Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 06.06.2017 № 406
* - финансирование
осуществляется в рамках подпрограммы "Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской
области на 2015 - 2017 годы" государственной программы "Информационное
общество Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 300;
** - финансирование
осуществляется в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения Нижегородской области" государственной программы "Развитие
транспортной системы Нижегородской области", утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303;
*** - финансирование
осуществляется в рамках настоящей государственной программы;
**** - финансирование
осуществляется в рамках государственной программы "Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской
области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области
от 31 декабря 2014 года № 981.".
2.2. Позицию
"Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" таблицы 2 "Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения
цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей
редакции:
"
Подпрограмма 4 "Построение и
развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
|
Индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Доля населения Нижегородской области,
проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута
система-112, в общем количестве населения Нижегородской области
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100*
|
-
|
-
|
-
|
2.
|
Количество муниципальных образований
Нижегородской области, в которых система-112 реализована
в полном объеме
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
52*
|
-
|
-
|
-
|
3.
|
Доля персонала системы-112 и
сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом
количестве такого персонала по Нижегородской области
|
%
|
0
|
0
|
0
|
50
|
100*
|
|
|
|
4.
|
Доля площади территории Нижегородской
области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%
|
%
|
78
|
78
|
70
|
65
|
65
|
65
|
65
|
65
|
5.
|
Количество ЕДДС муниципальных
образований Нижегородской области, интегрированных в систему-112**
|
единиц
|
0
|
0
|
1
|
52**
|
52**
|
|
|
|
6.
|
Количество созданных подсистем
системы-112***
|
единиц
|
0
|
0
|
1
|
4***
|
6***
|
|
|
|
7.
|
Количество муниципальных образований,
получивших субсидии из бюджета Нижегородской области на дооснащение ЕДДС с
целью интеграции в систему-112*
|
единиц
|
0
|
0
|
7
|
49
|
49
|
|
|
|
8.
|
Удельный вес количества преступлений,
совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений
|
%
|
|
|
|
|
28
|
27,5
|
27,5
|
27
|
Непосредственные результаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Сокращение среднего времени
комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения)
населения по номеру "112" на территории Нижегородской области по
сравнению с 2011 годом
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20*
|
|
|
2.
|
Снижение числа
пострадавших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований,
в которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7*
|
|
|
3.
|
Снижение числа
погибших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в
которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7*
|
|
|
4.
|
Сокращение
экономического ущерба при ЧС и происшествиях на территории муниципальных
образований, в которых развернута система-112, по сравнению с экономическим
ущербом в 2011 году
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11*
|
|
|
5.
|
Охват муниципальных образований
Нижегородской области системой-112
|
%
|
0
|
0
|
2%
|
100%
|
100%
|
|
|
|
6.
|
Готовность программно-аппаратного
комплекса системы-112 к проведению опытной эксплуатации с использованием
короткого номера вызова экстренных оперативных служб "112" и
государственным испытаниям
|
%
|
0
|
0
|
17%
|
67%
|
100%
|
|
|
|
7.
|
Количество лиц, погибших в результате
ДТП
|
чел.
|
726
|
699
|
517
|
471
|
615
|
575
|
536
|
502
|
8.
|
Количество детей, погибших в результате
ДТП
|
чел.
|
22
|
20
|
9
|
15
|
17
|
16
|
15
|
14
|
9.
|
Количество лиц, погибших в результате
ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)
|
чел./100 тыс. населения
|
22
|
21,08
|
15,76
|
14,5
|
19,21
|
16,95
|
15,56
|
14,91
|
10.
|
Количество лиц, погибших в результате
ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)
|
чел./10 тыс. единиц
транспортных средств
|
6,25
|
6,08
|
4,21
|
3,7
|
5,39
|
4,44
|
4,03
|
3,94
|
11.
|
Время на оповещение населения области
|
мин.
