Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 03.03.2015 № 53
Приложение
N 2
к Постановлению
Администрации г.
Улан-Удэ
от 03.03.2015 N
53
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
Г. УЛАН-УДЭ
Статус
|
Наименование Муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель, соисполнители
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
ЦСР
|
РзПр
|
ГРБС
|
ВР
|
2014 (утверждено в бюджете)
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018 г. (план по Программе)
|
2019 г. (план по Программе)
|
2020 г. (план по Программе)
|
План по Программе
|
Утверждено в бюджете города <*>
|
План по Программе
|
Утверждено в бюджете города <*>
|
План по Программе
|
Утверждено в бюджете города <*>
|
Муниципальная программа
|
"Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и
на период до 2020 года"
|
УТиС; КС; КГХ; Служба контроля пассажирских перевозок; КУИиЗ;
ОГИБДД Управления МВД России по г. Улан-Удэ; транспортные предприятия и
индивидуальные предприниматели
|
6900000
|
0408, 0412, 0409, 0113
|
032, 030, 065, 019
|
414, 810, 111, 112, 242, 244, 851, 852
|
205491,5
|
904517,0
|
238755,5
|
601997,5
|
195003,3
|
651424,0
|
203217,1
|
628096,7
|
638955,7
|
666366,7
|
Приложение
N 3
к Постановлению
Администрации г.
Улан-Удэ
от 03.03.2015 N
53
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ И
НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
|
Наименование Муниципальной программы
|
Статья расходов
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
|
2014 (утверждено в бюджете)
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018 г. (план по Программе)
|
2019 г. (план по Программе)
|
2020 г. (план по Программе)
|
План по Программе
|
Утверждено в бюджете города <*>
|
План по Программе
|
Утверждено в бюджете города <*>
|
План по Программе
|
Утверждено в бюджете города <*>
|
Муниципальная программа
|
"Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и
на период до 2020 года"
|
Всего по Программе
|
441871,4
|
1247201,0
|
246579,5
|
853857,0
|
195003,3
|
893459,0
|
203217,1
|
784830,4
|
795832,4
|
823385,4
|
Федеральный бюджет
|
|
0,0
|
139500,0
|
0,0
|
62500,0
|
0,0
|
62500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканский бюджет
|
|
19209,4
|
49380,0
|
7824,0
|
35416,5
|
0,0
|
25450,0
|
0,0
|
2502,7
|
2502,7
|
2502,7
|
Местный бюджет
|
|
205491,5
|
904517,0
|
238755,5
|
601997,5
|
195003,3
|
651424,0
|
203217,1
|
628096,7
|
638955,7
|
666366,7
|
Прочие источники (ВИ)
|
|
217170,5
|
153804,0
|
0,0
|
153943,0
|
0,0
|
154085,0
|
0,0
|
154231,0
|
154374,0
|
154516,0
|
В том числе капитальные вложения:
|
Итого
|
216320,4
|
738567,0
|
10150,0
|
558309,0
|
2000,0
|
601205,0
|
0,0
|
479467,0
|
476226,0
|
493336,0
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
139500,0
|
0,0
|
62500,0
|
0,0
|
62500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканский бюджет
|
3978,2
|
49380,0
|
7824,0
|
24025,0
|
0,0
|
24025,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
295,2
|
399687,0
|
2326,0
|
321784,0
|
2000,0
|
366105,0
|
0,0
|
330464,5
|
326226,0
|
343336,0
|
Прочие источники (ВИ)
|
212047,0
|
150000,0
|
0,0
|
150000,0
|
0,0
|
150000,0
|
0,0
|
150000,0
|
150000,0
|
150000,0
|
Прочие нужды:
|
Итого
|
225551,0
|
508634,0
|
236429,5
|
268592,0
|
193003,3
|
288204,0
|
203217,1
|
303368,4
|
309421,0
|
321619,0
|
Республиканский бюджет
|
15231,2
|
0,0
|
0,0
|
11391,5
|
0,0
|
1425,0
|
0,0
|
2502,7
|
2502,7
|
2502,7
|
Местный бюджет
|
205196,3
|
504830,0
|
236429,5
|
280213,5
|
193003,3
|
285319,0
|
203217,1
|
297632,2
|
312729,7
|
323030,7
|
Прочие источники (ВИ)
|
5123,5
|
3804,0
|
0,0
|
3943,0
|
0,0
|
4085,0
|
0,0
|
4231,0
|
4374,0
|
4516,0
|
Приложение
N 4
к Постановлению
Администрации г.
