Расширенный поиск

Закон Тверской области от 03.10.2013 № 91-ЗО

 

1.12. Окружающая среда

 

Благодаря переводу ведомственных котельных на природный газ происходит снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Ведутся проектные работы по реконструкции очистных сооружений в п. Пено, которые планируется закончить в 2013 году.

 

Охрана окружающей среды

 

 N

п/п

Наименование показателей

 Единица

измерения

 2007

 год 

 2008

 год 

 2009

 год 

 2010

 год 

 2011

 год 

 1.

Инвестиции  в   основной

капитал, направленные на

охрану окружающей  среды

и           рациональное

использование  природных

ресурсов  за  счет  всех

источников             

финансирования          

млн. руб.

   8,0

  28,6

  28,6

   0,9

   3,5

 2.

Сброс       загрязненных

сточных      вод       в

поверхностные     водные

объекты                

млн. куб.

м       

 0,690

 0,680

 0,680

 0,660

 0,012

 3.

Объем    водопотребления

(использования    свежей

воды)                  

млн. куб.

м       

 0,723

 0,715

 0,715

 0,715

  0,22

 4.

Выбросы     загрязняющих

веществ  в   атмосферный

воздух,   отходящих   от

стационарных источников

тыс. т  

 0,110

 0,032

 0,032

 0,029

 0,048

 

По-прежнему остается острой для района проблемой - утилизация твердых бытовых отходов (ТБО). В 2012 году планируется подготовить и получить необходимую документацию для использования части выработанного карьера для утилизации ТБО. Работы по обустройству выбранного участка в соответствии с требованиями санитарного и природоохранного законодательства планируется завершить в 2013 году.

 

1.13. Инвестиции

 

Большая часть инвестиций была направлена на газификацию района, которая завершилась в 2011 году. Введено в эксплуатацию 31,7 км газораспределительных сетей.

Другие направления инвестиций:

- ООО "Верхневолжский животноводческий комплекс": приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования, элитного (породистого) скота, благоустройство объектов капитального строительства;

- реконструкция электрических сетей;

- содержание и обслуживание вертолетного парка.

 

Основные показатели инвестиционной деятельности

 

           Показатель           

 2007 

  год 

 2008 

  год 

 2009 

  год 

 2010 

  год 

 2011 

  год 

Инвестиции в основной капитал  по

крупным  и  средним  предприятиям

(организациям) в тыс. руб.      

 196670

  65343

 127800

  25486

 203817

Инвестиции в основной капитал  на

душу населения, тыс. руб.       

   25,8

    8,7

  17,04

    3,7

   30,4

Ввод  в  действие  общей  площади

жилых домов, кв. м              

   2376

   2165

   1833

   2477

   1781

 

1.14. Исполнение бюджета

 

Консолидированный бюджет муниципального образования Пеновский район за 2011 год по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 97,6%. Дефицит бюджета составил 5% от общего объема доходов без учета финансовой помощи из областного бюджета. По сравнению с соответствующим периодом 2010 года поступило меньше доходов на 4220,3 тыс. руб. Удельный вес налоговых доходов в общем объеме поступлений составил - 72%, неналоговых - 28%.

На недостаточное поступление доходов в бюджет муниципального образования Пеновский район оказало влияние снижение объемов производства ряда предприятий и организаций района, нестабильное и неустойчивое их финансовое состояние, в результате чего возникла задолженность по расчетам с бюджетом.

 

Доходы и расходы муниципального образования Пеновский район

 

(тыс. рублей)

 

 2007

 год 

 2008

 год 

 2009

 год 

 2010

 год 

 2011

 год 

 2012

 год 

Доходы                         

202872

122658

127185

145087

186382

168136

в том числе:                  

налоговые, из них             

 

 17919

 

 20830

 

 22959

 

 25204

 

 26157

 

 31943

налог на доходы физических лиц

 15763

 19395

 21014

 23158

 23651

 29543

налоги на имущество           

  1002

     0

     0

     0

     0

     0

налоги на совокупный доход    

   916

  1223

  1738

  1565

  1814

  2198

прочие налоги                 

   238

   212

   207

   481

   692

   202

неналоговые, из них           

184953

101828

104226

119883

160225

136193

доходы     от     использования

имущества    находящегося     в

государственной и муниципальной

собственности                 

  1464

  1954

  1178

  1629

  1691

  1939

платежи     при     пользовании

природными ресурсами           

   575

   386

   329

   312

   422

   434

доходы от продажи  материальных

и нематериальных активов      

  3511

  5633

  5350

  5874

  1605

 46000

штрафы,   санкции,   возмещение

ущерба                        

   739

   678

   709

   694

   647

   147

прочие неналоговые доходы     

  3773

  4892

  5748

  4937

  5367

   237

средства, полученные  в  рамках

межбюджетных          отношений

(дотации,            субвенции,

трансферты)                   

