Расширенный поиск

Закон Калужской области от 12.11.2001 № 74-ОЗ

¦     ¦   образований                      ¦  34315 ¦    - ¦  17868 ¦  8800 ¦  7647 ¦                         ¦
¦     ¦ · за счет средств операторов связи ¦        ¦      ¦        ¦       ¦       ¦                         ¦
¦     ¦                                    ¦  34315 ¦    - ¦  17867 ¦  8800 ¦  7648 ¦                         ¦
+-----+------------------------------------+--------+------+--------+-------+-------+-------------------------+
¦                                           IV. Развитие систем оповещения                                          ¦
+-----T------------------------------------T--------T------T--------T-------T-------T-------------------------+
¦ 1   ¦ Мероприятия по информированию      ¦   2513 ¦    - ¦   2513 ¦     - ¦     - ¦                         ¦
¦     ¦ населения в речевой форме          ¦   1600 ¦    - ¦   1600 ¦     - ¦     - ¦ федеральный бюджет      ¦
¦     ¦ с использованием сети проводного   ¦    802 ¦    - ¦    802 ¦     - ¦     - ¦ областной бюджет        ¦
¦     ¦ вещания и каналов звукового        ¦    111 ¦    - ¦    111 ¦     - ¦     - ¦ средства муниципальных  ¦
¦     ¦ сопровождения телевидения и        ¦        ¦      ¦        ¦       ¦       ¦ образований             ¦
¦     ¦ радиовещательных станций           ¦        ¦      ¦        ¦       ¦       ¦                         ¦
+-----+------------------------------------+--------+------+--------+-------+-------+-------------------------+
¦ 2   ¦ Переход системы оповещения области ¦   3970 ¦    - ¦   1960 ¦  2010 ¦     - ¦                         ¦
¦     ¦ от ручных к коммутируемым          ¦   2439 ¦    - ¦   1220 ¦  1219 ¦     - ¦ областной бюджет        ¦
¦     ¦ каналам в связи с развитием        ¦    997 ¦    - ¦    480 ¦   517 ¦     - ¦ бюджет г. Калуги        ¦
¦     ¦ системы связи области              ¦    534 ¦    - ¦    260 ¦   274 ¦     - ¦ средства предприятий    ¦
+-----+------------------------------------+--------+------+--------+-------+-------+-------------------------+
¦ 3   ¦ Завершение работ по замене         ¦    990 ¦    - ¦      - ¦     - ¦   990 ¦                         ¦
¦     ¦ аппаратуры типа 5Ф88 на комплекс   ¦    690 ¦    - ¦      - ¦     - ¦   690 ¦ областной бюджет        ¦
¦     ¦ технических средств П-166          ¦    140 ¦    - ¦      - ¦     - ¦   140 ¦ бюджет г. Калуги        ¦
¦     ¦                                    ¦    160 ¦    - ¦      - ¦     - ¦   160 ¦ средства предприятий    ¦
+-----+------------------------------------+--------+------+--------+-------+-------+-------------------------+
¦     ¦ Итого по разделу "Система          ¦   7473 ¦    - ¦   4473 ¦  2010 ¦   990 ¦                         ¦
¦     ¦ оповещения по ГОиЧС"               ¦        ¦      ¦        ¦       ¦       ¦                         ¦
¦     ¦ в том числе:                       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦       ¦                         ¦
¦     ¦ · за счет федерального бюджета     ¦   1600 ¦      ¦   1600 ¦     - ¦     - ¦                         ¦
¦     ¦ · за счет областного бюджета       ¦   3931 ¦      ¦   2022 ¦  1219 ¦   690 ¦                         ¦
¦     ¦ · за счет бюджетов муниципальных   ¦    111 ¦    - ¦    111 ¦     - ¦     - ¦                         ¦
¦     ¦   образований                      ¦        ¦      ¦        ¦       ¦       ¦                         ¦
¦     ¦ · за счет бюджета г. Калуги        ¦   1137 ¦    - ¦    480 ¦   517 ¦   140 ¦                         ¦
¦     ¦ · за счет привлеченных средств     ¦    694 ¦    - ¦    260 ¦   274 ¦   160 ¦                         ¦
¦     ¦   предприятий                      ¦        ¦      ¦        ¦       ¦       ¦                         ¦
+-----+------------------------------------+--------+------+--------+-------+-------+-------------------------+
¦     ¦ Всего по программе:                ¦ 198405 ¦ 3715 ¦ 100250 ¦ 55980 ¦ 38460 ¦                         ¦
¦     ¦ в том числе:                       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦       ¦                         ¦
¦     ¦ · за счет средств федерального     ¦   1600 ¦    - ¦   1600 ¦     - ¦     - ¦                         ¦
¦     ¦   бюджета                          ¦        ¦      ¦        ¦       ¦       ¦                         ¦
¦     ¦ · за счет средств областного       ¦ 104091 ¦    - ¦  55487 ¦ 29319 ¦ 19285 ¦                         ¦
¦     ¦   бюджета                          ¦        ¦      ¦        ¦       ¦       ¦                         ¦
¦     ¦ · за счет средств муниципальных    ¦  43151 ¦ 1830 ¦  20529 ¦ 11095 ¦  9697 ¦                         ¦
¦     ¦   образований                      ¦        ¦      ¦        ¦       ¦       ¦                         ¦
¦     ¦ · за счет средств бюджета          ¦  49563 ¦ 1885 ¦  22634 ¦ 15566 ¦  9478 ¦                         ¦
¦     ¦   г. Калуги, привлеченных средств  ¦        ¦      ¦        ¦       ¦       ¦                         ¦
¦     ¦   предприятий и операторов связи   ¦        ¦      ¦        ¦       ¦       ¦                         ¦
L-----+------------------------------------+--------+------+--------+-------+-------+--------------------------

 

     Указанные суммы  затрат  определены  исходя из сложившегося курса
доллара США по состоянию на 01.10.99 года.

 

 

     XIV. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства

 

     1. Состояние и проблемы развития
     В соответствии   с   концепцией   реформы   жилищно-коммунального
хозяйства  в  Российской  Федерации,  одобренной   Указом   Президента
Российской   Федерации   от   28.04.97   г.   N   425,  Постановлением
Законодательного Собрания N 333 от 10.04.98  г.  утверждена  программа
"Реформа   жилищно-коммунального  хозяйства  на  территории  Калужской
области",  которая  направлена  па  преодоление   кризисных   явлений,
сложившихся   в   жилищно-коммунальном  хозяйстве  из-за  многолетнего
недофинансирования отрасли как со стороны бюджетов всех уровней, так и
со стороны потребителей услуг.
     Так, ветхий жилищный фонд в настоящее время  составляет  1,6%  от
всего  муниципального  жилищного  фонда,  а  износ объектов инженерной
инфроструктуры более 60%.  Кроме того,  в муниципальную  собственность
перешел практически весь жилищный фонд,  а также инженерные сооружения
и сети коммунального назначения,  в  основном  в  ветхом  и  аварийном
состоянии.  Начиная с 1994 года муниципальный жилищный фонд увеличился
более чем в 1,6 раз,  а количество объектов социальной  инфраструктуры
переданных в муниципальную собственность - в несколько раз.

