Расширенный поиск

Решение Думы г. Тамбова от 27.12.2006 № 298

      и радио-                            населения и         затрат
      выступлений по                      социальному
      вопросам                            развитию,
      вакцинопрофи-                       главные врачи
      лактики                             МЛПУ, Городской
                                          Центр
                                          медицинской
                                          профилактики

3.2.  Издание санитарно-    ежегодно      Комитет по          Средства           20,0     20,0       20,0    20,0
      просветительских                    охране здоровья     городского
      материалов для                      населения и         бюджета
      населения                           социальному
                                          развитию,
                                          главные врачи
                                          МЛПУ, Городской
                                          Центр
                                          медицинской
                                          профилактики

3.3.  Ведение               ежегодно      Комитет по          Без
      постоянной                          охране здоровья     дополнительных
      рубрики по                          населения и         затрат
      профилактическим                    социальному
      вопросам в газете                   развитию,
      "Наш город                          главные врачи
      Тамбов"                             МЛПУ, Городской
                                          Центр
                                          медицинской
                                          профилактики

      ИТОГО:                                                                     20,0     20,0       20,0    20,0
      Городской бюджет                                                           20,0     20,0       20,0    20,0
      ИТОГО по всем разделам подпрограммы:                                    13120,0   5570,0     5570,0  5570,0
      Федеральный бюджет                                                      11000,0   3000,0     3000,0  3000,0
      Областной бюджет                                                         2000,0   2000,0     2000,0  2000,0
      Городской бюджет                                                          120,0    570,0      570,0   570,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Подпрограмма
               "Неотложные меры борьбы с туберкулезом"

     (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 30.07.2008 г. N 684)

                         Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы    "Неотложные меры борьбы с туберкулезом"
                             на 2007-2010 годы (далее -
                             подпрограмма)

Основание для разработки     Федеральный закон РФ от 18.06.2001 N
подпрограммы                 77-ФЗ "О предупреждении распространения
                             туберкулеза в Российской Федерации",
                             Приказ Министерства Здравоохранения РФ
                             от 21.03.2003 N 109 "О совершенствовании
                             противотуберкулезных мероприятий в
                             России"

Заказчик подпрограммы        Администрация города Тамбова

Разработчик и координатор    Комитет по охране здоровья населения и
подпрограммы                 социальному развитию администрации
                             города Тамбова

Цель подпрограммы            Стабилизация заболеваемости и уменьшение
                             распространения туберкулеза.

Задачи подпрограммы          повышение уровня профилактических
                             мероприятий среди разных категорий
                             населения, с учетом сложившихся
                             социально-экономических условий,
                             уделение особого внимания группам риска
                             по туберкулезу;
                             обеспечение иммунизации населения против
                             туберкулеза;
                             выявление больных туберкулезом на ранних
                             стадиях;
                             обеспечение адекватного лечения и
                             реабилитации больных, укрепление
                             материально-технической базы МЛПУ;
                             совершенствование эпидемиологического
                             надзора за очагами туберкулеза;
                             поддержание высокого уровня подготовки
                             кадров по диагностике туберкулеза;
                             взаимодействие со средствами массовой
                             информации для информирования населения
                             о мерах профилактики туберкулеза.

Сроки и этапы реализации     Подпрограмма осуществляется в 2007-2010
подпрограммы                 гг.

Исполнители подпрограммы     Комитет по охране здоровья населения и
                             социальному развитию, комитет
                             образования, главные врачи муниципальных
                             лечебно-профилактических учреждений
                             города, Городской центр медицинской
                             профилактики, управление здравоохранения
                             Тамбовской области

Объемы и источники           Общий объем финансирования подпрограммы
финансирования               за весь период ее реализации составляет
подпрограммы                 18960,0 тыс. рублей, в том числе за
                             счет средств:
                             областного бюджета - 10000,0 тыс. руб.;
                             городского бюджета - 8620,0 тыс. руб.;
                             платных услуг - 340,0 тыс. руб.        (В
                             редакции Решения Думы г. Тамбова 
                             от 30.07.2008 г. N 684)

Система организации          Комитет по охране здоровья населения и
контроля за исполнением      социальному развитию администрации
подпрограммы                 города Тамбова контролирует
                             своевременное и полное проведение
                             мероприятий подпрограммы.

Ожидаемые конечные           Снижение заболеваемости,
результаты реализации        распространения, инвалидизации и
подпрограммы                 смертности от туберкулеза

                         Содержание проблемы

     Туберкулез является        социально-значимым       заболеванием.
Заболеваемость туберкулезом не имеет  тенденции  к  снижению,  что  во
многом связано с социальным неблагополучием населения.
     МЛПУ города ежемесячно оцениваются показатели  экспертной  оценки
противотуберкулезной  работы,  что позволяет контролировать ситуацию в
городе.
     В 2005 году по данным государственной статистической отчетности в
городе Тамбове было зарегистрировано 144  случая  впервые  выявленного
туберкулеза,  заболеваемость составила 44,6 случая на 100,0 тыс.  чел.
(в 2004 году - заболеваемость - 56,6),  что на 19,6%  ниже уровня 2004
года.  Туберкулез  органов дыхания зарегистрирован в 93,8%  случаев (в
2004 году - 88,3%).  Бациллярные формы туберкулеза отмечались в  53,5%
случаев (в 2004 году - 58,1%).
     В 2005 году среди детей  до  14  лет  зарегистрировано  3  случая
туберкулеза,   заболеваемость  составила  7,6  случая  на  100,0  тыс.
детского населения. Туберкулез органов дыхания зарегистрирован в 66,7%
случаев,  этот показатель остается стабильным. Несмотря на планомерную
работу по профилактике туберкулеза,  необходимость разработки  целевой
программы на следующие три года обусловлена рядом факторов.
     По-прежнему сохраняется напряженная эпидемиологическая  ситуация,
связанная  с  социально-значимыми  заболеваниями.  Проблема  борьбы  с
заболеваниями социального характера требует комплексного подхода к  ее
решению:   разработки   ряда  мероприятий,  направленных  на  снижение
заболеваемости туберкулезом.
     Настоящая подпрограмма  разработана  комитетом по охране здоровья
населения  и  социальному  развитию  администрации  города  Тамбова  в
соответствии    с    Законами   РФ   "О   санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения", "О предупреждении распространения туберкулеза
в  РФ",  Законом  Тамбовской  области "О противотуберкулезной помощи и
защите населения от туберкулеза",  приказом  Минздрава  РФ  N  109  от
21.03.2003  "О  совершенствовании  противотуберкулезных  мероприятий в
России".
      
                 Основные цели и задачи подпрограммы

     Цели:
     стабилизация заболеваемости    и    уменьшение    распространения
туберкулеза;
     предупреждение эпидемических вспышек и смертности от туберкулеза;
     снижение уровня инвалидизации от данной инфекции.
     Задачи:
     повышение эффективности противотуберкулезной помощи населению;
     повышение уровня   профилактических   мероприятий   среди  разных
категорий  населения  с  учетом  сложившихся   социально-экономических
условий, уделяя особое внимание группам риска по туберкулезу;
     обеспечение иммунизации населения против туберкулеза;
     выявление больных туберкулезом на ранних стадиях;
     обеспечение адекватного   лечения   и    реабилитации    больных,
укрепление материально-технической базы МЛПУ;
     совершенствование эпидемиологического    надзора    за    очагами
туберкулеза;
     поддержание высокого  уровня  подготовки  кадров  по  диагностике
туберкулеза;
     взаимодействие со    средствами    массовой    информации     для
информирования населения о мерах профилактики туберкулеза.
     
                    Сроки реализации подпрограммы

     Реализация мероприятий подпрограммы  начинается  в  2007  году  и
должна завершиться в 2010 году. В течение всего срока реализации будет
вестись ежегодная корректировка как по ее составу, так и по источникам
и объемам финансирования, исходя из реальной экономической ситуации.
      
                  Основные мероприятия подпрограммы

     В подпрограмме    предусмотрены    мероприятия    по    следующим
направлениям:
     1. Первичная и вторичная профилактика туберкулеза.
     2. Обеспечение иммунизации населения против туберкулеза.
     3. Выявление больных туберкулезом на ранних стадиях.
     4. Укрепление материально-технической базы МЛПУ.
     5. Поддержание  высокого  уровня подготовки кадров по диагностике
туберкулеза.
     6. Обеспечение  взаимодействия  со средствами массовой информации
для информирования населения по вопросам профилактики туберкулеза.
        
                  Ресурсное обеспечение подпрограммы

     (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 30.07.2008 г. N 684)

     Общий   объем  финансирования  подпрограммы  за  весь  период  ее
реализации составляет 18960,0 тыс. руб., в том числе:
     
----------------------------------------------------------------------
Источники                | 2007 | 2008 |  2009 | 2010  |   ИТОГО
финансирования           |      |      |       |       |
----------------------------------------------------------------------
Федеральный бюджет            -      -       -        -         -
Областной бюджет           2500   2500    2500     2500     10000
Городской бюджет            168   3484    3484     1484      8620
Средства ФОМС                 -      -       -        -         -
Средства платных            160     60      60       60       340
услуг
Внебюджетные средства         -      -       -        -         -

ИТОГО                      2828   6044    6044     4044     18960
----------------------------------------------------------------------

               Ожидаемый социально-экономический эффект

     1. Улучшение   эпидемиологической   обстановки   в    городе    и
предотвращение эпидемических вспышек среди населения.
     2. Снижение  заболеваемости,  распространения,  инвалидизации   и
смертности от туберкулеза.
     3. Создание высокого уровня коллективного иммунитета населения  к
туберкулезу.
      
               Финансирование мероприятий подпрограммы
     "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в городе Тамбове"

     (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 30.07.2008 г. N 684)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N  | Мероприятия         |Сроки        | Ответственные за |Источник         |Финансирование по годам
п/п |                     |исполнения   | исполнение       |финансирования   |(тыс. руб. в ценах 2006 года)
    |                     |             |                  |                 |-----------------------------------
    |                     |             |                  |                 | 2007  |  2008   |  2009   | 2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.  Первичная и вторичная профилактика туберкулеза

1.1.  Взаимодействие        ежегодно      Администрация      Без
      всех служб и                        города             дополнительных
      ведомств                            Тамбова            затрат
      (здравоохранения,
      госсанэпидслужбы,
      образования,
      социальной
      защиты,
      промышленности,
      строительства,
      транспорта,
      управления
      внутренних дел)
      по проведению
      профилактических
      мероприятий

1.2.  Обеспечение           ежегодно      Комитет            Средства                   1316,0     1316,0  1316,0
      бесплатным                          образования        городского
      питанием детей из                                      бюджета
      декретированных
      групп в течение
      188 дней из
      расчета 35 рублей
      на каждого
      ребенка (200
      детей).

