Расширенный поиск
Постановление Правительства Калужской области от 26.05.2008 № 208КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26 мая 2008 г. N 208 Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов Рассмотрев представленные основные направления бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов, Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов (приложение N 1). 2. Главным распорядителям средств областного бюджета до 18 июня 2008 года представить на рассмотрение в Правительство области доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетною планирования по прилагаемым формам (приложения N 2 - N 13). 3. Министерству финансов области совместно с отраслевыми министерствами области до 10 июня 2008 года подготовить доклад Губернатору области об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов для выступления в Законодательном Собрании области. Заместитель Губернатора Калужской области М.А.Акимов Приложение N 1 к постановлению Правительства Калужской области от 26 мая 2008 г. N 208 Основные направления бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов Бюджетная и налоговая политика Калужской области на трехлетний период направлена на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Калужской области, разрабатывается в целях обеспечения устойчивого экономического роста и инвестиционной активности в предстоящем периоде, социальной стабильности, а также решения комплекса задач по повышению уровня и качества жизни населения Калужской области, создания потенциала для будущего развития и содержит основные направления и ориентиры бюджетной и налоговой политики на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов. I. Основные задачи бюджетной политики на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов: - разработка и утверждение областного бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов как основы обеспечения стабильности, предсказуемости и преемственности бюджетной политики, достойной жизни населения Калужской области и устойчивого роста экономики Калужской области; - проведение взвешенной и ответственной бюджетной политики, бюджетных правил и процедур, обеспечивающих прозрачность, подотчетность, эффективность и результативность бюджетных расходов, как необходимое условие устойчивого экономического развития и реализации стратегических приоритетов развития Калужской области; - обеспечение реалистичности и надежности экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования, рациональное использование доходов бюджета для реализации социальной и инвестиционной политики Калужской области; - активное участие Калужской области в реализации приоритетных национальных проектов; - своевременное внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты Калужской области при принятии и уточнении нормативных правовых актов на федеральном уровне; - подготовка и утверждение докладов главных распорядителей средств областного бюджета о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования с учетом проектировки своих бюджетных расходов на основе показателей, характеризующих осуществление поставленных перед ними целей и задач, определение показателей эффективности в целях формирования областного бюджета, ориентированного на результат; - дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений как стимула для более эффективного использования денежных средств в муниципальных образованиях Калужской области, укрепления экономической основы органов местного самоуправления, повышение уровня прозрачности и предсказуемости формирования межбюджетных трансфертов на среднесрочную перспективу; - применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к повышению качества оказываемых ими услуг и повышению эффективности бюджетных расходов, обеспечение самостоятельности, мотивации и ответственности главных распорядителей бюджетных средств, их структурных подразделений и должностных лиц в целях достижения планируемых результатов в рамках принятых финансовых ограничений; - продолжение работы по оптимизации мероприятий и сети бюджетных учреждений с одновременной модернизацией базовых бюджетных учреждений с целью повышения качества предоставляемых государственных услуг; - предоставление большей самостоятельности и повышение ответственности получателей бюджетных средств через механизм перехода к бюджетному планированию расходов на предоставление соответствующей услуги в отдельных бюджетных учреждениях, перешедших на нормативное подушевое финансирование; - решение социальных задач, реализация экономически значимых программ и мероприятий, направленных на дальнейшее повышение жизненного уровня населения Калужской области; - обеспечение перехода на современные механизмы финансирования бюджетных услуг, в том числе за счет перевода отдельных учреждений в форму автономных учреждений, передачи части функций бюджетных учреждений в негосударственный сектор, с использованием в дальнейшем механизма государственного заказа, что, в свою очередь, будет способствовать развитию конкурентной среды и привлечению частных инвестиций на условиях государственно-частного партнерства. II. Первоочередные задачи и направления бюджетной и налоговой политики в области доходов Бюджетная и налоговая политика в области доходов будет направлена на увеличение объема доходов бюджета Калужской области. Достижение указанной задачи будет осуществляться за счет мероприятий по следующим направлениям: - активизация работы органов исполнительной власти Калужской области совместно с территориальными органами федеральных органов государственной власти по Калужской