 

     2. Механизм реализации
     Основные пути решения имеющихся проблем:
     - совершенствование системы управления, эксплуатации и контроля в
жилищно-коммунальном хозяйстве, нормативно-правовой базы;
     - переход на договорные отношения, развитие конкурентной среды;
     - совершенствование системы оплаты жилья и коммунальных услуг,  в
том  числе установление повышенных тарифов на сверхнормативную площадь
жилья и  сверхнормативное  потребление  коммунальных  услуг,  а  также
дифференциация  оплаты  в  зависимости  от  качества  и местоположения
жилья;
     - совершенствование    системы   социальной   защиты   населения:
упорядочение   существующей   системы   льгот,    усиление    адресной
направленности выделяемых на эти цели средств.
     Однако совершенствование  нормативно-правовой  базы  по  вопросам
реформирования  жилищно-коммунального хозяйства в значительной степени
сдерживается отсутствием новой редакции Жилищного  кодекса  Российской
Федерации,   Закона  о  жилищно-коммунальном  хозяйстве  в  Российской
Федерации.   Кроме   того   необходимо   законодательное   закрепление
рекомендации  федеральной  Концепции  реформирования  ЖКХ  о выделении
отдельной   строкой   в    бюджетах    всех    уровней    затрат    на
жилищно-коммунальное хозяйство.
     Важнейшим элементом  реформы  стала  работа  по   демонополизации
отрасли,   создание   конкурентной   среды   в  системе  управления  и
обслуживания  жилищной  сферы,  введение  договорных  отношений.  Роль
управляющих  организаций передается службам заказчика.  На сегодняшний
день они созданы  в  44%  муниципальных  образований.  На  эти  службы
возлагается  ответственность за контроль качества услуг населению,  на
заключение договоров между  муниципалитетом  и  поставщиками  услуг  с
одной  стороны,  и муниципалитетом и населением - с другой.  Более 53%
нанимателей жилых помещений и 57% владельцев приватизированных квартир
в муниципальном жилищном фонде имеют соответствующие договоры.
     Немаловажным направлением в  реформировании  является  проведение
мероприятий,  направленных на снижение издержек производителей услуг и
соответственно   тарифов   при   поддержании    стандартов    качества
предоставляемых    услуг   за   счет   исключения   необоснованных   и
непроизводительных затрат из  расчетов  тарифов,  за  счет  работы  по
экономии  энергоресурсов,  применения  новых  технологий и материалов,
проведения конкурсов.
     Техническое перевооружение осуществляется путем:
     - реконструкции котельных с  переводом  их  на  газовое  топливо,
заменой котлов устаревшей модификации на котлы,  имеющие более высокий
коэффициент полезного действия (в 2001 году переведена 21 котельная  в
10 муниципальных образованиях). Ожидаемый годовой экономический эффект
составит 42,1 млн. рублей;
     - использования   трубопроводов   теплосетей  с  предизоляцией  и
применения  более   эффективной   и   долговечной   пенополиуретановой
теплоизоляции.
     Организационными мероприятиями  в   соответствии   с   программой
реформирования,   предусмотрено   проведение   отбора  подрядчиков  на
ремонтные работы на конкурсной основе. Однако, проведение конкурсов не
находит  широкого  распространения  в  области  из-за  недостаточности
средств  в  местных  бюджетах  на  эти  цели  и  отсутствия   гарантий
своевременного получения оплаты за выполненные работы,  что отпугивает
потенциальных подрядчиков. Приобретение материалов для ремонтных работ
муниципальными   образованиями  и  предприятиями  жилищно-коммунальной
отрасли проводится путем проведения закупок на конкурсной основе.
      Проведение мероприятий  по внедрению новых механизмов управления
приватизированным   жилищным   фондом   путем   создания   Товариществ
Собственников  Жилья (ТСЖ) привело к созданию на территории области 51
ТСЖ. Общая площадь жилищного фонда в ТСЖ 151,8 тыс. кв. метров.
      Тарифная политика   является   одним  из  важнейших  и  наиболее
контролируемых направлений  реформы  жилищно-коммунального  хозяйства.
Проведение   экономической   экспертизы   вводимых  органами  местного
самоуправления  тарифов  на  жилищно-коммунальные   услуги   с   целью
приведения  их  в  соответствие  с  действующими  нормативами с учетом
местных условий показало, что имеются широкие возможности для снижения
стоимости услуг.
     Внедрение единой     методики     формирования     тарифов     на
жилищно-коммунальные   услуги   привело  к  более  серьезному  подходу
муниципальных  образований  к  формированию  тарифов.  Общий  условный
экономический  эффект от проведения проверок обоснованности затрат уже
составил около 7,0 млн. рублей.
     Программой реформирования  предусмотрено введение платы за найм и
капитальный  ремонт.  Плата  за  социальный   найм   введена   в   67%
муниципальных  образованиях,  плата  за  капитальный  ремонт  -  в 62%
муниципальных образованиях.  В 52%  муниципальных образованиях введена
дифференцированная  оплата жилья и коммунальных услуг в зависимости от
качества и местоположения жилья и предоставляемых коммунальных  услуг.
Применяются  коэффициенты,  учитывающие  степень благоустройства,  тип
застройки.
     Введена плата  за  сверхнормативную  площадь в 50%  муниципальных
образованиях.  При этом отдельные малообеспеченные  категории  граждан
(инвалиды  Великой Отечественной войны,  инвалиды I группы и некоторые
др.) освобождаются от этого вида оплаты.
     Предельный уровень платежей на 2001 год установлен в размере 50%,
при федеральном стандарте 80%.
     Переход на  рыночные  принципы  оплаты жилищно-коммунальных услуг
предусматривает предоставление субсидий,  как меру  социальной  защиты
населения.   Областной  Программой  реформирования  ЖКХ  предусмотрены
минимальные   социальные   нормативы   площади   жилья   для   каждого
муниципального  образования,  дающие  право  гражданам  на компенсацию
(субсидию)  при   оплате   жилья.   Остальные   социальные   стандарты
коммунальных  услуг,  принимаются  органами  местного самоуправления в
зависимости  от  финансового  обеспечения  и  технического   состояния
объектов инженерной инфраструктуры.
     Одним из  первоочередных  мероприятий   по   реформирования   ЖКХ
является работа по энергосбережению. В настоящее время разрабатывается
проект  закона  Калужской  области  "Об  основах  энергосбережения  на
территории   Калужской   области"   и   областная   целевая  программа
"Энергосбережение Калужской области в 2002 - 2007 годах" для  создания
нормативной базы,  определения комплекса мероприятий,  направленных на
уменьшение   потребления   энергоресурсов,   объемов   и    источников
финансирования  и  сроков  реализации этих мероприятий.  Предусмотрена
установка  приборов  учета,  децентрализация   систем   теплоснабжения
муниципальных  образований,  реконструкция  отопительных  котельных  с
применением современного высокоэффективного оборудования.

