Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 304
Подпрограмма
5 "Обеспечение реализации государственной программы"
|
Индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Выполнение
в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных
государственной программой и ее подпрограммами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* данные значения индикаторов (непосредственных
результатов) будут достигнуты только при условии финансирования из областного
бюджета;
**
финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
"112" в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы"
государственной программы "Информационное общество Нижегородской
области";
***
финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Построение и
развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах";
****финансирование
осуществляется в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения Нижегородской области" государственной программы "Развитие
транспортной системы Нижегородской области"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Подпрограмма
4 в редакции Постановления Правительства Нижегородской области от
30.08.2016 № 587; от
06.06.2017 № 406)
2.6. Меры правового
регулирования
Таблица 3. Сведения об
основных мерах правового регулирования
Таблица
3 изложена в новой редакции постановлением Правительства области от 23.09.2015 № 604 -
см.предыдущую
редакцию
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Вид правового акта
|
Основные положения правового акта (суть)
|
Ответственный исполнитель и соисполнители
|
Ожидаемые сроки принятия
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Подпрограмма
4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город"
|
Основное
мероприятие 4.12. Приобретение оборудования и проведение работ по
реконструкции РАСЦО
|
1.
|
Постановление
Правительства Нижегородской области
|
Внесение
изменений или изложение в новой редакции постановления Правительства Нижегородской
области от 27 июня 2013 года № 421 "О порядке оповещения и
информирования населения Нижегородской области об опасностях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникновения
или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской
области" в соответствии с изменениями федерального законодательства
|
Управление
|
IV
квартал 2015 года
|
2.
|
Постановление
Правительства Нижегородской области
|
Внесение изменений
или изложение в новой редакции постановления Правительства Нижегородской
области от 8 мая 2013 года № 287 "О порядке использования действующих
радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования
населения Нижегородской области об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций" в соответствии с изменениями федерального
законодательства
|
Управление
|
IV
квартал 2015 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В сфере обеспечения
пожарной безопасности не требуется дополнительной разработки нормативных
правовых актов. В случае внесения изменений в Федеральный закон от 21 октября
1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" будут подготовлены
соответствующие изменения в Закон Нижегородской области от 26 октября 1995 года
№ 16-З "О пожарной безопасности" и иные нормативные правовые акты
Нижегородской области в данной сфере правоотношений.
Для реализации
подпрограммы 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской
области" разработка нормативных правовых актов не требуется.
2.7.
Предоставление субсидий из областного бюджета.
Предоставление субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Программой не
предусмотрено.
2.8.
Участие государственных унитарных предприятий, акционерных
обществ
с участием Нижегородской области, общественных, научных и
иных
организаций, а также внебюджетных фондов
в
реализации Программы
Участие государственных
унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области,
общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в
Программе не предусмотрено.
2.9.
Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета
Статус
|
Подпрограмма
государственной программы
|
Государственный
заказчик-
координатор,
соисполнители
|
Расходы
(тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Государственная программа Нижегородской
области
|
"Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах Нижегородской области"
|
всего:
|
1
740 207,3
|
1
852 373,4
|
2
164 805,3
|
2
082 080,4
|
1
816 279,4
|
1
305 477,0
|
10
961 222,8
|
|
|
государственный заказчик-
координатор: Управление
|
1
740 207,3
|
1
852 373,4
|
2
164 805,3
|
2
082 080,4
|
1
816 279,4
|
1
305 477,0
|
10
961 222,8
|
Подпрограмма 1
|
"Защита населения от чрезвычайных
ситуаций"
|
всего:
|
225
834,2
|
226
037,3
|
224
450,5
|
224
763,7
|
232
950,4
|
226
037,3
|
1
360 073,4
|
|
|
государственный заказчик-
координатор: Управление
|
225
834,2
|
226
037,3
|
224
450,5
|
224
763,7
|
232
950,4
|
226
037,3
|
1
360 073,4
|
Подпрограмма 2
|
"Обеспечение пожарной
безопасности"
|
всего:
|
783
885,6
|
763
798,0
|
755
749,1
|
757
319,3
|
781
904,5
|
763
798,0
|
4
606 454,5
|
|
|
государственный заказчик-
