Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Марий Эл от 28.04.2009 № 102увеличение доходов путем вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков собственности Республики Марий Эл; увеличение доли свободных земельных участков, реализуемых на торгах, к 2012 году до 30 процентов, а к 2016 году - до 40 процентов; ускорение введения в оборот земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в ведении органов местного самоуправления, которые являются резервом для продажи на торгах; ускорение процесса введения в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Вторая задача - это осуществление контроля за использованием и сохранностью государственного имущества. Решение этой задачи будет осуществляться по следующим направлениям: доведение доли проверок по контролю за использованием по назначению и сохранностью государственного имущества к 2012 году по юридическим лицам - до 50 процентов, по объектам недвижимости, сдаваемым в аренду и безвозмездное пользование, - до 100 процентов; осуществление перехода на долгосрочную аренду недвижимого имущества (5 лет), что позволит заинтересовать арендаторов в сохранении и улучшении имеющегося фонда недвижимости; доведение доли безубыточных унитарных предприятий к 2016 году до 100 процентов. Решением проблемы убыточных государственных унитарных предприятий является финансовое оздоровление (в том числе через государственное регулирование их деятельности), а также организационные мероприятия (реорганизация, приватизация, ликвидация); сокращение числа убыточных и не выплачивающих дивиденды акционерных обществ с государственными пакетами акций; введение в практику проверок эффективности использования земельных участков по договорам аренды и пользования. 2.4.5. ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В соответствии со статьей 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации формирование объема расходов на финансовое обеспечение органов государственной власти осуществляется с учетом необходимости оптимизации затрат на финансирование государственного аппарата, то есть в пределах норматива, доведенного до Республики Марий Эл Министерством финансов Российской Федерации. Во исполнение части 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 19 сентября 2008 г. N 577-р "Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления" утверждены нормативы формирования расходов содержания органов местного самоуправления. Таким образом, возникает необходимость учитывать указанные нормативы при формировании проекта республиканского бюджета Республики Марий Эл, местных бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период, а также при подготовке изменений в соответствующие бюджеты на текущий финансовый год. В связи с этим оптимизация расходов на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления остается актуальной в 2009 финансовом году и в последующие годы. Стратегическая цель по оптимизации системы государственного управления имеет комплексный характер, поскольку затрагивает все сферы экономики. Так, например, значительные усилия по оптимизации работы органов исполнительной власти непосредственно направлены на повышение эффективности предоставления социальных услуг и стимулирование роста экономики. 2.4.6. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ Для реализации стоящих перед Республикой Марий Эл целей экономического и социального развития необходимы качественно иные требования к государственному управлению в сфере повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов бюджетными организациями. Рост расходных обязательств государства должен строго соответствовать росту экономики. Главным условием поддержания сбалансированности бюджета является повышение эффективности бюджетных расходов и оптимизация сети бюджетных организаций. Электрическая и тепловая энергия, природный газ являются товаром, цены на который регулирует государство, и оно заинтересовано в эффективности их использования. Одним из инструментов оценки эффективности использования потребляемых энергоносителей является лимитирование. Лимит - это нормированный объем потребления энергоносителей, при котором осуществляется жизнедеятельность бюджетной организации и соблюдение необходимых санитарно - гигиенических норм. Планирование лимитов потребления энергоресурсов - это начало и основа процесса мониторинга. Данная система позволяет точно оценить потенциал энергосбережения, сформировать адресные программы энергосбережения с получением максимально эффективных результатов, внедрять механизм материального стимулирования за экономию энергоресурсов. Основными направлениями в сфере энергосбережения являются: внедрение автоматизированных систем учета и регулирования; введение обязательного энергоаудита; создание системы финансирования энергосберегающих программ и проектов с привлечением средств из бюджетных и внебюджетных источников; энергетические обследования зданий с составлением топливно- энергетических балансов, энергетических паспортов; использование в системах освещения энергоэффективных светильников и люминесцентных ламп; разработка нормативов расхода тепла, горячей и холодной воды для каждого объекта организации; введение системы материального поощрения за экономию энергоресурсов; использование метода проектного финансирования энергосбережения, который включает: а) проведение комплекса работ по подготовке и отбору энергоэффективных проектов, включая энергоаудит, техническую и экономическую оценку, подготовку тендерной финансовой документации, необходимые согласования для финансирования; б) осуществление работ по монтажу и сервисному обслуживанию установленного энергосберегающего оборудования; в) управление потреблением энергии; г) измерение потребляемых тепла, газа, воды и проведение расчетов с энергосберегающими организациями. В целях максимально рационального использования энергетических ресурсов распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 27 февраля 2009 г. N 90-р утверждена Концепция повышения эффективности энергопотребления в организациях бюджетной сферы Республики Марий Эл на период до 2012 года. 2.5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СТРАТЕГИИ, ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ Система мероприятий Стратегии с ожидаемыми результатами их реализации представлена в приложении N 1, эффективность мероприятий Стратегии - в приложении N 2. Объемы финансирования мероприятий Стратегии с разбивкой по годам реализации и источникам финансирования указаны в приложении N 3. Мероприятия Стратегии, предлагаемые для финансирования за счет средств федерального бюджета, отражены в приложении N 4. (Подраздел дополнен - Постановление Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) (Раздел исключен - Постановление Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) (Раздел исключен - Постановление Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СТРАТЕГИИ (Наименование в редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения Республики Марий Эл в результате реализации мероприятий Стратегии являются: (В редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) уровень и качество жизни населения республики; рост ВРП; поступления налогов и других обязательных платежей, собираемых на территории Республики Марий Эл; рост уровня бюджетной обеспеченности республики; количество рабочих мест и связанный с этим социальный эффект. 