Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 06.06.2017 № 406
".
3.3. В подразделе 3.3
"Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории
Нижегородской области":
3.3.1. Позицию
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета
(в разбивке по годам)" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)
|
Объем ассигнований областного бюджета
на реализацию Подпрограммы на период 2015 - 2020 годы - 242 178,7 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 40 861,3 тыс. рублей;
2016 год - 39 907,2 тыс. рублей;
2017 год - 40 237,4 тыс. рублей;
2018 год - 40 405,6 тыс. рублей;
2019 год - 40 860,0 тыс. рублей;
2020 год - 39 907,2 тыс. рублей
|
".
3.3.2. В пункте 3.3.2
"Текстовая часть Подпрограммы":
3.3.2.1. В абзаце
первом подпункта 3.3.2.4 "Перечень основный мероприятий Подпрограммы"
цифры "240 397,3" заменить цифрами "242 178,7".
3.3.2.2. Подпункт
3.3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей
редакции:
"3.3.2.9. Обоснование
объема финансовых ресурсов
Таблица 2. Ресурсное
обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус
|
Подпрограмма
государственной программы
|
Государственный заказчик-
координатор, соисполнители
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма государственной программы
Нижегородской области
|
"Подготовка населения в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на территории Нижегородской области"
|
Всего:
|
40 861,3
|
39 907,2
|
40 237,4
|
40 405,6
|
40 860,0
|
39 907,2
|
242 178,7
|
|
|
государственный заказчик - координатор
Управление
|
40 861,3
|
39 907,2
|
40 237,4
|
40 405,6
|
40 860,0
|
39 907,2
|
242 178,7
|
Таблица 3. Прогнозная оценка
расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма государственной программы
Нижегородской области
|
"Подготовка населения в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на территории Нижегородской области"
|
Всего:
|
40 861,3
|
39 907,2
|
40 237,4
|
40 405,6
|
40 860,0
|
39 907,2
|
242 178,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
40 861,3
|
39 907,2
|
40 237,4
|
40 405,6
|
40 860,0
|
39 907,2
|
242 178,7
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1
|
Подготовка населения в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на территории Нижегородской области
|
Всего:
|
40 861,3
|
39 907,2
|
40 237,4
|
40 405,6
|
40 860,0
|
39 907,2
|
242 178,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
40 861,3
|
39 907,2
|
40 237,4
|
40 405,6
|
40 860,0
|
39 907,2
|
242 178,7
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
".
3.4. В подразделе 3.4
"Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город":
3.4.1. В пункте 3.4.1
"Паспорт подпрограммы 4 "Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город":
3.4.1.1. Абзац
четвертый позиции "Соисполнители Подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"министерство
строительства Нижегородской области;".
3.4.1.2. Позиции
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного
бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных
результатов" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств
областного бюджета (с разбивкой по годам)
|
всего по Подпрограмме за 2015 - 2020
годы -4 703 503,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 683 594,1 тыс. рублей;
2016 - 814 274,3 тыс. рублей;
2017 - 1 134 914,2 тыс. рублей;
2018 - 1 050 137,7 тыс. рублей;
2019 - 751 059,1 тыс. рублей;
2020 - 269 524,4 тыс. рублей
|
Индикаторы достижения цели и показатели
непосредственных результатов
|
Индикаторы достижения цели:
1. Доля населения Нижегородской
области, проживающего на территории муниципальных образований Нижегородской
области, в которых развернута система-112, в общем количестве населения
Нижегородской области - 100%*.
2. Количество муниципальных образований
Нижегородской области, в которых система-112 реализована
в полном объеме, - 52 единицы*.
3. Доля персонала системы-112 и
сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС),
прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по
Нижегородской области - 100%*.
4. Доля площади территории
Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, -
65%*.
5. Количество ЕДДС муниципальных
образований Нижегородской области, интегрированных в систему-112- 52 единицы.
6. Количество созданных подсистем
системы-112 - 6 единиц.
7. Количество муниципальных
образований, получивших субсидии из бюджета Нижегородской области на
дооснащение ЕДДС с целью интеграции в систему-112 - 49 единиц.
8. Удельный вес количества
преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных
преступлений составит 27,0%.
Показатели непосредственных
результатов:
1. Сокращение среднего времени
совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее -
комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на
территории Нижегородской области на 20% по сравнению с 2011 годом*.