174891

 88285

 90912

106437

150493

 87436

Расходы                       

217516

124055

141345

147450

162281

165006

в том числе управление        

 10764

 11890

 14221

 18440

 19936

 20597

промышленность,  энергетика   и

строительство                 

     0

     0

     0

     0

     0

     0

сельское      хозяйство       и

рыболовство                   

     0

     0

     0

     0

     0

     0

транспорт и связь             

  1188

  1815

  1276

  1837

  2198

  2444

ЖКХ                           

121136

 19628

 29421

 11036

  7574

 35200

социально-культурные          

мероприятия, из них           

 66097

 76552

 88025

 96141

110840

 87298

здравоохранение  и   физическая

культура                      

 15814

 20477

 19797

 20794

 20482

   514

образование                   

 39130

 45769

 55890

 61223

 74693

 68980

культура                      

  7326

  9520

 11552

 12754

 12562

 12107

социальная политика           

  3827

   786

   786

  1370

  3103

  5697

обслуживание   государственного

долга                         

    72

   370

   825

   733

     0

     0

финансовая   помощь    бюджетам

других уровней                

 10685

 11316

  5777

 11507

 14265

 11612

прочие расходы                

  7619

  2484

  1800

  7756

  7468

  7855

 

2. Приоритетные направления и ожидаемые результаты

развития муниципального образования Пеновский район

на период до 2020 года

 

В результате проведенного анализа выявлены основные проблемы и определены направления развития района, являющиеся наиболее вероятными в прогнозируемых на перспективу экономических условиях.

1) Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни:

- улучшение демографической ситуации;

- совершенствование и развитие социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт);

- обеспечение общественной безопасности и правопорядка.

2) Повышение уровня конкурентоспособности и устойчивого роста экономики:

- повышение эффективности функционирования муниципального хозяйства (жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, благоустройство);

- улучшение жилищных условий населения;

- развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сферы бытового обслуживания населения;

- повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов;

- рациональное использование бюджетных средств.

Для развития в указанных приоритетных направлениях планируется реализация мероприятий следующих целевых программ.

 

 N

п/п

           Наименование программ           

    Сроки    

  реализации 

 программных 

 мероприятий 

Планы по

продлению

(да, нет)

2013

год

2014

год

2015

год

 1.

Программа  развития  муниципальной   системы

образования   Пеновского   района   Тверской

области на 2012 - 2014 годы                

 + 

 + 

 - 

да      

 2.

Программа   "Безопасность    образовательных

учреждений района на 2009 - 2013 г.г."     

 + 

 - 

 - 

да      

 3.

Программа  "Развитие  отрасли  культуры   МО

"Пеновский район" Тверской области на 2012 -

2014 годы"                                 

 + 

 + 

 - 

да      

 4.

Долгосрочная целевая программа  "Обеспечение

жильем молодых семей в Пеновском  районе  на

2011 - 2013 годы"                          

 + 

 - 

 - 

да      

 5.

Долгосрочная  целевая  программа  Пеновского

района Тверской  области  "Комплексные  меры

противодействия              злоупотреблению

наркотическими   средствами,   психотропными

веществами  и  их  незаконному   обороту   в

Пеновском районе на 2012 - 2015 годы"      

 + 

 + 

 + 

да      

 6.

Долгосрочная        целевая        программа

"Патриотическое   воспитание    граждан    в

Пеновском районе на 2011 - 2013 годы"      

 + 

 - 

 - 

да      

 7.

Долгосрочная  целевая  программа   "Развитие

физкультуры и спорта на 2012 - 2013 годы"  

 + 

 - 

 - 

да      

 8.

Долгосрочная целевая  программа  "Содействие

временной  занятости  безработных  и  ищущих

работу граждан Пеновского района на  2011  -

2013 годы"                                 

 + 

 - 

 - 

да      

 9.

Долгосрочная  целевая  программа   "Развитие

индивидуального жилищного  строительства  на

территории Пеновского района на 2011 -  2015

гг."                                       

 + 

 + 

 + 

да      

10.

Долгосрочная        целевая        программа

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в МО "Пеновский район" на 2011

- 2015 годы"                               

 + 

 + 

 + 

да      

11.

Долгосрочная  целевая  программа   "Развитие

системы жилищно-коммунального  хозяйства  МО

"Пеновский район" Тверской области на 2010 -

2013 годы"                                 

 + 

 - 

 - 

да      

12.

"Долгосрочная  целевая  программа   развития

системы жилищно-коммунального  хозяйства  МО

"Городское поселение поселок Пено"  Тверской

области на 2012 - 2014 годы"               

 + 

 + 

 - 

нет     


Информация по документу
Читайте также