3.1. ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Для реализации поставленных целей и задач в мероприятиях Стратегии предусмотрено выполнение 191 мероприятия, в том числе 95 инвестиционных проектов, направленных на развитие реального сектора экономики, и 96 мероприятий социального характера, направленных на улучшение социальных показателей жизни населения республики. (В редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) В результате реализации мероприятий Стратегии ожидается рост валового внутреннего продукта к 2016 году - на 28,0 процента, индекс производства промышленной продукции возрастет к 2016 году на 18,6 процента, рост инвестиций в основной капитал к 2016 году составит 1,3 раза в сопоставимой оценке к 2008 году, рост производства продукции сельского хозяйства к 2016 году составит 113,8 процента относительно 2008 года. (В редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) Показатели, характеризующие уровень и качество жизни населения республики за период реализации мероприятий Стратегии, достигнут наилучших значений. В 1,4 раза увеличатся реальные располагаемые доходы населения, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2012 году составит 17 процентов, в 2016 году -9 процентов. (В редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) Целевые показатели реализации мероприятий Стратегии и основные показатели социально-экономического развития Республики Марий Эл до 2016 года приведены в таблицах 3.1 и 3.2. (В редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) Таблица 3.1 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ (Наименование в редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) ---------------------------T-------------T---------------------------- Наименование показателя ¦ Значение ¦Целевое значение показателя ¦показателя в ¦ ¦ 2008 году ¦ ¦ +--------------T------------- ¦ ¦ к 2012 году ¦к 2016 году ---------------------------+-------------+--------------+------------- I. Повышение уровня и качества жизни населения Ожидаемая продолжитель- 66,3 67,5 69,0 ность жизни, лет Суммарный коэффициент 1,45 1,55 1,7 рождаемости Снижение смертности насе- 100,0 96,2 90,6 ления в трудоспособном возрасте по отношению к уровню 2008 года, процен- тов Снижение смертности от 100,0 91,0 82,1 управляемых причин по от- ношению к уровню 2008 года (процентов): от болезней системы 100,0 90,5 81,5 кровообращения от новообразований 100,0 96,4 90,8 от транспортных травм 100,0 64,0 40,0 младенческая смертность 100,0 95,0 88,6 Рост реальных располага- 100,0 106,0 140,0 емых доходов населения по отношению к уровню 2008 года, процентов (не менее) Доля населения с доходами 25,2 17,0 9,0 ниже прожиточного миниму- ма, процентов (не более) Увеличение количества по- 100,0 102,0 103,0 сещений организаций куль- туры по отношению к уровню 2008 года, процентов Ввод жилья в год, 298,8 333,0 356,0 тыс. кв. м Благоустройство жилищного 55,60 56,75 57,80 фонда на конец года, в процентах Доля спасенных от общего 73,73 74,0 78,0 количества пострадавших в различных чрезвычайных си- туациях, в процентах Уровень безработицы по ме- 9,1 8,0 5,0 тодологии Международной Организации Труда II. Развитие реального сектора экономики Рост валового внутреннего 107,3 105,5 128,0 продукта по отношению к уровню 2008 года (в сопо- ставимых ценах), процентов Индекс потребительских цен 113,9 111,0 107,0 (декабрь к декабрю), про- центов Удельный вес инновационно- 4,0 4,1 4,3 активных организаций, в общем числе обследованных организаций промышленного производства, процентов Объем экспорта машин, обо- 41 95 130 рудования и транспортных средств, млн. долларов США Рост инвестиций в основной 100,0 103,0 132,5 капитал к уровню 2008 года (в сопоставимых ценах), процентов Индекс производства про- 109,9 102,0 118,6 мышленной продукции, к уровню 2008 года (в сопо- ставимых ценах), процентов Рост оборота малых пред- 100,0 154,5 в 3,3 раза приятий к уровню 2008 года (в действующих ценах), процентов Количество туристов посе- 30,5 46,0 56,7 тивших республику, тыс. человек Уровень дотационности кон- 38,6 14,6 10,8 солидированного бюджета Республики Марий Эл, про- центов (с учетом реализа- ции мероприятий Стратегии) (В редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) Душевые бюджетные доходы, 22,8 29,6 37,9 тыс. рублей Таблица 3.2 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ДО 2016 ГОДА ---------------------------------T-------------T------------T----------T-----------T----------T-----------T----------T-----------T------------ ¦ Единица ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ 2011г. ¦ 2012 г. ¦ 2013 г. ¦ 2014 г. ¦ 2015 г. ¦ 2016 г. ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------+-------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+------------ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ---------------------------------+-------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+------------ Численность постоянного населе- тыс. человек 698,8 696,2 694,0 692,2 690,5 689,2 688,2 687,4 ния (в среднегодовом исчислении) Индекс потребительских цен декабрь к декабрю процентов 114,0 113,0 112,0 111,0 110,0 109,0 108,0 107,0 в среднем за год процентов 113,9 113,4 111,9 111,2 110,5 109,3 108,6 107,4 Валовой региональный продукт млн.рублей 73 930,0 80 376,0 88 025,0 97 496,5 107 691,2 118 954,1 131 146,9 144 451,0 темп роста в сопоставимых ценах процентов 99,0 100,8 101,7 104,0 104,5 104,7 105 105,2 Валовой региональный продукт на рублей 105,7 115,2 126,6 140,9 156,8 174,4 193,7 214,3 душу населения Объем отгруженной продукции (ра- млн.рублей 57 415,0 58 560,0 60 625,0 63 385,0 66 595,0 70 650,0 76 780,0 84 235,0 бот, услуг) индекс промышленного производс- процентов 98,0 100,0 101,0 102,0 102,5 103,0 105,0 106,0 тва Продукция сельского хозяйс- млн.рублей тва во всех категориях хозяйств 18 207,0 19 823,4 21 736,3 23 640,2 25 636,7 27 775,4 30 035,6 32 418,2 темп роста в сопоставимых ценах процентов 97,5 101,0 102,0 102,7 102,5 102,5 102,5 102,5 Инвестиции в основной капитал за млн. рублей 22 530 25 600 28 970 33 120 37 560 43 000 50 000 57 750 счет всех источников финансиро- вания темп роста в сопоставимых ценах процентов 93 101 101,5 103,0 105 107 109,2 110 Объем работ и услуг по виду де- млн. рублей 9917 11 619 13 380 15 430 17 820 20 780 24 350 28 400 ятельности "строительство" темп роста в сопоставимых ценах процентов 95 101 101 103 105,0 107 108,5 109 Оборот розничной торговли млн.