2. Снижение числа пострадавших в
чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных
образований Нижегородской области, в которых развернута
система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом*.
3. Снижение числа погибших в
чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных
образований Нижегородской области, в которых развернута
система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом*.
4. Сокращение экономического ущерба от
чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований
Нижегородской области, в которых развернута
система-112, на 11% по сравнению с 2011 годом*.
5. Охват муниципальных образований
Нижегородской области системой-112 - 100% к 2017 году.
6. Готовность программно-аппаратного
комплекса системы-112 к проведению опытной эксплуатации с использованием
короткого номера вызова экстренных оперативных служб "112" и
государственным испытаниям - 100% к 2017 году.
7. Количество лиц, погибших в
результате ДТП, - 502*.
8. Количество детей, погибших в
результате ДТП, - 14*.
9. Количество лиц, погибших в
результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91*.
10. Количество лиц, погибших в
результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) -
3,94*.
11. Время на оповещение населения
Нижегородской области - 35 минут*
|
".
3.4.2. В пункте 3.4.2
"Текстовая часть Подпрограммы":
3.4.2.1. Подпункты
3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" и 3.4.2.5
"Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации
Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.4. Перечень
основных мероприятий Подпрограммы
На реализацию
мероприятий Подпрограммы с 2015 по 2020 год потребуется выделение финансовых
средств из областного бюджета в размере 4 703 503,8 тыс. рублей.
Подпрограммой
предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1. Внедрение
научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические
мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112.
2. Создание
телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской
области.
3. Создание
информационно-технической инфраструктуры системы-112.
4. Обучение
преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112.
5. Организация и
проведение информирования населения Нижегородской области о создании и
функционировании системы-112 на региональном уровне.
6. Обеспечение функционирования службы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру "112".
7. Содержание сегмента
автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
(эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования).
8. Установка и
содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил
дорожного движения, входящих в состав АПК "Безопасный город".
9. Организация работы
передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений
правил дорожного движения.
10. Ремонт и
техническое обслуживание передвижных комплексов фото-,
видеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П".
11. Установка объектов
автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения,
входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город".
12. Содержание системы
оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и
прохождения транспорта на территории г. Бор
Нижегородской области.
13. Приобретение
оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО.
14. Проектные работы
по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой.
15. Повышение уровня
технического обеспечения по безопасности граждан в местах массового пребывания
и безопасности дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город"
(обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи
"гражданин - полиция" и диспетчерских центров).
16. Капитальный ремонт
помещений здания по улице Пугачева, дом 21, литера А в
городе Нижний Новгород.
17. Установка
комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
"Крис" С и переустановка
комплексов "Кордон".
18. Приобретение
автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки.
19. Содержание
автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки.
20. Модернизация
системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и
прохождения транспорта на территории г.Бор
Нижегородской области.
21. Проектирование,
создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и
состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных
средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами
весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального
или межмуниципального значения Нижегородской области.
22. Модернизация
комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил
дорожного движения.
23. Приобретение
комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил
дорожного движения.
3.4.2.5. Индикаторы
достижения цели и непосредственные результаты
реализации Подпрограммы
Индикаторы достижения
цели:
- доля населения
Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований
Нижегородской области, в которых развернута система-112, в общем количестве
населения Нижегородской области - 100%;
- количество
муниципальных образований Нижегородской области, в которых система-112 реализована в полном объеме, - 52 единицы;
- доля персонала
системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб (далее
- ДДС), прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по
Нижегородской области - 100%;
- доля площади
территории области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%;
- количество ЕДДС
муниципальных образований Нижегородской области, интегрированных в систему-112-
52 единицы;
- количество созданных
подсистем системы-112 - 6 единиц;
- количество
муниципальных образований, получивших субсидии из бюджета Нижегородской области
на дооснащение ЕДДС с целью интеграции в систему-112 - 49 единиц.