координатор: Управление
|
783
885,6
|
763
798,0
|
755
749,1
|
757
319,3
|
781
904,5
|
763
798,0
|
4
606 454,5
|
Подпрограмма 3
|
"Подготовка населения в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на территории Нижегородской области"
|
всего:
|
40
861,3
|
39
907,2
|
40
237,4
|
40
405,6
|
40
860,0
|
39
907,2
|
242
178,7
|
|
|
государственный заказчик-
координатор: Управление
|
40
861,3
|
39
907,2
|
40
237,4
|
40
405,6
|
40
860,0
|
39
907,2
|
242
178,7
|
Подпрограмма 4
|
"Построение и развитие
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
|
Всего:
|
683
594,1
|
814
274,3
|
1
134 914,2
|
1
050 137,7
|
751
059,1
|
269
524,4
|
4
703 503,8
|
|
|
Мининформ**
|
17
534,7
|
41
918,3
|
149
135,2
|
32
523,1
|
33
691,3
|
0,0
|
274
802,6
|
|
|
Минздрав**
|
5
682,9
|
5
001,0
|
3750,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14
434,7
|
|
|
Минтранс*
|
603
353,0
|
723
396,8
|
931
666,5
|
967
252,9
|
667
006,1
|
269
524,4
|
4
162 199,7
|
|
|
Минстрой**
|
57
023,5
|
35
662,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
92
685,7
|
|
|
Управление***
|
0,0
|
8
296,0
|
50
361,7
|
50
361,7
|
50
361,7
|
0,0
|
159
381,1
|
Подпрограмма 5
|
Обеспечение реализации государственной
программы
|
государственный заказчик-
координатор: Управление
|
6
032,1
|
8
356,6
|
9
454,10
|
9
454,1
|
9
505,4
|
6
210,1
|
49
012,4
|
* - финансирование осуществляется в рамках подпрограммы
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской
области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 года № 303, государственной программы "Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности в Нижегородской области",
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря
2014 года № 981;
** - финансирование осуществляется в рамках подпрограммы
"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015 - 2017
годы" государственной программы Нижегородской области "Информационное
общество Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303;
*** - финансирование осуществляется в рамках подпрограммы
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город" настоящей государственной программы.
Таблица
5. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной
программы
за счет всех источников
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Источники
финансирования
|
Оценка
расходов (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Государственная
программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах Нижегородской области"
|
Всего, в т.ч.
|
1
776 112,5
|
1 889 916,0
|
2
165 060,3
|
2
082 080,4
|
1 816
279,4
|
1
305 477,0
|
11
034 925,6
|
|
расходы областного бюджета
|
1
740 207,3
|
1
852 373,4
|
2
164 805,3
|
2
082 080,4
|
1
816 279,4
|
1
305 477,0
|
10
961 222,8
|
|
расходы местных бюджетов
|
6
855,2
|
22
908,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29
763,4
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
22
761,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22
761,3
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
6
288,7
|
14
634,4
|
255,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21
178,1
|
Подпрограмма 1
|
"Защита населения от чрезвычайных
ситуаций"
|
Всего, в т.ч.
|
225
834,2
|
226
037,3
|
224
450,5
|
224
763,7
|
232
950,4
|
226
037,3
|
1
360 073,4
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
225
834,2
|
226
037,3
|
224
450,5
|
224
763,7
|
232
950,4
|
226
037,3
|
1
360 073,4
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 1.1
|
Поэтапная замена СИЗ
для установленной категории населения Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 1.2
|
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению
мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 1.3
|
Поддержание в высокой готовности сил и
средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 1.4
|
Создание общественных спасательных постов
в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 1.5
|
Получение информации об опасных и
неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской
области
|
Всего, в т.ч.
|
1
623,0
|
1
428,2
|
1
428,2
|
1
428,2
|
1
428,2
|
1
428,2
|
8
764,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
1
623,0
|
1
428,2
|
1
428,2
|
1
428,2
|
1
428,2
|
1
428,2
|
8
764,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие
1.6
|
Поддержание необходимого количества
финансовых средств в целевом финансовом резерве
|
Всего, в т.ч.:
|
2
859,4
|
2
516,4
|
2
516,4
|
2
516,4
|
2
516,4
|
2
516,4
|
15
441,4
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
2
859,4
|
2
516,4
|
2
516,4
|
2
516,4
|
2
516,4
|
2
516,4
|
15
441,4
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 1.7
|
Обеспечение жизнедеятельности
подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)
|
Всего, в т.ч.
|
221
351,8
|
222
092,7
|
220
505,9
|
220
819,1
|
229
005,8
|
222
092,7
|
1
335 868,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
221
351,8
|
222
092,7
|
220
505,9
|
220
819,1
|
229
005,8
|
222
092,7
|
1
335 868,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 2
|
"Обеспечение пожарной
безопасности"
|
Всего, в т.ч.
