Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 06.06.2017 № 406
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2017 года № 406
О внесении изменений в
государственную программу
Нижегородской области
"Защита населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и
безопасности людей на водных
объектах Нижегородской
области", утвержденную
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 30 апреля 2014 года № 304
Правительство
Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить
прилагаемые изменения в государственную программу Нижегородской области
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30
апреля 2014 года № 304.
2. Настоящее
постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Губернатор
В.П.Шанцев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 6 июня 2017 года № 406
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную
программу Нижегородской области
"Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей
на водных объектах
Нижегородской области",
утвержденную
постановлением Правительства
Нижегородской области от
30 апреля 2014 года № 304
1. В разделе 1
"Паспорт Программы":
1.1. Позиции
"Соисполнители Программы" и "Объемы бюджетных ассигнований Программы
за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить
в следующей редакции:
"
Соисполнители Программы
|
Министерство здравоохранения
Нижегородской области;
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области;
министерство информационных технологий,
связи и средств массовой информации Нижегородской области;
министерство строительства
Нижегородской области
|
";
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы
за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
|
Объемы бюджетных ассигнований Программы
10 961 222,8 тыс. рублей
2015 год - 1 740 207,3 тыс. рублей;
2016 год - 1 852 373,4 тыс. рублей;
2017 год - 2 164 805,3 тыс. рублей;
2018 год - 2 082 080,4 тыс. рублей;
2019 год - 1 816 279,4 тыс. рублей;
2020 год - 1 305 477,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 "Защита населения
от чрезвычайных ситуаций" - 1 360 073,3 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;
2016 год - 226 037,3 тыс. рублей;
2017 год - 224 450,5 тыс. рублей;
2018 год - 224 763,7 тыс. рублей;
2019 год - 232 950,4 тыс. рублей;
2020 год - 226 037,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 "Обеспечение
пожарной безопасности" - 4 606 454,5 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;
2016 год - 763 798,0 тыс. рублей;
2017 год - 755 749,10 тыс. рублей;
2018 год - 757 319,30 тыс. рублей;
2019 год - 781 904,5 тыс. рублей;
2020 год - 763 798,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 "Подготовка
населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 242 178,7
тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 40 861,3 тыс. рублей;
2016 год - 39 907,2 тыс. рублей;
2017 год - 40 237,4 тыс. рублей;
2018 год - 40 405,6 тыс. рублей;
2019 год - 40 860,0 тыс. рублей;
2020 год - 39 907,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 "Построение и
развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": всего
по подпрограмме 2015 - 2020 годы - 4
703 503,8 тыс. рублей*, в том числе по годам:
2015 год - 683 594,1 тыс. рублей*;
2016 год - 814 274,3 тыс. рублей*;
2017 год - 1 134 914,2 тыс. рублей*;
2018 год - 1 050 137,7 тыс. рублей*;
2019 год - 751 059,1 тыс. рублей*;
2020 год - 269 524,4 тыс. рублей*.
Подпрограмма 5 "Обеспечение
реализации государственной программы" - 49 012,4 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;
2016 год - 8 356,6 тыс. рублей;
2017 год - 9 454,10 тыс. рублей;
2018 год - 9 454,10 тыс. рублей;
2019 год - 9 505,4 тыс. рублей;
2020 год - 6 210,1 тыс. рублей
|
".
1.2. Позицию
"Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" позиции "Индикаторы достижения цели
и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:
"
|
Подпрограмма 4 "Построение и
развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Индикаторы достижения цели:
1. Доля населения Нижегородской
области, проживающего на территории муниципальных образований Нижегородской
области, в которых развернута система-112, в общем количестве населения
Нижегородской области - 100%**.
2. Количество муниципальных образований
Нижегородской области, в которых система-112 реализована
в полном объеме, - 52 единицы**.
3. Доля персонала системы-112 и
сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС),
прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по
Нижегородской области - 100%**.
4. Доля площади территории
Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, -
65%**.
5. Количество ЕДДС муниципальных
образований Нижегородской области, интегрированных в систему-112- 52
единицы**.
6. Количество созданных подсистем
системы-112* - 6 единиц.