Улан-Удэ
от 03.03.2015 N
53
РАЗДЕЛ 6. ПЛАН
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п
|
Наименование мероприятия
|
Ожидаемый социально-экономический эффект
<*>
|
Ответственный (участники)
|
Срок
|
Источники финансирования
|
Финансовые показатели, тыс. руб.
|
Начала реализации
|
Окончания реализации
|
2014 (утверждено в бюджете)
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018 (план по Программе)
|
2019 (план по Программе)
|
2020 (план по Программе)
|
Итого (гр.
8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17)
|
план по Программе
|
в т.ч. утверждено в
бюджете города
|
план по Программе
|
в т.ч. утверждено в
бюджете города
|
план по Программе
|
в т.ч. утверждено в
бюджете города
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
1
|
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения
|
Задача - 1, индикатор - 1
|
УТиС
|
2014
|
2020
|
МБ
|
88,0
|
428,0
|
100,0
|
428,0
|
100,0
|
428,0
|
100,0
|
428,0
|
428,0
|
428,0
|
2656,0
|
2
|
Устройство, реконструкция и модернизация технических средств
регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных
технических средств обеспечения безопасности дорожного движения
|
Задача - 1, 2, индикатор - 2
|
КГХ, КС, УТиС
|
2014
|
2020
|
Итого
|
20824,8
|
35720,0
|
26150,0
|
38490,0
|
18000,0
|
26370,0
|
0,0
|
26060,0
|
26423,0
|
20435,0
|
194322,8
|
РБ
|
19209,4
|
8000,0
|
7824,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
27209,4
|
МБ
|
1615,4
|
27720,0
|
18326,0
|
38490,0
|
18000,0
|
26370,0
|
0,0
|
26060,0
|
26423,0
|
20435,0
|
167113,4
|
3
|
Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) и
модернизация существующих пешеходных переходов
|
Задача - 1, индикатор - 1
|
КС
|
2014
|
2015
|
Итого
|
0,0
|
110000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
110000,0
|
ФБ
|
0,0
|
77000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
77000,0
|
РБ
|
0,0
|
16500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16500,0
|
МБ
|
0,0
|
16500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16500,0
|
4
|
Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса")
|
Задача - 3, индикатор - 3
|
УТиС
|
2014
|
2020
|
МБ
|
48,8
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
348,8
|
5
|
Организация работы городской диспетчерской службы
|
Задача - 3, индикатор - 3
|
УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок
|
2014
|
2020
|
МБ
|
0,0
|
7817,0
|
7696,4
|
8241,0
|
7803,3
|
8648,0
|
7803,3
|
9051,0
|
9448,0
|
9843,0
|
53048,0
|
6
|
Обследование пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной
сети города
|
Задача - 3, индикатор - 3, 4
|
УТиС
|
2014
|
2020
|
МБ
|
2376,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2500,0
|
2500,0
|
0,0
|
0,0
|
2600,0
|
7476,0
|
7
|
Оборудование остановочных пунктов информационными носителями
|
Задача - 3, индикатор - 3, 4
|
УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок
|
2014
|
2020
|
ВИ
|
15,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
135,0
|
8
|
Модернизация городского пассажирского транспорта: приобретение
автобусов
|
Задача - 4, индикатор - 4
|
Транспортные предприятия, индивидуальные предприниматели
|
2014
|
2020
|
ВИ
|
212047,0
|
150000,0
|
0,0
|
150000,0
|
0,0
|
150000,0
|
0,0
|
150000,0
|
150000,0
|
150000,0
|
1112047,0
|
9
|
Субсидирование части затрат предприятий городского
пассажирского транспорта общего пользования при осуществлении
перевозки населения по установленному тарифу
|
Задача - 3, индикатор - 3
|
УТиС
|
2014
|
2020
|
МБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10
|
Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий
граждан на сезонных (дачных) маршрутах
|
Задача - 3, индикатор - 3
|
УТиС
|
2014
|
2016
|
МБ
|
1113,3
|
1200,0
|
1200,0
|
1200,0
|
0,0
|
1200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4713,3
|
Итого:
|
236512,9
|
305235,0
|
35196,4
|
198429,0
|
25953,3
|
189216,0
|
10453,3
|
185609,0
|
186369,0
|
183376,0
|
1484746,9
|
Местный бюджет:
|
5241,5
|
53715,0
|
27372,4
|
48409,0
|
25953,3
|
39196,0
|
10453,3
|
35589,0
|
36349,0
|
33356,0
|
251855,5
|
Республиканский бюджет:
|
19209,4
|
24500,0
|
7824,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
43709,4
|
Федеральный бюджет:
|
0,0
|
77000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
77000,0
|
Прочие источники (ВИ):
|
212062,0
|
150020,0
|
0,0
|
150020,0
|
0,0
|
150020,0
|
0,0
|
150020,0
|
150020,0
|
150020,0
|
1112182,0
|
Читайте также
|