Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 304
(Подпункт
3.3.2.9 в редакции Постановления Правительства Нижегородской области от
06.05.2016 № 254; от
06.06.2017 № 406)
3.3.2.10. Анализ рисков
реализации Подпрограммы и описание
мер управления рисками
реализации Подпрограммы
В качестве факторов
риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние
на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть оказано
непосредственного влияния.
К возможным внешним
факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы,
относятся:
1. Риск
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные
и техногенные катастрофы.
2. Природный риск,
который может проявляться экстремальными климатическими явлениями (аномально
жаркое лето, аномально холодная зима).
3. Отсутствие
финансирования (неполное финансирование) из различных источников,
предусмотренных Подпрограммой.
4. Риск
непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке
продаж или другими непрогнозируемыми событиями.
5. Изменения
федерального законодательства.
6. Рост числа
населения и качественное изменение его состава по возрастным категориям.
7. Форс-мажорные
обстоятельства.
Отсутствие финансирования
и риск непредвиденных расходов могут оказать существенное влияние на ухудшение
показателей, связанных с обеспечением эффективной подготовки населения области
к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени,
подготовки специалистов пожарно-спасательных формирований к применению по
предназначению, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных
мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы.
С целью минимизации
негативного влияния внешних факторов следует предусмотреть оперативное
реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия
соответствующего областного законодательства, внесение в установленном порядке
в план реализации государственной программы изменений в части перераспределения
финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.
3.4. Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" (далее - Подпрограмма)
(Подраздел изложен в
новой редакции постановлением Правительства области от 23.09.2015 № 604
- см.предыдущую редакцию)
3.4.1. ПАСПОРТ
подпрограммы
4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город"
Государственный заказчик - координатор
Подпрограммы
|
министерство
информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской
области
|
Соисполнители Подпрограммы
|
министерство
здравоохранения Нижегородской области;
министерство
образования Нижегородской области;
министерство
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;
министерство
строительства Нижегородской области;
управление по
обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности
Нижегородской области
|
Цель Подпрограммы
|
повышение
общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды
обитания на территории Нижегородской области
|
Задачи Подпрограммы
|
1. Повышение
безопасности населения Нижегородской области и снижение
социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем
сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях
населения по единому номеру "112";
2. Повышение
безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской
области за счет использования спутниковых навигационных технологий на основе
системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности;
- обеспечение
контроля над криминальной ситуацией в Нижегородской области;
3.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
- повышение
безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
4.
Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения населения Нижегородской области (РАСЦО).
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
|
Подпрограмма
рассчитана на 6 лет: 2015-2020 годы, без разделения на этапы
|
Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)
|
всего по
Подпрограмме за 2015 - 2020 годы -4 703 503,8 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 - 683
594,1 тыс. рублей;
2016 - 814
274,3 тыс. рублей;
2017 - 1 134
914,2 тыс. рублей;
2018 - 1 050
137,7 тыс. рублей;
2019 - 751
059,1 тыс. рублей;
2020 - 269 524,4
тыс. рублей
|
Индикаторы
достижения цели и показатели непосредственных результатов
|
Индикаторы достижения цели:
1. Доля населения Нижегородской области, проживающего на
территории муниципальных образований Нижегородской области, в которых
развернута система-112, в общем количестве населения Нижегородской области -
100%*.
2. Количество муниципальных образований Нижегородской
области, в которых система-112 реализована в полном
объеме, - 52 единицы*.
3. Доля персонала системы-112 и сотрудников
взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС), прошедших
обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Нижегородской
области - 100%*.
4. Доля площади территории Нижегородской области, не
охваченной техническими средствами оповещения, - 65%*.
5. Количество ЕДДС муниципальных образований Нижегородской
области, интегрированных в систему-112- 52 единицы.
6. Количество созданных подсистем системы-112 - 6 единиц.
7. Количество муниципальных образований, получивших
субсидии из бюджета Нижегородской области на дооснащение ЕДДС с целью
интеграции в систему-112 - 49 единиц.
8. Удельный вес количества преступлений, совершенных на
улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений составит 27,0%.
Показатели непосредственных результатов:
1. Сокращение среднего времени совместного реагирования
нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на
обращения населения по номеру "112" на территории Нижегородской
области на 20% по сравнению с 2011 годом*.
2. Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и
происшествиях на территориях муниципальных образований Нижегородской области,
в которых развернута система-112, на 7% по сравнению
с 2011 годом*.
3. Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и
происшествиях на территориях муниципальных образований Нижегородской области,
в которых развернута система-112, на 7% по сравнению
с 2011 годом*.
4. Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных
ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований
Нижегородской области, в которых развернута
система-112, на 11% по сравнению с 2011 годом*.
5. Охват муниципальных образований Нижегородской области
системой-112 - 100% к 2017 году.
6. Готовность программно-аппаратного комплекса системы-112
к проведению опытной эксплуатации с использованием короткого номера вызова
экстренных оперативных служб "112" и государственным испытаниям -
100% к 2017 году.
7. Количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502*.
8. Количество детей, погибших в результате ДТП, - 14*.
9. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс.
населения (социальный риск) - 14,91*.
10. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс.
единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94*.
11. Время на оповещение населения Нижегородской области -
35 минут*
|
(Пункт 3.4.1
в редакции Постановления Правительства Нижегородской области от
06.05.2016 № 254)
(Таблица в
редакции Постановления Правительства Нижегородской области от
30.08.2016 № 587; от
06.06.2017 № 406)
3.4.2. Текстовая часть
Подпрограммы
3.4.2.1. Характеристика
сферы реализации Подпрограммы
Обеспечение общего
уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на
территории Нижегородской области является необходимым условием обеспечения
жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, сохранения
на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной
сфер общества.
Реализация единого
системного подхода к обеспечению общественной безопасности, правопорядка и
безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рисков
техногенного и природного характера является одним из важных элементов
устойчивого социально-экономического развития и роста инвестиционной
привлекательности Нижегородской области.
Условия и
тенденции социально-экономического развития Нижегородской области в ближайшие
годы обусловливают и позволяют выстроить иерархию целей, задач и методов
реализации мероприятий в области предупреждения правонарушений, чрезвычайных
ситуаций, развития гражданской обороны, защиты населения и территорий города от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Применение программно-целевого
метода обеспечения безопасности позволит осуществить:
формирование и
развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений, снижение тяжести
последствий преступлений;
координацию деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления в
области обеспечения безопасности;
реализацию комплекса
мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество
преступлений, чрезвычайных ситуаций и пожаров.
Одной из важнейших
задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является организация
своевременного оповещения руководящего состава и населения. Региональная
автоматизированная система централизованного оповещения населения Нижегородской
области (далее - РАСЦО) введена в эксплуатацию в июне 1990 года. По результатам
проверки в 2013 году признана "ограниченно
готовой" к использованию по предназначению. В связи с переходом операторов
связи на новые технологии (цифровые каналы и системы связи) эффективность
использования существующей системы оповещения населения значительно снизилась,
и составляет 20 - 30% от нормативной. С целью
приведения РАСЦО в соответствие с требованиями действующего законодательства и
подготовки ее к использованию в составе комплексной системы экстренного
оповещения, в 2013 году была выполнена проектно-сметная документация по
реконструкции РАСЦО.
Несмотря на
улучшение показателей по количеству спасенных людей, проблемы пожарной
безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера решены не полностью.
Исходя из
существующих угроз, в Нижегородской области требуется достаточное
финансирование для поддержания в постоянной готовности противопожарных и
спасательных подразделений, оснащение их современной техникой и оборудованием.
Проблемой при
обеспечении своевременного оповещения населения является моральное и физическое
устаревание оборудования РАСЦО. Для решения данной проблемы необходимо
проведение модернизации оборудования в пределах всей Нижегородской области, что
предполагает достаточно большой срок выполнения работ и выделение значительных
финансовых средств из областного бюджета.
3.4.2.2.
Цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы
является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и
безопасности среды обитания на территории Нижегородской области.
Задачами Подпрограммы
являются:
1. Повышение
безопасности населения Нижегородской области и снижение
социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем
сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях
населения по единому номеру "112".
2. Повышение
безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области
за счет использования спутниковых навигационных технологий на основе системы
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности.
3. Обеспечение
контроля над криминальной ситуацией в Нижегородской области.
4. Совершенствование
организации движения транспорта и пешеходов.
5. Повышение
безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
3.4.2.3.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана
на 6 лет: 2015-2020 годы.
Реализация Подпрограммы
осуществляется в один этап.
3.4.2.4.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы
На реализацию мероприятий Подпрограммы с 2015 по 2020 год потребуется
выделение финансовых средств из областного бюджета в размере 4 703 503,8 тыс.