рублей 43 835 52 550 62 435 73 020 84 310 96 075 108 045 119 885 темп роста в сопоставимых ценах процентов 107,0 108,0 109,0 109,3 108,9 108,0 107,1 106,2 Объем платных услуг населению млн. рублей 12 545 14 860 17618 20 005 22 570 25 300 28 150 31 110 темп роста в сопоставимых ценах процентов 100,0 103,0 104,0 104,2 104,5 104,8 105,0 105,3 Оборот малых предприятий млн.рублей 57,6 65,7 75,6 88,1 104,0 125,1 152,8 188,0 темп роста в действующих ценах процентов 112,9 114,1 115,1 116,5 118,0 120,3 122,1 123,0 Среднесписочная численность тыс. человек работников списочного состава 46,6 46,7 46,9 47,2 47,6 48,0 48,6 50,0 (без внешних совместителей) ма- лых предприятий темп роста в действующих ценах процентов 100,2 100,2 100,4 100,6 100,8 100,8 101,3 102,9 Среднемесячная заработная плата руб. 11 000 12 000 13 000 14 200 15 600 17 200 19 000 21 100 работников малых предприятий темп роста в действующих ценах процентов 110,0 109,1 108,3 109,2 109,9 110,3 110,5 111,1 Инвестиции в основной капитал млн.рублей 1750 1 810 1900 2010 2 130 2 260 2410 2 580 малых предприятий темп роста в действующих ценах процентов 101,7 103,4 105,0 105,8 106,0 106,1 106,6 107,1 Прибыль (убыток) - сальдо млн.рублей 4 064,0 4 105,0 4 230,0 4 442,0 4 708,0 5 038,0 5 540,0 5 930,0 Прибыль прибыльных организаций млн.рублей 5 570,0 5 737,0 6 066,0 6 430,0 6 880,0 7 430,0 8 100,0 8 910,0 Численность занятых в экономике тыс. человек 325,0 325,0 325,5 325,7 326,0 326,5 327,0 327,2 Реальные располагаемые доходы процентов к 99,5 100,0 102,0 104,5 106,5 107,0 108,0 108,5 населения предыдущему году Реальная заработная плата процентов к 99,0 100,0 102,0 104,0 106,0 107,0 108,0 108,0 предыдущему году Прожиточный минимум в среднем на рублей 4 490,0 5 030,0 5 430,0 6 040,0 6 674,0 7 295 7 920,0 8 500,0 душу населения Численность населения с денежны- в процентах к 25,0 23,0 21,0 17,0 15,0 13,0 10,0 9,0 ми доходами ниже прожиточного общей минимума численности населения Уровень официально зарегистриро- процентов 1,75 1,7 1,6 1,57 1,55 1,5 1,45 1,4 ванной безработицы Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс.кв. м 314 320 327 333,0 340,0 345,0 350,0 356,0 за счет всех источников финанси- общей площади рования темп роста процентов 104,8 102,0 102,0 102,0 102,0 101,5 101,5 101,7 Средняя обеспеченность населения кв. м на од- 21,7 21,9 22,1 22,3 22,5 22,7 22,9 23,1 общей площадью жилых домов (на ного человека конец года) Экспорт - всего млн. долларов 192,0 195,0 203,0 235,0 260,0 300,0 330,0 379,5 США Импорт - всего млн. долларов 59,0 60,0 62,0 70,0 74,5 85,0 93,5 107,0 США Предусматривается, что реализация мероприятий Стратегии снизит уровень дотационности консолидированного бюджета Республики Марий Эл с 38,6 процента в 2008 году до 10,8 процента в 2016 году (таблица 3.3). (В редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) Таблица 3.3 УРОВЕНЬ ДОТАЦИОННОСТИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ----------------------------T----------T---------T--------------------- Показатель ¦ 2007 год ¦2008 год ¦ По мероприятиям | | | Стратегии ¦ ¦ +---------T----------- ¦ ¦ ¦2012 год ¦ 2016 год ----------------------------+----------+---------+---------+----------- Доходы, млн. рублей 13128,0 16018,0 20456,0 26069,0 Собственные средства 7697,0 9363,0 15958,0 20337,0 (с учетом налоговых и нена- логовых доходов и средств целевых бюджетных фондов), млн.рублей Безвозмездные перечисления 5431,0 6655,0 4184,0 4184,0 из федерального бюджета, млн. рублей Уровень дотационности 38,0 38,6 16,1 12,5 консолидированного бюджета Республики Марий Эл (без реализации мероприятий Стратегии), процентов (В редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) Налоговые поступления в 2059,3 4118,6 консолидированный бюджет Республики Марий Эл от реализации мероприятий Стратегии, млн.рублей (В редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) Дотационность 14,6 10,8 консолидированного бюджета Республики Марий Эл с уче- том реализации мероприятий Стратегии, процентов (В редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) Расходы, млн. рублей 13721,0 16714,0 22202,0 28293,0 Душевые бюджетные доходы 18,6 22,8 29,6 37,9 (с учетом реализации мероприятий Стратегии), тыс. рублей (В редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) 3.2. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СТРАТЕГИИ (Наименование в редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) Мероприятия Стратегии разбиты на 2 большие группы: социально значимые некоммерческие мероприятия и мероприятия по развитию реального сектора экономики. (В редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) Большинство мероприятий по развитию реального сектора экономики включены в мероприятия Стратегии на основании представленных бизнес-планов или технико-экономических обоснований. Эффективность реализации мероприятий рассчитана на основании данных документов. (В редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) Увеличение объемов производства товаров и услуг приведет к росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней (таблица 6.4). Ожидается и значительный социальный эффект, который выразится в создании новых рабочих мест (9,0 тыс. новых рабочих мест) и, следовательно, в увеличении уплаты единого социального налога (социальный эффект 0,7 млрд. рублей в год) (приложение N 2). Таблица 3.4 ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ СТРАТЕГИИ (Наименование в редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------T------------T-----------T----------- ¦ 2009 год ¦ 2012 год ¦ 2016 год +------------+-----------+----------- ¦ прогноз ---------------------------------+------------------------------------ Всего поступлений по Республике 2 154,9 3 591,5 7 183,0 Марий Эл, в том числе: в федеральный бюджет 919,3 1 532,2 3 064,3 в консолидированный бюджет 1 235,6 2 059,3 4 118,6 Республики Марий Эл 3.3. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СТРАТЕГИИ (Наименование в редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) Экологическая обстановка в Республике Марий Эл удовлетворительная (раздел 1.1.3.5). Практически все инвестиционные проекты направлены на разработку и освоение продукции, не оказывающей при производстве влияния на экологическую обстановку. Более того, ряд социально значимых мероприятий подраздела 2.1.9 "Улучшение экологической ситуации в регионе. Развитие лесного комплекса" направлены на улучшение экологического состояния республики. (В редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) 4. