Расширенный поиск

Постановление Правительства Калужской области от 26.05.2008 № 208





                          КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


     26 мая 2008 г.
     N 208


                 Об основных направлениях бюджетной и
               налоговой политики Калужской области на
           2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов


     Рассмотрев представленные  основные   направления   бюджетной   и
налоговой  политики Калужской области на 2009 год и на плановый период
2010 и 2011 годов, Правительство Калужской области

     ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Одобрить основные направления бюджетной и  налоговой  политики
Калужской  области  на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов
(приложение N 1).
     2. Главным  распорядителям  средств областного бюджета до 18 июня
2008 года представить на рассмотрение в Правительство области  доклады
о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетною
планирования по прилагаемым формам (приложения N 2 - N 13).
     3. Министерству   финансов   области   совместно   с  отраслевыми
министерствами  области  до  10  июня  2008  года  подготовить  доклад
Губернатору  области  об  основных  направлениях бюджетной и налоговой
политики Калужской области на 2009 год и на  плановый  период  2010  и
2011 годов для выступления в Законодательном Собрании области.


     Заместитель Губернатора
     Калужской области М.А.Акимов



     Приложение N 1
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 26 мая 2008 г. N 208


              Основные направления бюджетной и налоговой
               политики Калужской области на 2009 год и
                 на плановый период 2010 и 2011 годов

     Бюджетная и налоговая политика Калужской  области  на  трехлетний
период     направлена     на     достижение     долгосрочных     целей
социально-экономического развития Калужской области, разрабатывается в
целях  обеспечения  устойчивого  экономического роста и инвестиционной
активности в предстоящем периоде,  социальной  стабильности,  а  также
решения комплекса задач по повышению уровня и качества жизни населения
Калужской  области,  создания  потенциала  для  будущего  развития   и
содержит  основные  направления  и  ориентиры  бюджетной  и  налоговой
политики на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов.

          I. Основные задачи бюджетной политики на 2009 год
               и на плановый период 2010 и 2011 годов:

     - разработка  и  утверждение  областного бюджета на 2009 год и на
плановый период 2010 и 2011 годов как основы обеспечения стабильности,
предсказуемости и преемственности бюджетной политики,  достойной жизни
населения Калужской области и устойчивого  роста  экономики  Калужской
области;
     - проведение  взвешенной  и  ответственной  бюджетной   политики,
бюджетных    правил    и    процедур,   обеспечивающих   прозрачность,
подотчетность,  эффективность и результативность  бюджетных  расходов,
как   необходимое   условие   устойчивого  экономического  развития  и
реализации стратегических приоритетов развития Калужской области;
     - обеспечение реалистичности и надежности экономических прогнозов
и  предпосылок,   положенных   в   основу   бюджетного   планирования,
рациональное использование доходов бюджета для реализации социальной и
инвестиционной политики Калужской области;
     - активное  участие  Калужской  области в реализации приоритетных
национальных проектов;
     - своевременное  внесение  изменений  и  дополнений в нормативные
правовые акты Калужской области при принятии и  уточнении  нормативных
правовых актов на федеральном уровне;
     - подготовка  и  утверждение  докладов   главных   распорядителей
средств  областного  бюджета  о  результатах  и  основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования с  учетом  проектировки
своих   бюджетных  расходов  на  основе  показателей,  характеризующих
осуществление поставленных  перед  ними  целей  и  задач,  определение
показателей  эффективности  в  целях  формирования областного бюджета,
ориентированного на результат;
     - дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений как стимула
для более эффективного использования денежных средств в  муниципальных
образованиях   Калужской   области,  укрепления  экономической  основы
органов  местного  самоуправления,  повышение  уровня  прозрачности  и
предсказуемости формирования межбюджетных трансфертов на среднесрочную
перспективу;
     - применение  механизмов,  стимулирующих  бюджетные  учреждения к
повышению качества оказываемых ими  услуг  и  повышению  эффективности
бюджетных   расходов,   обеспечение   самостоятельности,  мотивации  и
ответственности   главных   распорядителей   бюджетных   средств,   их
структурных   подразделений  и  должностных  лиц  в  целях  достижения
планируемых результатов в рамках принятых финансовых ограничений;
     - продолжение  работы по оптимизации мероприятий и сети бюджетных
учреждений с одновременной модернизацией базовых бюджетных  учреждений
с целью повышения качества предоставляемых государственных услуг;
     - предоставление   большей    самостоятельности    и    повышение
ответственности  получателей бюджетных средств через механизм перехода
к бюджетному планированию расходов на  предоставление  соответствующей
услуги  в  отдельных бюджетных учреждениях,  перешедших на нормативное
подушевое финансирование;
     - решение  социальных  задач,  реализация  экономически  значимых
программ  и  мероприятий,   направленных   на   дальнейшее   повышение
жизненного уровня населения Калужской области;
     - обеспечение перехода на  современные  механизмы  финансирования
бюджетных  услуг,  в том числе за счет перевода отдельных учреждений в
форму  автономных  учреждений,  передачи   части   функций   бюджетных
учреждений  в негосударственный сектор,  с использованием в дальнейшем
механизма  государственного  заказа,  что,  в  свою   очередь,   будет
способствовать  развитию  конкурентной  среды  и  привлечению  частных
инвестиций на условиях государственно-частного партнерства.