рублей.
Подпрограммой предусматривается реализация следующих основных
мероприятий:
1. Внедрение научно-методических документов, обеспечивающих
организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию
системы-112.
2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории
Нижегородской области.
3. Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112.
4. Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач
системы-112.
5. Организация и проведение информирования населения Нижегородской
области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне.
6. Обеспечение функционирования службы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".
7. Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного
движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования).
8. Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления
нарушений правил дорожного движения, входящих в состав АПК "Безопасный
город".
9. Организация работы передвижных комплексов фото-,
видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
10. Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения
"Крис-П".
11. Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений
правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город".
12. Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в
местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области.
13. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО.
14. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления
оперативной обстановкой.
15. Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан в
местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК
"Безопасный город" (обеспечение поставки оборудования для систем
видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и
диспетчерских центров).
16. Капитальный ремонт помещений здания по улице Пугачева, дом 21, литера А в городе Нижний Новгород.
17. Установка комплексов автоматической фиксации нарушений правил
дорожного движения "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон".
18. Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации
нарушений правил парковки.
19. Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений
правил парковки.
20. Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового
скопления людей и прохождения транспорта на территории г.Бор
Нижегородской области.
21. Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса
мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части
крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого
передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля,
расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального
значения Нижегородской области.
22. Модернизация комплексов фото-, видеофиксации
нарушений правил дорожного движения.
23. Приобретение комплексов фото-, видеофиксации
нарушений правил дорожного движения.
(Подпункт 3.4.2.4 в редакции Постановления Правительства Нижегородской
области от
06.06.2017 № 406)
3.4.2.5.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
реализации
Подпрограммы
Индикаторы достижения цели:
- доля населения Нижегородской области, проживающего на территории
муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута
система-112, в общем количестве населения Нижегородской области - 100%;
- количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых
система-112 реализована в полном объеме, - 52 единицы;
- доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих
дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС), прошедших обучение, в общем
требуемом количестве такого персонала по Нижегородской области - 100%;
- доля площади территории области, не охваченной техническими средствами
оповещения, - 65%;
- количество ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области,
интегрированных в систему-112- 52 единицы;
- количество созданных подсистем системы-112 - 6 единиц;
- количество муниципальных образований, получивших субсидии из бюджета
Нижегородской области на дооснащение ЕДДС с целью интеграции в систему-112 - 49
единиц.
- удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах, от общего
количества зарегистрированных преступлений составит 27,0%
Показатели непосредственных результатов:
- сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких
экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения
населения по номеру "112" на территории Нижегородской области на 20%
по сравнению с 2011 годом;
- снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на
территориях муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом;
- снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на
территориях муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2011
годом;
- сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и
происшествий на территориях муниципальных образований Нижегородской области, в
которых развернута система-112, на 11% по сравнению с
2011 годом;
- охват муниципальных образований Нижегородской области системой-112 -
100% к 2017 году;
- готовность программно-аппаратного комплекса системы-112 к проведению
опытной эксплуатации с использованием короткого номера вызова экстренных
оперативных служб "112" и государственным испытаниям - 100% к 2017
году;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502;
- количество детей, погибших в результате ДТП, - 14;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения
(социальный риск) - 14,91;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц
транспортных средств (транспортный риск) - 3,94;
- время на оповещение населения Нижегородской области - 35 минут.
(Подпункт 3.4.2.5 в редакции Постановления Правительства Нижегородской
области от
06.06.2017 № 406)
3.4.2.6.
Меры правового регулирования Подпрограммы
Таблица 2. Сведения об основных мерах
правового
регулирования
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Вид правового акта
|
Основные положения правового акта (суть)
|
Ответственный исполнитель и соисполнители
|
Ожидаемые сроки принятия
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Подпрограмма
4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город"
|
Основное
мероприятие 1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции
РАСЦО
|
1.
|
Постановление
Правительства Нижегородской области
|
Внесение изменений или изложение в
новой редакции постановления Правительства Нижегородской области от 27 июня
2013 года № 421 "О порядке оповещения и информирования населения
Нижегородской области об опасностях, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" в
соответствии с изменениями федерального законодательства
|
Управление
|
IV
кв. 2015 года
|
2.
|
Постановление
Правительства Нижегородской области
|
Внесение
изменений или изложение в новой редакции постановления Правительства Нижегородской
области от 8 мая 2013 года № 287 "О порядке использования действующих
радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования
населения Нижегородской области об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций" в соответствии с изменениями федерального
законодательства
|
Управление
|
IV
кв. 2015 года
|
3.4.2.7. Предоставление
субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных
районов и городских
округов области
Предоставление субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области, в том числе на реализацию муниципальных программ в целях
реализации настоящей Подпрограммы не предусмотрено.