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СТРАТЕГИИ (Наименование в редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) (Подраздел исключен - Постановление Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) (Подраздел исключен - Постановление Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) Контроль за ходом реализации мероприятий Стратегии осуществляется Правительством Республики Марий Эл. (В редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) Органы исполнительной власти Республики Марий Эл осуществляют ежегодный мониторинг реализации мероприятий Стратегии, выполнения утвержденных индикаторов и контрольных показателей и представляют полученную информацию в Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл до 1 марта года, следующего за отчетным. (В редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 19.07.2010 г. N 186) Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл готовит сводный отчет о выполнении программных мероприятий и ежегодно до 1 апреля направляет его в Правительство Республики Марий Эл. (В редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 19.07.2010 г. N 186) ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к мероприятиям по реализации Стратегии долгосрочного социально-экономического развития Республики Марий Эл СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ СТРАТЕГИИ (Наименование в редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 12.08.2009 г. N 182) ------------T--------------------------------T---------------T---------------T----------------------------------------------- ¦ Наименование мероприятия ¦ Объем ¦ Срок ¦ Ожидаемый результат, индикаторы по годам ¦ ¦финансирования ¦ выполнения ¦ ¦ ¦ (млн. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦2009-2016 годы ¦ ¦ ------------+--------------------------------+---------------+---------------+----------------------------------------------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ------------+--------------------------------+---------------+---------------+----------------------------------------------- 3.1. Повышение уровня и качества жизни населения, развитие человеческого капитала и социальной инфраструктуры 3.1.1. Повышение устойчивости демографического развития 3.1.1.1. Республиканская целевая програм- 1399,5 2007-2012 годы увеличение числа родившихся в 2012 году до 8,8 ма "Улучшение демографической тыс. человек (в 2016 году до 9,0 тыс. чело- ситуации в Республике Марий Эл век); на 2007-2012 годы" снижение числа умерших в 2012 году до 10,2 тыс. человек (в 2016 году до 9,4 тыс. чело- век); Республиканская целевая програм- 783,6 2013-2016 годы снижение младенческой смертности в 2012 году ма "Улучшение демографической до 9,5 на 1 тыс. родившихся живыми (в 2016 го- ситуации в Республике Марий Эл ду до 9,0 на 1 тыс. родившихся живыми); на 2013-2016 годы" снижение показателей материнской смертности в 2012 году до 20 на 100 тыс. родившихся живыми (в 2016 году до 16 на 100 тыс. родившихся жи- выми); увеличение средней продолжительности жизни при рождении в 2012 году до 67,5 лет (в 2016 году до 69 лет); увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в 2012 году до 187,9 тыс. человек (в 2016 году до 190,0 тыс. человек) 3.1.1.2. Республиканская целевая програм- 27,1 2009-2011 годы снижение показателя младенческой смертности до ма "Здоровый ребенок" на 9,0 на 1 тыс. родившихся живыми (в 2011 году - 2009-2011 годы 9,6; Республиканская целевая програм- 83,2 2012-2016 годы в 2012 году - 9,5; в 2016 году - 9,0) ма "Здоровый ребенок" на 2012-2016 годы Итого 2293,4 3.1.2. Развитие здравоохранения и улучшение здоровья населения 3.1.2.1. Республиканская целевая програм- 15,9 2008-2010 годы снижение доли осложнений при сахарном диабете ма "Сахарный диабет" на (2010 год - 52,8; 2012 год - 50,8; 2016 год - 2008-2010 годы 46,8); Республиканская целевая програм- 82,7 2011-2016 годы увеличение средней продолжительности жизни бо- ма "Сахарный диабет" на льных сахарным диабетом 1 типа (мужчины: 2010 2011-2016 годы год - 49,0; 2012 год - 49,8; 2016 год - 51,4; женщины: 2010 год - 67,7; 2012 год - 68,5; 2016 год - 70,2); увеличение средней продолжительности жизни бо- льных сахарным диабетом 2 типа (мужчины: 2010 год - 71,5; 2012 год -72,3; 2016 год - 73,9; женщины: 2010 год - 74,4; 2012 год - 75,2; 2016 год-76,8) 3.1.2.2. Республиканская целевая програм- 7,8 2005-2009 годы снижение заболеваемости туберкулезом до 70,0 ма "Неотложные меры борьбы с ту- случаев на 100 тыс. населения (2012 год - беркулезом в Республике Марий Эл 78,0; 2016 год - 70,0); стабилизация смертнос- на 2005-2009 годы" ти от туберкулеза на уровне 12,0 случаев Республиканская целевая програм- 81,8 2010-2016 годы на 100 тыс. населения; ма "Неотложные меры борьбы с ту- увеличение доли случаев прекращения бактери- беркулезом в Республике Марий Эл овыделения в общем числе случаев бактериовыде- на 2010-2016 годы" ления до 79 процентов (2012 год - 73,0; 2016 год - 79,0) 3.1.2.3. Республиканская целевая 4,5 2009-2011 годы ликвидация заболеваемости корью; отсутствие программа "Вакцинопрофилактика" случаев заболевания бешенством среди людей; на 2009-2011 годы Республиканская целевая 11,0 2012-2016 годы отсутствие случаев заболевания корью, красну- программа "Вакцинопрофилактика" хой, гепатитом А, эпидпаротитом, менингококко- на 2012-2016 годы вой инфекцией у лиц, контактировавших с боль- ными в очагах инфекции 3.1.2.4. Республиканская целевая програм- 14,6 2009-2011 годы стабилизация эпидемиологической обстановки по ма "Предупреждение и борьба с ВИЧ-инфекции при показателе заболеваемости заболеваниями, вызываемыми виру- ВИЧ-инфекцией в Республике Марий Эл около 5 сом иммунодефицита человека и случаев на 100 тыс. населения (ежегодно около вирусами гепатитов В и С на 5 случаев на 100 тыс. населения); 2009-2011 годы" Республиканская целевая програм- 33,3 2012-2016 годы снижение риска перинатального инфицирования ма "Предупреждение и борьба с ВИЧ до 4 процентов (ежегодно до 4 процентов); заболеваниями, вызываемыми виру- исключение ятрогенного и профессионального ин- сом иммунодефицита человека и фицирования ВИЧ и вирусами гепатитов В и С при вирусами гепатитов В и С на проведении медицинских манипуляций; снижение 2012-2016 годы" процента износа диагностического оборудования, задействованного в диагностике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, ежегодно на 10 про- центов 3.1.2.5. Республиканская целевая програм- 34,4 2008-2010 годы увеличение доли больных с визуальными локали- ма "Онкология" на 2008-2010 годы зациями злокачественных новообразований, выяв- ленных на I и II стадии Республиканская целевая програм- 251,2 2011-2016 годы заболевания, в общем числе больных с визуаль- ма "Онкология" на 2011-2016 годы ными локализациями новообразований, впервые взятых на учет, до 60 процентов (2010 год - 48; 2012 год - 52; 2016 год - 60); снижение доли больных, умерших от злокачес- твенных новообразований в течение года с мо- мента установления диагноза в общем числе бо- льных, впервые взятых на учет в предыдущем го- ду, до 28 процентов (2010 год - 30,9; 2012 год - 30; 2016 