7. Количество муниципальных
образований, получивших субсидии из бюджета Нижегородской области на
дооснащение ЕДДС с целью интеграции в систему-112* - 49 единиц.
8. Удельный вес количества
преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных
преступлений составит 27,0%.
Показатели непосредственных
результатов:
1. Сокращение среднего времени
совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее -
комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на
территории Нижегородской области на 20% по сравнению с 2011 годом**.
2. Снижение числа пострадавших в
чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных
образований Нижегородской области, в которых развернута
система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом**.
3. Снижение числа погибших в
чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных
образований Нижегородской области, в которых развернута
система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом**.
4. Сокращение экономического ущерба от
чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований
Нижегородской области, в которых развернута
система-112, на 11% по сравнению с 2011 годом**.
5. Охват муниципальных образований
Нижегородской области системой-112 - 100% к 2017 году**.
6. Готовность программно-аппаратного
комплекса системы-112 к проведению опытной эксплуатации с использованием
короткого номера вызова экстренных оперативных служб "112" и
государственным испытаниям - 100% к 2017 году**.
7. Количество лиц, погибших в
результате ДТП, - 502**.
8. Количество детей, погибших в
результате ДТП, - 14**.
9. Количество лиц, погибших в
результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91**.
10. Количество лиц, погибших в результате
ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94**.
11. Время на оповещение населения
Нижегородской области - 35 минут**.
|
".
2. В разделе 2
"Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1
"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела
2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей
редакции:
"Таблица 1. Перечень
основных мероприятий государственной программы
№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
Категория расходов
(капвложения, НИОКР и прочие расходы)
|
Сроки выполнения (год)
|
Исполнители мероприятий
|
Объем финансирования (по
годам) за счет средств областного бюджета
|
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
Цель государственной программы:
минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению,
экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
|
1 740 207,3
|
1 852 373,4
|
2 164 805,3
|
2 082 080,4
|
1 816 279,4
|
1 305 477,0
|
10 961 222,8
|
1.
|
Подпрограмма 1 "Защита населения
от чрезвычайных ситуаций"
|
225 834,2
|
226 037,3
|
224 450,5
|
224 763,7
|
232 950,4
|
226 037,3
|
1 360 073,4
|
2.
|
Основное мероприятие 1.1. Поэтапная
замена СИЗ для установленной категории населения
Нижегородской области
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.
|
Основное мероприятие 1.2. Поддержание
ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ
и приборов РХР
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление;
ГКУ (по согласованию)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.
|
Основное мероприятие 1.3. Поддержание в
высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление;
ГКУ (по согласованию)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.
|
Основное мероприятие 1.4. Создание
общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на
водных объектах Нижегородской области
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление;
ЦПС (по согласованию), ОМСУ
(по согласованию)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.
|
Основное мероприятие 1.5. Получение
информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических
явлениях в Нижегородской области
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление;
ГКУ (по согласованию)
|
1 623,0
|
1 428,2
|
1 428,2
|
1 428,2
|
1 428,2
|
1 428,2
|
8 764,0
|
7.
|
Основное мероприятие 1.6. Поддержание
необходимого количества финансовых средств в целевом
финансовом резерве
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
2 859,4
|
2 516,4
|
2 516,4
|
2 516,4
|
2 516,4
|
2 516,4
|
15 441,4
|
8.
|
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение
жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление;
ГКУ (по согласованию)
|
221 351,8
|
222 092,7
|
220 505,9
|
220 819,1
|
229 005,8
|
222 092,7
|
1 335 868,0
|
9.
|
Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной безопасности"
|
783 885,6
|
763 798,0
|
755 749,10
|
757 319,3
|
781 904,5
|
763 798,0
|
4 606 454,5
|
10.
|
Основное мероприятие 2.1. Строительство
и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на
объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и
оптимизация системы управления
|
капвложения
|
2015 - 2020
|
Управление; ГКУ (по
согласованию)
|
13 410,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13 410,0
|
11.
|
Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых
образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения
пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в
результате техногенных и природных пожаров
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12.
|
Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки
профессиональных пожарно-спасательных подразделений
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13.
|
Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных
мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения
населения
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14.
