Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 06.06.2017 № 406

".

3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области":

3.3.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по годам)" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015 - 2020 годы - 242 178,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 40 861,3 тыс. рублей;

2016 год - 39 907,2 тыс. рублей;

2017 год - 40 237,4 тыс. рублей;

2018 год - 40 405,6 тыс. рублей;

2019 год - 40 860,0 тыс. рублей;

2020 год - 39 907,2 тыс. рублей

".

3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы":

3.3.2.1. В абзаце первом подпункта 3.3.2.4 "Перечень основный мероприятий Подпрограммы" цифры "240 397,3" заменить цифрами "242 178,7".

3.3.2.2. Подпункт 3.3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

 

"3.3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета

 

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма государственной программы Нижегородской области

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Всего:

40 861,3

39 907,2

40 237,4

40 405,6

40 860,0

39 907,2

242 178,7

 

 

государственный заказчик - координатор Управление

40 861,3

39 907,2

40 237,4

40 405,6

40 860,0

39 907,2

242 178,7

 

Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма государственной программы Нижегородской области

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Всего:

40 861,3

39 907,2

40 237,4

40 405,6

40 860,0

39 907,2

242 178,7

 

 

расходы областного бюджета

40 861,3

39 907,2

40 237,4

40 405,6

40 860,0

39 907,2

242 178,7

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области

Всего:

40 861,3

39 907,2

40 237,4

40 405,6

40 860,0

39 907,2

242 178,7

 

 

расходы областного бюджета

40 861,3

39 907,2

40 237,4

40 405,6

40 860,0

39 907,2

242 178,7

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город":

3.4.1. В пункте 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город":

3.4.1.1. Абзац четвертый позиции "Соисполнители Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"министерство строительства Нижегородской области;".

3.4.1.2. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)

всего по Подпрограмме за 2015 - 2020 годы -4 703 503,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 - 683 594,1 тыс. рублей;

2016 - 814 274,3 тыс. рублей;

2017 - 1 134 914,2 тыс. рублей;

2018 - 1 050 137,7 тыс. рублей;

2019 - 751 059,1 тыс. рублей;

2020 - 269 524,4 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

1. Доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Нижегородской области - 100%*.

2. Количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых система-112 реализована в полном объеме, - 52 единицы*.

3. Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС), прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Нижегородской области - 100%*.

4. Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%*.

5. Количество ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области, интегрированных в систему-112- 52 единицы.

6. Количество созданных подсистем системы-112 - 6 единиц.

7. Количество муниципальных образований, получивших субсидии из бюджета Нижегородской области на дооснащение ЕДДС с целью интеграции в систему-112 - 49 единиц.

8. Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений составит 27,0%.

Показатели непосредственных результатов:

1. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Нижегородской области на 20% по сравнению с 2011 годом*.

2. Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом*.

3. Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом*.

4. Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, на 11% по сравнению с 2011 годом*.

5. Охват муниципальных образований Нижегородской области системой-112 - 100% к 2017 году.

6. Готовность программно-аппаратного комплекса системы-112 к проведению опытной эксплуатации с использованием короткого номера вызова экстренных оперативных служб "112" и государственным испытаниям - 100% к 2017 году.

7. Количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502*.

8. Количество детей, погибших в результате ДТП, - 14*.

9. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91*.

10. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94*.

11. Время на оповещение населения Нижегородской области - 35 минут*

".

3.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы":

3.4.2.1. Подпункты 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" и 3.4.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы с 2015 по 2020 год потребуется выделение финансовых средств из областного бюджета в размере 4 703 503,8 тыс. рублей.

Подпрограммой предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1. Внедрение научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112.

2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области.

3. Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112.

4. Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112.

5. Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне.

6. Обеспечение функционирования службы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".

7. Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования).

8. Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав АПК "Безопасный город".

9. Организация работы передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

10. Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П".

11. Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

12. Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области.

13. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО.

14. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой.

15. Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город" (обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и диспетчерских центров).

16. Капитальный ремонт помещений здания по улице Пугачева, дом 21, литера А в городе Нижний Новгород.

17. Установка комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон".

18. Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки.

19. Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки.

20. Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории гор Нижегородской области.

21. Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области.

22. Модернизация комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

23. Приобретение комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

 

3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

реализации Подпрограммы

 

Индикаторы достижения цели:

- доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Нижегородской области - 100%;

- количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых система-112 реализована в полном объеме, - 52 единицы;

- доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС), прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Нижегородской области - 100%;

- доля площади территории области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%;

- количество ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области, интегрированных в систему-112- 52 единицы;

- количество созданных подсистем системы-112 - 6 единиц;

- количество муниципальных образований, получивших субсидии из бюджета Нижегородской области на дооснащение ЕДДС с целью интеграции в систему-112 - 49 единиц.

- удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений составит 27,0%

Показатели непосредственных результатов:

- сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Нижегородской области на 20% по сравнению с 2011 годом;

- снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом;

- снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом;    

- сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, на 11% по сравнению с 2011 годом;

- охват муниципальных образований Нижегородской области системой-112 - 100% к 2017 году;

- готовность программно-аппаратного комплекса системы-112 к проведению опытной эксплуатации с использованием короткого номера вызова экстренных оперативных служб "112" и государственным испытаниям - 100% к 2017 году;

- количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502;

- количество детей, погибших в результате ДТП, - 14;

- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;

- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94;

- время на оповещение населения Нижегородской области - 35 минут.".

3.4.2.2. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

 

"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета

 

Статус

Название подпрограммы

Государственный координатор- заказчик

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма государственной программы Нижегородской области

"Построение и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"

всего

683 594,1

814 274,3

1 134 914,2

1 050 137,7

751 059,1

269 524,4

4 703 503,8

 

 

государственный заказчик- координатор: Управление

683 594,1

814 274,3

1 134 914,2

1 050 137,7

751 059,1

269 524,4

4 703 503,8

 

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 4

"Построение и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"

Всего, в т.ч.

719 499,3

851 816,9

1 135 169,2

1 050 137,7

751 059,1

269 524,4

4 777 206,6

 

 

расходы областного бюджета

683 594,1

814 274,3

1 134 914,2

1050 137,7

751 059,1

269 524,4

4 703 503,8

 

 

расходы местных бюджетов

6 855,2

22 908,2

0,0

0,0

0,0

0,0

29 763,4

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

22 761,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 761,3

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

6 288,7

14 634,4

255,0

0,0

0,0

0,0

21 178,1

Основное мероприятие 1

Внедрение научно методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112*

Всего, в т.ч.

95,0

190,0

2 500,0

0,0

0,0

0,0

2 785,0

 

 

расходы областного бюджета

95,0

190,0

2 500,0

0,0

0,0

0,0

2 785,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области*

Всего, в т.ч.

0,0

8 448,0

6000,0

0,0

0,0

0,0

14 448,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

6 000,0

0,0

0,0

0,0

6 000,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

8 448,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 448,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Создание информационно- технической инфраструктуры системы-112*

Всего, в т.ч.

56 375,0

55 484,2

111 472,1

0,0

0,0

0,0

223 331,3

 

 

расходы областного бюджета

22 058,1

27 977,9

111 472,1

0,0

0,0

0,0

161 508,1

 

 

расходы местных бюджетов

5 521,9

13 126,9

0,0

0,0

0,0

0,0

18 648,8

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

22 761,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 761,3

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

6 033,7

14 379,4

0,0

0,0

0,0

0,0

20 413,1

Основное мероприятие 4

Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112*

Всего, в т.ч.

1 908,3

1 588,3

255,0

0,0

0,0

0,0

3751,6

 

 

расходы областного бюджета

320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

320,0

 

 

расходы местных бюджетов

1 333,3

1 333,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2 666,6

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

255,0

255,0

255,0

0,0

0,0

0,0

765,0

Основное мероприятие 5

Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне*

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

400,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

400,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6

Обеспечение функционирования службы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"*

Всего, в т.ч.

744,5

18 751,4

32 513,9

32 523,1

33 691,3

0,0

118 224,2

 

 

расходы областного бюджета

744,5

18 751,4

32 513,9

32 523,1

33 691,3

0,0

118 224,2

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7

Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)**

Всего, в т.ч.