1.3.  Организация           ежегодно      Главные            Средства          2000,0   2000,0     2000,0  2000,0
      летнего                             врачи МЛПУ         областного
      оздоровительного                                       бюджета (по
      отдыха для детей                                       согласованию)
      "группы риска" в
      оздоровительном
      лагере
      санаторного типа.

1.4.  Оказание              ежегодно      Комитет по         Средства            45,0     45,0       45,0    45,0
      материальной                        охране             городского
      помощи                              здоровья           бюджета
      тубинфицированным                   населения и
      и тубконтактным                     социальному
      детям (225 детей)                   развитию
      в виде
      продуктовых
      наборов
      стоимостью 200
      руб.
      ИТОГО:                                                                   2045,0   3361,0     3361,0  3361,0
      Областной бюджет                                                         2000,0   2000,0     2000,0  2000,0
      Городской бюджет                                                           45,0   1361,0     1361,0  1361,0

  2.  Обеспечение иммунизации населения против туберкулеза

2.1.  Приобретение          ежегодно      Комитет по         Средства           500,0    500,0      500,0   500,0
      необходимого                        охране             областного
      количества                          здоровья           бюджета (по
      туберкулина для                     населения и        согласованию)
      туберкулинодиаг-                    социальному
      ностики населения                   развитию
                                          администрации
                                          города
                                          Тамбова,
                                          управление
                                          здравоохранения
                                          Тамбовской
                                          области

2.2.  Приобретение          ежегодно      Главные            Средства           100,0    100,0      100,0   100,0
      необходимого                        врачи МЛПУ         городского
      количества                                             бюджета
      шприцев для
      туберкулинодиаг-
      ностики

      ИТОГО:                                                                    600,0    600,0      600,0   600,0
      Городской бюджет                                                          100,0    100,0      100,0   100,0
      Областной бюджет                                                          500,0    500,0      500,0   500,0

  3.  Выявление больных туберкулезом на ранних стадиях

3.1.  Приобретение          ежегодно      Комитет по         За счет             60,0     60,0       60,0    60,0
      компьютерной                        охране             средств
      техники для учета                   здоровья           платных услуг
      населения,                          населения и
      прошедшего                          социальному
      флюорографическое                   развитию,
      обследование                        главные
                                          врачи МЛПУ

3.2.  Проведение            ежегодно      Комитет по         Без
      профилактического                   охране             дополнительных
      обследования                        здоровья           затрат
      населения (лиц,                     населения и
      поступающих на                      социальному
      работу, на                          развитию,
      лечение в                           главные
      стационары,                         врачи МЛПУ
      заселяющихся в
      общежития,
      беженцев и
      переселенцев, лиц
      без определенного
      места жительства,
      лиц из
      декретированных
      групп населения,
      безработных, лиц,
      освобождающихся
      из мест лишения
      свободы, лиц из
      семей, имеющих
      новорожденных
      детей, детей и
      подростков),
      используя методы
      туберкулинодиаг-
      ностики,
      флюорообследования,
      рентгенографии,
      бактериологические
      и
      бактериоскопические
      методы

      ИТОГО:                                                                     60,0     60,0       60,0    60,0
      Средства платных услуг                                                     60,0     60,0       60,0    60,0

  4.  Укрепление материально-технической базы МЛПУ

4.1.  Приобретение          2008-2009 гг. Комитет по         Средства                   2000,0     2000,0
      передвижного                        охране             городского
      флюорографа,                        здоровья           бюджета
      стационарной                        населения и
      малодозной                          социальному
      цифровой                            развитию,
      флюорографической                   главные
      установки                           врачи МЛПУ

4.2.  Приобретение          2007 г.       Главные            За счет            100,0
      рентгеновской и                     врачи МЛПУ         средств
      флюорографической                                      платных услуг
      пленки

      ИТОГО:                                                                    100,0   2000,0     2000,0
      Городской бюджет                                                                  2000,0     2000,0
      Средства платных услуг                                                    100,0
     (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 30.07.2008 г. N 684)

   5.  Поддержание высокого уровня подготовки кадров по диагностике
                             туберкулеза

5.1.  Проведение            ежегодно      Комитет по          Средства            3,0      3,0        3,0     3,0
      семинаров для                       охране              городского
      врачей МЛПУ по                      здоровья            бюджета
      совершенствованию                   населения и
      противотуберкулезной                социальному
      работы                              развитию,
                                          ФГУЗ
                                          "Областной
                                          противотубер-
                                          кулезный
                                          диспансер",
                                          главные
                                          врачи МЛПУ

5.2.  Обучение и            ежегодно      ФГУЗ                Без
      аттестация                          "Областной          дополнительных
      средних                             противотубер-       затрат
      медицинских                         кулезный
      работников                          диспансер",
                                          главные
                                          врачи МЛПУ

      ИТОГО:                                                                      3,0      3,0        3,0     3,0
      Городской бюджет                                                            3,0      3,0        3,0     3,0

         6. Обеспечение взаимодействия со средствами массовой
         информации для информирования населения по вопросам
                      профилактики туберкулеза.

6.1.  Подготовка            ежегодно      Комитет по         Без
      публикаций, теле-                   охране             дополнительных
      и радио-                            здоровья           затрат
      выступлений по                      населения и
      вопросам                            социальному
      профилактики                        развитию
      туберкулеза                         администрации
                                          города
                                          Тамбова,
                                          главные
                                          врачи МЛПУ,
                                          Городской
                                          Центр
                                          медицинской
                                          профилактики

6.2.  Издание санитарно-    ежегодно      Комитет по         Средства            20,0     20,0       20,0    20,0
      просветительских                    охране             городского
      материалов для                      здоровья           бюджета
      населения                           населения и
                                          социальному
                                          развитию
                                          администрации
                                          города
                                          Тамбова,
                                          главные
                                          врачи МЛПУ,
                                          Городской
                                          Центр
                                          медицинской
                                          профилактики

6.3.  Введение              ежегодно      Комитет по         Без
      постоянной                          охране             дополнительных
      рубрики по                          здоровья           затрат
      профилактическим                    населения и
      вопросам в газете                   социальному
      "Наш город                          развитию,
      Тамбов"                             главные
                                          врачи МЛПУ,
                                          Городской
                                          Центр
                                          медицинской
                                          профилактики

      ИТОГО:                                                                     20,0     20,0       20,0    20,0
      Городской бюджет                                                           20,0     20,0       20,0    20,0
      ИТОГО по всем разделам подпрограммы:                                     2828,0   6044,0     6044,0  4044,0
      Областной бюджет                                                         2500,0   2500,0     2500,0  2500,0
      Городской бюджет                                                          168,0   3484,0     3484,0  1484,0
      Средства платных услуг                                                    160,0     60,0       60,0    60,0
     (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 30.07.2008 г. N 684)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Подпрограмма
   "Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, 
             вызванного вирусом иммунодефицита человека"

     (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 30.07.2008 г. N 684)

                         Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы    "Неотложные меры по предупреждению
                             распространения заболевания, вызванного
                             вирусом иммунодефицита человека" (далее -
                             подпрограмма)

Основание для разработки     Федеральный закон РФ от 30.03.1995 N
подпрограммы                 38-ФЗ "О предупреждении распространения
                             в Российской Федерации заболевания,
                             вызываемого вирусом иммунодефицита
                             человека (ВИЧ-инфекции)"

Заказчик подпрограммы        Администрация города Тамбова

Разработчик и координатор    Комитет по охране здоровья населения и
подпрограммы                 социальному развитию администрации
                             города Тамбова

Цель подпрограммы            Сдерживание роста распространения
                             ВИЧ-инфекции.

Задачи подпрограммы          повышение уровня профилактических
                             мероприятий среди разных категорий
                             населения с учетом сложившихся
                             социально-экономических условий, уделяя
                             особое внимание группам риска по
                             ВИЧ-инфицированным;
                             своевременное выявление
                             ВИЧ-инфицированных.

Сроки реализации             Подпрограмма осуществляется в
подпрограммы                 2007-2010 гг.

Исполнители подпрограммы     Комитет по охране здоровья населения и
                             социальному развитию, главные врачи
                             муниципальных лечебно-профилактических
                             учреждений города, Городской центр
                             медицинской профилактики, Центр
                             планирования семьи

Объемы и источники           Общий объем финансирования подпрограммы
финансирования               за весь период ее реализации составляет
подпрограммы                 5404,0 тыс. руб., в том числе за счет
                             средств:
                             федерального бюджета - 2000,0 тыс. руб.;
                             областного бюджета - 1200,0 тыс. руб.;
                             городского бюджета - 104,0 тыс. руб.;
                             ФОМС - 2000,0 тыс. руб.;
                             платных услуг - 100,0 тыс. руб.        (В
                             редакции Решения Думы г. Тамбова 
                             от 30.07.2008 г. N 684)

Система организации          Комитет по охране здоровья населения и
контроля за исполнением      социальному развитию администрации
подпрограммы                 города Тамбова контролирует
                             своевременное и полное проведение
                             мероприятий подпрограммы

Ожидаемые конечные           Сдерживание роста распространения
результаты                   ВИЧ-инфекции на территории города
реализации подпрограммы      Тамбова.
      