         II. Первоочередные задачи и направления бюджетной и
                 налоговой политики в области доходов

     Бюджетная и налоговая политика в области доходов будет направлена
на увеличение объема доходов бюджета Калужской области.
     Достижение указанной   задачи   будет   осуществляться   за  счет
мероприятий по следующим направлениям:
     - активизация  работы  органов  исполнительной  власти  Калужской
области совместно  с  территориальными  органами  федеральных  органов
государственной  власти  по  Калужской  области  и  органами  местного
самоуправления   Калужской   области    по    дальнейшему    выявлению
дополнительных   финансовых   ресурсов,   в  первую  очередь  за  счет
налогового имущества;
     - осуществление   контроля   за   соблюдением   законодательства,
продолжение  практики  применения  мер,  направленных  на   пресечение
противозаконной деятельности и теневых экономических операций;
     - оптимизация  объема   налоговых   льгот   -   режим   льготного
налогообложения  должен  применяться  с  учетом  оценки  эффективности
предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот,  отказ
от  социальных  налоговых  льгот  с  последующим  переходом к льготам,
носящим инвестиционный характер;
     - реализация  мер,  направленных на повышение официальных доходов
работающего населения;
     - продолжение  работы,  направленной  на  развитие налоговой базы
области,  в том числе по проектам создания и  развития  инфраструктуры
индустриальных парков.

          III. Первоочередные задачи и направления бюджетной
               и налоговой политики в области расходов

     Бюджетная стратегия  на  среднесрочную  перспективу  должна  быть
ориентирована  на  содействие  социальному  и  экономическому развитию
Калужской  области   при   безусловном   повышении   эффективности   и
результативности бюджетных расходов.  При ее формировании и реализации
необходимо решить следующие первоочередные задачи:
     - обеспечение     максимально    эффективного    и    прозрачного
использования бюджетных средств с целью достижения конечных  измеримых
общественно  значимых  результатов,  ведущих  к дальнейшему увеличению
финансовых   возможностей   областного   бюджета   на    среднесрочную
перспективу;
     - поддержка мер по улучшению демографической ситуации в Калужской
области,  повышение  престижа  семейного  воспитания детей,  поддержка
института семьи;
     - дальнейшее повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, в
том числе  в  непосредственной  увязке  размеров  заработной  платы  с
конкретными  показателями труда,  переход на отраслевые системы оплаты
труда работников государственных учреждений социального обслуживания и
культуры;  принятие  новых  расходных  обязательств  в  зависимости от
оценки финансовых возможностей областного бюджета и  оценки  ожидаемой
эффективности;
     - упорядочение процесса  планирования  и  учета  ассигнований  на
реализацию  долгосрочных  целевых  программ  и  бюджетных инвестиций в
объекты областной и муниципальной собственности;
     - субсидирование  расходов  по созданию и развитию инфраструктуры
индустриальных парков  и  технопарков  для  реализации  стратегических
инвестиционных проектов;
     - ведение  реестра   расходных   обязательств   с   целью   учета
действующих  расходных обязательств и оценки объема средств областного
бюджета, необходимых для их исполнения на трехлетнюю перспективу;
     - установление    взаимосвязи   между   затраченными   бюджетными
ресурсами  и  полученными   результатами,   оценка   экономической   и
социальной    эффективности   тех   или   иных   видов   деятельности,
финансируемых   из   областного   бюджета;   применение    механизмов,
стимулирующих  бюджетные  учреждения  к повышению качества оказываемых
ими услуг и эффективности бюджетных расходов;
     - обеспечение жесткого контроля со стороны главных распорядителей
бюджетных средств за обязательствами,  принимаемыми  подведомственными
бюджетными учреждениями, и рационализацией расходов;
     - формирование расходов областного бюджета исходя из  показателей
критериев  и уровней оценки докладов субъектов бюджетного планирования
для  достижения  целевых  значений  показателей   результативности   и
эффективности    оказания    бюджетных   услуг,   отражающих   степень
удовлетворения потребителей этими услугами;
     - обеспечение    нормативного    финансирования   государственных
образовательных учреждений,  связанного  с  предоставлением  услуг  по
образованию,  воспитанию  и  содержанию  детей,  в  расчете  на одного
обучающегося,    воспитанника,    и     государственных     учреждении
здравоохранения,   оказывающих   специализированную   психиатрическую,
наркологическую,  противотуберкулезную медицинскую помощь в расчете на
одного  пролеченного  больного  и  на одно амбулаторно-поликлиническое
посещение;
     - совершенствование  системы  социальной  поддержки  граждан  при
оплате жилищных и коммунальных услуг и переход к  предоставлению  всех
социальных  выплат  по  оплате  жилья  и  коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в денежной форме;
     - переход на нормативное подушевое финансирование государственных
учреждений, предоставляющих социальные услуги;
     - поддержка мер,  направленных на предупреждение безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних;
     - переход  на  современные принципы осуществления государственных
капитальных вложений на основе заключения контрактов  на  весь  период
реализации    инвестиционного    проекта,    предусматривающих   четко
зафиксированные  обязательства   подрядчика   по   сдаче   объекта   в
эксплуатацию и обязательства по финансированию,  которые не могут быть
пересмотрены;
     - обеспечение  выполнения  программы  дорожных  работ  и адресной
инвестиционной   программы    по    социально    значимым    объектам,
сконцентрировав при этом бюджетные ресурсы на завершении строительства
вводных объектов, сокращении незавершенного строительства;
     - реализация  областных  целевых программ,  их оценка посредством
применения показателей общественной и экономической эффективности;
     - обеспечение   реализации   основных   направлений  приоритетных
национальных проектов;
     - реализация комплексного проекта модернизации образования;
     - реализация проектов  по  профессиональной  ориентации  учащейся
молодежи, поддержке молодых специалистов;
     - стимулирование реформы жилищно-коммунального хозяйства в  целях
оказания помощи конкретным людям.