127 446,0

127 841,0

37 187,50

44 802,10

44 800,3

128 835,0

510 911,9

 

 

расходы областного бюджета

127 446,0

127 841,0

37 187,50

44 802,10

44 800,3

74 011,8

456 088,7

 

 

расходы местных бюджетов

127 446,0

127 841,0

37 187,50

44 802,10

44 800,3

74 011,8

456 088,7

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8

Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявление нарушений правил дорожного движения, входящих в состав АПК "Безопасный город"**

Всего, в т.ч.

29 315,2

261 316,5

569 205,4

595 367,0

293 212,8

0,0

1 748 416,9

 

 

расходы областного бюджета

29 315,2

261 316,5

569 205,4

595 367,0

293 212,8

0,0

1 748 416,9

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 9

Организация работы передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения**

Всего, в т.ч.

54 823,3

72 068,7

101 692,6

101 692,6

101 692,6

78 340,8

510 310,6

 

 

расходы областного бюджета

54 823,3

72 068,7

101 692,6

101 692,6

101 692,6

78 340,8

510 310,6

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10

Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"**

Всего, в т.ч.

5 174,0

5 174,0

5 174,0

5 174,0

5 174,0

5 381,0

31 251,0

 

 

расходы областного бюджета

5 174,0

5 174,0

5 174,0

5 174,0

5 174,0

5 381,0

31 251,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 11

Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)**

Всего, в т.ч.

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 530,0

 

 

расходы областного бюджета

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 530,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 12

Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области**

Всего, в т.ч.

700,0

107,1

3 808,9

3 810,7

3 812,5

3 965,0

16 204,2

 

 

расходы областного бюджета

700,0

107,1

3 808,9

3 810,7

3 812,5

3 965,0

16 204,2

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 13*****

Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО***

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

50 361,70

50 361,7

50 361,7

0,0

151 085,10

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

50 361,70

50 361,7

50 361,7

0,0

151 085,10

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 14

Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой ***

Всего, в т.ч.

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 15

Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город" (обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и диспетчерских центров)****

Всего, в т.ч.

343 801,9

160 442,5

112 500,0

112 500,0

112 500,0

0,0

841 744,4

 

 

расходы областного бюджета

343 801,9

160 442,5

112 500,0

112 500,0

112 500,0

0,0

841 744,4

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 16

Капитальный ремонт помещений здания по улице Пугачева, дом 21, литера А в городе Нижний Новгород*

Всего, в т.ч.

57 023,5

35 662,2

0,0

0,0

0,0

0,0

92 685,7

 

 

расходы областного бюджета

57 023,5

35 662,2

0,0

0,0

0,0

0,0

92 685,7

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства

юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 17

Установка комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон"**

Всего, в т.ч.

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

 

 

расходы областного бюджета

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 18

Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки**

Всего, в т.ч.

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

 

 

расходы областного бюджета

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 19

Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки**

Всего, в т.ч.

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

 

 

расходы областного бюджета

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 20

Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области**

Всего, в т.ч.

0,0

15 531,3

0,0

0,0

0,0

0,0

15 531,3

 

 

расходы областного бюджета

0,0

15 531,3

0,0

0,0

0,0

0,0

15 531,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 21

Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области**

Всего, в т.ч.

0,0

43 868,7

102 098,1

103 906,5

105 813,9

107 825,8

463 513,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

43 868,7

102 098,1

103 906,5

105 813,9

107 825,8

463 513,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 22

Модернизация комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения**

Всего, в т.ч.

2 868,0

6 497,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 365,0

 

 

расходы областного бюджета

2 868,0

6 497,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 365,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 23

Приобретение  комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения**

Всего, в т.ч.

0,0

30 550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 550,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

30 550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 550,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего, в т.ч.

6 032,1

8 356,6

9 454,10

9 454,10

9 505,40

6 210,1

49 012,4

 

 

расходы областного бюджета

6 032,1

8 356,6

9 454,10

9 454,10

9 505,40

6 210,1

49 012,4

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


Информация по документу
Читайте также