области и органами местного самоуправления Калужской области по дальнейшему выявлению дополнительных финансовых ресурсов, в первую очередь за счет налогового имущества; - осуществление контроля за соблюдением законодательства, продолжение практики применения мер, направленных на пресечение противозаконной деятельности и теневых экономических операций; - оптимизация объема налоговых льгот - режим льготного налогообложения должен применяться с учетом оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, отказ от социальных налоговых льгот с последующим переходом к льготам, носящим инвестиционный характер; - реализация мер, направленных на повышение официальных доходов работающего населения; - продолжение работы, направленной на развитие налоговой базы области, в том числе по проектам создания и развития инфраструктуры индустриальных парков. III. Первоочередные задачи и направления бюджетной и налоговой политики в области расходов Бюджетная стратегия на среднесрочную перспективу должна быть ориентирована на содействие социальному и экономическому развитию Калужской области при безусловном повышении эффективности и результативности бюджетных расходов. При ее формировании и реализации необходимо решить следующие первоочередные задачи: - обеспечение максимально эффективного и прозрачного использования бюджетных средств с целью достижения конечных измеримых общественно значимых результатов, ведущих к дальнейшему увеличению финансовых возможностей областного бюджета на среднесрочную перспективу; - поддержка мер по улучшению демографической ситуации в Калужской области, повышение престижа семейного воспитания детей, поддержка института семьи; - дальнейшее повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, в том числе в непосредственной увязке размеров заработной платы с конкретными показателями труда, переход на отраслевые системы оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания и культуры; принятие новых расходных обязательств в зависимости от оценки финансовых возможностей областного бюджета и оценки ожидаемой эффективности; - упорядочение процесса планирования и учета ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ и бюджетных инвестиций в объекты областной и муниципальной собственности; - субсидирование расходов по созданию и развитию инфраструктуры индустриальных парков и технопарков для реализации стратегических инвестиционных проектов; - ведение реестра расходных обязательств с целью учета действующих расходных обязательств и оценки объема средств областного бюджета, необходимых для их исполнения на трехлетнюю перспективу; - установление взаимосвязи между затраченными бюджетными ресурсами и полученными результатами, оценка экономической и социальной эффективности тех или иных видов деятельности, финансируемых из областного бюджета; применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к повышению качества оказываемых ими услуг и эффективности бюджетных расходов; - обеспечение жесткого контроля со стороны главных распорядителей бюджетных средств за обязательствами, принимаемыми подведомственными бюджетными учреждениями, и рационализацией расходов; - формирование расходов областного бюджета исходя из показателей критериев и уровней оценки докладов субъектов бюджетного планирования для достижения целевых значений показателей результативности и эффективности оказания бюджетных услуг, отражающих степень удовлетворения потребителей этими услугами; - обеспечение нормативного финансирования государственных образовательных учреждений, связанного с предоставлением услуг по образованию, воспитанию и содержанию детей, в расчете на одного обучающегося, воспитанника, и государственных учреждении здравоохранения, оказывающих специализированную психиатрическую, наркологическую, противотуберкулезную медицинскую помощь в расчете на одного пролеченного больного и на одно амбулаторно-поликлиническое посещение; - совершенствование системы социальной поддержки граждан при оплате жилищных и коммунальных услуг и переход к предоставлению всех социальных выплат по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в денежной форме; - переход на нормативное подушевое финансирование государственных учреждений, предоставляющих социальные услуги; - поддержка мер, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; - переход на современные принципы осуществления государственных капитальных вложений на основе заключения контрактов на весь период реализации инвестиционного проекта, предусматривающих четко зафиксированные обязательства подрядчика по сдаче объекта в эксплуатацию и обязательства по финансированию, которые не могут быть пересмотрены; - обеспечение выполнения программы дорожных работ и адресной инвестиционной программы по социально значимым объектам, сконцентрировав при этом бюджетные ресурсы на завершении строительства вводных объектов, сокращении незавершенного строительства; - реализация областных целевых программ, их оценка посредством применения показателей общественной и экономической эффективности; - обеспечение реализации основных направлений приоритетных национальных проектов; - реализация комплексного проекта модернизации образования; - реализация проектов по профессиональной ориентации учащейся молодежи, поддержке молодых специалистов; - стимулирование реформы жилищно-коммунального хозяйства в целях оказания помощи конкретным людям. IV. Политика в области межбюджетных отношений Основные задачи в области межбюджетных отношений: - совершенствование регионального бюджетного законодательства в направлении формирования достаточной