 

     3. Оценка эффективности
     В настоящее  время  Правительством  Калужской  области рассмотрен
проект закона Калужской  области  о  внесении  изменений  в  программу
реформирования    ЖКХ   на   территории   области.   Проектом   закона
предусматривается переход отрасли па  полную  самоокупаемость  в  2004
году в соответствии с федеральными стандартами.
     К концу 2001 года уровень платежей граждан в процентах к затратам
на   содержание   и  ремонт  жилищного  фонда  и  коммунальные  услуги
предполагается довести до 70%,  2002 году выйти на уровень  80%,  а  в
2004  году  перейти  к  100%-ой  оплате  услуг  населением,  что будет
соответствовать  федеральному  стандарту.  Однако,  повышение   уровня
платежей  будет  происходить одновременно со снижением стоимости самих
услуг и повышением качества их предоставления.
     Проведение реформы  жилищно-коммунального хозяйства на территории
Калужской области позволит:
     - создать условия проживания, отвечающих стандартам качества;
     - снизить расходы на эксплуатацию  и  ремонт  жилищного  фонда  и
соответственно расходы населения на жилищно-коммунальные услуги;
     - перейти     от     бюджетного     датирования     к      оплате
ремонтно-эксплуатационных  расходов  и коммунальных услуг населением в
полном  объеме  с   одновременным   обеспечением   социальной   защиты
малообеспеченных семей.
     В 2001  -  2004  гг.  будет   продолжена   политика   финансового
оздоровления  жилищно-коммунальных  предприятий путем реструктуризации
задолженности в данном комплексе,  доведения тарифов  до  экономически
обоснованного   уровня,   перехода  от  датирования  и  предоставления
категориальных  льгот  к  субсидированию  малообеспеченных   семей   и
ликвидации перекрестного субсидирования тарифов.

 

 

     XV. Подпрограмма "Развитие энергетики"

 

     Развитие теплоэнергетики

 

     1. Состояние и проблемы развития
     Централизованное теплоснабжение  объектов  области осуществляется
от теплоцентралей  (ТЭЦ),  котельных,  теплоутилизационных  установок.
Крупных ТЭЦ в Калужской области нет,  отпуск тепла производится от ТЭЦ
крупных  промышленных  предприятий.  Доля   ТЭЦ   в   централизованном
теплоснабжении  составляет  12-13%,  остальное  тепло вырабатывается в
котельных.  Около  половины  централизованного  тепла  производится  в
котельных  мощностью  менее  20 Гкал/час и лишь четверть - в котельных
мощностью более 100 Гкал/час.  Годовое производство тепловой энергии в
1999  году  уменьшилось  по  сравнению  с  1991  годом  на 8%.  Причем
происходило снижение отпуска тепла как на ТЭЦ,  так и  в  котельных  с
незначительным  изменением структуры отпуска в сторону увеличения доли
котельных.
     В основном  тепловая энергия расходовалась на нужды коммунального
хозяйства (более 50%) и промышленности (36-39%).  Потребление тепловой
энергии   в   1991  -  2000  годах  уменьшалось,  главным  образом,  в
промышленности (более 16 %),  а в  коммунальном  хозяйстве  оставалось
практически  неизменным.  Следует  отметить  низкий уровень приборного
учета тепла у потребителей,  позволяющий  поставщикам  тепла  завышать
объемы  предоставленных услуг на 15-20%,  а также неудовлетворительное
состояние тепловых сетей,  что  приводит  к  сверхнормативным  потерям
тепловой  энергии  (20-30%).  На  основании  вышеизложенного основными
направлениями развития теплоэнергетики следует считать децентрализацию
производства тепловой энергии,  реконструкцию отопительных котельных с
применением современных технологий, снижение потерь в тепловых сетях.
     За период с 1997 г. по 2000 г. в области было построено и введено
в  эксплуатацию 32 новых котельных общей мощностью 79,3 Гкал/час,  что
позволило  решить  социально  значимые  вопросы  теплоснабжения  в  г.
Кременки,  с.  Чаусово,  с. Перемышль, г. Мосальск и других населенных
пунктах области.  В 2001 планируется строительство  10  котельных  (г.
Спас-Деменск,  с.  Барятино,  г. Сосенский, д. Павлищев Бор Юхновского
района,  д.  Огорь Жиздринского района,  г.  Жиздра,  г.  Мещовск,  г.
Мосальск - 4 котельные, д. Дошино Медынского района).
     За указанный  период  реконструированы  и  переведены  на газовое
топливо 16 котельных общей мощностью 100,5 Гкал/час. Перевод котельных
с  твердого  и  жидкого  топлива  на  газовое  позволил только за счет
разницы в стоимости топлива получить  экономический  эффект  более  90
млн.  руб.  В 2001 году планируется реконструкция и перевод на газовое
топливо 5 котельных.
     В муниципальном  образовании  "Спас-Деменский  район"  проводится
большая  работа  по разработке и использованию местного вида топлива -
торфа,  организована продажа  торфобрикетов  населению.  Использование
более  6000 тонн торфа в котельных вместо угля позволило сэкономить за
2 года около 1,2 млн.  руб.  В настоящее  время  на  уровне  областных
структур  и администрации муниципального образования решается вопрос о
строительстве завода по торфобрикетированию производительностью до 100
тыс. т/год.
     Тарифы теплоснабжающим  предприятиям,  установленные региональной
энергетической  комиссией  (РЭК),   по   сравнению   с   тарифами   на
отопительный  сезон  1996  - 1997 гг.  снижались до 1999 года,  однако
впоследствии,  в связи с ростом цен на  энергоносители,  тарифы  стали
расти и в 2000/2001 гг. превысили уровень 1996/1997 гг.:
     - по I группе производителей - с котлами производительностью до 4
Гкал/час,  работающими  на  природном  газе  -  1996/1997  гг.  -  158
руб./Гкал,  1998/1999  гг.  -  118  руб./Гкал,  2000/2001 гг.  - 162,8
руб./Гкал;
     - по  II  группе  производителей  - с котлами производительностью
свыше  4 Гкал/час, работающими на природном газе - 1996/1997 гг. - 144
руб./Гкал,  1998/1999  гг.  - 102,9 руб./Гкал,  2000/2001 гг.  - 148,4
руб./Гкал;
     - по   III  группе  производителей  -  государственные  унитарные
предприятия,  работающие на природном  газе  -  1996/1997  гг.  -  129
руб./Гкал,  1998/1999  гг.  -  128  руб./Гкал,  2000/2001  гг.  -  159
руб./Гкал;
     - IV   группа   производителей   -   котельные,   работающие   на
электрической энергии - на территории Калужской области отсутствует;
     - по V группе производителей - с котлами,  работающими на твердом
и жидком топливе - 1996/1997 гг.  - 386  руб./Гкал,  1998/1999  гг.  -
260,1 руб./Гкал, 2000/2001 гг. - 441,4 руб./Гкал.
     За 1998 - 2000 годы установлены и пущены в  эксплуатацию  приборы
учета:
     - тепловой  энергии  -  151  шт.  и  горячей  воды  -   79   шт.,
экономический  эффект - более 1,4 млн.  руб.;  в 2001 году в бюджетных
организациях,  подведомственных  департаментам  области,   планируется
установить соответственно 58 и 33 прибора учета;
     - холодной воды - 657 шт.,  экономический эффект - более 1,3 млн.
руб.;   в   2001   году  в  бюджетных  организациях,  подведомственных
департаментам области, планируется установить 53 прибора учета.
     Кроме того,    в    2001    году    в   бюджетных   организациях,
подведомственных  департаментам  области,  планируется  установить  17
приборов учета газа.
     На начало 2001 года в организациях и  учреждениях,  финансируемых
из  областного  бюджета,  установлено  226  приборов учета (48,2 %  от
потребности), из них по теплу - 56 шт., по газу - 38, по холодной воде
-  96,  по  горячей воде - 36 с годовым экономическим эффектом более 3
млн. руб.