|
30
|
30
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
2.3. Подраздел 2.9
"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей
редакции:
"2.9. Обоснование объема
финансовых ресурсов
Таблица 4. Ресурсное
обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного
бюджета
Статус
|
Подпрограмма
государственной программы
|
Государственный заказчик-
координатор, соисполнители
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Государственная программа Нижегородской области
|
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Нижегородской области"
|
всего:
|
1 740 207,3
|
1 852 373,4
|
2 164 805,3
|
2 082 080,4
|
1 816 279,4
|
1 305 477,0
|
10 961 222,8
|
|
|
государственный заказчик-
координатор: Управление
|
1 740 207,3
|
1 852 373,4
|
2 164 805,3
|
2 082 080,4
|
1 816 279,4
|
1 305 477,0
|
10 961 222,8
|
Подпрограмма 1
|
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
|
всего:
|
225 834,2
|
226 037,3
|
224 450,5
|
224 763,7
|
232 950,4
|
226 037,3
|
1 360 073,4
|
|
|
государственный заказчик-
координатор: Управление
|
225 834,2
|
226 037,3
|
224 450,5
|
224 763,7
|
232 950,4
|
226 037,3
|
1 360 073,4
|
Подпрограмма 2
|
"Обеспечение пожарной безопасности"
|
всего:
|
783 885,6
|
763 798,0
|
755 749,1
|
757 319,3
|
781 904,5
|
763 798,0
|
4 606 454,5
|
|
|
государственный заказчик-
координатор: Управление
|
783 885,6
|
763 798,0
|
755 749,1
|
757 319,3
|
781 904,5
|
763 798,0
|
4 606 454,5
|
Подпрограмма 3
|
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской
области"
|
всего:
|
40 861,3
|
39 907,2
|
40 237,4
|
40 405,6
|
40 860,0
|
39 907,2
|
242 178,7
|
|
|
государственный заказчик-
координатор: Управление
|
40 861,3
|
39 907,2
|
40 237,4
|
40 405,6
|
40 860,0
|
39 907,2
|
242 178,7
|
Подпрограмма 4
|
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город"
|
Всего:
|
683 594,1
|
814 274,3
|
1 134 914,2
|
1 050 137,7
|
751 059,1
|
269 524,4
|
4 703 503,8
|
|
|
Мининформ**
|
17 534,7
|
41 918,3
|
149 135,2
|
32 523,1
|
33 691,3
|
0,0
|
274 802,6
|
|
|
Минздрав**
|
5 682,9
|
5 001,0
|
3750,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14 434,7
|
|
|
Минтранс*
|
603 353,0
|
723 396,8
|
931 666,5
|
967 252,9
|
667 006,1
|
269 524,4
|
4 162 199,7
|
|
|
Минстрой**
|
57 023,5
|
35 662,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
92 685,7
|
|
|
Управление***
|
0,0
|
8 296,0
|
50 361,7
|
50 361,7
|
50 361,7
|
0,0
|
159 381,1
|
Подпрограмма 5
|
Обеспечение реализации государственной программы
|
государственный заказчик-
координатор: Управление
|
6 032,1
|
8 356,6
|
9 454,10
|
9 454,1
|
9 505,4
|
6 210,1
|
49 012,4
|
* -
финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Повышение
безопасности дорожного движения Нижегородской области" государственной
программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области",
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля
2014 года № 303, государственной программы "Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности в Нижегородской области",
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря
2014 года № 981;
** - финансирование
осуществляется в рамках подпрограммы "Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской
области на 2015 - 2017 годы" государственной программы Нижегородской
области "Информационное общество Нижегородской области", утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года №
303;
*** - финансирование
осуществляется в рамках подпрограммы "Построение и развитие
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" настоящей
государственной программы.
Таблица 5. Прогнозная оценка
расходов на реализацию государственной
программы за счет всех
источников
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Государственная программа Нижегородской
области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Нижегородской области"
|
Всего, в т.ч.
|
1 776 112,5
|
1 889 916,0
|
2 165 060,3
|
2 082 080,4
|
1 816 279,4
|
1 305 477,0
|
11 034 925,6
|
|
расходы областного бюджета
|
1 740 207,3
|
1 852 373,4
|
2 164 805,3
|
2 082 080,4
|
1 816 279,4
|
1 305 477,0
|
10 961 222,8
|
|
расходы местных бюджетов
|
6 855,2
|
22 908,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 763,4
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
22 761,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22 761,3
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
6 288,7
|
14 634,4
|
255,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21 178,1
|
Подпрограмма 1
|
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
|
Всего, в т.ч.
|
225 834,2
|
226 037,3
|
224 450,5
|
224 763,7
|
232 950,4
|
226 037,3
|
1 360 073,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
225 834,2
|
226 037,3
|
224 450,5
|
224 763,7
|
232 950,4
|
226 037,3
|
1 360 073,4
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.1
|
Поэтапная замена СИЗ для установленной
категории населения Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.2
|
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.3
|
Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к
выполнению задач по предназначению
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.4
|
Создание общественных спасательных постов в местах массового
отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.5
|
Получение информации об опасных и неблагоприятных
метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.