доходной базы муниципальных образований Калужской области; - определение на среднесрочный период приоритетных направлений финансовой поддержки расходных обязательств муниципальных образований Калужской области, оказываемой из областного бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, с целью упорядочения и сокращения форм и видов перечислений средств муниципальным образованиям, расширения прав муниципальных образований Калужской области при использовании межбюджетных трансфертов; - осуществление распределения большинства видов межбюджетных субсидий исходя из обеспеченности муниципальных образований Калужской области объектами инфраструктуры, показателя уровня бюджетной обеспеченности и при условии достижения органами местного самоуправления конкретных конечных результатов. V. Политика в области государственного долга Основными принципами политики в области государственного долга являются: - продолжение практики оказания государственной поддержки для развития экономики области посредством предоставления государственных гарантий субъектам инвестиционной деятельности; - сокращение стоимости обслуживания; - совершенствование механизмов управления государственным долгом, в том числе за счет применения формализованных процедур по заимствованиям; - открытость информации об объеме, структуре государственного долга и расходах на обслуживание государственного долга. VI. Учет, отчетность и контроль при казначейском исполнении бюджетов Основными задачами казначейского исполнения областного и местных бюджетов Калужской области являются: - проведение кассовых операций в ходе исполнения областного и местных бюджетов Калужской области, осуществление предварительного и текущего контроля за соблюдением бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса; - контроль и учет объемов бюджетных обязательств получателей средств областного и местных бюджетов Калужской области, проверка государственных контрактов, договоров на закупку товаров (работ, услуг) на соответствие требованиям законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; - составление отчетности об исполнении областного и консолидированного бюджетов Калужской области, оказание методологической помощи по ведению бюджетного учета органам местного самоуправления, организациям и учреждениям, финансируемым из областного и местного бюджетов; - проведение анализа поступления и выбытия средств областного и местного бюджетов Калужской области, в том числе межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, в процессе исполнения бюджетов, а также остатков средств на конец периода на счетах бюджетов, предназначенных для распределения получателям бюджетных средств, погашения основной суммы государственного и муниципального долга. VII. Заключение Настоящие основные направления бюджетной и налоговой политики Калужской области направлены на реализацию бюджетной стратегии на среднесрочную перспективу, укрепление конкурентных преимуществ Калужской области, раскрытие инновационного потенциала, создание необходимых условий для поступательного социально-экономического развития Калужской области, обеспечение предсказуемости расходов и увязки инвестиционной и бюджетной политики, возможности заключения долгосрочных контрактов, а также на безусловное исполнение как ранее принятых, так и принимаемых расходных обязательств, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов. Приложение N 2 к постановлению Правительства Калужской области от 26.05.2008 N 208 К докладу министра экономического развития области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|———————————————| | | Наименование показателей | Единицы | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый | | | | измерения | период | финансовый | финансовый | период | | | | | | год | год | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | | | 2006 | 2007 | 2008 год | 2009 год | 2010 | 2011 | | | | | год | год | | | год | год | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Действующие обязательства | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 1. В сфере имущественных отношений | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Цель 1. Получение дополнительных доходов областного бюджета от использования имущества, находящегося в областной | | | собственности | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 1.1. Передача | | | | | | | | | | государственного имущества | | | | | | | | | | Калужской области в аренду | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Доходы, полученные от сдачи в | тыс. рублей | | | | | | | | | аренду имущества, находящегося | | | | | | | | | | в государственной собственности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 1.2. Реализация | | | | | | | | | | государственного имущества | | | | | | | | | | Калужской области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Доходы, полученные от продажи | тыс. рублей | | | | | | | | | акций и иных форм участия в | | | | | | | | | | капитале | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Доходы, полученные от | тыс. рублей | | | | | | | | | реализации иного имущества | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.2. | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 1.3. Получение части | | | | | | | | | | доходов от государственных | | | | | | | | | | унитарных предприятий субъектов | | | | | | | | | | РФ | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Доходы, полученные от | тыс. рублей | | | | | | | | | перечисления части прибыли, | | | | | | | | | | остающейся после уплаты налогов | | | | | | | | | | и