Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 03.03.2015 № 53


 

 

 

 

 

Приложение N 5

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 03.03.2015 N 53

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

Г. УЛАН-УДЭ

 

Статус

Наименование

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

2014 (утверждено в бюджете)

2015

2016

2017

2018 г. (план по Программе)

2019 г. (план по Программе)

2020 г. (план по Программе)

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

Подпрограмма

Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ

УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок, КС, КГХ

6910000

0408, 0409, 0412

030, 032, 065

244, 414, 810, 111, 112, 242, 244, 612, 851, 852

5241,5

53715,0

27372,4

48409,0

25953,3

39196,0

10453,3

35589,0

36349,0

33356,0

Комплекс мероприятий

Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения

УТиС

6910100

0412, 0408

032

244

88,0

428,0

100,0

428,0

100,0

428,0

100,0

428,0

428,0

428,0

Комплекс мероприятий

Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения

КГХ, КС, УТиС

6910200, 6917202

0409, 0412

030, 032, 065

244, 414

1615,4

27720,0

18326,0

38490,0

18000,0

26370,0

0,0

26060,0

26423,0

20435,0

6910200, 6917202

0409, 0412

065, 032

244, 414

295,2

1720,0

0,0

2600,0

0,0

2600,0

0,0

2600,0

2600,0

2600,0

6910200, 6917202

0409, 0412

030

244, 414, 612

770,0

6000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6910200, 6917202

0409

065

244, 414

550,2

20000,0

18326,0

23890,0

18000,0

23770,0

0,0

23460,0

23823,0

17835,0

Комплекс мероприятий

Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) и модернизация существующих пешеходных переходов

КС, КГХ

6910200

0409

065

414

0,0

16500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комплекс мероприятий

Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса")

УТиС

6910600

0412

032

244

48,8

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Комплекс мероприятий

Организация работы городской диспетчерской службы: приобретение оборудования и программного обеспечения навигационно-информационной системы диспетчерского контроля пассажирского транспорта с оказанием услуг по установке, настройке, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и информационно-технической поддержке

УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок

6910300

0412

032

111, 112, 242, 244, 851, 852

0,0

7817,0

7696,4

8241,0

7803,3

8648,0

7803,3

9051,0

9448,0

9843,0

Комплекс мероприятий

Обследование пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города

УТиС

6910400

0412

032

244

2376,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2500,0

2500,0

0,0

0,0

2600,0

Комплекс мероприятий

Субсидирование части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу

УТиС

6910500

0408

032

810

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

Комплекс мероприятий

Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на сезонных (дачных) маршрутах

УТиС

6910500

0408

032

810

1113,3

1200,0

1200,0

1200,0

0,0

1200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

Приложение N 6

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 03.03.2015 N 53

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ И

НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ

 

Статус

Наименование подпрограммы

Статья расходов

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 г. (утверждено в бюджете)

2015

2016

2017

2018 г. (план по Программе)

2019 г. (план по Программе)

2020 г. (план по Программе)

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

Подпрограмма

"Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ"

Всего по подпрограмме

236512,9

305235,0

35196,4

198429,0

25953,3

189216,0

10453,3

185609,0

186369,0

183376,0

Федеральный бюджет

0,0

77000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

19209,4

24500,0

7824,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

5241,5

53715,0

27372,4

48409,0

25953,3

39196,0

10453,3

35589,0

36349,0

33356,0

Прочие источники (ВИ)

212062,0

150020,0

0,0

150020,0

0,0

150020,0

0,0

150020,0

150020,0

150020,0

В том числе капитальные вложения

Итого

216320,4

280000,0

10150,0

162000,0

2000,0

150000,0

0,0

150000,0

150000,0

150000,0

 

ФБ

0,0

77000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

РБ

3978,2

24500,0

7824,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

МБ

295,2

28500,0

2326,0

12000,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ВИ

212047,0

150000,0

0,0

150000,0

0,0

150000,0

 

150000,0

150000,0

150000,0

Прочие нужды

Итого

20192,5

33035,0

25046,4

36229,0

23953,3

38016,0

10453,3

35609,0

36369,0

35526,0

 

РБ

15231,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

МБ

4946,3

33015,0

25046,4

36209,0

23953,3

37996,0

10453,3

35589,0

36349,0

35506,0

 

ВИ

15,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

20,0

20,0


Информация по документу
Читайте также