|
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение
жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
770 475,6
|
763 798,0
|
755 749,10
|
757 319,3
|
781 904,5
|
763 798,0
|
4 593 044,5
|
15.
|
Подпрограмма 3 "Подготовка
населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
|
40 861,3
|
39 907,2
|
40 237,4
|
40 405,6
|
40 860,0
|
39 907,2
|
242 178,7
|
16.
|
Основное мероприятие 3.1. Подготовка
населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
40 861,3
|
39 907,2
|
40 237,4
|
40 405,6
|
40 860,0
|
39 907,2
|
242 178,7
|
17.
|
Подпрограмма 4 "Построение и
развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
|
683 594,1
|
814 274,3
|
1 134 914,2
|
1 050 137,7
|
751 059,1
|
269 524,4
|
4 703 503,8
|
18.
|
Основное мероприятие 4.1. Внедрение
научно- методических документов, обеспечивающих организационные и технические
мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112*
|
НИОКР
|
2015 - 2017
|
Мининформ, ГУ МЧС России
(по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); Минздрав, ОАО "Газпром
газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию)
|
95,0
|
190,0
|
2 500
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 785,0
|
19.
|
Основное мероприятие 4.2. Создание
телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской
области*
|
прочие расходы
|
2016 - 2017
|
Мининформ; ГУ МЧС России
(по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); органы местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов (далее - ОМСУ) (по согласованию)
|
0,0
|
0,0
|
6 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 000,0
|
20.
|
Основное мероприятие 4.3. Создание
информационно- технической инфраструктуры системы-112*
|
прочие расходы
|
2015 - 2017
|
Мининформ; Минздрав; ГБУЗ
НО (по согласованию); ГУ МЧС России (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОАО
"Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию),
ОМСУ (по согласованию)
|
22 058,1
|
27 977,9
|
111 472,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
161 508,1
|
21.
|
Основное мероприятие 4.4. Обучение
преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112*
|
прочие расходы
|
2015 - 2017
|
Мининформ; Минздрав; ГКУ
(по согласованию); УМЦ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)
|
320,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
320,0
|
22.
|
Основное мероприятие 4.5. Организация и
проведение информирования населения Нижегородской области о создании и
функционировании системы-112 на региональном уровне*
|
прочие расходы
|
2016 - 2017
|
Мининформ
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
23.
|
Основное мероприятие 4.6. Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру 112*
|
прочие расходы
|
2015 - 2017
|
Мининформ, ГКУ НО
"Служба 112" (по согласованию)
|
744,5
|
18 751,4
|
32 513,9
|
32 523,1
|
33 691,3
|
0,0
|
118 224,2
|
24.
|
Основное мероприятие 4.7. Содержание сегмента автоматической фиксации
нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-
техническое обслуживание оборудования)**
|
прочие расходы
|
2015 - 2022
|
Минтранс, ГКУ НО
"ЦБДД" (по согласованию)
|
127 446,0
|
127 841,0
|
37 187,50
|
44 802,10
|
44 800,3
|
74 011,8
|
456 088,7
|
25.
|
Основное мероприятие 4.8. Установка и
содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил
дорожного движения входящих в состав АПК "Безопасный город"**
|
прочие расходы
|
2015-2020
|
Минтранс, ГКУ НО
"ЦБДД" (по согласованию)
|
29 315,2
|
261 316,5
|
569 205,4
|
595 367,0
|
293 212,8
|
0,0
|
1 748 416,9
|
26.
|
Основное мероприятие 4.9. Организация
работы передвижных комплексов фото-, видеофиксации
нарушений правил дорожного движения**
|
прочие расходы
|
2015 - 2016
|
Минтранс, ГКУ НО
"ЦБДД" (по согласованию)
|
54 823,3
|
72 068,7
|
101 692,6
|
101 692,6
|
101 692,6
|
78 340,8
|
510 310,6
|
27.
|
Основное мероприятие 4.10. Ремонт и
техническое обслуживание передвижных комплексов фото-,
видеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"**
|
прочие расходы
|
2015-2016
|
Минтранс, ГКУ НО
"ЦБДД" (по согласованию)
|
5 174,0
|
5 174,0
|
5 174,0
|
5 174,0
|
5 174,0
|
5 381,0
|
31 251,0
|
28.
|
Основное мероприятие 4.11. Установка
объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в
состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в
рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования,
внедрении эксплуатационно- техническом обслуживании
и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"
на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)**
|
прочие расходы
|
2015
|
Минтранс, ГКУ НО
"ЦБДД" (по согласованию)
|
29 530,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 530,0
|
29.
|
Основное мероприятие 4.12. Содержание
системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового
скопления людей и прохождения транспорта на территории г.