иных обязательных платежей | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.3. | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 1.4. Получение доходов | | | | | | | | | | от дивидендов по акциям, | | | | | | | | | | находящимся в государственной | | | | | | | | | | собственности области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Доходы, полученные от | тыс. рублей | | | | | | | | | дивидендов по акциям | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.4 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов. | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Увеличение поступлений | % к предыдущему | | | | | | | | | неналоговых доходов, | году | | | | | | | | | администрируемых министерством, | | | | | | | | | | в областной бюджет | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Цель 2. Повышение эффективности управления государственным имуществом | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 2.1 Выполнение | | | | | | | | | | инвентаризационных мероприятий | | | | | | | | | | в отношении недвижимого | | | | | | | | | | имущества, находящегося в | | | | | | | | | | государственной собственности | | | | | | | | | | области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Количество объектов, подлежащих | ед. | | | | | | | | | инвентаризации | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы на выполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | инвентаризационных мероприятий | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 2.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 2.2. Проведение | | | | | | | | | | страхования государственного | | | | | | | | | | имущества Калужской области и | | | | | | | | | | государственная регистрация | | | | | | | | | | прав на государственное | | | | | | | | | | имущество Калужской области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Количество застрахованных | ед. | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы на страхование объектов | тыс. рублей | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Количество зарегистрированных | ед. | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы на государственную | тыс. рублей | | | | | | | | | регистрацию | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 2.2 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 2 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов: | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Увеличение активов области | % к предыдущему | | | | | | | | | посредством определения | году | | | | | | | | | реальной стоимости имущества | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Действующие обязательства | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | II. В сфере земельных отношений | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Цель 1. Осуществление полномочий в области земельных отношений в соответствии с действующим законодательством | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 1.1. Разграничение | | | | | | | | | | государственной собственности | | | | | | | | | | на землю | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Проведение работ по межеванию | кв. м | | | | | | | | | земельных участков | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Постановка земельных участков | кв. м | | | | | | | | | на кадастровый учет | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Государственная регистрация | кв. м | | | | | | | | | права собственности Калужской | | | | | | | | | | области на земельные участки | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 1.2. Реализация | | | | | | | | | | преимущественного права покупки | | | | | | | | | | Калужской областью земли при | | | | | | | | | | продаже земель | | | | | | | | | | сельскохозяйственного | | | | | | | | | | назначения | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Приобретение земель | кв. м | | | | | | | | | сельскохозяйственного | | | | | | | | | | назначения в собственность | | | | | | | | | | Калужской области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.2 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 1.3 Реализация ОЦП | | | | | | | | | | "Использование результатов | | | | | | | | | | космической деятельности и | | | | | | | | | | современных геоинформационных | | | | | | | | | | технологий в целях ускорения | | | | | | | | | | социально-экономического | | | | | | | | | | развития и повышения | | | | | | | | | | конкурентоспособности Калужской | | | | | | | | | | области (2007 - 2010 годы)" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Площадь населенных пунктов, на | кв. м | | | | | | | | | которые созданы базовые слои | | | | | | | | | | цифровых пространственных | | | | | | | | | | данных масштаба 1:2000 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Количество районов (включая | ед. | | | | | | | | | пригород г. Калуги), по которым | | | | | | | | | | актуализированы базовые | | | | | | | | | | цифровые пространственные | | | | | | | | | | данные масштаба 1:10000 в | | | | | | | | | | векторном виде | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Создание муниципальных | ед. | | | | | | | | | ГИС-центров, осуществляющих: | | | | | | | | | | - информационное обеспечение | | | | | | | | | | деятельности органов местного | | | | | | | | | | самоуправления области; | | | | | | | | | | - предоставление платных услуг | | | | | | | | | | хозяйствующим субъектам и | | | | | | | | | | инвесторам | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.3 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов: | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Удельный вес площади земельных | % | | | | | | | | | участков, зарегистрированных в | | | | | | | | | | собственность Калужской | | | | | | | | | | области, к общей площади | | | | | | | | | | земельных участков, подлежащих | | | | | | | | | | отнесению к областной | | | | | | | | | | собственности в текущем периоде | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Цель 2. Повышение инвестиционной привлекательности региона | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 2.1. Приобретение | | | | | | | | | | земельных участков в | | | | | | | | | | собственность Калужской области | | | | | | | | | | для развития региона | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Приобретение земельных участков | кв. м | | | | | | | | | в собственность Калужской | | | | | | | | | | области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы на исполнение задачи | тыс. рублей | | | | | | | | | 2.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 2 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов: | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Площадь земельных участков | кв. м | | | | | | | | | областной формы собственности, | | | | | | | | | | предоставленных под реализацию | | | | | | | | | | инвестиционных проектов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Цель 3. Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в собственности Калужской области | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 3.1. Передача земельных | | | | | | | | | | участков Калужской области в | | | | | | | | | | аренду | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Доходы, полученные от сдачи в | тыс. рублей | | | | | | | | | аренду земельных участков, | | | | | | | | | | находящихся в собственности | | | | | | | | | | Калужской области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы на исполнение задачи | тыс. рублей | | | | | | | | | 3.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 3 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов: | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Удельный вес количества сданных | % | | | | | | | | | в аренду земельных участков, | | | | | | | | | | подлежащих передаче в аренду в | | | | | | | | | | текущем периоде | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Действующие обязательства | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | III. В сфере малого предпринимательства | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Цель 1. Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 1.1 Реализация ОЦП | | | | | | | | | | "Государственная поддержка и | | | | | | | | | | развитие малого | | | | | | | | | | предпринимательства в Калужской | | | | | | | | | | области на 2007 - 2009 годы" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Объемы оборота малых | млрд. рублей | | | | | | | | | предприятий | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Объем инвестиций в основной | млн. рублей | | | | | | | | | капитал малых предприятий | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Размер средней заработной платы | руб. | | | | | | | | | на малых предприятиях | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов: | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Создание дополнительных рабочих | ед. | | | | | | | | | мест в сфере малого | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Увеличение выручки от | % к предыдущему | | | | | | | | | реализации продукции (товаров, | году | | | | | | | | | услуг) | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Действующие обязательства | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | IV. В сфере прикладных научных исследований в области национальной экономики | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Цель 1. Реализация мероприятий ОЦП "Развитие инновационной деятельности в Калужской области на 2005 - 2010 годы" | | | Устойчивое экономическое развитие Калужской области с использованием инновационного потенциала | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 1.1 Развитие | | | | | | | | | | инновационной инфраструктуры | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Количество бизнес-инкубаторов, | ед. | | | | | | | | | инновационных центров и др. | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 1.2 Поддержка | | | | | | | | | | инновационных проектов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Количество поддержанных | ед. | | | | | | | | | инновационных проектов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Привлеченные внебюджетные | руб. | | | | | | | | | средства на финансирование | | | | | | | | | | инновационных проектов в | | | | | | | | | | расчете на 1 рубль средств | | | | | | | | | | областного бюджета | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.2. | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 1.3 Кадровое обеспечение | | | | | | | | | | инновационной деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Количество подготовленных | чел | | | | | | | | | инновационных менеджеров | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.3 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 1.4 Привлечение | | | | | | | | | | российских и иностранных | | | | | | | | | | инвесторов для реализации | | | | | | | | | | инновационных проектов в сфере | | | | | | | | | | высоких технологий (технопарки) | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Количество заключенных | ед. | | | | | | | | | инвестиционных договоров | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Сумма