 

     2. Система программных мероприятий

 

     Детализированный перечень программных мероприятий на 2001 год

 

                                                         (тыс. руб.)
------T----------------------------T---------T-----------------T----------------T----------------¬
¦  N  ¦ Программные мероприятия    ¦ Период  ¦ Исполнители     ¦    Источник    ¦     Объемы     ¦
¦ п/п ¦                            ¦         ¦                 ¦ финансирования ¦ финансирования ¦
+-----+----------------------------+---------+-----------------+----------------+----------------+
¦ 1   ¦ МО "Тарусский район"       ¦ 2001 г. ¦ МО "Тарусский   ¦ областной      ¦     1780,0     ¦
¦     ¦ Реконструкция котельной    ¦         ¦ район"          ¦ бюджет         ¦                ¦
¦     ¦ СОП по переводу на газ     ¦         ¦                 ¦                ¦                ¦
+-----+----------------------------+---------+-----------------+----------------+----------------+
¦ 2   ¦ МО "Спас-Деменский район"  ¦ 2001 г. ¦ МО              ¦ областной      ¦     1090,0     ¦
¦     ¦ Завершение работ и сдача в ¦         ¦ "Спас-Деменский ¦ бюджет         ¦                ¦
¦     ¦ эксплуатацию газовой       ¦         ¦ район"          ¦                ¦                ¦
¦     ¦ котельной по ул. Восточной ¦         ¦                 ¦                ¦                ¦
+-----+----------------------------+---------+-----------------+----------------+----------------+
¦ 3   ¦ МО "г. Обнинск"            ¦ 2001 г. ¦ МО "г. Обнинск" ¦ местный        ¦     2700,0     ¦
¦     ¦ Капитальный ремонт 2-х     ¦         ¦                 ¦ бюджет         ¦                ¦
¦     ¦ водогрейных котлов         ¦         ¦                 ¦                ¦                ¦
¦     ¦ КВГМ-100                   ¦         ¦                 ¦                ¦                ¦
+-----+----------------------------+---------+-----------------+----------------+----------------+
¦ 4   ¦ МО "Думиничский район"     ¦ 2001 г. ¦ МО "Думиничский ¦ областной      ¦      480,0     ¦
¦     ¦ Реконструкция с переводом  ¦         ¦ район"          ¦ бюджет         ¦                ¦
¦     ¦ на газовое топливо         ¦         ¦                 ¦                ¦                ¦
¦     ¦ котельной школы д. Вертное ¦         ¦                 ¦                ¦                ¦
+-----+----------------------------+---------+-----------------+----------------+----------------+
¦ 5   ¦ МО "Износковский район"    ¦ 2001 г. ¦ МО              ¦ местный        ¦     1400,0     ¦
¦     ¦ Реконструкция котельной    ¦         ¦ "Износковский   ¦ бюджет         ¦                ¦
¦     ¦ общежития с. Износки       ¦         ¦ район"          ¦                ¦                ¦
+-----+----------------------------+---------+-----------------+----------------+----------------+
¦ 6   ¦ МО "Барятинский район"     ¦ 2001 г. ¦ МО "Барятинский ¦ областной      ¦     1200,0     ¦
¦     ¦ Строительство газовой      ¦         ¦ район"          ¦ бюджет         ¦                ¦
¦     ¦ котельной школы            ¦         ¦                 ¦                ¦                ¦
¦     ¦ с. Барятино                ¦         ¦                 ¦                ¦                ¦
+-----+----------------------------+---------+-----------------+----------------+----------------+
¦ 7   ¦ МО "г. Сосенский"          ¦ 2001 г. ¦ МО              ¦ местный        ¦     1700,0     ¦
¦     ¦ Реконструкция и пуск       ¦         ¦ "г. Сосенский"  ¦ бюджет         ¦                ¦
¦     ¦ газовой котельной N 3      ¦         ¦                 ¦                ¦                ¦
+-----+----------------------------+---------+-----------------+----------------+----------------+
¦ 8-9 ¦ МО "Юхновский район"       ¦ 2001 г. ¦ МО "Юхновский   ¦ областной      ¦     1800,0     ¦
¦     ¦ Строительство газовой      ¦         ¦ район"          ¦ бюджет         ¦                ¦
¦     ¦ котельной интерната        ¦         ¦                 ¦                ¦                ¦
¦     ¦ д. Павлищев Бор            ¦         ¦                 ¦                ¦                ¦
¦     ¦ Реконструкция              ¦         ¦                 ¦                ¦      650,0     ¦
¦     ¦ котельной школы г. Юхнов   ¦         ¦                 ¦                ¦                ¦
+-----+----------------------------+---------+-----------------+----------------+----------------+
¦ 10  ¦ МО "г. Калуга"             ¦ 2001 г. ¦ МО "г. Калуга"  ¦ областной      ¦     1300,0     ¦
¦     ¦ Реконструкция котельной    ¦         ¦                 ¦ бюджет         ¦                ¦
¦     ¦ ТОЦ "Орленок" по переводу  ¦         ¦                 ¦                ¦                ¦
¦     ¦ на газовое топливо         ¦         ¦                 ¦                ¦                ¦
+-----+----------------------------+---------+-----------------+----------------+----------------+
¦ 11  ¦ МО "Мосальский район"      ¦ 2001 г. ¦ МО "Мосальский  ¦ местный        ¦     4800,0     ¦
¦     ¦ Блочные котельные для      ¦         ¦ район"          ¦ бюджет         ¦                ¦
¦     ¦ жилья и соцкультбыта -     ¦         ¦                 ¦                ¦                ¦
¦     ¦ 4 шт.                      ¦         ¦                 ¦                ¦                ¦
+-----+----------------------------+---------+-----------------+----------------+----------------+
¦ 12  ¦ МО "Медынский район"       ¦ 2001 г. ¦ МО "Медынский   ¦ областной      ¦     1540,0     ¦
¦     ¦ Строительство газовой      ¦         ¦ район"          ¦ бюджет         ¦                ¦
¦     ¦ котельной д. Дошино        ¦         ¦                 ¦                ¦                ¦
+-----+----------------------------+---------+-----------------+----------------+----------------+
¦ 13  ¦ МО "Сухиничский район"     ¦ 2001 г. ¦ МО              ¦ местный        ¦     5100,0     ¦
¦     ¦ Реконструкция котельной    ¦         ¦ "Сухиничский    ¦ бюджет         ¦                ¦
¦     ¦ бани с переводом на        ¦         ¦ район"          ¦                ¦                ¦
¦     ¦ газовое топливо            ¦         ¦                 ¦                ¦                ¦
L-----+----------------------------+---------+-----------------+----------------+-----------------

 

     Укрупненный перечень программных мероприятий на 2002 - 2004 годы

 

                                                           (тыс. руб.)