год-28); снижение смертности от злокачественных новооб- разований до 161 на 100 тыс. населения (2010 год - 170, 2012 год - 168, 2016 год-161) 3.1.2.6. Республиканская целевая програм- 0,4 2000-2010 годы стабилизация заболеваемости цереброваскулярны- ма "Профилактика и лечение арте- ми болезнями, включая инсульт, вследствие ар- риальной гипертонии в Республике териальной гипертонии на уровне 490,3 на 100 Марий Эл на 2000-2010 годы" тыс. населения (ежегодно); Республиканская целевая програм- 3,4 2011-2016 годы стабилизация смертности от цереброваскулярных ма "Профилактика и лечение арте- болезней включая инсульт, вследствие артери- риальной гипертонии в Республике альной гипертонии на уровне 297,2 на 100 тыс. Марий Эл на 2011-2016 годы" населения (ежегодно); стабилизация летальности от острого инфаркта миокарда на уровне 12,7 процента (ежегодно) 3.1.2.7. Республиканская целевая програм- 0,09 2005-2009 годы лечение и реабилитация больных наркоманией, ма "Комплексные меры по противо- составляющих 20 процентов (с ежегодным прирос- действию злоупотреблению нарко- том 2 процента) от общего числа больных нарко- тиками и их незаконному обороту логической патологией; стабилизация заболева- на 2005-2009 годы" емости наркоманией на уровне, не превышающем 12 на 100 тыс. населения республики 3.1.2.8. Республиканская целевая програм- 11,8 2006-2010 годы доведение показателя обеспеченности врачами по ма "Медицинские кадры на учреждениям Министерства здравоохранения Ре- 2006-2010 годы" спублики Марий Эл до Республиканская целевая програм- 47,9 2011-2016 годы 35 человек на 10 тыс. населения (2010 год - ма "Медицинские кадры на 31,0; 2012 год - 32,0; 2016 год-35,0); 2011-2016 годы" доведение доли возврата в республику выпускни- ков медицинских вузов до 70 процентов (ежегод- но); повышение уровня квалификации медицинских ра- ботников не реже одного раза в 5 лет (ежегодно не ниже 20 процентов численности медицинских работников) 3.1.2.9. Улучшение материально-техничес- 5316,7 2009-2016 годы увеличение доли стационарных коек, функциони- кой базы учреждений здравоохра- рующих в условиях, отвечающих современным тре- нения Республики Марий Эл, бованиям к условиям оказания медицинской помо- в том числе: щи населению, с 58 процентов до 68,1 процента, в том числе по годам: 2012 год - 59,9 процента, 3.1.2.9.1. строительство онкологического 172,0 2010-2012 годы 2016 год - 68,1 процента; корпуса Республиканской больницы увеличение доли зданий амбулаторно-поликлини- ческих учреждений и зданий поликлиник, входящих в состав 3.1.2.9.2. строительство каньона государс- 20,0 2012 год больничных учреждений, отвечающих современным твенного учреждения Республики требованиям к условиям оказания медицинской Марий Эл "Республиканский онко- помощи населению, к 2016 году до 56,6 процента логический диспансер" 3.1.2.9.3. строительство Республиканского 1230,0 2010-2013 годы противотуберкулезного диспансера 3.1.2.9.4. реконструкция Перинатального 187,0 2009-2013 годы центра в г. Йошкар-Оле (строите- льство 5-этажного пристроя к 5-- этажному акушерскому корпусу N 3 - первый пусковой комплекс) 3.1.2.9.5. республиканское бюро Судебно- 84,8 2012-2016 годы медицинской экспертизы и патоло- гоанатомическое отделение Ре- спубликанской клинической боль- ницы 3.1.2.9.6. строительство лечебного корпуса 1600,0 2012-2016 годы Республиканской клинической бо- льницы 3.1.2.9.7. строительство лечебно-диагнос- 250,0 2012-2015 годы тического корпуса Республиканс- кого клинического госпиталя ве- теранов войн 3.1.2.9.8. строительство пристроя к су- 97,5 2013-2016 годы ществующему хирургическому кор- пусу муниципального учреждения здравоохранения "Волжская цен- тральная районная больница" 3.1.2.9.9. строительство центральной район- 100,0 2012-2014 годы ной больницы в пос. Юрино 3.1.2.9.10. реконструкция здания лечебного 35,0 2012-2013 годы корпуса Республиканского кожно- венерологического диспансера 3.1.2.9.11. реконструкция здания Респуб- 68,2 2013-2014 годы ликанской офтальмологической больницы 3.1.2.9.12. реконструкция здания и террито- 190,0 2014-2016 годы рии Детской республиканской бо- льницы 3.1.2.9.13. реконструкция лечебного корпуса 24,3 2012-2013 годы муниципального учреждения здра- воохранения "Сернурская центра- льная районная больница" 3.1.2.9.14. реконструкция акушерско-гинеко- 71,7 2013-2015 годы логического, терапевтического корпусов, пищеблока и прачечной 3.1.2.9.15. реконструкция поликлиники го- 20,0 2012-2013 годы родской больницы N 2 под разме- щение стационарного и амбулатор- но-поликлинического туберкулез- ных отделений муниципального учреждения здравоохранения "Волжская центральная районная больница" 3.1.2.9.16. строительство поликлиники на 440,0 2013-2016 годы 1200 посещений в микрорайоне "Заречный", г. Йошкар-Олы 3.1.2.9.17. строительство поликлиники на 600 340,0 2012-2016 годы посещений в смену в г. Козьмоде- мьянске 3.1.2.9.18. строительство поликлиники в 79,0 2014-2016 годы пос. Параньга мощностью 150 по- сещений в смену 3.1.2.9.19. строительство поликлиники в 150,0 2012-2015 годы пос. Советский мощностью 250 по- сещений в смену 3.1.2.9.20. Реконструкция фасадов обоих кор- 26,0 2009-2012 годы пусов Республиканского клиничес- кого госпиталя ветеранов войн 3.1.2.9.21. строительство амбулатории в селе 7,2 2009-2012 годы Арда муниципального учреждения здравоохранения "Килемарская центральная районная больница" 3.1.2.9.22. строительство амбулатории в 21,5 2015-2016 годы с. Новые Параты муниципального учреждения здравоохранения "Волжская центральная районная больница" 3.1.2.9.23. строительство амбулатории в 21,5 2015-2016 годы с. Хлебниково муниципального учреждения здравоохранения "Ма- ри-Турекская центральная район- ная больница" 3.1.2.9.24. строительство амбулатории в 22,0 2015-2016 годы пос. Краснооктябрький муниципа- льного учреждения здравоохране- ния "Медведевская центральная районная больница" 3.1.2.9.25. строительство Красностекловарс- 21,5 2015-2016 годы кой врачебной амбулатории муни- ципального учреждения здравоох- ранения "Моркинская центральная районная больница" 3.1.2.9.26. строительство амбулатории в с. 21,5 2015 - Шиньша муниципального учреждения 2016 годы здравоохранения "Моркинская центральная районная больница" 3.1.2.9.27. реконструкция здания правления 8,0 2014 год колхоза под размещение врачебной амбулатории в с. Коркатово муни- ципального учреждения здравоох- ранения "Моркинская центральная районная больница" 3.1.2.9.28. реконструкция Зеленогорской вра- 8,0 2014 год чебной амбулатории муниципально- го учреждения здравоохранения "Моркинская центральная районная больница" 3.1.2.10. Федеральное государственное 233,1 2009 год г. Йошкар-Ола - мощность 10 тонн плазмы в год; учреждение "Приволжский окружной г. Козьмодемьянск - мощность 5 тонн плазмы в медицинский центр экспертизы ка- год; г. Звенигово - мощность 5 тонн плазмы в чества препаратов крови и иссле- год