Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 03.03.2015 № 53


 

 

 

 

Приложение N 2

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 03.03.2015 N 53

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ

 

Статус

Наименование Муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

2014 (утверждено в бюджете)

2015

2016

2017

2018 г. (план по Программе)

2019 г. (план по Программе)

2020 г. (план по Программе)

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

Муниципальная программа

"Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

УТиС; КС; КГХ; Служба контроля пассажирских перевозок; КУИиЗ; ОГИБДД Управления МВД России по г. Улан-Удэ; транспортные предприятия и индивидуальные предприниматели

6900000

0408, 0412, 0409, 0113

032, 030, 065, 019

414, 810, 111, 112, 242, 244, 851, 852

205491,5

904517,0

238755,5

601997,5

195003,3

651424,0

203217,1

628096,7

638955,7

666366,7

 

 

 

 

Приложение N 3

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 03.03.2015 N 53

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ

ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ

 

Статус

Наименование Муниципальной программы

Статья расходов

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 (утверждено в бюджете)

2015

2016

2017

2018 г. (план по Программе)

2019 г. (план по Программе)

2020 г. (план по Программе)

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

Муниципальная программа

"Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Всего по Программе

441871,4

1247201,0

246579,5

853857,0

195003,3

893459,0

203217,1

784830,4

795832,4

823385,4

Федеральный бюджет

 

0,0

139500,0

0,0

62500,0

0,0

62500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

 

19209,4

49380,0

7824,0

35416,5

0,0

25450,0

0,0

2502,7

2502,7

2502,7

Местный бюджет

 

205491,5

904517,0

238755,5

601997,5

195003,3

651424,0

203217,1

628096,7

638955,7

666366,7

Прочие источники (ВИ)

 

217170,5

153804,0

0,0

153943,0

0,0

154085,0

0,0

154231,0

154374,0

154516,0

В том числе капитальные вложения:

Итого

216320,4

738567,0

10150,0

558309,0

2000,0

601205,0

0,0

479467,0

476226,0

493336,0

Федеральный бюджет

0,0

139500,0

0,0

62500,0

0,0

62500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

3978,2

49380,0

7824,0

24025,0

0,0

24025,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

295,2

399687,0

2326,0

321784,0

2000,0

366105,0

0,0

330464,5

326226,0

343336,0

Прочие источники (ВИ)

212047,0

150000,0

0,0

150000,0

0,0

150000,0

0,0

150000,0

150000,0

150000,0

Прочие нужды:

Итого

225551,0

508634,0

236429,5

268592,0

193003,3

288204,0

203217,1

303368,4

309421,0

321619,0

Республиканский бюджет

15231,2

0,0

0,0

11391,5

0,0

1425,0

0,0

2502,7

2502,7

2502,7

Местный бюджет

205196,3

504830,0

236429,5

280213,5

193003,3

285319,0

203217,1

297632,2

312729,7

323030,7

Прочие источники (ВИ)

5123,5

3804,0

0,0

3943,0

0,0

4085,0

0,0

4231,0

4374,0

4516,0

 

 

 

 

 

Приложение N 4

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 03.03.2015 N 53

 

РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 

N п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект <*>

Ответственный (участники)

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

Начала реализации

Окончания реализации

2014 (утверждено в бюджете)

2015

2016

2017

2018 (план по Программе)

2019 (план по Программе)

2020 (план по Программе)

Итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17)

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения

Задача - 1, индикатор - 1

УТиС

2014

2020

МБ

88,0

428,0

100,0

428,0

100,0

428,0

100,0

428,0

428,0

428,0

2656,0

2

Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения

Задача - 1, 2, индикатор - 2

КГХ, КС, УТиС

2014

2020

Итого

20824,8

35720,0

26150,0

38490,0

18000,0

26370,0

0,0

26060,0

26423,0

20435,0

194322,8

РБ

19209,4

8000,0

7824,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27209,4

МБ

1615,4

27720,0

18326,0

38490,0

18000,0

26370,0

0,0

26060,0

26423,0

20435,0

167113,4

3

Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) и модернизация существующих пешеходных переходов

Задача - 1, индикатор - 1

КС

2014

2015

Итого

0,0

110000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110000,0

ФБ

0,0

77000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

77000,0

РБ

0,0

16500,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16500,0

МБ

0,0

16500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16500,0

4

Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса")

Задача - 3, индикатор - 3

УТиС

2014

2020

МБ

48,8

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

348,8

5

Организация работы городской диспетчерской службы

Задача - 3, индикатор - 3

УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок

2014

2020

МБ

0,0

7817,0

7696,4

8241,0

7803,3

8648,0

7803,3

9051,0

9448,0

9843,0

53048,0

6

Обследование пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города

Задача - 3, индикатор - 3, 4

УТиС

2014

2020

МБ

2376,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2500,0

2500,0

0,0

0,0

2600,0

7476,0

7

Оборудование остановочных пунктов информационными носителями

Задача - 3, индикатор - 3, 4

УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок

2014

2020

ВИ

15,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

20,0

20,0

135,0

8

Модернизация городского пассажирского транспорта: приобретение автобусов

Задача - 4, индикатор - 4

Транспортные предприятия, индивидуальные предприниматели

2014

2020

ВИ

212047,0

150000,0

0,0

150000,0

0,0

150000,0

0,0

150000,0

150000,0

150000,0

1112047,0

9

Субсидирование части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу

Задача - 3, индикатор - 3

УТиС

2014

2020

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на сезонных (дачных) маршрутах

Задача - 3, индикатор - 3

УТиС

2014

2016

МБ

1113,3

1200,0

1200,0

1200,0

0,0

1200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4713,3

Итого:

236512,9

305235,0

35196,4

198429,0

25953,3

189216,0

10453,3

185609,0

186369,0

183376,0

1484746,9

Местный бюджет:

5241,5

53715,0

27372,4

48409,0

25953,3

39196,0

10453,3

35589,0

36349,0

33356,0

251855,5

Республиканский бюджет:

19209,4

24500,0

7824,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43709,4

Федеральный бюджет:

0,0

77000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

77000,0

Прочие источники (ВИ):

212062,0

150020,0

0,0

150020,0

0,0

150020,0

0,0

150020,0

150020,0

150020,0

1112182,0


Информация по документу
Читайте также