                         Содержание проблемы

     В мире вирусом иммунодефицита человека инфицировано  примерно  40
млн.  чел.  Показатель  ВИЧ-инфицирования составляет 171 случай на 100
тыс.  населения.  В 2004 году  в  городе  Тамбове  выявлено  10  чел.,
инфицированных ВИЧ,  в 2005 году - 8 человек.  Тем не менее,  снижение
заболеваемости на 20% нельзя считать объективным показателем.
     Расширение масштабов  незаконного оборота наркотических средств и
увеличение его объема,  целенаправленное внедрение этого  нелегального
товара  в подростково-молодежную среду дают все основания предполагать
втягивание в немедицинское потребление наркотических  средств  больших
групп  молодежи,  и  как  следствие  этого,  распространение среди них
ВИЧ-инфекции.  В  последнее  время  более  распространенным   является
передача ВИЧ половым путем, в связи с чем большое значение приобретает
санитарно-просветительская работа среди молодежи.
     Борьба со СПИДом - задача государственная.  Здравоохранение не  в
силах  самостоятельно  остановить  надвигающуюся эпидемию.  Необходимо
срочное и действенное участие многих служб и,  прежде  всего,  органов
внутренних  дел  для  принятия  мер  по  пресечению  деятельности лиц,
занимающихся распространением наркотиков и организующих  их  групповое
употребление, проведению профилактических мероприятий в местах лишения
свободы;  военнослужащих - для организации работы с призывниками  и  в
воинских  коллективах,  образовательных  учреждений  - для организации
специальных  занятий  с  учащимися   общеобразовательных   учреждений,
обучающимися    в   учреждениях   начального,   среднего   и   высшего
профессионального образования с целью обучения  их  доступными  мерами
профилактики ВИЧ-инфекции;  средств массовой информации;  миграционной
службы;  негосударственных структур,  способных оказать  финансовую  и
организационную поддержку.
     Осложнение эпидемической ситуации,  рост числа детей,  родившихся
от ВИЧ-инфицированных мам,  неблагоприятный прогноз на ближайшее время
диктуют  острую   необходимость   в   принятии   экстренных   мер   по
предупреждению   распространения  ВИЧ-инфекции  на  территории  города
Тамбова.
     Настоящая подпрограмма разработана комитетом по  охране  здоровья
населения  и  социальному  развитию  администрации  города  Тамбова  в
соответствии   с   Законами   РФ    "О    санитарно-эпидемиологическом
благополучии   населения",   "О   предупреждении   распространения   в
Российской Федерации заболевания,  вызываемого вирусом  иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)".
      
                 Основные цели и задачи подпрограммы

     Цели:
     сдерживание роста распространения ВИЧ-инфекции;
     предупреждение передачи ВИЧ-инфицирования;
     снижение социально-экономических  последствий  от   СПИДа   путем
скоординированного  осуществления  комплекса  мер  организационного  и
практического характера.

     Задачи:
     повышение уровня  профилактических   мероприятий   среди   разных
категорий   населения  с  учетом  сложившихся  социально-экономических
условий, уделяя особое внимание группам риска по ВИЧ-инфицированным;
     своевременное выявление ВИЧ-инфицированных;
     диспансерное наблюдение ВИЧ-инфицированных на врачебных участках;
     поддержание высокого  уровня  подготовки  кадров  по  диагностике
ВИЧ-инфицированных;
     совершенствование эпидемиологического надзора за распространением
ВИЧ-инфекции    и    государственного    контроля    за    проведением
профилактических и противоэпидемических мероприятий;
     взаимодействие со    средствами    массовой    информации     для
своевременного   информирования  населения  по  вопросам  профилактики
распространения ВИЧ-инфекции.
      
                  Основные мероприятия подпрограммы

     Реальное снижение заболеваемости и поддержание на  низком  уровне
распространение ВИЧ-инфекции,  могут быть достигнуты лишь при создании
высокого уровня коллективного иммунитета населения к этой инфекции.
     1. Обеспечение    безопасности    при    проведении   медицинских
манипуляций, применении донорской крови, биологических жидкостей.
     2. Совершенствование диагностики ВИЧ-инфекции.
     3. Улучшение качества подготовки  и  информационного  обеспечения
медицинских и педагогических кадров по вопросам профилактики СПИДа.
     4. Обеспечение взаимодействия со средствами  массовой  информации
для  своевременного  информирования населения по вопросам профилактики
распространения ВИЧ-инфекции.

                  Ресурсное обеспечение подпрограммы

     (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 30.07.2008 г. N 684)

     Общий объем финансирования программы за весь период ее реализации
составляет 5404,0 тыс. руб., в том числе:
     
----------------------------------------------------------------------
Источники                | 2007 | 2008 |  2009 | 2010  |   ИТОГО
финансирования           |      |      |       |       |
----------------------------------------------------------------------
Федеральный бюджет          500    500     500     500      2000
Областной бюджет            300    300     300     300      1200
Городской бюджет             26     26      26      26       104
Средства ФОМС               500    500     500     500      2000
Средства платных            100      -       -       -       100
услуг
Внебюджетные средства         -      -       -       -         -

ИТОГО                      1426   1326    1326    1326      5404
----------------------------------------------------------------------
                                                                
               Ожидаемый социально-экономический эффект

     1. Сдерживание роста распространения ВИЧ-инфекции  на  территории
города Тамбова.
     2. Снижение риска профессионального заражения ВИЧ.
      
               Финансирование мероприятий подпрограммы
          "Неотложные меры по предупреждению распространения
       заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека"

     (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 30.07.2008 г. N 684)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N  | Мероприятия         |Сроки        | Ответственные за |Источник         |Финансирование по годам
п/п |                     |исполнения   | исполнение       |финансирования   |(тыс. руб. в ценах 2006 года)
    |                     |             |                  |                 |-----------------------------------
    |                     |             |                  |                 | 2007  |  2008   |  2009   | 2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1. Обеспечение безопасности при проведении медицинских
               манипуляций, применении донорской крови,
                       биологических жидкостей.

1.1.  Приобретение          ежегодно      Главные врачи      Средства ФОМС      500,0    500,0      500,0   500,0
      медицинского                        МЛПУ               (по
      инструментария                                         согласованию)
      однократного и
      многократного
      применения

1.2.  Обеспечение           2007 г.       Главные врачи      За счет            100,0
      работы                              МЛПУ               средств
      централизованных                                       платных услуг
      стерилизационных                                       (по
      отделений МЛПУ                                         согласованию)

      ИТОГО:                                                                    600,0    500,0      500,0   500,0
      Средства платных услуг                                                    100,0
      Средства ФОМС                                                             500,0    500,0      500,0   500,0
     (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 30.07.2008 г. N 684)

  2.  Совершенствование диагностики ВИЧ-инфекции

2.1.  Обеспечение           ежегодно      Главные врачи      Средства           500,0    500,0      500,0   500,0
      обязательного                       МЛПУ               федерального
      медицинского                                           бюджета (по
      освидетельствования                                    согласованию)
      на наличие ВИЧ-
      инфекции
      декретированных
      групп населения

2.2   Приобретение          ежегодно      Главные врачи      Средства           300,0    300,0      300,0   300,0
      эффективных тест-                   МЛПУ               областного
      систем для                                             бюджета (по
      экспресс-                                              согласованию)
      диагностики в
      родовспомогательных
      учреждениях

      ИТОГО:                                                                    800,0    800,0      800,0   800,0
      Федеральный бюджет                                                        500,0    500,0      500,0   500,0
      Областной бюджет                                                          300,0    300,0      300,0   300,0

    3. Улучшение качества подготовки и информационного обеспечения
           медицинских и педагогических кадров по вопросам
                          профилактики СПИДа

3.1.  Контроль знаний       ежегодно      Главные врачи      Без
      медицинских                         МЛПУ               дополнительных
      работников по                                          затрат
      вопросам ВИЧ-
      инфицирования

3.2.  Проведение            ежегодно      Комитет по         Средства             3,0      3,0        3,0     3,0
      семинаров по                        охране             городского
      подготовке                          здоровья           бюджета
      медицинского                        населения и
      персонала по                        социальному
      вопросам                            развитию,
      профилактики                        Центр
      СПИДа и других                      медицинской
      заболеваний,                        профилактики
      передающихся                        Центр
      половым путем                       планирования
                                          семьи, ФГУЗ
                                          "Центр гигиены
                                          и эпидемиологи"

3.3.  Проведение            ежегодно      Центр              Средства             3,0      3,0       3,0      3,0
      образовательных                     медицинской        городского
      семинаров по                        профилактики,      бюджета
      вопросам                            Центр
      профилактики                        планирования
      наркомании и ВИЧ-                   семьи
      инфекции для
      педагогических
      работников

3.4.  Обеспечение           ежегодно      Комитет            Без
      работы                              образования        дополнительных
      объединенных                        администрации      затрат
      медико-                             города
      педагогических                      Тамбова, Центр
      советов и                           медицинской
      постоянно                           профилактики,
      действующих                         Центр
      семинаров для                       планирования
      педагогов по                        семьи
      вопросам
      гигиенического и
      нравственного
      полового
      воспитания

      ИТОГО:                                                                      6,0      6,0        6,0     6,0
      Городской бюджет                                                            6,0      6,0        6,0     6,0

   4. Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации
             для своевременного информирования населения
               по вопросам профилактики распространения
                            ВИЧ-инфекции.

4.1.  Подготовка            ежегодно      Комитет по         Без
      публикаций, теле-                   охране             дополнительных
      и радио-                            здоровья           затрат
      выступлений по                      населения и
      вопросам                            социальному
      профилактики ВИЧ-                   развитию,
      инфицирования                       главные врачи
                                          МЛПУ, ГЦМП

4.2.  Издание               ежегодно      Комитет по         Средства            20,0     20,0       20,0    20,0
      санитарно-                          охране             городского
      просветительских                    здоровья           бюджета
      материалов для                      населения и
      населения                           социальному
                                          развитию,
                                          главные врачи
                                          МЛПУ,
                                          Городской
                                          Центр
                                          медицинской
                                          профилактики

4.3.  Ведение               ежегодно      Комитет по         Без
      постоянной                          охране             дополнительных
      рубрики по                          здоровья           затрат
      профилактическим                    населения и
      вопросам в                          социальному
      газете "Наш                         развитию,
      город Тамбов"                       главные врачи
                                          МЛПУ, ГЦМП

      ИТОГО:                                                                     20,0     20,0       20,0    20,0
      Городской бюджет                                                           20,0     20,0       20,0    20,0
      ИТОГО по всем разделам подпрограммы:                                     1426,0   1326,0     1326,0  1326,0
      Федеральный бюджет                                                        500,0    500,0      500,0   500,0
      Областной бюджет                                                          300,0    300,0      300,0   300,0
      Городской бюджет                                                           26,0     26,0       26,0    26,0
      Средства платных услуг                                                    100,0        -          -       -
      Средства ФОМС                                                             500,0    500,0      500,0   500,0
     (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 30.07.2008 г. N 684)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Подпрограмма
           "Профилактика наркомании, алкоголизма, курения"

                         Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы    "Профилактика наркомании, алкоголизма,
                             курения" (далее - подпрограмма)

Основание для разработки     Закон Тамбовской области от 23.05.2006 N
подпрограммы                 41-З "Об областной целевой программе
                             "Комплексные меры противодействия
                             злоупотреблению наркотиками и их
                             незаконному обороту в Тамбовской области
                             на 2006-2010 годы"

Заказчик подпрограммы        Администрация города Тамбова

Разработчик и координатор    Комитет по охране здоровья населения и
подпрограммы                 социальному развитию администрации
                             города Тамбова

Цель подпрограммы            Создание условий, препятствующих риску
                             первого употребления наркотических
                             веществ (первичная профилактика).