            IV. Политика в области межбюджетных отношений

     Основные задачи в области межбюджетных отношений:
     - совершенствование регионального бюджетного  законодательства  в
направлении   формирования  достаточной  доходной  базы  муниципальных
образований Калужской области;
     - определение  на  среднесрочный  период приоритетных направлений
финансовой поддержки расходных обязательств муниципальных  образований
Калужской области,  оказываемой из областного бюджета в форме субсидий
и иных межбюджетных трансфертов,  с целью  упорядочения  и  сокращения
форм   и   видов   перечислений  средств  муниципальным  образованиям,
расширения  прав  муниципальных  образований  Калужской  области   при
использовании межбюджетных трансфертов;
     - осуществление  распределения  большинства  видов   межбюджетных
субсидий  исходя из обеспеченности муниципальных образований Калужской
области  объектами   инфраструктуры,   показателя   уровня   бюджетной
обеспеченности    и   при   условии   достижения   органами   местного
самоуправления конкретных конечных результатов.

             V. Политика в области государственного долга

     Основными принципами политики в  области  государственного  долга
являются:
     - продолжение практики  оказания  государственной  поддержки  для
развития  экономики области посредством предоставления государственных
гарантий субъектам инвестиционной деятельности;
     - сокращение стоимости обслуживания;
     - совершенствование механизмов управления государственным долгом,
в   том   числе   за   счет  применения  формализованных  процедур  по
заимствованиям;
     - открытость  информации  об  объеме,  структуре государственного
долга и расходах на обслуживание государственного долга.

                 VI. Учет, отчетность и контроль при
                   казначейском исполнении бюджетов

     Основными задачами  казначейского исполнения областного и местных
бюджетов Калужской области являются:
     - проведение  кассовых  операций  в  ходе исполнения областного и
местных бюджетов Калужской области,  осуществление предварительного  и
текущего   контроля   за   соблюдением   бюджетного   законодательства
участниками бюджетного процесса;
     - контроль  и  учет  объемов  бюджетных  обязательств получателей
средств областного и  местных  бюджетов  Калужской  области,  проверка
государственных  контрактов,  договоров  на  закупку  товаров  (работ,
услуг)  на  соответствие  требованиям  законодательства  о  размещении
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение работ и оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд;
     - составление    отчетности    об    исполнении    областного   и
консолидированного    бюджетов     Калужской     области,     оказание
методологической  помощи  по ведению бюджетного учета органам местного
самоуправления,   организациям   и   учреждениям,   финансируемым   из
областного и местного бюджетов;
     - проведение анализа поступления и выбытия средств  областного  и
местного   бюджетов   Калужской  области,  в  том  числе  межбюджетных
трансфертов из бюджетов других уровней  бюджетной  системы  Российской
Федерации, в процессе исполнения бюджетов, а также остатков средств на
конец периода на счетах бюджетов,  предназначенных  для  распределения
получателям    бюджетных    средств,    погашения    основной    суммы
государственного и муниципального долга.