|
1 623,0
|
1 428,2
|
1 428,2
|
1 428,2
|
1 428,2
|
1 428,2
|
8 764,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 623,0
|
1 428,2
|
1 428,2
|
1 428,2
|
1 428,2
|
1 428,2
|
8 764,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.6
|
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве
|
Всего, в т.ч.:
|
2 859,4
|
2 516,4
|
2 516,4
|
2 516,4
|
2 516,4
|
2 516,4
|
15 441,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2 859,4
|
2 516,4
|
2 516,4
|
2 516,4
|
2 516,4
|
2 516,4
|
15 441,4
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.7
|
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ
(аварийно-спасательная служба)
|
Всего, в т.ч.
|
221 351,8
|
222 092,7
|
220 505,9
|
220 819,1
|
229 005,8
|
222 092,7
|
1 335 868,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
221 351,8
|
222 092,7
|
220 505,9
|
220 819,1
|
229 005,8
|
222 092,7
|
1 335 868,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 2
|
"Обеспечение пожарной безопасности"
|
Всего, в т.ч.
|
783 885,6
|
763 798,0
|
755 749,10
|
757 319,3
|
781 904,5
|
763 798,0
|
4 606 454,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
783 885,6
|
763 798,0
|
755 749,10
|
757 319,3
|
781 904,5
|
763 798,0
|
4 606 454,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.1
|
Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в
населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование
системы их оснащения и оптимизация системы управления
|
Всего, в т.ч.
|
13 410,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13 410,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
13 410,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13 410,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.2
|
Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга,
экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания
помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.3
|
Совершенствование учебно-
материальной базы учреждений подготовки профессиональных
пожарно-спасательных подразделений
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.4
|
Внедрение технических и организационных мероприятий по
эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.5
|
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная
служба)
|
Всего, в т.ч.
|
770 475,6
|
763 798,0
|
755 749,10
|
757 319,3
|
781 904,5
|
763 798,0
|
4 593 044,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
770 475,6
|
763 798,0
|
755 749,10
|
757 319,3
|
781 904,5
|
763 798,0
|
4 593 044,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 3
|
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской
области"
|
Всего, в т.ч.
|
40 861,3
|
39 907,2
|
40 237,4
|
40 405,6
|
40 860,0
|
39 907,2
|
242 178,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
40 861,3
|
39 907,2
|
40 237,4
|
40 405,6
|
40 860,0
|
39 907,2
|
242 178,7
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.1
|
Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской
области
|
Всего, в т.ч.
|
40 861,3
|
39 907,2
|
40 237,4
|
40 405,6
|
40 860,0
|
39 907,2
|
242 178,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
40 861,3
|
39 907,2
|
40 237,4
|
40 405,6
|
40 860,0
|
39 907,2
|
242 178,7
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 4
|
"Построение и развитие аппаратно- программного комплекса
"Безопасный город"
|
Всего, в т.ч.
|
719 499,3
|
851 816,9
|
1 134 914,2
|
1 050 137,7
|
751 059,1
|
269 524,4
|
4 703 503,8
|
|
|
расходы областного бюджета
|
683 594,1
|
814 274,3
|
1 134 914,2
|
1 050 137,7
|
751 059,1
|
269 524,4
|
4 703 503,8
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
6 855,2
|
22 908,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 763,4
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
22 761,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22 761,3
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
6 288,7
|
14 634,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20 923,1
|
Основное мероприятие 4.1
|
Внедрение научно- методических документов, обеспечивающих
организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию
системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
95,0
|
190,0
|
2500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 785,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
95,0
|
190,0
|
2500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 785,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.2
|
Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на
территории Нижегородской области*
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
8 448,0
|
6 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14 448,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
6 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 000,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
8 448,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8 448,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.3
|
Создание информационно-
технической инфраструктуры системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
56 375,0
|
55 484,2
|
111 472,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
223 331,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
22 058,1
|
27 977,9
|
111 472,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
161 508,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
5 521,9
|
13 126,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
18 648,8
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
22 761,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22 761,3
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
6 033,7
|
14 379,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20 413,1
|
Основное мероприятие 4.4
|
Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению
задач системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
1 653,3
|
1 333,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 986,6
|
|
|
расходы областного бюджета
|
320,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
320,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
1 333,3
|
1 333,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 666,6
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.5
|
Организация и проведение информирования населения Нижегородской
области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне*
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.6
|
Обеспечение функционирования службы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"*
|
Всего, в т.ч.
|
744,5
|
18 751,4
|
32 513,9
|
32 523,1
|
33 691,3
|
0,0
|
118 224,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
744,5
|
18 751,4
|
32 513,9
|
32 523,1
|
33 691,3
|
0,0
|
118 224,2
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.7
|
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил
дорожного движения (эксплуатационно- техническое
обслуживание оборудования)**
|
Всего, в т.ч.