дования фракционирования донорс- кой плазмы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития" Строите- льство плазмоцентров в г. Йошкар-Оле, г. Козьмодемьянске, г. Звенигово 3.1.2.11. Перераспределение объемов меди- 2009-2016 годы приближение к нормативным показателям в соот- цинской помощи ветствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бес- платной медицинской помощи в расчете на 1 че- ловека в год: для скорой медицинской помощи -0,318 вызова; для амбулаторной медицинской помощи -9,198 посещения; для амбулаторной ме- дицинской помощи в условиях дневных стациона- ров - 0,577 пациенто-дня; для стационарной ме- дицинской помощи - 2,812 койко-дня Итого 6150,6 3.1.3. Повышение доходов населения, развитие социальной помощи 3.1.3.1. Республиканская целевая програм- 31,0 2006-2010 годы осуществление системы мер, направленной на ма "Социальная поддержка инвали- увеличение количества реабилитированных инва- дов на 2006-2010 годы" лидов, повышение качества Республиканская целевая програм- 31,8 2011-2016 годы реабилитации и улучшение условий жизни данной ма "Социальная поддержка инвали- категории граждан; дов на 2011-2016 годы" формирование и совершенствование системы ком- плексной реабилитации, укрепление материально- технической базы социальных объектов, реализа- ция мероприятий по обеспечению беспрепятствен- ного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры; удельный вес численности реабилитированных ин- валидов в общей численности инвалидов, ежегод- но переосвидетельствуемых к 2010 году до 4,3 процента; к 2016 году - 3,7 процента; количество реабилитированных инвалидов и коли- чество частично реабилитированных инвалидов (в 2010 году 1330 человек, в 2016 году - 920 че- ловек) 3.1.3.2. Подпрограмма "Семья с детьми-ин- 15,1 2007-2010 годы повышение качества и доступности социальных валидами" республиканской целе- услуг для семей с детьми-инвалидами; вой программы "Дети Марий Эл" на 2007-2010 годы Подпрограмма "Семья с детьми-ин- 13,5 2011-2016 годы увеличение к 2011 году доли детей-инвалидов, валидами" республиканской целе- получивших реабилитационные услуги в специали- вой программы "Дети Марий Эл" на зированных учреждениях для детей с ограничен- 2011-2016 годы ными возможностями, до 48 процентов от общего количества детей-инвалидов; увеличение к 2011 году доли семей с детьми-ин- валидами, получившими услуги в специализиро- ванных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 45 процентов от общего коли- чества нуждающихся в услугах семей с детьми- инвалидами 3.1.3.3. Республиканская целевая програм- 241,8 2009-2013 годы ликвидация очередности на получение мест в ма "Забота" на 2009-2013 годы стационарных учреждениях 3.1.3.4. Республиканская целевая програм- 111,2 2014-2016 годы обеспечение стандартами жилой площади на одно- ма "Старшее поколение" на го проживающего 2014-2016 годы Итого 444,4 3.1.4. Модернизация и повышение качества образования 3.1.4.1. Программа реализации приоритет- 6015,2 2009-2016 годы ного национального проекта "Об- разование" на территории Респуб- лики Марий Эл, в том числе: 3.1.4.1.1. направление "Современная школа" 490,4 2009-2016 годы повышение статуса образовательных учреждений, стимулирование инновационной деятельности об- разовательных учреждений 3.1.4.1.2. поддержка талантливой молодежи 16,9 2009-2016 годы стимулирование молодых людей к достижению успехов 3.1.4.1.3. поощрение лучших учителей 34,6 2009-2016 годы повышение интереса к современным образователь- ным технологиям, в том числе и информационно- коммуникационным 3.1.4.1.4. вознаграждение за классное руко- 292,5 2009-2016 годы увеличение оплаты педагогам за внеурочную де- водство ятельность, поиск новых форм воспитательной работы в образовательных учреждениях 3.1.4.1.5. предоставление общеобразователь- 52,4 2009-2016 годы подключение образовательных учреждений к сети ным учреждениям доступа к обра- Интернет создаст условия для достижения пози- зовательным ресурсам через сети тивных образовательных эффектов: повышение Интернет качества и доступности образования; обеспече- ние внедрения в учебный процесс новых образо- вательных информационных технологий; развитие интерактивных форм обучения, использование мультимедийных технологий и обучающих про- грамм в образовательном процессе 3.1.4.1.6. развитие дистанционного образо- 77,8 2009-2016 годы вания детей-инвалидов 3.1.4.1.7. оснащение учебниками федерально- 137,3 2009-2016 годы повышение уровня обеспеченности образователь- го компонента ных учреждений учебно-методической литерату- рой по предметам федерального компонента 3.1.4.1.8. развитие муниципальных программ 814,4 2009-2016 годы образования детей дошкольного возраста 3.1.4.1.9. приобретение автобусов для се- 94,8 2009-2016 годы увеличение охвата подвозом обучающихся, нуж- льских школ дающихся в подвозе на школьном автобусе, до 100 процентов 3.1.4.1.10. совершенствование организации 159,5 2009-2016 годы укрепление здоровья детей путем сбалансиро- школьного питания ванности компонентов питания 3.1.4.1.11. внедрение комплексных проектов 3844,6 2009-2016 годы модернизации образования в субъ- ектах Российской Федерации 3.1.4.2. Федеральная целевая программа 7,2 2009-2016 годы повышение защищенности образовательных учреж- развития образования на дений от возможных террористических актов, 2006-2010 годы правонарушений и преступлений против Федеральная целевая программа 68,0 2011-2016 годы личности и имущества развития образования на 2011-2016 годы 3.1.4.3. Республиканская целевая програм- 31,9 2008-2010 годы повышение уровня обеспеченности образователь- ма "Развитие образования на ных учреждений учебно-методической литерату- 2008-2010 годы" рой по предметам этнокультурной Республиканская целевая програм- 193,0 2011-2016 годы составляющей образования; создание условий ма "Развитие образования на для выявления, развития и поддержки одаренных 2011-2016 годы" детей, увеличение охвата обучающихся олимпи- адным движением; увеличение доли учащихся, принявших участие в предметных олимпиадах, от общего количества обучающихся 9-11 классов на региональном уровне с 4 до 5 процентов; повы- шение уровня оснащенности компьютерной техни- кой (5 компьютеров на 100 учащихся, обновле- ние не менее 20 процентов компьютерной техни- ки 1 раз в 5 лет); использование ИКТ-техноло- гий в образовательном процессе; создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников 3.1.4.4. Республиканская целевая програм- 1,8 2006-2010 годы увеличение количества подготовленных органи- ма "Патриотическое воспитание заторов и специалистов в области патриотичес- граждан в Республике Марий Эл на кого воспитания; рост численности патриотиче- 2006-2010 годы" ских объединений, клубов, центров; Республиканская целевая програм- 26,0 2011-2016 годы увеличение числа граждан, прошедших подготов- ма "Патриотическое воспитание ку в военно-спортивных профильных