможного снижения доходов областного бюджета вследствие ухудшения состояния экономики.

Мерами управления указанными рисками является принятие мер по эффективному распределению имеющихся финансовых средств и усилению контроля за их расходованием, осуществление мониторинга и контроля за сроками реализации основных мероприятий и освоением денежных средств.

 

3.4. Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации

государственной программы"

(далее - подпрограмма)

 

3.4.1. Паспорт подпрограммы

Государственный заказчик - координатор подпрограммы

Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы

Отсутствуют

Цели подпрограммы

Рациональное распределение и использование финансовых ресурсов на мероприятия в области содействия занятости

Задачи подпрограммы

Обеспечение финансовыми ресурсами мероприятий в области содействия занятости;

совершенствование материально-технической базы управления

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Реализуется в период с 2015 по 2020 год в 1 этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 329104,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год - 51441,0 тыс. рублей,

2016 год - 50447,7 тыс. рублей,

2017 год - 56281,7 тыс. рублей,

2018 год - 56068,5 тыс. рублей,

2019 год - 56306,6 тыс. рублей,

2020 год - 58558,9 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

Не устанавливаются

 

Показатели непосредственных результатов:

выполнение в полном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами

(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 10.07.2017 № 496; от 06.10.2017 № 721)

 

Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы представлено в таблице 21.

Таблица 21. Аналитическое распределение средств областного

бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации

государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области"

151

0401

0640100190

000

51441,0

50447,7

56281,7

56068,5

56306,6

58558,9

 

151

0401

0640100190

100

48081,7

47142,1

53090,7

52894,2

52894,2

55010,0

 

151

0401

0640100190

200

3355,9

3301,6

3186,8

3170,1

3407,8

3544,1

 

151

0401

0640100190

800

3,4

4,0

4,2

4,2

4,6

4,8

Подпрограмма 1

Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан

151

0401

0640100190

000

40175,5

38794,3

56281,7

56068,5

56306,6

58558,9

 

 

151

0401

0640100190

100

37551,8

36252,3

53090,7

52894,2

52894,2

55010,0

 

 

151

0401

0640100190

200

2621,0

2538,9

3186,8

3170,1

3407,8

3544,1

 

 

151

0401

0640100190

800

2,7

3,1

4,2

4,2

4,6

4,8

Подпрограмма 2

Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области

151

0401

0640100190

000

11265,5

11653,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

151

0401

0640100190

100

10529,9

10889,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

151

0401

0640100190

200

734,9

762,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

151

0401

0640100190

800

0,7

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

151

0401

0640100190

000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

151

0401

0640100190

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

151

0401

0640100190

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

151

0401

0640100190

800

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


Информация по документу
Читайте также