 

------T-------------------------T----------T-----------------T-----------------T----------------¬
¦  N  ¦ Программные мероприятия ¦ Период   ¦ Исполнители     ¦ Источник        ¦     Объемы     ¦
¦ п/п ¦                         ¦          ¦                 ¦ финансирования  ¦ финансирования ¦
+-----+-------------------------+----------+-----------------+-----------------+----------------+
¦   1 ¦ Строительство и         ¦ 2002 -   ¦ Муниципальные   ¦ Местный бюджет, ¦      60000,0   ¦
¦     ¦ реконструкция 30        ¦ 2004 гг. ¦ образования,    ¦ средства        ¦                ¦
¦     ¦ котельных с переводом   ¦          ¦ предприятия ЖКХ ¦ предприятий     ¦                ¦
¦     ¦ на газовое топливо      ¦          ¦ и коммунальной  ¦ коммунальной    ¦                ¦
¦     ¦                         ¦          ¦ энергетики      ¦ энергетики      ¦                ¦
+-----+-------------------------+----------+-----------------+-----------------+----------------+
¦   2 ¦ Замена тепловых сетей   ¦ 2002 -   ¦ Муниципальные   ¦ Местный бюджет, ¦     250000,0   ¦
¦     ¦ с использованием труб   ¦ 2004 гг. ¦ образования,    ¦ средства        ¦                ¦
¦     ¦ в пенопропиленовой      ¦          ¦ предприятия ЖКХ ¦ предприятий     ¦                ¦
¦     ¦ изоляции - 20 км.       ¦          ¦ и коммунальной  ¦ коммунальной    ¦                ¦
¦     ¦                         ¦          ¦ энергетики      ¦ энергетики      ¦                ¦
+-----+-------------------------+----------+-----------------+-----------------+----------------+
¦   3 ¦ Строительство завода    ¦ 2002 -   ¦ Не определен    ¦ Не определен    ¦     100000,0   ¦
¦     ¦ по торфобрикетированию  ¦ 2004 гг. ¦                 ¦                 ¦                ¦
¦     ¦ в Спас-Деменском        ¦          ¦                 ¦                 ¦                ¦
¦     ¦ районе                  ¦          ¦                 ¦                 ¦                ¦
L-----+-------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------

 

     Развитие электроэнергетики

 

     1. Состояние и проблемы развития
     Годовое потребление электроэнергии  всеми  потребителями  области
составит  в 2001 году 3,83 млрд.  кВт в час.  На балансе предприятий и
организаций региона находится 109 электростанций  общей  установленной
мощностью  70,7 МВт,  что позволяет производить в области 4,5-5,0%  от
общей потребности в электрической энергии. Все электростанции работают
на  органическом топливе.  Основными генерирующими источниками энергии
служат теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)  крупных  промышленных  предприятий,
которые вырабатывают 97%  всей электроэнергии, производимой в области.
На нужды промышленности расходуется около 40%,  на нужды коммунального
хозяйства - 25% от общего количества потребляемой электроэнергии.
     Удельный вес   суммарного   потребления   электрической   энергии
промышленностью  области  с  1991  по  1999  год снизился на 19%,  что
объяснялось экономическим  спадом  в  производстве.  В  2000  году  по
причине экономического подъема рост потребления электроэнергии в целом
по  области   по   сравнению   с   1999   годом   составил   2,3%.   В
жилищно-коммунальном  хозяйстве удельный вес потребления электрической
энергии за указанный период вырос на 5%.
     Затраты на  обеспечение  области  электрической энергией остаются
значительными,  что  обусловлено   отсутствием   в   области   крупных
собственных  электрогенерирующих мощностей.  Это приводит к тому,  что
область  покупает  на  федеральном  оптовом  рынке  электроэнергии   и
мощности  (ФОРЭМ) более 95%  электроэнергии от потребности.  Основными
направлениями  развития  электроэнергетики  следует  считать  создание
собственных    электрогенерирующих    мощностей,    снижение    потерь
электрической  энергии  при  передаче,  трансформации  и  потреблении,
создание  экономически  выгодных условий для потребления электрической
энергии в полупик и ночью путем перехода промышленных  потребителей  и
населения на дифференцированные по времени суток тарифы.

 

     2. Система программных мероприятий

 

     Детализированный перечень программных мероприятий на 2001 год

 

                                                       (тыс. руб.)
------T---------------------------T---------------------T---------------------T----------------¬
¦ N   ¦ Программные мероприятия   ¦ Исполнители         ¦ Источник            ¦     Объемы     ¦
¦ п/п ¦                           ¦                     ¦ финансирования      ¦ финансирования ¦
+-----+---------------------------+---------------------+---------------------+----------------+
¦  1  ¦ Реконструкция и           ¦ Муниципальные       ¦ Местный бюджет,     ¦     3200,0     ¦
¦     ¦ восстановление            ¦ образования,        ¦ средства            ¦                ¦
¦     ¦ коммунальных э/сетей      ¦ ОАО "Калугаэнерго", ¦ предприятий         ¦                ¦
¦     ¦ (Вл-0,4 кВ, Вл-10 кВ,     ¦ предприятия         ¦ коммунальной        ¦                ¦
¦     ¦ Кл-70 км, ТП-30 шт.)      ¦ коммунальной        ¦ энергетики          ¦                ¦
¦     ¦ Кл-70 км, ТП-30 шт.)      ¦ энергетики          ¦                     ¦                ¦
+-----+---------------------------+---------------------+---------------------+----------------+
¦  2  ¦ Реконструкция ТЭЦ-1 на    ¦ ОАО "Калугаэнерго"  ¦ ОАО "Калугаэнерго"  ¦    40000,0     ¦
¦     ¦ ОАО "Аромасинтез"         ¦                     ¦                     ¦                ¦
¦     ¦ (г. Калуга) с установкой  ¦                     ¦                     ¦                ¦
¦     ¦ энергоблока мощностью     ¦                     ¦                     ¦                ¦
¦     ¦ 25 МВт.                   ¦                     ¦                     ¦                ¦
+-----+---------------------------+---------------------+---------------------+----------------+
¦  3  ¦ Строительство Вл-10 кВ -  ¦ ОАО "Калугаэнерго"  ¦ ОАО "Калугаэнерго"  ¦      300,0     ¦
¦     ¦ 40 км.                    ¦                     ¦                     ¦                ¦
+-----+---------------------------+---------------------+---------------------+----------------+
¦  4  ¦ Строительство Вл-0,4 кВ - ¦ ОАО "Калугаэнерго", ¦ ОАО "Калугаэнерго", ¦      210,0     ¦
¦     ¦ 45 км.                    ¦ муниципальные       ¦ предприятия         ¦                ¦
¦     ¦                           ¦ образования,        ¦ коммунальной        ¦                ¦
¦     ¦                           ¦ Приокское и         ¦ энергетики          ¦                ¦
¦     ¦                           ¦ Кировское МПКЭиТС   ¦                     ¦                ¦
L-----+---------------------------+---------------------+---------------------+-----------------