лагерях; граждан в Республике Марий Эл на увеличение числа курсантов, обучающихся в ка- 2011-2016 годы" детских классах; рост количества детей с де- виантным поведением, в отношении которых при- меняются формы коллективного патриотического воспитания 3.1.4.5. Республиканская целевая програм- 9,7 2007-2010 годы повышение оснащенности образовательных учреж- ма "Дети Марий Эл" на 2007-2010 дений для детей-сирот современным учебным, годы" учебно-наглядным Республиканская целевая програм- 29,0 2011-2016 годы оборудованием и школьной мебелью до 100 про- ма "Дети Марий Эл" на 2011-2016 центов годы" 3.1.4.6. Республиканская целевая програм- 3,6 2007-2010 годы повышение оснащенности специальных (коррекци- ма "Реабилитация и комплексное онных) образовательных учреждений для детей с сопровождение детей и подростков ограниченными возможностями здоровья современ- с проблемами в развитии на 2007 ным учебным, учебно-наглядным оборудованием и - 2010 годы" школьной мебелью с 42 процентов в 2009 году Республиканская целевая програм- 16,5 2011-2016 годы до 80 процентов в 2016 году ма "Реабилитация и комплексное сопровождение детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья на 2011 -2016 годы" 3.1.4.7. Строительство объектов образова- 2473,2 2009-2016 годы ния, в том числе: 3.1.4.7.1. строительство муниципального 93,6 2009-2013 годы создание благоприятных условий для развития и образовательного учреждения совершенствования воспитательно-образователь- "Красноволжская средняя школа в ного процесса в условиях сельской школы с с. Кулаково" Горномарийского углубленной специализацией обучающихся по от- района дельным предметам 3.1.4.7.2. строительство детского сада на 35,4 2012-2013 годы увеличение сети детских образовательных учреж- 140 мест в пос. Шелангер дений и охвата детей дошкольным образованием Звениговского района (разработка проектно-сметной документации) 3.1.4.7.3. строительство школы на 380 мест 70,1 2009 год обновление материально-технической базы, со- в пос. Шелангер Звениговского здание благоприятных условий для развития и района совершенствования учебно-воспитательного про- цесса в условиях сельской школы 3.1.4.7.4. строительство спортивного зала с 27,6 2013-2016 годы улучшение условий и качества преподавания уро- теплым переходом к госудаствен- ков физической культуры, создание благоприят- ному образовательному учреждению ных условий для дальнейшего развития и совер- Республики Марий Эл "Люльпанский шенствования учебно-воспитательного процесса, специальный (коррекционный) обеспечение безопасности детей и сохранение их детский дом для детей-сирот и здоровья детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в раз- витии" Медведевского района 3.1.4.7.5. строительство стадиона со спорт- 47,5 2009-2012 годы улучшение условий и качества преподавания уро- залом в пос. Силикатный ков физической культуры, создание благоприят- Медведевского района ных условий для дальнейшего развития и совер- шенствования учебно-воспитательного процесса, обеспечение безопасности детей и сохранение их здоровья 3.1.4.7.6. строительство дошкольного обра- 64,2 2013-2016 годы увеличение сети детских образовательных учреж- зовательного учреждения на 220 дений и охвата детей дошкольным образованием мест в пос. Медведево 3.1.4.7.7. строительство спортивного зала в 25,0 2009-2012 годы укрепление материально-технической базы, при- с. Великополье (школа) Оршанско- ведение здания в соответствие с требованиями го района санитарных норм и обеспечение полноценного об- разовательного процесса 3.1.4.7.8. строительство Воскресной школы в 287,3 2010-2016 годы обеспечение условий по формированию духовно- г. Йошкар-Оле нравственной культуры подрастающего поколения 3.1.4.7.9. строительство начальной школы на 65,0 2013-2016 годы создание благоприятных условий для развития и 60 мест в дер. Ирнур совершенствования воспитательно-образователь- Параньгинского района ного процесса в условиях сельской школы с углубленной специализацией обучающихся по от- дельным предметам 3.1.4.7.10. строительство детского сада на 47,5 2013-2016 годы увеличение сети детских образовательных учреж- 120 мест в пос. Параньга дений и охвата детей дошкольным образованием 3.1.4.7.11. строительство дошкольного обра- 31,1 2013-2016 годы увеличение сети детских образовательных учреж- зовательного учреждения в дений и охвата детей дошкольным образованием дер. Алашайка Параньгинского района на 55 мест 3.1.4.7.12. строительство Планетария по 80,0 2010 год формирование научного мировоззрения подраста- ул. Первомайской в г. Йошкар-Олы ющего поколения, ознакомление обучающихся с (в том числе разработка проект- устройством возникновения Вселенной но-сметной документации) 3.1.4.7.13. строительство пристроя к муници- 19,2 2012-2013 годы создание благоприятных условий для дальнейшего пальному образовательному учреж- развития и совершенствования учебно-воспитате- дению "Большекарамасская средняя льного процесса, всестороннего развития лично- общеобразовательная школа" сти, соблюдения требований санитарно-гигиени- Волжского района ческих правил и нормативов 3.1.4.7.14. строительство дошкольного обра- 80,0 2012-2013 годы увеличение сети детских образовательных учреж- зовательного учреждения на 130 дений и охвата детей дошкольным образованием мест в пос. Приволжский Волжско- го района 3.1.4.7.15. строительство Русскошойской 90,0 2012-2013 годы создание благоприятных условий для развития и средней общеобразовательной совершенствования воспитательно-образователь- школы Куженерского района ного процесса в условиях сельской школы с углубленной специализацией обучающихся по от- дельным предметам. Обновление материально- технической базы 3.1.4.7.16. строительство пристроя (спортив- 19,1 2012-2014 годы улучшение условий и качества преподавания уро- ного зала с теплым переходом) к ков физической культуры, создание благоприят- государственному образовательно- ных условий для дальнейшего развития и совер- му учреждению Республики Марий шенствования учебно-воспитательного процесса, Эл "Руэмский многопрофильный ли- обеспечение безопасности детей и сохранение их цей - интернат" Медведевского здоровья района (в том числе разработка проектно-сметной документации) 3.1.4.7.17. строительство Краснооктябрьской 105,2 2012-2013 годы увеличение сети детских образовательных учреж- средней школы Медведевского рай- дений и охвата детей дошкольным образованием она на 808 мест (вторая и третья очереди) 3.1.4.7.18. строительство спального корпуса 41,3 2012-2013 годы создание благоприятных условий для со спортивным залом государс- коррекционно-воспитательного процесса, адапта- твенного образовательного учреж- ции и интеграции детей с проблемами обучения в дения Республики Марий Эл "Ка- среду успешно развивающихся сверстников через занская специальная (коррекцион- эстетическое, физическое и трудовое воспитание ная) общеобразовательная