- удельный вес
количества преступлений, совершенных на улицах, от общего количества
зарегистрированных преступлений составит 27,0%
Показатели
непосредственных результатов:
- сокращение среднего
времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее
- комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на
территории Нижегородской области на 20% по сравнению с 2011 годом;
- снижение числа
пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях
муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута
система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом;
- снижение числа
погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных
образований Нижегородской области, в которых развернута
система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом;
- сокращение экономического
ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных
образований Нижегородской области, в которых развернута
система-112, на 11% по сравнению с 2011 годом;
- охват муниципальных
образований Нижегородской области системой-112 - 100% к 2017 году;
- готовность
программно-аппаратного комплекса системы-112 к проведению опытной эксплуатации
с использованием короткого номера вызова экстренных оперативных служб
"112" и государственным испытаниям - 100% к 2017 году;
- количество лиц,
погибших в результате ДТП, - 502;
- количество детей,
погибших в результате ДТП, - 14;
- количество лиц,
погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;
- количество лиц,
погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный
риск) - 3,94;
- время на оповещение
населения Нижегородской области - 35 минут.".
3.4.2.2. Подпункт
3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей
редакции:
"3.4.2.9. Обоснование
объема финансовых ресурсов.
Таблица 3. Ресурсное
обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус
|
Название подпрограммы
|
Государственный
координатор- заказчик
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма государственной программы
Нижегородской области
|
"Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город"
|
всего
|
683 594,1
|
814 274,3
|
1 134 914,2
|
1 050 137,7
|
751 059,1
|
269 524,4
|
4 703 503,8
|
|
|
государственный заказчик- координатор:
Управление
|
683 594,1
|
814 274,3
|
1 134 914,2
|
1 050 137,7
|
751 059,1
|
269 524,4
|
4 703 503,8
|
Таблица 4. Прогнозная оценка
расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Подпрограмма 4
|
"Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город"
|
Всего, в т.ч.
|
719 499,3
|
851 816,9
|
1 135 169,2
|
1 050 137,7
|
751 059,1
|
269 524,4
|
4 777 206,6
|
|
|
расходы областного бюджета
|
683 594,1
|
814 274,3
|
1 134 914,2
|
1050 137,7
|
751 059,1
|
269 524,4
|
4 703 503,8
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
6 855,2
|
22 908,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 763,4
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
22 761,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22 761,3
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
6 288,7
|
14 634,4
|
255,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21 178,1
|
Основное мероприятие 1
|
Внедрение научно методических документов, обеспечивающих
организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию
системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
95,0
|
190,0
|
2 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 785,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
95,0
|
190,0
|
2 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 785,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2
|
Создание телекоммуникационной
инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области*
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
8 448,0
|
6000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14 448,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
6 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 000,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
8 448,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8 448,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3
|
Создание информационно- технической инфраструктуры
системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
56 375,0
|
55 484,2
|
111 472,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
223 331,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
22 058,1
|
27 977,9
|
111 472,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
161 508,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
5 521,9
|
13 126,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
18 648,8
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
22 761,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22 761,3
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
6 033,7
|
14 379,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20 413,1
|
Основное мероприятие 4
|
Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению
задач системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
1 908,3
|
1 588,3
|
255,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3751,6
|
|
|
расходы областного бюджета
|
320,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
320,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
1 333,3
|
1 333,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 666,6
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
255,0
|
255,0
|
255,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
765,0
|
Основное мероприятие 5
|
Организация и проведение информирования населения Нижегородской области
о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне*
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 6
|
Обеспечение функционирования
службы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112"*
|
Всего, в т.ч.
|
744,5
|
18 751,4
|
32 513,9
|
32 523,1
|
33 691,3
|
0,0
|
118 224,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
744,5
|
18 751,4
|
32 513,9
|
32 523,1
|
33 691,3
|
0,0
|
118 224,2
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 7
|
Содержание сегмента автоматической
фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-
техническое обслуживание оборудования)**
|
Всего, в т.ч.
|
127 446,0
|
127 841,0
|
37 187,50
|
44 802,10
|
44 800,3
|
128 835,0
|
510 911,9
|
|
|
расходы областного бюджета
|
127 446,0
|
127 841,0
|
37 187,50
|
44 802,10
|
44 800,3
|
74 011,8
|
456 088,7
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
127 446,0
|
127 841,0
|
37 187,50
|
44 802,10
|
44 800,3
|
74 011,8
|
456 088,7
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 8
|
Установка и содержание объектов
автоматического контроля и выявление нарушений
правил дорожного движения, входящих в состав АПК "Безопасный
город"**
|
Всего, в т.ч.