                           VII. Заключение

     Настоящие основные направления  бюджетной  и  налоговой  политики
Калужской  области  направлены  на  реализацию  бюджетной стратегии на
среднесрочную   перспективу,   укрепление   конкурентных   преимуществ
Калужской   области,  раскрытие  инновационного  потенциала,  создание
необходимых  условий  для   поступательного   социально-экономического
развития  Калужской  области,  обеспечение  предсказуемости расходов и
увязки инвестиционной и  бюджетной  политики,  возможности  заключения
долгосрочных  контрактов,  а также на безусловное исполнение как ранее
принятых,  так  и  принимаемых   расходных   обязательств,   повышение
эффективности и результативности бюджетных расходов.



     Приложение N 2
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 26.05.2008 N 208


          К докладу министра экономического развития области
          о результатах и основных направлениях деятельности
                  субъектов бюджетного планирования

|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|  |    Наименование показателей      |     Единицы       |  Отчетный     |   Текущий   |  Очередной  |  Плановый     |
|  |                                  |    измерения      |   период      | финансовый  | финансовый  |   период      |
|  |                                  |                   |               |     год     |     год     |               |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  |                                  |                   | 2006  | 2007  |  2008 год   |  2009 год   | 2010  | 2011  |
|  |                                  |                   | год   | год   |             |             | год   | год   |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  |                         Действующие обязательства                                                                |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                            1. В сфере имущественных отношений                                                       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель 1. Получение дополнительных доходов областного бюджета от использования имущества, находящегося в областной |
|  |                                          собственности                                                           |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 1.1. Передача             |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | государственного имущества       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | Калужской области в аренду       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатель деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Доходы, полученные от сдачи в    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | аренду имущества, находящегося   |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | в государственной собственности  |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 1.1                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 1.2. Реализация           |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | государственного имущества       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | Калужской области                |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатели деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Доходы, полученные от продажи    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | акций и иных форм участия в      |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | капитале                         |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Доходы, полученные от            |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | реализации иного имущества       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 1.2.                      |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 1.3. Получение части      |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | доходов от государственных       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | унитарных предприятий субъектов  |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | РФ                               |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатель деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Доходы, полученные от            |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | перечисления части прибыли,      |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | остающейся после уплаты налогов  |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | и иных обязательных платежей     |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 1.3.                      |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 1.4. Получение доходов    |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | от дивидендов по акциям,         |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | находящимся в государственной    |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | собственности области            |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатель деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Доходы, полученные от            |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | дивидендов по акциям             |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 1.4                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | цели 1                           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | расходов.                        |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Увеличение поступлений           | % к предыдущему   |       |       |             |             |       |       |
|  | неналоговых доходов,             |       году        |       |       |             |             |       |       |
|  | администрируемых министерством,  |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | в областной бюджет               |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Цель 2. Повышение эффективности управления государственным имуществом                                            |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 2.1 Выполнение            |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | инвентаризационных мероприятий   |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | в отношении недвижимого          |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | имущества, находящегося в        |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | государственной собственности    |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | области                          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатели деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Количество объектов, подлежащих  |       ед.         |       |       |             |             |       |       |
|  | инвентаризации                   |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы на выполнение            |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | инвентаризационных мероприятий   |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 2.1                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 2.2. Проведение           |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | страхования государственного     |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | имущества Калужской области и    |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | государственная регистрация      |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | прав на государственное          |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | имущество Калужской области      |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатели деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Количество застрахованных        |       ед.         |       |       |             |             |       |       |
|  | объектов                         |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы на страхование объектов  |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Количество зарегистрированных    |       ед.         |       |       |             |             |       |       |
|  | объектов                         |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы на государственную       |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | регистрацию                      |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 2.2                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | цели 2                           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | расходов:                        |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Увеличение активов области       | % к предыдущему   |       |       |             |             |       |       |
|  | посредством определения          |       году        |       |       |             |             |       |       |
|  | реальной стоимости имущества     |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  |                         Действующие обязательства                                                                |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  |                         II. В сфере земельных отношений                                                          |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель 1. Осуществление полномочий в области земельных отношений в соответствии с действующим законодательством    |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 1.1. Разграничение        |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | государственной собственности    |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | на землю                         |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатели деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Проведение работ по межеванию    |      кв. м        |       |       |             |             |       |       |
|  | земельных участков               |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Постановка земельных участков    |      кв. м        |       |       |             |             |       |       |
|  | на кадастровый учет              |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Государственная регистрация      |      кв. м        |       |       |             |             |       |       |
|  | права собственности Калужской    |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | области на земельные участки     |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 1.1                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 1.2. Реализация           |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | преимущественного права покупки  |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | Калужской областью земли при     |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | продаже земель                   |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | сельскохозяйственного            |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | назначения                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатель деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Приобретение земель              |      кв. м        |       |       |             |             |       |       |