 

     Укрупненный перечень программных мероприятий на 2002 - 2004 годы

 

                                                          (тыс. руб.)
------T-------------------------T-----------T------------------T-----------------T------------------¬
¦ N   ¦ Программные мероприятия ¦ Период    ¦ Исполнители      ¦ Источник        ¦      Объемы      ¦
¦ п/п ¦                         ¦           ¦                  ¦ финансирования  ¦  финансирования  ¦
+-----+-------------------------+-----------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 1   ¦ Реконструкция           ¦ 2002 -    ¦ Муниципальные    ¦ местный бюджет, ¦       8000,0     ¦
¦     ¦ коммунальных            ¦ 2004 гг.  ¦ образования, ОАО ¦ средства        ¦                  ¦
¦     ¦ э/сетей Вл-0,4 кВ,      ¦           ¦ "Калугаэнерго",  ¦ предприятий     ¦                  ¦
¦     ¦ Вл-10 кВ - 570 км,      ¦           ¦ Приокское и      ¦ коммунальной    ¦                  ¦
¦     ¦ КЛ-22 км, ТП - 170 шт.  ¦           ¦ Кировское        ¦ энергетики, ОАО ¦                  ¦
¦     ¦                         ¦           ¦ МПКЭиТС          ¦ "Калугаэнерго"  ¦                  ¦
+-----+-------------------------+-----------+------------------+-----------------+------------------+
¦ 2   ¦ Строительство           ¦ 2002 -    ¦ ОАО              ¦ ОАО             ¦     252000,0     ¦
¦     ¦ парогазовой ТЭЦ в       ¦ 2004 гг.  ¦ "Калугаэнерго"   ¦ "Калугаэнерго"  ¦                  ¦
¦     ¦ г. Калуге мощностью     ¦ (ввод     ¦                  ¦                 ¦  (всего сметная  ¦
¦     ¦ 92 МВт (2 блока по      ¦ блоков в  ¦                  ¦                 ¦ стоимость - 385  ¦
¦     ¦ 46 МВт)                 ¦ 2008 и    ¦                  ¦                 ¦     млн. руб.)   ¦
¦     ¦                         ¦ 2014 гг.) ¦                  ¦                 ¦     млн. руб.)   ¦
L-----+-------------------------+-----------+------------------+-----------------+-------------------

 

     Развитие энергосбережения

 

     Внедрение энергосберегающих    технологий    в   соответствии   с
концепцией  энергосбережения  на   территории   области   предполагает
проведение  модернизации  котельных  установок  с заменой существующих
котлоагрегатов на более экономичные (замена котлоагрегатов  типа  НР17
на современные экономичные типа КВА), а также оснащение объектов жилья
и соцкультбыта приборами регулирования  и  учета  энергоресурсов,  что
приведет    к    экономии   затрат   на   энергоресурсы   на   15-20%.

 

     Детализированный перечень  программных мероприятий на 2001 год по
энергосбережению.

 

                                                        (тыс. руб.)
------T---------------------------T-----------------T-----------------T----------------¬
¦  N  ¦ Программные мероприятия   ¦ Исполнители     ¦ Источник        ¦     Объемы     ¦
¦ п/п ¦                           ¦                 ¦ финансирования  ¦ финансирования ¦
+-----+---------------------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦ 1   ¦ Модернизация котельных    ¦ Муниципальные   ¦ Местный бюджет, ¦      6000,0    ¦
¦     ¦ установок с заменой       ¦ образования,    ¦ средства        ¦                ¦
¦     ¦ котлоагрегатов - 25 шт.   ¦ предприятия     ¦ предприятий     ¦                ¦
¦     ¦                           ¦ коммунальной    ¦ коммунальной    ¦                ¦
¦     ¦                           ¦ энергетики      ¦ энергетики      ¦                ¦
+-----+---------------------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦ 2   ¦ Оснащение приборами       ¦ Муниципальные   ¦ Местный бюджет, ¦     10000,0    ¦
¦     ¦ регулирования потребления ¦ образования,    ¦ средства        ¦                ¦
¦     ¦ и учета тепла и воды      ¦ предприятия ЖКХ ¦ предприятий     ¦                ¦
¦     ¦ объектов ЖКХ области -    ¦                 ¦ коммунальной    ¦                ¦
¦     ¦ 800 шт.                   ¦                 ¦ энергетики      ¦                ¦
+-----+---------------------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦ 3   ¦ Оснащение системой        ¦ Предприятия     ¦ Средства        ¦      2000,0    ¦
¦     ¦ АСКУЭ предприятий         ¦ коммунальной    ¦ предприятий     ¦                ¦
¦     ¦ коммунальной энергетики   ¦ энергетики, ОАО ¦ коммунальной    ¦                ¦
¦     ¦ и потребителей            ¦ "Калугаэнерго"  ¦ энергетики, ОАО ¦                ¦
¦     ¦                           ¦                 ¦ "Калугаэнерго"  ¦                ¦
L-----+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------------

 