школа- интернат для обучающихся, воспи- танников с ограниченными возмож- ностями здоровья VIII вида" Сер- нурского района 3.1.4.7.19. строительство музыкальной школы 40,0 2010-2012 годы создание благоприятных условий для всесторон- Национальной президентской шко- него развития одаренных детей, совершенствова- лы-интерната N 1 Республики ние учебно-воспитательного процесса с углуб- Марий Эл ленной специализацией обучающихся в музыкаль- ном направлении, качественное начальное про- фессиональное образование будущей творческой интеллигенции 3.1.4.7.20. строительство второго корпуса 66,1 2012-2014 годы создание благоприятных условий для дальнейшего гуманитарной гимназии "Синяя развития и совершенствования учебно-воспитате- птица им. Иштриковой" г. Йошкар- льного процесса, всестороннего развития лично- Олы (в том числе разработка про- сти, соблюдения требований санитарно-гигиени- ектно-сметной документации) ческих правил и нормативов 3.1.4.7.21. строительство общеобразователь- 79,9 2012-2015 годы обеспечение полноценной организации воспитате- ного комплекса г. Йошкар-Олы (в льного процесса, создание благоприятных усло- том числе разработка проектно- вий для улучшения здоровья, всестороннего раз- сметной документации) вития личности воспитанников 3.1.4.7.22. строительство муниципального об- 49,2 2012-2014 годы обеспечение полноценной организации учебно- разовательного учреждения "Сред- воспитательного процесса, создание благоприят- няя общеобразовательная школа ных условий для улучшения здоровья, всесторон- N 15" (II очередь), г. Йошкар- него развития личности учащихся Ола 3.1.4.7.23. строительство здания государс- 53,0 2012-2014 годы обеспечение повышения квалификации преподава- твенного образовательного учреж- телей и обеспечение условий проживания в обще- дения дополнительного професси- житии сельских учителей онального образования (повышения квалификации) специалистов "Марийский институт образования" с общежитием г. Йошкар-Олы (в том числе разработка проектно- сметной документации) 3.1.4.7.24. строительство Эмековской школы 78,8 2013-2014 годы создание благоприятных условий для развития и Волжского района на 220 мест совершенствования воспитательно-образователь- ного процесса в условиях сельской школы с углубленной специализацией обучающихся по от- дельным предметам 3.1.4.7.25. строительство средней школы в 104,5 2013-2015 годы создание благоприятных условий для развития и с.Юледур Куженерского района на совершенствования воспитательно-образователь- 284 места (в том числе разработ- ного процесса в условиях сельской школы с ка проектно-сметной документа- углубленной специализацией обучающихся по от- ции) дельным предметам 3.1.4.7.26. строительство Арборской началь- 43,7 2013-2014 годы создание благоприятных условий для развития и ной общеобразовательной школы совершенствования воспитательно-образователь- Мари-Турекского района на 50 ного процесса в условиях сельской школы с мест (в том числе разработка углубленной специализацией обучающихся по от- проектно-сметной документации) дельным предметам 3.1.4.7.27. строительство школы и спортзала 31,3 2013-2014 годы создание благоприятных условий для развития и в д. Пекшиксола Медведевского совершенствования воспитательно-образователь- района (в том числе разработка ного процесса в условиях сельской школы с проектно-сметной документации) углубленной специализацией обучающихся по от- дельным предметам 3.1.4.7.28. строительство пристроя к сущес- 35,4 2013-2014 годы укрепление материально-технической базы, при- твующему детскому саду на две ведение здания в соответствие требованиям са- группы в пос. Силикатный Медве- нитарных норм и правил и обеспечение полноцен- девского района (в том числе ного образовательного процесса разработка проектно-сметной до- кументации) 3.1.4.7.29. строительство детского сада на 35,0 2014-2015 годы увеличение сети детских образовательных учреж- 140 мест в с. Арда Килемарского дений и охвата детей дошкольным образованием района 3.1.4.7.30. строительство Юледурского детс- 16,0 2014-2015 годы увеличение сети детских образовательных учреж- кого сада N 5 "Черемушка" Куже- дений и охвата детей дошкольным образованием нерского района 3.1.4.7.31. строительство Сардаяльской ос- 16,8 2014-2015 годы создание благоприятных условий для дальнейшего новной общеобразовательной школы развития и совершенствования учебно-воспитате- Мари-Турекского района на 90 льного процесса, всестороннего развития лично- мест (в том числе разработка сти, соблюдения требований санитарно-гигиени- проектно-сметной документации) ческих правил и нормативов 3.1.4.7.32, строительство Дружинской началь- 12,3 2014-2015 годы создание благоприятных условий для дальнейшего ной общеобразовательной школы развития и совершенствования учебно-воспитате- Мари-Турекского района на 50 льного процесса, всестороннего развития лично- мест (в том числе разработка сти, соблюдения требований санитарно-гигиени- проектно-сметной документации) ческих правил и нормативов 3.1.4.7.33. строительство детского сада на 48,2 2014-2015 годы увеличение сети детских образовательных 60 мест в дер. Сенькино Медве- учреждений и охвата детей дошкольным образо- девского района ванием 3.1.4.7.34. строительство пристроя в детском 40,8 2015-2016 годы укрепление материально-технической базы, при- саду пос. Шойбулак Медведевского ведение здания в соответствие требованиям са- района на три группы (в том чис- нитарных норм и правил и обеспечение полно- ле разработка проектно-сметной ценного образовательного процесса документации) 3.1.4.7.35. строительство бассейна в детском 12,3 2015-2016 годы саду дер. Кузнецово Медведевско- го района (в том числе разработ- ка проектно-сметной документа- ции) 3.1.4.7.36. строительство школы в 66,7 2015-2016 годы создание благоприятных условий для дальнейше- дер. Осипсола Моркинского района го развития и совершенствования учебно-воспи- на 156 мест (в том числе разра- тательного процесса, всестороннего развития ботка проектно-сметной докумен- личности, соблюдения требований санитарно-ги- тации) гиенических правил и нормативов 3.1.4.7.37. строительство школы в 68,0 2015-2016 годы создание благоприятных условий для дальнейше- дер. Шордур Моркинского района го развития и совершенствования учебно-воспи- на 156 мест тательного процесса, всестороннего развития личности, соблюдения требований санитарно-ги- гиенических правил и нормативов 3.1.4.7.38. строительство школы в 90,0 2015-2016 годы создание благоприятных условий для дальнейше- дер. Шоруньжа Моркинского района го развития и совершенствования учебно-воспи- (II очередь - спортзал со столо- тательного процесса, всестороннего развития вой) личности, соблюдения требований санитарно-ги- гиенических правил и нормативов 3.1.4.7.39. строительство детского сада на 64,0 2015-2016 годы увеличение сети детских образовательных Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|