|  | сельскохозяйственного            |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | назначения в собственность       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | Калужской области                |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 1.2                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 1.3 Реализация ОЦП        |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | "Использование результатов       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | космической деятельности и       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | современных геоинформационных    |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | технологий в целях ускорения     |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | социально-экономического         |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | развития и повышения             |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | конкурентоспособности Калужской  |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | области (2007 - 2010 годы)"      |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатель деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Площадь населенных пунктов, на   |      кв. м        |       |       |             |             |       |       |
|  | которые созданы базовые слои     |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | цифровых пространственных        |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | данных масштаба 1:2000           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Количество районов (включая      |       ед.         |       |       |             |             |       |       |
|  | пригород г. Калуги), по которым  |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | актуализированы базовые          |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | цифровые пространственные        |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | данные масштаба 1:10000 в        |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | векторном виде                   |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Создание муниципальных           |       ед.         |       |       |             |             |       |       |
|  | ГИС-центров, осуществляющих:     |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | - информационное обеспечение     |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | деятельности органов местного    |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | самоуправления области;          |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | - предоставление платных услуг   |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | хозяйствующим субъектам и        |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | инвесторам                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 1.3                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | цели 1                           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | расходов:                        |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Удельный вес площади земельных   |        %          |       |       |             |             |       |       |
|  | участков, зарегистрированных в   |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | собственность Калужской          |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | области, к общей площади         |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | земельных участков, подлежащих   |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | отнесению к областной            |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | собственности в текущем периоде  |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Цель 2. Повышение инвестиционной привлекательности региона                                                       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 2.1. Приобретение         |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | земельных участков в             |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | собственность Калужской области  |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | для развития региона             |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатель деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Приобретение земельных участков  |      кв. м        |       |       |             |             |       |       |
|  | в собственность Калужской        |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | области                          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы на исполнение задачи     |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | 2.1                              |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | цели 2                           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | расходов:                        |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Площадь земельных участков       |      кв. м        |       |       |             |             |       |       |
|  | областной формы собственности,   |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | предоставленных под реализацию   |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | инвестиционных проектов          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Цель 3. Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в собственности Калужской области  |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 3.1. Передача земельных   |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | участков Калужской области в     |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | аренду                           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатель деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Доходы, полученные от сдачи в    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | аренду земельных участков,       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | находящихся в собственности      |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | Калужской области                |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы на исполнение задачи     |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | 3.1                              |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | цели 3                           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | расходов:                        |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Удельный вес количества сданных  |        %          |       |       |             |             |       |       |
|  | в аренду земельных участков,     |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | подлежащих передаче в аренду в   |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | текущем периоде                  |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  |                         Действующие обязательства                                                                |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  |                         III. В сфере малого предпринимательства                                                  |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель 1. Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства                                   |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 1.1 Реализация ОЦП        |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | "Государственная поддержка и     |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | развитие малого                  |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | предпринимательства в Калужской  |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | области на 2007 - 2009 годы"     |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатели деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Объемы оборота малых             |   млрд. рублей    |       |       |             |             |       |       |
|  | предприятий                      |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Объем инвестиций в основной      |   млн. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | капитал малых предприятий        |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Размер средней заработной платы  |       руб.        |       |       |             |             |       |       |
|  | на малых предприятиях            |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 1.1                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | цели 1                           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | расходов:                        |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Создание дополнительных рабочих  |       ед.         |       |       |             |             |       |       |
|  | мест в сфере малого              |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | предпринимательства              |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Увеличение выручки от            | % к предыдущему   |       |       |             |             |       |       |
|  | реализации продукции (товаров,   |       году        |       |       |             |             |       |       |
|  | услуг)                           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  |                         Действующие обязательства                                                                |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  |               IV. В сфере прикладных научных исследований в области национальной экономики                       |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель 1. Реализация мероприятий ОЦП "Развитие инновационной деятельности в Калужской области на 2005 - 2010 годы" |
|  | Устойчивое экономическое развитие Калужской области с использованием инновационного потенциала                   |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 1.1 Развитие              |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | инновационной инфраструктуры     |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатели деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Количество бизнес-инкубаторов,   |       ед.         |       |       |             |             |       |       |
|  | инновационных центров и др.      |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 1.1                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 1.2 Поддержка             |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | инновационных проектов           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатели деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Количество поддержанных          |       ед.         |       |       |             |             |       |       |