     Укрупненный перечень  программных мероприятий на 2002 - 2004 годы
по энергосбережению
                                                          (тыс. руб.)
------T------------------------T----------T-----------------T-----------------T----------------¬
¦  N  ¦       Программные      ¦ Период   ¦ Исполнители     ¦ Источник        ¦    Объемы      ¦
¦ п/п ¦       мероприятия      ¦          ¦                 ¦ финансирования  ¦ финансирования ¦
+-----+------------------------+----------+-----------------+-----------------+----------------+
¦ 1   ¦ Модернизация котельных ¦ 2002 -   ¦ Муниципальные   ¦ Местный бюджет  ¦     25000,0    ¦
¦     ¦ установок с заменой    ¦ 2004 гг. ¦ образования,    ¦ и средства      ¦                ¦
¦     ¦ котлоагрегатов         ¦          ¦ предприятия     ¦ предприятий     ¦                ¦
¦     ¦                        ¦          ¦ коммунальной    ¦ коммунальной    ¦                ¦
¦     ¦                        ¦          ¦ энергетики      ¦ энергетики      ¦                ¦
+-----+------------------------+----------+-----------------+-----------------+----------------+
¦ 2   ¦ Оснащение приборами    ¦ 2002 -   ¦ Муниципальные   ¦ Местный бюджет  ¦    279000,0    ¦
¦     ¦ регулирования          ¦ 2004 гг. ¦ образования,    ¦ и средства      ¦                ¦
¦     ¦ потребления и учета    ¦          ¦ предприятия     ¦ предприятий     ¦                ¦
¦     ¦ тепла и воды объектов  ¦          ¦ ЖКХ             ¦ коммунальной    ¦                ¦
¦     ¦ ЖКХ - 10750 шт.        ¦          ¦                 ¦ энергетики      ¦                ¦
+-----+------------------------+----------+-----------------+-----------------+----------------+
¦ 3   ¦ Оснащение системой     ¦ 2002 -   ¦ ОАО             ¦ Средства        ¦    274000,0    ¦
¦     ¦ АСКУЭ предприятий      ¦ 2004 гг. ¦ "Калугаэнерго", ¦ предприятий     ¦                ¦
¦     ¦ коммунальной           ¦          ¦ предприятия     ¦ коммунальной    ¦                ¦
¦     ¦ энергетики и           ¦          ¦ коммунальной    ¦ энергетики, ОАО ¦                ¦
¦     ¦ потребителей           ¦          ¦ энергетики      ¦ "Калугаэнерго"  ¦                ¦
L-----+------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------

 

     XVI. Подпрограмма "Обеспечение населения питьевой водой"

 

     1. Состояние и проблемы развития
     Обеспечение населения   Калужской    области    питьевой    водой
нормативного  качества  и  в  достаточном количестве является одной из
приоритетных  проблем,  решение  которой  необходимо  для   сохранения
здоровья и условий жизнедеятельности населения.
     Анализ современного   состояния   и   перспектив   обеспеченности
населения  водой  питьевого качества осуществляется с учетом следующих
показателей.
     Для поверхностного  питьевого  водоснабжения используются воды р.
Оки, р. Угры и р. Неполоди.
     Поверхностные воды    загрязнены,    в     основном     органикой
(биохимическая  потребность  кислорода  (БПК),  химическая потребность
кислорода (ХПК),  окисляемость  по  р.  Угре  и  р.  Оке  периодически
превышают  нормативные значения) и нефтепродуктами (р.  Ока).  Причины
неудовлетворительного качества воды связаны с  недостаточной  очисткой
сточных вод,  "залповыми" сбросами в р. Оку промстоков из городов Орел
и Тула, смывом удобрений из почв дождевыми и талыми водами.
     Современное состояние удельного водопотребления населения городов
характеризуется величиной 52-466 л/сутки на человека,  поселков 16-289
л/сут, сельского населения 91-282 л/сут.
     По результатам статистической отчетности за  1999  год  Калужская
область   по   качеству   питьевой  воды  входила  в  пятерку  худших.
Строительство  станции  обезжелезивания  в  г.  Балабаново,  внедрение
внутриплатового обезжелезивания в с.  Барятино,  реконструкция станций
обезжелезивания в п.  Резвань и п.  Двуречье,  окончание строительства
хлораторной  в  п.  Товарково,  позволило  обеспечить  население  этих
населенных пунктов питьевой водой соответствующей санитарным нормам.
     Выполнение мероприятий в 1999 - 2000 годах  оценивалось  в  161,9
млн. руб., освоено только 62,6 млн. руб. (38,7 процента).
     По финансированию   мероприятий   из  федерального  бюджета  было
выделено только 3,0 млн.  рублей на строительство очистных  сооружений
г.  Калуги.  Доля  федерального  бюджета  в средствах,  затраченных на
выполнение работ, составила всего 5 процентов.
     Следует отметить,  что  водоносные  горизонты,  используемые  для
обеспечения    населения   питьевой   водой,   отличаются   повышенным
содержанием железа, что требует значительных затрат на водоподготовку.
Вместе   с  тем,  повсеместно  на  территории  области  питьевая  вода
используется нерационально.  В летний  период  времени  питьевая  вода
используется  на полив,  что приводит к срыву водоснабжения населенных
пунктов (так,  при засушливом  летнем  периоде  отмечались  жалобы  на
дефицит  воды  практически  по  всем  райцентрам  и рабочим поселкам).
Главами муниципальных образований не решается вопрос  о  строительстве
технических   водопроводов  из  поверхностных  источников  для  полива
огородов и приусадебных участков. В целом по области слабо организован
учет  подаваемой  воды,  что  ведет  к нецелевому и нерациональному ее
использованию.  Главами муниципальных образований не  решается  вопрос
установки приборов учета воды в муниципальном жилищном фонде.
     В 1999  -  2000  годах  не  был   решен   вопрос   финансирования
мероприятий,  связанных  с  изучением  влияния  повышенного содержания
стронция в  питьевой  воде  на  здоровье  населения  в  шести  районах
Калужской области.  Продолжение потребления населением питьевой воды с
повышенным содержанием стронция (на уровне 5-8 ПДК) может  привести  к
отрицательным  последствиям  для  здоровья  населения.  Финансирование
работ по проблеме потребления населением питьевой  воды  с  повышенным
содержанием   стронция   крайне   актуально   и   поэтому   необходимо
предусмотреть денежные  средства  на  эти  цели  отдельной  строкой  в
бюджете.
     Ведение мониторинга  качества  вопроводной  воды осуществляется и
финансируется в соответствии с рабочими программами  за  счет  средств
владельцев    водопровода.    Данные   программы   согласовываются   с
Государственным  центром  санитарно-эпидемиологического  контроля   по
Калужской области и органами местного самоуправления.
     Ряд необходимых  мероприятий  не  реализуется.  Построенные на 80
процентов очистные сооружения г. Тарусы приходят в негодность. В такой
же  ситуации  находится  Боровский  общерайонный водозабор со станцией
обезжелезивания  (который  находится  на  балансе  БЗРТО),  тогда  как
содержание  железа в питьевой воде,  подаваемой населению,  составляет
более 20 предельно-допустимых концентраций (ПДК) и  качество  питьевой
воды одно из наиболее неудовлетворительных в области.
     Неудовлетворительно решаются          вопросы         обеспечения
доброкачественной  питьевой  водой   сельского   населения,   как   из
централизованных,    так    и    из    децентрализованных   источников
водоснабжения.  Так,  за  два  года  освоено  всего  7  процентов   от
намеченных мероприятий.
     Необходимо отметить     положительную     работу    муниципальных
образований "г.  Киров и  Кировский  район",  "Тарусский  район",  "г.
Балабаново",    "г.    Малоярославец",    "Малоярославецкий    район",
"Спас-Деменский  район"  и  "Сухиничский  район".  Со   стороны   глав
остальных  муниципальных  образований  не  уделяется должного внимания
вопросам обеспечения населения питьевой водой.