инвестиций | млн. рублей | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Площадь земельных участков, | га | | | | | | | | | отведенных для размещения | | | | | | | | | | объектов технопарка | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Участие в международных и | ед. | | | | | | | | | общероссийских выставках в | | | | | | | | | | области высоких технологий | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.4 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Увеличение объема выпуска | % к предыдущему | | | | | | | | | инновационной продукции | году | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Объем незавершенного | тыс. рублей | 2 | | | | | | | | строительства по объектам | | | | | | | | | | капитального строительства | | | | | | | | | | субъекта РФ и муниципальных | | | | | | | | | | образований по состоянию на 31 | | | | | | | | | | декабря календарного года | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Удельный вес незавершенного | % | 3 | | | | | | | | строительства в общем объеме | | | | | | | | | | инвестиций | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Действующие обязательства | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | V. В сфере промышленности | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Развитие лесопромышленного комплекса | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Цель 1. Реализация мероприятий ОЦП "Развитие лесопромышленного комплекса Калужской области на 2006 - 2010 годы" | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 1.1. Содействие | | | | | | | | | | увеличению мощностей по | | | | | | | | | | заготовке и глубокой | | | | | | | | | | переработке древесных ресурсов | | | | | | | | | | Калужской области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Ежегодный прирост заготовки | % к предыдущему | | | | | | | | | древесины | году | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 1.2. Содействие | | | | | | | | | | формированию и функционированию | | | | | | | | | | центров компетенций, | | | | | | | | | | информационная поддержка | | | | | | | | | | программных мероприятий: | | | | | | | | | | опубликование информационных | | | | | | | | | | материалов в средствах массовой | | | | | | | | | | информации, проведение | | | | | | | | | | конференций, семинаров, | | | | | | | | | | выставок; издание отраслевой | | | | | | | | | | газеты | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Комплектация центров | укомплектованных | | | | | | | | | компетенций оборудованием для | центров | | | | | | | | | обучения (оргтехникой) | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Количество проведенных | ед. | | | | | | | | | семинаров, выставок, | | | | | | | | | | конференций | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.2 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Индекс промышленного | % к предыдущему | | | | | | | | | производства в деревообработке | году | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Индекс промышленного | % к предыдущему | | | | | | | | | производства бумаги, картона и | году | | | | | | | | | изделий из них | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Принимаемые обязательства | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Развитие строительного комплекса | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Цель 1. Реализация мероприятий ОЦП "Развитие строительного комплекса Калужской области на 2008 - 2012 годы" | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 1.1 Создание условий для | | | | | | | | | | перспективного развития | | | | | | | | | | организаций строительного | | | | | | | | | | комплекса с использованием | | | | | | | | | | местных ресурсов, в том числе в | | | | | | | | | | южных и западных районах | | | | | | | | | | области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Индекс промышленного | % к предыдущему | | | | | | | | | производства неметаллических | году | | | | | | | | | минеральных продуктов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 1.2 Информационная | | | | | | | | | | поддержка программных | | | | | | | | | | мероприятий: опубликование | | | | | | | | | | информационных материалов в | | | | | | | | | | средствах массовой информации, | | | | | | | | | | проведение межрегиональной | | | | | | | | | | научно-практической | | | | | | | | | | конференции, семинаров, | | | | | | | | | | выставок | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Количество проведенных | ед. | | | | | | | | | семинаров, выставок, | | | | | | | | | | конференций | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.2 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Удовлетворение потребности | % к спросу | | | | | | | | | строительного комплекса области | | | | | | | | | | в материалах, изделиях и | | | | | | | | | | конструкциях региональных | | | | | | | | | | производителей | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Действующие обязательства | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | VI. В сфере транспорта | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Цель 1. Обеспечение полного удовлетворения потребностей населения области в транспортных услугах | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 1.1. Организация | | | | | | | | | | перевозок пассажиров | | | | | | | | | | автомобильным, железнодорожным | | | | | | | | | | и речным транспортом на | | | | | | | | | | социально значимых маршрутах, | | | | | | | | | | включая открытие новых | | | | | | | | | | маршрутов и увеличение | | | | | | | | | | количества рейсов, выполняемых | | | | | | | | | | транспортом общего пользования | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Количество маршрутов, связанных | ед. | | | | | | | | | с выполнением государственного | | | | | | | | | | заказа | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Объем выполненных рейсов на | ед. | | | | | | | | | маршрутах, связанных с | | | | | | | | | | выполнением государственного | | | | | | | | | | заказа | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Количество перевезенных | чел | | | | | | | | | пассажиров на маршрутах, | | | | | | | | | | связанных с выполнением | | | | | | | | | | государственного заказа | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Увеличение количества | % к предыдущему | | | | | | | | | перевезенных пассажиров на | году | | | | | | | | | маршрутах, связанных с | | | | | | | | | | выполнением государственного | | | | | | | | | | заказа, при обеспечении полной | | | | | | | | | | компенсации убытков от | | | | | | | | | | осуществления перевозок | | | | | | | | | | пассажиров автомобильным, | | | | | | | | | | железнодорожным и речным | | | | | | | | | | транспортом | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Действующие обязательства | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | VII. В сфере туризма | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Цель 1. Создание в Калужской области современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического | | | комплекса, обеспечивающего возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в | | | туристических услугах | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 1.1 Реализация ОЦП | | | | | | | | | | "Развитие туризма в Калужской | | | | | | | | | | области на 2006 - 2010 годы" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Объем туристических услуг | млн. рублей | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Объем гостиничных услуг и | млн. рублей | | | | | | | | | аналогичных средств размещения | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Объем услуг учреждений культуры | млн. рублей | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Увеличение внутреннего | чел. | | | | | | | | | туристского потока | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Действующие обязательства | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | VIII. В сфере инвестиционной деятельности | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Цель 1. Представление инвестиционного потенциала Калужской области | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 1.1. Распространение | | | | | | | | | | информации об инвестиционном | | | | | | | | | | потенциале области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Количество визитов | ед. | | | | | | | | | потенциальных | | | | | | | | | | компании-инвесторов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | | | | | | | | | | задачи 1.2 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | в том числе | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Представление инвестиционного | тыс. рублей | | | | | | | | | потенциала | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Международное сотрудничество | тыс. рублей | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 1.2. Развитие | | | | | | | | | | индустриальных парков | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Площадь индустриальных парков, | га | | | | | | | | | обеспеченных инженерной | | | | | | | | | | инфраструктурой, предлагаемых | | | | | | | | | | для размещения новых | | | | | | | | | | предприятий | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.2 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 1.3 Выполнение | | | | | | | | | | обязательств перед инвесторами | | | | | | | | | | по предоставлению субсидий на | | | | | | | | | | возмещение расходов по уплате | | | | | | | | | | суммы налога на прибыль | | | | | | | | | | организаций, зачисленной в | | | | | | | | | | областной бюджет | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Количество договоров о | ед. | | | | | | | | | предоставлении субсидии | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.3 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Объем инвестиционных | млрд. рублей | | | | | | | | | соглашений, подписанных | | | | | | | | | | Правительством Калужской | | | | | | | | | | области с инвесторами | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | | % к предыдущему | | | | | | | | | | году | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Государственные учреждения, подведомственные министерству | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Цель 1. Обеспечение информационного обслуживания населения средствами массовой информации | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 1.1. Расширение зон | | | | | | | | | | вещания по районам Калужской | | | | | | | | | | области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Охват телевещания на территории | % | | | | | | | | | Калужской области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Цель 2. Обеспечение повышения социально-экономического развития Калужской области за счет использования | | | современных геоинформационных и космических технологий | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 2.1 Информационное | | | | | | | | | | обеспечение органов | | | | | | | | | | государственной власти и | | | | | | | | | | органов местного | | | | | | | | | | самоуправления, оказание | | | | | | | | | | государственных и | | | | | | | | | | информационных услуг с | | | | | | | | | | применением технологии "одного | | | | | | | | | | окна" для населения и | | | | | | | | | | хозяйствующих субъектов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Предоставление (по запросам) | ед. | | | | | | | | | картографических материалов в | (кол-во | | | | | | | | | электронном виде и на бумажных | запросов) | | | | | | | | | носителях на безвозмездной и | | | | | | | | | | платной основе | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 2.