|
783
885,6
|
763
798,0
|
755
749,10
|
757
319,3
|
781
904,5
|
763
798,0
|
4
606 454,5
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
783
885,6
|
763
798,0
|
755
749,10
|
757
319,3
|
781
904,5
|
763
798,0
|
4
606 454,5
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие
2.1
|
Строительство и реконструкция
многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах
Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация
системы управления
|
Всего, в т.ч.
|
13
410,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13
410,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
13
410,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13
410,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 2.2
|
Внедрение новых образцов пожарной
техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского
оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и
природных пожаров
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 2.3
|
Совершенствование учебно-
материальной базы учреждений подготовки
профессиональных пожарно-спасательных подразделений
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 2.4
|
Внедрение технических и организационных
мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения
населения
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 2.5
|
Обеспечение жизнедеятельности
подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
|
Всего, в т.ч.
|
770
475,6
|
763
798,0
|
755
749,10
|
757
319,3
|
781
904,5
|
763
798,0
|
4
593 044,5
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
770
475,6
|
763
798,0
|
755
749,10
|
757
319,3
|
781
904,5
|
763
798,0
|
4
593 044,5
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 3
|
"Подготовка населения в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на территории Нижегородской области"
|
Всего, в т.ч.
|
40
861,3
|
39
907,2
|
40
237,4
|
40
405,6
|
40
860,0
|
39
907,2
|
242
178,7
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
40
861,3
|
39
907,2
|
40
237,4
|
40
405,6
|
40
860,0
|
39
907,2
|
242
178,7
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 3.1
|
Подготовка населения в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на территории Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.
|
40
861,3
|
39
907,2
|
40
237,4
|
40
405,6
|
40
860,0
|
39
907,2
|
242
178,7
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
40
861,3
|
39
907,2
|
40
237,4
|
40
405,6
|
40
860,0
|
39
907,2
|
242
178,7
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 4
|
"Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город"
|
Всего, в т.ч.
|
719
499,3
|
851
816,9
|
1
134 914,2
|
1
050 137,7
|
751
059,1
|
269
524,4
|
4
703 503,8
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
683
594,1
|
814
274,3
|
1
134 914,2
|
1
050 137,7
|
751
059,1
|
269
524,4
|
4
703 503,8
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
6
855,2
|
22
908,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29
763,4
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
22
761,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22
761,3
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
6
288,7
|
14
634,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20
923,1
|
Основное мероприятие
4.1
|
Внедрение научно- методических
документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по
созданию и вводу в эксплуатацию системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
95,0
|
190,0
|
2500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2
785,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
95,0
|
190,0
|
2500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2
785,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 4.2
|
Создание телекоммуникационной
инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области*
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
8
448,0
|
6
000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14
448,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
6
000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6
000,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
8
448,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8
448,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 4.3
|
Создание информационно-
технической инфраструктуры системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
56
375,0
|
55
484,2
|
111
472,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
223
331,3
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
22
058,1
|
27
977,9
|
111
472,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
161
508,1
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
5
521,9
|
13
126,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
18
648,8
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
22
761,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22
761,3
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
6
033,7
|
14
379,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20
413,1
|
Основное
мероприятие 4.4
|
Обучение преподавателей и персонала,
привлекаемого к выполнению задач системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
1
653,3
|
1
333,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2
986,6
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
320,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
320,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
1
333,3
|
1
333,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2
666,6
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 4.5
|
Организация и проведение информирования
населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на
региональном уровне*
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 4.6
|
Обеспечение функционирования
службы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112"*
|
Всего, в т.ч.
|
744,5
|
18
751,4
|
32
513,9
|
32
523,1
|
33
691,3
|
0,0
|
118
224,2
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
744,5
|
18
751,4
|
32
513,9
|
32
523,1
|
33
691,3
|
0,0
|
118
224,2
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие
4.7
|
Содержание сегмента автоматической
фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-
техническое обслуживание оборудования)**
|
Всего, в т.ч.
|
127
446,0
|
127
841,0
|
37
187,50
|
44
802,10
|
44
800,3
|
74
011,8
|
456
088,7
|
|
|
расходы областного
бюджета
|
127
446,0
|
127
841,0
|
37
187,50
|
44
802,10
|
44
800,3
|
74
011,8
|
456
088,7
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 4.8
|
Установка и содержание объектов
автоматического контроля и выявление нарушений
правил дорожного движения, входящих в состав АПК "Безопасный
город"**
|
Всего, в т.ч.
|
29
315,2
|
261
316,5
|
569
205,4
|
595
367,0
|
293
212,8
|
0,0
|
1
748 416,9
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
29
315,2
|
261
316,5
|
569
205,4
|
595
367,0
|
293
212,8
|
0,0
|
1
748 416,9
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 4.9
|
Организация работы передвижных комплексов
фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного
движения**
|
Всего, в т.ч.