|
127 446,0
|
127 841,0
|
37 187,50
|
44 802,10
|
44 800,3
|
74 011,8
|
456 088,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
127 446,0
|
127 841,0
|
37 187,50
|
44 802,10
|
44 800,3
|
74 011,8
|
456 088,7
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов
РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.8
|
Установка и содержание объектов автоматического контроля
и выявление нарушений правил дорожного движения, входящих в состав АПК
"Безопасный город"**
|
Всего, в т.ч.
|
29 315,2
|
261 316,5
|
569 205,4
|
595 367,0
|
293 212,8
|
0,0
|
1 748 416,9
|
|
|
расходы областного бюджета
|
29 315,2
|
261 316,5
|
569 205,4
|
595 367,0
|
293 212,8
|
0,0
|
1 748 416,9
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.9
|
Организация работы передвижных комплексов фото-,
видеофиксации нарушений правил дорожного движения**
|
Всего, в т.ч.
|
54 823,3
|
72 068,7
|
101 692,6
|
101 692,6
|
101 692,6
|
78 340,8
|
510 310,6
|
|
|
расходы областного бюджета
|
54 823,3
|
72 068,7
|
101 692,6
|
101 692,6
|
101 692,6
|
78 340,8
|
510 310,6
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.10
|
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения
"Крис-П"**
|
Всего, в т.ч.
|
5 174,0
|
5 174,0
|
5 174,0
|
5 174,0
|
5 174,0
|
5 381,0
|
31 251,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
5 174,0
|
5 174,0
|
5 174,0
|
5 174,0
|
5 174,0
|
5 381,0
|
31 251,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.11
|
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений
ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке
оборудования, внедрении эксплуатационно- техническом
обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года №
1-П)**
|
Всего, в т.ч.
|
29 530,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 530,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
29 530,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 530,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.12
|
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в
местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области**
|
Всего, в т.ч.
|
700,0
|
107,1
|
3 808,9
|
3 810,7
|
3 812,5
|
3 965,0
|
16 204,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
700,0
|
107,1
|
3 808,9
|
3 810,7
|
3 812,5
|
3 965,0
|
16 204,2
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.13
|
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции
РАСЦО***
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
50 361,70
|
50 361,7
|
50 361,7
|
0,0
|
151 085,10
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
50 361,70
|
50 361,7
|
50 361,7
|
0,0
|
151 085,10
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.14
|
Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления
оперативной обстановкой***
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
8 296,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8 296,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
8 296,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8 296,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.15
|
Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан
в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК
"Безопасный город" (обеспечение поставки оборудования для систем
видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и
диспетчерских центров)****
|
Всего, в т.ч.
|
343 801,9
|
160 442,5
|
112 500,0
|
112 500,0
|
112 500,0
|
0,0
|
841 744,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
343 801,9
|
160 442,5
|
112 500,0
|
112 500,0
|
112 500,0
|
0,0
|
841 744,4
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.16
|
Капитальный ремонт помещений здания по улице Пугачева, дом 21,
литера А в городе Нижний Новгород*
|
Всего, в т.ч.
|
57 023,5
|
35 662,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
92 685,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
57 023,5
|
35 662,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
92 685,7
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.17
|
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений правил
дорожного движения "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон"**
|
Всего, в т.ч.
|
4 521,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 521,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 521,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 521,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.18
|
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации
нарушений правил парковки**
|
Всего, в т.ч.
|
4 118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 118,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 118,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.19
|
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации
нарушений правил парковки **
|
Всего, в т.ч.
|
1 055,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 055,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 055,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 055,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.20
|
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах
массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области**
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
15 531,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15 531,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
15 531,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15 531,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.21
|
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса
мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части
крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого
передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля,
расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального
значения Нижегородской области**
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
43 868,7
|
102 098,1
|
103 906,5
|
105 813,9
|
107 825,8
|
463 513,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
43 868,7
|
102 098,1
|
103 906,5
|
105 813,9
|
107 825,8
|
463 513,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.22
|
Модернизация комплексов фото-,
видеофиксации нарушений правил дорожного движения**
|
Всего, в т.ч.
|
2 868,0
|
6 497,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9 365,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2 868,0
|
6 497,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9 365,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.23
|
Приобретение комплексов фото-,
видеофиксации нарушений правил дорожного движения**
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
30 550,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30 550,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
30 550,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30 550,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 5
|
"Обеспечение реализации государственной программы"
|
Всего, в т.ч.
|
6 032,1
|
8 356,6
|
9 454,10
|
9 454,10
|
9 505,40
|
6 210,1
|
49 012,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
6 032,1
|
8 356,6
|
9 454,10
|
9 454,10
|
9 505,40
|
6 210,1
|
49 012,4
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Читайте также
|