Задачи подпрограммы          информирование населения о вреде
                             наркомании, алкоголизма, курения с
                             учетом пола, возраста, социального
                             положения, уровня образования и других
                             особенностей каждой социальной группы;
                             разработка превентивных мер по
                             наркомании, алкоголизму, курению среди
                             населения с приоритетной направленностью
                             на молодежь.

Сроки реализации             Подпрограмма осуществляется в 2007-2010
подпрограммы                 гг.

Исполнители основных         Комитет по охране здоровья населения и
мероприятий                  социальному развитию, комитет
                             образования, комитет культуры, спорта и
                             по делам молодежи, главные врачи
                             муниципальных лечебно-профилактических
                             учреждений города, Городской центр
                             медицинской профилактики

Объемы и источники           Общий объем финансирования подпрограммы
финансирования подпрограммы  на весь период ее реализации составляет
                             347,0 тыс. руб. за счет средств
                             городского бюджета.

Система организации          Комитет по охране здоровья населения и
контроля за исполнением      социальному развитию администрации
подпрограммы                 города Тамбова контролирует
                             своевременное и полное проведение
                             мероприятий подпрограммы.

Ожидаемые конечные           Снижение уровня болезней "поведения"
результаты реализации        среди молодежи.
подпрограммы

                         Содержание проблемы

     Система профилактики   болезней   "поведения"  в  городе  Тамбове
является  важной   частью   общего   профилактического   пространства.
Профилактика  позволяет  заблаговременно решать те проблемы,  борьба с
которыми  впоследствии  обойдется  намного  дороже  для  всех   членов
общества.  Нет  никакого сомнения в том,  что профилактика необходима,
хотя оценить ее эффективность достаточно сложно.
     По данным  Управления ФСКН РФ по Тамбовской области наркоситуация
и  оперативная  обстановка  в  городе  Тамбове   остается   тревожной.
Настораживающим  фактом  является  то,  что  все  чаще  в  поле зрения
Управления ФСКН стали попадать студенты Тамбовских Вузов.  В связи  со
сложной   криминогенной  обстановкой  ежемесячно  проводятся  рейдовые
мероприятия по местам массового досуга молодежи.  В сентябре 2005 года
были   проведены   рейдовые   обследования  пришкольных  территорий  и
помещений средних школ. Из 8 обследованных школ и пришкольных участков
на территории 4 были обнаружены следы употребления наркотиков.

               Данные станции скорой медицинской помощи
                       по г. Тамбову за 2005 г.

----------------------------------------------------------------------
 N |                  Диагноз                | Зарегистрировано всего
   |                                         | выездов
----------------------------------------------------------------------
1    Наркотическая кома                                  87
2    Передозировка наркотических                          2
     веществ
3    Наркотическая абстиненция                            4
4    Наркотическое опьянение                             68
5    Полинаркомания                                       5
6    Наркомания                                          18
7    Отравление наркотиками                               1
8    Наркотический сон                                   42

     Всего                                              227
                                               (в том числе 2 трупа до
                                               прибытия)
----------------------------------------------------------------------

           Сведения токсико-терапевтического отделения МЛПУ
                "Городская больница N 3" за 2005 год.

     Отравления: наркотики - 53
                 психотропные вещества - 142
                 токсический этанол - 182
                 сивушные масла - 276
                 разъедающие вещества - 40.
     Смерть:     психотропные вещества - 7
                 сивушные масла - 43.

             Состояние заболеваемости населения по данным
            Тамбовской областной психиатрической больницы

----------------------------------------------------------------------
   Диагноз                    | Зарегистрировано  | из них
                              | больных,          | подростки
----------------------------------------------------------------------
Хронический                          12243                   4
алкоголизм
Алкогольный делирий                    326                   0
Наркомания                             781                   0
Токсикомания                            67                   2
Эпизодическое                          519                  12
употребление
наркотических
веществ
Эпизодическое                           36                  23
употребление
токсических веществ
----------------------------------------------------------------------

     Попытка решения проблемы борьбы с наркоманией только карательными
мерами заведомо обречена на неудачу,  необходим государственный подход
к  ее  решению,  а  основные  усилия должны быть направлены на общую и
индивидуальную профилактику.  Необходимый эффект может быть  достигнут
только   при   комплексном   подходе  к  организации  профилактической
деятельности,  объединении  усилий  и  согласованности  действий  всех
структур,    межведомственной    координации   в   этой   сфере   всех
заинтересованных субъектов.

                 Основные цели и задачи подпрограммы

     Цели:
     создание условий,  препятствующих  риску   первого   употребления
наркотических веществ (первичная профилактика);
     снижение уровня  наркотизации  лиц  группы  риска  и   уменьшение
рецидивов среди них (вторичная и третичная профилактика).

     Задачи:
     оперативная оценка     ситуации     с     помощью      проведения
медико-социальных  исследований по проблемам наркомании,  алкоголизма,
курения среди разных категорий населения, особенно среди молодежи;
     информирование населения о вреде наркомании, алкоголизма, курения
с учетом пола,  возраста,  социального положения, уровня образования и
других особенностей каждой социальной группы;
     разработка превентивных мер по наркомании,  алкоголизму,  курению
среди населения с приоритетной направленностью на молодежь;
     качественное изменение  подготовки  медицинских,  педагогических,
социальных и работников других сфер по вопросам профилактики  болезней
"поведения" и пропаганды здорового образа жизни;
     повышение эффективности        оказания        специализированной
медико-педагогической   помощи   лицам,   употребляющим  наркотические
вещества и их близким.
     
                    Сроки реализации подпрограммы

     Реализация мероприятий подпрограммы  начинается  в  2007  году  и
должна завершиться в 2010 году. В течение всего срока реализации будет
вестись ежегодная корректировка как по ее составу, так и по источникам
и объемам финансирования, исходя из реальной экономической ситуации.

                  Основные мероприятия подпрограммы

     Реальная эффективность   первичной   и   вторичной   профилактики
болезней   "поведения"   может   быть   достигнута   лишь  при  тесном
взаимодействии  многих  структур.  Для  решения   поставленных   задач
предусматривается:
     1. формирование у подростков психологии здорового образа жизни.
     2. развитие  системы  информирования  различных слоев населения о
вреде наркомании, алкоголизма, курения.
     3. проведение медико-социологических исследований по наркомании.
     4. повышение  качества  подготовки  медицинских,  педагогических,
социальных и  других  работников  по  вопросам  профилактики  болезней
"поведения" и пропаганды здорового образа жизни.

                  Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем   финансирования   подпрограммы  на  весь  период  ее
реализации составляет 347,0 тыс.рублей,  за  счет  средств  городского
бюджета, в т. ч.:

----------------------------------------------------------------------
Источники                | 2007 | 2008 |  2009 | 2010  |   ИТОГО
финансирования           |      |      |       |       |
----------------------------------------------------------------------
Федеральный бюджет            -     -      -        -          -
Областной бюджет              -     -      -        -          -
Городской бюджет             71   131     71       74        347
Средства ФОМС                 -     -      -        -          -
Средства платных              -     -      -        -          -
услуг
Внебюджетные средства         -     -      -        -          -

ИТОГО                        71   131     71       74        347
----------------------------------------------------------------------
     
               Ожидаемый социально-экономический эффект

     1. Снижение уровня болезней поведения среди молодежи.
     2. Увеличение   уровня  информированности  населения  о  болезнях
поведения.
     3. Формирование у населения психологии здорового образа жизни.
      
               Финансирование мероприятий подпрограммы
        "Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N  | Мероприятия         |Сроки        | Ответственные за |Источник         |Финансирование по годам
п/п |                     |исполнения   | исполнение       |финансирования   |(тыс. руб. в ценах 2006 года)
    |                     |             |                  |                 |-----------------------------------
    |                     |             |                  |                 | 2007  |  2008   |  2009   | 2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Формирование у подростков психологии здорового образа жизни

1.1  Проведение             ежегодно        Комитет по       Средства            13,0     13,0       13,0    13,0
     разъяснительно-                        охране           городского
     информационной                         здоровья         бюджета
     работы в                               населения и
     различных формах                       социальному
     среди подростков                       развитию,
     и молодежи в                           Городской
     районах города                         Центр
     Тамбова по                             медицинской
     профилактике                           профилактики,
     наркомании,                            Управление
     алкоголизма,                           госнарко-
     курения, ВИЧ-                          контроля по
     инфекции с                             Тамбовской
     привлечением                           области,
     волонтеров                             комитет
                                            культуры,
                                            спорта и по
                                            делам
                                            молодежи,
                                            Центр по
                                            профилактике
                                            и борьбе со
                                            СПИДом

1.2  Пропаганда             ежегодно        Городской        Без
     пагубности                             Центр            дополнительных
     влияния                                медицинской      затрат
     наркотиков,                            профилактики
     алкоголя,
     никотина на
     организм
     беременных
     женщин, будущих
     детей в "школах
     материнства" при
     детских
     консультациях

1.3  Подготовка,            ежегодно        Комитет по       Без
     рецензирование,                        охране           дополнительных
     апробация                              здоровья         затрат
     лекционного                            населения и
     материала по                           социальному
     вредным привычкам                      развитию,
     (наркомания) для                       комитет
     школ и включение                       образования,
     его в курс ОБЖ                         Городской
                                            Центр
                                            медицинской
                                            профилактики

1.4  Организация и          01.03, 07.04,   Комитет по       Средства            18,0     18,0       18,0    18,0
     проведение             31.05.,         охране           городского
     мероприятий,           06.06., ноябрь  здоровья         бюджета
     посвященных:           2007-2010 гг.   населения и
     "Международному                        социальному
     Дню борьбы с                           развитию,
     наркотиками",                          комитет
     "Дню без                               образования,
     курения",                              комитет
     "Всемирному Дню                        культуры,
     здоровья" во всех                      спорта и по
     учебных,                               делам
     культурных                             молодежи,
     заведениях города                      Городской
                                            Центр
                                            медицинской
                                            профилактики

     ИТОГО:                                                                      31,0     31,0       31,0    31,0
     Городской бюджет                                                            31,0     31,0       31,0    31,0

    2. Развитие системы информирования различных слоев населения о
                вреде наркомании, алкоголизма, курения

2.1  Подготовка и           2007-2010 гг.   Комитет по       Без
     организация                            охране           дополнительных
     телерадиопередач                       здоровья         затрат
     по наркомании,                         населения и
     токсикомании,                          социальному
     алкоголизму,                           развитию,
     курению.                               Городской
                                            Центр
                                            медицинской
                                            профилактики

2.2  Приобретение  и        2007-2010 гг.   Городской        Средства            10,0     10,0       10,0    10,0
     тиражирование                          Центр            городского
     видеофильмов по                        медицинской      бюджета
     профилактике                           профилактики
     злоупотребления
     наркотическими
     средствами,
     психотропными и
     сильнодействующим
     веществами.