3.1.2.8.
Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием
Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также
внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы
Участие государственных
унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области,
общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в
Подпрограмме не предполагается.
3.4.2.9.
Обоснование объема финансовых ресурсов.
Таблица
3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного
бюджета
Статус
|
Название
подпрограммы
|
Государственный
координатор- заказчик
|
Расходы
(тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма
государственной программы Нижегородской области
|
"Построение
и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"
|
всего
|
683
594,1
|
814
274,3
|
1
134 914,2
|
1
050 137,7
|
751
059,1
|
269
524,4
|
4
703 503,8
|
|
|
государственный
заказчик- координатор: Управление
|
683
594,1
|
814
274,3
|
1
134 914,2
|
1
050 137,7
|
751
059,1
|
269
524,4
|
4
703 503,8
|
Таблица
4. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех
источников
Статус
|
Наименование
подпрограммы
|
Источники
финансирования
|
Оценка
расходов (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Подпрограмма 4
|
"Построение
и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"
|
Всего, в т.ч.
|
719
499,3
|
851
816,9
|
1
135 169,2
|
1
050 137,7
|
751
059,1
|
269
524,4
|
4
777 206,6
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
683
594,1
|
814
274,3
|
1
134 914,2
|
1050
137,7
|
751
059,1
|
269
524,4
|
4
703 503,8
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
6
855,2
|
22
908,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29
763,4
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
22
761,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22
761,3
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
6
288,7
|
14
634,4
|
255,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21
178,1
|
Основное
мероприятие 1
|
Внедрение научно методических документов,
обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу
в эксплуатацию системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
95,0
|
190,0
|
2
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2
785,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
95,0
|
190,0
|
2
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2
785,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 2
|
Создание
телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской
области*
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
8
448,0
|
6000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14
448,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
6
000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6
000,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
8
448,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8
448,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие
3
|
Создание
информационно- технической инфраструктуры системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
56
375,0
|
55
484,2
|
111
472,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
223
331,3
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
22
058,1
|
27
977,9
|
111
472,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
161
508,1
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
5
521,9
|
13
126,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
18
648,8
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
22
761,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22
761,3
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
6
033,7
|
14
379,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20
413,1
|
Основное мероприятие
4
|
Обучение преподавателей и персонала,
привлекаемого к выполнению задач системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
1
908,3
|
1
588,3
|
255,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3751,6
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
320,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
320,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
1
333,3
|
1
333,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2
666,6
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
255,0
|
255,0
|
255,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
765,0
|
Основное
мероприятие 5
|
Организация и проведение информирования
населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на
региональном уровне*
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 6
|
Обеспечение функционирования службы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру "112"*
|
Всего, в т.ч.
|
744,5
|
18
751,4
|
32
513,9
|
32
523,1
|
33
691,3
|
0,0
|
118
224,2
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
744,5
|
18
751,4
|
32
513,9
|
32
523,1
|
33
691,3
|
0,0
|
118
224,2
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 7
|
Содержание
сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)**
|
Всего, в т.ч.
|
127
446,0
|
127
841,0
|
37
187,50
|
44
802,10
|
44
800,3
|
128
835,0
|
510
911,9
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
127
446,0
|
127
841,0
|
37
187,50
|
44
802,10
|
44
800,3
|
74
011,8
|
456
088,7
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
127
446,0
|
127
841,0
|
37
187,50
|
44
802,10
|
44
800,3
|
74
011,8
|
456
088,7
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 8
|
Установка и
содержание объектов автоматического контроля и
выявление нарушений правил дорожного движения, входящих в состав АПК
"Безопасный город"**
|
Всего, в т.ч.
|
29
315,2
|
261
316,5
|
569
205,4
|
595
367,0
|
293
212,8
|
0,0
|
1
748 416,9
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
29
315,2
|
261
316,5
|
569
205,4
|
595
367,0
|
293
212,8
|
0,0
|
1
748 416,9
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 9
|
Организация работы передвижных комплексов
фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного
движения**
|
Всего, в т.ч.