|  | инновационных проектов           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Привлеченные внебюджетные        |       руб.        |       |       |             |             |       |       |
|  | средства на финансирование       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | инновационных проектов в         |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | расчете на 1 рубль средств       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | областного бюджета               |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 1.2.                      |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 1.3 Кадровое обеспечение  |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | инновационной деятельности       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатель деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Количество подготовленных        |       чел         |       |       |             |             |       |       |
|  | инновационных менеджеров         |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 1.3                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 1.4 Привлечение           |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | российских и иностранных         |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | инвесторов для реализации        |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | инновационных проектов в сфере   |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | высоких технологий (технопарки)  |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатель деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Количество заключенных           |       ед.         |       |       |             |             |       |       |
|  | инвестиционных договоров         |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Сумма инвестиций                 |   млн. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Площадь земельных участков,      |        га         |       |       |             |             |       |       |
|  | отведенных для размещения        |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | объектов технопарка              |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Участие в международных и        |       ед.         |       |       |             |             |       |       |
|  | общероссийских выставках в       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | области высоких технологий       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 1.4                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | цели 1                           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | расходов                         |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Увеличение объема выпуска        | % к предыдущему   |       |       |             |             |       |       |
|  | инновационной продукции          |       году        |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Объем незавершенного             |   тыс. рублей     |  2    |       |             |             |       |       |
|  | строительства по объектам        |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | капитального строительства       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | субъекта РФ и муниципальных      |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | образований по состоянию на 31   |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | декабря календарного года        |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Удельный вес незавершенного      |        %          |  3    |       |             |             |       |       |
|  | строительства в общем объеме     |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | инвестиций                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  |                         Действующие обязательства                                                                |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  |                         V. В сфере промышленности                                                                |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  |                         Развитие лесопромышленного комплекса                                                     |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель 1. Реализация мероприятий ОЦП "Развитие лесопромышленного комплекса Калужской области на 2006 - 2010 годы"  |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 1.1. Содействие           |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | увеличению мощностей по          |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | заготовке и глубокой             |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | переработке древесных ресурсов   |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | Калужской области                |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатель деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Ежегодный прирост заготовки      | % к предыдущему   |       |       |             |             |       |       |
|  | древесины                        |       году        |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 1.1                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 1.2. Содействие           |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | формированию и функционированию  |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | центров компетенций,             |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | информационная поддержка         |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | программных мероприятий:         |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | опубликование информационных     |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | материалов в средствах массовой  |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | информации, проведение           |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | конференций, семинаров,          |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | выставок; издание отраслевой     |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | газеты                           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатели деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Комплектация центров             | укомплектованных  |       |       |             |             |       |       |
|  | компетенций оборудованием для    |     центров       |       |       |             |             |       |       |
|  | обучения (оргтехникой)           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Количество проведенных           |       ед.         |       |       |             |             |       |       |
|  | семинаров, выставок,             |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | конференций                      |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 1.2                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | цели 1                           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | расходов                         |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Индекс промышленного             | % к предыдущему   |       |       |             |             |       |       |
|  | производства в деревообработке   |       году        |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Индекс промышленного             | % к предыдущему   |       |       |             |             |       |       |
|  | производства бумаги, картона и   |       году        |       |       |             |             |       |       |
|  | изделий из них                   |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  |                         Принимаемые обязательства                                                                |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  |                         Развитие строительного комплекса                                                         |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель 1. Реализация мероприятий ОЦП "Развитие строительного комплекса Калужской области на 2008 - 2012 годы"      |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 1.1 Создание условий для  |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | перспективного развития          |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | организаций строительного        |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | комплекса с использованием       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | местных ресурсов, в том числе в  |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | южных и западных районах         |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | области                          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатель деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Индекс промышленного             | % к предыдущему   |       |       |             |             |       |       |
|  | производства неметаллических     |       году        |       |       |             |             |       |       |
|  | минеральных продуктов            |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 1.1                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 1.2 Информационная        |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | поддержка программных            |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | мероприятий: опубликование       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | информационных материалов в      |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | средствах массовой информации,   |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | проведение межрегиональной       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | научно-практической              |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | конференции, семинаров,          |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | выставок                         |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатель деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Количество проведенных           |       ед.         |       |       |             |             |       |       |
|  | семинаров, выставок,             |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | конференций                      |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 1.2                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | цели 1                           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | расходов                         |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Удовлетворение потребности       |    % к спросу     |       |       |             |             |       |       |