     ИТОГО:                                                                      10,0     10,0       10,0    10,0
     Городской бюджет                                                            10,0     10,0       10,0    10,0

    3. Проведение медико-социологических исследований в городе по
                              наркомании

3.1  Создание группы        2007            Комитет по       Средства                     60,0
     мониторинга с                          охране           городского
     техническим                            здоровья         бюджета
     оснащением по                          населения и
     изучению                               социальному
     распространения                        развитию,
     вредных привычек                       Городской
     среди детей и                          Центр
     молодежи на базе                       медицинской
     ГЦМП.                                  профилактики

3.2  Проведение             2007-2010 гг.   Городской        Средства             5,0      5,0        5,0     8,0
     социологических                        Центр            городского
     опросов по                             медицинской      бюджета
     болезням                               профилактики
     поведения

     ИТОГО:                                                                       5,0     65,0        5,0     8,0
     Городской бюджет                                                             5,0     65,0        5,0     8,0

    4. Повышение качества подготовки медицинских, педагогических,
   социальных и других работников по вопросам профилактики вредных
             привычек и пропаганды здорового образа жизни

4.1  Организация и          2007-2010 гг.   Городской        Средства             3,0      3,0        3,0     3,0
     проведение                             Центр            городского
     семинаров по                           медицинской      бюджета
     профилактике                           профилактики
     наркомании для
     педагогических,
     социальных и
     медицинских
     работников школ,
     средних и
     специальных
     учебных
     заведений,
     подростковых
     клубов по месту
     жительства и др.

4.2  Организация и          2007-2010 гг.   Городской        Средства             2,0      2,0        2,0      2,0
     проведение                             Центр            городского
     семинара для                           медицинской      бюджета
     медицинских                            профилактики
     работников МЛПУ
     по ЗОЖ и
     профилактике
     болезней
     поведения.

4.3  Организация и          2007-2010 гг.   Городской        Средства            20,0     20,0       20,0     20,0
     проведение                             Центр            городского
     курсового                              медицинской      бюджета
     обучения для                           профилактики
     психологов,
     преподавателей
     ОБЖ,
     медработников
     школ по ЗОЖ,
     психическому
     здоровью,
     профилактике
     наркомании,
     алкоголизма,
     курения, ВИЧ-
     инфекции.

4.4  Организация и          2007-2010 гг.   Городской        Без
     проведение                             Центр            дополнительных
     методических                           медицинской      затрат
     занятий по                             профилактики
     особенностям
     выявления
     подростков,
     употребляющих
     наркотики и
     токсические
     вещества, на базе
     Института
     усовершенствования
     учителей.

     ИТОГО:                                                                      25,0     25,0       25,0    25,0
     Городской бюджет                                                            25,0     25,0       25,0    25,0
     ИТОГО по всем разделам подпрограммы:                                        71,0    131,0       71,0    74,0
     Городской бюджет                                                            71,0    131,0       71,0    74,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Подпрограмма
                "Профилактика артериальной гипертонии"

                         Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы    "Профилактика артериальной гипертонии"
                             (далее - подпрограмма)

Основание для разработки     Закон Тамбовской области от 28.11.2001 N
подпрограммы                 226-З "Об областной целевой программе
                             "Профилактика артериальной гипертонии и
                             ее осложнений в Тамбовской области на
                             2002-2008 годы"

Заказчик подпрограммы        Администрация города Тамбова

Разработчик и координатор    Комитет по охране здоровья населения и
подпрограммы                 социальному развитию администрации
                             города Тамбова

Цель подпрограммы            Снижение уровня заболеваемости населения
                             артериальной гипертонией, инвалидности и
                             смертности от ее осложнений (инфаркт
                             миокарда, инсульт)

Задачи подпрограммы          расширение деятельности по
                             предупреждению артериальной гипертонии;
                             повышение эффективности раннего
                             выявления артериальной гипертонии;
                             укрепление материально-технической базы
                             амбулаторно-поликлинических учреждений и
                             муниципальных учреждений
                             кардиологической и терапевтической
                             служб.

Сроки реализации             Подпрограмма осуществляется в 2007-2010
подпрограммы                 гг.

Исполнители основных         Комитет по охране здоровья населения и
мероприятий                  социальному развитию;
                             главные врачи муниципальных
                             лечебно-профилактических учреждений
                             города;
                             Городской центр медицинской профилактики

Объемы и источники           Общий объем финансирования подпрограммы
финансирования подпрограммы  на весь период ее реализации составляет
                             570,0 тыс. руб., в том числе за счет
                             средств:
                             городского бюджета - 510,0 тыс. руб.;
                             платных услуг - 60,0 тыс. руб.

Система организации контроля Комитет по охране здоровья населения и
за исполнением подпрограммы  социальному развитию администрации
                             города Тамбова контролирует
                             своевременное и полное проведение
                             мероприятий подпрограммы.

Ожидаемые конечные           повышение эффективности профилактики и
результаты                   выявления на ранних стадиях артериальной
реализации подпрограммы      гипертонии;
                             улучшение организации и повышение
                             качества кардиологической помощи больным
                             артериальной гипертонией и ее осложнений

                         Содержание проблемы

     Плановая и экстренная кардиологическая помощь  в  городе  Тамбове
оказывается   в   специализированных  кардиологических  отделениях,  в
общетерапевтических отделениях, дневных стационарах. При учете высокой
обращаемости  по  поводу  сердечно-сосудистых  заболеваний  очередь на
плановую госпитализацию составляет 7-10 дней,  а при  загруженности  -
возрастает  до  15 дней.  Увеличение процента кардиологических больных
объясняется увеличением относительной численности населения пожилого и
старческого возраста,  увеличением числа факторов риска, недостаточной
многофакторной профилактикой.  Экстренную неотложную помощь  населению
города  оказывают  3  бригады интенсивной терапии МЛПУ "Станция скорой
медицинской помощи",  специализированная кардиологическая  бригада  не
предусмотрена по штату. Обеспеченность населения кардиологами на 10000
чел.  в  городе  Тамбове   составляет   0,7.   Отмечается   увеличение
заболеваемости  по  обращаемости и процент диспансерного учета за счет
увеличения посещаемости поликлиник.  Также  повысилось  число  впервые
выявленных заболеваний (2004 г.  - 9,6%,  2005 г. - 23,9%). Продолжает
расти заболеваемость гипертонической болезнью (2004 г.  - 44,6%,  2005
г.  -  73,1%),  стенокардией  (2004  г.  -  6,6%,  2005  г.  -  9,3%),
хронической ишемической болезнью сердца (2004 г.  - 41,0%,  2005 г.  -
54,7%).  Этому  способствует  увеличение  числа  факторов  риска,  как
неуправляемых,  так и управляемых (курение, злоупотребление алкоголем,
гиподинамия,  ожирение,  стрессы). Отмечается увеличение смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний на дому (2004 г.  - 4,5%,  2005  г.  -
5,8%), на дому умирает 66,2% от общего числа умерших.

                 Основные цели и задачи подпрограммы

     Основной целью   данной  подпрограммы  является  снижение  уровня
заболеваемости  населения  артериальной  гипертонией,  инвалидности  и
смертности от ее осложнений.

     Задачи:
     расширение деятельности    по     предупреждению     артериальной
гипертонии;
     повышение эффективности    раннего     выявления     артериальной
гипертонии;
     укрепление материально-технической                           базы
амбулаторно-поликлинических   учреждений  и  муниципальных  учреждений
кардиологической и терапевтической служб;
     совершенствование подготовки  медицинских  работников  в  области
кардиологии и профилактики артериальной гипертонии.
      
                    Сроки реализации подпрограммы

     Реализация мероприятий подпрограммы  начинается  в  2007  году  и
должна завершиться в 2010 году. В течение всего срока реализации будет
вестись ежегодная корректировка как по ее составу, так и по источникам
и объемам финансирования, исходя из реальной экономической ситуации.

                  Основные мероприятия подпрограммы

     Комплекс мероприятий  направлен  на решение проблем профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации больных артериальной гипертонией и
ее   осложнений,   повышение   качества   профессиональной  подготовки
медицинских   работников    в    области    кардиологии,    укрепления
материально-технической  базы амбулаторно-поликлинических учреждений и
стационаров кардиологической службы.
     Для решения   поставленных  задач  предусмотрены  мероприятия  по
следующим основным направлениям:
     1. раннее     выявление     артериальной    гипертонии,    других
сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений
     2. создание автоматизированной системы персонифицированного учета
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и лиц с повышенным риском
развития их осложнений
     3. улучшение   профилактики   артериальной   гипертонии,   других
сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений
     4. совершенствование организационной  структуры  кардиологической
службы в г. Тамбове
     5. укрепление   материально-технической   базы   кардиологической
службы города
     6. поддержание  высокого  уровня  подготовки  и   информационного
обеспечения медицинских кадров
     7. проведение санитарно-просветительной работы среди населения.

                  Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем  финансирования  подпрограммы  на  весь   период   ее
реализации  составляет  570,0  тыс.  руб.,  за счет средств городского
бюджета, в т. ч.:

----------------------------------------------------------------------
Источники                | 2007 | 2008 |  2009 | 2010  |   ИТОГО
финансирования           |      |      |       |       |
----------------------------------------------------------------------
Федеральный бюджет           -      -      -       -          -
Областной бюджет             -      -      -       -          -
Городской бюджет            45    155    155     155        510
Средства ФОМС                -      -      -       -          -
Средства платных            30     30      -       -         60
услуг
Внебюджетные средства        -      -      -       -          -

ИТОГО                       75    185    155     155        570
----------------------------------------------------------------------

               Ожидаемый социально-экономический эффект

     1. Повышение  эффективности  профилактики  и  выявления на ранних
стадиях артериальной гипертонии.
     2. Улучшение  организации  и  повышение качества кардиологической
помощи больным артериальной гипертонией и ее осложнений.
     3. Снижение  уровня  заболеваемости населения цереброваскулярными
болезнями и ишемической  болезнью  сердца  на  8-10%,  инвалидности  в
результате  инсультов  и  инфарктов  миокарда  на 7-9%,  смертности от
инсультов и инфарктов миокарда на 6-8%.
      
