Расширенный поиск

Постановление Правительства Ярославской области от 16.12.2015 № 1348-п

 


 

Таблица 23

 

Доходы бюджета ГП Гаврилов-Ям в 2014 году

 

                                                                                                       (млн. рублей)

 

N п/п

Наименование статьи доходов

2014 год

план

факт

1

2

3

4

1.

Налоговые доходы

34,1

32,2

1.1.

Налог на доходы физических лиц

18,2

18,6

1.2.

Налог на имущество физических лиц

2,2

2,3

1.3.

Земельный налог

11,0

9,3

1.4.

Прочие налоги и налоговые доходы

2,7

2,0

2.

Неналоговые доходы

5,1

5,5

2.1.

Доходы от использования имущества

4,1

4,5

2.2.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

0,6

0,6

2.3.

Прочие неналоговые доходы

0,4

0,4

3.

Безвозмездные поступления

68,2

60,0

3.1.

Дотации 

14,8

14,8

3.2.

Субсидии

52,8

48,1

4.

Доходы - всего

107,4

97,7

 


 

Неналоговые доходы преимущественно формируются за счёт доходов от использования муниципального имущества, сдаваемого в аренду.

Безвозмездные поступления городского бюджета в основном формируются за счёт субсидий из вышестоящих бюджетов на софинансирование расходных обязательств. Фактическое исполнение городского бюджета по доходам составляет около 90 процентов от запланированных объёмов. При этом основное неисполнение отмечается по получению субсидий из вышестоящих бюджетов

В 2007 году фактические расходы бюджета ГП Гаврилов-Ям составили
19,6  млн. рублей, в 2008 году - 31,0 млн. рублей. Расходы бюджета города в эти годы почти на 50 процентов были связаны с финансированием жилищно-коммунального хозяйства.

Начиная с 2009 года плановые и фактические расходы городского бюджета возросли в 5 - 7 раз, что было обусловлено расширением полномочий города в сфере жилищно-коммунального хозяйства: реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий, проведение капитального ремонта многоквартирных домов. С 2010 года заметную долю в расходах бюджета также стали занимать расходы в сфере национальной экономики, связанные с реализацией программы поддержки субъектов малого предпринимательства (таблицы 24, 25). Исполнение бюджета по расходам в период 2013 и 2014 годов составляло
75 - 90 процентов от запланированных объёмов. Наименьший процент исполнения расходов отмечается в сфере жилищного хозяйства.

Бюджет города планируется с дефицитом, плановая величина которого существенно превышает величину собственных доходов, что связано с установленным порядком финансирования реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры за счёт средств федерального и областного бюджета. В 2011 году запланированный дефицит бюджета города в 6,4 раза превышал величину собственных доходов, в 2013 году превышение составило 50 процентов от величины собственных доходов, в 2014 году - 27 процентов.

 

 

 


 

 

Таблица 24

 

Расходы бюджета ГП Гаврилов-Ям в 2007 - 2013 годах

 

(млн. рублей)

 

N п/п

Наименование

статьи расходов

2007 год

2009 год

2011 год

2013 год

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Общегосударст-венные вопросы

6,0

5,7

9,7

9,2

10,0

9,2

11,2

10,6

2.

Национальная безопасность и правоохрани-тельная деятельность

0,3

0,1

0,6

0,2

1,4

1,2

1,1

1,1

3.

Национальная экономика

1,3

0,7

177,0

150,6

48,0

39,1

37,9

35,8

3.1.

Топливно-энергетический комплекс

 

 

 

 

0,3

0,3

0,5

0,4

3.2.

Транспорт

 

 

0,4

0,3

0,7

0,6

0,8

0,8

3.3.

Дорожное хозяйство

 

 

 

 

 

 

24,5

23,1

3.4.

Другие вопросы

1,3

0,7

175,0

149,3

44,1

35,6

12,0

11,5

4.

Жилищно-коммунальное хозяйство

11,3

10,0

47,5

44,9

328,7

318,9

73,8

42,8

4.1.

Жилищное хозяйство

 

 

26,7

25,5

15,3

15,2

27,9

5,7

4.2.

Коммунальное хозяйство

10,6

9,3

0,2

 

289,4

285,7

35,9

27,8

4.3.

Благоустройство

 

 

19,1

17,9

21,9

16,3

7,7

7,2

4.4.

Другие вопросы

0,7

0,7

1,5

1,5

2,1

1,7

2,3

2,1

5.

Образование

 

 

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

6.

Культура, кинематография  и средства массовой информации

3,3

3,0

5,7

5,6

6,2

5,4

6,2

6,1

7.

Социальная политика

 

 

0,1

0,1

6,9

6,1

5,3

3,2

8.

Здравоохранение и спорт

 

 

 

 

0,4

0,3

5,5

5,5

9.

Обслуживание государствен-ного и муници-пального долга

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Расходы - всего

22,3

19,6

246,0

215,0

408,8

387,6

141,9

106,0

11.

Профицит (+) / дефицит (-)

-1,5

0,4

 

23,0

-290,4

-285,7

-22,9

-20,0


Информация по документу
Читайте также