|  | строительного комплекса области  |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | в материалах, изделиях и         |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | конструкциях региональных        |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | производителей                   |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  |                         Действующие обязательства                                                                |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  |                         VI. В сфере транспорта                                                                   |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель 1. Обеспечение полного удовлетворения потребностей населения области в транспортных услугах                 |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 1.1. Организация          |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | перевозок пассажиров             |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | автомобильным, железнодорожным   |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | и речным транспортом на          |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | социально значимых маршрутах,    |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | включая открытие новых           |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | маршрутов и увеличение           |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | количества рейсов, выполняемых   |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | транспортом общего пользования   |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатели деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Количество маршрутов, связанных  |       ед.         |       |       |             |             |       |       |
|  | с выполнением государственного   |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | заказа                           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Объем выполненных рейсов на      |       ед.         |       |       |             |             |       |       |
|  | маршрутах, связанных с           |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | выполнением государственного     |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | заказа                           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Количество перевезенных          |       чел         |       |       |             |             |       |       |
|  | пассажиров на маршрутах,         |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | связанных с выполнением          |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | государственного заказа          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 1.1                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | цели 1                           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | расходов                         |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Увеличение количества            | % к предыдущему   |       |       |             |             |       |       |
|  | перевезенных пассажиров на       |       году        |       |       |             |             |       |       |
|  | маршрутах, связанных с           |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | выполнением государственного     |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | заказа, при обеспечении полной   |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | компенсации убытков от           |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | осуществления перевозок          |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | пассажиров автомобильным,        |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | железнодорожным и речным         |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | транспортом                      |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  |                         Действующие обязательства                                                                |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  |                        VII. В сфере туризма                                                                      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель 1. Создание в Калужской области современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического       |
|  | комплекса, обеспечивающего возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в        |
|  | туристических услугах                                                                                            |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 1.1 Реализация ОЦП        |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | "Развитие туризма в Калужской    |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | области на 2006 - 2010 годы"     |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатели деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Объем туристических услуг        |   млн. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Объем гостиничных услуг и        |   млн. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | аналогичных средств размещения   |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Объем услуг учреждений культуры  |   млн. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 1.1                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | цели 1                           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | расходов                         |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Увеличение внутреннего           |       чел.        |       |       |             |             |       |       |
|  | туристского потока               |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  |                         Действующие обязательства                                                                |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  |                         VIII. В сфере инвестиционной деятельности                                                |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель 1. Представление инвестиционного потенциала Калужской области                                               |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 1.1. Распространение      |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | информации об инвестиционном     |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | потенциале области               |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатели деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Количество визитов               |       ед.         |       |       |             |             |       |       |
|  | потенциальных                    |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | компании-инвесторов              |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 1.2                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | в том числе                      |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Представление инвестиционного    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | потенциала                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Международное сотрудничество     |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 1.1                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 1.2. Развитие             |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | индустриальных парков            |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатель деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Площадь индустриальных парков,   |        га         |       |       |             |             |       |       |
|  | обеспеченных инженерной          |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | инфраструктурой, предлагаемых    |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | для размещения новых             |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | предприятий                      |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 1.2                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 1.3 Выполнение            |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | обязательств перед инвесторами   |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | по предоставлению субсидий на    |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | возмещение расходов по уплате    |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | суммы налога на прибыль          |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | организаций, зачисленной в       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | областной бюджет                 |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатель деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Количество договоров о           |       ед.         |       |       |             |             |       |       |
|  | предоставлении субсидии          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 1.3                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | цели 1                           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | расходов                         |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  |  Объем инвестиционных            |   млрд. рублей    |       |       |             |             |       |       |
|  | соглашений, подписанных          |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | Правительством Калужской         |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | области с инвесторами            |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  |                                  | % к предыдущему   |       |       |             |             |       |       |
|  |                                  |       году        |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  |                         Государственные учреждения, подведомственные министерству                                |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель 1. Обеспечение информационного обслуживания населения средствами массовой информации                        |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 1.1. Расширение зон       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | вещания по районам Калужской     |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | области                          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатели деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Охват телевещания на территории  |        %          |       |       |             |             |       |       |