               Финансирование мероприятий подпрограммы
                "Профилактика артериальной гипертонии"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N  | Мероприятия         |Сроки        | Ответственные за |Источник         |Финансирование по годам
п/п |                     |исполнения   | исполнение       |финансирования   |(тыс. руб. в ценах 2006 года)
    |                     |             |                  |                 |-----------------------------------
    |                     |             |                  |                 | 2007  |  2008   |  2009   | 2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         1. Раннее выявление артериальной гипертонии, других
           сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений

1.1  Выявление больных      ежегодно        Главные врачи    Без
     с артериальной                         МЛПУ             дополнительных
     гипертонией на                                          затрат
     амбулаторном
     приеме у терапевта
     и в доврачебных
     кабинетах

1.2  Выявление больных      ежегодно        Главные врачи    Без
     с артериальной                         МЛПУ             дополнительных
     гипертонией на                                          затрат
     территориальных
     участках

1.3  Выявление больных      ежегодно        Главные врачи    Без
     с артериальной                         МЛПУ             дополнительных
     гипертонией при                                         затрат
     проведении
     профилактических
     осмотров в школах,
     профтехучилищах,
     Вузах

  2. Создание автоматизированной системы персонифицированного учета
         больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и лиц с
               повышенным риском развития их осложнений

2.1  Приобретение           2007-2008       Главные врачи    Средства            30,0     30,0
     компьютерной           гг.             МЛПУ             платных услуг
     техники для
     организации
     персонифицированного
     учета
     кардиологических
     больных и
     стратификации их
     по степени риска
     сердечно-
     сосудистых
     осложнений

     ИТОГО:                                                                      30,0     30,0
     Средства платных услуг                                                      30,0     30,0

      3. Улучшение профилактики артериальной гипертонии, других
           сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений

3.1    Обновление          ежегодно         Городской        Без
       лекционного                          Центр            дополнительных
       материала по                         медицинской      затрат
       предупреждению                       профилактики
       артериальной
       гипертонии для
       врачей отделений
       медицинской
       профилактики

   4. Совершенствование организационной структуры кардиологической
                         службы в г. Тамбове

4.1    Постоянный           ежегодно        Комитет по       Без
       мониторинг                           охране           дополнительных
       статистических                       здоровья         затрат
       показателей                          населения и
       сердечно-                            социальному
       сосудистых                           развитию,
       заболеваний                          главные врачи
                                            МЛПУ

4.2    Анализ случаев       ежегодно        Комитет по       Без
       смерти от сердечно-                  охране           дополнительных
       сосудистых                           здоровья         затрат
       заболеваний вне                      населения и
       стационаров                          социальному
                                            развитию,
                                            главные врачи
                                            МЛПУ

4.3    Контроль за          ежегодно        Комитет по       Без
       исполнением                          охране           дополнительных
       стандартизованных                    здоровья         затрат
       показаний к                          населения и
       стационарному                        социальному
       лечению больных с                    развитию,
       сердечно-                            главные врачи
       сосудистыми                          МЛПУ
       заболеваниями

     5. Укрепление материально-технической базы кардиологической
                            службы города

5.1    Приобретение         ежегодно        Комитет по       Средства                    110,0      110,0   110,0
       медицинского                         охране           городского
       оборудования для                     здоровья         бюджета
       МЛПУ города и ССМП                   населения и
       (тонометры и                         социальному
       портативные                          развитию,
       электрокардиографы)                  главные врачи
                                            МЛПУ

       ИТОГО:                                                                            110,0      110,0   110,0
       Городской бюджет                                                                  110,0      110,0   110,0

     6. Поддержание высокого уровня подготовки и информационного
                    обеспечения медицинских кадров

6.1.   Проведение           ежегодно        Комитет по       Средства            20,0     20,0       20,0    20,0
       семинаров для                        охране           городского
       врачей МЛПУ по                       здоровья         бюджета
       артериальной                         населения и
       гипертонии                           социальному
                                            развитию,
                                            Городской
                                            Центр
                                            медицинской
                                            профилактики,
                                            главные врачи
                                            МЛПУ

6.2.   Обучение врачебных   ежегодно        Управление       Без
       кадров на выездных                   здравоохранения  дополнительных
       курсах                               области,         затрат
       усовершенствования                   комитет по
       по кардиологии с                     охране
       периодичностью                       здоровья
       1 раз в 2 года                       населения и
                                            социальному
                                            развитию,
                                            главные врачи
                                            МЛПУ

6.3.   Проведение           ежегодно        Комитет по       Без
       тематических                         охране           дополнительных
       терапевтических                      здоровья         затрат
       обществ по                           населения и
       кардиологии                          социальному
                                            развитию

6.4.   Проведение научно-   ежегодно        Управление       Без
       практических                         здравоохранения  дополнительных
       конференций по                       области,         затрат
       актуальным                           комитет по
       вопросам                             охране
       здравоохранения                      здоровья
                                            населения и
                                            социальному
                                            развитию

6.5.   Проведение занятий   ежегодно        Городской        Без
       по профилактике                      Центр            дополнительных
       артериальной                         медицинской      затрат
       гипертонии и                         профилактики
       сердечно-
       сосудистых
       заболеваний для
       учащихся различных
       учебных заведений
       города

6.6    Проведение занятий   ежегодно        Городской        Без
       с сотрудниками                       Центр            дополнительных
       органов внутренних                   медицинской      затрат
       дел по освоению                      профилактики,
       навыков оказания                     главный врач
       реанимационных                       МЛПУ "Станция
       мероприятий                          скорой
                                            медицинской
                                            помощи"

       ИТОГО:                                                                    20,0     20,0       20,0    20,0
       Городской бюджет                                                          20,0     20,0       20,0    20,0

    7. Проведение санитарно-просветительной работы среди населения

7.1.   Издание санитарно-   ежегодно        Комитет по       Средства            15,0     15,0       15,0    15,0
       просветительских                     охране           городского
       материалов,                          здоровья         бюджета
       методических                         населения и
       материалов,                          социальному
       памяток, листовок,                   развитию,
       буклетов,                            главные врачи
       обращений для                        МЛПУ,
       населения                            Городской
                                            Центр
                                            медицинской
                                            профилактики

7.2.   Приобретение и       ежегодно        Городской        Средства           10,0     10,0        10,0    10,0
       тиражирование                        Центр            городского
       видеофильмов по                      медицинской      бюджета
       артериальной                         профилактики
       гипертонии.


       ИТОГО:                                                                   25,0     25,0        25,0    25,0
       Городской бюджет                                                         25,0     25,0        25,0    25,0

  8. Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации по
         вопросам освещения реализации мероприятий программы

8.1.   Подготовка           ежегодно        Комитет по       Без
       публикаций, теле-                    охране           дополнительных
       и радио-                             здоровья         затрат
       выступлений по                       населения и
       вопросам                             социальному
       профилактики                         развитию
       артериальной                         администрации
       гипертонии                           города
                                            Тамбова,
                                            главные врачи
                                            МЛПУ, ГЦМП

8.2.   Ведение              ежегодно        Комитет по       Без
       постоянной                           охране           дополнительных
       рубрики по                           здоровья         затрат
       профилактическим                     населения и
       вопросам в газете                    социальному
       "Наш город                           развитию
       Тамбов"                              администрации
                                            города
                                            Тамбова,
                                            главные врачи
                                            МЛПУ, ГЦМП

       ИТОГО по всем разделам подпрограммы:                                      75,0    185,0      155,0   155,0
       Городской бюджет:                                                         45,0    155,0      155,0   155,0
       Средства платных услуг:                                                   30,0     30,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   Подпрограмма "Здоровый ребенок"

                         Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы    "Здоровый ребенок" (далее -
                             подпрограмма)

Основание для разработки     Закон Тамбовской области от 01.11.2002 N
подпрограммы                 67-З "Об областной целевой программе
                             "Здоровый ребенок" (2003-2007 годы)"

Заказчик подпрограммы        Администрация города Тамбова

Разработчик и координатор    Комитет по охране здоровья населения и
подпрограммы                 социальному развитию администрации
                             города Тамбова

Цели подпрограммы            создание условий для охраны матери и
                             рождения здоровых детей;
                             предупреждение и снижение материнской и
                             младенческой заболеваемости и
                             смертности.

Задачи подпрограммы          совершенствование организации акушерской
                             и педиатрической помощи;
                             обеспечение профилактики осложнений
                             беременности и родов;
                             повышение профессиональной подготовки
                             медицинских кадров

Сроки реализации             Подпрограмма осуществляется в 2007-2010
подпрограммы                 гг.

Исполнители основных         Комитет по охране здоровья населения и
мероприятий                  социальному развитию, комитет
                             образования, главные врачи муниципальных
                             лечебно-профилактических учреждений
                             города, Городской центр медицинской
                             профилактики, городской Центр
                             планирования семьи

Объемы и источники           Общий объем финансирования подпрограммы
финансирования подпрограммы  на весь период ее реализации составляет
                             11270,0 тыс. руб., в том числе за счет
                             средств:
                             областного бюджета - 7460,0 тыс. руб.;
                             городского бюджета - 3810,0 тыс. руб.

Система организации контроля Комитет по охране здоровья населения и
за исполнением подпрограммы  социальному развитию администрации
                             города Тамбова контролирует
                             своевременное и полное проведение
                             мероприятий подпрограммы.