|
54
823,3
|
72
068,7
|
101
692,6
|
101
692,6
|
101
692,6
|
78
340,8
|
510
310,6
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
54
823,3
|
72
068,7
|
101
692,6
|
101
692,6
|
101
692,6
|
78
340,8
|
510
310,6
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 4.10
|
Ремонт и техническое обслуживание
передвижных комплексов фото-, видеофиксации
нарушений правил дорожного движения "Крис-П"**
|
Всего, в т.ч.
|
5
174,0
|
5
174,0
|
5
174,0
|
5
174,0
|
5
174,0
|
5
381,0
|
31
251,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
5
174,0
|
5
174,0
|
5
174,0
|
5
174,0
|
5
174,0
|
5
381,0
|
31
251,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 4.11
|
Установка объектов автоматического
контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о
проектировании, поставке оборудования, внедрении эксплуатационно-
техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января
2013 года № 1-П)**
|
Всего, в т.ч.
|
29
530,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29
530,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
29
530,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29
530,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 4.12
|
Содержание системы оперативного
видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и
прохождения транспорта на территории г. Бор
Нижегородской области**
|
Всего, в т.ч.
|
700,0
|
107,1
|
3
808,9
|
3
810,7
|
3
812,5
|
3
965,0
|
16
204,2
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
700,0
|
107,1
|
3
808,9
|
3
810,7
|
3
812,5
|
3
965,0
|
16
204,2
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 4.13
|
Приобретение оборудования и проведение
работ по реконструкции РАСЦО***
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
50
361,70
|
50
361,7
|
50
361,7
|
0,0
|
151
085,10
|
|
|
расходы областного
бюджета
|
0,0
|
0,0
|
50
361,70
|
50
361,7
|
50
361,7
|
0,0
|
151
085,10
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.14
|
Проектные работы по комплексу средств
автоматизации управления оперативной обстановкой***
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
8
296,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8
296,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
8
296,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8
296,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 4.15
|
Повышение уровня технического обеспечения
по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности
дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город" (обеспечение
поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи
"гражданин - полиция" и диспетчерских центров)****
|
Всего, в т.ч.
|
343
801,9
|
160
442,5
|
112
500,0
|
112
500,0
|
112
500,0
|
0,0
|
841
744,4
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
343
801,9
|
160
442,5
|
112
500,0
|
112
500,0
|
112
500,0
|
0,0
|
841
744,4
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 4.16
|
Капитальный ремонт помещений здания по
улице Пугачева, дом 21, литера А в городе Нижний
Новгород*
|
Всего, в т.ч.
|
57
023,5
|
35
662,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
92
685,7
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
57
023,5
|
35
662,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
92
685,7
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических
лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 4.17
|
Установка комплексов автоматической
фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис" С и переустановка комплексов
"Кордон"**
|
Всего, в т.ч.
|
4
521,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4
521,5
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
4
521,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4
521,5
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 4.18
|
Приобретение автомобилей и комплексов
автоматической фиксации нарушений правил парковки**
|
Всего, в т.ч.
|
4
118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4
118,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
4
118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4
118,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 4.19
|
Содержание автомобилей и комплексов автоматической
фиксации нарушений правил парковки **
|
Всего, в т.ч.
|
1
055,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1
055,1
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
1
055,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1
055,1
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 4.20
|
Модернизация системы оперативного
видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта
на территории г. Бор Нижегородской области**
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
15
531,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15
531,3
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
15
531,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15
531,3
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 4.21
|
Проектирование, создание и техническое
обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного
потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств,
осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами
весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального значения Нижегородской области**
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
43
868,7
|
102
098,1
|
103
906,5
|
105
813,9
|
107
825,8
|
463
513,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
43
868,7
|
102
098,1
|
103
906,5
|
105
813,9
|
107
825,8
|
463
513,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 4.22
|
Модернизация комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения**
|
Всего, в т.ч.
|
2
868,0
|
6
497,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9
365,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
2
868,0
|
6
497,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9
365,0
|
|
|
расходы местных
бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 4.23
|
Приобретение комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения**
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
30
550,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30
550,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
30
550,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30
550,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 5
|
"Обеспечение реализации
государственной программы"
|
Всего, в т.ч.
|
6
032,1
|
8
356,6
|
9
454,10
|
9
454,10
|
9
505,40
|
6
210,1
|
49
012,4
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
6
032,1
|
8
356,6
|
9
454,10
|
9
454,10
|
9
505,40
|
6
210,1
|
49
012,4
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Читайте также
|