|  | Калужской области                |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 1.1                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | цели 1                           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | расходов                         |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  |                                  |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Цель 2. Обеспечение повышения социально-экономического развития Калужской области за счет использования          |
|  | современных геоинформационных и космических технологий                                                           |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 2.1 Информационное        |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | обеспечение органов              |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | государственной власти и         |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | органов местного                 |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | самоуправления, оказание         |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | государственных и                |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | информационных услуг с           |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | применением технологии "одного   |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | окна" для населения и            |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | хозяйствующих субъектов          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатели деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Предоставление (по запросам)     |       ед.         |       |       |             |             |       |       |
|  | картографических материалов в    |     (кол-во       |       |       |             |             |       |       |
|  | электронном виде и на бумажных   |    запросов)      |       |       |             |             |       |       |
|  | носителях на безвозмездной и     |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | платной основе                   |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 2.1                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | цели 2                           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | расходов                         |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Доходы, полученные от            |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | предоставления информационных    |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | услуг, оказываемых населению и   |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | хозяйствующим субъектам на       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | платной основе                   |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Цель 3. Реализация инновационных проектов в области высоких технологий посредством создания технопарка "Обнинск" |
|  | в рамках государственной программы                                                                               |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 3.1 Привлечение           |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | российских и иностранных         |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | инвесторов для реализации        |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | инновационных проектов в сфере   |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | высоких технологий (технопарки)  |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | показатели деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Количество заключенных           |       шт.         |       |       |             |             |       |       |
|  | инвестиционных договоров         |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 3.1                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | цели 3                           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | расходов                         |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Увеличение суммы инвестиций по   | % к предыдущему   |       |       |             |             |       |       |
|  | заключенным договорам            |       году        |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Цель 4. Содействие туристской деятельности на территории Калужской области и создание благоприятных условий для  |
|  | ее развития                                                                                                      |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 4.1 Определение и         |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | поддержание приоритетных         |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | направлений туристской           |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | деятельности                     |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатели деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Объем услуг, оказанных в сфере   |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | въездного туризма                |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 4.1                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | цели 4                           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | расходов                         |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Увеличение объема туристических  | % к предыдущему   |       |       |             |             |       |       |
|  | услуг, оказанных ГУ "Калужский   |       году        |       |       |             |             |       |       |
|  | край"                            |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Цель 5. Совершенствование методов управления государственным имуществом и повышение эффективности его            |
|  | использования, организация государственной регистрации прав собственности Калужской области на недвижимое        |
|  | имущество и сделок с ним, обеспечение органов власти информацией о государственном имуществе                     |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 5.1. Повышение            |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | эффективности использования      |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | государственного имущества,      |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | закрепленного на праве           |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | оперативного управления          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатель деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Отношение суммы доходов,         |        %          |       |       |             |             |       |       |
|  | получаемых от хозяйственной      |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | деятельности, к сумме            |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | финансирования из областного     |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | бюджета                          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 5.1                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | цели 5                           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Результативность бюджетных       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | расходов:                        |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Увеличение суммы доходов,        |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | получаемых в результате ведения  |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | хозяйственной деятельности       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Цель 6. Содействие привлечению внешних инвестиций в экономику Калужской области                                  |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Задача 6.1 Сопровождение         |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | инвестиционных проектов и        |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | информационно-консультативное    |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | обеспечение инвесторов           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Показатель деятельности          |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Количество договоров на          |       ед.         |       |       |             |             |       |       |
|  | сопровождение инвестиционных     |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | проектов                         |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы бюджета на исполнение    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | задачи 6.1                       |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы на исполнение цели 6     |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Увеличение количества договоров  |       ед.         |       |       |             |             |       |       |
|  | на сопровождение инвестиционных  |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | проектов                         |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Итого расходы бюджета            |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | в том числе:                     |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы на действующие           |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | обязательства                    |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Расходы на принимаемые           |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | обязательства                    |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Другие расходы с учетом          |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|  | содержания аппарата              |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | министерства и деятельности по   |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | министерству, предусмотренной    |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | Положением о министерстве        |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | экономического развития          |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | Калужской области                |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Всего расходы по министерству    |   тыс. рублей     |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|
|  | Доля расходов, формируемых в     |        %          |       |       |             |             |       |       |
|  | рамках программно-целевого       |                   |       |       |             |             |       |       |
|  | метода                           |                   |       |       |             |             |       |       |
|——|——————————————————————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————|———————|———————|




Информация по документу
Читайте также