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 2 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Доходы, полученные от | тыс. рублей | | | | | | | | | предоставления информационных | | | | | | | | | | услуг, оказываемых населению и | | | | | | | | | | хозяйствующим субъектам на | | | | | | | | | | платной основе | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Цель 3. Реализация инновационных проектов в области высоких технологий посредством создания технопарка "Обнинск" | | | в рамках государственной программы | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 3.1 Привлечение | | | | | | | | | | российских и иностранных | | | | | | | | | | инвесторов для реализации | | | | | | | | | | инновационных проектов в сфере | | | | | | | | | | высоких технологий (технопарки) | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Количество заключенных | шт. | | | | | | | | | инвестиционных договоров | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 3.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 3 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Увеличение суммы инвестиций по | % к предыдущему | | | | | | | | | заключенным договорам | году | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Цель 4. Содействие туристской деятельности на территории Калужской области и создание благоприятных условий для | | | ее развития | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 4.1 Определение и | | | | | | | | | | поддержание приоритетных | | | | | | | | | | направлений туристской | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Объем услуг, оказанных в сфере | тыс. рублей | | | | | | | | | въездного туризма | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 4.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 4 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Увеличение объема туристических | % к предыдущему | | | | | | | | | услуг, оказанных ГУ "Калужский | году | | | | | | | | | край" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Цель 5. Совершенствование методов управления государственным имуществом и повышение эффективности его | | | использования, организация государственной регистрации прав собственности Калужской области на недвижимое | | | имущество и сделок с ним, обеспечение органов власти информацией о государственном имуществе | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 5.1. Повышение | | | | | | | | | | эффективности использования | | | | | | | | | | государственного имущества, | | | | | | | | | | закрепленного на праве | | | | | | | | | | оперативного управления | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Отношение суммы доходов, | % | | | | | | | | | получаемых от хозяйственной | | | | | | | | | | деятельности, к сумме | | | | | | | | | | финансирования из областного | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 5.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 5 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов: | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Увеличение суммы доходов, | тыс. рублей | | | | | | | | | получаемых в результате ведения | | | | | | | | | | хозяйственной деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Цель 6. Содействие привлечению внешних инвестиций в экономику Калужской области | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Задача 6.1 Сопровождение | | | | | | | | | | инвестиционных проектов и | | | | | | | | | | информационно-консультативное | | | | | | | | | | обеспечение инвесторов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Количество договоров на | ед. | | | | | | | | | сопровождение инвестиционных | | | | | | | | | | проектов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 6.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы на исполнение цели 6 | тыс. рублей | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Увеличение количества договоров | ед. | | | | | | | | | на сопровождение инвестиционных | | | | | | | | | | проектов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Итого расходы бюджета | тыс. рублей | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | в том числе: | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы на действующие | тыс. рублей | | | | | | | | | обязательства | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Расходы на принимаемые | тыс. рублей | | | | | | | | | обязательства | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Другие расходы с учетом | тыс. рублей | | | | | | | | | содержания аппарата | | | | | | | | | | министерства и деятельности по | | | | | | | | | | министерству, предусмотренной | | | | | | | | | | Положением о министерстве | | | | | | | | | | экономического развития | | | | | | | | | | Калужской области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Всего расходы по министерству | тыс. рублей | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| | | Доля расходов, формируемых в | % | | | | | | | | | рамках программно-целевого | | | | | | | | | | метода | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|