|
54
823,3
|
72
068,7
|
101
692,6
|
101
692,6
|
101
692,6
|
78
340,8
|
510
310,6
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
54
823,3
|
72
068,7
|
101
692,6
|
101
692,6
|
101
692,6
|
78
340,8
|
510
310,6
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 10
|
Ремонт и техническое обслуживание
передвижных комплексов фото-, видеофиксации
нарушений правил дорожного движения "Крис-П"**
|
Всего, в т.ч.
|
5
174,0
|
5
174,0
|
5
174,0
|
5
174,0
|
5
174,0
|
5
381,0
|
31
251,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
5
174,0
|
5
174,0
|
5
174,0
|
5
174,0
|
5
174,0
|
5
381,0
|
31
251,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 11
|
Установка объектов автоматического
контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав
аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках
инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении
эксплуатационно- техническом обслуживании и
содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на
территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)**
|
Всего, в т.ч.
|
29
530,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29
530,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
29
530,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29
530,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 12
|
Содержание системы оперативного
видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и
прохождения транспорта на территории г. Бор
Нижегородской области**
|
Всего, в т.ч.
|
700,0
|
107,1
|
3
808,9
|
3
810,7
|
3
812,5
|
3
965,0
|
16
204,2
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
700,0
|
107,1
|
3
808,9
|
3
810,7
|
3
812,5
|
3
965,0
|
16
204,2
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 13*****
|
Приобретение оборудования и проведение
работ по реконструкции РАСЦО***
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
50
361,70
|
50
361,7
|
50
361,7
|
0,0
|
151
085,10
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
50
361,70
|
50
361,7
|
50
361,7
|
0,0
|
151
085,10
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 14
|
Проектные
работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой
***
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
8
296,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8
296,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
8
296,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8
296,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 15
|
Повышение уровня технического обеспечения
по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности
дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город" (обеспечение
поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи
"гражданин - полиция" и диспетчерских центров)****
|
Всего, в т.ч.
|
343
801,9
|
160
442,5
|
112
500,0
|
112
500,0
|
112
500,0
|
0,0
|
841
744,4
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
343
801,9
|
160
442,5
|
112
500,0
|
112
500,0
|
112
500,0
|
0,0
|
841
744,4
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 16
|
Капитальный
ремонт помещений здания по улице Пугачева, дом 21, литера А
в городе Нижний Новгород*
|
Всего, в т.ч.
|
57
023,5
|
35
662,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
92
685,7
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
57
023,5
|
35
662,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
92
685,7
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических
лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 17
|
Установка комплексов автоматической
фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис" С и переустановка комплексов
"Кордон"**
|
Всего, в т.ч.
|
4
521,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4
521,5
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
4
521,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4
521,5
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 18
|
Приобретение автомобилей и комплексов
автоматической фиксации нарушений правил парковки**
|
Всего, в т.ч.
|
4
118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4
118,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
4
118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4
118,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие
19
|
Содержание автомобилей и комплексов
автоматической фиксации нарушений правил парковки**
|
Всего, в т.ч.
|
1
055,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1
055,1
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
1
055,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1
055,1
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 20
|
Модернизация системы оперативного
видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта
на территории г. Бор Нижегородской области**
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
15
531,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15
531,3
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
15
531,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15
531,3
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 21
|
Проектирование, создание и техническое
обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного
потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств,
осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами
весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального значения Нижегородской области**
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
43
868,7
|
102
098,1
|
103
906,5
|
105
813,9
|
107
825,8
|
463
513,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
43
868,7
|
102
098,1
|
103
906,5
|
105
813,9
|
107
825,8
|
463
513,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 22
|
Модернизация комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения**
|
Всего, в т.ч.
|
2
868,0
|
6
497,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9
365,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2
868,0
|
6
497,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9
365,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 23
|
Приобретение комплексов фото-,
видеофиксации нарушений правил дорожного движения**
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
30
550,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30
550,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
30
550,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30
550,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 5
|
"Обеспечение
реализации государственной программы"
|
Всего, в т.ч.
|
6
032,1
|
8
356,6
|
9
454,10
|
9
454,10
|
9
505,40
|
6
210,1
|
49
012,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
6
032,1
|
8
356,6
|
9
454,10
|
9
454,10
|
9
505,40
|
6
210,1
|
49
012,4
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Читайте также
|