Ожидаемые конечные           Улучшение демографической ситуации в
результаты                   городе.
реализации
подпрограммы

                         Содержание проблемы

     В условиях наметившихся тенденций позитивного развития экономики,
снижения   темпов   падения   рождаемости,  особенно  важное  значение
приобретает создание оптимальных условий для  материнства,  сохранения
здоровья  женщины-матери  и  обеспечение рождения и развития здорового
ребенка.  Благодаря  последовательным  целенаправленным   мероприятиям
удалось  добиться  снижения  младенческой смертности (2004 г.  - 9,2%,
2005 г.  - 7,9%).  В течение  нескольких  лет  не  отмечалось  случаев
материнской  смертности,  стабильно  низок  уровень  мертворождаемости
(0,4%).
     Несмотря на проводимую работу по охране здоровья матери и ребенка
сохраняет остроту проблема невынашивания  беременности,  растет  число
преждевременных родов (2004 г.  - 4,6%,  2005 г. - 4,9%). Для снижения
перинатальной смертности  прежде  всего  необходимо  совершенствование
системы выхаживания новорожденных, особенно недоношенных и маловесных,
укрепление материально-технической базы  палаты  интенсивной  терапии,
оснащение  современным высокотехнологичным медицинским оборудованием и
аппаратурой, повышение профессиональной подготовки медицинских кадров.
     Показатель рождаемости  детей  с  врожденными  пороками  развития
имеет тенденцию к росту (2004 г.  - 160 чел.,  2005 г.  -  211  чел.).
Решение   этой   проблемы   зависит   от  внедрения  новых  технологий
перинатальной диагностики,  которая  позволит  уменьшить  младенческую
смертность и инвалидность с детства. Проблемы, связанные с врожденными
наследственными болезнями,  при  которых  традиционные  лечебные  меры
неэффективны,  демонстрируют  важность профилактики как с медицинской,
так и с социальной и экономической точек зрения.
     Создание условий  для  охраны здоровья матери и рождения здоровых
детей,  предупреждение  и   снижение   материнской   и   перинатальной
заболеваемости  и  смертности  являются  важнейшими медико-социальными
проблемами,  на которые оказывают влияние экономические  и  социальные
факторы,  качество  жизни  и  питания,  уровень организации и оказания
медицинской помощи женщинам и детям.
     Одной из   ведущих  причин  прогрессирующего  ухудшения  здоровья
является  неэффективность  многих  профилактических  и   коррекционных
мероприятий по сохранению и укреплению детей.  Недостаточно внедряются
профилактические  и  организационные   технологии,   направленные   на
создание условий нормального нервно-психического, физического развития
детей и реализации ими социальных функций соответствующих возрасту.
     В городе функционируют 5 школьных реабилитационно-оздоровительных
центров в школах NN 9,  11,  30, 35, 36. Для полноценной работы данных
центров   необходимо   укрепление   их  материально-технической  базы,
приобретение     медицинского     оборудования     для      проведения
лечебно-профилактических мероприятий.
     Предлагаемая подпрограмма сформирована  с  учетом  первоочередных
задач здравоохранения по формированию здоровья детей.

                 Основные цели и задачи подпрограммы

     Цели:
     создание условий для охраны матери и рождения здоровых детей;
     предупреждение и     снижение    материнской    и    младенческой
заболеваемости и смертности.

     Задачи:
     совершенствование организации акушерской и педиатрической помощи;
     обеспечение профилактики осложнений беременности и родов;
     повышение профессиональной подготовки медицинских кадров;
     сохранение и укрепление здоровья детей и подростков;
     профилактика и лечение невынашивания беременности;
     выхаживание недоношенных детей.
      
                    Сроки реализации подпрограммы

     Реализация мероприятий подпрограммы  начинается  в  2007  году  и
должна завершиться в 2010 году. В течение всего срока реализации будет
вестись ежегодная корректировка как по ее составу, так и по источникам
и объемам финансирования, исходя из реальной экономической ситуации.

                  Основные мероприятия подпрограммы

     Комплекс мероприятий  направлен  на совершенствование организации
акушерской и неонатальной помощи и развитие перинатальных технологий.
     Для решения   поставленных  задач  предусмотрены  мероприятия  по
следующим основным направлениям:
     1. здоровье матери
     2. охрана здоровья детей
     3. поддержание   высокого  уровня  подготовки  и  информационного
обеспечения медицинских кадров
     4. проведение санитарно-просветительной работы среди населения
     5. обеспечение взаимодействия со средствами  массовой  информации
по вопросам освещения реализации мероприятий программы.
      
                  Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем   финансирования   подпрограммы  на  весь  период  ее
реализации составляет 11270,0 тыс. руб., в том числе:

----------------------------------------------------------------------
Источники                | 2007 | 2008 |  2009 | 2010  |   ИТОГО
финансирования           |      |      |       |       |
----------------------------------------------------------------------
Федеральный бюджет           -      -      -       -           -
Областной бюджет          1865   1865   1865    1865        7460
Городской бюджет           555   1085   1085    1085        3810
Средства ФОМС                -      -      -       -           -
Средства платных             -      -      -       -           -
услуг                        -      -      -       -           -
Внебюджетные средства

ИТОГО                     2420   2950   2950    2950       11270
----------------------------------------------------------------------

               Ожидаемый социально-экономический эффект

     1. Улучшение  демографической ситуации в результате осуществления
мер по снижению заболеваемости и смертности,  создание предпосылок для
стабилизации  рождаемости  (увеличение  до  9,5  на  1000 населения) и
последующего демографического роста.
     2. Снижение   перинатальной   смертности   (менее  8%),  снижение
мертворождаемости (до 0,2%).

      Финансирование мероприятий подпрограммы "Здоровый ребенок"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N  | Мероприятия         |Сроки        | Ответственные за |Источник         |Финансирование по годам
п/п |                     |исполнения   | исполнение       |финансирования   |(тыс. руб. в ценах 2006 года)
    |                     |             |                  |                 |-----------------------------------
    |                     |             |                  |                 | 2007  |  2008   |  2009   | 2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          1. Здоровье матери

1.1. Обеспечение            ежегодно        Комитет по       Средства           100,0    100,0      100,0   100,0
     страдающих анемией                     охране           областного
     беременных из                          здоровья         бюджета (по
     социально                              населения и      согласованию)
     незащищенных слоев                     социальному
     населения                              развитию,
     препаратами                            главные врачи
     железа,                                МЛПУ
     витаминами,
     фолиевой кислотой

1.2. Осуществление          ежегодно        Комитет по       Средства           800,0    800,0      800,0   800,0
     скринингового                          охране           областного
     обследования                           здоровья         бюджета (по
     беременных групп                       населения и      согласованию)
     риска на                               социальному
     внутриутробную                         развитию,
     патологию;                             главные врачи
     внутриутробные                         МЛПУ
     инфекции;
     Определение
     биохимических
     маркеров
     беременности;
     обследование
     новорожденных на
     внутриутробную
     инфекцию

1.3. Закупка                ежегодно        Комитет по       Средства           140,0    140,0      140,0   140,0
     сурфактанта для                        охране           областного
     лечения                                здоровья         бюджета (по
     дыхательной                            населения и      согласованию)
     недостаточности, в                     социальному
     т. ч. у                                развитию,
     недоношенных детей                     главные врачи
                                            МЛПУ

1.4. Закупка                ежегодно        Комитет по       Средства           150,0    150,0      150,0   150,0
     простагландинов                        охране           областного
     для лечения                            здоровья         бюджета (по
     осложнений в родах                     населения и      согласованию)
                                            социальному
                                            развитию,
                                            главные врачи
                                            МЛПУ

1.5. Использование          ежегодно        Городской        Без
     комплексной                            Центр            дополнительных
     системы подготовки                     планирования     затрат
     супружеских пар к                      семьи
     рождению ребенка

1.6. Мониторинг             ежегодно        Комитет по       Без
     материнской,                           охране           дополнительных
     перинатальной и                        здоровья         затрат
     младенческой                           населения и
     смертности                             социальному
                                            развитию,
                                            главные врачи
                                            МЛПУ

     ИТОГО:                                                                    1190,0   1190,0     1190,0  1190,0
     Областной бюджет:                                                         1190,0   1190,0     1190,0  1190,0

                       2. Охрана здоровья детей

2.1. Проведение             ежегодно        Комитет по       Средства           175,0    175,0      175,0   175,0
     скрининга                              охране           областного
     новорожденных на                       здоровья         бюджета (по
     врожденный                             населения и      согласованию)
     гипотиреоз,                            социальному
     фенилкетонурию,                        развитию,
     галактоземию,                          главные врачи
     муковисцедоз,                          МЛПУ
     врожденный
     адреногенитальный
     синдром

2.2. Обеспечение            ежегодно        Комитет по       Средства           500,0    500,0      500,0   500,0
     больных                                охране           областного
     фенилкетонурией,                       здоровья         бюджета (по
     лечебным питанием                      населения и      согласованию
                                            социальному
                                            развитию,
                                            главные врачи
                                            МЛПУ

2.3. Проведение             2008-2010 гг.   Комитет по       Средства                     30,0       30,0    30,0
     оздоровления детей                     охране           городского
     по итогам всеобщей                     здоровья         бюджета
     диспансеризации,                       населения и
     компьютеризация                        социальному
     профилактических                       развитию,
     медицинских                            главные врачи
     осмотров детей                         МЛПУ

2.4. Совершенствование      2008-2010 гг.   Комитет по      Средства                    500,0      500,0   500,0
     системы                                охране          городского
     профилактических                       здоровья        бюджета
     и                                      населения и
     оздоровительных                        социальному
     мероприятий для                        развитию,
     детей и                                главные врачи
     подростков                             МЛПУ
     (оснащение
     существующих
     оздоровительно-
     реабилитационных
     центров в школах
     N 9, 11, 30, 35,
     36).

2.5. Приобретение           2007 г.         Комитет по       Средства
     оборудования для                       охране           городского
     отделений                              здоровья         бюджета
     восстановительного                     населения и
     лечения:                               социальному
     МЛПУ "Детская                          развитию,                           150,0
     городская                              главные врачи
     больница",                             МЛПУ
     МЛПУ "Городская                                                            350,0
     детская
     поликлиника им.
     В.Коваля"

2.5. Обеспечение            2008-2010 гг.   Комитет по       Средства                    500,0      500,0   500,0
     рациональным                           охране           городского
     вскармливанием                         здоровья         бюджета
     недоношенных и                         населения и
     маловесных детей и                     социальному
     лечебным питанием                      развитию,
     детей в МЛПУ                           главные врачи
                                            МЛПУ

     ИТОГО:                                                                    1175,0   1705,0     1705,0  1705,0
     Областной бюджет                                                           675,0    675,0      675,0   675,0
     Городской бюджет                                                           500,0   1030,0     1030,0  1030,0

     3. Поддержание высокого уровня подготовки и информационного
                    обеспечения медицинских кадров

3.1  Проведение             ежегодно        Городской        Средства            15,0     15,0       15,0    15,0
     образовательных                        Центр            городского
     семинаров для                          медицинской      бюджета
     педагогических и                       профилактики,
     социальных                             Городской
     работников по                          Центр
     вопросам здоровья                      планирования
     школьников на базе                     семьи
     Института
     усовершенствования
     учителей.