Бор Нижегородской области**
|
прочие расходы
|
2015
|
Минтранс, ГКУ НО "ЦБДД"
(по согласованию)
|
700,0
|
107,1
|
3 808,9
|
3 810,7
|
3 812,5
|
3 965,0
|
16 204,2
|
30.
|
Основное мероприятие 4.13. Приобретение
оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО***
|
капвложения
|
2015-2020
|
Управление
|
0,0
|
0,0
|
50 361,70
|
50 361,7
|
50 361,7
|
0,0
|
151 085,10
|
31.
|
Основное мероприятие 4.14. Проектные
работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной
обстановкой***
|
капвложения
|
2016
|
Управление
|
0,0
|
8 296,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8 296,0
|
32.
|
Основное мероприятие 4.15.
Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан
в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК
"Безопасный город" (обеспечение поставки оборудования для систем
видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и
диспетчерских центров)****
|
прочие расходы
|
2015-2020
|
Минтранс,
ГКУ НО "ЦБДД" (по
согласованию)
|
343 801,9
|
160 442,5
|
112 500,0
|
112 500,0
|
112 500,0
|
0,0
|
841 744,4
|
33.
|
Основное мероприятие 4.16. Капитальный ремонт помещений здания по
улице Пугачева, дом 21 литера А в городе Нижний
Новгород*
|
капвложения
|
2015-2016
|
Минстрой
|
57 023,5
|
35 662,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
92 685,7
|
34.
|
Основное мероприятие 4.17. Установка комплексов автоматической
фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис" С и переустановка комплексов
"Кордон"**
|
Прочие расходы
|
2015
|
Минтранс,
ГКУ НО "ЦБДД" (по
согласованию)
|
4 521,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 521,5
|
35.
|
Основное мероприятие 4.18.
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации
нарушений правил парковки**
|
Прочие расходы
|
2015
|
Минтранс,
ГКУ НО "ЦБДД" (по
согласованию)
|
4 118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 118,0
|
36.
|
Основное мероприятие 4.19.
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации
нарушений правил парковки**
|
Прочие расходы
|
2015
|
Минтранс,
ГКУ НО "ЦБДД" (по
согласованию)
|
1 055,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 055,1
|
37.
|
Основное мероприятие 4.20. Модернизация
системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и
прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской
области**
|
Прочие расходы
|
2016
|
Минтранс,
ГКУ НО
"ЦБДД" (по согласованию
|
0,0
|
15 531,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15 531,3
|
38.
|
Основное мероприятие 4.21.
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга
интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или)
тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и
автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля,
расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального
значения Нижегородской области**
|
Прочие расходы
|
2016
|
Минтранс,
ГКУ НО
"ЦБДД" (по согласованию
|
0,0
|
43 868,7
|
102 098,1
|
103 906,5
|
105 813,9
|
107 825,8
|
463 513,0
|
39.
|
Основное мероприятие 4.22. Модернизация
комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил
дорожного движения**
|
Прочие расходы
|
2015-2016
|
Минтранс,
ГКУ НО "ЦБДД" (по
согласованию)
|
2 868,0
|
6 497,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9 365,0
|
40
|
Основное мероприятие 4.23.
Приобретение комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения**
|
Прочие расходы
|
2016
|
Минтранс,
ГКУ НО "ЦБДД" (по
согласованию)
|
0,0
|
30 550,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30 550,0
|
41.
|
Подпрограмма 5 "Обеспечение
реализации государственной программы"
|
6 032,1
|
8 356,6
|
9 454,10
|
9 454,10
|
9 505,40
|
6 210,1
|
49 012,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|