|
29 315,2
|
261 316,5
|
569 205,4
|
595 367,0
|
293 212,8
|
0,0
|
1 748 416,9
|
|
|
расходы областного бюджета
|
29 315,2
|
261 316,5
|
569 205,4
|
595 367,0
|
293 212,8
|
0,0
|
1 748 416,9
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 9
|
Организация работы передвижных комплексов фото-,
видеофиксации нарушений правил дорожного движения**
|
Всего, в т.ч.
|
54 823,3
|
72 068,7
|
101 692,6
|
101 692,6
|
101 692,6
|
78 340,8
|
510 310,6
|
|
|
расходы областного бюджета
|
54 823,3
|
72 068,7
|
101 692,6
|
101 692,6
|
101 692,6
|
78 340,8
|
510 310,6
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 10
|
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения
"Крис-П"**
|
Всего, в т.ч.
|
5 174,0
|
5 174,0
|
5 174,0
|
5 174,0
|
5 174,0
|
5 381,0
|
31 251,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
5 174,0
|
5 174,0
|
5 174,0
|
5 174,0
|
5 174,0
|
5 381,0
|
31 251,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 11
|
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений
правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно- программного
комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о
проектировании, поставке оборудования, внедрении эксплуатационно-
техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного
комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от
14 января 2013 года № 1-П)**
|
Всего, в т.ч.
|
29 530,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 530,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
29 530,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 530,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 12
|
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в
местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области**
|
Всего, в т.ч.
|
700,0
|
107,1
|
3 808,9
|
3 810,7
|
3 812,5
|
3 965,0
|
16 204,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
700,0
|
107,1
|
3 808,9
|
3 810,7
|
3 812,5
|
3 965,0
|
16 204,2
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 13*****
|
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции
РАСЦО***
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
50 361,70
|
50 361,7
|
50 361,7
|
0,0
|
151 085,10
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
50 361,70
|
50 361,7
|
50 361,7
|
0,0
|
151 085,10
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 14
|
Проектные работы по комплексу средств
автоматизации управления оперативной обстановкой ***
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
8 296,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8 296,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
8 296,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8 296,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 15
|
Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан
в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК
"Безопасный город" (обеспечение поставки оборудования для систем
видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и
диспетчерских центров)****
|
Всего, в т.ч.
|
343 801,9
|
160 442,5
|
112 500,0
|
112 500,0
|
112 500,0
|
0,0
|
841 744,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
343 801,9
|
160 442,5
|
112 500,0
|
112 500,0
|
112 500,0
|
0,0
|
841 744,4
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 16
|
Капитальный ремонт помещений здания по
улице Пугачева, дом 21, литера А в городе Нижний
Новгород*
|
Всего, в т.ч.
|
57 023,5
|
35 662,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
92 685,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
57 023,5
|
35 662,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
92 685,7
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 17
|
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений правил
дорожного движения "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон"**
|
Всего, в т.ч.
|
4 521,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 521,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 521,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 521,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 18
|
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации
нарушений правил парковки**
|
Всего, в т.ч.
|
4 118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 118,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 118,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 19
|
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации
нарушений правил парковки**
|
Всего, в т.ч.
|
1 055,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 055,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 055,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 055,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 20
|
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах
массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области**
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
15 531,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15 531,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
15 531,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15 531,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 21
|
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса
мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части
крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого
передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного
контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения Нижегородской области**
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
43 868,7
|
102 098,1
|
103 906,5
|
105 813,9
|
107 825,8
|
463 513,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
43 868,7
|
102 098,1
|
103 906,5
|
105 813,9
|
107 825,8
|
463 513,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 22
|
Модернизация комплексов фото-, видеофиксации
нарушений правил дорожного движения**
|
Всего, в т.ч.
|
2 868,0
|
6 497,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9 365,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2 868,0
|
6 497,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9 365,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 23
|
Приобретение комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения**
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
30 550,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30 550,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
30 550,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30 550,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 5
|
"Обеспечение реализации
государственной программы"
|
Всего, в т.ч.
|
6 032,1
|
8 356,6
|
9 454,10
|
9 454,10
|
9 505,40
|
6 210,1
|
49 012,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
6 032,1
|
8 356,6
|
9 454,10
|
9 454,10
|
9 505,40
|
6 210,1
|
49 012,4
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Читайте также
|