3.2  Обеспечение работы     ежегодно        Комитет          Без
     объединенных                           образования,     дополнительных
     медико-                                Городской        затрат
     педагогических                         Центр
     советов и                              медицинской
     постоянно                              профилактики,
     действующих                            Городской
     семинаров для                          Центр
     педагогов по                           планирования
     вопросам                               семьи
     гигиенического и
     нравственного
     полового
     воспитания.

3.3  Организация и          ежегодно        Городской        Средства            20,0     20,0       20,0    20,0
     проведение                             Центр            городского
     курсового обучения                     медицинской      бюджета
     для психологов,                        профилактики
     преподавателей
     ОБЖ, медработников
     школ по ЗОЖ

     ИТОГО:                                                                      35,0     35,0       35,0    35,0
     Городской бюджет                                                            35,0     35,0       35,0    35,0

    4. Проведение санитарно-просветительной работы среди населения

4.1  Издание санитарно-     ежегодно        Комитет по       Средства            20,0     20,0       20,0    20,0
     просветительских                       охране           городского
     материалов,                            здоровья         бюджета
     методических                           населения и
     материалов,                            социальному
     памяток, листовок,                     развитию,
     буклетов,                              главные врачи
     обращений для                          МЛПУ,
     населения                              Городской
                                            Центр
                                            медицинской
                                            профилактики
      ИТОГО:                                                                     20,0     20,0       20,0    20,0
      Городской бюджет                                                           20,0     20,0       20,0    20,0

   5. Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации
        по вопросам освещения реализации мероприятий программы

5.1.  Подготовка            ежегодно        Комитет по       Без
      публикаций, теле-                     охране           дополнительных
      и радио-                              здоровья         затрат
      выступлений                           населения и
                                            социальному
                                            развитию,
                                            главные врачи
                                            МЛПУ,
                                            Городской
                                            Центр
                                            медицинской
                                            профилактики

5.2.  Ведение               ежегодно        Комитет по       Без
      постоянной                            охране           дополнительных
      рубрики по                            здоровья         затрат
      профилактическим                      населения и
      вопросам в газете                     социальному
      "Наш город                            развитию,
      Тамбов"                               главные врачи
                                            МЛПУ,
                                            Городской
                                            Центр
                                            медицинской
                                            профилактики

      ИТОГО по всем разделам подпрограммы                                      2420,0   2950,0     2950,0  2950,0
      Областной бюджет                                                         1865,0   1865,0     1865,0  1865,0
      Городской бюджет                                                          555,0   1085,0     1085,0  1085,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Подпрограмма "Профилактика внутрибольничных инфекций"
                         Паспорт подпрограммы

     (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 30.07.2008 г. N 684)

Наименование подпрограммы    "Профилактика внутрибольничных инфекций"
                             (далее - подпрограмма)

Основание для разработки     Областная целевая программа от
подпрограммы                 31.03.2006 г. N 18-З "Профилактика
                             внутрибольничных инфекций в Тамбовской
                             области на 2006-2008 годы"

Заказчик подпрограммы        Администрация города Тамбова

Разработчик и координатор    Комитет по охране здоровья населения и
подпрограммы                 социальному развитию администрации
                             города Тамбова

Цель подпрограммы            Совершенствование методов профилактики,
                             снижение уровня заболеваемости,
                             нетрудоспособности и смертности при
                             внутрибольничных инфекциях.

Задачи подпрограммы          Оптимизация системы эпидемиологического
                             надзора;
                             повышение профессиональной подготовки
                             медицинских кадров.

Сроки реализации             Подпрограмма осуществляется в 2007-2010
подпрограммы                 гг.

Исполнители основных         Комитет по охране здоровья населения и
мероприятий                  социальному развитию, главные врачи
                             муниципальных лечебно-профилактических
                             учреждений города, Городской центр
                             медицинской профилактики

Объемы и источники           Общий объем финансирования подпрограммы
финансирования               за весь период ее реализации составляет
подпрограммы                 93267,0 тыс. руб., в том числе за счет
                             средств:
                             областного бюджета - 46360,0 тыс. руб.;
                             городского бюджета - 4477,0 тыс. руб.;
                             ФОМС - 41880,0 тыс. руб.;
                             платных услуг - 550,0 тыс. руб.        (В
                             редакции Решения Думы г. Тамбова 
                             от 30.07.2008 г. N 684)

Система организации          Комитет по охране здоровья населения и
контроля за исполнением      социальному развитию администрации
подпрограммы                 города Тамбова контролирует
                             своевременное и полное проведение
                             мероприятий подпрограммы.

Ожидаемые конечные           Снижение риска контаминации основного
результаты                   заболевания с внутрибольничной
реализации подпрограммы      инфекцией;
                             предотвращение вспышек внутрибольничных
                             инфекций.

                         Содержание проблемы

     Внутрибольничные инфекции являются  одной  из  острейших  проблем
современной   медицины   и   приобретают  все  большую  медицинскую  и
социальную значимость.
     Внутрибольничная инфекция   -  это  инфекция,  заражение  которой
происходит в  лечебно-профилактических  учреждениях.  Внутрибольничной
инфекцией   считается   также   инфекционное   заболевание  сотрудника
медицинского  учреждения,  заразившегося  вследствие  профессиональной
деятельности.    Опыт    практических   наблюдений   показывает,   что
внутрибольничные инфекции возникают по  меньшей  мере  у  5%  больных,
находящихся   в   лечебно-профилактических   учреждениях.   По  данным
официальной статистики ежегодно в России регистрируется от  50  до  60
тысяч    случаев    внутрибольничного   инфицирования.   Присоединение
внутрибольничных  инфекций  к  основному  заболеванию  увеличивает   в
среднем   на   6-8   дней   продолжительность  пребывания  пациента  в
стационаре.
     Решить эту  проблему поможет обеспечение лечебно-профилактических
учреждений   города    современными    дезинфицирующими    средствами,
стерилизующей  аппаратурой  в  соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями по набору помещений,  площадям, рациональному размещению.
Профилактика   внутрибольничных  инфекций  в  лечебно-профилактических
учреждениях    включает    комплекс    дезинфекционных    мероприятий,
направленных   на   уничтожение   патогенных   и   условно  патогенных
микроорганизмов   на   объектах   в   окружении   больного,   изделиях
медицинского назначения.
     Современные дезинфектанты    обладают    высокой    бактерицидной
активностью  и  наряду  с  антимикробным  действием  обладают  моющими
свойствами,  что  дает  возможность  сочетать  дезинфекцию  с  уборкой
помещения  и  применять  их  для  предстерилизационной очистки изделий
медицинского назначения.  Эти соединения не  обладают  летучестью,  не
опасны при ингаляционном воздействии и могут применяться в присутствии
больных.
     Лабораторная база   лечебно-профилактических  учреждений  требует
коренного изменения. Данная проблема учтена при реализации мероприятий
национального     проекта     "Здоровье":    лечебно-профилактическими
учреждениями     города     Тамбова     получено      4      комплекта
лабораторно-диагностического оборудования.
        
                 Основные цели и задачи подпрограммы

     Основной целью  данной  подпрограммы  является  совершенствование
методов      профилактики,     снижение     уровня     заболеваемости,
нетрудоспособности и смертности при внутрибольничных инфекциях.

     Задачи:
     оптимизация системы эпидемиологического надзора;
     повышение профессиональной подготовки медицинских кадров;
     создание оптимальных условий пребывания в стационаре, поликлинике
для   предупреждения   внутрибольничного   инфицирования   больных   и
медицинских сотрудников.

                    Сроки реализации подпрограммы

     Реализация мероприятий подпрограммы  начинается  в  2007  году  и
должна завершиться в 2010 году. В течение всего срока реализации будет
вестись ежегодная корректировка как по ее составу, так и по источникам
и объемам финансирования, исходя из реальной экономической ситуации.
        
                  Основные мероприятия подпрограммы

     Комплекс мероприятий  направлен на снижение экономического ущерба
на основе внедрения  в  практику  здравоохранения  научно-обоснованной
системы    эпидемиологического   надзора   и   комплекса   эффективных
организационных,    дезинфекционных     и     лечебно-профилактических
мероприятий.
     Для решения  поставленных  задач  предусмотрены  мероприятия   по
следующим основным направлениям:
     1. совершенствование  лабораторной  диагностики   и   мониторинга
возбудителей внутрибольничных инфекций
     2. повышение эффективности дезинфекционных мероприятий
     3. повышение эффективности стерилизационных мероприятий
     4. разработка стратегии и тактики  использования  антибиотиков  и
химиопрепаратов
     5. совершенствование госпитальной гигиены
     6. совершенствование профилактики внутрибольничных инфекций среди
медицинского персонала
     7. поддержание   высокого  уровня  подготовки  и  информационного
обеспечения медицинских кадров
     8. проведение санитарно-просветительной работы среди населения.

                  Ресурсное обеспечение подпрограммы

     (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 30.07.2008 г. N 684)

     Общий   объем  финансирования  подпрограммы  за  весь  период  ее
реализации составляет 93267,0 тыс. руб., в том числе:
     
----------------------------------------------------------------------
Источники финансирования | 2007 | 2008 |  2009 | 2010  |   ИТОГО
----------------------------------------------------------------------
Федеральный бюджет            -       -       -       -         -
Областной бюджет          11590   11590   11590   11590     46360
Городской бюджет            373    1368    1368    1368      4477
Средства ФОМС             10470   10470   10470   10470     41880
Средства платных            550       -       -       -       550
услуг
Внебюджетные средства         -       -       -       -         -

ИТОГО                     22983   23428   23428   23428     93267
----------------------------------------------------------------------

               Ожидаемый социально-экономический эффект

     1. Снижение    риска   контаминации   основного   заболевания   с
внутрибольничной инфекцией.
     2. Предотвращение вспышек внутрибольничных инфекцией.
     3. Снижение затрат на лечение гнойно-септических осложнений.
     4. Отсутствие   риска  профессионального  заражения  медицинского
персонала.

               Финансирование мероприятий подпрограммы
               "Профилактика внутрибольничных инфекций"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N  | Мероприятия         |Сроки        | Ответственные за |Источник         |Финансирование по годам
п/п |                     |исполнения   | исполнение       |финансирования   |(тыс. руб. в ценах 2006 года)
    |                     |             |                  |                 |-----------------------------------
    |                     |             |                  |                 | 2007  |  2008   |  2009   | 2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1. Совершенствование лабораторной диагностики и мониторинга

Информация по документу
Читайте также