Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 03.03.2015 № 53

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от 3 марта 2015 г. N 53

 

О внесении изменений в Муниципальную программу "Развитие

транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на

период до 2020 года", утвержденную постановлением

Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:

1. Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел "Объем бюджетных ассигнований Программы <*>" изложить в следующей редакции:

 

"

Объем бюджетных ассигнований Программы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

441871,4

-

19209,4

205491,5

217170,5

2015

1247201,0

139500,0

49380,0

904517,0

153804,0

2016

853857,0

62500,0

35416,5

601997,5

153943,0

2017

893459,0

62500,0

25450,0

651424,0

154085,0

2018 - 2020

2404048,2

-

7508,1

1933419,1

463121,0

Итого

5840436,6

264500,0

136964,0

4296849,1

1142123,5

".

 

1.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы":

1.3.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

1.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

1.4. В подпрограмме "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ":

1.4.1. В паспорте подпрограммы раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы <*>" изложить в следующей редакции:

 

"

Объем бюджетных ассигнований Программы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

236512,9

-

19209,4

5241,5

212062,0

2015

305235,0

77000,0

24500,0

53715,0

150020,0

2016

198429,0

-

-

48409,0

150020,0

2017

189216,0

-

-

39196,0

150020,0

2018 - 2020

555354,0

-

-

105294,0

450060,0

Итого

1484746,9

77000,0

43709,4

251855,5

1112182,0

".

 

1.4.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.

1.4.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":

1.4.3.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.

1.4.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.

1.5. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта":

1.5.1. В паспорте подпрограммы раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы <*>" изложить в следующей редакции:

 

"

Объем бюджетных ассигнований Программы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

110556,0

-

-

108000,0

2556,0

2015

660880,0

-

-

658056,0

2824,0

2016

407984,0

-

-

405021,0

2963,0

2017

471300,0

-

-

468195,0

3105,0

2018 - 2020

1441960,0

-

-

1431779,0

10181,0

Итого

3092680,0

-

-

3071051,0

21629,0

".

 

1.5.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.

1.5.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":

1.5.3.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.

1.5.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.

1.6. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты":

1.6.1. В паспорте подпрограммы раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы <*>" изложить в следующей редакции:

 

"

Объем бюджетных ассигнований Программы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

94802,5

-

-

92250,0

2552,5

2015

279376,0

62500,0

24025,0

191891,0

960,0

2016

224661,0

62500,0

24025,0

137176,0

960,0

2017

230093,0

62500,0

24025,0

142608,0

960,0

2018 - 2020

391718,0

-

-

388838,0

2880,0

Итого

1220650,5

187500,0

72075,0

952763,0

8312,5

".

 

1.6.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.

1.6.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":

1.6.3.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.

1.6.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 12 к настоящему постановлению.

1.7. В подпрограмме "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года":

1.7.1. В паспорте подпрограммы раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>" изложить в следующей редакции:

 

"

Объем бюджетных ассигнований Программы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2014

-

-

-

-

-

2015

1710,0

-

855,0

855,0

-

2016

22783,0

-

11391,5

11391,5

-

2017

2850,0

-

1425,0

1425,0

-

2018 - 2020

15016,2

-

7508,1

7508,1

-

Итого

42359,2

-

21179,6

21179,6

-

".

 

1.7.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 13 к настоящему постановлению.

1.7.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":

1.7.3.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 14 к настоящему постановлению.

1.7.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 15 к настоящему постановлению.

 

 

Руководитель

Администрации г. Улан-Удэ

З.Г.САНГАДИЕВ

 

 

 

 

 

Приложение N 1

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 03.03.2015 N 53

 

РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 

N п/п

Наименование подпрограммы

Ожидаемый социально-экономический эффект <*>

Ответственный (участники)

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

Начала реализации

Окончания реализации

2014 (утверждено в бюджете)

2015

2016

2017

2018 (план по Программе)

2019 (план по Программе)

2020 (план по Программе)

Итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17)

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

"Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ"

Задача 1, индекс 1

КГХ, КС, УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок, транспортные предприятия, индивидуальные предприниматели

2014

2020

Итого:

236512,9

305235,0

35196,4

198429,0

25953,3

189216,0

10453,3

185609,0

186369,0

183376,0

1484746,9

МБ

5241,5

53715,0

27372,4

48409,0

25953,3

39196,0

10453,3

35589,0

36349,0

33356,0

251855,5

РБ

19209,4

24500,0

7824,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43709,4

ФБ

0,0

77000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

77000,0

ВИ

212062,0

150020,0

0,0

150020,0

0,0

150020,0

0,0

150020,0

150020,0

150020,0

1112182,0

2.

"Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ"

Задача 2, индекс 2

УТиС, КУИиЗ, МУП "Управление трамвая"

2014

2020

Итого:

110556,0

660880,0

120550,0

407984,0

95050,0

471300,0

108763,8

469100,0

473879,0

498981,0

3092680,0

МБ

108000,0

658056,0

120550,0

405021,0

95050,0

468195,0

108763,8

465849,0

470485,0

495445,0

3071051,0

ВИ

2556,0

2824,0

0,0

2963,0

0,0

3105,0

0,0

3251,0

3394,0

3536,0

21629,0

3.

"Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты"

Задача 3, индекс 3

УТиС, КУИиЗ, МУП "Городские маршруты"

2014

2020

Итого:

94802,5

279376,0

90833,1

224661,0

74000,0

230093,0

84000,0

125116,0

130579,0

136023,0

1220650,5

МБ

92250,0

191891,0

90833,1

137176,0

74000,0

142608,0

84000,0

124156,0

129619,0

135063,0

952763,0

РБ

0,0

24025,0

0,0

24025,0

0,0

24025,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72075,0

ФБ

0,0

62500,0

0,0

62500,0

0,0

62500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

187500,0

ВИ

2552,5

960,0

0,0

960,0

0,0

960,0

0,0

960,0

960,0

960,0

8312,5

4.

"Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года"

Задача 4, индекс 4

УТиС, КС

2015

2020

Итого:

0,0

1710,0

0,0

22783,0

0,0

2850,0

0,0

5005,4

5005,4

5005,4

42359,2

МБ

0,0

855,0

0,0

11391,5

0,0

1425,0

0,0

2502,7

2502,7

2502,7

21179,6

РБ

0,0

855,0

0,0

11391,5

0,0

1425,0

0,0

2502,7

2502,7

2502,7

21179,6

Всего по Муниципальной программе:

441871,4

1247201,0

246579,5

853857,0

195003,3

893459,0

203217,1

784830,4

795832,4

823385,4

5840436,6

Местный бюджет:

205491,5

904517,0

238755,5

601997,5

195003,3

651424,0

203217,1

628096,7

638955,7

666366,7

4296849,1

Республиканский бюджет:

19209,4

49380,0

7824,0

35416,5

0,0

25450,0

0,0

2502,7

2502,7

2502,7

136964,0

Федеральный бюджет:

0,0

139500,0

0,0

62500,0

0,0

62500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

264500,0

Прочие источники (ВИ):

217170,5

153804,0

0,0

153943,0

0,0

154085,0

0,0

154231,0

154374,0

154516,0

1142123,5


Информация по документу
Читайте также