 

     2. Механизм реализации
     Основным механизмом   решения   существующих   проблем   является
областная  целевая  программа "Обеспечение населения Калужской области

питьевой водой".
     В последние  годы  из-за  сокращения  инвестиций  в  коммунальное
хозяйство снизились  объемы  строительства  и  реконструкции  объектов
водоснабжения и канализации.  Резко ухудшилось водоснабжение сельского
населения по причине выбытия из рабочего состояния ряда водопроводов и
водозаборов.    Отсутствие   эксплуатационной   службы   по   сельским
водопроводам,  значительное количество бесхозных объектов и сетей  еще
более усугубляют проблему водоснабжения сельского населения.
     Областная целевая   программа  "Обеспечение  населения  Калужской

области  питьевой  водой"  в  соответствии  с  федеральной  концепцией
разбита на 3 этапа:  I - 1999 - 2000 гг.;  II - 2001 - 2005 гг.; III -
2006 - 2010 гг.  Она должна стать составной частью федеральной целевой
программы. В ней намечается осуществить следующие мероприятия:
     1. Экономия  питьевой воды.
     2. Улучшение ее  качества  в  городах  и  поселках  с  наибольшим
несоответствием  состава  используемой  воды требованиям гигиенических
нормативов,  в  т.ч.   мониторинг   водных   объектов   -   источников
водоснабжения,   а  также  изучения  влияния  стабильного  стронция  в
питьевой воде на здоровье человека.
     3. Расширение  использования  подземных вод в сельских населенных
пунктах.
     4. Улучшение   качества   питьевой  воды  в  сельских  населенных
пунктах.
     5. Улучшение состояния и обеспечение соблюдения санитарной охраны
и водоохранных зон источников питьевого водоснабжения.
     В целях    сокращения    разрыва    между    нормативно-расчетным
водопотреблением и фактическим предусмотрено окончание строительства и
новое   строительство   водозаборов,   а   также  строительство  новых
артскважин на существующих водозаборах.
     В целях  улучшения  качества питьевой воды в городах и райцентрах
области   планируется   строительство   станций   обезжелезивания    и
обеззараживания:  в п. Бабынино, п. Бетлице, п. Думиничи, п. Еленском,
г.  Жиздре,  г.  Кирове,  г.  Козельске,  г.  Медыни, п. Перемышле, п.
Куровском,  п.  Полотняный Завод,  п.  Серпейск,  п.  Середейский,  г.
Сухиничи и других,  где качество  воды  не  соответствует  требованиям
санитарных правил и норм.
     В целях   улучшения   качества    водоподготовки    предусмотрено
строительство  сооружений  доочистки  на Окском водозаборе г.  Калуги.
Планируется введение обеззараживания  питьевой  воды  ультрафиолетовым
излучением в г.  Сухиничи,  п.  Думиничи, г. Балабаново, г. Калуге. На
всех    поверхностных    водозаборах    предусмотрена    автоматизация
технологического процесса водоподготовки.
     Для снижения бактериального загрязнения водопроводной сети  из-за
высокого  процента  износа водопроводных сетей планируется их замена и
закольцовка  тупиковых   участков,   а   также   строительство   новых
водопроводных   сетей   для  перевода  населения  на  централизованное
водоснабжение.  При прокладке новых  сетей  и  их  замене  планируется
использование новых технологий и, в основном, полиэтиленовых труб, что
обеспечит исключение повторного загрязнения в сетях водопровода.
     В целях  утверждения  водных  запасов  и  развития водоснабжения,
учитывая,  что нормативно-расчетное водопотребление  значительно  выше
фактического предусмотрена разведка водных запасов в г. Спас-Деменске,
п. Бетлице, п. Износки, п. Кудиново, с. Ульяново.
     Для обеспечения  питьевой  водой  сельских  населенных  пунктов с
численностью жителей свыше 100  человек  необходимо  восстановить  или
пробурить заново 447 скважин на воду,  проложить 1103 км водопроводных
сетей,  построить 441  водонапорную  башню,  в  населенных  пунктах  с
меньшим   количеством   жителей   -   перейти   на  децентрализованное
водоснабжения с обустройством шахтных колодцев глубиной 20-30 м.
     За счет  фонда ВМСБ предусматриваются поисково-оценочные работы в
районах, имеющих подземные воды, содержащие природный стронций.
     При современном  уровне  водоотведения  практически  все очистные
сооружения  требуют  либо  увеличения  мощности,  либо  ремонта,  либо
реконструкции,  либо  строительства доочистки,  а в сельской местности
необходимо в первую очередь провести их инвентаризацию.
     Кроме того,   предусматривается   мониторинг  водных  объектов  и
источников питьевого водоснабжения.
     Интегральные показатели     экономической    эффективности    при
реализации мероприятий на конец  расчетного  периода  следующие:  срок
окупаемости проекта - 157 месяцев, чистый приведенный доход - 2932,199
млн.  рублей,  внутренняя  норма  рентабельности  -   34,77%,   индекс
прибыльности - 1,56.
     Рассчитанные показатели эффективности позволяют сделать вывод  не
только   об   экономической,   но   и  о  социальной  и  экологической
эффективности и целесообразности инвестирования средств  в  реализацию
областной  целевой  программы "Обеспечение населения Калужской области
питьевой водой".

 

     3. Система программных мероприятий

 

     Детализированный перечень программных мероприятий на 2001 год.

 

                                                            тыс. руб.
------T------------------------------------T---------T------------------------------------¬
¦  N  ¦ Наименование объектов и работ      ¦   Объем ¦ Источник финансирования            ¦
¦ п/п ¦                                    ¦         ¦                                    ¦
+-----+------------------------------------+---------+------------------------------------+
¦   1 ¦ Реконструкция очистных сооружений  ¦   150,0 ¦ Комитет природных ресурсов за счет ¦
¦     ¦ ММПЖКХ "Протва" Жуковского района  ¦         ¦ средств платежей за загрязнение    ¦
¦     ¦                                    ¦         ¦ окружающей среды                   ¦
+-----+------------------------------------+---------+------------------------------------+
¦   2 ¦ Капремонт очистных сооружений АОЗТ ¦   100,0 ¦ Комитет природных ресурсов за счет ¦
¦     ¦ "Воробьево" Малоярославецкого      ¦         ¦ средств платежей за загрязнение    ¦
¦     ¦ района                             ¦         ¦ окружающей среды                   ¦
+-----+------------------------------------+---------+------------------------------------+
¦   3 ¦ Капремонт очистных сооружений ОПХ  ¦   245,0 ¦ Комитет природных ресурсов за счет ¦
¦     ¦ "Калужское" Перемышльского района  ¦         ¦ средств платежей за загрязнение    ¦
¦     ¦                                    ¦         ¦ окружающей среды                   ¦
+-----+------------------------------------+---------+------------------------------------+
¦   4 ¦ Капремонт очистных сооружений      ¦   150,0 ¦ Комитет природных ресурсов за счет ¦
¦     ¦ п. Муратовка                       ¦         ¦ средств платежей за загрязнение    ¦
¦     ¦                                    ¦         ¦ окружающей среды                   ¦
+-----+------------------------------------+---------+------------------------------------+


Информация по документу
Читайте также